Расширенный поиск
Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2014 № 431-п
Мониторинг и оценка министерством
реализации государственной программы будет осуществляться с использованием
показателей для оценки эффективности деятельности органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлениями
Правительства Красноярского края от
04.03.2011 № 112-п "Об утверждении порядка оценки качества выполнения
органами местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края
отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с законами
Красноярского края", от
01.03.2012 № 72-п "Об утверждении порядка, методики оценки качества
финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета".
Значение суммарной оценки качества
финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета будет
поддерживаться на уровне не менее 4 баллов.
В ходе реализации государственной
программы планируется исполнить расходные обязательства по социальной поддержке
1 240,6 тыс. граждан.
Будет обеспечено проведение постоянного
системного анализа предоставления мер социальной поддержки в крае и применения
законодательства, в том числе в сравнении с другими регионами, в целях
обобщения и использования передового опыта при совершенствовании предоставления
мер социальной поддержки населения края.
В целях привлечения общественности к
обсуждению актуальных вопросов по социальной защите населения доля
рассмотренных на заседаниях Общественного совета при министерстве
подготавливаемых министерством проектов нормативных правовых актов в сфере компетенции
составит 100 % ежегодно.
За счет перехода на предоставление
государственных и муниципальных услуг в электронном виде будет упрощена запись
на прием в уполномоченные органы местного самоуправления, уменьшено количество
предоставляемых документов, сокращены сроки рассмотрения заявлений граждан при
обращении за государственными услугами.
Будет завершен переход на электронное
межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных услуг, в
частности, подключение уполномоченных органов местного самоуправления ко всем
сервисам федеральных органов исполнительной власти и негосударственных фондов,
взаимодействие с которыми необходимо для своевременного и качественного
оказания услуг.
На официальном интернет-портале
министерства будет обеспечена возможность для самостоятельного получения
гражданами информации о стадии и ходе рассмотрения заявлений по каждой
государственной услуге (мониторинг хода предоставления государственных услуг в
электронном виде).
Будет реализована возможность приема
заявлений с регионального портала государственных услуг по всем услугам.
Предоставление государственных и
муниципальных услуг по социальной поддержке во всех уполномоченных органах
местного самоуправления будет производиться по принципу "одного
окна".
В целях обеспечения открытости
информации о деятельности учреждений социального обслуживания населения края во
всех учреждениях будут созданы собственные сайты в сети Интернет.
Реализация мероприятий подпрограммы
будет способствовать:
обеспечению реализации государственной
социальной политики на всей территории края;
совершенствованию организации
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
обобщению практики применения
законодательства и проведению анализа реализации государственной социальной
политики в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения
края.
Реализация мероприятий государственной
программы требует поэтапного повышения аналитичности
финансовой структуры ее подпрограмм и возможного перераспределения финансовых
потоков между мероприятиями в зависимости от их эффективности и влияния на
достижение показателей государственной программы.
Оценка
эффективности реализации мероприятий подпрограммы определяется по формуле:
где:
Ei – эффективность реализации i-го мероприятия подпрограммы (процентов).
Tfi – фактический индикатор, отражающий
реализацию i-го мероприятия подпрограммы, достигнутый
в ходе ее реализации.
TNi – целевой индикатор, отражающий
реализацию i-го мероприятия, предусмотренный подпрограммой.
Оценка
эффективности реализации подпрограммы определяется по формуле:
где:
E –
эффективность реализации подпрограммы (процентов);
n – количество
целевых индикаторов подпрограммы.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Выбор мероприятий подпрограммы
основывается на эффективности решения поставленных задач.
Перечень мероприятий подпрограммы
приведён в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
Перечень мероприятий подпрограммы
позволит выделить направления финансирования, распределить полномочия и
ответственность между органами исполнительной власти на краевом и муниципальном
уровнях, обеспечить эффективное планирование и мониторинг результатов
реализации подпрограммы.
2.7. (Утратил силу -
Постановление Правительства Красноярского края от
23.12.2014 № 630-п)
Приложение № 1
к подпрограмме
"Повышение
качества и
доступности
социальных услуг
населению"
Целевые индикаторы подпрограммы "Повышение качества и доступности
социальных услуг населению"
№ п/п
|
Цели,
задачи, показатели
|
Единица
измерения
|
Источник
информации
|
Предыдущий
отчетный период (2012 год)
|
Отчетный
финансовый год (2013 год)
|
Текущий
финансовый год (2014 год)
|
Очередной
финансовый год (2015 год)
|
Первый год
планового периода (2016 год)
|
Второй год
планового периода (2017 год)
|
Цель.
Повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения.
Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления
финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.
|
1
|
Удельный вес
койко-мест, соответствующих стандартам качества оказания услуг, от общего
числа койко-мест в стационарных учреждениях социального обслуживания
населения
|
%
|
ведомственная
отчётность
|
83,3
|
83,3
|
84,4
|
84,4
|
84,4
|
84,4
|
2
|
Удельный вес
зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого
возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места
жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в
аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий данных
учреждений
|
%
|
Росстат,
форма № 3–собес (сводная), форма № 4–собес (сводная)
|
5,1
|
3,1
|
3,1
|
3,2
|
3,2
|
3,3
|
3
|
Удельный вес
детей-инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в
учреждениях социального обслуживания населения, к общему числу
детей-инвалидов, проживающих в крае
|
%
|
отчет по
форме № 1-СД "Территориальные учреждения социального обслуживания семьи
и детей" (Минздравсоцразвития России),
социальный паспорт (сведения о категориях семей)
|
64,3
|
64,3
|
64,5
|
64,7
|
64,9
|
64,9
|
4
|
Удельный вес
граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в
негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности
граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в
учреждениях социального обслуживания всех форм собственности
|
%
|
Росстат,
форма № 3–собес (сводная), форма № 6–собес
|
1,2
|
1,2
|
1,2
|
1,5
|
2,0
|
4,0
|
5
|
Уровень
удовлетворенности жителей края качеством предоставления государственных и
муниципальных услуг
|
%
|
социологический
опрос, проводимый министерством с участием Общественного совета
|
95,4
|
97,8
|
98,4
|
не менее 90
|
не менее 90
|
не менее 90
|
Приложение № 2
к подпрограмме "Повышение
качества и доступности
социальных услуг населению"
Перечень мероприятий подпрограммы
"Повышение качества и доступности социальных услуг населению"
(В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 23.12.2014 № 630-п)
Наименование программы, подпрограммы
|
ГРБС
|
Код бюджетной классификации
|
Расходы (тыс. руб.), годы
|
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в
натуральном выражении), количество получателей
|
|
|
ГРБС
|
РзПр
|
ЦСР
|
ВР
|
текущий финансовый год (справочно)
|
очередной финансовый год
|
первый год планового периода
|
второй год планового периода
|
итого на период
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
|
Цель подпрограммы.
Повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения.
Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления
финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
|
148
|
148
|
|
|
|
6 022 568,4
|
7 580 995,9
|
7 528 200,5
|
7 546 450,5
|
28 678 215,3
|
уровень удовлетворенности жителей края качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг на уровне не менее 90 %
|
|
Задача 1. Повышение удовлетворенности граждан качеством услуг по
социальному обслуживанию
|
148
|
148
|
|
|
|
5 977 070,4
|
6 266 199,1
|
6 192 935,5
|
6 227 885,5
|
24 664 090,5
|
|
|
1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений
|
148
|
148
|
1002
|
0360061
|
111, 112, 244, 852, 621, 622, 465, 611, 612, 831
|
2 719 570,5
|
2 863 451,3
|
2 753 257,7
|
2 753 257,7
|
11 089 537,2
|
предоставление 112 гражданам услуг (работ) в стационарных
казенных учреждениях социального обслуживания (28 койко-мест). Обеспечение и
(или) повышение уровня удовлетворенности качеством предоставления услуг
учреждений социального обслуживания населения 803 212 гражданам ежегодно.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение и (или) повышение уровня удовлетворенности качеством
предоставления услуг автономных учреждений социального обслуживания населения
15 842 граждан ежегодно. Качественное предоставление социальных услуг (406
койко-мест).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проведение ремонтов зданий и сооружений в течение 2015-2016 годов
в 3 краевых государственных автономных учреждениях социального обслуживания.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство в 2014 году в 2 краевых государственных автономных
учреждениях социального обслуживания спальных корпусов.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Предоставление 5 826 гражданам услуг в стационарных учреждениях социального
обслуживания. Предоставление 2 057 гражданам услуг в полустационарных
учреждениях социального обслуживания (435 койко-мест).
Обеспечение и (или) повышение уровня удовлетворенности качеством
предоставления услуг бюджетных учреждений социального обслуживания населения
123 563 граждан ежегодно.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение и (или) устройство основных средств в 2015-2016
годах в 8 бюджетных учреждениях, проведение в течение 2015-2017 годов
капитального ремонта в 6 бюджетных учреждениях социального обслуживания,
обеспечение компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа
к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях,
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в 9
бюджетных учреждениях ежегодно
|
|
|
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
653 697,9
|
679 132,0
|
716 062,0
|
751 012,0
|
2 799 903,9
|
качественное предоставление социальных услуг (6 695 койко-мест)
|
|
1.2 Софинансирование социальных
программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической
базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной
социальной помощи неработающим пенсионерам
|
148
|
148
|
1002
|
0365209
|
612
|
10 332,7
|
|
|
|
10 332,7
|
проведение в КГБУ СО "Минусинский дом-интернат для граждан
пожилого возраста и инвалидов" капитального ремонта спального корпуса на
100 мест в 2014 году за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации
|
|
1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений за счет безвозмездных поступлений от приносящей доход деятельности
|
148
|
148
|
1002
|
0360811
|
112, 244
|
80,9
|
|
|
|
80,9
|
обеспечение расходов в 2014 году на неоплаченные обязательства
КГКУ СО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
"Енисейский" по работам, выполненным в 2013 году. Обучение специалиста
технологии работы с "Лекотекой". Издание
методических материалов
|
|
|
1.4. Предоставление услуг по социальному обслуживанию населения,
в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам
муниципальных учреждений социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2705
"О социальном обслуживании населения")
|
148
|
148
|
1002
|
0360151
|
530
|
2 578 666,7
|
2 714 025,3
|
2 714 025,3
|
2 714 025,3
|
10 720 742,6
|
750 435 человек ежегодно
|
|
1.5. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячного денежного
вознаграждения лицам, организовавшим приемную семью (в соответствии с Законом
края от 8 июля 2010 года № 10-4866
"Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов
в Красноярском крае")
|
148
|
148
|
1003
|
0360241
|
530, 244, 321
|
8845,8
|
8 772,0
|
8 772,0
|
8 772,0
|
35 161,8
|
63 приемных семьи (ежегодно)
|
|
|
1.6. Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей,
детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных
детских учреждений
|
148
|
148
|
1004
|
0365941
|
611
|
1 075,9
|
818,5
|
818,5
|
818,5
|
3 531,4
|
22 человека ежегодно
|
|
1.7. Мероприятия по обеспечению временного социально-бытового
обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в
пунктах временного размещения
|
148
|
148
|
1002
|
0365224
|
621, 611, 540
|
4 204,8
|
|
|
|
4 204,8
|
размещение 1935 человек в 2014 году
|
|
|
075
|
075
|
0707
|
0365224
|
621, 611
|
595,2
|
|
|
|
595,2
|
|
Задача 2. Развитие сектора негосударственных некоммерческих
организаций в сфере оказания социальных услуг
|
148
|
148
|
|
|
|
8 620,5
|
8 620,5
|
8 620,5
|
8 620,5
|
34 482,0
|
|
|
2.1. Субсидия Красноярской краевой общественной организации
инвалидов Союз "Чернобыль" в целях возмещения затрат на оказание
консультационно-правовой помощи по вопросам предоставления мер социальной
поддержки и по обновлению и пополнению межведомственного социального регистра
лиц, подвергшихся воздействию радиационных катастроф, аварий и испытаний, и
членов их семей, проживающих в Красноярском крае
|
148
|
148
|
1006
|
0362672
|
630
|
720,7
|
720,7
|
720,7
|
720,7
|
2 882,8
|
3016 человек ежегодно
|
|
2.2. Субсидия Красноярской краевой общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов в целях возмещения затрат в связи с оказанием консультационных услуг
ветеранам (пенсионерам) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов и проведением массовых общественных мероприятий для указанных
категорий граждан
|
148
|
148
|
1006
|
0362673
|
630
|
2 945,4
|
2 945,4
|
2 945,4
|
2 945,4
|
11 781,6
|
636 человек ежегодно
|
|
2.3. Субсидия общественным организациям ветеранов на проведение
социально значимых мероприятий
|
148
|
148
|
1003
|
0362697
|
630
|
2 230,0
|
2 230,0
|
2 230,0
|
2 230,0
|
8 920,0
|
160 мероприятий
|
|
2.4. Субсидия общественным организациям на возмещение затрат,
связанных с проведением лекций
|
148
|
148
|
1003
|
0362698
|
630
|
350,0
|
350,0
|
350,0
|
350,0
|
1 400,0
|
2600 часов
|
|
2.5. Субсидия Красноярскому региональному отделению
Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское
общество глухих" на оплату услуг сурдопереводчиков
(в соответствии с Законом края
от 10 декабря 2004 года № 12-2707 "О социальной
поддержке инвалидов")
|
148
|
148
|
1003
|
0360282
|
630
|
2 374,4
|
2 374,4
|
2 374,4
|
2 374,4
|
9 497,6
|
1221 человек ежегодно
|
|
Задача 3. Укрепление материально-технической базы учреждений
системы социального обслуживания населения
|
130
|
130
|
|
|
|
36 877,5
|
5 517,0
|
16 700,0
|
0,0
|
59 094,5
|
|
|
3.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства,
включенные в перечень строек и объектов, финансируемых за счет средств
краевого бюджета
|
130
|
130
|
1002
|
0368010
|
414
|
36 877,5
|
5 517,0
|
16 700,0
|
|
59 094,5
|
строительство 4 хозяйственных объектов краевых государственных
учреждений социального обслуживания (трех спальных корпусов и столовой)
|
|
Задача 4. Обеспечение реализации государственной социальной
политики на всей территории края, совершенствование организации предоставления
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
|
148
|
148
|
|
|
|
0,0
|
1 300 659,3
|
1 309 944,5
|
1 309 944,5
|
3 920 548,3
|
|
|
4.1. Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти
|
148
|
148
|
1006
|
0360021
|
121, 122, 243, 244, 852, 853, 360, 831
|
|
100 241,1
|
100 866,4
|
100 866,4
|
301 973,9
|
обеспечение уровня удовлетворенности жителей края качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной
поддержки населения - не менее 90 % ежегодно
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2. Осуществление
государственных полномочий по организации деятельности органов управления
системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований края государственными полномочиями по организации деятельности
органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих
решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания
населения")
|
148
|
148
|
1006
|
0367513
|
530
|
|
1 189 376,6
|
1 198 036,5
|
1 198 036,5
|
3 585 449,6
|
исполнение расходных обязательств по социальной поддержке 1 082,8
тыс. граждан
|
|
4.3. Приобретение компьютерной техники и оргтехники для органов
социальной защиты населения
|
148
|
148
|
1006
|
0367613
|
244
|
|
421,6
|
421,6
|
421,6
|
1 264,8
|
замена компьютерной и оргтехники в 2015-2017 годах: приобретение
не менее 30 компьютеров
|
|
4.4. Реализация проекта создания системы защиты персональных
данных, обрабатываемых в органах социальной защиты населения
|
148
|
148
|
1006
|
0367615
|
244
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
4.5. Расходы на приобретение права на использование программного
обеспечения СУБД Cache, Ensemble
|
148
|
148
|
1006
|
0367614
|
244
|
|
10 620,0
|
10 620,0
|
10 620,0
|
31 860,0
|
приобретение права на использование программного обеспечения СУБД
Cache, Ensemble на 2026
рабочих мест
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Министерство социальной политики Красноярского края
|
148
|
|
|
|
|
5 985 095,7
|
7 575 478,9
|
7 511 500,5
|
7 546 450,5
|
28 618 525,6
|
|
|
Министерство строительства и архитектуры Красноярского края
|
130
|
|
|
|
|
36 877,5
|
5 517,0
|
16 700,0
|
0,0
|
59 094,5
|
|
|
Министерство образования и науки Красноярского края
|
075
|
|
|
|
|
595,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
595,2
|
|
|
Читайте также
|