Расширенный поиск
Постановление Правительства Нижегородской области от 28.04.2014 № 287
(В редакции Постановления Правительства
Нижегородской области от
27.07.2017 № 554)
2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты
реализации государственной программы
Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных
результатов реализации государственной программы приводится в
таблице 2.
Таблица
2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№
п/п
|
Наименование индикатора/непосредственного результата
|
Ед. измерения
|
Значение индикатора/непосредственного результата по годам
|
|
|
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
Государственная программа "Энергоэффективность
и развитие энергетики Нижегородской области"
|
Индикаторы
|
1
|
Снижение
энергоемкости ВРП за счет реализации программных мероприятий
|
тнэ/ млн. руб.
|
23,8
|
22,9
|
22,4
|
21,56
|
20,72
|
19,88
|
19,04
|
18,2
|
2
|
Среднемесячная
заработная плата одного работающего (по виду экономической деятельности:
производство и распределение электроэнергии, газа и воды)
|
руб.
|
26 883,3
|
29 521,5
|
31 941,1
|
35 199,1
|
37 580,7
|
39 873,1
|
42 106,0
|
44 753,6
|
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности"
|
Индикаторы
|
1.1.
|
Экономия
топлива на тыс. рублей субсидии на компенсацию процентной ставки
|
кг у.т./тыс. руб.
|
139
|
135
|
132
|
132
|
130
|
130
|
127
|
127
|
1.2.
|
Доля
государственных, муниципальных учреждений, представивших энергетическую
декларацию за отчетный год от общего количества указанных учреждений
|
%
|
0
|
85
|
90
|
95
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Непосредственные результаты
|
1.1.
|
Реализация
инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности
|
ед.
|
5
|
5
|
3
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация
электроэнергетики"
|
Индикаторы
|
2.1.
|
Износ
энергетических мощностей
|
%
|
54,3
|
53,45
|
51,33
|
51,33
|
51,33
|
51,33
|
51,33
|
51,33
|
2.2.
|
Коэффициент
обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство
электроэнергии
|
%
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2.3.
|
Объем
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами (по виду экономической деятельности: производство,
передача и распределение электроэнергии)
|
млрд. руб.
|
38,58
|
38,85
|
40,5
|
44,6
|
47,3
|
49,8
|
52,1
|
54,7
|
2.4.
|
Индекс
производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и
распределение электроэнергии)
|
% к предыдущему году
|
93,7
|
85,29
|
96,9
|
101,2
|
100
|
100
|
100
|
100,5
|
Непосредственные результаты
|
2.1.
|
Объем
инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры
с 2017 по 2020г.г., в т. ч.
|
тыс. руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
177 957,34
|
316 840,20
|
8 600 000,00
|
7 200 000,00
|
|
Областной
бюджет
|
тыс. руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Местный
бюджет
|
тыс. руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Федеральный
бюджет
|
тыс. руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Юридические
лица, ИП
|
тыс. руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
177 957,34
|
316 840,20
|
8 600 000,00
|
7 200 000,00
|
2.2.
|
Разработка
схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской
области на 2016 - 2020 годы с перспективой до 2022 года
|
шт.
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере
использования топливных ресурсов"
|
Индикаторы
|
3.1.
|
Удельный
вес топлива, соответствующего техническим регламентам, стандартам,
обязательным нормам и правилам, поступающего для нужд предприятий ЖКХ и
бюджетной сферы Нижегородской области
|
%
|
94,0
|
94,5
|
95,0
|
95,5
|
96,0
|
96,5
|
97,0
|
97,5
|
3.2.
|
Доля РТХ, находящихся в неудовлетворительном состоянии
|
%
|
18,5
|
18,0
|
17,5
|
17,0
|
16,5
|
16,0
|
15,5
|
15,0
|
3.3.
|
Уровень
обеспечения топливом потребителей области
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Непосредственные результаты
|
3.1.
|
Количество
проведенных выездных проверок качества топлива
|
штук
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
3.2.
|
Число
обследованных РТХ предприятий и организаций, включенных в график перевода
потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолоданиях и
авариях на магистральных газопроводах
|
штук
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
3.3.
|
Число
вновь построенных АЗС на территории Нижегородской
области
|
штук
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем
газоснабжения Нижегородской области"
|
Индикаторы
|
4.1.
|
Уровень
газификации природным газом жилого фонда Нижегородской области, подлежащего
газификации
|
%
|
79,47
|
79,72
|
84,09
|
84,87
|
84,92
|
84,97
|
85,02
|
85,07
|
4.2.
|
Погашение
ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Непосредственные результаты
|
4.1.
|
Количество
газифицированных квартир природным газом
|
шт.
|
1 253 572
|
1 266 268
|
1 278 316
|
1 283 200
|
1 288 200
|
1 293 200
|
1 298 200
|
1 303 200
|
4.2.
|
Количество
газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования
|
шт.
|
260
|
270
|
287
|
211
|
220
|
230
|
240
|
250
|
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного
топлива"
|
Индикаторы
|
5.1.
|
Экономия
затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях
пассажирского автотранспорта и жилищно-коммунального хозяйства за счет
снижения потребления жидкого моторного топлива
|
тыс. руб.
|
-
|
0
|
61 849,4
|
239 943 87
|
388 563,08
|
455 925,2
|
460 696,7
|
462 583,7
|
5.2.
|
Снижение
выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению к 2013 году
|
тонн в год
|
-
|
0
|
31,5
|
127,77
|
204,8
|
316,6
|
337,6
|
339,0
|
Непосредственные результаты
|
5.1.
|
Количество
пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный
природный газ в качестве моторного топлива
|
единиц
|
0
|
144
|
220
|
220
|
320
|
648
|
657
|
660
|
5.2.
|
Количество
техники жилищно-коммунального хозяйства, использующей компримированный
природный газ в качестве моторного топлива
|
единиц
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9
|
11
|
12
|
5.3.
|
Количество
автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
|
единиц
|
3
|
3
|
3
|
3
|
4
|
5
|
8
|
8
|
5.4.
|
Количество
модулей КПГ на АЗС, АГЗС, МАЗС
|
единиц
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
5
|
5.5.
|
Количество
передвижных автомобильных газовых заправщиков
|
единиц
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
5.6.
|
Объем
реализации компримированного природного газа
|
млн. куб. м
|
2 894
|
3 281
|
5 620
|
10 962
|
13 030
|
16 299
|
22 105
|
27 778
|
5.7.
|
Количество
созданных рабочих мест
|
единиц
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8
|
16
|
40
|
40
|
5.8.
|
Объем
инвестиций на приобретение транспортных средств, использующих природный газ в
качестве моторного топлива
|
млн. руб.
|
0
|
2 040,90
|
2 186,47
|
2 186,47
|
2 328,77
|
2 524,30
|
2 720,36
|
2 913,03
|
|
Областной
бюджет
|
млн. руб.
|
0
|
87,50
|
102,72
|
102,72
|
245,02
|
416,89
|
569,66
|
688,06
|
|
Местный
бюджет
|
млн. руб.
|
0
|
1 591,73
|
1 619,40
|
1619,40
|
1 619,40
|
1 641,00
|
1 681,90
|
1 755,66
|
|
Федеральный
бюджет
|
млн. руб.
|
0
|
361,67
|
462,74
|
462,74
|
462,74
|
464,12
|
465,65
|
466,16
|
|
Юридические
лица, ИП
|
млн. руб.
|
0
|
0
|
1,60
|
1,60
|
1,60
|
2,29
|
3,15
|
3,15
|
5.9.
|
Объем
инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры
|
млн. руб.
|
0
|
0
|
1,66
|
11,62
|
146,30
|
537,86
|
1 077,86
|
1 077,86
|
|
Областной
бюджет
|
млн. руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Местный
бюджет
|
млн. руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Федеральный
бюджет
|
млн. руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Юридические
лица, ИП
|
млн. руб.
|
0
|
0
|
1,66
|
11,62
|
146,30
|
537,86
|
1 077,86
|
1 077,86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|