Расширенный поиск

Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 30.05.2012 № 217

     Закупка    оборудования    для    учреждений     здравоохранения,
подведомственных    Министерству    здравоохранения     и     курортов
Карачаево-Черкесской   Республики,    и    муниципальных    учреждений
здравоохранения  (муниципальных  образований)  республики   в   рамках
реализации мероприятий Программы за счет  средств  Федерального  фонда
обязательного медицинского  страхования,  передаваемых  на  реализацию
мероприятий Программы, осуществляется Министерством здравоохранения  и
курортов    Карачаево-Черкесской    Республики     в     установленном
законодательством Российской Федерации  порядке  и  в  соответствии  с
перечнем, сформированным настоящей Программой.
     Передача оборудования в собственность учреждений здравоохранения,
подведомственных    Министерству    здравоохранения     и     курортов
Карачаево-Черкесской   Республики,    и    муниципальных    учреждений
здравоохранения (муниципальных образований) республики, приобретенного
в рамках реализации мероприятий Программы за счет средств Федерального
фонда  обязательного   медицинского   страхования,   передаваемых   на
реализацию мероприятий Программы, осуществляется на основании  Порядка
передачи  оборудования,  утвержденного  постановлением   Правительства
Карачаево-Черкесской Республики.
     Реализация мероприятий Программы не приведет к снижению объема  и
качества предоставления медицинских услуг населению, будет  обеспечено
необходимой мощностью строительных  организаций,  необходимым  объемом
материальных и трудовых ресурсов и будет завершена в  период  действия
Программы. Подготовлены перечень  получателей  средств  на  реализацию
Программы,  порядок  доведения  бюджетных  средств   до   получателей,
реализующих мероприятия Программы, перечень нормативных правовых актов
КЧР,  устанавливающих  порядок  расходования  средств  на   реализацию
мероприятий Программы.
     Министерство здравоохранения и курортов КЧР обеспечит эффективное
и целевое использование средств, выделяемых на реализацию Программы.
     Министерство здравоохранения и курортов КЧР несет ответственность
в   соответствии   с   законодательством   Российской   Федерации   за
обоснованность и достоверность  стоимости  мероприятий,  установленных
настоящей Программой.
     Средства,  полученные  в  результате  экономии   при   проведении
процедур по размещению государственного и  муниципального  заказов  на
выполнение работ, поставку товаров, предоставление  услуг  могут  быть
использованы на аналогичные мероприятия Программы  по  согласованию  с
главным распорядителем средств.
     Контроль  за  ходом  реализации  Программы  будет  осуществляться
Правительством   Карачаево-Черкесской    Республики    на    основании
утвержденного сетевого графика реализации Программы.
     Порядок внесения изменений в Программу осуществляется на условиях
и в порядке рассмотрения, согласования и  утверждения  Программы.  При
этом внесение изменений и дополнений в Программу  не  должно  вести  к
уменьшению ее целевых показателей и индикаторов.

                   Финансовое обеспечение Программы

     Источниками   финансирования   мероприятий   Программы   являются
средства Федерального фонда  обязательного  медицинского  страхования,
предусмотренные на  софинансирование  мероприятий  Программы  согласно
распоряжению  Правительства   Российской   Федерации   от   27.12.2010
N 2396-р,    предоставляемые    бюджету     территориального     фонда
обязатель-ного медицинского страхования  на  реализацию  Программы,  а
также   средства   бюджета   Территориального   фонда    обязательного
медицинского    страхования    Карачаево-Черкесской    Республики    и
консолидированного бюджета Карачаево-Черкесской Республики.
     Предоставляемая   субсидия   из   бюджета   Федерального    фонда
обязательного медицинского страхования имеет целевое назначение  и  не
может быть использована на другие цели.
     Общий объем финансового обеспечения Программы в 2011, 2012  годах
составит 1384351,3 тыс. рублей, в том числе:
     средства ФФОМС - 1002044,0 тыс. рублей, из них:
     в 2011 году - 472944,0 тыс. рублей;
     в 2012 году - 529100,0 тыс. рублей;
     средства консолидированного бюджета республики  -  292307,3  тыс.
рублей, из них:
     в 2011 году - 155 411,3 тыс. рублей;
     в 2012 году - 136 896,0 тыс. рублей;
     средства бюджета КЧР ТФОМС - 90000,00 тыс. рублей, из них:
     в 2011 году - 20374,10 тыс. рублей;
     в 2012 году - 69625,90 тыс. рублей.
     В 2011 году объем финансирования  Программы  составляет  648729,4
тыс. рублей, в том числе:
     на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений
- 518794,3 тыс. рублей, из них
     средства ФФОМС - 410 926,2 тыс. рублей;
     средства консолидированного бюджета республики  -  107868,1  тыс.
рублей;
     средства бюджета КЧР ТФОМС - не предусмотрены;
     на внедрение современных информационных систем в  здравоохранение
- 8254,8 тыс. рублей;
     из них средства ФФОМС - 8254,8 тыс. рублей;
     средства  бюджета  КЧР   ТФОМС   и   консолидированного   бюджета
республики не предусмотрены;
     на внедрение стандартов оказания медицинской  помощи  -  121680,3
тыс. рублей, из них:
     средства ФФОМС - 53763,0 тыс. рублей;
     средства консолидированного бюджета  республики  -  47543,2  тыс.
рублей*;
     средства бюджета КЧР ТФОМС - 20374,1 тыс. рублей.
     В 2012 году объем финансирования Программы  составит  -  735621,9
тыс. рублей, в том числе:
     на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений
- 472656,9 тыс. рублей, из них:
     средства ФФОМС - 387093,50 тыс. рублей;
     средства консолидированного бюджета  республики  -  85563,4  тыс.
рублей;
     средства бюджета КЧР ТФОМС не предусмотрены;
     на внедрение современных информационных систем в  здравоохранение
- 52709,2 тыс. рублей, из них:
     средства ФФОМС - 41847,5 тыс. рублей;
     средства консолидированного бюджета  республики  -  10861,7  тыс.
рублей;
     средства бюджета КЧР ТФОМС - не предусмотрены;
     на внедрение стандартов оказания медицинской  помощи  -  210255,8
тыс. рублей, из них:
     средства ФФОМС - 100159,0 тыс. рублей;
     средства консолидированного бюджета  республики  -  40470,9  тыс.
рублей;
     средства бюджета КЧР ТФОМС - 83119,6 тыс. рублей*.
     Финансовое    обеспечение    Программы    за     счет     средств
консолидированного  бюджета  республики  в  течение   срока   действия
Программы не подлежит уменьшению без внесения изменений в Программу  в
уста-новленном порядке.
     * В 2011 году  бюджетные  обязательства  республики  выполнены  в
полном объеме (финансовые средства направлены в  бюджет  КЧР  ТФОМС  в
виде межбюджетных трансфертов)
     ** с учетом остатков средств, направленных в 2011 году  в  бюджет
КЧР  ТФОМС  в  виде  межбюджетных   трансфертов,   образовавшихся   на
01.01.2012 в КЧР ТФОМС в результате неполного их расходования  в  2011
году в сумме 13493,7 тыс. рублей. Указанные  средства  используются  в
2012 году в рамках реализации задачи  3:  мероприятия  1  -  внедрение
стандартов оказания медицинской помощи - в сумме 5923, 8 тыс. рублей и
мероприятия 6 - повышение доступности амбулаторной медицинской помощи,
оказываемой в том числе врачами - специалистами - в сумме 7569,9  тыс.
рублей  в  соответствии  с  утвержденной  в   региональной   программе
модернизации здравоохранения республики системой мероприятий.

               Оценка эффективности реализации Программы

     Эффективность Программы оценивается на основе анализа дости-жения
целевых значений показателей результативности, установленных паспортом
Программы.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|        |                Наименование индикатора                |               Единица измерения               |                   Целевые значения индикатора                   |
|        |                                                       |                                               |-----------------------------------------------------------------|
|        |                                                       |                                               |                  субъект Российской Федерации                   |
|        |                                                       |                                               |-----------------------------------------------------------------|
|        |                                                       |                                               |  2009 г. (по   |  2010 г. (по   |  по состоянию  | по состоянию |
|        |                                                       |                                               |  состоянию на  |  состоянию на  |       на       |на 01.01.2013 |
|        |                                                       |                                               |  01.01.2010)   |  01.01.2011)   |   01.01.2012   |  (прогноз)   |
|        |                                                       |                                               |                |                |   (прогноз)    |              |
|--------+-------------------------------------------------------+-----------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+--------------|
|   1    |                           2                           |                       3                       |       4        |       5        |       6        |      7       |
|--------+-------------------------------------------------------+-----------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+--------------|
|   1.   |Количество государственных (муниципальных)             |количество и доля (%) от общего числа          |                |                |                |              |
|        |амбулаторно-поликлинических учреждений,                |государственных (муниципальных) амбулаторно-   |                |                |                |              |
|        |финансирование которых осуществляется на основании     |поликлинических учреждений                     |----------------+----------------+----------------+--------------|
|        |подушевого норматива на прикрепленное население в      |                                               |                |                |                |              |
|        |общем количестве государственных (муниципальных)       |                                               |                |                |                |              |
|        |амбулаторно-поликлинических учреждений                 |                                               |                |                |                |              |
|--------+-------------------------------------------------------+-----------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+--------------|
|   2.   |Количество государственных (муниципальных) больничных  |количество и доля (%) от общего числа          |                |                |                |              |
|        |учреждений, финансирование которых осуществляется по   |государственных (муниципальных) больничных     |                |                |                |              |
|        |результатам деятельности по законченному случаю, в     |учреждений                                     |----------------+----------------+----------------+--------------|
|        |общем количестве государственных (муниципальных)       |                                               |                |                |                |              |
|        |больничных учреждений                                  |                                               |                |                |                |              |
|--------+-------------------------------------------------------+-----------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+--------------|
|   3.   |Количество государственных (муниципальных) учреждений  |количество и доля (%) от общего количества     |                |                |                |              |
|        |здравоохранения, которыми осуществляется оплата        |государственных (муниципальных) учреждений     |----------------+----------------+----------------+--------------|
|        |медицинской помощи за счет средств обязательного       |здравоохранения, работающих в системе ОМС      |                |                |                |              |
|        |медицинского страхования по полному тарифу             |                                               |                |                |                |              |
|--------+-------------------------------------------------------+-----------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+--------------|
|   4    |Фактические расходы на медицинскую помощь по           |сумма (тыс. руб.) и доля (%) в подушевом       |                |      2,01      |      2,03      |     1,94     |
|        |Программе государственных гарантий оказания гражданам  |нормативе по территориальной программе         |                |                |                |              |
|        |Российской Федерации бесплатной медицинской помощи за  |государственных гарантий оказания гражданам    |      1,76      |                |                |              |
|        |счет средств консолидированного бюджета субъекта       |Российской Федерации бесплатной медицинской    |----------------+----------------+----------------+--------------|
|        |Российской Федерации, на 1 жителя                      |помощи на территории субъекта Российской       |     37,80      |     38,40      |     35,90      |    32,20     |
|        |                                                       |Федерации                                      |                |                |                |              |
|--------+-------------------------------------------------------+-----------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+--------------|
|   5.   |Страховые взносы на ОМС неработающего населения        |общая сумма (руб.) и в расчете на 1 чел. (руб.)| 971 057 900,00 | 971 200 000,00 |1 175 928 400,00| 1 192 865,50 |
|        |                                                       |                                               |----------------+----------------+----------------+--------------|
|        |                                                       |                                               |    3 323,80    |    3 036,90    |    3 593,00    |   3 730,00   |
|--------+-------------------------------------------------------+-----------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+--------------|
|   6.   |Размер дефицита территориальной программы              |количество (руб.) и удельный вес (%)           |                |1 081 581 300,00| 845 699 200,00 |699 462 200,00|
|        |государственных гарантий оказания гражданам            |фактического финансового обеспечения от        |1 082 642 260,00|                |                |              |
|        |Россйиской Федерации бесплатной медицинской            |потребности                                    |----------------+----------------+----------------+--------------|
|        |помощи                                                 |                                               |     33,30      |     32,30      |     25,90      |    21,40     |
|--------+-------------------------------------------------------+-----------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+--------------|
|   7.   |Расходы на амбулаторную медицинскую помощь             |количество (руб.) и удельный вес (%) в общей   |                | 353 428 000,00 | 407 324 800,00 |415 016 500,00|
|        |                                                       |стоимости территориальной программы ОМС        | 345 392 707,00 |                |                |              |
|        |                                                       |                                               |----------------+----------------+----------------+--------------|
|        |                                                       |                                               |     25,90      |     25,60      |     26,60      |    26,70     |
|--------+-------------------------------------------------------+-----------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+--------------|
|   8.   |Объем средств, поступающих через систему обязательного |сумма (тыс. руб.) и доля (%) от поступивших    |  1 288 100,80  |  1 381 198,80  |  1 551 022,80  | 1 738 715,20 |
|        |медицинского страхования, на выполнение Программы      |средств на выполнение Программы                |----------------+----------------+----------------+--------------|
|        |государственных гарантий оказания гражданам Российской |государственных гарантий оказания гражданам    |     63,10      |     61,10      |     64,10      |    67,70     |
|        |Федерации бесплатной медицинской помощи                |Российской Федерации бесплатной медицинской    |                |                |                |              |
|        |                                                       |помощи                                         |                |                |                |              |
|--------+-------------------------------------------------------+-----------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+--------------|
|   9.   |Средняя заработная плата врачей                        |тыс. руб. на 1 человека                        |     11,26      |     11,64      |     12,37      |    14,20     |
|--------+-------------------------------------------------------+-----------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+--------------|
|  10.   |Средняя заработная плата среднего медицинского         |тыс. руб. на 1 человека                        |      7,55      |      7,80      |      7,27      |     9,26     |
|        |персонала                                              |                                               |                |                |                |              |
|--------+-------------------------------------------------------+-----------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+--------------|
|  11.   |Количество медицинских работников, оплата труда которых|человек (в соответствии с занятыми             |                |      3892      |      4946      |     5144     |
|        |осуществляется по новой (отраслевой) системе оплаты    |должностями) и доля (%) от общего количества   |----------------+----------------+----------------+--------------|
|        |труда, ориентированной на результат                    |медицинских работников                         |                |     100,00     |     100,00     |    100,00    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* - с нарастающим итогом

     Результатом   реализации   Программы    в    Карачаево-Черкесской
Республике должно быть:
     1. Приведение сети учреждений здравоохранения  в  соответствие  с
потребностью населения Карачаево-Черкесской Республики  в  медицинской
помощи с учетом сбалансированности Программы государственных  гарантий
оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации,
проживающим в Карачаево-Черкесской Республике,  по  видам  и  условиям
оказания медицинской помощи.
     2. Внедрение полного тарифа оплаты  медицинской  помощи  за  счет
средств  системы  обязательного  медицинского  страхования  с   учетом
внедряемых в 2011-2012 годах стандартов оказания медицинской помощи.
     3. Снижение  показателей  младенческой   смертности,   смертности
населения в трудоспособном возрасте, смертности  от  болезней  системы
кровообращения, злокачественных новообразований, травм.
     4. Увеличение  показателей  пятилетней  выживаемости  больных  со
злокачественными новообразованиями,  лиц,  перенесших  острый  инфаркт
миокарда, с момента установления диагноза.
     5. Рост     удовлетворенности     потребности     населения     в
высокотехнологичной медицинской помощи.
     6. Увеличение   среднемесячной   номинальной   заработной   платы
медицинских работников.
     7. Уменьшение размера дефицита обеспеченности врачебными кадрами.
     8. Введение  персонифицированного  учета  медицинской  помощи   и
ресурсов на ее оказание.
     9. Обеспечение принципа  экстерриториальности,  т.е.  доступности
медицинских услуг для всех граждан независимо от места жительства.
     Социальная эффективность реализации мероприятий  Программы  будет
выражена в формировании здорового образа жизни населения,  потребности
быть здоровым  и  жить  в  здоровом  обществе,  улучшении  качества  и
увеличении продолжительности жизни, сохранении  трудового  потенциала,
снижении уровня заболеваемости социально значимыми заболеваниями.
     Предполагается, что  общий  экономический  эффект  от  реализации
мероприятий Программы будет достигнут за  счет  улучшения  показателей
здоровья  и  демографических  показателей,  снижения  количества  дней
временной  нетрудоспособности,  снижения   затрат   на   дорогостоящее
стационарное  лечение,  уменьшения  расходов  на  выплату  пособий  по
временной нетрудоспособности, снижения экономического ущерба в связи с
заболеваемостью   работающих.   Кроме   того,   дальнейшее    развитие
высоко-технологичных видов медицинской помощи и оказание ее  на  новом
качественном  уровне  могут   повысить   эффективность   использования
ресурсов как на уровне отдельного отделения, так и на уровне лечебного
учреждения в целом, что обеспечит экономию бюджетных средств.
     При изменении объемов финансирования  Программы  в  установленном
порядке проводится корректировка целевых индикаторов и их значений.

 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ, ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
                      И УЧЕТА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ


          4.19.1. Карта-схема сети учреждений здравоохранения
                    Карачаево-Черкесской Республики


См оригинал.


 4.19.2. Карта-схема сети учреждений здравоохранения КЧР, оказывающих
                     медицинскую помощь населению
                  при болезнях системы кровообращения


См оригинал.


 4.19.3. Карта-схема сети учреждений здравоохранения КЧР, оказывающих
                     медицинскую помощь населению
                    при онкологических заболеваниях


См оригинал.


            4.19.4. Карта-схема акушерских стационаров КЧР


См оригинал.


      4.19.5. Карта-схема сети учреждений педиатрического профиля


См оригинал.


    4.19.6. Карта-схема учреждений здравоохранения КЧР, оказывающих
                      медицинскую помощь больным
                            с туберкулезом


См оригинал.





                                    Приложение 2 к постановлению
                                    Правительства Карачаево-Черкесской
                                    Республики от 30.05.2012 N 217

        Индикатор 2. Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в
                   том числе предоставляемой врачами-специалистами

-------------------------------------------------------------------------------------
| N |          Наименование индикатора          | Единица |    Целевые значения     |
|п/п|                                           |измерения|       индикатора        |
|   |                                           |         |-------------------------|
|   |                                           |         | 2011 год  |  2012 год   |
|   |                                           |         |    (по    |по состоянию |
|   |                                           |         | состоянию |на 01.01.2013|
|   |                                           |         |    на     |  (прогноз)  |
|   |                                           |         |01.01.2012)|             |
|---+-------------------------------------------+---------+-----------+-------------|
|1. |Количество врачей-специалистов, оказывающих|  тыс.   |   0,764   |    0,850    |
|   |амбулаторную медицинскую помощь, всего     | человек |           |             |
|---+-------------------------------------------+---------+-----------+-------------|
|2. |Количество врачей-специалистов, оказывающих|  тыс.   |   0,493   |    0,538    |
|   |амбулаторную  медицинскую  помощь,  которым| человек |           |             |
|   |были    осуществлены    денежные    выплаты|         |           |             |
|   |стимулирующего характера                   |         |           |             |
|---+-------------------------------------------+---------+-----------+-------------|
|3. |Количество среднего медицинского персонала,|  тыс.   |   1,461   |    1,675    |
|   |работающего с врачами - специалистами  либо| человек |           |             |
|   |оказывающего    амбулаторную    медицинскую|         |           |             |
|   |помощь самостоятельно                      |         |           |             |
|---+-------------------------------------------+---------+-----------+-------------|
| 4 |Количество среднего медицинского персонала,|  тыс.   |   0,801   |    0,818    |
|   |работающего с врачами - специалистами  либо| человек |           |             |
|   |оказывающего    амбулаторную    медицинскую|         |           |             |
|   |помощь   самостоятельно,    которым    были|         |           |             |
|   |осуществлены        денежные        выплаты|         |           |             |
|   |стимулирующего характера                   |         |           |             |
|---+-------------------------------------------+---------+-----------+-------------|
|5. |Сумма средств на денежные  выплаты  врачам-|  тыс.   |  28788,5  |   42252,0   |
|   |специалистам,   оказывающим    амбулаторную| рублей  |           |             |
|   |медицинскую помощь                         |         |           |             |
|---+-------------------------------------------+---------+-----------+-------------|
| 6 |Сумма средств на денежные выплаты  среднему|  тыс.   |  19127,6  |   35374,5   |
|   |медицинскому   персоналу,   работающему   с| рублей  |           |             |
|   |врачами-специалистами   либо   оказывающему|         |           |             |
|   |амбулаторную       медицинскую       помощь|         |           |             |
|   |самостоятельно                             |         |           |             |
|---+-------------------------------------------+---------+-----------+-------------|
| 7 |Размер  затрат  на   расходные   материалы,|  тыс.   |  6785,8   |   7,514,0   |
|   |обеспечивающие     деятельность     врачей-| рублей  |           |             |
|   |специалистов,   оказывающих    амбулаторную|         |           |             |
|   |медицинскую  помощь,   а   также   среднего|         |           |             |
|   |медицинского   персонала,   работающего   с|         |           |             |
|   |указанными   врачами   либо    оказывающего|         |           |             |
|   |амбулаторную медицинскую помощь            |         |           |             |
|---+-------------------------------------------+---------+-----------+-------------|
| 8 |Всего объем средств на денежные выплаты    |  тыс.   |  70228,4  |   85140,5   |
|   |                                           | рублей  |           |             |
-------------------------------------------------------------------------------------


                          
                                    Приложение 3 к постановлению
                                    Правительства Карачаево-Черкесской
                                    Республики от 30.05.2012 N 217


                                       Индикатор 3. Мероприятия по совершенствованию организации,
                                           финансового обеспечения и учета медицинской помощи

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   |          Наименование индикатора          |      Единица измерения       |              Целевые значения индикатора              |
|   |                                           |                              |-------------------------------------------------------|
|   |                                           |                              |             субъект Российской Федерации              |
|   |                                           |                              |-------------------------------------------------------|
|   |                                           |                              |   2009 год   |   2010 год   |по состоянию |    по     |
|   |                                           |                              |(по состоянию |(по состоянию |на 01.01.2012| состоянию |
|   |                                           |                              |на 01.01.2010)|на 01.01.2011)|  (прогноз)  |    на     |
|   |                                           |                              |              |              |             |01.01.2013 |
|   |                                           |                              |              |              |             | (прогноз) |
|---+-------------------------------------------+------------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------|
| 1 |                     2                     |              3               |      4       |      5       |      6      |     7     |
|---+-------------------------------------------+------------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------|
|1. |Количество государственных  (муниципальных)|   Количество и доля (%) от   |              |              |             |           |
|   |амбулаторно-поликлинических     учреждений,| общего числа государственных |              |              |             |           |
|   |финансирование  которых  осуществляется  на| (муниципальных) амбулаторно- |              |              |             |           |
|   |основании    подушевого    норматива     на|  поликлинических учреждений  |--------------+--------------+-------------+-----------|
|   |прикрепленное население в общем  количестве|                              |              |              |             |           |
|   |государственных             (муниципальных)|                              |              |              |             |           |
|   |амбулаторно-поликлинических учреждений     |                              |              |              |             |           |
|---+-------------------------------------------+------------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------|
|2. |Количество государственных  (муниципальных)|   Количество и доля (%) от   |              |              |             |           |
|   |больничных    учреждений,    финансирование| общего числа государственных |              |              |             |           |
|   |которых   осуществляется   по   результатам|  (муниципальных) больничных  |--------------+--------------+-------------+-----------|
|   |деятельности  по  законченному  случаю,   в|          учреждений          |              |              |             |           |
|   |общем      количестве       государственных|                              |              |              |             |           |
|   |(муниципальных) больничных учреждений      |                              |              |              |             |           |
|---+-------------------------------------------+------------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------|
|3. |Количество государственных  (муниципальных)|   Количество и доля (%) от   |              |              |             |           |
|   |учреждений    здравоохранения,     которыми|      общего количества       |              |              |             |           |
|   |осуществляется оплата медицинской помощи за|       государственных        |--------------+--------------+-------------+-----------|
|   |счет  средств  обязательного   медицинского|  (муниципальных) учреждений  |              |              |             |           |
|   |страхования по полному тарифу              | здравоохранения, работающих  |              |              |             |           |
|   |                                           |        в системе ОМС         |              |              |             |           |
|---+-------------------------------------------+------------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------|
| 4 |Фактические расходы на  медицинскую  помощь|Сумма (тыс. рублей) и доля (%)|     1,76     |     2,01     |    2,03     |   1,94    |
|   |по   Программе   государственных   гарантий|   в подушевом нормативе по   |              |              |             |           |
|   |оказания  гражданам  Российской   Федерации|  территориальной программы   |              |              |             |           |
|   |бесплатной  медицинской  помощи   за   счет|   государственных гарантий   |--------------+--------------+-------------+-----------|
|   |средств консолидированного бюджета субъекта|оказания гражданам Российской |    37,80     |    38,40     |    35,90    |   32,20   |
|   |Российской Федерации, на 1 жителя          |     Федерации бесплатной     |              |              |             |           |
|   |                                           |    медицинской помощи на     |              |              |             |           |
|   |                                           |     территории субъекта      |              |              |             |           |
|   |                                           |     Российской Федерации     |              |              |             |           |
|---+-------------------------------------------+------------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------|
|5. |Страховые  взносы  на   ОМС   неработающего|   Общая сумма (рублей) и в   | 971057900,00 | 971200000,00 |1175928400,00|1192865,50 |
|   |населения                                  |  расчете на 1 чел. (рублей)  |--------------+--------------+-------------+-----------|
|   |                                           |                              |   3323,80    |   3036,90    |   3593,00   |  3730,00  |
|---+-------------------------------------------+------------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------|
|6. |Размер дефицита  территориальной  программы|    Количество (рублей) и     |1082642260,00 |1081581300,00 |845699200,00 |699462200,0|
|   |государственных гарантий оказания гражданам|удельный вес (%) фактического |              |              |             |     0     |
|   |Россйиской       Федерации       бесплатной|  финансового обеспечения от  |--------------+--------------+-------------+-----------|
|   |медицинской помощи                         |         потребности          |    33,30     |    32,30     |    25,90    |   21,40   |
|---+-------------------------------------------+------------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------|
|7. |Расходы   на    амбулаторную    медицинскую|Количество (рублей) и удельный| 345392707,00 | 353428000,00 |407324800,00 |415016500,0|
|   |помощь                                     |  вес (%) в общей стоимости   |              |              |             |     0     |
|   |                                           |  территориальной программы   |--------------+--------------+-------------+-----------|
|   |                                           |             ОМС              |    25,90     |    25,60     |    26,60    |   26,70   |
|---+-------------------------------------------+------------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------|
|8. |Объем средств,  поступающих  через  систему|Сумма (тыс. рублей) и доля (%)|  1288100,80  |  1381198,80  | 1551022,80  |1738715,20 |
|   |обязательного медицинского страхования,  на|  от поступивших средств на   |              |              |             |           |
|   |выполнение    Программы     государственных|     выполнение Программы     |              |              |             |           |
|   |гарантий  оказания   гражданам   Российской|   государственных гарантий   |--------------+--------------+-------------+-----------|
|   |Федерации бесплатной медицинской помощи    |оказания гражданам Российской |    63,10     |    61,10     |    64,10    |   67,70   |
|   |                                           |     Федерации бесплатной     |              |              |             |           |
|   |                                           |      медицинской помощи      |              |              |             |           |
|---+-------------------------------------------+------------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------|
|9. |Средняя заработная плата врачей            |  Тыс. рублей на 1 человека   |    11,26     |    11,64     |    12,37    |   14,20   |
|---+-------------------------------------------+------------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------|
|10.|Средняя    заработная    плата     среднего|  Тыс. рублей на 1 человека   |     7,55     |     7,80     |    7,27     |   9,26    |
|   |медицинского персонала                     |                              |              |              |             |           |
|---+-------------------------------------------+------------------------------+--------------+--------------+-------------+-----------|
|11.|Количество медицинских  работников,  оплата|  Человек (в соответствии с   |              |     3892     |    4946     |   5144    |
|   |труда  которых  осуществляется   по   новой| занятыми должностями) и доля |--------------+--------------+-------------+-----------|
|   |(отраслевой)    системе    оплаты    труда,|   (%) от общего количества   |              |    100,00    |   100,00    |  100,00   |
|   |ориентированной на результат               |    медицинских работников    |              |              |             |           |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                    

                                    Приложение 4 к постановлению
                                    Правительства Карачаево-Черкесской
                                    Республики от 30.05.2012 N 217

                            Индикатор 4. Мероприятия по совершенствованию оказания медицинской
                                            помощи детям в рамках региональной
                          программы модернизации здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики
                                                    на 2011-2012 годы

                                                                                                           (тыс. рублей)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|         Наименование направления*          | Всего  |            2011 год            |            2012 год             |
|                                            | 2011-  |--------------------------------+---------------------------------|
|                                            |  2012  | всего  | ФОМС  | бюджет |бюджет| всего  |  ФОМС  | бюджет |бюджет|
|                                            |        |        |       |субъекта|ТФОМС |        |        |субъекта|ТФОМС |
|                                            |        |        |       |   РФ   |      |        |        |   РФ   |      |
|--------------------------------------------+--------+--------+-------+--------+------+--------+--------+--------+------|
|                     1                      |   2    |   3    |   4   |   5    |  6   |   7    |   8    |   9    |  10  |
|--------------------------------------------+--------+--------+-------+--------+------+--------+--------+--------+------|
|Всего                                       |24063,30|10739,90|9090,20|1649,70 | 0,00 |13323,40|11634,40|1689,00 | 0,00 |
|--------------------------------------------+--------+--------+-------+--------+------+--------+--------+--------+------|
|Выхаживание   новорожденных   с   низкой   и|22200,10|10739,90|9090,20|1649,70 | 0,00 |11460,20|10007,40|1452,80 | 0,00 |
|экстремально низкой массой тела             |        |        |       |        |      |        |        |        |      |
|--------------------------------------------+--------+--------+-------+--------+------+--------+--------+--------+------|
|Развитие неонатальной хирургии              |  0,00  |  0,00  | 0,00  |  0,00  | 0,00 |  0,00  |  0,00  |  0,00  | 0,00 |
|--------------------------------------------+--------+--------+-------+--------+------+--------+--------+--------+------|
|Создание центров медико-социальной поддержки|  0,00  |  0,00  | 0,00  |  0,00  | 0,00 |  0,00  |  0,00  |  0,00  | 0,00 |
|беременных, оказавшихся в трудной  жизненной|        |        |       |        |      |        |        |        |      |
|ситуации                                    |        |        |       |        |      |        |        |        |      |
|--------------------------------------------+--------+--------+-------+--------+------+--------+--------+--------+------|
|Создание учреждений паллиативной (хосписной)|  0,00  |  0,00  | 0,00  |  0,00  | 0,00 |  0,00  |  0,00  |  0,00  | 0,00 |
|помощи детям                                |        |        |       |        |      |        |        |        |      |
|--------------------------------------------+--------+--------+-------+--------+------+--------+--------+--------+------|
|Развитие системы восстановительного  лечения|1863,20 |  0,00  | 0,00  |  0,00  | 0,00 |1863,20 |1627,00 | 236,20 | 0,00 |
|для детей первых трех лет жизни             |        |        |       |        |      |        |        |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     * в  соответствии с п.  4.1.4.  Приказа Минздравсоцразвития РФ от
30.12.2010 N 1240н (ред.  от 21.09.2011) по задачам  1-3  в  отдельных
строках указываются мероприятия по:
     а) выхаживанию  новорожденных  с  низкой  и  экстремально  низкой
массой тела;
     б) развитию неонатальной хирургии;
     в) созданию   центров   медико-социальной  поддержки  беременных,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
     г) созданию учреждений паллиативной (хосписной) помощи детям;
     д) развитию системы восстановительного лечения для  детей  первых
трех лет жизни



                   ________________________________





Информация по документу
Читайте также