Расширенный поиск
Постановление Правительства Нижегородской области от 07.11.2014 № 769
За время реализации
Подпрограммы 2 (2015-2020 годы) модернизация учреждений социального
обслуживания позволит укрепить их материально-техническую базу, повысить
качество предоставляемых социальных услуг.
Все социальные услуги
будут предоставляться в соответствии с установленными законодательством
государственными стандартами.
В рамках реализации
Подпрограммы 2 предусмотрено сохранение выполнения в полном объеме
государственных заданий по оказанию социальных услуг.
Реализация
мероприятий Подпрограммы 2 также позволит достигнуть удовлетворенности граждан
доступностью и качеством социальных услуг, сохранить и укрепить кадровый
потенциал учреждений с доведением укомплектованности штатного состава
учреждений высококвалифицированными кадрами не менее 1/3 от числа
квалифицированных работников учреждений (35,9%), и сохранить нулевое значение
удельного веса зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан
пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места
жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном
состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений
социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и
детей), лиц без определенного места жительства и занятий.".
3.2.2.3. Пункт 3.2.2.9
"Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"3.2.2.9.
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
2
Финансирование
Подпрограммы 2 предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета.
Ресурсное обеспечение
реализации Подпрограммы 2
за счет средств областного
бюджета
Статус
|
Подпрограмма
государственной программы
|
Государственный заказчик-
координатор, соисполнители
|
очередной год 2015
|
1 год планового периода
2016
|
2 год планового периода
2017
|
3 год планового периода
2018
|
4 год планового периода
2019
|
5 год планового периода
2020
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Подпрограмма 2
|
"Модернизация и развитие социального обслуживания
населения" на 2015-2020 годы
|
всего
|
6 160 206,0
|
7 411 222,2
|
7 411 222,2
|
11 187 981,0
|
11 390 247,9
|
11 452 132,6
|
|
|
министерство социальной политики Нижегородской области
|
6 160 206,0
|
7 411 222,2
|
7 411 222,2
|
11 187 981,0
|
11 390 247,9
|
11 452 132,6
|
Прогнозная оценка расходов на
реализацию Подпрограммы 2
за счет всех источников
Статус
|
Наименование подпрограммы
|
Источники финансирования
|
Оценка расходов (тыс.
руб.), годы
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Итого:
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Подпрограмма 2
|
"Модернизация и развитие социального обслуживания
населения" на 2015-2020 годы
|
Всего, в том числе
|
6 160 206,0
|
7 411 222,2
|
7 411 222,2
|
11 187 981,0
|
11 390 247,9
|
11 452 132,6
|
55 013 011,9
|
|
|
расходы областного бюджета
|
6 160 206,0
|
7 411 222,2
|
7 411 222,2
|
11 187 981,0
|
11 390 247,9
|
11 452 132,6
|
55 013 011,9
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.1.
Развитие эффективной системы
социального обслуживания
|
Всего, в том числе
|
6 148 729,8
|
7 396 755,5
|
7 396 735,8
|
11 172 639,9
|
11 374 032,3
|
11 435 025,2
|
54 923 918,5
|
|
расходы областного бюджета
|
6 148 729,8
|
7 396 755,5
|
7 396 735,8
|
11 172 639,9
|
11 374 032,3
|
11 435 025,2
|
54 923 918,5
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.2.
Устранение государственными
учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов
|
Всего, в том числе
|
9 361,2
|
12 351,7
|
12 371,4
|
13 101,3
|
13 848,2
|
14 609,9
|
75 643,7
|
|
расходы областного бюджета
|
9 361,2
|
12 351,7
|
12 371,4
|
13 101,3
|
13 848,2
|
14 609,9
|
75 643,7
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка
сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения
|
Всего,
в том числе
|
2 115,0
|
2 115,0
|
2 115,0
|
2 239,8
|
2 367,4
|
2 497,5
|
13 449,7
|
|
расходы областного бюджета
|
2 115,0
|
2 115,0
|
2 115,0
|
2 239,8
|
2 367,4
|
2 497,5
|
13 449,7
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
".
3.3. В пункте 3.3
"Подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015-2020 годы:
3.3.1. Пункт 3.3.1
"Паспорт Подпрограммы 3 "Старшее поколение" на 2015-2020 годы
изложить в следующей редакции:
"3.3.1. Паспорт
Подпрограммы 3 "Старшее поколение" на 2015-2020 годы (далее -
Подпрограмма 3)
Государственный заказчик - координатор Подпрограммы 3
|
министерство социальной политики
Нижегородской области
|
Соисполнители Подпрограммы 3
|
отсутствуют
|
Цели Подпрограммы 3
|
1. Повышение социального статуса и
качества жизни пожилых людей.
2. Поддержка социального долголетия
пожилых людей. Развитие современных форм общения пожилых людей.
3. Создание условий для приведения
деятельности учреждений социального обслуживания пожилых граждан стандартам
качества социальных услуг.
4. Социальная поддержка ветеранов
боевых действий.
|
Задачи Подпрограммы 3
|
1. Социальная поддержка ветеранов
Великой Отечественной войны в связи с празднованием 70-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
2. Укрепление социального статуса и
социальной защищенности пожилых людей.
3. Реализация оздоровительных и социокультурных потребностей, интеллектуального и
творческого потенциала пожилых людей.
4. Реализация регионального проекта
"Доступный интернет" по обучению граждан пожилого возраста
компьютерной грамотности.
5. Развитие и модернизация учреждений
социального обслуживания граждан пожилого возраста.
6. Повышение информационной доступности
социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания.
7. Оказание социальной поддержки и
расширение спектра услуг инвалидам и ветеранам боевых действий и семьям
погибших (умерших) ветеранов боевых действий.
8. Сохранение памяти о погибших
ветеранах боевых действий.
|
Этапы и сроки реализации
Подпрограммы 3
|
2015-2020 годы
Подпрограмма 3 реализуется в один этап
|
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет областного
бюджета (в разбивке по годам)
|
Общий объем средств из областного бюджета - 100 127,0 тыс. руб., в
том числе:
2015 год - 15 761,8 тыс. руб.,
2016 год - 15 761,8 тыс. руб.,
2017 год - 15 761,8 тыс. руб.,
2018 год - 16 674,3 тыс. руб.,
2019 год - 17 607,7 тыс. руб.,
2020 год - 18 559,6 тыс. руб.
|
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных
результатов
|
Индикаторы (к 2020 году)
1. Доля учреждений социального
обслуживания граждан пожилого возраста, повысивших качество медицинских,
реабилитационных и оздоровительных услуг, оказываемых пожилым людям,
достигнет в 2020 году 66,7% от общего количества учреждений социального
обслуживания граждан пожилого возраста.
2. Доля пожилых граждан, принявших
участие в областных общественно и социально значимых мероприятиях и в
мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных
потребностей пожилых граждан, составит к 2020 году 3% от общего количества
граждан Нижегородской области, получающих пенсию по старости.
3. Доля пожилых граждан, прошедших курс
обучения основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к
электронным услугам, в 2020 году составит 4% от числа граждан, в возрасте до
80 лет.
Непосредственные
результаты (к 2020 году)
1. Ликвидация до минимума очередности
на обучение пожилых граждан основам компьютерной грамотности для обеспечения
доступа к электронным услугам к 2020 году.".
|
3.3.2. В пункте 3.3.2 "Текстовая
часть Подпрограммы 3":
3.3.2.1. Пункт 3.3.2.4
"Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3" изложить в следующей
редакции:
"3.3.2.4.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3
Наименование мероприятия
|
Категория расходов (капвло-
жения, НИОКР и прочие расходы)
|
Сроки выпол- нения (годы)
|
Исполнители мероприятий
|
Объем финансирования (по
годам) за счет средств областного бюджета, тыс. рублей
|
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Всего
|
Подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015-2020 годы
|
15 761,8
|
15 761,8
|
15 761,8
|
16 674,3
|
17 607,7
|
18 559,6
|
100 127,0
|
Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов
Великой Отечественной войны в связи с празднованием 70-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
|
Прочие расходы
|
2015-2020
|
Министерство социальной
политики Нижегородской области
|
4 446,7
|
1 051,5
|
1 051,5
|
1 113,5
|
1 176,6
|
1 299,8
|
10 139,6
|
Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и
социальной защищенности пожилых людей
|
Прочие расходы
|
2015-2020
|
Министерство социальной
политики Нижегородской области
|
638,5
|
745,5
|
613,5
|
649,6
|
686,7
|
754,0
|
4 087,8
|
Основное мероприятие 3.3. Реализация оздоровительных и социокультурных потребностей, интеллектуального и
творческого потенциала пожилых людей
|
Прочие расходы
|
2015-2020
|
Министерство социальной
политики Нижегородской области
|
160,0
|
176,7
|
572,0
|
351,4
|
526,3
|
208,6
|
1 995,0
|
Основное мероприятие 3.4. Реализация регионального проекта
"Доступный интернет" по обучению граждан пожилого возраста
компьютерной грамотности
|
Прочие расходы
|
2015-2020
|
Министерство социальной
политики Нижегородской области
|
40,0
|
779,0
|
300,0
|
1 217,6
|
671,3
|
0,0
|
3 007,9
|
Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация
учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста
|
Прочие расходы
|
2015-2020
|
Министерство социальной
политики Нижегородской области
|
5 212,3
|
10 841,5
|
10 807,2
|
8 812,5
|
9 888,5
|
12 372,5
|
57 934,5
|
Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной
доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального
обслуживания
|
Прочие расходы
|
2015-2020
|
Министерство социальной
политики Нижегородской области
|
2 430,4
|
670,0
|
670,0
|
1 529,0
|
1 589,2
|
1 556,1
|
8 444,7
|
Основное мероприятие 3.7. Оказание социальной поддержки и
расширение спектра услуг инвалидам и ветеранам боевых действий и семьям
погибших (умерших) ветеранов боевых действий
|
Прочие расходы
|
2015-2020
|
Министерство социальной
политики Нижегородской области
|
700,0
|
700,0
|
950,0
|
1 424,1
|
1 696,9
|
937,5
|
6 408,5
|
Основное мероприятие 3.8. Сохранение памяти о погибших
ветеранах боевых действий
|
Прочие расходы
|
2015-2020
|
Министерство социальной
политики Нижегородской области
|
1 336,3
|
0,0
|
0,0
|
749,4
|
514,9
|
543,2
|
3 143,8
|
Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное
вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление
знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним
(постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 27 мая 2004
года № 984-III "Об утверждении Положения о Почетном звании
"Заслуженный ветеран Нижегородской области")
|
Прочие расходы
|
2015-2020
|
Министерство социальной
политики Нижегородской области
|
342,1
|
342,1
|
342,1
|
344,6
|
347,2
|
349,8
|
2 067,9
|
Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений
в связи с учреждением звания "Ветеран труда" (постановление
Правительства Нижегородской области от 20 декабря 2004 года № 282 "О
порядке реализации Закона Нижегородской области "О мерах социальной
поддержки ветеранов")
|
Прочие расходы
|
2015-2020
|
Министерство социальной
политики Нижегородской области
|
455,5
|
455,5
|
455,5
|
482,6
|
510,1
|
538,1
|
2 897,3
|
Читайте также
|