Расширенный поиск

Постановление Правительства Челябинской области от 24.12.2015 № 689-П

 

 Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ

                      ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

 

     Основным   исполнителем   подпрограммы   является    Министерство

безопасности.

     Соисполнителями подпрограммы являются Минкультуры, Минобрнауки.

     Соисполнители подпрограммы анализируют ход исполнения мероприятий

подпрограммы  по  своим  направлениям   деятельности   и   информируют

Министерство безопасности в срок до 20  февраля  года,  следующего  за

отчетным, о достигнутых результатах.

     Министерство безопасности в сроки, установленные подпрограммой, в

рамках  ее  реализации  представляет  информацию  о  ходе   выполнения

подпрограммы  и  эффективности  использования  финансовых  средств   в

Министерство экономического развития Челябинской области.

     Реализация подпрограммы осуществляется путем:

     заключения государственных (муниципальных) контрактов (договоров)

на  поставки   товаров,   выполнение   работ,   оказание   услуг   для

государственных нужд  Челябинской  области  в  порядке,  установленном

законодательством:

     по  пункту  106  приложения  1  к  государственной  программе  на

проведение  рождественских   военно-патриотических   сборов   "Казачий

дозор";

     по  пункту  108  приложения  1  к  государственной  программе  на

проведение военно-спортивной игры "Казачья зарница" на  базе  воинской

части N 86274;

     по  пункту  112  приложения  1  к  государственной  программе  на

организацию летнего военно-патриотического  полевого  лагеря  "Казачий

спас";

     по пункту 114 приложения 1 к государственной программе на участие

в торжественном праздновании Дня образования  7-й  отдельной  танковой

Краснознаменной  орденов  Суворова,  Кутузова,   Александра   Невского

Оренбургской казачьей бригады;

     по  пункту  116  приложения  1  к  государственной  программе  на

проведение конкурса Уральского  федерального  округа  "Лучший  казачий

кадетский класс" на территории воинской части N 86274;

     по  пункту  115  приложения  1  к  государственной  программе  на

организацию конкурса на премию Губернатора Челябинской  области  имени

генерал-майора казачьих войск Старикова Ф.М. в  порядке,  утверждаемом

Губернатором  Челябинской  области.  По  пункту  115  приложения  1  к

государственной программе также путем перечисления средств (премий) на

лицевые счета кандидатов.

 

            Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

                                       

     Реализация подпрограммы позволит добиться следующих результатов:

     увеличение количества членов казачьих обществ,  взявших  на  себя

обязательства по несению государственной службы, к 2019  году  на  468

человек;

     увеличение  количества  образовательных  организаций  (филиалов),

реализующих в образовательной и  воспитательной  деятельности  казачий

компонент, к 2019 году до 12 учреждений;

     увеличение количества  обучающихся,  охваченных  образовательными

программами  обучения  с  казачьим  компонентом,  к  концу  реализации

подпрограммы до 1000 человек.

                                       

                                    Динамика

                 целевых индикаторов и показателей подпрограммы

                                       

                                                             Таблица 2

 

N п/п

Показатели

2014 год (базовый)

Динамика показателя

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Задача: содействие в становлении и развитии государственной и иной службы казачьих обществ

1.

Количество членов казачьих обществ, взявших на себя обязательства по несению государственной службы, человек

1432

1600

1700

1800

1900

Задача: военно-патриотическое, культурное и нравственное воспитание казачьей молодежи, сохранение и дальнейшее развитие исторических традиций и обычаев казачества

2.

Количество образовательных организаций (филиалов), реализующих в образовательной и воспитательной деятельности казачий компонент, единиц

3

4

8

10

12

3.

Количество обучающихся, охваченных образовательными программами обучения с казачьим компонентом, человек

634

740

800

900

1000

 

     Данные  по  пункту  1  таблицы   2   представляются   Управлением

Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области.

     Данные по пунктам 2 и 3 таблицы 2 представляются Минобрнауки.

 

                      Раздел VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

                            ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

 

     Обоснование  объемов   финансовых   ресурсов,   необходимых   для

реализации подпрограммы, изложено в приложении к подпрограмме.

 

              Раздел IX. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

                                       

     Методика оценки эффективности  подпрограммы  определяет  принципы

разработки и обоснования результативности и  эффективности  реализации

подпрограммы.

     Под результатами  реализации  настоящей  подпрограммы  понимается

создание на территории Челябинской области казачьих обществ,  вошедших

в государственный реестр казачьих обществ  в  Российской  Федерации  и

взявших на  себя  обязательства  по  несению  государственной  и  иной

службы, а также возрождение традиционной казачьей культуры.

     Под результативностью мероприятий подпрограммы в целом понимается

мера  соответствия  ожидаемых  результатов   реализации   подпрограммы

поставленной  цели.  Под  эффективностью   понимается   абсолютная   и

сравнительная   экономическая    выгодность    выполнения    комплекса

мероприятий подпрограммы, реализуемых за счет бюджетных средств.

     Оценка ожидаемых результатов реализации  подпрограммы  проводится

на основании целевых индикаторов и показателей.  В  качестве  исходных

данных для проведения оценки  эффективности  используются  официальные

данные  Управления  Министерства  юстиции  Российской   Федерации   по

Челябинской области и Минобрнауки.

     Оценка показателей производится путем  сравнения  их  фактических

значений с прогнозными значениями на текущий год и сравнения с  годом,

предшествующим прогнозному.

     Эффективность реализации  подпрограммы  оценивается  ежегодно  на

основании  фактически  достигнутых  количественных  значений   целевых

индикаторов и показателей.

     Достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы зависит

от объемов финансирования и реализации мероприятий подпрограммы.

     С учетом специфики  подпрограммы  при  расчете  ее  эффективности

учитываются только средства областного бюджета.

     Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения  с

целевыми индикаторами подпрограммы,  обоснование  состава  и  значений

показателей подпрограммы, методика  их  расчета,  источники  получения

информации  и  оценка  влияния  внешних  факторов  и  условий  на   их

достижение представлены в таблицах настоящей подпрограммы.

     Показатели    подпрограммы    взаимосвязаны    с    мероприятиями

подпрограммы и результатами их выполнения (таблица 3).

 

                                                             Таблица 3

 

N п/п

Наименование направления

Ожидаемый результат выполнения

Связь с целевыми индикаторами подпрограммы

1.

Военно-патриотическое, спортивное и нравственное воспитание молодежи

повышение уровня военно-патриотического, спортивного и нравственного воспитания молодежи

рост количества образовательных организаций (филиалов), реализующих в образовательной и воспитательной деятельности казачий компонент

2.

Возрождение и развитие духовно-культурных основ казачества

выполнение плана мероприятий по реализации в 2014 - 2016 годах Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года на территории Челябинской области, утвержденного Губернатором Челябинской области 14 октября 2016 года

увеличение количества обучающихся, охваченных образовательными программами обучения с казачьим компонентом

3.

Организация информационного освещения деятельности казачьих обществ

увеличение в средствах массовой информации количества материалов, влияющих на позитивное восприятие деятельности казачьих обществ на территории Челябинской области

рост количества членов казачьих обществ, взявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы

 

     Обоснование   состава   и   значений   соответствующих    целевых

индикаторов  и  показателей  подпрограммы  и  оценка  влияния  внешних

факторов и условий на их достижение представлены в таблице 4.

 

                                                             Таблица 4

 

N п/п

Наименование индикатора

Обоснование состава и значение индикатора

Влияние внешних факторов и условий на достижение индикатора

1.

Увеличение количества членов казачьих обществ, взявших на себя обязательства по несению государственной службы, человек

Закон Российской Федерации от 5 декабря 2005 года N 154-ФЗ "О государственной службе российского казачества"

изменение федерального законодательства в отношении несения российским казачеством государственной и иной службы.

Отсутствие софинансирования из средств федерального бюджета

2.

Увеличение количества образовательных организаций (филиалов), реализующих в образовательной и воспитательной деятельности казачий компонент, единиц

распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 г. N 1417-р об утверждении плана мероприятий по реализации в 2014 - 2016 годах Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года, утвержденной Президентом Российской Федерации 15 сентября 2012 года N Пр-2789

изменение федерального законодательства в отношении российского казачества.

Отсутствие софинансирования из средств федерального бюджета

3.

Увеличение количества обучающихся, охваченных образовательными программами обучения с казачьим компонентом, человек

план мероприятий по реализации в 2014 - 2016 годах Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года на территории Челябинской области, утвержденный Губернатором Челябинской области 14 октября 2016 года

изменение федерального законодательства в отношении российского казачества.

Отсутствие софинансирования из средств федерального бюджета

 

     Методика  расчета  значений  целевых  индикаторов  и  показателей

подпрограммы,  а  также  источник  получения   информации   о   данных

показателях представлены в таблице 5.

 

                                                             Таблица 5

 

N п/п

Наименование индикатора

Методика расчета

Источник получения информации

1.

Увеличение количества членов казачьих обществ, взявших на себя обязательства по несению государственной службы, человек

абсолютный показатель (используются официальные данные от Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области)

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области

2.

Увеличение количества образовательных организаций (филиалов), реализующих в образовательной и воспитательной деятельности казачий компонент, единиц

абсолютный показатель (используются официальные данные от Министерства образования Челябинской области)

Министерство образования Челябинской области

3.

Увеличение количества обучающихся, охваченных образовательными программами обучения с казачьим компонентом, человек

абсолютный показатель (используются официальные данные от Министерства образования Челябинской области)

Министерство образования Челябинской области

 

     Выполнение   мероприятий,   соисполнителем    которых    является

Верхнеуральское отдельское казачье общество  "Второй  казачий  военный

отдел",  и  их  софинансирование  осуществляются  в   соответствии   с

соглашением  между  Министерством   безопасности   и   Верхнеуральским

отдельским казачьим обществом "Второй казачий военный отдел".

     Эффективность выполнения подпрограммы оценивается в  соответствии

с  порядком,  установленным  Правительством  Челябинской  области  для

оценки эффективности государственных программ Челябинской области.

 

 

 

Приложение

к подпрограмме

"Государственная поддержка

развития российского казачества

на территории Челябинской области"

 

                      Финансово-экономическое обоснование

                подпрограммы "Государственная поддержка развития

            российского казачества на территории Челябинской области"

 

N п/п <*>

Наименование мероприятия

Направление и сумма расходов <**>

106.

Рождественские военно-патриотические сборы "Казачий дозор"

расходы на:

1) приобретение палаток, тентов (пологов), казачьих шашек, макетов автомата, туристского снаряжения и оборудования (компасов, карабинов, веревок), камуфлированной формы одежды, головных уборов, обуви военного образца, шанцевого инструмента (лопаты, топоры, пилы) (30 тыс. рублей в 2016 году);

2) аренду автотранспорта (15 тыс. рублей в 2017, 2018, 2019 годах);

3) питание (35 тыс. рублей в 2016 году, 85 тыс. рублей в 2017, 2018, 2019 годах).

Распределение по годам составляет:

2016 год - 65,0 тыс. рублей

(исполнитель - Главное управление);

2017 год - 100,0 тыс. рублей;

2018 год - 100,0 тыс. рублей;

2019 год - 100,0 тыс. рублей

(исполнитель - Министерство безопасности).

Итого: 365,0 тыс. рублей

108.

Военно-спортивная игра "Казачья зарница" на базе воинской части N 86274

расходы на сувенирную продукцию (книги, изделия уральских мастеров), полиграфию (буклеты, вымпелы) (35 тыс. рублей в 2016 году, 75,0 тыс. рублей в 2017 году, 69,3 тыс. рублей в 2018 и 2019 годах).

Распределение по годам составляет:

2016 год - 35,0 тыс. рублей

(исполнитель - Главное управление);

2017 год - 75,0 тыс. рублей;

2018 год - 69,3 тыс. рублей;

2019 год - 69,3 тыс. рублей

(исполнитель - Министерство безопасности).

Итого: 248,6 тыс. рублей

112.

Летний военно-патриотический полевой лагерь "Казачий спас"

расходы на:

1) приобретение палаток, тентов (пологов), казачьих шашек, макетов автомата, туристского снаряжения и оборудования (компасов, карабинов, веревок), камуфлированной формы одежды, головных уборов, обуви военного образца, шанцевого инструмента (лопаты, топоры, пилы) (23,9 тыс. рублей - 2016 год);

2) сувенирную продукцию (книги, изделия уральских мастеров), полиграфию (буклеты, вымпелы) - 10 тыс. рублей - 2016 год; 20,0 тыс. рублей - 2017, 2018, 2019 годы;

3) питание - 58,59 тыс. рублей - 2016 год; 60,0 тыс. рублей - 2017, 2018, 2019 годы;

4) аренда автотранспорта - 20 тыс. рублей - 2017, 2018, 2019 годы.

Распределение по годам составляет:

2016 год - 92,49 тыс. рублей

(исполнитель - Главное управление);

2017 год - 100,0 тыс. рублей;

2018 год - 100,0 тыс. рублей;

2019 год - 100,0 тыс. рублей

(исполнитель - Министерство безопасности).

Итого: 392,49 тыс. рублей

114.

Участие в торжественном праздновании Дня образования 7-й отдельной танковой Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова, Александра Невского Оренбургской казачьей бригады

расходы на сувенирную продукцию (книги, изделия уральских мастеров), полиграфию (буклеты, вымпелы) - 33,95 тыс. рублей.

2016 год - 33,95 тыс. рублей.

Итого: 33,95 тыс. рублей

115.

Конкурс на премию Губернатора Челябинской области имени генерал-майора казачьих войск Старикова Ф.М. в порядке, утверждаемом Губернатором Челябинской области

расходы на:

1) выплату премий победителям по 20,0 тыс. рублей (100,0 тыс. рублей);

2) оплату услуг по изготовлению знаков, дипломов (25,0 тыс. рублей).

Распределение по годам составляет:

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 125,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей.

Итого: 125,0 тыс. рублей

116.

Конкурс Уральского федерального округа "Лучший казачий кадетский класс" на территории воинской части N 86274

расходы на:

1) питание (160 человек x 300 рублей x 5 суток) - 240 тыс. рублей - 2016 год;

питание (67 человек x 300 рублей x 5 суток) - 100 тыс. рублей - 2017 год;

2) приобретение наградной (сувенирной) продукции: 68,7 тыс. рублей - 2016 год;

100 тыс. рублей - 2017 год;

3) транспорт - 50,0 тыс. рублей - 2016 год.

Распределение по годам составляет:

2016 год - 358,7 тыс. рублей

(исполнитель - Главное управление);

2017 год - 200,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей

(исполнитель - Министерство безопасности).

Итого: 558,7 тыс. рублей

 

Итого

всего из областного бюджета - 1723,74 тыс. рублей, из них:

в 2016 году - 585,14 тыс. рублей;

в 2017 году - 600,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 269,30 тыс. рублей;

в 2019 году - 269,30 тыс. рублей

 

     --------------------------------

     <*> Нумерация соответствует номеру  мероприятия  приложения  1  к

государственной программе.

     <**> В приложении использованы следующие сокращения:

     Главное управление  -  Главное  управление  по  взаимодействию  с

правоохранительными и военными органами Челябинской области;

     Министерство    безопасности    -    Министерство    общественной

безопасности Челябинской области.

 

 

 

Приложение 7

к государственной программе

Челябинской области

"Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности

в Челябинской области"

на 2016 - 2019 годы

 

                                  Подпрограмма

                        "Ведомственная целевая программа

                   "Финансовое обеспечение выполнения функций

                    Министерством общественной безопасности

                    Челябинской области" на 2017 - 2019 годы"

                                       

                                    Паспорт

                  подпрограммы "Ведомственная целевая программа

            "Финансовое обеспечение выполнения функций Министерством

                 общественной безопасности Челябинской области"

                              на 2017 - 2019 годы"

                                       

Ответственный исполнитель подпрограммы

-

Министерство общественной безопасности Челябинской области

Наименование подпрограммы

-

"Ведомственная целевая программа "Финансовое обеспечение выполнения функций Министерством общественной безопасности Челябинской области" на 2017 - 2019 годы"

Должностное лицо, утвердившее подпрограмму, дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта

-

Министр общественной безопасности Челябинской области Е.Ю. Савченко, приказ Министра общественной безопасности Челябинской области от 28 декабря 2016 г. N 75 "О ведомственной целевой программе "Финансовое обеспечение выполнения функций Министерством общественной безопасности Челябинской области" на 2017 - 2019 годы"

Цели подпрограммы

-

обеспечение эффективной деятельности Министерства безопасности по реализации на территории Челябинской области государственной политики в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Челябинской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной и радиационной безопасности; содействие реализации на территории Челябинской области государственной политики в сфере противодействия терроризму, незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, промышленной продукции, обеспечения безопасности дорожного движения, профилактики правонарушений, призыва на военную службу, а также в области взаимодействия с казачьими обществами, включенными в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации

Задача подпрограммы

-

повышение эффективности и результативности расходов областного бюджета, направленных на реализацию подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

-

доля фактической численности государственных гражданских служащих Министерства безопасности от штатной численности Министерства безопасности (процентов);

освоение бюджетных ассигнований, направленных на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Министерства безопасности (процентов)

Характеристика мероприятий подпрограммы

-

мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных в ней задач и будут осуществляться в рамках полномочий Министерства безопасности, определенных нормативными правовыми актами Челябинской области

Сроки реализации подпрограммы

-

2017 - 2019 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

-

общая сумма финансовых средств на реализацию подпрограммы составляет 122026,8 тыс. рублей:

2017 год - 40675,6 тыс. рублей;

2018 год - 40675,6 тыс. рублей;

2019 год - 40675,6 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности

-

фактическая численность государственных гражданских служащих Министерства безопасности от штатной численности Министерства безопасности, - не менее 97 процентов;

освоение бюджетных ассигнований, направленных на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Министерства безопасности, - не менее 75 процентов

 

 

                Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

                 НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

 

     1.  Стабильность  социально-экономического  развития  Челябинской

области невозможна без  комплексного  и  последовательного  подхода  к

реализации мер государственной политики в сферах гражданской  обороны,

защиты населения и  территории  Челябинской  области  от  чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения  пожарной  и

радиационной  безопасности,  противодействия  терроризму,  незаконному

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их  прекурсоров,

промышленной продукции, обеспечения безопасности  дорожного  движения,

профилактики правонарушений, призыва на военную службу.

     В   связи   с   этим   особенно   важное   значение   приобретает

материально-техническое   и    финансовое    обеспечение    процессов,

направленных на развитие и поддержание функций органов  исполнительной

власти Челябинской области (далее именуются - ОГВ ЧО).

     Эффективное функционирование системы исполнения и прогнозирования

мероприятий,   материально-техническое   и   финансовое    обеспечение

деятельности ОГВ ЧО особенно актуально в  период  замедления  динамики

экономического развития и в условиях жесткой ограниченности  бюджетных

ресурсов.

     2. При этом наибольшего внимания в рамках настоящей  подпрограммы

требует реализация возложенных на Министерство безопасности задач.

     3. Основными задачами Министерства безопасности являются:

     1) реализация на территории Челябинской  области  государственной

политики в сфере гражданской обороны, защиты  населения  и  территории

Челябинской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера, обеспечения пожарной и радиационной безопасности;

     2)  содействие  реализации  на  территории  Челябинской   области

государственной   политики   в   сфере   противодействия   терроризму,

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ  и  их

прекурсоров,   промышленной   продукции,   обеспечения    безопасности

дорожного движения, профилактики правонарушений,  призыва  на  военную

службу, решения  социальных  вопросов  граждан,  уволенных  с  военной

службы, и  членов  их  семей,  а  также  в  области  взаимодействия  с

казачьими обществами, включенными в  государственный  реестр  казачьих

обществ в Российской Федерации.

     4.  Настоящая  подпрограмма  представляет  собой  систему  целей,

задач, основных  показателей,  планируемых  мер  по  их  достижению  и

реализации.  Мероприятия   подпрограммы   направлены   на   выполнение

возложенных на Министерство безопасности функций.

     5. Решение данных задач и реализацию основных  мероприятий  будет

осуществлять Министерство безопасности в рамках настоящей подпрограммы

в 2017 - 2019 годах.

 

                 Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

 

     6. Основными целями подпрограммы являются обеспечение эффективной

деятельности Министерства безопасности  по  реализации  на  территории

Челябинской  области  государственной  политики  в  сфере  гражданской

обороны,  защиты  населения  и  территории  Челябинской   области   от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения

пожарной  и  радиационной  безопасности;  содействие   реализации   на

территории  Челябинской  области  государственной  политики  в   сфере

противодействия терроризму, незаконному обороту наркотических средств,

психотропных  веществ  и  их  прекурсоров,   промышленной   продукции,

обеспечения    безопасности    дорожного    движения,     профилактики

правонарушений,  призыва  на  военную  службу,  а  также   в   области

взаимодействия с казачьими обществами, включенными  в  государственный

реестр казачьих обществ в Российской Федерации.

     7. Для достижения поставленных целей необходимо решение задачи по

повышению  эффективности  и   результативности   расходов   областного

бюджета, направленных на реализацию подпрограммы.

 

                   Раздел III. ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

                  РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

 

     8.   Важнейшим   результатом   реализации   подпрограммы   станет

эффективное расходование бюджетных средств, выделенных для  выполнения

функций Министерством безопасности. 

     Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы,  которые

будут достигнуты в  результате  реализации  мероприятий  подпрограммы,

представлена в таблице 1.

 

                                                             Таблица 1

 

N п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица измерения

Отчетный период

Плановый период

2017 год

2018 год

2019 год

1.

Доля фактической численности государственных гражданских служащих Министерства безопасности от штатной численности Министерства безопасности

процентов

97

97

97

2.

Освоение бюджетных ассигнований, направленных на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Министерства безопасности

процентов

75

75

75

 

            Раздел IV. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

                  С УКАЗАНИЕМ НАПРАВЛЕНИЙ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ,

                  ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ

                          В РАЗРЕЗЕ КАЖДОГО МЕРОПРИЯТИЯ

 

     9. Подпрограмма финансируется за счет средств областного бюджета.

Мероприятия подпрограммы представлены в таблице 2.

 

                                                             Таблица 2

 

N п/п

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок реализации

Объем финансирования (тыс. рублей)

всего

в том числе:

2017 год

2018 год

2019 год

1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Министерство безопасности

2017 - 2019 годы

116842,8

38947,6

38947,6

38947,6

2.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Министерство безопасности

2017 - 2019 годы

5182,2

1727,4

1727,4

1727,4

3.

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов

Министерство безопасности

2017 - 2019 годы

1,8

0,6

0,6

0,6

 

Итого по подпрограмме

 

 

122026,8

40675,6

40675,6

40675,6


Информация по документу
Читайте также