Расширенный поиск

Постановление Правительства Нижегородской области от 07.11.2014 № 769

".

3.5. В пункте 3.5 "Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015-2020 годы":

3.5.1. Пункт 3.5.1 "Паспорт Подпрограммы 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015-2020 годы" изложить в следующей редакции:

 

"3.5.1. Паспорт Подпрограммы 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015-2020 годы" (далее - Подпрограмма 5)

 

Государственный заказчик-координатор Подпрограммы 5 

Министерство социальной политики Нижегородской области

Соисполнители Подпрограммы 5 

Отсутствуют

Цель Подпрограммы 5

Формирование семейно-ориентированной государственной политики

Задачи Подпрограммы 5

- укрепление социального института нижегородской семьи посредством обеспечения условий для общественного признания социально успешных семей и родителей, повышения статуса нижегородской семьи, формирования в обществе позитивного имиджа семьи с детьми;

- поддержка семей с несовершеннолетними детьми через реализацию мер экономического, социального и организационного характера;

- профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей.

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5 

Сроки реализации Подпрограммы 5 - 2015-2020 годы в один этап

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 за счет средств областного

бюджета

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 5 составляет 2 301 131,2 тыс. рублей, из них:

в 2015 году - 315 855,9 тыс. руб.,

в 2016 году - 352 584,7 тыс. руб.,

в 2017 году - 355 514,6 тыс. руб.,

в 2018 году - 402 617,5тыс. руб.,

в 2019 году - 425 576,1тыс. руб.,

в 2020 году - 448 982,4 тыс. руб.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы: (к 2020 году):

- доля семей с детьми, включенных в совместные социально значимые мероприятия, проводимые за счет Подпрограммы 5 - 11,6%;

- удельный вес детей-инвалидов, занимающихся творчеством, физкультурой, спортом, общественной деятельностью в общей численности детей-инвалидов - 50% от общего количества детей-инвалидов;

- отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей, указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному - 1,003.

Непосредственные результаты к 2020 году:

- количество социально успешных родителей, награжденных различными видами государственных наград и наград Нижегородской области за сохранение и развитие лучших семейных ценностей и традиций, значительный вклад в воспитание своих детей - 130;

- количество пресс-мероприятий разного уровня, посвященных реализации государственной семейной политики, освещающих результаты реализации Подрограммы 5 - 180;

- количество детей-инвалидов, участников конкурса на присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской области одаренных детей-инвалидов 110;

- количество семей-участников туристических слетов - 0;

- количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации-участников, новогодних мероприятий, в том числе "Губернаторской елки" - 1000;

- численность третьих и последующих детей, рожденных в отчетном году - 8328;

- количество женщин "группы риска" отказа от новорожденных детей, которым оказана материальная помощь в рамках Подпрограммы 5 - 0;

- численность получателей единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью - 1 150 чел.

".

3.5.2. В пункте 3.5.2 "Текстовая часть Подпрограммы 5":

3.5.2.1. Абзац первый пункта 3.5.2.2 "Цели и задачи Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:

"В целях реализации Концепции семейной политики и в соответствии с перечнем Поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 17 февраля 2014 года государственная политика в сфере социальной защиты в рамках реализации подпрограммы должна быть семейно-ориентированной государственной политикой.".

3.5.2.2. Пункт 3.5.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:    

"3.5.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5

 

п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвло- жения НИОКР и прочие расходы)

Сроки выпол- нения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета

 

 

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

Цели Подпрограммы 5:

Формирование семейно-ориентированной государственной политики

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015-2020 годы"

315 855,9

352 584,7

355 514,6

402 617,5

425 576,1

448 982,4

2 301 131,2

Основное мероприятие 5.1

Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни

Прочие расходы

2015-2020

министерство социальной политики Нижегородской области

140,5

140,5

140,5

148,8

157,3

165,9

893,5

Основное мероприятие 5.2

Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия

Прочие расходы

2015-2020

министерство социальной политики Нижегородской области

275 964,0

310 098,6

310 257,7

354 690,5

374 917,5

395 537,4

2 021 465,6

Основное мероприятие 5.3

Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области" (постановление Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2004 года № 303 "О порядке реализации Закона Нижегородской области от 28 декабря 2004 года № 158-З "О мерах социальной поддержки многодетных семей")

Прочие расходы

2015-2020

министерство социальной политики Нижегородской области

52,5

52,5

52,5

55,6

58,8

62,0

333,9

Основное мероприятие 5.4

Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья" (Закон Нижегородской области от 21 апреля 2003 года № 28-З "О наградах и премиях Нижегородской области")

Прочие расходы

2015-2020

министерство социальной политики Нижегородской области

32,8

32,8

32,8

34,6

36,4

38,6

208,0

Основное мероприятие 5.5

Расходы по перевозке на территории Нижегородской области несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ- интернатов, специальных учебно- воспитательных и иных детских учреждений

Прочие расходы

2015-2020

министерство социальной политики Нижегородской области

21,5

21,5

21,5

22,8

24,1

25,4

136,8

Основное мероприятие 5.6

Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Прочие расходы

2015-2020

министерство социальной политики Нижегородской области

39 644,6

4 2 238,8

45 009,6

47 665,2

50 382,1

53 153,1

278 093,4

Основное мероприятие 5.7

Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

Прочие расходы

2015-2020

министерство социальной политики Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

".

3.5.2.3. В пункте 3.5.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 5"

в позиции "Индикаторы":

пункт 3 исключить;

в графе 2 пункта 4 цифры "1,003" исключить;

позицию "Непосредственные результаты" изложить в следующей редакции:

"

 

Непосредственные результаты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Количество социально успешных родителей, награжденных различными видами государственных наград и наград Нижегородской области за сохранение и развитие лучших семейных ценностей и традиций, значительный вклад в воспитание своих детей

Чел.

130

130

130

130

130

130

130

130

2.

Количество пресс-мероприятий разного уровня, посвященных реализации государственной семейной политики, освещающих результаты реализации Подпрограммы 5

Ед.

120

120

130

140

150

160

170

180

3.

Количество детей-инвалидов, участников конкурса на присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской области одаренных детей-инвалидов

Чел.

72

76

79

86

92

96

100

110

4.

Количество семей-участников туристических слетов

Ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации- участников новогодних мероприятий, в том числе "Губернаторская елка"

Чел.

2000

2000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

6.

Численность третьих и последующих детей, рожденных в отчетном году

Чел.

4799

4813

6835

7128

7428

7728

8028

8328

7.

Количество женщин "группы риска" отказа от новорожденных детей, которым оказана материальная помощь

Чел.

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

Численность получателей единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

Чел.

0

0

1200

1170

1150

1150

1150

1150

".

3.5.2.4. Пункт 3.5.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:

"3.5.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 5

 

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 5

 

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

 

 

 

Очередной год 2015

1 год Планового периода 2016

2 год Планового периода 2017

.2018 год

2019 год

2020 год

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 5

"Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015-2020 годы"

всего

315 855,9

352 584,7

355 514,6

402 617,5

425 576,1

448 982,4

2 301 131,2

 

 

министерство социальной политики Нижегородской области

315 855,9

352 584,7

355 514,6

402 617,5

425 576,1

448 982,4

2 301 131,2

 

Прогнозная оценка расходов на реализацию

Подпрограммы 5 за счет всех источников

 

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

 

 

очередной 2015

1-й год планового периода 2016

2 год планового периода 2017

2018

2019

2020

Подпрограмма 5

"Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015-2020 годы"

Всего, в том числе

334 875,5

372 022,0

375 435,5

423 713,8

447 874,9

472 507,7

 

 

расходы областного бюджета

315 855,9

352 584,7

355 514,6

402 617,5

425 576,1

448 982,4

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

19 019,6

19 437,3

19 920,9

21 096,3

22 298,8

23 525,3

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.1.

Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни

Всего, в том числе

140,5

140,5

140,5

148,8

157,3

165,9

 

расходы областного бюджета

140,5

140,5

140,5

148,8

157,3

165,9

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.2.

Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия

Всего, в том числе

275 964,0

310 098,6

310 257,7

354 690,5

374 917,5

395 537,4

 

расходы областного бюджета

275 964,0

310 098,6

310 257,7

354 690,5

374 917,5

395 537,4

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.3.

Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области" (постановление Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2004 года № 303 "О порядке реализации Закона Нижегородской области от 28 декабря 2004 года № 158-З "О мерах социальной поддержки многодетных семей")

Всего, в том числе

52,5

52,5

52,5

55,6

58,8

62,0

 

расходы областного бюджета

52,5

52,5

52,5

55,6

58,8

62,0

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.4.

Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"

(Закон Нижегородской области от 21 апреля 2003 года № 28-З "О наградах и премиях Нижегородской области")

Всего, в том числе

32,8

32,8

32,8

34,6

36,4

38,6

 

расходы областного бюджета

32,8

32,8

32,8

34,6

36,4

38,6

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.5.

Расходы по перевозке на территории Нижегородской области несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ- интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

Всего, в том числе

471,7

499,2

527,9

559,1

591,0

623,5

 

расходы областного бюджета

21,5

21,5

21,5

22,8

24,1

25,4

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

450,2

477,7

506,4

536,3

566,9

598,1

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.6.

Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Всего, в том числе

39 644,6

4 2 238,8

45 009,6

47 665,2

50 382,1

53 153,1

 

расходы областного бюджета

39 644,6

4 2 238,8

45 009,6

47 665,2

50 382,1

53 153,1

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.7.

Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

Всего, в том числе

18 569,4

18 959,6

19 414,5

20 560,0

21 731,9

22 927,2

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

18 569,4

18 959,6

19 414,5

20 560,0

21 731,9

22 927,2

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


Информация по документу
Читайте также