Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 14.10.2014 № 300
Приложение N 8
к Постановлению
Администрации г.
Улан-Удэ
от 14.10.2014 N
300
РАЗДЕЛ 7.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Ресурсное
обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета
г. Улан-Удэ
Статус
|
Наименование
|
Ответственный исполнитель, соисполнители
|
Код бюджетной классификации
|
Расходы (тыс. руб.), годы
|
ЦСР
|
РзПр
|
ГРБС
|
ВР
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017 г. (план по Программе)
|
2018 г. (план по Программе)
|
2019 г. (план по Программе)
|
2020 г. (план по Программе)
|
план по Программе
|
утверждено в бюджете города <*>
|
план по Программе
|
утверждено в бюджете города <*>
|
план по Программе
|
утверждено в бюджете города <*>
|
Подпрограмма
|
Повышение безопасности
и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ
|
УТиС,
Служба контроля пассажирских перевозок, КС, КГХ
|
6910000
|
0408, 0409, 0412
|
030, 032, 065
|
244, 414, 810, 111,
112, 242, 244, 851, 852
|
69866,0
|
4595,4
|
61515,0
|
0,0
|
48209,0
|
0,0
|
37996,0
|
35589,0
|
36349,0
|
33356,0
|
Комплекс мероприятий
|
Пропаганда и
профилактика безопасности дорожного движения
|
УТиС
|
6910100
|
0412, 0408
|
032
|
244
|
428,0
|
100,0
|
428,0
|
0,0
|
428,0
|
0,0
|
428,0
|
428,0
|
428,0
|
428,0
|
Комплекс мероприятий
|
Устройство,
реконструкция и модернизация технических средств регулирования и организации
дорожного движения; приобретение современных технических средств обеспечения
безопасности дорожного движения
|
КГХ, КС, УТиС
|
6910200, 6917202
|
0409, 0412
|
030, 032, 065
|
244, 414
|
42870,0
|
845,4
|
35720,0
|
0,0
|
38490,0
|
0,0
|
26370,0
|
26060,0
|
26423,0
|
20435,0
|
6910200, 6917202
|
0409, 0412
|
065, 032
|
244, 414
|
4020,0
|
300,0
|
3720,0
|
0,0
|
2600,0
|
0,0
|
2600,0
|
2600,0
|
2600,0
|
2600,0
|
6910200, 6917202
|
0412
|
030
|
244, 414
|
15000,0
|
0,0
|
12000,0
|
0,0
|
12000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6910200, 6917202
|
0409
|
065
|
244, 414
|
23850,0
|
553,0
|
20000,0
|
0,0
|
23890,0
|
0,0
|
23770,0
|
23460,0
|
23823,0
|
17835,0
|
Комплекс мероприятий
|
Строительство надземных
(подземных) пешеходных переходов (в т.ч. разработка
проектно-сметной документации) и модернизация существующих пешеходных
переходов
|
КС, КГХ
|
6910200
|
0409
|
065
|
414
|
18650,0
|
0,0
|
16500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Комплекс мероприятий
|
Проведение конкурсов
профессионального мастерства (в т.ч. на звание
"Лучший водитель автобуса")
|
УТиС
|
6910600
|
0412
|
032
|
244
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
Комплекс мероприятий
|
Организация работы
городской диспетчерской службы: приобретение оборудования и программного
обеспечения навигационно-информационной системы диспетчерского контроля
пассажирского транспорта с оказанием услуг по установке, настройке, вводу в
эксплуатацию, гарантийному обслуживанию и информационно-технической поддержке
|
УТиС,
Служба контроля пассажирских перевозок
|
6910300
|
0412
|
032
|
111, 112, 242, 244,
851, 852
|
4268,0
|
0,0
|
7817,0
|
0,0
|
8241,0
|
0,0
|
8648,0
|
9051,0
|
9448,0
|
9843,0
|
Комплекс мероприятий
|
Обследование
пассажиропотоков г. Улан-Удэ и оптимизация маршрутной сети города
|
УТиС
|
6910400
|
0412
|
032
|
244
|
2400,0
|
2400,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2500,0
|
0,0
|
0,0
|
2600,0
|
Комплекс мероприятий
|
Субсидирование части затрат предприятий городского пассажирского транспорта общего
пользования при осуществлении перевозки населения по установленному
тарифу
|
УТиС
|
6910500
|
0408
|
032
|
810
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Комплекс мероприятий
|
Субсидирование на
обеспечение льготного проезда отдельных категорий граждан на сезонных (дачных)
маршрутах
|
УТиС
|
6910500
|
0408
|
032
|
810
|
1200,0
|
1200,0
|
1000,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
--------------------------------
<*> Графа вносится после
утверждения бюджета города Улан-Удэ (в соответствии с подпунктом "в"
пункта 17 Порядка).
Ресурсное обеспечение
подпрограммы за счет всех источников и
направлений
финансирования
Статус
|
Наименование подпрограммы
|
Статья расходов
|
Источник финансирования
|
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017 г. (план по Программе)
|
2018 г. (план по Программе)
|
2019 г. (план по Программе)
|
2020 г. (план по Программе)
|
план по Программе
|
утверждено в бюджете города <*>
|
план по Программе
|
утверждено в бюджете города <*>
|
план по Программе
|
утверждено в бюджете города <*>
|
Подпрограмма
|
"Повышение
безопасности и качества транспортного обслуживания населения г.
Улан-Удэ"
|
Всего по подпрограмме
|
333061,8
|
23971,2
|
305035,0
|
0,0
|
198229,0
|
0,0
|
188016,0
|
185609,0
|
186369,0
|
183376,0
|
Федеральный бюджет
|
77000,0
|
0,0
|
77000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Республиканский бюджет
|
36175,8
|
19375,8
|
16500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Местный бюджет
|
69866,0
|
4595,4
|
61515,0
|
0,0
|
48209,0
|
0,0
|
37996,0
|
35589,0
|
36349,0
|
33356,0
|
Прочие источники (ВИ)
|
150020,0
|
0,0
|
150020,0
|
0,0
|
150020,0
|
0,0
|
150020,0
|
150020,0
|
150020,0
|
150020,0
|
В том числе капитальные
вложения
|
Итого
|
281525,8
|
4371,0
|
272000,0
|
0,0
|
162000,0
|
0,0
|
150000,0
|
150000,0
|
150000,0
|
150000,0
|
|
ФБ
|
77000,0
|
0,0
|
77000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
РБ
|
20875,8
|
4075,8
|
16500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
МБ
|
33650,0
|
295,2
|
28500,0
|
0,0
|
12000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ВИ
|
150000,0
|
0,0
|
150000,0
|
0,0
|
150000,0
|
0,0
|
150000,0
|
150000,0
|
150000,0
|
150000,0
|
Прочие нужды
|
Итого
|
51536,0
|
19600,2
|
33035,0
|
0,0
|
36229,0
|
0,0
|
38016,0
|
35609,0
|
36369,0
|
35526,0
|
|
РБ
|
15300,0
|
15300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
МБ
|
36216,0
|
4300,2
|
33015,0
|
0,0
|
36209,0
|
0,0
|
37996,0
|
35589,0
|
36349,0
|
35506
|
|
ВИ
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
20,0
|
20,0
|
20,0
|
Читайте также
|