Расширенный поиск
Постановление Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 511-П
П
О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО
КРАЯ
г. Петропавловск-Камчатский
Об утверждении государственной
программы Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского
края на 2014-2018 годы"
(В редакции Постановлений Правительства Камчатского края
от 14.02.2014
г. № 79-П; от 10.07.2014
г. № 287-П;
от 23.09.2014
г. № 405-П; от 26.12.2014
№ 546-П;
от 05.06.2015
№ 200-П; от 07.12.2015
№ 445-П;
от 26.02.2016
№ 54-П; от 29.11.2016
№ 465-П;
от 26.01.2017
№ 28-П; от 03.11.2017
№ 461-П)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П
"Об утверждении порядка принятия решений о разработке государственных
программ Камчатского края, их формирования и реализации", распоряжением
Правительства Камчатского края от 31.07.2013 № 364-РП
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить государственную программу Камчатского края
"Управление государственными финансами Камчатского края" (далее -
Программа) согласно приложению.
2. Ответственность за реализацию Программы
возложить на Министра финансов Камчатского края.
3. Настоящее постановление вступает в силу
через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникающие с 1 января 2014 года.
Губернатор
Камчатского края В.И.
Илюхин
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 22 ноября 2013 г. № 511-П
Государственная
программа Камчатского края
"Управление
государственными финансами Камчатского края"
(далее -
Программа)
Паспорт
Программы
Ответственный
исполнитель Программы
|
Министерство финансов
Камчатского края
|
Соисполнители Программы
|
отсутствуют
|
Участники Программы
|
органы местного
самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае
(по согласованию)
|
Подпрограммы Программы
|
Подпрограмма 1
"Совершенствование управления государственными финансами, повышение
открытости и прозрачности бюджетного процесса в Камчатском крае";
Подпрограмма 2
"Управление государственным долгом Камчатского края, средствами резервных
фондов и резервами ассигнований";
Подпрограмма 3
"Создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов";
Подпрограмма 4 "Обеспечение
реализации Программы"
|
Цель Программы
|
обеспечение долгосрочной
сбалансированности и устойчивости краевого бюджета и местных бюджетов,
повышение качества управления государственными и муниципальными финансами
|
Задачи Программы
|
1) обеспечение взаимоувязки
бюджетного планирования со стратегическими целями социально-экономического
развития Камчатского края;
2) повышение
эффективности бюджетных расходов;
3) информатизация
бюджетного процесса, повышение доступности информации о бюджетном процессе в
Камчатском крае;
4) оптимизация объема
государственного долга Камчатского края и минимизация расходов на его
обслуживание;
5) ежегодное выделение
зарезервированных ассигнований в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Камчатского края;
6) повышение
эффективности мероприятий по выравниванию бюджетной обеспеченности
муниципальных образований в Камчатском крае, обеспечению сбалансированности
местных бюджетов;
7) стимулирование
органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае к
повышению качества и эффективности деятельности;
8) качественное,
своевременное и эффективное осуществление полномочий Министерства финансов
Камчатского края, в том числе по реализации Программы
|
Целевые показатели
(индикаторы) Программы
|
1) доля расходов
краевого бюджета, формируемых в рамках государственных программ Камчатского
края;
2) отношение объема
просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного
периода к общему объему расходов краевого бюджета;
3) доля главных
распорядителей средств краевого бюджета, включенных в единую информационную
систему управления бюджетным процессом, в общем количестве главных
распорядителей средств краевого бюджета;
4) доля информации о
системе управления региональными финансами, размещенной в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем
количестве информации в сфере управления региональными финансами в субъектах
Российской Федерации, подлежащей размещению на официальных сайтах органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
5) оценка Министерством
финансов Российской Федерации качества управления региональными финансами за
год, предшествующий отчетному году;
6) отношение объема
государственного долга Камчатского края к общему объему доходов краевого
бюджета без учета объема безвозмездных поступлений;
7) доля расходов
краевого бюджета на обслуживание государственного долга Камчатского края в
общем объеме расходов краевого бюджета;
8) запланированный объем
резервного фонда Правительства Камчатского края по состоянию на начало
финансового года;
9) запланированный объем
Резервного фонда Камчатского края по состоянию на начало финансового года;
10) отношение
нераспределенной между местными бюджетами субвенции к общему объему
распределенных субвенций местным бюджетам (за исключением субвенций на реализацию
полномочий Российской Федерации) по состоянию на начало финансового года;
11) критерий
выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских
округов) в Камчатском крае;
12) дифференциация
муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае по уровню
расчетной бюджетной обеспеченности после выравнивания;
13) доля межбюджетных
трансфертов, имеющих нецелевой характер, в общем объеме финансовой помощи
местным бюджетам;
14) общий объем
просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований в
Камчатском крае;
15) доля муниципальных
образований в Камчатском крае, по которым осуществляется проверка проекта
местного бюджета на очередной финансовый год на соответствие требованиям бюджетного
законодательства, в общем количестве муниципальных образований в Камчатском
крае, подпадающих под условия пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса
Российской Федерации;
16) доля муниципальных
образований в Камчатском крае, с которыми Министерством финансов Камчатского
края заключены соглашения о мерах по повышению эффективности использования
бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов
бюджета, в общем количестве муниципальных образований в Камчатском крае,
подпадающих под условия пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской
Федерации;
17) средняя оценка
качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах (городских
округах) в Камчатском крае за год, предшествующий отчетному финансовому году
|
Этапы и сроки реализации
Программы
|
2014 - 2020 годы
|
Объемы
бюджетных ассигнований Программы
|
общий объем
финансирования Программы составляет 45 798 108,32573 тыс. рублей, в том числе
за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 3 089 336,54200
тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 476 388,00000
тыс. рублей;
2015 год - 464 695,20000
тыс. рублей;
2016 год - 494 198,34200
тыс. рублей;
2017 год - 500 847,00000
тыс. рублей;
2018 год - 389 412,00000
тыс. рублей;
2019 год - 381 898,00000
тыс. рублей;
2020 год - 381 898,00000
тыс. рублей;
краевого бюджета - 42
708 771,78373 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 4 086
190,78155 тыс. рублей;
2015 год - 5 902
473,28059 тыс. рублей;
2016 год - 7 686
563,25159 тыс. рублей;
2017 год - 6 276
880,90000 тыс. рублей;
2018 год - 6 304
077,37000 тыс. рублей;
2019 год - 6 228
608,15000 тыс. рублей;
2020 год - 6 223
978,05000 тыс. рублей
|
Ожидаемые результаты
реализации Программы
|
1) рост доли расходов
краевого бюджета, формируемых в рамках государственных программ Камчатского
края;
2) повышение
эффективности расходов краевого бюджета;
3) повышение качества
управления региональными финансами;
4) рост доли участников
бюджетного процесса, включенных в единую информационную систему управления
бюджетным процессом;
5) рост доли информации
о системе управления региональными финансами, размещенной в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем
количестве информации в сфере управления региональными финансами в субъектах
Российской Федерации, подлежащей размещению на официальных сайтах органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
6) реализация проекта
"Бюджет для граждан";
7) достижение объема
государственного долга Камчатского края в размере не выше 50 процентов общего
годового объема налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета;
8) ежегодное
резервирование ассигнований для финансового обеспечения непредвиденных
расходов;
9) устойчивое исполнение
расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае;
10) повышение
самостоятельности и ответственности за результаты деятельности органов
местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае;
11) повышение качества
управления бюджетным процессом на муниципальном уровне;
12) обеспечение в
Камчатском крае бюджетного процесса в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Камчатского края
|
Паспорт
Подпрограммы 1
"Совершенствование управления государственными финансами, повышение
открытости и прозрачности бюджетного процесса в Камчатском крае"
(далее -
Подпрограмма 1)
Ответственный
исполнитель Подпрограммы 1
|
Министерство финансов
Камчатского края
|
Участники Подпрограммы 1
|
отсутствуют
|
Программно-целевые
инструменты Подпрограммы 1
|
отсутствуют
|
Цель Подпрограммы 1
|
создание условий для
оптимизации и повышения эффективности расходов краевого бюджета, повышения
открытости и доступности информации о бюджетном процессе в Камчатском крае
|
Задачи Подпрограммы 1
|
1) обеспечение
взаимоувязки бюджетного планирования со стратегическими целями
социально-экономического развития Камчатского края;
2) переход на
формирование краевого бюджета преимущественно в рамках государственных
программ Камчатского края;
3) повышение
эффективности бюджетных расходов;
4) повышение качества
управления региональными финансами;
5) информатизация
бюджетного процесса, повышение доступности информации о бюджетном процессе в
Камчатском крае
|
Целевые показатели
(индикаторы) Подпрограммы 1
|
1) доля расходов
краевого бюджета, формируемых в рамках государственных программ Камчатского
края;
2) отношение объема
просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного
периода к общему объему расходов краевого бюджета;
3) доля главных
распорядителей средств краевого бюджета, включенных в единую информационную
систему управления бюджетным процессом, в общем количестве главных
распорядителей средств краевого бюджета;
4) доля информации о системе
управления региональными финансами, размещенной в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем
количестве информации в сфере управления региональными финансами в субъектах
Российской Федерации, подлежащей размещению на официальных сайтах органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
5) оценка Министерством
финансов Российской Федерации качества управления региональными финансами за
год, предшествующий отчетному финансовому году
|
Этапы и сроки реализации
Подпрограммы 1
|
2014 - 2020 годы
|
Объемы
бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
|
общий объем
финансирования Подпрограммы 1 за счет средств краевого бюджета составляет 679
597,40801 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 90 000,00000
тыс. рублей;
2015 год - 74 000,00000
тыс. рублей;
2016 год - 55 123,38601
тыс. рублей;
2017 год - 122 051,96300
тыс. рублей;
2018 год - 112 807,35300
тыс. рублей;
2019 год - 112 807,35300
тыс. рублей;
2020 год - 112 807,35300
тыс. рублей
|
Ожидаемые результаты
реализации Подпрограммы 1
|
1) рост доли расходов
краевого бюджета, формируемых в рамках государственных программ Камчатского
края;
2) повышение
эффективности расходов краевого бюджета;
3) рост доли участников
бюджетного процесса, включенных в единую информационную систему управления
бюджетным процессом;
4) повышение качества
управления региональными финансами;
5) реализация проекта
"Бюджет для граждан"
|
Паспорт
Подпрограммы 2
"Управление государственным долгом Камчатского края, средствами резервных
фондов и резервами ассигнований"
(далее -
Подпрограмма 2)
Ответственный
исполнитель Подпрограммы 2
|
Министерство финансов
Камчатского края
|
Участники Подпрограммы 2
|
отсутствуют
|
Программно-целевые
инструменты Подпрограммы 2
|
отсутствуют
|
Цель Подпрограммы 2
|
поддержание объема
государственного долга Камчатского края на экономически безопасном уровне,
резервирование ассигнований для финансового обеспечения непредвиденных
расходов
|
Задачи Подпрограммы 2
|
1) оптимизация объема
государственного долга Камчатского края и минимизация расходов на его
обслуживание;
2) ежегодное выделение
зарезервированных ассигнований в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Камчатского края
|
Целевые показатели
(индикаторы) Подпрограммы 2
|
1) отношение объема
государственного долга Камчатского края к общему объему доходов краевого
бюджета без учета объема безвозмездных поступлений;
2) доля расходов
краевого бюджета на обслуживание государственного долга Камчатского края в
общем объеме расходов краевого бюджета;
3) запланированный объем
резервного фонда Правительства Камчатского края по состоянию на начало
финансового года;
4) запланированный объем
Резервного фонда Камчатского края по состоянию на начало финансового года;
5) отношение
нераспределенной между местными бюджетами субвенции к общему объему
распределенных субвенций местным бюджетам (за исключением субвенций на реализацию
полномочий Российской Федерации) по состоянию на начало финансового года
|
Этапы и сроки реализации
Подпрограммы 2
|
2014 - 2020 годы
|
Объемы
бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
|
общий объем
финансирования Подпрограммы 2 составляет 5 189 943,63822 тыс. рублей, в том
числе за счет средств:
федерального бюджета (по
согласованию) - 107,34200 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс.
рублей;
2015 год - 0,00000 тыс.
рублей;
2016 год - 107,34200
тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс.
рублей;
2018 год - 0,00000 тыс.
рублей;
2019 год - 0,00000 тыс.
рублей;
2020 год - 0,00000 тыс.
рублей;
краевого бюджета - 5 189
836,29622 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 153 943,48664
тыс. рублей;
2015 год - 144 220,94136
тыс. рублей;
2016 год - 1 294
829,46822 тыс. рублей;
2017 год - 895 748,60000
тыс. рублей;
2018 год - 952 231,10000
тыс. рублей;
2019 год - 876 746,40000
тыс. рублей;
2020 год - 872 116,30000
тыс. рублей
|
Ожидаемые результаты
реализации Подпрограммы 2
|
1) достижение объема
государственного долга Камчатского края в размере не выше 50 процентов общего
годового объема налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета;
2) ежегодное
резервирование ассигнований для финансового обеспечения непредвиденных
расходов
|
Паспорт
Подпрограммы 3
"Создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов"
(далее -
Подпрограмма 3)
Ответственный
исполнитель Подпрограммы 3
|
Министерство финансов
Камчатского края
|
Участники Подпрограммы
|
органы местного
самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае
(по согласованию)
|
Программно-целевые
инструменты Подпрограммы 3
|
отсутствуют
|
Цель Подпрограммы 3
|
обеспечение условий для
устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований в
Камчатском крае и повышения качества управления муниципальными финансами
|
Задачи Подпрограммы 3
|
1) повышение
эффективности мероприятий по выравниванию бюджетной обеспеченности
муниципальных образований в Камчатском крае, обеспечению сбалансированности
местных бюджетов;
2) стимулирование
органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае к
повышению качества и эффективности деятельности
|
Целевые показатели
(индикаторы) Подпрограммы 3
|
1) критерий выравнивания
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в
Камчатском крае;
2) дифференциация
муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае по уровню
расчетной бюджетной обеспеченности после выравнивания;
3) доля межбюджетных
трансфертов, имеющих нецелевой характер, в общем объеме финансовой помощи
местным бюджетам;
4) общий объем
просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований в
Камчатском крае;
5) доля муниципальных
образований в Камчатском крае, по которым осуществляется проверка проекта
местного бюджета на очередной финансовый год на соответствие требованиям бюджетного
законодательства, в общем количестве муниципальных образований в Камчатском
крае, подпадающих под условия пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса
Российской Федерации;
6) доля муниципальных
образований в Камчатском крае, с которыми Министерством финансов Камчатского
края заключены соглашения о мерах по повышению эффективности использования
бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов
бюджета, в общем количестве муниципальных образований в Камчатском крае,
подпадающих под условия пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской
Федерации;
7) средняя оценка
качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах (городских
округах) в Камчатском крае за год, предшествующий отчетному году
|
Этапы и сроки реализации
Подпрограммы 3
|
2014 - 2020 годы
|
Объемы
бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
|
общий объем финансирования
Подпрограммы 3 составляет 39 142 555,31436 тыс. рублей, в том числе за счет
средств:
федерального бюджета (по
согласованию) 3 089 229,20000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 476 388,00000
тыс. рублей;
2015 год - 464 695,20000
тыс. рублей;
2016 год - 494 091,00000
тыс. рублей;
2017 год - 500 847,00000
тыс. рублей;
2018 год - 389 412,00000
тыс. рублей;
2019 год - 381 898,00000
тыс. рублей;
2020 год - 381 898,00000
тыс. рублей; краевого бюджета - 36 053 326,11436 тыс. рублей, из них по
годам:
2014 год - 3 747
730,89491 тыс. рублей;
2015 год - 5 567
128,52723 тыс. рублей;
2016 год - 6 203
682,69222 тыс. рублей;
2017 год - 5 148
738,00000 тыс. рублей;
2018 год - 5 128
682,00000 тыс. рублей;
2019 год - 5 128
682,00000 тыс. рублей;
2020 год - 5 128
682,00000 тыс. рублей
|
Ожидаемые результаты
реализации Подпрограммы 3
|
1) устойчивое исполнение
расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае;
2) повышение
самостоятельности и ответственности за результаты деятельности органов
местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае;
3) повышение качества
управления бюджетным процессом на муниципальном уровне
|
Паспорт
Подпрограммы 4
"Обеспечение реализации Программы"
(далее -
Подпрограмма 4)
Ответственный
исполнитель Подпрограммы 4
|
Министерство финансов
Камчатской края
|
Участники Подпрограммы 4
|
отсутствуют
|
Программно-целевые
инструменты Подпрограммы 4
|
отсутствуют
|
Цель Подпрограммы 4
|
обеспечение выполнения
полномочий Министерства финансов Камчатского края
|
Задачи Подпрограммы 4
|
качественное,
своевременное и эффективное осуществление полномочий Министерства финансов
Камчатского края, в том числе по реализации Программы
|
Целевые показатели
(индикаторы) Подпрограммы 4
|
отсутствуют
|
Этапы и сроки реализации
Подпрограммы 4
|
2014 - 2020 годы
|
Объемы
бюджетных ассигнований Подпрограммы 4
|
общий объем
финансирования Подпрограммы 4 за счет средств краевого бюджета составляет 786
011,96514 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 94 516,40000
тыс. рублей;
2015 год - 117 123,81200
тыс. рублей;
2016 год - 132 927,70514
тыс. рублей;
2017 год - 110 342,33700
тыс. рублей;
2018 год - 110 356,91700
тыс. рублей;
2019 год - 110 372,39700
тыс. рублей;
2020 год - 110 372,39700
тыс. рублей
|
Ожидаемые результаты
реализации Подпрограммы 4
|
обеспечение в Камчатском
крае бюджетного процесса в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Камчатского края
|
1. Приоритеты и цели региональной политики
в сфере реализации Программы
1.1. Приоритетами региональной политики в
сфере реализации Программы являются:
1) обеспечение долгосрочной
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы путем:
а) формирования краевого и местных
бюджетов с учетом долгосрочного прогноза основных параметров бюджетной системы
Российской Федерации, основанных на реалистичных оценках;
б) обеспечения ассигнованиями
социально-значимых расходных обязательств (заработная плата и начисления на
выплаты по оплате труда, оплата коммунальных услуг учреждениями,
публично-нормативные обязательства, межбюджетные трансферты местным бюджетам) в
полном объеме;
в) минимизации принимаемых расходных
обязательств, принятия новых расходных обязательств с учетом их
социально-экономической значимости при наличии четкой оценки необходимых для их
исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения и с учетом
сроков и механизмов их реализации;
г) ограничения дефицита краевого
бюджета;
д) соблюдения установленных бюджетных
ограничений по объему государственного долга и объему расходов на его
обслуживание;
е) проведения ответственной
инвестиционной политики;
ж) создания и поддержания необходимых
резервов для финансового обеспечения непредвиденных расходов;
2) повышение результативности и
эффективности расходов краевого бюджета, качества управления бюджетным
процессом на региональном и местом уровнях, открытости и прозрачности
бюджетного процесса в Камчатском крае.
1.2. Стратегическая цель реализации
региональной политики в сфере управления государственными финансами состоит в
повышении уровня и качества жизни населения Камчатского края, что подразумевает
создание условий для сглаживания циклов макроэкономической активности и
поддержания устойчивости бюджетной системы, повышения эффективности
деятельности публично-правовых образований в Камчатском крае по выполнению
государственных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в
государственных и муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества,
реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития.
1.3. Основной целью Программы является
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости краевого бюджета и местных
бюджетов, повышение качества управления государственными и муниципальными
финансами.
1.4. Для оценки хода реализации Программы
предусмотрены целевые показатели (индикаторы) Программы с расшифровкой плановых
значений по годам ее реализации согласно приложению 1 к Программе.
1.5. Основные мероприятия Программы
приведены в приложении 2 к Программе.
1.6. В рамках реализации Программы
применяются меры государственного и правового регулирования, сведения о которых
приведены в приложениях 3 и 4 к Программе.
1.7. Финансовое обеспечение Программы
приведено в приложении 5 к Программе.
2. Обобщенная характеристика мероприятий,
реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований в
Камчатском крае
2.1. Программа предусматривает участие
муниципальных образований в Камчатском крае в реализации основных мероприятий Подпрограммы
3, предусматривающих предоставление субсидий местным бюджетам на:
1) выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов, городских округов в Камчатском крае;
2) решение вопросов местного значения,
осуществляемых с участием средств самообложения граждан.
2.2. Предоставление субсидий местным
бюджетам из краевого бюджета на цели, указанные в части 2.1 настоящего раздела,
осуществляется в соответствии с приложениями 6 и 7 к Программе.
3. Методика оценки эффективности реализации
Программы
3.1. Оценка эффективности реализации
Программы осуществляется путем ежегодного сопоставления:
1) фактических (в сопоставимых условиях) и
планируемых значений показателей (индикаторов) Программы (целевой параметр - 100%);
2) количества выполненных и планируемых к
выполнению мероприятий плана реализации Программы (целевой параметр - 100%);
3) фактических (в сопоставимых условиях) и
планируемых объемов расходов краевого бюджета на реализацию Программы и ее
основных мероприятий (целевой параметр - достижение заданных результатов с
использованием наименьшего объема средств и (или) достижения наилучшего
результата с использованием определенного краевым бюджетом объема средств).
3.2. Расчет эффективности реализации
Программы осуществляется по следующей формуле:
, где:
- эффективность реализации Программы (в
процентах);
- удельный вес i-ого показателя (индикатора)
Программы;
- степень достижения целевого значения i-ого
показателя (индикатора) Программы;
- количество показателей (индикаторов)
Программы;
- количество выполненных мероприятий плана
реализации Программы по результатам экспертной оценки;
- количество планируемых мероприятий плана
реализации Программы;
- объем фактических расходов краевого бюджета
на реализацию Программы;
- объем планируемых расходов краевого бюджета
на реализацию Программы по состоянию на начало отчетного финансового года.
3.3. Степень достижения целевого значения
i-ого показателя (индикатора) Программы определяется по следующим формулам:
1) для показателей (индикаторов)
Программы, целевым значением которых является увеличение:
, где:
- фактическое достигнутое значение i-ого
показателя (индикатора) Программы;
- плановое значение i-ого показателя
(индикатора) Программы;
2) для показателей (индикаторов)
Программы, целевым значением которых является снижение:
.
В случае если больше 1, значение принимается равным 1.
3.4. Степень эффективности Программы
определяется на основании оценки эффективности реализации Программы следующим
образом:
Эффективность реализации
|
Степень эффективности
|
Программы (ЭП)
|
Программы
|
выше 95%
|
высокая
|
от 60% до 95%
включительно
|
средняя
|
ниже 60%
|
низкая
|
Приложение 1 к государственной
программе Камчатского края "Управление государственными финансами
Камчатского края"
Сведения
о целевых
показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края
"Управление государственными финансами Камчатского края" с
расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
№ п/п
|
Показатель (индикатор)
|
Ед. изм.
|
Удельный вес, %
|
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
Подпрограмма 1
"Совершенствование управления государственными финансами, повышение
открытости и прозрачности бюджетного процесса в Камчатском крае"
|
1.1.
|
Доля расходов краевого
бюджета, формируемых в рамках государственных программ Камчатского края
|
%
|
10,0%
|
80,0
|
85,0
|
90,0
|
93,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
1.2.
|
Отношение объема
просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного
периода к общему объему расходов краевого бюджета
|
%
|
8,0%
|
0,012
|
0,010
|
0,007
|
0,005
|
0,003
|
0,002
|
0,002
|
1.3.
|
Доля главных
распорядителей средств краевого бюджета, включенных в единую информационную
систему управления бюджетным процессом, в общем количестве главных
распорядителей средств краевого бюджета
|
%
|
5,0%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
1.4.
|
Доля информации о
системе управления региональными финансами, размещенной в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем
количестве информации в сфере управления региональными финансами в субъектах
Российской Федерации, подлежащей размещению на официальных сайтах органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
|
%
|
7,0%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
1.5.
|
Оценка Министерством
финансов Камчатского края качества управления региональными финансами за год,
предшествующий отчетному году
|
группа
|
6,0%
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
Подпрограмма 2
"Управление государственным долгом Камчатского края, средствами
резервных фондов и резервами ассигнований"
|
2.1.
|
Отношение объема
государственного долга Камчатского края к общему объему доходов краевого
бюджета без учета объема безвозмездных поступлений
|
%
|
10,0%
|
<50,0
|
<50,0
|
<50,0
|
<50,0
|
<50,0
|
<50,0
|
<50,0
|
2.2.
|
Доля расходов краевого
бюджета на обслуживание государственного долга Камчатского края в общем
объеме расходов краевого бюджета
|
%
|
7,0%
|
<1,000
|
<5,000
|
<10,000
|
<10,000
|
<10,000
|
<10,0
|
<10,0
|
2.3.
|
Запланированный объем
резервного фонда Правительства Камчатского края по состоянию на начало
финансового года
|
млн. рублей
|
4,0%
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
60
|
2.4.
|
Запланированный объем
Резервного фонда Камчатского края по состоянию на начало финансового года
|
млн. рублей
|
4,0%
|
100
|
100
|
100
|
110
|
120
|
120
|
120
|
2.5.
|
Отношение
нераспределенной между местными бюджетами субвенции к общему объему
распределенных субвенций местным бюджетам (за исключением субвенций на
реализацию полномочий Российской Федерации) по состоянию на начало года
финансового года
|
%
|
3,0%
|
<5
|
<5
|
<5
|
<5
|
<5
|
<5
|
<5
|
Подпрограмма 3
"Создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов"
|
3.1.
|
Критерий выравнивания
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в
Камчатском крае
|
|
5,0%
|
1,259
|
1,260
|
1,261
|
1,262
|
1,263
|
1,263
|
1,263
|
3.2.
|
Дифференциация
муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае по уровню
расчетной бюджетной обеспеченности после выравнивания
|
раз
|
7,0%
|
3,0
|
2,9
|
2,8
|
2,7
|
2,6
|
2,6
|
2,6
|
3.3.
|
Доля межбюджетных
трансфертов, имеющих нецелевой характер, в общем объеме финансовой помощи
местным бюджетам
|
%
|
10,0%
|
23,0
|
24,0
|
25,0
|
28,0
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
3.4.
|
Общий объем просроченной
кредиторской задолженности муниципальных образований в Камчатском крае
|
млн. рублей
|
3,0%
|
120,0
|
110,0
|
100,0
|
80,0
|
60,0
|
50,0
|
40,0
|
3.5.
|
Доля муниципальных
образований в Камчатском крае, по которым осуществляется проверка проекта
местного бюджета на очередной финансовый год на соответствие требованиям бюджетного
законодательства, в общем количестве муниципальных образований в Камчатском
крае, подпадающих под условия пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
|
%
|
5,0%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
3.6.
|
Доля муниципальных
образований в Камчатском крае с которыми Министерством финансов Камчатского
края заключены соглашения о мерах по повышению эффективности использования
бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов
бюджета, в общем количестве муниципальных образований в Камчатском крае,
подпадающих под условия пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
|
%
|
5,0%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
3.7.
|
Средняя оценка качества
управления бюджетным процессом в муниципальных районах (городских округах) в
Камчатском крае за год, предшествующий отчетному году
|
баллов
|
1,0%
|
110,0
|
113,0
|
118,0
|
125,0
|
128,0
|
129,0
|
130,0
|
Приложение 2 к государственной
программе Камчатского края "Управление государственными финансами
Камчатского края"
Перечень
основных
мероприятий государственной программы Камчатского края "Управление
государственными финансами Камчатского края"
Читайте также
|