Расширенный поиск
Постановление Правительства Нижегородской области от 07.11.2014 № 769
".
2.3. В пункте 2.5
"Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации
Программы":
2.3.1. В разделе
"Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды
жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015-2016 годы":
в позиции "Индикаторы":
в пункте 3 слова
"социальной, транспортной, инженерной" заменить словом
"социальной";
пункты 4, 5 исключить;
пункт 6 изложить в
следующей редакции:
"
6
|
Доля объектов социальной
инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего
количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области
|
%
|
15,6
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
|
|
|
".
2.3.2. В разделе
"Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания
населения" на 2015-2020 годы:
2.3.2.1. В позиции
"Индикаторы":
2.3.2.1.1. Пункты 1, 4
изложить в следующей редакции:
"
1.
|
Соотношение средней заработной платы
социальных работников и средней заработной платы в Нижегородской области
|
%
|
53,2
|
58,0
|
68,5
|
79,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
";
"
4.
|
Удельный вес зданий
стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста,
инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и
занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии,
ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений
социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и
детей), лиц без определенного места жительства и занятий
|
%
|
0,84
|
0,84
|
0,84
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
".
2.3.2.1.2. Пункт 2 исключить.
2.3.2.2. В позиции
"Непосредственные результаты":
2.3.2.2.1. Пункт 1
исключить.
2.3.2.2.2. Пункт 3
изложить в следующей редакции:
"
3.
|
Сохранение нулевого
значения удельного веса зданий стационарных учреждений социального
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без
определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий,
находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий
стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста,
инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и
занятий
|
%
|
0,84
|
0,84
|
0,84
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
".
2.3.3. В разделе
"Подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015-2020 годы":
в позиции
"Индикаторы" пункт 3 изложить в следующей редакции:
"
3.
|
Доля учреждений социального
обслуживания граждан пожилого возраста, повысивших качество медицинских,
реабилитационных и оздоровительных услуг, оказываемых пожилым людям
|
%
|
5,6
|
6,0
|
9,5
|
22,2
|
38,9
|
54
|
61,1
|
66,7
|
".
2.3.4. В разделе 4
"Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан на 2015-2020 годы" позицию "Непосредственный
результат" изложить в следующей редакции:
"
|
Непосредственный результат
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Количество граждан получающих меры
социальной поддержки, предусмотренные федеральным законодательством
|
Чел.
|
384 566
|
384 476
|
389 110
|
390 432
|
391 400
|
392 390
|
393 280
|
394 271
|
2
|
Количество граждан получающих меры
социальной поддержки, предусмотренные региональным законодательством
|
Чел.
|
1850946
|
1 892023
|
1 864 928
|
1 864 928
|
1 864 928
|
1 864 928
|
1 864 928
|
1 864 928
|
".
2.3.5. В разделе
"Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской
области" на 2015-2020 годы:
в позиции
"Индикаторы" пункт 4 изложить в следующей редакции:
"
4.
|
Отношение численности
третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к
численности детей, указанной категории, родившихся в году, предшествующем
отчетному
|
Чел.
|
1,003
|
1,003
|
1,003
|
1,003
|
1,003
|
1,003
|
1,003
|
1,003
|
";
в позиции
"Непосредственные результаты" пункты 4 и 5 изложить в следующей
редакции:
"
4.
|
Количество детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, участников новогодних мероприятий, в том числе
"Губернаторская елка"
|
Чел.
|
2000
|
2000
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
5.
|
Численность третьих и последующих
детей, рожденных в отчетном году
|
Чел.
|
4 799
|
5 669
|
6 835
|
7 128
|
7 428
|
7 728
|
8 028
|
8 328
|
";
|
дополнить пунктами
6, 7 следующего содержания:
|
"
|
6.
|
Количество женщин "группы
риска" отказа от новорожденных детей, которым оказана материальная
помощь в рамках Подпрограммы
|
Чел.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7.
|
Численность получателей единовременных
пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в
семью
|
Чел.
|
0
|
0
|
1 200
|
1 170
|
1 150
|
1 150
|
1 150
|
1 150
|
".
2.4. Пункт 2.9
"Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей
редакции:
"2.9. Обоснование
объема финансовых ресурсов
Ресурсное обеспечение
реализации Программы
за счет средств областного бюджета
Статус
|
Наименование
|
Государственный заказчик-
координатор, соисполнители
|
Расходы (тыс. руб.), годы
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Государственная программа
|
"Социальная поддержка граждан
Нижегородской области"
|
Всего
|
20 387 563,0
|
21 655 430,6
|
21 657 792,1
|
26 285 204,6
|
27 272 444,1
|
28 133 116,9
|
|
|
Министерство социальной политики Нижегородской области
|
20 380 235,8
|
21 644 211,2
|
21 646 572,7
|
26 272 606,4
|
27 258 557,8
|
28 117 917,0
|
|
|
Управление делами Правительства Нижегородской области
(министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской
области)
|
7 327,2
|
11 219,4
|
11 219,4
|
12 598,2
|
13 886,3
|
15 199,9
|
Подпрограмма 1
|
"Формирование доступной для
инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015-2020
годы"
|
всего
|
11 500,0
|
11 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Министерство социальной политики Нижегородской области
|
11 500,0
|
11 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма 2
|
"Модернизация и развитие социального
обслуживания населения" на 2015-2020 годы
|
всего
|
6 160 206,0
|
7 411 222,2
|
7 411 222,2
|
11 187 981,0
|
11 390 247,9
|
11 452 132,6
|
|
|
Министерство социальной политики Нижегородской области
|
6 160 206,0
|
7 411 222,2
|
7 411 222,2
|
11 187 981,0
|
11 390 247,9
|
11 452 132,6
|
Подпрограмма 3
|
"Старшее поколение" на
2015-2020 годы
|
всего
|
15 761,8
|
15 761,8
|
15 761,8
|
16 674,3
|
17 607,7
|
18 559,6
|
|
|
Министерство социальной политики Нижегородской области
|
15 761,8
|
15 761,8
|
15 761,8
|
16 674,3
|
17 607,7
|
18 559,6
|
Подпрограмма 4
|
"Развитие мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан" на 2015-2020 годы"
|
всего
|
13 701 363,7
|
13 667 229,1
|
13 667 070,0
|
14 463 741,9
|
15 221 875,9
|
15 993 300,9
|
|
|
Министерство социальной политики Нижегородской области
|
13 701 363,7
|
13 667 229,1
|
13 667 070,0
|
14 463 741,9
|
15 221 875,9
|
15 993 300,9
|
Подпрограмма 5
|
"Укрепление института семьи в
Нижегородской области" на 2015-2020 годы"
|
всего
|
315 855,9
|
352 584,7
|
355 514,6
|
402 617,5
|
425 576,1
|
448 982,4
|
|
|
Министерство социальной политики Нижегородской области
|
315 855,9
|
352 584,7
|
355 514,6
|
402 617,5
|
425 576,1
|
448 982,4
|
Подпрограмма 6
|
"Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на
2015-2020 годы"
|
всего
|
7 327,2
|
11 219,4
|
11 219,4
|
12 598,2
|
13 886,3
|
15 199,9
|
|
|
Министерство внутренней региональной и муниципальной политики
Нижегородской области
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
управление делами Правительства Нижегородской области
|
7 327,2
|
11 219,4
|
11 219,4
|
12 598,2
|
13 886,3
|
15 199,9
|
Подпрограмма 7
|
Обеспечение реализации государственной
программы
|
всего
|
175 548,4
|
185 913,4
|
197 004,1
|
201 591,7
|
203 250,2
|
204 941,5
|
|
|
Министерство социальной политики Нижегородской области
|
175 548,4
|
185 913,4
|
197 004,1
|
201 591,7
|
203 250,2
|
204 941,5
|
Прогнозная оценка расходов на
реализацию Программы
за счет всех источников
Статус
|
Наименование
|
Источники финансирования
|
Оценка расходов (тыс.
руб.), годы
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Госпрограмма
|
"Социальная поддержка граждан
Нижегородской области"
|
Всего, в том числе
|
25 266 967,0
|
26 688 914,6
|
26 871 526,7
|
31 806 549,6
|
33 108 505,8
|
34 290 162,2
|
|
|
расходы областного бюджета
|
20 387 563,0
|
21 655 430,6
|
21 657 792,1
|
26 285 204,6
|
27 272 444,1
|
28 133 116,9
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
4 879 404,0
|
5 033 484,0
|
5 213 734,6
|
5 521 345,0
|
5 836 061,7
|
6 157 045,3
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма 1
|
"Формирование доступной для
инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015-2020
годы"
|
Всего, в том числе
|
11 500,0
|
11 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
11500,0
|
11500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 1.1.
Организация основы
формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН
в Нижегородской области
|
Всего, в том числе
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 1.2.
Адаптация учреждений с учетом
доступности
|
Всего, в том числе
|
10 700,0
|
10 700,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы областного бюджета
|
10 700,0
|
10 700,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 1.3.
Формирование позитивного отношения к
проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области
|
Всего, в том числе
|
800,0
|
800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы областного бюджета
|
800,0
|
800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма 2
|
"Модернизация и развитие
социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы
|
Всего, в том числе
|
6 160 206,0
|
7 411 222,2
|
7 411 222,2
|
11 187 981,0
|
11 390 247,9
|
11 452 132,6
|
|
|
расходы областного бюджета
|
6 160 206,0
|
7 411 222,2
|
7 411 222,2
|
11 187 981,0
|
11 390 247,9
|
11 452 132,6
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,00
|
0,00
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.1.
Развитие эффективной системы
социального обслуживания
|
Всего, в том числе
|
6 148 729,8
|
7 396 755,5
|
7 396 735,8
|
11 172 639,9
|
11 374 032,3
|
11 435 025,2
|
|
расходы областного бюджета
|
6 148 729,8
|
7 396 755,5
|
7 396 735,8
|
11 172 639,9
|
11 374 032,3
|
11 435 025,2
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.2.
Устранение государственными
учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов
|
Всего, в том числе
|
9 361,2
|
12 351,7
|
12 371,4
|
13 101,3
|
13 848,2
|
14 609,9
|
|
расходы областного бюджета
|
9 361,2
|
12 351,7
|
12 371,4
|
13 101,3
|
13 848,2
|
14 609,9
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,00
|
0,0
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.3.
Подготовка и переподготовка сотрудников
государственных учреждений социальной защиты населения
|
Всего, в том числе
|
2 115,0
|
2 115,0
|
2 115,0
|
2 239,8
|
2 367,4
|
2 497,5
|
|
расходы областного бюджета
|
2 115,0
|
2 115,0
|
2 115,0
|
2 239,8
|
2 367,4
|
2 497,5
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма 3
|
"Старшее поколение" на
2015-2020 годы
|
Всего, в том числе
|
15 761,8
|
15 761,8
|
15 761,8
|
16 674,3
|
17 607,7
|
18 559,6
|
|
|
расходы областного бюджета
|
15 761,8
|
15 761,8
|
15 761,8
|
16 674,3
|
17 607,7
|
18 559,6
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства
населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.1.
Социальная поддержка ветеранов Великой
Отечественной войны в связи с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
|
Всего, в том числе
|
4 446,7
|
1 051,5
|
1 051,5
|
1 113,5
|
1 176,6
|
1 299,8
|
|
расходы областного бюджета
|
4 446,7
|
1 051,5
|
1 051,5
|
1 113,5
|
1 176,6
|
1 299,8
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства
населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.2.
Укрепление социального статуса и
социальной защищенности пожилых людей
|
Всего, в том числе
|
638,5
|
745,5
|
613,5
|
649,6
|
686,7
|
754,0
|
|
расходы областного бюджета
|
638,5
|
745,5
|
613,5
|
649,6
|
686,7
|
754,0
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства
населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.3.
Реализация оздоровительных и социокультурных потребностей, интеллектуального и
творческого потенциала пожилых людей
|
Всего, в том числе
|
160,0
|
176,7
|
572,0
|
351,4
|
526,3
|
208,6
|
|
расходы областного бюджета
|
160,0
|
176,7
|
572,0
|
351,4
|
526,3
|
208,6
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства
населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.4.
Реализация регионального проекта
"Понятный интернет" по обучению граждан пожилого возраста
компьютерной грамотности
|
Всего, в том числе
|
40,0
|
779,0
|
300,0
|
1 217,6
|
671,3
|
0,0
|
|
расходы областного бюджета
|
40,0
|
779,0
|
300,0
|
1 217,6
|
671,3
|
0,0
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства
населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.5.
Развитие и модернизация учреждений
социального обслуживания граждан пожилого возраста
|
Всего, в том числе
|
5 212,3
|
10 841,5
|
10 807,2
|
8 812,5
|
9 888,5
|
12 372,5
|
|
расходы областного бюджета
|
5 212,3
|
10 841,5
|
10 807,2
|
8 812,4
|
9 888,5
|
12 372,5
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства
населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.6.
Повышение информационной доступности
социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания
|
Всего, в том числе
|
2 430,4
|
670,0
|
670,0
|
1 529,0
|
1 589,2
|
1 556,1
|
|
расходы областного бюджета
|
2 430,4
|
670,0
|
670,0
|
1 529,0
|
1 589,2
|
1 556,1
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства
населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.7.
Оказание социальной поддержки и
расширение спектра услуг инвалидам и ветеранам боевых действий и семьям
погибших (умерших) ветеранов боевых действий
|
Всего, в том числе
|
700,0
|
700,0
|
950,0
|
1 424,1
|
1 696,9
|
937,5
|
|
расходы областного бюджета
|
700,0
|
700,0
|
950,0
|
1 424,1
|
1 696,9
|
937,5
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства
населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.8.
Сохранение памяти о погибших ветеранах
боевых действий
|
Всего, в том числе
|
1 336,3
|
0,0
|
0,0
|
749,4
|
514,9
|
543,2
|
|
расходы областного бюджета
|
1 336,3
|
0,0
|
0,0
|
749,4
|
514,9
|
543,2
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства
населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.9.
Единовременное денежное вознаграждение,
цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков,
изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним (постановление
Законодательного Собрания Нижегородской области от 27 мая 2004 года № 984-111
"Об утверждении Положения о Почетном звании "Заслуженный ветеран
Нижегородской области")
|
Всего, в том числе
|
342,1
|
342,1
|
342,1
|
344,6
|
347,2
|
349,8
|
|
расходы областного бюджета
|
342,1
|
342,1
|
342,1
|
344,6
|
347,2
|
349,8
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства
населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.10.
Изготовление бланков удостоверений, в
связи с учреждением звания "Ветеран труда" (постановление
Правительства Нижегородской области от 20 декабря 2004 года № 282 "О
порядке реализации Закона Нижегородской области "О мерах социальной
поддержки ветеранов")
|
Всего, в том числе
|
455,5
|
455,5
|
455,5
|
482,6
|
510,1
|
538,1
|
|
расходы областного бюджета
|
455,5
|
455,5
|
455,5
|
482,6
|
510,1
|
538,1
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства
населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма 4
|
"Развитие мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан" на 2015-2020 годы
|
всего
|
18 561 748,1
|
18 681 275,8
|
18 860 883,7
|
19 963 990,6
|
21 035 638,8
|
22 126 820,9
|
|
|
расходы областного бюджета
|
13 701 363,7
|
13 667 229,1
|
13 667 070,0
|
14 463 741,9
|
15 221 875,9
|
15 993 300,9
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
4 860 384,4
|
5 014 046,7
|
5 193 813,7
|
5 500 248,7
|
5 813 762,9
|
6 133 520,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства
населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 4.1.
Предоставление мер социальной поддержки
с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в
объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из
прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
|
всего
|
4 860 384,4
|
5 014 046,7
|
5 193 813,7
|
5 500 248,7
|
5 813 762,9
|
6 133 520,0
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
4 860 384,4
|
5 014 046,7
|
5 193 813,7
|
5 500 248,7
|
5 813 762,9
|
6 133 520,0
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (средства предприятий собственные средства
населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 4.2.
Предоставление мер социальной поддержки
с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в
объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из
прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
|
всего
|
13 700 887,6
|
13 666 930,8
|
13 666 930,8
|
14 463 741,3
|
15 221 875,3
|
15 993 300,3
|
|
расходы областного бюджета
|
13 700 887,6
|
13 666 930,8
|
13 666 930,8
|
14 463 741,3
|
15 221 875,3
|
15 993 300,3
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (средства предприятий собственные средства
населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 4.3.
Расходы на оплату услуг
специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
|
всего
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
|
расходы областного бюджета
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (средства предприятий собственные средства
населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 4.4.
Выплаты малоимущим гражданам процентной
ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения (приказ
министерства социальной политики Нижегородской области от 27 января 2014 года
№ 20 "Об утверждении порядка осуществления выплат возмещения малоимущим
гражданам за счет средств областного бюджета процентной ставки по льготному
целевому кредиту на газификацию домовладений")
|
всего
|
475,5
|
297,7
|
138,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы областного бюджета
|
475,5
|
297,7
|
138,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (средства предприятий собственные средства
населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма 5
|
"Укрепление института семьи в Нижегородской области" на
2015-2020 годы
|
Всего, в том числе
|
334 875,5
|
372 022,0
|
375 435,5
|
423 713,8
|
447 874,9
|
472 507,7
|
|
|
расходы областного бюджета
|
315 855,9
|
352 584,7
|
355 514,6
|
402 617,5
|
425 576,1
|
448 982,4
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
19 019,6
|
19 437,3
|
19 920,9
|
21 096,3
|
22 298,8
|
23 525,3
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства
населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 5.1.
Проведение мероприятий, направленных на
пропаганду семейного образа жизни
|
Всего, в том числе
|
140,5
|
140,5
|
140,5
|
148,8
|
157,3
|
165,9
|
|
расходы областного бюджета
|
140,5
|
140,5
|
140,5
|
148,8
|
157,3
|
165,9
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства
населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 5.2.
Организация и проведение мероприятий,
направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику
семейного неблагополучия
|
Всего, в том числе
|
275 964,0
|
310 098,6
|
310 257,7
|
354 690,5
|
374 917,5
|
395 537,4
|
|
расходы областного бюджета
|
275 964,0
|
310 098,6
|
310 257,7
|
354 690,5
|
374 917,5
|
395 537,4
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства
населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 5.3.
Изготовление бланков
"Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"
(постановление Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2004 года №
303 "О порядке реализации Закона Нижегородской области от 28 декабря
2004 года № 158-З "О мерах социальной поддержки многодетных семей")
|
Всего, в том числе
|
52,5
|
52,5
|
52,5
|
55,6
|
58,8
|
62,0
|
|
расходы областного бюджета
|
52,5
|
52,5
|
52,5
|
55,6
|
58,8
|
62,0
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства
населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 5.4.
Расходы на изготовление дипломов
многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская
слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская
слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области
"Нижегородская семья"
(Закон Нижегородской области от 21
апреля 2003 года № 28-З "О наградах и премиях Нижегородской
области")
|
Всего, в том числе
|
32,8
|
32,8
|
32,8
|
34,6
|
36,4
|
38,6
|
|
расходы областного бюджета
|
32,8
|
32,8
|
32,8
|
34,6
|
36,4
|
38,6
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства
населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 5.5.
Расходы по перевозке на территории
Нижегородской области несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей,
детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных
детских учреждений
|
Всего, в том числе
|
471,7
|
499,2
|
527,9
|
559,1
|
591,0
|
623,5
|
|
расходы областного бюджета
|
21,5
|
21,5
|
21,5
|
22,8
|
24,1
|
25,4
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
450,2
|
477,7
|
506,4
|
536,3
|
566,9
|
598,1
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства
населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 5.6.
Субвенции на осуществление
государственных полномочий по созданию и организации деятельности
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
|
Всего, в том числе
|
39 644,6
|
42 238,8
|
45 009,6
|
47 665,2
|
50 382,1
|
53 153,1
|
|
расходы областного бюджета
|
39 644,6
|
42 238,8
|
45 009,6
|
47 665,2
|
50 382,1
|
53 153,1
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства
населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 5.7.
Субвенции на выплату единовременных
пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в
семью
|
Всего, в том числе
|
18 569,4
|
18 959,6
|
19 414,5
|
20 560,0
|
21 731,9
|
22 927,2
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
18 569,4
|
18 959,6
|
19 414,5
|
20 560,0
|
21 731,9
|
22 927,2
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства
населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма 6
|
"Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области" на
2015-2020 годы"
|
Всего, в том числе
|
7 327,2
|
11 219,4
|
11 219,4
|
12 598,2
|
13 886,3
|
15 199,9
|
|
|
расходы областного бюджета
|
7 327,2
|
11 219,4
|
11 219,4
|
12 598,2
|
13 886,3
|
15 199,9
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства
населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 6.1.
Оказание финансовой поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям
|
Всего, в том числе
|
3 582,0
|
5 528,1
|
5 528,1
|
6 149,3
|
6 784,8
|
7 432,9
|
|
расходы областного бюджета
|
3 582,0
|
5 528,1
|
5 528,1
|
6 149,3
|
6 784,8
|
7 432,9
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства
населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 6.2.
Предоставление социально
ориентированным некоммерческим организациям государственных грантов
Нижегородской области
|
Всего, в том числе
|
3 582,0
|
5 528,1
|
5 528,1
|
6 149,0
|
6 784,8
|
7 432,9
|
|
расходы областного бюджета
|
3 582,0
|
5 528,1
|
5 528,1
|
6 149,0
|
6 784,8
|
7 432,9
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства
населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 6.3.
Содействие в обеспечении деятельности
Общественной палаты Нижегородской области
|
Всего, в том числе
|
163,2
|
163,2
|
163,2
|
299,6
|
316,7
|
334,1
|
|
расходы областного бюджета
|
163,2
|
163,2
|
163,2
|
299,6
|
316,7
|
334,1
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства
населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма 7
|
"Обеспечение реализации
государственной программы"
|
Всего, в том числе
|
175 548,4
|
185 913,4
|
197 004,1
|
201 591,7
|
203 250,2
|
204 941,5
|
|
|
расходы областного бюджета
|
175 548,4
|
185 913,4
|
197 004,1
|
201 591,7
|
203 250,2
|
204 941,5
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства предприятий,
собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Читайте также
|