Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 03.03.2015 № 53

 

 

 

 

 

Приложение N 9

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 03.03.2015 N 53

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ И

НАПРАВЛЕНИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ

 

Статус

Наименование подпрограммы

Статья расходов

Источник финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 (утверждено в бюджете)

2015

2016

2017

2018 г. (план по Программе)

2019 г. (план по Программе)

2020 г. (план по Программе)

План по Программе

Утверждено в бюджете города <*>

План по Программе

Утверждено в бюджете города <*>

План по Программе

Утверждено в бюджете города <*>

Подпрограмма

"Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ"

Всего по подпрограмме:

110556,0

660880,0

120550,0

407984,0

95050,0

471300,0

108763,8

469100,0

473879,0

498981,0

Местный бюджет

108000,0

658056,0

120550,0

405021,0

95050,0

468195,0

108763,8

465849,0

470485,0

495445,0

Прочие источники (ВИ)

2556,0

2824,0

0,0

2963,0

0,0

3105,0

0,0

3251,0

3394,0

3536,0

В том числе капитальные вложения:

Итого

0,0

286307,0

0,0

285759,0

0,0

340655,0

0,0

329467,0

326226,0

343336,0

Местный бюджет

0,0

286307,0

0,0

285759,0

0,0

340655,0

0,0

329467,0

326226,0

343336,0

Прочие нужды:

Итого

110556,0

374573,0

0,0

122225,0

95050,0

130645,0

108763,8

139633,0

147653,0

155645,0

Местный бюджет

108000,0

371749,0

120550,0

119262,0

95050,0

127540,0

108763,8

136382,0

144259,0

152109,0

Прочие источники (ВИ)

2556,0

2824,0

0,0

2963,0

0,0

3105,0

0,0

3251,0

3394,0

3536,0

 

 

 

 

 

Приложение N 10

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 03.03.2015 N 53

 

РАЗДЕЛ 6. ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

 

N п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый социально-экономический эффект <*>

Ответственный (участники)

Срок

Источники финансирования

Финансовые показатели, тыс. руб.

Начала реализации

Окончания реализации

2014 (утверждено в бюджете)

2015

2016

2017

2018 (план по Программе)

2019 (план по Программе)

2020 (план по Программе)

Итого (гр. 8 + гр. 9 + гр. 11 + гр. 13 + гр. 15 + гр. 16 + гр. 17)

план по Программе

в т.ч. утверждено в бюджете города

план по Программе

в т.ч. утверждено в бюджете города

план по Программе

в т.ч. утверждено в бюджете города

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

Субсидирование части затрат предприятия при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу

Задача - 1, индикатор - 1, 4

УТиС, МУП "Городские маршруты"

2014

2020

Итого

94802,5

108826,0

90833,1

114111,0

74000,0

119543,0

84000,0

125116,0

130579,0

136023,0

829000,5

МБ

92250,0

107866,0

90833,1

113151,0

74000,0

118583,0

84000,0

124156,0

129619,0

135063,0

820688,0

ВИ

2552,5

960,0

0,0

960,0

0,0

960,0

0,0

960,0

960,0

960,0

8312,5

2

Обновление подвижного состава муниципального автотранспортного предприятия

Задача - 2, индикатор - 2, 3

КУИиЗ, УТиС

2014

2020

Итого 100%

0,0

110550,0

0,0

110550,0

0,0

110550,0

0,0

0,0

0,0

0,0

331650,0

ФБ (50%)

0,0

62500,0

0,0

62500,0

0,0

62500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

187500,0

РБ (25%)

0,0

24025,0

0,0

24025,0

0,0

24025,0

0,0

0,0

0,0

0,0

72075,0

МБ (25%)

0,0

24025,0

0,0

24025,0

0,0

24025,0

0,0

0,0

0,0

0,0

72075,0

3

Привлечение дополнительных доходов (в т.ч. за счет оказания платных услуг)

Задача - 1, индикатор - 1, 4

МУП "Городские маршруты"

2014

2020

ВИ

2552,5

960,0

0,0

960,0

0,0

960,0

0,0

960,0

960,0

960,0

8312,5

4

Укрепление производственной базы МУП "Городские маршруты" (приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность)

Задача - 1, 2, индикатор - 1

КУИиЗ

2014

2020

МБ

0,0

60000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60000,0

Итого:

94802,5

279376,0

90833,1

224661,0

74000,0

230093,0

84000,0

125116,0

130579,0

136023,0

1220650,5

Местный бюджет:

92250,0

191891,0

90833,1

137176,0

74000,0

142608,0

84000,0

124156,0

129619,0

135063,0

952763,0

Республиканский бюджет:

0,0

24025,0

0,0

24025,0

0,0

24025,0

0,0

0,0

0,0

0,0

72075,0

Федеральный бюджет:

0,0

62500,0

0,0

62500,0

0,0

62500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

187500,0

Прочие источники (ВИ):

2552,5

960,0

0,0

960,0

0,0

960,0

0,0

960,0

960,0

960,0

8312,5


 

 

 

 

 

Приложение N 11

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 03.03.2015 N 53

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

Г. УЛАН-УДЭ

 

Статус

Наименование

Ответственный исполнитель, соисполнители

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР

РзПр

ГРБС

ВР

2014 (утверждено в бюджете)

2015

2016

2017

2018 г. (план по Программе)

2019 г. (план по Программе)

2020 г. (план по Программе)

План по Программе

Утверждено в бюджете города <*>

План по Программе

Утверждено в бюджете города <*>

План по Программе

Утверждено в бюджете города <*>

Подпрограмма

Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты"

УТиС, КУИиЗ

6930000

0408, 0412, 0113

019, 032

810, 244, 414

92250,0

191891,0

90833,1

137176,0

74000,0

142608,0

84000,0

124156,0

129619,0

135063,0

Комплекс мероприятий

Субсидирование части затрат предприятия при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу

УТиС

6930100, 6937216

0408

032

810

92250,0

107866,0

90833,1

113151,0

74000,0

118583,0

84000,0

124156,0

129619,0

135063,0

Комплекс мероприятий

Обновление подвижного состава муниципального автотранспортного предприятия

КУИиЗ

6930200

0412

019

244

0,0

24025,0

0,0

24025,0

0,0

24025,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Комплекс мероприятий

Укрепление производственной базы МУП "Городские маршруты" (приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность)

КУИиЗ

6930300

0113

019

414

0,0

60000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


Информация по документу
Читайте также