Расширенный поиск

Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2014 № 431-п

Мониторинг и оценка министерством реализации государственной программы будет осуществляться с использованием показателей для оценки эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлениями Правительства Красноярского края от 04.03.2011 № 112-п "Об утверждении порядка оценки качества выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с законами Красноярского края", от 01.03.2012 № 72-п "Об утверждении порядка, методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета".

Значение суммарной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета будет поддерживаться на уровне не менее 4 баллов.

В ходе реализации государственной программы планируется исполнить расходные обязательства по социальной поддержке 1 240,6 тыс. граждан.

Будет обеспечено проведение постоянного системного анализа предоставления мер социальной поддержки в крае и применения законодательства, в том числе в сравнении с другими регионами, в целях обобщения и использования передового опыта при совершенствовании предоставления мер социальной поддержки населения края.

В целях привлечения общественности к обсуждению актуальных вопросов по социальной защите населения доля рассмотренных на заседаниях Общественного совета при министерстве подготавливаемых министерством проектов нормативных правовых актов в сфере компетенции составит 100 % ежегодно.

За счет перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде будет упрощена запись на прием в уполномоченные органы местного самоуправления, уменьшено количество предоставляемых документов, сокращены сроки рассмотрения заявлений граждан при обращении за государственными услугами.

Будет завершен переход на электронное межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных услуг, в частности, подключение уполномоченных органов местного самоуправления ко всем сервисам федеральных органов исполнительной власти и негосударственных фондов, взаимодействие с которыми необходимо для своевременного и качественного оказания услуг.

На официальном интернет-портале министерства будет обеспечена возможность для самостоятельного получения гражданами информации о стадии и ходе рассмотрения заявлений по каждой государственной услуге (мониторинг хода предоставления государственных услуг в электронном виде).

Будет реализована возможность приема заявлений с регионального портала государственных услуг по всем услугам.

Предоставление государственных и муниципальных услуг по социальной поддержке во всех уполномоченных органах местного самоуправления будет производиться по принципу "одного окна".

В целях обеспечения открытости информации о деятельности учреждений социального обслуживания населения края во всех учреждениях будут созданы собственные сайты в сети Интернет.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

обеспечению реализации государственной социальной политики на всей территории края;

совершенствованию организации предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;

обобщению практики применения законодательства и проведению анализа реализации государственной социальной политики в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения края.

Реализация мероприятий государственной программы требует поэтапного повышения аналитичности финансовой структуры ее подпрограмм и возможного перераспределения финансовых потоков между мероприятиями в зависимости от их эффективности и влияния на достижение показателей государственной программы.

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы определяется по формуле:


 

Tfi

Ei=______*100%;

TNi

 


 

где:

Ei – эффективность реализации i-го мероприятия подпрограммы (процентов).

Tfi – фактический индикатор, отражающий реализацию i-го мероприятия подпрограммы, достигнутый в ходе ее реализации.

TNi – целевой индикатор, отражающий реализацию i-го мероприятия, предусмотренный подпрограммой.

Оценка эффективности реализации подпрограммы определяется по формуле:


 

n

SUM Ei

i=1

E=______;

n

 


 

где:

E – эффективность реализации подпрограммы (процентов);

n – количество целевых индикаторов подпрограммы.

 

2.6. Мероприятия подпрограммы

 

Выбор мероприятий подпрограммы основывается на эффективности решения поставленных задач.

Перечень мероприятий подпрограммы приведён в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Перечень мероприятий подпрограммы позволит выделить направления финансирования, распределить полномочия и ответственность между органами исполнительной власти на краевом и муниципальном уровнях, обеспечить эффективное планирование и мониторинг результатов реализации подпрограммы.

 

2.7. (Утратил силу - Постановление Правительства Красноярского края от 23.12.2014 № 630-п)

 

 

 


Приложение № 1

к подпрограмме "Повышение

качества и доступности

социальных услуг населению"

 

 

Целевые индикаторы подпрограммы "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"

 

№ п/п

Цели, задачи, показатели

Единица измерения

Источник информации

Предыдущий отчетный период (2012 год)

Отчетный финансовый год (2013 год)

Текущий финансовый год (2014 год)

Очередной финансовый год (2015 год)

Первый год планового периода (2016 год)

Второй год планового периода (2017 год)

Цель. Повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

1

Удельный вес койко-мест, соответствующих стандартам качества оказания услуг, от общего числа койко-мест в стационарных учреждениях социального обслуживания населения

%

ведомственная отчётность

83,3

83,3

84,4

84,4

84,4

84,4

2

Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий данных учреждений

%

Росстат, форма № 3–собес (сводная), форма № 4–собес (сводная)

5,1

3,1

3,1

3,2

3,2

3,3

3

Удельный вес детей-инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, к общему числу детей-инвалидов, проживающих в крае

%

отчет по форме № 1-СД "Территориальные учреждения социального обслуживания семьи и детей" (Минздравсоцразвития России), социальный паспорт (сведения о категориях семей)

64,3

64,3

64,5

64,7

64,9

64,9

4

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности

%

Росстат, форма № 3–собес (сводная), форма № 6–собес

1,2

1,2

1,2

1,5

2,0

4,0

5

Уровень удовлетворенности жителей края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг

%

социологический опрос, проводимый министерством с участием Общественного совета

95,4

97,8

98,4

не менее 90

не менее 90

не менее 90

 

 

 

Приложение № 2

к подпрограмме "Повышение

качества и доступности

социальных услуг населению"

 

 

Перечень мероприятий подпрограммы "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"

 

(В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 23.12.2014 № 630-п)

 

Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении), количество получателей

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

текущий финансовый год (справочно)

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

итого на период

2014

2015

2016

2017

Цель подпрограммы. Повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий

148

148

 

 

 

6 022 568,4

7 580 995,9

7 528 200,5

7 546 450,5

28 678 215,3

уровень удовлетворенности жителей края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на уровне не менее 90 %

Задача 1. Повышение удовлетворенности граждан качеством услуг по социальному обслуживанию

148

148

 

 

 

5 977 070,4

6 266 199,1

6 192 935,5

6 227 885,5

24 664 090,5

 

1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

148

148

1002

0360061

111, 112, 244, 852, 621, 622, 465, 611, 612, 831

2 719 570,5

2 863 451,3

2 753 257,7

2 753 257,7

11 089 537,2

предоставление 112 гражданам услуг (работ) в стационарных казенных учреждениях социального обслуживания (28 койко-мест). Обеспечение и (или) повышение уровня удовлетворенности качеством предоставления услуг учреждений социального обслуживания населения 803 212 гражданам ежегодно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение и (или) повышение уровня удовлетворенности качеством предоставления услуг автономных учреждений социального обслуживания населения 15 842 граждан ежегодно. Качественное предоставление социальных услуг (406 койко-мест).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение ремонтов зданий и сооружений в течение 2015-2016 годов в 3 краевых государственных автономных учреждениях социального обслуживания.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строительство в 2014 году в 2 краевых государственных автономных учреждениях социального обслуживания спальных корпусов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление 5 826 гражданам услуг в стационарных учреждениях социального обслуживания. Предоставление 2 057 гражданам услуг в полустационарных учреждениях социального обслуживания (435 койко-мест).
Обеспечение и (или) повышение уровня удовлетворенности качеством предоставления услуг бюджетных учреждений социального обслуживания населения 123 563 граждан ежегодно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретение и (или) устройство основных средств в 2015-2016 годах в 8 бюджетных учреждениях, проведение в течение 2015-2017 годов капитального ремонта в 6 бюджетных учреждениях социального обслуживания, обеспечение компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в 9 бюджетных учреждениях ежегодно

 

 

Х

Х

Х

Х

653 697,9

679 132,0

716 062,0

751 012,0

2 799 903,9

качественное предоставление социальных услуг (6 695 койко-мест)

1.2 Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам

148

148

1002

0365209

612

10 332,7

 

 

 

10 332,7

проведение в КГБУ СО "Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов" капитального ремонта спального корпуса на 100 мест в 2014 году за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации

1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет безвозмездных поступлений от приносящей доход деятельности

148

148

1002

0360811

112, 244

80,9

 

 

 

80,9

обеспечение расходов в 2014 году на неоплаченные обязательства КГКУ СО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Енисейский" по работам, выполненным в 2013 году. Обучение специалиста технологии работы с "Лекотекой". Издание методических материалов

1.4. Предоставление услуг по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 "О социальном обслуживании населения")

148

148

1002

0360151

530

2 578 666,7

2 714 025,3

2 714 025,3

2 714 025,3

10 720 742,6

750 435 человек ежегодно

1.5. Предоставление, доставка и пересылка ежемесячного денежного вознаграждения лицам, организовавшим приемную семью (в соответствии с Законом края от 8 июля 2010 года № 10-4866 "Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Красноярском крае")

148

148

1003

0360241

530, 244, 321

8845,8

8 772,0

8 772,0

8 772,0

35 161,8

63 приемных семьи (ежегодно)

1.6. Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

148

148

1004

0365941

611

1 075,9

818,5

818,5

818,5

3 531,4

22 человека ежегодно

1.7. Мероприятия по обеспечению временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения

148

148

1002

0365224

621, 611, 540

4 204,8

 

 

 

4 204,8

размещение 1935 человек в 2014 году

075

075

0707

0365224

621, 611

595,2

 

 

 

595,2

Задача 2. Развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций в сфере оказания социальных услуг

148

148

 

 

 

8 620,5

8 620,5

8 620,5

8 620,5

34 482,0

 

2.1. Субсидия Красноярской краевой общественной организации инвалидов Союз "Чернобыль" в целях возмещения затрат на оказание консультационно-правовой помощи по вопросам предоставления мер социальной поддержки и по обновлению и пополнению межведомственного социального регистра лиц, подвергшихся воздействию радиационных катастроф, аварий и испытаний, и членов их семей, проживающих в Красноярском крае

148

148

1006

0362672

630

720,7

720,7

720,7

720,7

2 882,8

3016 человек ежегодно

2.2. Субсидия Красноярской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в целях возмещения затрат в связи с оказанием консультационных услуг ветеранам (пенсионерам) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов и проведением массовых общественных мероприятий для указанных категорий граждан

148

148

1006

0362673

630

2 945,4

2 945,4

2 945,4

2 945,4

11 781,6

636 человек ежегодно

2.3. Субсидия общественным организациям ветеранов на проведение социально значимых мероприятий

148

148

1003

0362697

630

2 230,0

2 230,0

2 230,0

2 230,0

8 920,0

160 мероприятий

2.4. Субсидия общественным организациям на возмещение затрат, связанных с проведением лекций

148

148

1003

0362698

630

350,0

350,0

350,0

350,0

1 400,0

2600 часов

2.5. Субсидия Красноярскому региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих" на оплату услуг сурдопереводчиков (в соответствии с Законом края

от 10 декабря 2004 года № 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов")

148

148

1003

0360282

630

2 374,4

2 374,4

2 374,4

2 374,4

9 497,6

1221 человек ежегодно

Задача 3. Укрепление материально-технической базы учреждений системы социального обслуживания населения

130

130

 

 

 

36 877,5

5 517,0

16 700,0

0,0

59 094,5

 

3.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов, финансируемых за счет средств краевого бюджета

130

130

1002

0368010

414

36 877,5

5 517,0

16 700,0

 

59 094,5

строительство 4 хозяйственных объектов краевых государственных учреждений социального обслуживания (трех спальных корпусов и столовой)

Задача 4. Обеспечение реализации государственной социальной политики на всей территории края, совершенствование организации предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

148

148

 

 

 

0,0

1 300 659,3

1 309 944,5

1 309 944,5

3 920 548,3

 

4.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти

148

148

1006

0360021

121, 122, 243, 244, 852, 853, 360, 831

 

100 241,1

100 866,4

100 866,4

301 973,9

обеспечение уровня удовлетворенности жителей края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения - не менее 90 % ежегодно

4.2. Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения")

148

148

1006

0367513

530

 

1 189 376,6

1 198 036,5

1 198 036,5

3 585 449,6

исполнение расходных обязательств по социальной поддержке 1 082,8 тыс. граждан

4.3. Приобретение компьютерной техники и оргтехники для органов социальной защиты населения

148

148

1006

0367613

244

 

421,6

421,6

421,6

1 264,8

замена компьютерной и оргтехники в 2015-2017 годах: приобретение не менее 30 компьютеров

4.4. Реализация проекта создания системы защиты персональных данных, обрабатываемых в органах социальной защиты населения

148

148

1006

0367615

244

 

 

 

 

0,0

 

4.5. Расходы на приобретение права на использование программного обеспечения СУБД Cache, Ensemble

148

148

1006

0367614

244

 

10 620,0

10 620,0

10 620,0

31 860,0

приобретение права на использование программного обеспечения СУБД Cache, Ensemble на 2026 рабочих мест

В том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство социальной политики Красноярского края

148

 

 

 

 

5 985 095,7

7 575 478,9

7 511 500,5

7 546 450,5

28 618 525,6

 

Министерство строительства и архитектуры Красноярского края

130

 

 

 

 

36 877,5

5 517,0

16 700,0

0,0

59 094,5

 

Министерство образования и науки Красноярского края

075

 

 

 

 

595,2

0,0

0,0

0,0

595,2

 


Информация по документу
Читайте также