Расширенный поиск
Решение Городской Думы г. Таганрога от 23.04.2009 № 12тельной комиссии муниципального образования Выполнение 01 07 002 26 00 500 1 000,0 1 000,0 100,0 функций органами местного само- управления Резервные фонды 01 12 1 832,8 0,0 0,0 Резервные фонды 01 12 070 00 00 1 832,8 0,0 0,0 Резервные фонды 01 12 070 05 00 1 832,8 0,0 0,0 местных админи- страций Прочие расходы 01 12 070 05 00 013 1 832,8 0,0 0,0 Другие общегосу- 01 14 52 129,1 48 065,3 92,2 дарственные во- просы Руководство и 01 14 001 00 00 6 095,6 6 095,6 100,0 управление в сфере установ- ленных функций Государственная 01 14 001 38 00 6 095,6 6 095,6 100,0 регистрация актов гражданского со- стояния Выполнение 01 14 001 38 00 500 6 095,6 6 095,6 100,0 функций органами местного само- управления Руководство и 01 14 002 00 00 27 625,8 26 553,1 96,1 управление в сфере установ- ленных функций органов государ- ственной власти субъектов Россий- ской Федерации и органов местного самоуправления Центральный ап- 01 14 002 04 00 27 466,0 26 393,4 96,1 парат Выполнение 01 14 002 04 00 500 27 466,0 26 393,4 96,1 функций органами местного само- управления Резервный фонд 01 14 002 04 84 159,8 159,7 99,9 органов местного самоуправления (Центральный ап- парат) Выполнение 01 14 002 04 84 500 159,8 159,7 99,9 функций органами местного само- управления Реализация госу- 01 14 090 00 00 964,2 964,2 100,0 дарственной поли- тики в области приватизации и управления госу- дарственной и му- ниципальной соб- ственностью Оценка недвижи- 01 14 090 02 00 964,2 964,2 100,0 мости, признание прав и регулиро- вание отношений по государствен- ной и муници- пальной собствен- ности Выполнение 01 14 090 02 00 500 964,2 964,2 100,0 функций органами местного само- управления Реализация госу- 01 14 092 00 00 7 876,9 7 706,0 97,8 дарственных функций, связан- ных с общегосу- дарственным управлением Выполнение дру- 01 14 092 03 00 6 210,7 6 039,8 97,2 гих обязательств государства Выполнение 01 14 092 03 00 001 5 043,7 4 958,9 98,3 функций бюджет- ными учрежде- ниями Прочие расходы 01 14 092 03 00 013 600,0 600,0 100,0 Выполнение 01 14 092 03 00 500 567,0 480,9 84,8 функций органами местного само- управления Резервный фонд 01 14 092 03 84 1 666,2 1 666,2 100,0 органов местного самоуправления (Выполнение дру- гих обязательств государства) Выполнение 01 14 092 03 84 001 75,2 75,2 100,0 функций бюджет- ными учрежде- ниями Прочие расходы 01 14 092 03 84 013 1 591,0 1 591,0 100,0 Дворцы и дома 01 14 440 00 00 1 545,9 1 431,1 92,6 культуры, другие учреждения куль- туры и средств массовой инфор- мации Выполнение 01 14 440 00 00 001 1 545,9 1 431,1 92,6 функций бюджет- ными учрежде- ниями Межбюджетные 01 14 521 00 00 237,6 237,6 100,0 трансферты Иные субвенции 01 14 521 02 00 237,6 237,6 100,0 местным бюдже- там для финансо- вого обеспечения расходных обяза- тельств муници- пальных образо- ваний по передан- ным для осуществле- ния органам мест- ного самоуправ- ления государст- венным полномо- чиям Содержание ар- 01 14 521 02 05 237,6 237,6 100,0 хивных учрежде- ний (за исключе- нием коммуналь- ных расходов) в части расходов на хра- нение, комплекто- вание, учет и ис- пользование ар- хивных докумен- тов, относящихся к государственной собственности Выполнение 01 14 521 02 05 001 237,6 237,6 100,0 функций бюджет- ными учрежде- ниями Реализация целе- 01 14 795 00 00 7 783,1 5 077,7 65,2 вых городских про- грамм Реализация целе- 01 14 795 02 00 30,0 30,0 100,0 вой городской про- граммы "Об утверждении городской Про- граммы "Защита прав потребите- лей 2006-2008 гг." Выполнение 01 14 795 02 00 500 30,0 30,0 100,0 функций органами местного само- управления Реализация целе- 01 14 795 04 00 188,0 187,0 99,5 вой городской про- граммы "Об утверждении муниципальной целевой Програм- мы "Поддержка казачества города Таганрога на 2007- 2009 гг." Прочие расходы 01 14 795 04 00 013 188,0 187,0 99,5 Резервный фонд 01 14 795 04 84 3,0 3,0 100,0 органов местного самоуправления (Целевая про- грамма - поддерж- ки казачьих об- ществ) Прочие расходы 01 14 795 04 84 013 3,0 3,0 100,0 Реализация целе- 01 14 795 06 00 562,1 550,5 97,9 вой городской про- граммы "Об утверждении городской про- граммы "Развитие туризма в г. Та- ганроге на 2008- 2010 2 0гг." Выполнение 01 14 795 06 00 500 562,1 550,5 97,9 функций органами местного само- управления Реализация целе- 01 14 795 12 00 7 000,0 4 307,2 61,5 вой городской про- граммы "Об утверждении инвестиционной Программы города Таганрога на 2008- 2010 гг." Бюджетные инве- 01 14 795 12 00 003 7 000,0 4 307,2 61,5 стиции НАЦИОНАЛЬНАЯ 02 563,0 518,0 92,0 ОБОРОНА Мобилизационная 02 04 375,9 330,9 88,0 подготовка эконо- мики Реализация госу- 02 04 209 00 00 375,9 330,9 88,0 дарственных функций по моби- лизационной под- готовке экономики Мероприятия по 02 04 209 01 00 375,9 330,9 88,0 обеспечению мо- билизационной готовности эконо- мики Выполнение 02 04 209 01 00 500 375,9 330,9 88,0 функций органами местного само- управления Другие вопросы в 02 09 187,1 187,1 100,0 области нацио- нальной обороны Реализация целе- 02 09 795 00 00 187,1 187,1 100,0 вых городских про- грамм Реализация целе- 02 09 795 08 00 187,1 187,1 100,0 вой городской про- граммы "Об утверждении "Комплексной про- граммы профилак- тики правонару- шений в муници- пальном образо- вании "Город Та- ганрог" на 2008- 2010 гг." Выполнение 02 09 795 08 00 500 187,1 187,1 100,0 функций органами местного само- управления НАЦИОНАЛЬНАЯ 03 19 720,3 19 336,8 98,1 БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ- ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Защита населения 03 09 13 005,1 12 694,9 97,6 и территории от последствий чрез- вычайных ситуа- ций природного и техногенного ха- рактера, граждан- ская оборона Мероприятия по 03 09 218 00 00 452,8 452,8 100,0 предупреждению и ликвидации по- следствий чрез- вычайных ситуа- ций и стихийных бедствий Предупреждение и 03 09 218 01 00 452,8 452,8 100,0 ликвидация по- следствий чрез- вычайных ситуа- ций и стихийных бедствий природ- ного и техногенно- го характера Прочие расходы 03 09 218 01 00 013 452,8 452,8 100,0 Поисковые и ава- 03 09 302 00 00 10 899,7 10 857,4 99,6 рийно- спасательные уч- реждения Обеспечение дея- 03 09 302 99 00 10 899,7 10 857,4 99,6 тельности подве- домственных уч- реждений Выполнение 03 09 302 99 00 001 10 899,7 10 857,4 99,6 функций бюджет- ными учрежде- ниями Реализация целе- 03 09 795 00 00 1 652,6 1 384,7 83,8 вых городских про- грамм Реализация целе- 03 09 795 12 00 1 652,6 1 384,7 83,8 вой городской про- граммы "Об утверждении инвестиционной Программы города Таганрога на 2008- 2010 гг." Бюджетные инве- 03 09 795 12 00 003 1 652,6 1 384,7 83,8 стиции Другие вопросы в 03 14 6 715,2 6 641,9 98,9 области нацио- нальной безопас- ности и правоох- ранительной дея- тельности Реализация целе- 03 14 795 00 00 6 715,2 6 641,9 98,9 вых городских про- грамм Реализация целе- 03 14 795 05 00 6 715,2 6 641,9 98,9 вой городской про- граммы "Об утверждении "Целевой про- граммы граждан- ской защиты насе- ления и террито- рии города Таган- рога на 2008-2010 гг." Выполнение 03 14 795 05 00 001 6 641,6 6 568,3 98,9 функций бюджет- ными учрежде- ниями Прочие расходы 03 14 795 05 00 013 73,6 73,6 100,0 НАЦИОНАЛЬНАЯ 04 42 233,4 38 801,6 91,9 ЭКОНОМИКА Общеэкономиче- 04 01 839,7 839,7 100,0 ские вопросы Реализация целе- 04 01 795 00 00 839,7 839,7 100,0 вых городских про- грамм Реализация целе- 04 01 795 01 00 839,7 839,7 100,0 вой городской про- граммы "Об утверждении городской целевой Программы "Мо- лодежь Таганрога 2006-2010 г.г." Прочие расходы 04 01 795 01 00 013 839,7 839,7 100,0 Лесное хозяйство 04 07 554,7 553,7 99,8 Вопросы в облас- 04 07 292 00 00 54,7 54,7 100,0 ти лесных отно- шений Резервный фонд 04 07 292 02 84 54,7 54,7 100,0 органов местного самоуправления (Мероприятия в области охраны, восстановления и использования ле- сов) Выполнение 04 07 292 02 84 500 54,7 54,7 100,0 функций органами местного само- управления Реализация целе- 04 07 795 00 00 500,0 499,0 99,8 вых городских про- грамм Реализация целе- 04 07 795 03 00 500,0 499,0 99,8 вой городской про- граммы "Об утверждении Целевой програм- мы мероприятий по оздоровлению окружающей сре- ды города Таган- рога на 2006- 2008 2 0г.г." Выполнение 04 07 795 03 00 500 500,0 499,0 99,8 функций органами местного само- управления Транспорт 04 08 20 139,8 20 139,8 100,0 Руководство и 04 08 002 00 00 2 209,1 2 209,1 100,0 управление в сфере установ- ленных функций органов государ- ственной власти субъектов Россий- ской Федерации и органов местного самоуправления Центральный ап- 04 08 002 04 00 2 209,1 2 209,1 100,0 парат Выполнение 04 08 002 04 00 500 2 209,1 2 209,1 100,0 функций органами местного само- управления Другие виды 04 08 317 00 00 17 930,7 17 930,7 100,0 транспорта Субсидии на про- 04 08 317 01 00 14 430,7 14 430,7 100,0 ведение отдель- ных мероприятий по другим видам транспорта Субсидии юриди- 04 08 317 01 00 006 14 430,7 14 430,7 100,0 ческим лицам Резервный фонд 04 08 317 01 84 3500,0 3500,0 100,0 органов местного самоуправления (Субсидии на про- ведение отдель- ных мероприятий по другим видам транспорта) Субсидии юриди- 04 08 317 01 84 006 3500,0 3 500,0 100,0 ческим лицам Другие вопросы в 04 12 20699,2 17268,4 83,4 области нацио- нальной экономи- ки Мероприятия в 04 12 338 00 00 5 678,1 5 064,0 89,2 области строи- тельства, архитек- туры и градо- строительства Выполнение 04 12 338 00 00 500 5 678,1 5 064,0 89,2 функций органами местного само- управления Реализация госу- 04 12 340 00 00 1 476,7 1 476,7 100,0 дарственных функций в области национальной экономики Мероприятия по 04 12 340 03 00 1 476,7 1 476,7 100,0 землеустройству и землепользова- нию Выполнение 04 12 340 03 00 500 1 476,7 1 476,7 100,0 функций органами местного само- управления Межбюджетные 04 12 521 00 00 3 605,8 2 343,7 65,0 трансферты Субсидии бюдже- 04 12 521 01 00 3 605,8 2 343,7 65,0 там муниципаль- ных образований для софинансиро- вания расходных обязательств, возникающих при выполнении пол- номочий органов местного само- управления по во- просам местного значения Расходы за счет 04 12 521 01 82 3 605,8 2 343,7 65,0 средств местных бюджетов на со- финансирование субсидий в целях софинансирова- ния особо важных и (или) контроли- руемых Админист- рацией Ростов- ской области объ- ектов и направле- ний расходования средств Выполнение 04 12 521 01 82 500 3 605,8 2 343,7 65,0 функций органами местного само- управления Региональные це- 04 12 522 00 00 3 800,0 2 576,1 67,8 левые программы Областная целе- 04 12 522 05 00 3 800,0 2 576,1 67,8 вая программа развития малого предприниматель- ства в Ростовской области на 2006- 2008 годы Прочие расходы 04 12 522 05 00 013 3 800,0 2 576,1 67,8 Реализация целе- 04 12 795 00 00 6 138,6 5 807,9 94,6 вых городских про- грамм Целевые про- 04 12 795 05 80 1 400,0 1 110,5 79,3 граммы развития малого предпри- нимательства му- ниципальных об- разований Прочие расходы 04 12 795 05 80 013 1 400,0 1 110,5 79,3 Реализация целе- 04 12 795 13 00 4 738,6 4 697,4 99,1 вой городской про- граммы "Развитие городского элек- трического транс- порта г. Таганрога на 2006-2010 гг." Бюджетные инве- 04 12 795 13 00 003 4 738,6 4 697,4 99,1 стиции ЖИЛИЩНО- 05 1 326 998,6 1 191 529,8 89,8 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО Жилищное хозяй- 05 01 341 243,7 247 221,9 72,4 ство Областная целе- 05 01 098 01 01 100 000,0 97 802,3 97,8 вая программа "Капитальный ре- монт многоквар- тирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на терри- тории РО в 2007- 2011 годах"(Фонд содействия) Выполнение 05 01 098 01 01 500 100 000,0 97 802,3 97,8 функций органами местного само- управления Областная целе- 05 01 098 01 02 44 659,0 32 134,7 72,0 вая программа пе- реселения граж- дан из жилищного фонда, признанно- го непригодным для проживания, аварийным и под- лежащим сносу или реконструк- ции, в Ростовской области на 2004- 2011 годы (Фонд Содействия) Бюджетные инве- 05 01 098 01 02 003 44 659,0 32 134,7 72,0 стиции Областная целе- 05 01 098 02 01 39 167,7 38 307,3 97,8 вая программа "Капитальный ре- монт многоквар- тирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на терри- тории РО в 2007- 2011 годах" Выполнение 05 01 098 02 01 500 39 167,7 38 307,3 97,8 функций органами местного само- управления Областная целе- 05 01 098 02 02 17 058,5 12 268,6 71,9 вая программа пе- реселения граж- дан из жилищного фонда, признанно- го непригодным для проживания, аварийным и под- лежащим сносу или реконструк- ции, в Ростовской области на 2004- 2011 годы (Фонд софинансирова- ния) Бюджетные инве- 05 01 098 02 02 003 17 058,5 12 268,6 71,9 стиции Поддержка жи- 05 01 350 00 00 23 586,7 19 585,6 83,0 лищного хозяйства Компенсация вы- 05 01 350 01 00 12 244,7 10 359,2 84,6 падающих дохо- дов организациям, предоставляющим населению жи- лищные услуги по тарифам, не обес- печивающим воз- мещение издер- жек Субсидии юриди- 05 01 350 01 00 006 12 244,7 10 359,2 84,6 ческим лицам Мероприятия в 05 01 350 03 00 10 470,0 8 354,4 79,8 области жилищно- го хозяйства Субсидии юриди- 05 01 350 03 00 006 94,3 94,3 100,0 ческим лицам Выполнение 05 01 350 03 00 500 10 375,7 8 260,1 79,6 функций органами местного само- управления Резервный фонд 05 01 350 03 84 872,0 872,0 100,0 органов местного самоуправления (Мероприятия в области жилищно- го хозяйства) Субсидии юриди- 05 01 350 03 84 006 80,0 80,0 100,0 ческим лицам Прочие расходы 05 01 350 03 84 013 101,1 101,1 100,0 Выполнение 05 01 350 03 84 500 690,9 690,9 100,0 функций органами местного само- управления Региональные це- 05 01 522 00 00 107 958,9 41 916,1 38,8 левые программы Областная целе- 05 01 522 12 00 60 154,8 0,0 0,0 вая программа "Капитальный ре- монт многоквар- тирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на терри- тории Ростовской области в 2007- 2011 годах" Субсидии юриди- 05 01 522 12 00 006 60 154,8 0,0 0,0 ческим лицам Расходы за счет 05 01 522 12 80 4 874,7 619,1 12,7 местных бюджетов на софинансиро- вание областной адресной про- граммы "Капи- тальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления много- квартирными до- мами на террито- рии Ростовской области 2007-2011 годах" Субсидии юриди- 05 01 522 12 80 006 4 874,7 619,1 12,7 ческим лицам Областная целе- 05 01 522 18 00 42 151,3 40 518,9 96,1 вая программа пе- реселения граж- дан из жилищного фонда, признанно- го непригодным для проживания, аварийным и под- лежащим сносу или реконструк- ции, в Ростовской области на 2004- 2011 годы Бюджетные инве- 05 01 522 18 00 003 42 151,3 40 518,9 96,1 стиции Резервный фонд 05 01 522 18 84 778,1 778,1 100,0 органов местного самоуправления (Областная целе- вая программа пе- реселения граж- дан из жилищного фонда, признанно- го непригодным для проживания, аварийным и под- лежащим сносу или реконструк- ции, в Ростовской области на 2004- 2011 годы) Бюджетные инве- 05 01 522 18 84 003 778,1 778,1 100,0 стиции Реализация целе- 05 01 530 00 00 3 966,2 611,7 15,4 вых городских про- грамм Реализация меро- 05 01 530 00 10 3 966,2 611,7 15,4 приятий, связан- ных с подготовкой празднования 150- летия со дня рож- дения А.П. Чехова Выполнение 05 01 530 00 10 500 3 966,2 611,7 15,4 функций органами местного само- управления Реализация целе- 05 01 795 00 00 4 846,7 4 595,6 94,8 вых городских про- грамм Муниципальная 05 01 795 11 00 4 000,0 3 852,6 96,3 адресная про- грамма "Капи- тальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления много- квартирными до- мами на террито- рии г. Таганрога на период 2008-2010 гг." Выполнение 05 01 795 11 00 500 4 000,0 3 852,6 96,3 функций органами местного само- управления Реализация целе- 05 01 795 12 00 846,7 743,0 87,8 вой городской про- граммы "Об утверждении инвестиционной Программы города Таганрога на 2008- 2010 гг." Бюджетные инве- 05 01 795 12 00 003 846,7 743,0 87,8 стиции Коммунальное хо- 05 02 539 740,7 532 288,4 98,6 зяйство Бюджетные инве- 05 02 102 00 00 155 000,0 155 000,0 100,0 стиции в объекты капитального строительства, не включенные в це- левые программы Бюджетные инве- 05 02 102 01 00 155 000,0 155 000,0 100,0 стиции в объекты капитального строительства го- сударственной собственности субъектов Россий- ской Федерации (объекты капи- тального строи- тельства собст- венности муници- пальных образо- ваний) Бюджетные инве- 05 02 102 01 02 155 000,0 155 000,0 100,0 стиции в объекты капитального строительства собственности му- ниципальных об- разований Бюджетные инве- 05 02 102 01 02 003 155 000,0 155 000,0 100,0 стиции Поддержка комму- 05 02 351 00 00 116 040,5 112 535,5 97,0 нального хозяйст- ва Компенсация вы- 05 02 351 03 00 67 523,1 67 523,1 100,0 падающих дохо- дов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обес- печивающим воз- мещение издер- жек Субсидии юриди- 05 02 351 03 00 006 67 523,1 67 523,1 100,0 ческим лицам Мероприятия в 05 02 351 05 00 48 182,5 44 677,5 92,7 области комму- нального хозяйст- ва Субсидии юриди- 05 02 351 05 00 006 45 084,3 41 579,3 92,2 ческим лицам Прочие расходы 05 02 351 05 00 013 546,4 546,4 100,0 Выполнение 05 02 351 05 00 500 2 551,8 2 551,8 100,0 функций органами местного само- управления Резервный фонд 05 02 351 05 84 334,9 334,9 100,0 органов местного самоуправления (Мероприятия в области комму- нального хозяйст- ва) Субсидии юриди- 05 02 351 05 84 006 334,9 334,9 100,0 ческим лицам Межбюджетные 05 02 521 00 00 9 975,3 9 918,4 99,4 трансферты Субсидии бюдже- 05 02 521 01 00 8 895,2 8 895,2 100,0 там муниципаль- ных образований для софинансиро- вания расходных обязательств, возникающих при выполнении пол- номочий органов местного само- управления по во- просам местного значения Субсидии в целях 05 02 521 01 02 8 895,2 8 895,2 100,0 софинансирова- ния особо важных и (или) контроли- руемых Админист- рацией Ростов- ской области объ- ектов и направле- ний расходования средств Бюджетные инве- 05 02 521 01 02 003 8 895,2 8 895,2 100,0 стиции Расходы за счет 05 02 521 01 82 1 080,1 1 023,2 94,7 средств местных бюджетов на со- финансирование субсидий в целях софинансирова- ния особо важных и (или) контроли- руемых Админист- рацией Ростов- ской области объ- ектов и направле- ний расходования средств Бюджетные инве- 05 02 521 01 82 003 1 080,1 1 023,2 94,7 стиции Региональные це- 05 02 522 00 00 111 142,0 111 142,0 100,0 левые программы Областная целе- 05 02 522 15 00 111 142,0 111 142,0 100,0 вая программа "Модернизация объектов комму- нальной инфра- структуры Ростов- ской области" на 2006-2010 годы Бюджетные инве- 05 02 522 15 00 003 100 000,0 100 000,0 100,0 стиции Расходы за счет 05 02 522 15 80 11 142,0 11 142,0 100,0 средств местных бюджетов на со- финансирование Областной целе- вой программы "Модернизация объектов комму- нальной инфра- структуры Ростов- ской области" на 2006-2010 годы Бюджетные инве- 05 02 522 15 80 003 11 142,0 11 142,0 100,0 стиции Развитие соци- 05 02 523 00 00 120 232,5 120 232,5 100,0 альной и инже- нерной инфра- структуры субъек- тов Российской Федерации и му- ниципальных об- разований Развитие соци- 05 02 523 01 00 120 232,5 120 232,5 100,0 альной и инже- нерной инфра- структуры Бюджетные инве- 05 02 523 01 00 003 120 232,5 120 232,5 100,0 стиции Реализация целе- 05 02 530 00 00 3 299,5 3 299,5 100,0 вых городских про- грамм Реализация меро- 05 02 530 00 10 3 299,5 3 299,5 100,0 приятий, связан- ных с подготовкой празднования 150- летия со дня рож- дения А.П. Чехова Выполнение 05 02 530 00 10 500 3 299,5 3 299,5 100,0 функций органами местного само- управления Реализация целе- 05 02 795 00 00 24 050,9 20 160,5 83,8 вых городских про- грамм Реализация целе- 05 02 795 07 00 6 740,4 2 859,4 42,4 вой городской про- граммы "Об утверждении "Городской инно- вационной научно- технической про- граммы на 2008- 2010 гг." Прочие расходы 05 02 795 07 00 013 6 740,4 2 859,4 42,4 Реализация целе- 05 02 795 12 00 17 310,5 17 301,1 99,9 вой городской про- граммы "Об утверждении инвестиционной Программы города Таганрога на 2008- 2010 гг." Бюджетные инве- 05 02 795 12 00 003 12 830,3 12 820,9 99,9 стиции Выполнение 05 02 795 12 00 500 4 480,2 4 480,2 100,0 функций органами местного само- управления Благоустройство 05 03 353 969,6 320 776,4 90,6 Межбюджетные 05 03 521 00 00 184 186,8 162 003,7 88,0 трансферты Субсидии бюдже- 05 03 521 01 00 168 436,8 148 987,4 88,5 там муниципаль- ных образований для софинансиро- вания расходных обязательств, возникающих при выполнении пол- номочий органов местного само- управления по во- просам местного значения Субсидии в целях 05 03 521 01 02 156 440,8 138 178,7 88,3 софинансирова- ния особо важных и (или) контроли- руемых Админист- рацией Ростов- ской области объ- ектов и направле- ний расходования средств Бюджетные инве- 05 03 521 01 02 003 156 440,8 138 178,7 88,3 стиции Расходы за счет 05 03 521 01 82 11 996,0 10 808,7 90,1 средств местных бюджетов на со- финансирование субсидий в целях софинансирова- ния особо важных и (или) контроли- руемых Админист- рацией Ростов- ской области объ- ектов и направле- ний расходования средств Бюджетные инве- 05 03 521 01 82 003 11 996,0 10 808,7 90,1 стиции Иные межбюджет- 05 03 521 03 00 15 750,0 13 016,3 82,6 ные трансферты бюджетам бюд- жетной системы Реализация меро- 05 03 521 03 01 15750,0 13016,3 82,6 приятий, связан- ных с подготовкой и празднованием 150-летия со дня рождения А.П. Че- хова Выполнение 05 03 521 03 01 500 15 750,0 13 016,3 82,6 функций органами местного само- управления Реализация целе- 05 03 530 00 00 7 041,7 5 944,1 84,4 вых городских про- грамм Реализация меро- 05 03 530 00 10 7 041,7 5 944,1 84,4 приятий, связан- ных с подготовкой празднования 150- летия со дня рож- дения А.П. Чехова Выполнение 05 03 530 00 10 500 7 041,7 5 944,1 84,4 функций органами местного само- управления Благоустройство 05 03 600 00 00 156 016,3 146 861,1 94,1 Уличное освеще- 05 03 600 01 00 29 709,5 27 764,9 93,5 ние Субсидии юриди- 05 03 600 01 00 006 1 990,1 1 990,1 100,0 ческим лицам Прочие расходы 05 03 600 01 00 013 26 629,4 24 684,8 92,7 Выполнение 05 03 600 01 00 500 1 090,0 1 090,0 100,0 функций органами местного само- управления Резервный фонд 05 03 600 01 84 81,1 81,1 100,0 органов местного самоуправления (Уличное освеще- ние) Прочие расходы 05 03 600 01 84 013 81,1 81,1 100,0 Содержание ав- 05 03 600 02 00 60 813,9 56 872,5 93,5 томобильных до- рог и инженерных сооружений на них в границах город- ских округов и по- селений в рамках благоустройства Субсидии юриди- 05 03 600 02 00 006 140,8 140,8 100,0 ческим лицам Прочие расходы 05 03 600 02 00 013 60 673,1 56 731,7 93,5 Озеленение 05 03 600 03 00 50 530,8 47 459,5 93,9 Прочие расходы 05 03 600 03 00 013 50 530,8 47 459,5 93,9 Резервный фонд 05 03 600 03 84 15,1 15,1 100,0 органов местного самоуправления (Озеленение) Прочие расходы 05 03 600 03 84 013 15,1 15,1 100,0 Организация и со- 05 03 600 04 00 1 640,1 1 640,0 99,9 держание мест за- хоронения Прочие расходы 05 03 600 04 00 013 1640,1 1 640,0 99,9 Прочие мероприя- 05 03 600 05 00 13 225,8 13 028,0 98,5 тия по благоуст- ройству городских округов и поселе- ний Прочие расходы 05 03 600 05 00 013 13 225,8 13 028,0 98,5 Целевые про- 05 03 795 00 00 6 724,8 5 967,5 88,7 граммы муници- пальных образо- ваний Реализация целе- 05 03 795 12 00 6724,8 5967,5 88,7 вой городской про- граммы "Об утверждении инвестиционной Программы города Таганрога на 2008- 2010 гг." Бюджетные инве- 05 03 795 12 00 003 6724,8 5 967,5 88,7 стиции Другие вопросы в 05 05 92 044,6 91 243,1 99,1 области жилищно- коммунального хо- зяйства Руководство и 05 05 002 00 00 15 626,1 15 442,3 98,8 управление в сфере установ- ленных функций органов государ- ственной власти субъектов Россий- ской Федерации и органов местного самоуправления Центральный ап- 05 05 002 04 00 7 018,6 7 013,1 99,9 парат Выполнение 05 05 002 04 00 500 7 018,6 7 013,1 99,9 функций органами местного само- управления Резервный фонд 05 05 002 04 84 47,2 47,2 100,0 органов местного самоуправления (Центральный ап- парат) Выполнение 05 05 002 04 84 500 47,2 47,2 100,0 функций органами местного само- управления Обеспечение дея- 05 05 002 99 00 8 560,3 8 382,0 97,9 тельности подве- домственных уч- реждений Выполнение 05 05 002 99 00 001 8 560,3 8 382,0 97,9 функций бюджет- ными учрежде- ниями Реализация госу- 05 05 092 00 00 140,6 140,6 100,0 дарственных функций, связан- ных с общегосу- дарственным управлением Выполнение дру- 05 05 092 03 00 2,0 2,0 100,0 гих обязательств государства Прочие расходы 05 05 092 03 00 013 2,0 2,0 100,0 Резервный фонд 05 05 092 03 84 138,6 138,6 100,0 органов местного самоуправления (Выполнение дру- гих обязательств государства) Прочие расходы 05 05 092 03 84 013 138,6 138,6 100,0 Бюджетные инве- 05 05 102 00 00 50 000,0 50 000,0 100,0 стиции в объекты капитального строительства, не включенные в це- левые программы Бюджетные инве- 05 05 102 01 00 50 000,0 50 000,0 100,0 стиции в объекты капитального строительства го- сударственной собственности субъектов Россий- ской Федерации (объекты капи- тального строи- тельства собст- венности муници- пальных образо- ваний) Бюджетные инве- 05 05 102 01 02 50 000,0 50 000,0 100,0 стиции в объекты капитального строительства собственности му- ниципальных об- разований Бюджетные инве- 05 05 102 01 02 003 50 000,0 50 000,0 100,0 стиции Региональные це- 05 05 522 00 00 23 461,8 23 461,8 100,0 левые программы Областная целе- 05 05 522 12 00 23 461,8 23 461,8 100,0 вая программа" Капитальный ре- монт многоквар- тирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на терри- тории Ростовской области в 2007- 2011 годах" Выполнение 05 05 522 12 00 500 23 461,8 23 461,8 100,0 функций органами местного само- управления Целевые про- 05 05 795 00 00 2 816,1 2 198,4 78,1 граммы муници- пальных образо- ваний Реализация целе- 05 05 795 12 00 2 816,1 2 198,4 78,1 вой городской про- граммы "Об утверждении инвестиционной Программы города Таганрога на 2008- 2010 гг." Бюджетные инве- 05 05 795 12 00 003 2 816,1 2 198,4 78,1 стиции ОХРАНА 06 2 845,1 2 829,5 99,5 ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Другие вопросы в 06 05 2 845,1 2 829,5 99,5 области охраны окружающей сре- ды Целевые про- 06 05 795 00 00 2 845,1 2 829,5 99,5 граммы муници- пальных образо- ваний Реализация целе- 06 05 795 03 00 1 440,0 1 440,0 100,0 вой городской про- граммы "Об утверждении Целевой програм- мы мероприятий по оздоровлению окружающей сре- ды города Таган- рога на 2006- 2008 г.г." Выполнение 06 05 795 03 00 500 1 440,0 1 440,0 100,0 функций органами местного само- управления Резервный фонд 06 05 795 03 84 59,5 59,5 100,0 органов местного самоуправления (Целевая про- грамма мероприя- тий по оздоровле- нию окружающей среды) Выполнение 06 05 795 03 84 500 59,5 59,5 100,0 функций органами местного само- управления Реализация целе- 06 05 795 07 00 1 345,6 1 330,0 98,8 вой городской про- граммы "Об утверждении "Городской инно- вационной научно- технической про- граммы на 2008- 2010 гг." Прочие расходы 06 05 795 07 00 013 1 345,6 1 330,0 98,8 ОБРАЗОВАНИЕ 07 983 750,3 967 002,1 98,3 Дошкольное обра- 07 01 360 287,6 354 029,2 98,3 зование Детские дошколь- 07 01 420 00 00 360 287,6 354 029,2 98,3 ные учреждения Обеспечение дея- 07 01 420 99 00 358 571,7 352 313,3 98,3 тельности подве- домственных уч- реждений Выполнение 07 01 420 99 00 001 358 571,7 352 313,3 98,3 функций бюджет- ными учрежде- ниями Расходы за счет 07 01 420 99 80 1 285,2 1 285,2 100,0 средств местных бюджетов на со- финансирование обеспечения дея- тельности подве- домственных уч- реждений Выполнение 07 01 420 99 80 001 1 285,2 1 285,2 100,0 функций бюджет- ными учрежде- ниями Резервный фонд 07 01 420 99 84 430,7 430,7 100,0 органов местного самоуправления (Обеспечение деятельности под- ведомственных учреждений) Выполнение 07 01 420 99 84 001 430,7 430,7 100,0 функций бюджет- ными учрежде- ниями Общее образова- 07 02 564 682,3 554 277,1 98,2 ние Школы-детские 07 02 421 00 00 386 780,4 383 070,4 99,0 сады, школы на- чальные, непол- ные средние и средние Обеспечение дея- 07 02 421 99 00 385 849,4 382 139,6 99,0 тельности подве- домственных уч- реждений Выполнение 07 02 421 99 00 001 385 849,4 382 139,6 99,0 функций бюджет- ными учрежде- ниями Резервный фонд 07 02 421 99 84 931,0 930,8 99,9 органов местного самоуправления (Обеспечение деятельности под- ведомственных учреждений) Выполнение 07 02 421 99 84 001 931,0 930,8 99,9 функций бюджет- ными учрежде- ниями Учреждения по 07 02 423 00 00 98 214,9 97 841,2 99,6 внешкольной ра- боте с детьми Обеспечение дея- 07 02 423 99 00 98 170,8 97 797,1 99,6 тельности подве- домственных уч- реждений Выполнение 07 02 423 99 00 001 98 170,8 97 797,1 99,6 функций бюджет- ными учрежде- ниями Резервный фонд 07 02 423 99 84 44,1 44,1 100,0 органов местного самоуправления (Учреждения по внешкольной ра- боте с детьми) Выполнение 07 02 423 99 84 001 44,1 44,1 100,0 функций бюджет- ными учрежде- ниями Внедрение инно- 07 02 436 02 00 1 000,0 1 000,0 100,0 вационных обра- зовательных про- грамм Выполнение 07 02 436 02 00 001 1 000,0 1 000,0 100,0 функций бюджет- ными учрежде- ниями Совершенствова- 07 02 436 12 00 65 032,0 59 120,0 90,9 ние организации питания учащихся в общеобразова- тельных учрежде- ниях Выполнение 07 02 436 12 00 001 65 032,0 59 120,0 90,9 функций бюджет- ными учрежде- ниями Иные безвозмезд- 07 02 520 00 00 13 655,0 13 245,5 97,0 ные и безвозврат- ные перечисления Ежемесячное де- 07 02 520 09 00 13 655,0 13 245,5 97,0 нежное вознагра- ждение за класс- ное руководство Выполнение 07 02 520 09 00 001 13 655,0 13 245,5 97,0 функций бюджет- ными учрежде- ниями Молодежная по- 07 07 1 883,7 1 883,6 99,9 литика и оздоров- ление детей Мероприятия по 07 07 432 00 00 1 883,7 1 883,6 99,9 проведению оздо- ровительной кам- пании детей Мероприятия по 07 07 432 01 00 1 883,7 1 883,6 99,9 организации оздо- ровительной кам- пании детей Выполнение 07 07 432 01 00 500 1 883,7 1 883,6 99,9 функций органами местного само- управления Другие вопросы в 07 09 56 896,7 56 812,2 99,9 области образо- вания Руководство и 07 09 002 00 00 7 815,8 7 815,0 99,9 управление в сфере установ- ленных функций органов государ- ственной власти субъектов Россий- ской Федерации и органов местного самоуправления Центральный ап- 07 09 002 04 00 7 700,8 7 700,0 99,9 парат Выполнение 07 09 002 04 00 500 7 700,8 7 700,0 99,9 функций органами местного само- управления Резервный фонд 07 09 002 04 84 115,0 115,0 100,0 органов местного самоуправления (Центральный ап- парат) Выполнение 07 09 002 04 84 500 115,0 115,0 100,0 функций органами местного само- управления Мероприятия в 07 09 436 00 00 75,0 75,0 100,0 области образо- вания Резервный фонд 07 09 436 09 84 75,0 75,0 100,0 органов местного самоуправления (Проведение ме- роприятий для де- тей и молодежи) Прочие расходы 07 09 436 09 84 013 75,0 75,0 100,0 Учебно- 07 09 452 00 00 18 097,2 18 096,4 99,9 методические ка- бинеты, централи- зованные бухгал- терии, группы хозяйст- венного обслужи- вания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, лого- педические пункты Обеспечение дея- 07 09 452 99 00 18 097,2 18 096,4 99,9 тельности подве- домственных уч- реждений Выполнение 07 09 452 99 00 001 18 097,2 18 096,4 99,9 функций бюджет- ными учрежде- ниями Межбюджетные 07 09 521 00 00 23 851,7 23 851,7 100,0 трансферты Субсидии бюдже- 07 09 521 01 00 22 608,6 22 608,6 100,0 там муниципаль- ных образований для софинансиро- вания расходных обязательств, возникающих при выполнении пол- номочий органов местного само- управления по во- просам местного значения Субсидии в целях 07 09 521 01 01 17 187,5 17 187,5 100,0 софинансирова- ния развития со- циальной инфра- структуры муници- пального значения Выполнение 07 09 521 01 01 500 17 187,5 17 187,5 100,0 функций органами местного само- управления Расходы за счет 07 09 521 01 71 5 421,1 5 421,1 100,0 средств местных бюджетов на со- финансирование субсидий в целях софинансирова- ния развития со- циальной инфра- структуры муници- пального значения Выполнение 07 09 521 01 71 500 5 421,1 5 421,1 100,0 функций органами местного само- управления Организация и 07 09 521 02 13 1 243,1 1 243,1 100,0 осуществление деятельности по опеке и попечи- тельству в соот- ветствии со стать- ей 6 Областного закона "Об организации опеки и попечи- тельства в Рос- товской области" Выполнение 07 09 521 02 13 500 1 243,1 1 243,1 100,0 функций органами местного само- управления Региональные це- 07 09 522 00 00 5 100,0 5 100,0 100,0 левые программы Областная целе- 07 09 522 17 00 5 100,0 5 100,0 100,0 вая Программа улучшения демо- графической си- туации в Ростов- ской области на 2008-2010 годы Прочие расходы 07 09 522 17 00 013 5 100,0 5 100,0 100,0 Реализация целе- 07 09 795 00 00 1 957,0 1 874,1 95,8 вых городских про- грамм Реализация целе- 07 09 795 01 00 1 209,4 1 209,4 100,0 вой городской про- граммы "Об утверждении городской целевой Программы "Мо- лодежь Таганрога 2006-2010 г.г." Прочие расходы 07 09 795 01 00 013 1 209,4 1 209,4 100,0 Резервный фонд 07 09 795 01 84 617,1 617,1 100,0 органов местного самоуправления (Целевая город- ская Программа "Молодежь Таган- рога на 2006-2010 гг.") Прочие расходы 07 09 795 01 84 013 617,1 617,1 100,0 Реализация целе- 07 09 795 12 00 130,5 47,6 36,5 вой городской про- граммы "Об утверждении инвестиционной Программы города Таганрога на 2008- 2010 гг." Выполнение 07 09 795 12 00 500 130,5 47,6 36,5 функций органами местного само- управления КУЛЬТУРА, 08 204 458,2 169 778,7 83,0 КИНЕМАТОГРА- ФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ Культура 08 01 185 296,6 153 210,7 82,7 Дворцы и дома 08 01 440 00 00 53 401,2 51 463,4 96,4 культуры, другие учреждения куль- туры и средств массовой инфор- мации Обеспечение дея- 08 01 440 99 00 53 083,7 51 145,9 96,3 тельности подве- домственных уч- реждений Выполнение 08 01 440 99 00 001 53 083,7 51 145,9 96,3 функций бюджет- ными учрежде- ниями Резервный фонд 08 01 440 99 84 317,5 317,5 100,0 органов местного самоуправления (Обеспечение деятельности под- ведомственных учреждений) Выполнение 08 01 440 99 84 001 317,5 317,5 100,0 функций бюджет- ными учрежде- ниями Библиотеки 08 01 442 00 00 21 272,4 21 196,1 99,6 Обеспечение дея- 08 01 442 99 00 20 933,0 20 856,8 99,6 тельности подве- домственных уч- реждений Выполнение 08 01 442 99 00 001 20 933,0 20 856,8 99,6 функций бюджет- ными учрежде- ниями Резервный фонд 08 01 442 99 84 339,4 339,3 99,9 органов местного самоуправления (Библиотеки) Выполнение 08 01 442 99 84 001 339,4 339,3 99,9 функций бюджет- ными учрежде- ниями Театры, цирки, 08 01 443 00 00 16 697,4 16 679,2 99,9 концертные и дру- гие организации исполнительских искусств Обеспечение дея- 08 01 443 99 00 16 607,4 16 589,2 99,9 тельности подве- домственных уч- реждений Выполнение 08 01 443 99 00 001 16 607,4 16 589,2 99,9 функций бюджет- ными учрежде- ниями Резервный фонд 08 01 443 99 84 90,0 90,0 100,0 органов местного самоуправления (Обеспечение деятельности под- ведомственных учреждений) Выполнение 08 01 443 99 84 001 90,0 90,0 100,0 функций бюджет- ными учрежде- ниями Мероприятия в 08 01 450 00 00 9 132,6 9 045,1 99,0 сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации Комплектование 08 01 450 06 00 1 806,9 1 806,9 100,0 книжных фондов библиотек муни- ципальных обра- зований Выполнение 08 01 450 06 00 001 1 806,9 1 806,9 100,0 функций бюджет- ными учрежде- ниями Государственная 08 01 450 85 00 4 763,3 4 675,9 98,2 поддержка в сфе- ре культуры, ки- нематографии и средств массовой информации Прочие расходы 08 01 450 85 00 013 4 763,3 4 675,9 98,2 Резервный фонд 08 01 450 85 84 2 562,4 2 562,3 99,9 органов местного Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2025 Январь
|