Расширенный поиск
Решение Городской Думы г. Таганрога от 23.04.2009 № 12самоуправления (Государственная поддержка в сфе- ре культуры, ки- нематографии и средств массовой информации) Прочие расходы 08 01 450 85 84 013 2 562,4 2 562,3 99,9 Межбюджетные 08 01 521 00 00 47 961,5 19 064,4 39,7 трансферты Субсидии в целях 08 01 521 01 01 1 084,1 1 084,1 100,0 софинансирова- ния развития со- циальной инфра- структуры муници- пального значения Выполнение 08 01 521 01 01 500 1 084,1 1 084,1 100,0 функций органами местного само- управления Иные межбюджет- 08 01 521 03 00 46 877,4 17 980,3 38,4 ные трансферты бюджетам бюд- жетной системы Реализация меро- 08 01 521 03 01 46 877,4 17 980,3 38,4 приятий, связан- ных с подготовкой и празднованием 150-летия со дня рождения А.П. Че- хова Бюджетные инве- 08 01 521 03 01 003 1 135,8 1 135,8 100,0 стиции Выполнение 08 01 521 03 01 500 45 741,6 16 844,5 36,8 функций органами местного само- управления Реализация целе- 08 01 530 00 00 36 831,5 35 762,5 97,1 вых городских про- грамм Реализация меро- 08 01 530 00 10 35 581,7 34 512,7 97,0 приятий, связан- ных с подготовкой празднования 150- летия со дня рож- дения А.П. Чехова Бюджетные инве- 08 01 530 00 10 003 950,5 273,3 28,8 стиции Прочие расходы 08 01 530 00 10 013 1 000,2 999,9 99,9 Выполнение 08 01 530 00 10 500 33 631,0 33 239,5 98,8 функций органами местного само- управления Резервный фонд 08 01 530 00 84 1 249,8 1 249,8 100,0 органов местного самоуправления (Реализация ме- роприятий, свя- занных с подго- товкой празднова- ния 150-летия со дня рождения А.П. Чехова) Выполнение 08 01 530 00 84 500 1 249,8 1 249,8 100,0 функций органами местного само- управления Периодическая 08 04 1 795,4 1 795,4 100,0 печать и изда- тельства Периодические 08 04 456 00 00 1 795,4 1 795,4 100,0 издания, учреж- денные органами законодательной и исполнительной власти Государственная 08 04 456 85 00 1 117,3 1 117,3 100,0 поддержка в сфе- ре культуры, ки- нематографии и средств массовой информации Субсидии юриди- 08 04 456 85 00 006 1 117,3 1 117,3 100,0 ческим лицам Резервный фонд 08 04 456 85 84 678,1 678,1 100,0 органов само- управления (Госу- дарственная под- держка в сфере культуры, кинема- тографии и средств массовой информации) Субсидии юриди- 08 04 456 85 84 006 678,1 678,1 100,0 ческим лицам Другие вопросы в 08 06 17 366,2 14 772,6 85,1 области культуры, кинематографии, средств массовой информации Руководство и 08 06 002 00 00 3 602,8 3 551,3 98,6 управление в сфере установ- ленных функций органов государ- ственной власти субъектов Россий- ской Федерации и органов местного самоуправления Центральный ап- 08 06 002 04 00 3 135,9 3 084,6 98,4 парат Выполнение 08 06 002 04 00 500 3 135,9 3 084,6 98,4 функций органами местного само- управления Резервный фонд 08 06 002 04 84 466,9 466,7 99,9 органов местного самоуправления (Центральный ап- парат) Выполнение 08 06 002 04 84 500 466,9 466,7 99,9 функций органами местного само- управления Учебно- 08 06 452 00 00 891,0 842,2 94,5 методические ка- бинеты, централи- зованные бухгал- терии, группы хо- зяйственного об- служивания, учеб- ные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, лого- педические пункты Обеспечение дея- 08 06 452 99 00 891,0 842,2 94,5 тельности подве- домственных уч- реждений Выполнение 08 06 452 99 00 001 891,0 842,2 94,5 функций бюджет- ными учрежде- ниями Реализация целе- 08 06 530 00 00 12 872,4 10 379,1 80,6 вых городских про- грамм Реализация меро- 08 06 530 00 10 12 872,4 10 379,1 80,6 приятий, связан- ных с подготовкой празднования 150- летия со дня рож- дения А.П. Чехова Выполнение 08 06 530 00 10 500 12 872,4 10 379,1 80,6 функций органами местного само- управления ЗДРАВООХРА- 09 410 298,7 375 889,8 91,6 НЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ Стационарная ме- 09 01 149 306,2 131 299,9 87,9 дицинская помощь Больницы, клини- 09 01 470 00 00 125 531,1 107 525,3 85,7 ки, госпитали, ме- дико-санитарные части Обеспечение дея- 09 01 470 99 00 125 490,2 107 484,4 85,7 тельности подве- домственных уч- реждений Выполнение 09 01 470 99 00 001 125 490,2 107 484,4 85,7 функций бюджет- ными учрежде- ниями Резервный фонд 09 01 470 99 84 40,9 40,9 100,0 органов местного самоуправления (Обеспечение деятельности под- ведомственных учреждений) Выполнение 09 01 470 99 84 001 40,9 40,9 100,0 функций бюджет- ными учрежде- ниями Родильные дома 09 01 476 00 00 10 946,5 10 946,1 99,9 Обеспечение дея- 09 01 476 99 00 10 946,5 10 946,1 99,9 тельности подве- домственных уч- реждений Выполнение 09 01 476 99 00 001 10 946,5 10 946,1 99,9 функций бюджет- ными учрежде- ниями Межбюджетные 09 01 521 00 00 12 828,6 12 828,5 99,9 трансферты Субсидии бюдже- 09 01 521 01 00 12 828,6 12 828,5 99,9 там муниципаль- ных образований для софинансиро- вания расходных обязательств, возникающих при выполнении пол- номочий органов местного само- управления по во- просам местного значения Субсидии в целях 09 01 521 01 01 9 337,0 9 337,0 100,0 софинансирова- ния развития со- циальной инфра- структуры муници- пального значения Выполнение 09 01 521 01 01 001 9 337,0 9 337,0 100,0 функций бюджет- ными учрежде- ниями Расходы за счет 09 01 521 01 71 3 491,6 3 491,5 99,9 средств местных бюджетов на со- финансирование субсидий в целях софинансирова- ния развития со- циальной инфра- структуры муници- пального значения Выполнение 09 01 521 01 71 001 3 491,6 3 491,5 99,9 функций бюджет- ными учрежде- ниями Амбулаторная по- 09 02 25 439,7 23 109,1 90,8 мощь Поликлиники, ам- 09 02 471 00 00 20 301,1 17 970,7 88,5 булатории, диаг- ностические цен- тры Обеспечение дея- 09 02 471 99 00 20 217,2 17 886,8 88,5 тельности подве- домственных уч- реждений Выполнение 09 02 471 99 00 001 20 217,2 17 886,8 88,5 функций бюджет- ными учрежде- ниями Резервный фонд 09 02 471 99 84 83,9 83,9 100,0 органов местного самоуправления (Обеспечение деятельности под- ведомственных учреждений) Выполнение 09 02 471 99 84 001 83,9 83,9 100,0 функций бюджет- ными учрежде- ниями Родильные дома 09 02 476 00 00 5 138,6 5 138,4 99,9 Обеспечение дея- 09 02 476 99 00 5 061,2 5 061,0 99,9 тельности подве- домственных уч- реждений Выполнение 09 02 476 99 00 001 5 061,2 5 061,0 99,9 функций бюджет- ными учрежде- ниями Резервный фонд 09 02 476 99 84 77,4 77,4 100,0 органов местного самоуправления (Родильные дома) Выполнение 09 02 476 99 84 001 77,4 77,4 100,0 функций бюджет- ными учрежде- ниями Медицинская по- 09 03 512,0 511,7 99,9 мощь в дневных стационарах всех типов Поликлиники, ам- 09 03 471 00 00 512,0 511,7 99,9 булатории, диаг- ностические цен- тры Обеспечение дея- 09 03 471 99 00 475,0 474,7 99,9 тельности подве- домственных уч- реждений Выполнение 09 03 471 99 00 001 475,0 474,7 99,9 функций бюджет- ными учрежде- ниями Резервный фонд 09 03 471 99 84 37,0 37,0 100,0 органов местного самоуправления (Обеспечение деятельности под- ведомственных учреждений) Выполнение 09 03 471 99 84 001 37,0 37,0 100,0 функций бюджет- ными учрежде- ниями Скорая медицин- 09 04 82 818,7 82 150,5 99,2 ская помощь Больницы, клини- 09 04 470 00 00 72 514,4 72 513,2 99,9 ки, госпитали, ме- дико-санитарные части Обеспечение дея- 09 04 470 99 00 72 514,4 72 513,2 99,9 тельности подве- домственных уч- реждений Выполнение 09 04 470 99 00 001 72 514,4 72 513,2 99,9 функций бюджет- ными учрежде- ниями Иные безвозмезд- 09 04 520 00 00 10 304,3 9 637,3 93,5 ные и безвозврат- ные перечисления Денежные выпла- 09 04 52018 00 10 304,3 9 637,3 93,5 ты медицинскому персоналу фельдшерско- акушерских пунк- тов, врачам, фельдшерам и медицинским се- страм скорой ме- дицинской помощи Выполнение 09 04 520 18 00 001 10 304,3 9 637,3 93,5 функций бюджет- ными учрежде- ниями Санаторно- 09 05 37 418,8 37 327,0 99,8 оздоровительная помощь Санатории для де- 09 05 474 00 00 37 418,8 37 327,0 99,8 тей и подростков Обеспечение дея- 09 05 474 99 00 37 418,8 37 327,0 99,8 тельности подве- домственных уч- реждений Выполнение 09 05 474 99 00 001 37 418,8 37 327,0 99,8 функций бюджет- ными учрежде- ниями Физическая куль- 09 08 11 980,8 11 980,8 100,0 тура и спорт Физкультурно- 09 08 512 00 00 10 512,1 10 512,1 100,0 оздоровительная работа и спортив- ные мероприятия Мероприятия в 09 08 512 97 00 10 512,1 10 512,1 100,0 области здраво- охранения, спорта и физической культуры, туризма Прочие расходы 09 08 512 97 00 013 10 512,1 10 512,1 100,0 Реализация целе- 09 08 795 00 00 1 468,7 1 468,7 100,0 вых городских про- грамм Реализация целе- 09 08 795 01 00 328,7 328,7 100,0 вой городской про- граммы "Об утверждении городской целевой Программы "Мо- лодежь Таганрога 2006-2010 г.г." Прочие расходы 09 08 795 01 00 013 328,7 328,7 100,0 Городская целе- 09 08 795 17 00 1 140,0 1 140,0 100,0 вая Программа улучшения демо- графической си- туации в г. Таган- роге на 2008-2010 гг. Прочие расходы 09 08 795 17 00 013 1 140,0 1 140,0 100,0 Другие вопросы в 09 10 102 822,5 89 510,8 87,1 области здраво- охранения, физи- ческой культуры и спорта Руководство и 09 10 002 00 00 10 466,8 10 466,1 99,9 управление в сфере установ- ленных функций органов государ- ственной власти субъектов Россий- ской Федерации и органов местного самоуправления Центральный ап- 09 10 002 04 00 10 038,7 10 038,0 99,9 парат Выполнение 09 10 002 04 00 500 10 038,7 10 038,0 99,9 функций органами местного само- управления Резервный фонд 09 10 002 04 84 428,1 428,1 100,0 органов местного самоуправления (Центральный ап- парат) Выполнение 09 10 002 04 84 500 428,1 428,1 100,0 функций органами местного само- управления Учебно- 09 10 452 00 00 3 155,8 3 155,5 99,9 методические ка- бинеты, централи- зованные бухгал- терии, группы хо- зяйственного об- служивания, учеб- ные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, лого- педические пункты Обеспечение дея- 09 10 452 99 00 3 155,8 3 155,5 99,9 тельности подве- домственных уч- реждений Выполнение 09 10 452 99 00 001 3 155,8 3 155,5 99,9 функций бюджет- ными учрежде- ниями Учреждения, 09 10 469 00 00 11 388,5 11 387,7 99,9 обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения Обеспечение дея- 09 10 469 99 00 11 388,5 11 387,7 99,9 тельности подве- домственных уч- реждений Выполнение 09 10 469 99 00 001 11 388,5 11 387,7 99,9 функций бюджет- ными учрежде- ниями Межбюджетные 09 10 521 00 00 41 353,9 41 353,9 100,0 трансферты Субсидии бюдже- 09 10 521 01 00 24 580,6 24 580,6 100,0 там муниципаль- ных образований для софинансиро- вания расходных обязательств, возникающих при выполнении пол- номочий органов местного само- управления по во- просам местного значения Субсидии в целях 09 10 521 01 01 24 580,6 24 580,6 100,0 софинансирова- ния развития со- циальной инфра- структуры муници- пального значения Бюджетные инве- 09 10 521 01 01 003 24 580,6 24 580,6 100,0 стиции Расходы за счет 09 10 521 01 71 16 773,3 16 773,3 100,0 средств местных бюджетов на со- финансирование субсидий в целях софинансирова- ния развития со- циальной инфра- структуры муници- пального значения Бюджетные инве- 09 10 521 01 71 003 16 773,3 16 773,3 100,0 стиции Региональные це- 09 10 522 00 00 11 105,3 1 788,4 16,1 левые программы Областная целе- 09 10 522 17 00 2 000,0 1 788,4 89,4 вая Программа улучшения демо- графической си- туации в Ростов- ской области на 2008-2010 годы Прочие расходы 09 10 522 17 00 013 2 000,0 1 788,4 89,4 Областная целе- 09 10 522 20 00 9 105,3 0,0 0,0 вая программа "Развитие физи- ческой культуры и спорта в Ростов- ской области на 2008-2010 годы" Бюджетные инве- 09 10 522 20 00 003 9 105,3 0,0 0,0 стиции Реализация целе- 09 10 795 00 00 25 352,2 21 359,2 84,2 вых городских про- грамм Реализация целе- 09 10 795 05 00 1 287,5 1 287,4 99,9 вой городской про- граммы "Об утверждении "Целевой про- граммы граждан- ской защиты насе- ления и террито- рии города Таган- рога на 2008-2010 гг." Прочие расходы 09 10 795 05 00 013 867,5 867,4 99,9 Выполнение 09 10 795 05 00 500 420,0 420,0 100,0 функций органами местного само- управления Городская целе- 09 10 795 09 00 1 002,7 1 002,5 99,9 вая Программа "Сахарный диабет на 2008-2010 г." Прочие расходы 09 10 795 09 00 013 952,7 952,5 99,9 Выполнение 09 10 795 09 00 500 50,0 50,0 100,0 функций органами местного само- управления Реализация целе- 09 10 795 12 00 11 947,1 7 954,7 66,6 вой городской про- граммы "Об утверждении инвестиционной Программы города Таганрога на 2008- 2010 гг." Бюджетные инве- 09 10 795 12 00 003 4 687,4 695,0 14,8 стиции Выполнение 09 10 795 12 00 500 7 259,7 7 259,7 100,0 функций органами местного само- управления Резервный фонд 09 10 795 12 84 3 111,3 3 111,3 100,0 органов местного самоуправления (УКС) Выполнение 09 10 795 12 84 500 3 111,3 3 111,3 100,0 функций органами местного само- управления Городская целе- 09 10 795 17 00 8 003,6 8 003,3 99,9 вая Программа улучшения демо- графической си- туации в г. Таган- роге на 2008-2010 гг. Прочие расходы 09 10 795 17 00 013 8 003,6 8 003,3 99,9 СОЦИАЛЬНАЯ 10 625 439,6 593 453,7 94,9 ПОЛИТИКА Пенсионное обес- 10 01 3 126,4 3 126,2 99,9 печение Доплаты к пенси- 10 01 491 00 00 3 126,4 3 126,2 99,9 ям, дополнитель- ное пенсионное обеспечение Доплаты к пенси- 10 01 491 01 00 3 126,4 3 126,2 99,9 ям государствен- ных служащих субъектов Российской Фе- дерации и муни- ципальных слу- жащих Социальные вы- 10 01 491 01 00 005 3 126,4 3 126,2 99,9 платы Социальное об- 10 02 42 778,3 42 743,8 99,9 служивание насе- ления Учреждения соци- 10 02 507 00 00 42 778,3 42 743,8 99,9 ального обслужи- вания населения Обеспечение дея- 10 02 507 99 00 42 778,3 42 743,8 99,9 тельности подве- домственных уч- реждений Выполнение 10 02 507 99 00 001 42 778,3 42 743,8 99,9 функций бюджет- ными учрежде- ниями Социальное обес- 10 03 524 141,8 492 420,1 93,9 печение населе- ния Областная целе- 10 03 098 01 02 13 680,7 5 308,3 38,8 вая программа пе- реселения граж- дан из жилищного фонда, признанно- го непригодным для проживания, аварийным и под- лежащим сносу или реконструк- ции, в Ростовской области на 2004- 2011 годы (Фонд Содействия) Субсидии на 10 03 098 01 02 501 13 680,7 5 308,3 38,8 обеспечение жильем Областная целе- 10 03 098 02 02 5 214,9 2 026,7 38,9 вая программа пе- реселения граж- дан из жилищного фонда, признанно- го непригодным для проживания, аварийным и под- лежащим сносу или реконструк- ции, в Ростовской области на 2004- 2011 годы (Фонд софинансирова- ния) Субсидии на 10 03 098 02 02 501 5 214,9 2 026,7 38,9 обеспечение жильем Федеральная це- 10 03 104 00 00 19 032,2 10 980,0 57,7 левая программа "Жилище" на 2002- 2010 годы Подпрограмма 10 03 104 02 00 19 032,2 10 980,0 57,7 "Обеспечение жильем молодых семей" Субсидии на 10 03 104 02 00 501 19 032,2 10 980,0 57,7 обеспечение жильем Социальная по- 10 03 505 00 00 481 120,9 469 050,9 97,5 мощь Федеральный за- 10 03 505 22 00 647,5 562,3 86,8 кон от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" Выплата социаль- 10 03 505 22 05 647,5 562,3 86,8 ного пособия на погребение и воз- мещение расходов по гарантирован- ному перечню ус- луг по погребению за счет бюджетов субъектов Россий- ской Федерации и местных бюджетов Социальные вы- 10 03 505 22 05 005 647,5 562,3 86,8 платы Ежемесячное по- 10 03 505 30 00 28 651,6 28 648,8 99,9 собие на ребенка Социальные вы- 10 03 505 30 00 005 28 651,6 28 648,8 99,9 платы Обеспечение мер 10 03 505 31 00 238 956,0 238 319,4 99,7 социальной под- держки ветеранов труда и тружени- ков тыла Обеспечение мер 10 03 505 31 10 230 580,2 229 988,0 99,7 социальной под- держки ветеранов труда Социальные вы- 10 03 505 31 10 005 230 580,2 229 988,0 99,7 платы Обеспечение мер 10 03 505 3120 8 375,8 8 331,4 99,5 социальной под- держки тружени- ков тыла Социальные вы- 10 03 505 31 20 005 8 375,8 8 331,4 99,5 платы Обеспечение жи- 10 03 505 36 00 53 532,5 51 259,3 95,8 лыми помещения- ми детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро- дителей, а также детей, находящих- ся под опекой (по- печительством), не имеющих за- крепленного жило- го помещения Социальные вы- 10 03 505 36 00 005 53 532,5 51 259,3 95,8 платы Обеспечение рав- 10 03 505 37 00 2 714,7 2 714,7 100,0 ной доступности услуг обществен- ного транспорта на территории со- ответствующего субъекта Россий- ской Федерации для отдельных ка- тегорий граждан, оказание мер со- циальной под- держки которым относится к веде- нию Российской Федерации и субъектов Росс Социальные вы- 10 03 505 37 00 005 2 714,7 2 714,7 100,0 платы Обеспечение мер 10 03 505 47 00 6 375,5 5 746,5 90,1 социальной под- держки реабили- тированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических ре- прессий Социальные вы- 10 03 505 47 00 005 6 375,5 5 746,5 90,1 платы Предоставление 10 03 505 48 00 113 287,4 105 353,0 93,0 гражданам субси- дий на оплату жи- лого помещения и коммунальных ус- луг Социальные вы- 10 03 505 48 00 005 113 287,4 105 353,0 93,0 платы Оказание других 10 03 505 85 00 5 140,4 5 116,1 99,5 видов социальной помощи Социальные вы- 10 03 505 85 00 005 5 140,4 5 116,1 99,5 платы Резервный фонд 10 03 505 85 84 3 268,9 3 268,9 100,0 органов местного самоуправления (Оказание других видов социальной помощи) Социальные вы- 10 03 505 85 84 005 3 219,2 3 219,2 100,0 платы Прочие расходы 10 03 505 85 84 013 49,7 49,7 100,0 Областной закон 10 03 505 86 00 14 065,8 13 965,3 99,3 от 22.10.2004г. N 165-ЗС "О социальной поддержке детст- ва в Ростовской области" Обеспечение мер 10 03 505 86 01 6 968,8 6 965,2 99,9 социальной под- держки детей пер- вого-второго года жизни из мало- имущих семей Социальные вы- 10 03 505 86 01 005 6 968,8 6 965,2 99,9 платы Обеспечение мер 10 03 505 86 02 6 845,0 6 748,1 98,6 социальной под- держки детей из многодетных се- мей Социальные вы- 10 03 505 86 02 005 6 845,0 6 748,1 98,6 платы Обеспечение мер 10 03 505 86 04 252,0 252,0 100,0 социальной под- держки детей- сирот и детей, ос- тавшихся без по- печения родите- лей, находящихся под опекой (попе- чительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразова- тельных учрежде- ниях в части обес- печения бесплат- ным проездо Социальные вы- 10 03 505 86 04 005 252,0 252,0 100,0 платы Областной закон 10 03 505 89 00 14 480,6 14 096,6 97,3 от 20.09.2007г. N 763-ЗС "О ветеранах тру- да Ростовской об- ласти" Обеспечение мер 10 03 505 89 01 14 480,6 14 096,6 97,3 социальной под- держки ветеранов труда Ростовской облас- ти Социальные вы- 10 03 505 89 01 005 14 480,6 14 096,6 97,3 платы Реализация госу- 10 03 514 00 00 1 051,9 1 037,0 98,6 дарственных функций в области социальной поли- тики Мероприятия в 10 03 514 01 00 925,3 910,5 98,4 области социаль- ной политики Прочие расходы 10 03 514 01 00 013 925,3 910,5 98,4 Резервный фонд 10 03 514 01 84 126,6 126,5 99,9 органов местного самоуправления (Мероприятия в области социаль- ной политики) Прочие расходы 10 03 514 01 84 013 126,6 126,5 99,9 Региональные це- 10 03 522 00 00 3 924,2 3 924,2 100,0 левые программы Областная целе- 10 03 522 17 00 1 400,0 1 400,0 100,0 вая Программа улучшения демо- графической си- туации в Ростов- ской области на 2008-2010 годы Городская Про- 10 03 522 17 00 013 1 400,0 1 400,0 100,0 грамма улучшения демографической ситуации в г. Та- ганроге на 2008- 2010 гг. Областная целе- 10 03 522 18 00 2 524,2 2 524,2 100,0 вая программа пе- реселения граж- дан из жилищного фонда, признанно- го непригодным для проживания, аварийным и под- лежащим сносу или реконструк- ции, в Ростовской области на 2004- 2011 годы Субсидии на 10 03 522 18 00 501 2 524,2 2 524,2 100,0 обеспечение жильем Целевые про- 10 03 795 00 00 117,0 93,0 79,5 граммы муници- пальных образо- ваний Муниципальная 10 03 795 11 00 117,0 93,0 79,5 адресная про- грамма "Капи- тальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления много- квартирными до- мами на террито- рии г. Таганрога на период 2008- 2010 2 0г.г." Выполнение 10 03 795 11 00 500 117,0 93,0 79,5 функций органами местного само- управления Охрана семьи и 10 04 25 205,4 25 056,4 99,4 детства Содержание ре- 10 04 520 00 00 25 205,4 25 056,4 99,4 бенка в семье опекуна и прием- ной семье, а также оплата труда приемного родителя Компенсация час- 10 04 520 10 00 7 605,8 7 599,9 99,9 ти родительской платы за содер- жание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реа- лизующих основ- ную общеобразо- вательную про- грамму дошколь- ного образования Социальные вы- 10 04 520 10 00 005 7 605,8 7 599,9 99,9 платы Содержание ре- 10 04 520 13 00 17 599,6 17 456,5 99,2 бенка в семье опекуна и прием- ной семье, а также оплата труда приемного родителя Содержание ре- 10 04 520 13 10 1 412,0 1 268,9 89,9 бенка в приемной семье Выплаты прием- 10 04 520 13 11 1 015,9 872,8 85,9 ной семье на со- держание подо- печных детей Социальные вы- 10 04 520 13 11 005 1 015,9 872,8 85,9 платы Оплата труда при- 10 04 520 13 12 396,1 396,1 100,0 емного родителя Социальные вы- 10 04 520 13 12 005 396,1 396,1 100,0 платы Выплаты семьям 10 04 520 13 13 16 187,6 16 187,6 100,0 опекунов на со- держание подо- печных детей Социальные вы- 10 04 520 13 13 005 16 187,6 16 187,6 100,0 платы Другие вопросы в 10 06 30 187,7 30 107,2 99,7 области социаль- ной политики Руководство и 10 06 002 00 00 3 250,6 3 170,1 97,5 управление в сфере установ- ленных функций органов государ- ственной власти субъектов Россий- ской Федерации и органов местного самоуправления Центральный ап- 10 06 002 04 00 3 250,6 3 170,1 97,5 парат Выполнение 10 06 002 04 00 500 3 250,6 3 170,1 97,5 функций органами местного само- управления Межбюджетные 10 06 521 00 00 26 937,1 26 937,1 100,0 трансферты Субвенции бюд- 10 06 521 02 00 26 937,1 26 937,1 100,0 жетам муници- пальных образо- ваний для финан- сового обеспече- ния расходных обязательств, возникающих при выполнении госу- дарственных пол- номочий Россий- ской Федерации, субъектов Россий- ской Федерации, переданных для осуществления органам местного Организация ис- 10 06 521 02 07 26 937,1 26 937,1 100,0 полнительно- распорядительных функций, связан- ных с реализацией переданных госу- дарственных пол- номочий по пре- доставлению мер социальной под- держки отдельным категориям граж- дан Выполнение 10 06 521 02 07 500 26 937,1 26 937,1 100,0 функций органами местного само- управления МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 11 37 394,0 37 394,0 100,0 ТРАНСФЕРТЫ Субсидии бюдже- 11 02 37 394,0 37 394,0 100,0 там субъектов Российской Феде- рации и муници- пальных образо- ваний (межбюд- жетные субсидии) Межбюджетные 11 02 521 00 00 37 394,0 37 394,0 100,0 трансферты Субсидии бюджету 11 02 521 04 00 37 394,0 37 394,0 100,0 субъекта Россий- ской Федерации из местных бюджетов для формирования ре- гионального фон- да финансовой поддержки посе- лений и регио- нального фонда финансовой под- держки муници- пальных районов (городских окру- гов) Межбюджетные 11 02 521 04 00 502 37 394,0 37 394,0 100,0 субсидии --------------------T--T--T---------T-----T-----------T-----------T------¬ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3 847 381,4¦3 583 871,9¦ 93,2 ¦ L-------------------+--+--+---------+-----+-----------+-----------+------- Управляющий делами Городской Думы города Таганрога Т. Ерохина Приложение 5 к Решению Городской Думы от 23.04.2009 N 12 Исполнение расходов бюджета г. Таганрога за 2008 год по ведомственной структуре расходов бюджета (тыс. рублей) ---------------T---T--T--T---------T---T-----------T-----------T-----¬ ¦ Наименование ¦Мин¦РЗ¦ПР¦ ЦСР ¦ВР ¦Уточненный ¦ Исполнено ¦% ис-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ план на ¦за 2008 год¦пол- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2008 год ¦ ¦нения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к го-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ду ¦ L--------------+---+--+--+---------+---+-----------+-----------+------ Городская Ду- 901 13 033,6 12 611,2 96,8 ма города Та- ганрога ОБЩЕГОСУДАР- 901 01 13 033,6 12 611,2 96,8 СТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ Функциониро- 901 01 03 12 583,6 12 205,2 97,0 вание законо- дательных (представи- тельных) ор- ганов госу- дарственной власти и представи- тельных орга- нов муници- пальных обра- зований Руководство и 901 01 03 002 00 00 12 583,6 12 205,2 97,0 управление в сфере уста- новленных функций орга- нов государ- ственной вла- сти субъектов Российской Федерации и органов мест- ного само- управления Центральный 901 01 03 002 04 00 10 479,2 10 228,7 97,6 аппарат Выполнение 901 01 03 002 04 00 500 10 479,2 10 228,7 97,6 функций орга- нами местного самоуправле- ния Председатель 901 01 03 002 11 00 1 204,8 1 108,9 92,0 представи- тельного ор- гана муници- пального об- разования Выполнение 901 01 03 002 11 00 500 1 204,8 1 108,9 92,0 функций орга- нами местного самоуправле- ния Депутаты 901 01 03 002 12 00 899,6 867,6 96,4 представи- тельного ор- гана муници- пального об- разования Выполнение 901 01 03 002 12 00 500 899,6 867,6 96,4 функций орга- нами местного самоуправле- ния Другие обще- 901 01 14 450,0 406,0 90,2 государствен- ные вопросы Реализация 901 01 14 092 00 00 450,0 406,0 90,2 государствен- ных функций, связанных с общегосудар- ственным управлением Выполнение 901 01 14 092 03 00 450,0 406,0 90,2 других обяза- тельств госу- дарства Выполнение 901 01 14 092 03 00 500 450,0 406,0 90,2 функций орга- нами местного самоуправле- ния Администрация 902 341 550,4 296 378,1 86,8 города Таган- рога ОБЩЕГОСУДАРСТ- 902 01 112 266,0 110 187,6 98,1 ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ Функциониро- 902 01 02 1 100,9 1 100,7 99,9 вание высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально- го образова- ния Руководство и 902 01 02 002 00 00 1 100,9 1 100,7 99,9 управление в сфере уста- новленных функций орга- нов государ- ственной вла- сти субъектов Российской Федерации и органов мест- ного само- управления Глава муници- 902 01 02 002 03 00 1 100,9 1 100,7 99,9 пального об- разования Выполнение 902 01 02 002 03 00 500 1 100,9 1 100,7 99,9 функций орга- нами местного самоуправле- ния Функциониро- 902 01 04 101 553,0 101 542,4 99,9 вание Прави- тельства Рос- сийской Феде- рации, высших исполнитель- ных органов государствен- ной власти субъектов Российской Федерации, местных адми- нистраций Руководство и 902 01 04 002 00 00 100 302,2 100 291,6 99,9 управление в сфере уста- новленных функций орга- нов государ- ственной вла- сти субъектов Российской Федерации и органов мест- ного само- управления Центральный 902 01 04 002 04 00 99 136,3 99 135,4 99,9 аппарат Выполнение 902 01 04 002 04 00 500 99 136,3 99 135,4 99,9 функций орга- нами местного самоуправле- ния Резервный 902 01 04 002 04 84 1 165,9 1 156,2 99,2 фонд органов местного са- моуправления (Центральный аппарат) Выполнение 902 01 04 002 04 84 500 1 165,9 1 156,2 99,2 функций орга- нами местного самоуправле- ния Межбюджетные 902 01 04 521 00 00 1 250,8 1 250,8 100,0 трансферты Иные субвен- 902 01 04 521 02 00 1 250,8 1 250,8 100,0 ции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществ- ления органам местного са- моуправления государствен- ным полномо- чиям Создание и 902 01 04 521 02 03 295,6 295,6 100,0 обеспечение деятельности комиссий по делам несо- вершеннолет- них и защите их прав Выполнение 902 01 04 521 02 03 500 295,6 295,6 100,0 функций орга- нами местного самоуправле- ния Лицензирова- 902 01 04 521 02 06 556,4 556,4 100,0 ние розничной продажи алко- гольной про- дукции Выполнение 902 01 04 521 02 06 500 556,4 556,4 100,0 функций орга- нами местного самоуправле- ния Создание и 902 01 04 521 02 09 279,0 279,0 100,0 обеспечение деятельности администра- тивных комис- сий Выполнение 902 01 04 521 02 09 500 279,0 279,0 100,0 функций орга- нами местного самоуправле- ния Государствен- 902 01 04 521 02 10 119,8 119,8 100,0 ное регулиро- вание тарифов на перевозку пассажиров и багажа Выполнение 902 01 04 521 02 10 500 119,8 119,8 100,0 функций орга- нами местного самоуправле- ния Судебная сис- 902 01 05 66,0 10,1 15,3 тема Составление 902 01 05 001 40 00 66,0 10,1 15,3 (изменение и дополнение) списков кан- дидатов в присяжные за- седатели фе- деральных су- дов общей юрисдикции в Российской Федерации Выполнение 902 01 05 001 40 00 500 66,0 10,1 15,3 функций орга- нами местного самоуправле- ния Обеспечение 902 01 07 1 000,0 1 000,0 100,0 проведения выборов и ре- ферендумов Члены избира- 902 01 07 002 20 00 1 000,0 1 000,0 100,0 тельной ко- миссии субъ- ектов Россий- ской Федера- ции Члены избира- 902 01 07 002 26 00 1 000,0 1 000,0 100,0 тельной ко- миссии муни- ципального образования Выполнение 902 01 07 002 26 00 500 1 000,0 1 000,0 100,0 функций орга- нами местного самоуправле- ния Резервные 902 01 12 1 832,8 0,0 0,0 фонды Резервные 902 01 12 070 00 00 1 832,8 0,0 0,0 фонды Резервные 902 01 12 070 05 00 1 832,8 0,0 0,0 фонды местных администраций Прочие расхо- 902 01 12 070 05 00 013 1 832,8 0,0 0,0 ды Другие обще- 902 01 14 6 713,3 6 534,4 97,3 государствен- ные вопросы Реализация 902 01 14 092 00 00 4 146,7 4 095,2 98,8 государствен- ных функций, связанных с общегосудар- ственным управлением Выполнение 902 01 14 092 03 00 4 065,1 4 013,6 98,7 других обяза- тельств госу- дарства Выполнение 902 01 14 092 03 00 001 4 023,0 4 013,6 99,8 функций бюд- жетными учре- ждениями Выполнение 902 01 14 092 03 00 500 42,1 0,0 0,0 функций орга- нами местного самоуправле- ния Резервный 902 01 14 092 03 84 81,6 81,6 100,0 фонд органов местного са- моуправления (Выполнение других обяза- тельств госу- дарства) Выполнение 902 01 14 092 03 84 001 75,2 75,2 100,0 функций бюд- жетными учре- ждениями Прочие расхо- 902 01 14 092 03 84 013 6,4 6,4 100,0 ды Дворцы и дома 902 01 14 440 00 00 1 545,9 1 431,1 92,6 культуры, другие учреж- дения культу- ры и средств массовой ин- формации Выполнение 902 01 14 440 00 00 001 1 545,9 1 431,1 92,6 функций бюд- жетными учре- ждениями Межбюджетные 902 01 14 521 00 00 237,6 237,6 100,0 трансферты Иные субвен- 902 01 14 521 02 00 237,6 237,6 100,0 ции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осущест- вления орга- нам местного самоуправле- ния государ- ственным пол- номочиям Содержание 902 01 14 521 02 05 237,6 237,6 100,0 архивных уч- реждений (за исключением коммунальных расходов) в части расхо- дов на хране- ние, комплек- тование, учет и использова- ние архивных документов, относящихся к государствен- ной собствен- ности Выполнение 902 01 14 521 02 05 001 237,6 237,6 100,0 функций бюд- жетными учре- ждениями Реализация 902 01 14 795 00 00 783,1 770,5 98,4 целевых го- родских про- грамм Реализация 902 01 14 795 02 00 30,0 30,0 100,0 целевой го- родской про- граммы "Об утвержден- ии городской Программы "Защита прав потребителей 2006-2008 гг." Выполнение 902 01 14 795 02 00 500 30,0 30,0 100,0 функций орга- нами местного самоуправле- ния Реализация 902 01 14 795 04 00 188,0 187,0 99,5 целевой го- родской про- граммы "Об утвержден- ии муници- пальной целе- вой Программы "Поддержка казачества города Таган- рога на 2007- 2009 гг." Прочие расхо- 902 01 14 795 04 00 013 188,0 187,0 99,5 ды Резервный 902 01 14 795 04 84 3,0 3,0 100,0 фонд органов местного са- моуправления (Целевая про- грамма - под- держки ка- зачьих об- ществ) Прочие расхо- 902 01 14 795 04 84 013 3,0 3,0 100,0 ды Реализация 902 01 14 795 06 00 562,1 550,5 97,9 целевой го- родской про- граммы "Об утвержден- ии городской программы "Развитие ту- ризма в г. Таганроге на 2008-2010 гг." Выполнение 902 01 14 795 06 00 500 562,1 550,5 97,9 функций орга- нами местного самоуправле- ния НАЦИОНАЛЬНАЯ 902 02 563,0 518,0 92,0 ОБОРОНА Мобилизацион- 902 02 04 375,9 330,9 88,0 ная подготов- ка экономики Реализация 902 02 04 209 00 00 375,9 330,9 88,0 государствен- ных функций по мобилиза- ционной под- готовке эко- номики Мероприятия 902 02 04 209 01 00 375,9 330,9 88,0 по обеспече- нию мобилиза- ционной го- товности эко- номики Выполнение 902 02 04 209 01 00 500 375,9 330,9 88,0 функций орга- нами местного самоуправле- ния Другие вопро- 902 02 09 187,1 187,1 100,0 сы в области национальной обороны Реализация 902 02 09 795 00 00 187,1 187,1 100,0 целевых го- родских про- грамм Реализация 902 02 09 795 08 00 187,1 187,1 100,0 целевой го- родской про- граммы "Об утвержден- ии "Комплекс- ной программы профилактики правонаруше- ний в муници- пальном обра- зовании "Го- род Таганрог" на 2008-2010 гг." Выполнение 902 02 09 795 08 00 500 187,1 187,1 100,0 функций орга- нами местного самоуправле- ния НАЦИОНАЛЬНАЯ 902 04 13 776,8 11 648,0 84,5 ЭКОНОМИКА Лесное хозяй- 902 04 07 554,7 553,7 99,8 ство Вопросы в об- 902 04 07 292 00 00 54,7 54,7 100,0 ласти лесных отношений Резервный 902 04 07 292 02 84 54,7 54,7 100,0 фонд органов местного са- моуправления (Мероприятия в области ох- раны, восста- новления и использования лесов) Выполнение 902 04 07 292 02 84 500 54,7 54,7 100,0 функций орга- нами местного самоуправле- ния Реализация 902 04 07 795 00 00 500,0 499,0 99,8 целевых го- родских про- грамм Реализация 902 04 07 795 03 00 500,0 499,0 99,8 целевой го- родской про- граммы "Об утвержде- нии Целевой программы ме- роприятий по оздоровлению окружающей среды города Таганрога на 2006-2008 г.г." Выполнение 902 04 07 795 03 00 500 500,0 499,0 99,8 функций орга- нами местного самоуправле- ния Другие вопро- 902 04 12 13 222,1 11 094,3 83,9 сы в области национальной экономики Мероприятия в 902 04 12 338 00 00 5 678,1 5 064,0 89,2 области строительст- ва, архитек- туры и градо- строительства Выполнение 902 04 12 338 00 00 500 5 678,1 5 064,0 89,2 функций орга- нами местного самоуправле- ния Межбюджетные 902 04 12 521 00 00 2 344,0 2 343,7 99,9 трансферты Субсидии бюд- 902 04 12 521 01 00 2 344,0 2 343,7 99,9 жетам муници- пальных обра- зований для софинансиро- вания расход- ных обяза- тельств, воз- никающих при выполнении полномочий органов мест- ного само- управления по вопросам ме- стного значе- ния Расходы за 902 04 12 521 01 82 2 344,0 2 343,7 99,9 счет средств местных бюд- жетов на со- финансирова- ние субсидий в целях софи- нансирования особо важных и (или) кон- тролируемых Администраци- ей Ростовской области объ- ектов и на- правлений расходования средств Выполнение 902 04 12 521 01 82 500 2 344,0 2 343,7 99,9 функций орга- нами местного самоуправле- ния Региональные 902 04 12 522 00 00 3 800,0 2 576,1 67,8 целевые про- граммы Областная це- 902 04 12 522 05 00 3 800,0 2 576,1 67,8 левая про- грамма разви- тия малого предпринима- тельства в Ростовской области на 2006-2008 го- ды Прочие расхо- 902 04 12 522 05 00 013 3 800,0 2 576,1 67,8 ды Реализация 902 04 12 750 00 00 1 400,0 1 110,5 79,3 целевых го- родских про- грамм Целевые про- 902 04 12 795 05 80 1 400,0 1 110,5 79,3 граммы разви- тия малого предпринима- тельства му- ниципальных образований Прочие расхо- 902 04 12 795 05 80 013 1 400,0 1 110,5 79,3 ды ЖИЛИЩНО- 902 05 110 527,4 91 523,9 82,8 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО Жилищное хо- 902 05 01 104 646,9 85 700,3 81,9 зяйство Областная це- 902 05 01 098 01 02 44 659,0 32 134,7 72,0 левая про- грамма пере- селения граж- дан из жилищ- ного фонда, признанного непригодным для прожива- ния, аварий- ным и подле- жащим сносу или реконст- рукции, в Ростовской области на 2004-2011 го- ды (Фонд Со- действия) Бюджетные ин- 902 05 01 098 01 02 003 44 659,0 32 134,7 72,0 вестиции Областная це- 902 05 01 098 02 02 17 058,5 12 268,6 71,9 левая про- грамма пере- селения граж- дан из жилищ- ного фонда, признанного непригодным для прожива- ния, аварий- ным и подле- жащим сносу или реконст- рукции, в Ростовской области на 2004-2011 го- ды (Фонд со- финансирова- ния) Бюджетные ин- 902 05 01 098 02 02 003 17 058,5 12 268,6 71,9 вестиции Региональные 902 05 01 522 00 00 42 929,4 41 297,0 96,2 целевые про- граммы Областная це- 902 05 01 522 18 00 42 151,3 40 518,9 96,1 левая про- грамма пере- селения граж- дан из жилищ- ного фонда, признанного непригодным для прожива- ния, аварий- ным и подле- жащим сносу или реконст- рукции, в Ростовской области на 2004-2011 го- ды Бюджетные ин- 902 05 01 522 18 00 003 42 151,3 40 518,9 96,1 вестиции Резервный 902 05 01 522 18 84 778,1 778,1 100,0 фонд органов местного са- моуправления (Областная целевая про- грамма пере- селения граж- дан из жилищ- ного фонда, признанного непригодным для прожива- ния, аварий- ным и подле- жащим сносу или реконст- рукции, в Ростовской области на 2004-2011 го- ды) Бюджетные ин- 902 05 01 522 18 84 003 778,1 778,1 100,0 вестиции Коммунальное 902 05 02 5 880,5 5 823,6 99,0 хозяйство Межбюджетные 902 05 02 521 00 00 5 880,5 5 823,6 99,0 трансферты Субсидии бюд- 902 05 02 521 01 00 5 880,5 5 823,6 99,0 жетам муници- пальных обра- зований для софинансиро- вания расход- ных обяза- тельств, воз- никающих при выполнении полномочий органов мест- ного само- управления по вопросам ме- стного значе- ния Субсидии в 902 05 02 521 01 02 5 040,0 5 040,0 100,0 целях софи- нансирования особо важных и (или) кон- тролируемых Администраци- ей Ростовской области объ- ектов и на- правлений расходования средств Бюджетные ин- 902 05 02 521 01 02 003 5 040,0 5 040,0 100,0 вестиции Расходы за 902 05 02 521 01 82 840,5 783,6 93,2 счет средств местных бюд- жетов на со- финансирова- ние субсидий в целях софи- нансирования особо важных и (или) кон- тролируемых Администраци- ей Ростовской области объ- ектов и на- правлений расходования средств Бюджетные ин- 902 05 02 521 01 82 003 840,5 783,6 93,2 вестиции ОХРАНА 902 06 2 845,1 2 829,5 99,5 ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Другие вопро- 902 06 05 2 845,1 2 829,5 99,5 сы в области охраны окру- жающей среды Реализация 902 06 05 795 00 00 2 845,1 2 829,5 99,5 целевых го- родских про- грамм Реализация 902 06 05 795 03 00 1 440,0 1 440,0 100,0 целевой го- родской про- граммы "Об утвержден- ии Целевой программы ме- роприятий по оздоровлению окружающей среды города Таганрога на 2006- 2008 г.г." Выполнение 902 06 05 795 03 00 500 1 440,0 1 440,0 100,0 функций орга- нами местного самоуправле- ния Резервный 902 06 05 795 03 84 59,5 59,5 100,0 фонд органов местного са- моуправления (Целевая про- грамма меро- приятий по оздоровлению окружающей среды) Выполнение 902 06 05 795 03 84 500 59,5 59,5 100,0 функций орга- нами местного самоуправле- ния Реализация 902 06 05 795 07 00 1 345,6 1 330,0 98,8 целевой го- родской про- граммы "Об утвержден- ии "Городской инновационной научно- технической программы на 2008-2010 гг." Прочие расхо- 902 06 05 795 07 00 013 1 345,6 1 330,0 98,8 ды ОБРАЗОВАНИЕ 902 07 1 826,5 1 826,5 100,0 Другие вопро- 902 07 09 1 826,5 1 826,5 100,0 сы в области образования Реализация 902 07 09 795 00 00 1 826,5 1 826,5 100,0 целевых го- родских про- грамм Реализация 902 07 09 795 01 00 1 209,4 1 209,4 100,0 целевой го- родской про- граммы "Об утвержден- ии городской целевой Про- граммы "Моло- дежь Таганро- га 2006- 2010 г.г." Прочие расхо- 902 07 09 795 01 00 013 1 209,4 1 209,4 100,0 ды Резервный 902 07 09 795 01 84 617,1 617,1 100,0 фонд органов местного са- моуправления (Целевая го- родская Про- грамма "Моло- дежь Таганро- га на 2006- 2010 гг.") Прочие расхо- 902 07 09 795 01 84 013 617,1 617,1 100,0 ды КУЛЬТУРА, 902 08 4 255,9 4 255,8 99,9 КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ Культура 902 08 01 2 460,5 2 460,4 99,9 Мероприятия в 902 08 01 450 00 00 490,5 490,5 100,0 сфере культу- ры, кинемато- графии и средств мас- совой инфор- мации Резервный 902 08 01 450 85 84 490,5 490,5 100,0 фонд органов местного са- моуправления (Государст- венная под- держка в сфе- ре культуры, кинематогра- фии и средств массовой ин- формации) Прочие расхо- 902 08 01 450 85 84 013 490,5 490,5 100,0 ды Межбюджетные 902 08 01 521 00 00 1 970,0 1 969,9 99,9 трансферты Иные межбюд- 902 08 01 521 03 00 1 970,0 1 969,9 99,9 жетные транс- ферты бюдже- там бюджетной системы Реализация 902 08 01 521 03 01 1 970,0 1 969,9 99,9 мероприятий, связанных с подготовкой и празднованием 150-летия со дня рождения А.П. Чехова Выполнение 902 08 01 521 03 01 500 1 970,0 1 969,9 99,9 функций орга- нами местного самоуправле- ния Периодическая 902 08 04 1 795,4 1 795,4 100,0 печать и из- дательства Периодические 902 08 04 456 00 00 1 795,4 1 795,4 100,0 издания, уч- режденные ор- ганами зако- нодательной и исполнитель- ной власти Государствен- 902 08 04 456 85 00 1 117,3 1 117,3 100,0 ная поддержка в сфере куль- туры, кинема- тографии и средств мас- совой инфор- мации Субсидии юри- 902 08 04 456 85 00 006 1 117,3 1 117,3 100,0 дическим ли- цам Резервный 902 08 04 456 85 84 678,1 678,1 100,0 фонд органов самоуправле- ния (Государ- ственная под- держка в сфе- ре культуры, кинематогра- фии и средств массовой ин- формации) Субсидии юри- 902 08 04 456 85 84 006 678,1 678,1 100,0 дическим ли- цам СОЦИАЛЬНАЯ 902 10 95 489,7 73 588,8 77,1 ПОЛИТИКА Социальное 902 10 03 95 489,7 73 588,8 77,1 обеспечение населения Областная це- 902 10 03 098 01 02 13 680,7 5 308,3 38,8 левая про- грамма пере- селения граж- дан из жилищ- ного фонда, признанного непригодным для прожива- ния, аварий- ным и подле- жащим сносу или реконст- рукции, в Ростовской области на 2004-2011 го- ды (Фонд Со- действия) Субсидии на 902 10 03 098 01 02 501 13 680,7 5 308,3 38,8 обеспечение жильем Областная це- 902 10 03 098 02 02 5 214,9 2 026,7 38,9 левая про- грамма пере- селения граж- дан из жилищ- ного фонда, признанного непригодным для прожива- ния, аварий- ным и подле- жащим сносу или реконст- рукции, в Ростовской области на 2004-2011 го- ды (Фонд со- финансирова- ния) Субсидии на 902 10 03 098 02 02 501 5 214,9 2 026,7 38,9 обеспечение жильем Федеральная 902 10 03 104 00 00 19 032,2 10 980,0 57,7 целевая про- грамма "Жили- ще" на 2002- 2010 годы Подпрограмма 902 10 03 104 02 00 19 032,2 10 980,0 57,7 "Обеспечение жильем моло- дых семей" Субсидии на 902 10 03 104 02 00 501 19 032,2 10 980,0 57,7 обеспечение жильем Социальная 902 10 03 505 00 00 53 985,8 51 712,6 95,8 помощь Обеспечение 902 10 03 505 36 00 53 532,5 51 259,3 95,8 жилыми поме- щениями де- тей-сирот, детей, остав- шихся без попече- ния родите- лей, а также детей, нахо- дящихся под опекой (попе- чительством), не имеющих закрепленного жилого поме- щения Социальные 902 10 03 505 36 00 005 53 532,5 51 259,3 95,8 выплаты Резервный 902 10 03 505 85 84 453,3 453,3 100,0 фонд органов местного са- моуправления (Оказание других видов социальной помощи) Социальные 902 10 03 505 85 84 005 453,3 453,3 100,0 выплаты Реализация 902 10 03 514 00 00 1 051,9 1 037,0 98,6 государствен- ных функций в области соци- альной поли- тики Мероприятия в 902 10 03 514 01 00 925,3 910,5 98,4 области соци- альной поли- тики Прочие расхо- 902 10 03 514 01 00 013 925,3 910,5 98,4 ды Резервный 902 10 03 514 01 84 126,6 126,5 99,9 фонд органов местного са- моуправления (Мероприятия в области со- циальной по- литики) Прочие расхо- 902 10 03 514 01 84 013 126,6 126,5 99,9 ды Региональные 902 10 03 522 00 00 2 524,2 2 524,2 100,0 целевые про- граммы Областная це- 902 10 03 522 18 00 2 524,2 2 524,2 100,0 левая про- грамма пере- селения граж- дан из жилищ- ного фонда, признанного непригодным для прожива- ния, аварий- ным и подле- жащим сносу или реконст- рукции, в Ростовской области на 2004-2011 го- ды Субсидии на 902 10 03 522 18 00 501 2 524,2 2 524,2 100,0 обеспечение жильем Финансовое 904 60 808,8 60 808,2 99,9 управление г. Таганрога ОБЩЕГОСУДАРСТ- 904 01 23 414,8 23 414,2 99,9 ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ Обеспечение 904 01 06 23 414,8 23 414,2 99,9 деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор- ганов финан- сового (фи- нансово- бюджетного) надзора Руководство и 904 01 06 002 00 00 23 414,8 23 414,2 99,9 управление в сфере уста- новленных функций орга- нов государст- венной власти субъектов Российской Федерации и органов мест- ного само- управления Центральный 904 01 06 002 04 00 22 414,8 22 414,2 99,9 аппарат Выполнение 904 01 06 002 04 00 500 22 414,8 22 414,2 99,9 функций орга- нами местного самоуправле- ния Резервный 904 01 06 002 04 84 1 000,0 1 000,0 100,0 фонд органов местного са- моуправления (Центральный аппарат) Выполнение 904 01 06 002 04 84 500 1 000,0 1 000,0 100,0 функций орга- нами местного самоуправле- ния МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 904 11 37 394,0 37 394,0 100,0 ТРАНСФЕРТЫ Субсидии бюд- 904 11 02 37 394,0 37 394,0 100,0 жетам субъек- тов Россий- ской Федера- ции и муници- пальных обра- зований (меж- бюджетные субсидии) Межбюджетные 904 11 02 521 00 00 37 394,0 37 394,0 100,0 трансферты Субсидии бюд- 904 11 02 521 04 00 37 394,0 37 394,0 100,0 жету субъекта Российской Федерации из местных бюд- жетов для формирования регионального фонда финан- совой под- держки посе- лений и ре- гионального фонда финан- совой под- держки муни- ципальных районов (го- родских окру- гов) Межбюджетные 904 11 02 521 04 00 502 37 394,0 37 394,0 100,0 субсидии Управление 905 251 401,4 250 509,4 99,6 здравоохране- ния г. Таган- рога ЗДРАВООХРАНЕ- 905 09 251 351,7 250 459,7 99,6 НИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ Стационарная 905 09 01 77 342,1 77 340,5 99,9 медицинская помощь Больницы, 905 09 01 470 00 00 66 395,6 66 394,4 99,9 клиники, гос- питали, меди- ко-санитарные части Обеспечение 905 09 01 470 99 00 66 354,7 66 353,5 99,9 деятельности подведомст- венных учреж- дений Выполнение 905 09 01 470 99 00 001 66 354,7 66 353,5 99,9 функций бюд- жетными учре- ждениями Резервный 905 09 01 470 99 84 40,9 40,9 100,0 фонд органов местного са- моуправления (Обеспечение деятельности подведомст- венных учреж- дений) Выполнение 905 09 01 470 99 84 001 40,9 40,9 100,0 функций бюд- жетными учре- ждениями Родильные до- 905 09 01 476 00 00 10 946,5 10 946,1 99,9 ма Обеспечение 905 09 01 476 99 00 10 946,5 10 946,1 99,9 деятельности подведомст- венных учреж- дений Выполнение 905 09 01 476 99 00 001 10 946,5 10 946,1 99,9 функций бюд- жетными учре- ждениями Амбулаторная 905 09 02 21 247,7 21 241,8 99,9 помощь Поликлиники, 905 09 02 471 00 00 16 109,1 16 103,4 99,9 амбулатории, диагностиче- ские центры Обеспечение 905 09 02 471 99 00 16 025,2 16 019,5 99,9 деятельности подведомст- венных учреж- дений Выполнение 905 09 02 471 99 00 001 16 025,2 16 019,5 99,9 функций бюд- жетными учре- ждениями Резервный 905 09 02 471 99 84 83,9 83,9 100,0 фонд органов местного са- моуправления (Обеспечение деятельности подведомст- венных учреж- дений) Выполнение 905 09 02 471 99 84 001 83,9 83,9 100,0 функций бюд- жетными учре- ждениями Родильные до- 905 09 02 476 00 00 5 138,6 5 138,4 99,9 ма Обеспечение 905 09 02 476 99 00 5 061,2 5 061,0 99,9 деятельности подведомст- венных учреж- дений Выполнение 905 09 02 476 99 00 001 5 061,2 5 061,0 99,9 функций бюд- жетными учре- ждениями Резервный 905 09 02 476 99 84 77,4 77,4 100,0 фонд органов местного са- моуправления (Родильные дома) Выполнение 905 09 02 476 99 84 001 77,4 77,4 100,0 функций бюд- жетными учре- ждениями Медицинская 905 09 03 512,0 511,7 99,9 помощь в дневных ста- ционарах всех типов Поликлиники, 905 09 03 471 00 00 512,0 511,7 99,9 амбулатории, диагностиче- ские центры Обеспечение 905 09 03 471 99 00 475,0 474,7 99,9 деятельности подведомст- венных учреж- дений Выполнение 905 09 03 471 99 00 001 475,0 474,7 99,9 функций бюд- жетными учре- ждениями Резервный 905 09 03 471 99 84 37,0 37,0 100,0 фонд органов местного са- моуправления (Обеспечение деятельности подведомст- венных учреж- дений) Выполнение 905 09 03 471 99 84 001 37,0 37,0 100,0 функций бюд- жетными учре- ждениями Скорая меди- 905 09 04 82 818,7 82 150,6 99,2 цинская по- мощь Больницы, 905 09 04 470 00 00 72 514,4 72 513,3 99,9 клиники, гос- питали, меди- ко-санитарные части Обеспечение 905 09 04 470 99 00 72 514,4 72 513,3 99,9 деятельности подведомст- венных учреж- дений Выполнение 905 09 04 470 99 00 001 72 514,4 72 513,3 99,9 функций бюд- жетными учре- ждениями Иные безвоз- 905 09 04 520 00 00 10 304,3 9 637,3 93,5 мездные и безвозвратные перечисления Денежные вы- 905 09 04 52018 00 10 304,3 9 637,3 93,5 платы меди- цинскому пер- соналу фельд- шерско- акушерских пунктов, вра- чам, фельдше- рам и меди- цинским сест- рам скорой медицинской помощи Выполнение 905 09 04 520 18 00 001 10 304,3 9 637,3 93,5 Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2025 Январь
|