Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Калмыкии от 30.07.2014 № 303

совершенствование    механизма    текущего    управления   реализацией
подпрограммы;
     формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;
     непрерывный  мониторинг  выполнения   показателей   (индикаторов)
подпрограммы.
     Принятие мер по управлению рисками  осуществляется  ответственным
исполнителем-координатором   Государственной   программы   на   основе
мониторинга  реализации  подпрограммы  и  оценки  ее  эффективности  и
результативности.

 

                            Подпрограмма 9                            
       «Модернизация государственных и муниципальных учреждений       
             в сфере культуры» Государственной программы              
                «Развитие культуры Республики Калмыкия                
                          на 2013-2017 годы»                          

 

                        Паспорт подпрограммы 9                        
       «Модернизация государственных и муниципальных учреждений       
                          в сфере культуры»                           
             Государственной программы «Развитие культуры             
                         Республики Калмыкия                          
                          на 2013-2017 годы»                          

 

|--------------------|------------------------------------------------|
|Ответственный       |Министерство культуры Республики Калмыкия       |
|исполнитель         |                                                |
|подпрограммы        |                                                |
|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
|Соисполнители       |-                                               |
|подпрограммы        |                                                |
|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
|Цели подпрограммы   |1.   модернизация   сети   сельских   учреждений|
|                    |культуры;                                       |
|                    |2. сохранение и развитие  традиционной  народной|
|                    |культуры;                                       |
|                    |3.  расширение   возможности   пользователей   в|
|                    |получении  информации, обеспечение более полного|
|                    |удовлетворения     читательских     потребностей|
|                    |посредством     предоставления     изданий    на|
|                    |электронных носителях.                          |
|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
|Задачи подпрограммы |1.  сохранение   традиционного   художественного|
|                    |творчества,   национальных   культур,   развитие|
|                    |культурно-досуговой деятельности;               |
|                    |2.   сохранение   нематериального    культурного|
|                    |наследия  и  обеспечение  прав граждан на равный|
|                    |доступ к материалам  по  традиционной  культуре,|
|                    |занятиям  любительским  творчеством  и народными|
|                    |художественными промыслами;                     |
|                    |3.  повышение  уровня  технической  оснащенности|
|                    |муниципальных библиотек.                        |
|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
|Целевые индикаторы и|1.  количество  отремонтированных  и  оснащенных|
|показатели          |современным   оборудованием  культурно-досуговых|
|подпрограммы        |учреждений;                                     |
|                    |2.    количество    муниципальных     библиотек,|
|                    |оснащенных современными техническими средствами.|
|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
|Этапы и сроки       |Подпрограмма реализуется в один  этап  2013-2017|
|реализации          |годы                                            |
|подпрограммы        |                                                |
|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
|Объемы бюджетных    |Общий объём финансирования подпрограммы 24 330,0|
|ассигнований        |тыс. рублей, в том числе по годам:              |
|подпрограммы        |2013 г. - 3 000,0 тыс. рублей;                  |
|                    |2014 г. - 12 555,0 тыс. рублей;                 |
|                    |2015 г. - 1 050,0 тыс. рублей;                  |
|                    |2016 г. - 1 050,0 тыс. рублей;                  |
|                    |2017 г. - 6 675,0 тыс. рублей;                  |
|                    |в том числе по источникам финансирования:       |
|                    |федеральный бюджет - 10 705,0;                  |
|                    |республиканский бюджет - 13 625,0 тыс. руб.;    |
|                    |местные бюджеты - нет;                          |
|                    |государственные внебюджетные фонды - нет.       |
|                    |Действующие объемы финансирования: 24 330,0 тыс.|
|                    |рублей, в том числе по годам:                   |
|                    |2013 г. - 3 000,0 тыс. рублей;                  |
|                    |2014 г. - 12 555,0 тыс. рублей;                 |
|                    |2015 г. - 1 050,0 тыс. рублей;                  |
|                    |2016 г. - 1 050,0 тыс. рублей;                  |
|                    |2017 г. - 6 675,0 тыс. рублей;                  |
|                    |в том числе по источникам финансирования:       |
|                    |федеральный бюджет - 10 705,0 тыс. рублей;      |
|                    |республиканский бюджет - 13 625,0 тыс. руб.;    |
|                    |местные бюджеты - нет;                          |
|                    |государственные внебюджетные фонды - нет.       |
|                    |Дополнительные объемы расходов  по  подпрограмме|
|                    |не предусматриваются.                           |
|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
|Ожидаемые результаты|К концу 2017 года ожидается:                    |
|реализации          |1.  увеличение  количества  отремонтированных  и|
|подпрограммы        |оснащенных  современными техническими средствами|
|                    |культурно-досуговых учреждений до 28 единиц;    |
|                    |2.    увеличение    количества     муниципальных|
|                    |библиотек,  оснащенных современными техническими|
|                    |средствами до 100%.                             |
|--------------------|------------------------------------------------|

 

           1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,           
  описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития   

 

     Подпрограмма  «Модернизация   государственных   и   муниципальных
учреждений   в  сфере  культуры»  разработана  в  целях  осуществления
полномочий по реализации основных направлений государственной политики
в сфере культуры на территории Республики Калмыкия.
     В   настоящее    время    в    республике    функционируют    150
культурно-досуговых  учреждений, в том числе 148 учреждений в районных
муниципальных образованиях. Из 150 клубных учреждений республики -  53
здания   требуют  капитального  ремонта,  8  из  которых  находятся  в
аварийном состоянии.  Ресурсная  база,  сформированная  в  основном  в
70-80-е   годы   прошлого   столетия,   не  соответствует  современным
требованиям к учреждениям клубного  типа.  Вместе  с  тем,  количество
формирований  различной  направленности, функционирующих в республике,
составляет 806 единиц, в том числе  для  детей  -  342  единицы.  Это:
хореография,  вокал,  народные  инструменты,  фольклорные,  хоровые  и
театральные коллективы, декоративно-прикладное  творчество  и  т.д.  В
клубных  формированиях  занимаются 8719 участников, в том числе - 3794
ребенка.  Кроме  того,   в   республике   насчитывается   47   клубных
формирований,  имеющих  звание  «Народный» и «Образцовый», с примерным
охватом  участников  в  900  человек.  Народные  коллективы   достойно
представляют  республику  на  престижных всероссийских и международных
фестивалях  и  конкурсах.  Многие  из  них  неоднократно   становились
дипломантами и лауреатами данных мероприятий.
     Сеть общедоступных библиотек республики включает  148  библиотек,
из   которых  -  1  региональная  (Национальная  библиотека  им.  А.М.
Амур-Санана), 147 - библиотеки муниципальных образований. В 2012  году
услугами  библиотек  республики пользовались 145,1 тыс. читателей, что
составило 51% населения, которым было выдано 3303,7  тыс.  экземпляров
изданий.  Число  посещений  библиотек  составило  1407,1  тыс. единиц,
стабильной остается посещаемость библиотек - в среднем  8-9  посещений
на  1  читателя  в  год.  Основной  ресурсной базой работы библиотек с
читателями является фонд книжных и периодических изданий. На 1  января
2013  г.  его совокупная численность насчитывает 2 841,8 тыс. экз., из
них в муниципальных библиотеках - 2 097,3 тыс. экз.
    Библиотеки   являются   ключевым   звеном   в   создании   единого
информационного  и  культурного пространства республики. Они выполняют
важнейшие социальные и  коммуникативные  функции,  являются  одним  из
базовых   элементов   культурной,   образовательной  и  информационной
инфраструктуры районов республики.
     Система   художественного   образования    Республики    Калмыкия
представлена  сетью  17 учреждений дополнительного образования детей в
сфере культуры и искусства - детскими школами искусств (в том числе по
видам  искусств).  Данная сфера творческой деятельности является одним
из  важнейших,  ключевых  направлений  интеллектуального  и  духовного
развития  детей  и  подростков.  Творчески  одаренные  дети  наряду  с
образовательным  процессом  активно  участвуют  в   культурной   жизни
республики,   более   200  учащихся  детских  школ  искусств  являются
лауреатами региональных, российских и международных конкурсов.
     В условиях модернизации российского образования  одним  из  путей
развития  детской  школы  искусств  как  особого вида образовательного
учреждения  дополнительного  образования   детей   является   создание
необходимых   условий  для  широкого  приобщения  молодежи  к  высоким
образцам национального  и  мирового  музыкального  и  изобразительного
искусства, коренного совершенствования системы начального музыкального
образования,      развития      и       формирования       современной
материально-технической   базы   детских   школ  музыки  и  искусства,
укомплектования их высокопрофессиональными педагогическими  кадрами  и
специалистами в области музыкальной культуры и искусства.
     Вместе с тем, имеющаяся ресурсная и материально-техническая  база
детских  школ искусств республики требует значительного обновления как
не отвечающая возросшим  требованиям,  не  обеспечивающая  необходимых
условий для плодотворных занятий музыкой и искусством.
     Модернизация государственных и муниципальных учреждений  культуры
будет  содействовать  реализации  гражданами  конституционных  прав на
свободу творчества, культурную деятельность, удовлетворение духовных и
информационных    потребностей    жителей    республики,    а    также
способствовать укреплению материально-технической  и  ресурсной  базы,
формированию  имиджа  муниципальных  учреждений   как  очагов культуры
местного сообщества.
    Выделение  подпрограммы  предусматривается  в  целях   обеспечения
реализации    мероприятий    Государственной    программы    и   будет
способствовать  улучшению  ситуации  с  комплектованием   библиотечных
фондов,  повышению  качества  информационно-библиотечного обслуживания
населения  за   счет   комплексного   использования   традиционных   и
электронных носителей информации.
    Сферой    осуществления    подпрограммы    является     реализация
управленческой  и  организационной  деятельности Министерства культуры
Республики Калмыкия.
    Возможными  проблемами  при  реализации  мероприятий  подпрограммы
являются  недофинансирование,  а  также  недостижение  запланированных
значений индикаторов (показателей) подпрограммы.

 

                2. Приоритеты государственной политики                
      в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости),      
          задачи и показатели (индикаторы) достижения целей           
             и решения задач, описание основных ожидаемых             
              конечных результатов подпрограммы, сроков               
             и контрольных этапов реализации подпрограммы             

 

     К   числу   приоритетных   направлений   подпрограммы   относятся
сохранение  многообразия  форм и жанров народного творчества, развитие
муниципальных  культурно-досуговых   учреждений,   увеличение   охвата
населения    культурно-досуговыми   мероприятиями,   совершенствование
библиотечного и информационного обслуживания пользователей.
     Основными целями подпрограммы являются:
     модернизация сети сельских учреждений культуры;
     сохранение и развитие традиционной народной культуры;
     расширение  возможности  пользователей  в  получении  информации,
обеспечение  более  полного  удовлетворения  читательских потребностей
посредством предоставления изданий на электронных носителях.
     В соответствии с поставленными целями решаются следующие задачи:
     сохранение традиционного художественного творчества, национальных
культур, развитие культурно-досуговой деятельности;
     сохранение нематериального  культурного  наследия  и  обеспечение
прав  граждан  на равный доступ к материалам по традиционной культуре,
занятиям  любительским   творчеством   и   народными   художественными
промыслами;
     повышение   уровня   технической    оснащенности    муниципальных
библиотек.
     В рамках реализации подпрограммы  к  2017  году  по  сравнению  с
2012(базовым) годом ожидается достижение следующих результатов:
 увеличение  количества  отремонтированных  и  оснащенных  современным
оборудованием культурно-досуговых учреждений - до 28 единиц;
 увеличение количества муниципальных библиотек оснащенных современными
техническими средствами, до 100%.
 Данные приведены в таблице 1 Приложения к Государственной программе.
 Срок реализации подпрограммы - в один этап, 2013-2017 годы.

 

         3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы          

 

     В рамках подпрограммы предусмотрена реализация  четырех  основных
мероприятий.
     Мероприятие 9.1.  «Модернизация  культурно-досуговых  учреждений»
предусматривает  средства  в  сумме  9500,0  тыс. рублей. Планируется,
начиная с 2013 года, в течение 5 лет  ежегодно  выделять  12  сельским
домам   культуры   средства  республиканского  бюджета  на  укрепление
материально-технической базы по одному из приоритетных направлений.
    Мероприятие  9.2.  «Модернизация  библиотек  Республики  Калмыкия»
предусмотрены  средства в сумме 1625,0 тыс. рублей на повышение уровня
технической оснащенности муниципальных библиотек.
    Мероприятие 9.3. «Модернизация детских школ искусств (в том  числе
по  видам  искусств)  Республика  Калмыкия» предусматривает средства в
сумме 4618,0 тыс. рублей  на  приобретение  музыкальных  инструментов,
учебной мебели, нотного материала.
    Мероприятие   9.4.   «Комплексное    развитие    региональных    и
муниципальных    учреждений    культуры»    предусматривает   средства
федерального  бюджета  в  сумме  8587,0  тыс.  рублей  на   укрепление
материально-технической базы учреждений культуры.
    Реализация   подпрограммы    станет    действенным    практическим
инструментом  эффективного  развития  государственных  и муниципальных
учреждений культуры республики (таблица 2 Приложения к Государственной
программе).

 

         4. Характеристика мер государственного регулирования         

 

     Государственным  заказчиком  подпрограммы  является  Министерство
культуры   Республики   Калмыкия.   В   ходе  реализации  подпрограммы
Министерство  обеспечит  контроль   за   реализацией   мероприятий   и
эффективным использованием средств непосредственными исполнителями.
     Налоговые,  тарифные,  кредитные  и  иные  меры  государственного
регулирования в реализации подпрограммы не применяются.
     В рамках выполнения  мероприятий  подпрограммы  предусматривается
разработка проекта постановления Правительства Республики Калмыкия «Об
утверждении Комплекса мер  по  модернизации  муниципальных  учреждений
культуры  Республики Калмыкия» (таблица 4 Приложения к Государственной
программе).

 

        5. Прогноз сводных показателей государственных заданий        
                  по этапам реализации подпрограммы                   

 

     В рамках реализации мероприятий Подпрограммы не предусматривается
выполнение  государственных  заданий на оказание государственных услуг
(выполнение работ).

 

         6. Характеристика основных мероприятий, реализуемых          
                   органами местного самоуправления                   

 

    В  рамках  реализации  мероприятий  подпрограммы  участие  органов
местного самоуправления не планируется.

 

             7. Информация об участии акционерных обществ             
          с государственным участием, общественных, научных           
       и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов        
                      в реализации подпрограммы                       

 

    Участие   акционерных   обществ   с   государственным    участием,
общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных
фондов в реализации подпрограммы не предполагается.

 

        8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых        
                       для реализации подпрограммы                    

 

     Структура  ресурсного  обеспечения  подпрограммы  базируется   на
имеющемся  финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли,
а также на действующих нормативных правовых актах.
     Подпрограммой запланированы расходы в сумме 24 330,0 тыс. руб., в
том числе по годам:
     2013 г. - 3 000,0 тыс. руб.;
     2014 г. - 12 555,0 тыс. руб.;
     2015 г. - 1 050,0 тыс. руб.;
     2016 г. - 1 050,0 тыс. руб.;
     2017 г. - 6 675,0 тыс. руб.;
в том числе по источникам финансирования:
     федеральный бюджет - 10705,0,0;
     республиканский бюджет - 13625,0 тыс. руб.;
     местные бюджеты - нет;
     государственные внебюджетные фонды - нет.
     Действующие объемы финансирования: 24330,0 тыс. руб., в том числе
по годам:
     2013 г. - 3 000,0 тыс. руб.;
     2014 г. - 12 555,0 тыс. руб.;
     2015 г. - 1 050,0 тыс. руб.;
     2016 г. - 1 050,0 тыс. руб.;
     2017 г. - 6 675,0 тыс. руб.;
в том числе по источникам финансирования:
     федеральный бюджет - 10705,0,0;
     республиканский бюджет - 13625,0 тыс. руб.;
     местные бюджеты - нет;
     государственные внебюджетные фонды - нет.
     Дополнительные    объемы    расходов    по    подпрограмме     не
предусматриваются.
     Объемы   финансовых   ресурсов,   необходимых   для    реализации
подпрограммы  представлены в таблицах 6,7 Приложений к Государственной
программе.

 

             9. Анализ и описание мер управления рисками              
                       реализации подпрограммы                        

 

    К рискам  реализации  подпрограммы,  которые  могут  возникнуть  в
процессе реализации мероприятий, могут быть отнесены:
    финансовые риски (связаны  с  финансированием  подпрограммы  не  в
полном объеме);
 организационные  риски   (связаны   с   несвоевременным   выполнением
мероприятий, предусмотренных подпрограммой);
 правовые риски  (связаны  с  отсутствием  нормативного  регулирования
основных мероприятий подпрограммы).
    Способом  ограничения   финансового   риска   является   ежегодная
корректировка   финансовых   показателей   программных  мероприятий  и
показателей в зависимости от достигнутых результатов.
    Способами ограничения административного риска являются:
    контроль   за   ходом   выполнения   программных   мероприятий   и
совершенствование    механизма    текущего    управления   реализацией
подпрограммы;
    формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;
    непрерывный  мониторинг   выполнения   показателей   (индикаторов)
подпрограммы.
    Принятие мер по управлению  рисками  осуществляется  ответственным
исполнителем-координатором   Государственной   программы   на   основе
мониторинга  реализации  подпрограммы  и  оценки  ее  эффективности  и
результативности.

 

                           Подпрограмма 10                            
        «Укрепление единства Российской нации и этнокультурное        
                развитие народов Республики Калмыкия»                 
             Государственной программы «Развитие культуры             
                Республики Калмыкия на 2013-2017 годы»                

 

                       Паспорт подпрограммы 10                        
        «Укрепление единства Российской нации и этнокультурное        
                развитие народов Республики Калмыкия»                 
             Государственной программы «Развитие культуры             
                Республики Калмыкия на 2013-2017 годы»                

 

|----------------------|------------------------------------------------|
|Ответственный         |Министерств культуры Республики Калмыкия        |
|исполнитель           |                                                |
|подпрограммы          |                                                |
|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
|Соисполнители         |-                                               |
|подпрограммы          |                                                |
|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
|Цели подпрограммы     |содействие   этнокультурному   многообразию    и|
|                      |укрепление  гражданского единства и гармонизация|
|                      |межнациональных отношений в Республике Калмыкия.|
|----------------------|------------------------------------------------|
|Задачи подпрограммы   |1.     выработка     региональной      стратегии|
|                      |этнокультурного развития народов, проживающих на|
|                      |территории Республики Калмыкия;                 |
|                      |2.    поддержка    диалога    между     органами|
|                      |государственной    власти,   органами   местного|
|                      |самоуправления     Республики     Калмыкия     и|
|                      |общественными   национальными   и   религиозными|
|                      |объединениями.                                  |
|                      |3. создание условий  для  реализации  творческих|
|                      |инициатив,  проектов  и  мероприятий  в  области|
|                      |этнокультурного развития национально-культурными|
|                      |объединениями,       общинами,       творческими|
|                      |коллективами    и    организациями    Республики|
|                      |Калмыкия.                                       |
|----------------------|------------------------------------------------|
|Целевые  индикаторы  и|количество    мероприятий,    направленных    на|
|показатели            |гармонизацию    межнациональных   отношений   по|
|подпрограммы          |сравнению с предыдущим периодом                 |
|----------------------|------------------------------------------------|
|Этапы и сроки         |Подпрограмма  будет   реализована   в   1   этап|
|реализации            |2014-2017 гг.                                   |
|подпрограммы          |                                                |
|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
|Объемы бюджетных      |Общий объём финансирования подпрограммы:  3800,0|
|ассигнований          |тыс. рублей, в том числе по годам:              |
|подпрограммы          |2014 г. - 800,0 тыс. рублей;                    |
|                      |2015 г. - 900,0 тыс. рублей;                    |
|                      |2016 г. - 1 000,0 тыс. рублей;                  |
|                      |2017 г. - 1 100,0 тыс. рублей;                  |
|                      |в том числе по источникам финансирования:       |
|                      |федеральный бюджет - нет;                       |
|                      |республиканский бюджет - 3 800,0 тыс. рублей;   |
|                      |местные бюджеты - нет;                          |
|                      |государственные внебюджетные фонды - нет.       |
|                      |Действующие  расходные  обязательства:  1  100,0|
|                      |тыс. рублей, в том числе по годам:              |
|                      |2014 г. - 0,0 тыс. руб.;                        |
|                      |2015 г. - 0,0 тыс. руб.;                        |
|                      |2016 г. - 0,0 тыс. руб.;                        |
|                      |2017 г. - 1 100,0 тыс. руб.;                    |
|                      |в том числе по источникам финансирования:       |
|                      |федеральный бюджет - нет;                       |
|                      |республиканский бюджет - 1 100,0 тыс. рублей;   |
|                      |местные бюджеты - нет;                          |
|                      |государственные внебюджетные фонды - нет.       |
|                      |Дополнительные объемы  ресурсов:  2  700,0  тыс.|
|                      |рублей, в том числе по годам:                   |
|                      |2014 г. - 800,0 тыс. рублей;                    |
|                      |2015 г. - 900,0 тыс. рублей;                    |
|                      |2016 г. - 1 000,0 тыс. рублей;                  |
|                      |в том числе по источникам финансирования:       |
|                      |федеральный бюджет - нет;                       |
|                      |республиканский бюджет - 2 700,0 тыс. рублей;   |
|                      |местные бюджеты - нет;                          |
|                      |государственные внебюджетные фонды - нет.       |
|----------------------|------------------------------------------------|
|Ожидаемые   результаты|К концу 2017 года по сравнению ожидается:       |
|реализации            |увеличение количества мероприятий,  направленных|
|подпрограммы          |на  гармонизацию  межнациональных  отношений  по|
|                      |сравнению с предыдущим периодом до 8 единиц     |
|----------------------|------------------------------------------------|

 

           1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,           
  описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития   

 

     Этнический  и  конфессиональный  факторы  оказывают  существенное
влияние  на общественно-политическую ситуацию в республике, а также на
развитие  социально-экономических  и  историко-культурных   процессов.
Концепция  долгосрочного  социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020  года  отражает  необходимость  воспитания
толерантности    к   представителям   различных   этносов,   поддержки
межнационального сотрудничества и сохранения культурного  многообразия
народов России.
      Эта   работа   должна   выстраиваться   на    основе    диалога,
взаимодействия,   просвещения   и   терпеливого   сближения   позиций.
Межнациональная    и    межконфессиональная    гармония    достигается
повседневными  систематическими  усилиями всего общества, всех органов
власти и должна вестись поступательно и непрерывно.
     В настоящее время в Калмыкии  проживают  представители  более  95
национальностей  и  3-х  мировых  религий:  буддизма,  христианства  и
ислама. Национальное и  этническое  своеобразие  региона  представляют
национально-культурные     центры    и    общественные    объединения,
способствующие сохранению самобытности национальных культур и традиций
народов,   проживающих  на  территории  Калмыкии.  В  последнее  время
наметилась тенденция  к  росту  национального  самосознания,  интереса
населения  к  освоению своей национальной культуры, к изучению истории
родного края, фольклора.
     Этническое,  религиозное  и  культурное   многообразие   является
ресурсом  развития  Республики  Калмыкия,  а систематическая работа по
поддержанию баланса интересов различных этнокультурных  и  религиозных
сообществ  дает результат, проявляющийся в сохранении межнационального
и межконфессионального мира в обществе.
     Подпрограмма направлена  на  создание  в  республике  максимально
благоприятных  условий  для  соблюдения  национальных  интересов  всех
народов, проживающих на ее территории,  обеспечения  их  полноправного
участия       в      политическом,      социально-экономическом      и
национально-культурном      развитии      республики,       сохранения
межнационального мира и согласия в регионе.
    Выделение  подпрограммы  предусматривается  в  целях   обеспечения
реализации мероприятий Государственной программы.
    Сферой    осуществления    подпрограммы    является     реализация
управленческой  и  организационной  деятельности Министерства культуры
Республики Калмыкия.
    Возможными  проблемами  при  реализации  мероприятий  подпрограммы
является  недофинансирование,  а  также  недостижение  запланированных
значений индикаторов (показателей) подпрограммы.

 

                2. Приоритеты государственной политики                
      в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости),      
          задачи и показатели (индикаторы) достижения целей           
             и решения задач, описание основных ожидаемых             
              конечных результатов подпрограммы, сроков               
             и контрольных этапов реализации подпрограммы             

 

     К  числу  приоритетных  направлений   деятельности   подпрограммы
относятся   гармонизация   межэтнических   отношений   в   республике,
достижение  межнационального  согласия,   профилактика   национального
экстремизма и ксенофобии.
     Основная цель подпрограммы:
     содействие этнокультурному многообразию и укрепление гражданского
единства   и   гармонизация  межнациональных  отношений  в  Республике
Калмыкия
     В соответствии с поставленной целью решаются задачи подпрограммы:

 

  выработка региональной стратегии  этнокультурного  развития  народов
проживающих на территории Республики Калмыкия;
     поддержка диалога между органами государственной власти, органами
местного    самоуправления   Республики   Калмыкия   и   общественными
национальными и религиозными объединениями;
     создание условий для реализации творческих инициатив, проектов  и
мероприятий в области этнокультурного развития национально-культурными
объединениями,  общинами,  творческими  коллективами  и  организациями
Республики Калмыкия.
     В рамках реализации подпрограммы к 2017 году ожидается достижение
следующих результатов:
     увеличение количества мероприятий, направленных  на  гармонизацию
межнациональных  отношений  по  сравнению  с  предыдущим периодом до 8
единиц.
     Данные  приведены  в  таблице  1  Приложения  к   Государственной
программе.
     Срок реализации подпрограммы - в один этап, 2014-2017 годы.

 

         3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы          

 

    В рамках подпрограммы предусмотрена реализация одного мероприятия.

 

    Мероприятие  10.1.   «Содействие   общественным   объединениям   и
национально-культурным  центрам  в вопросах сохранения и популяризации
культуры,  традиций  и  обычаев  народов,  проживающих  в   Республике
Калмыкия»   предусматривает  средства  в  сумме  3800,0  тыс.  рублей.
Действующие расходные обязательства  составляют  1100,0  тыс.  рублей.
Дополнительные объемы ресурсов в сумме 2700,0 тыс. рублей.
    Реализация   мероприятий   будет   способствовать   укреплению   в
республике  толерантной  среды  на основе ценностей многонационального
российского общества.
    Применение программно-целевого подхода к определению  стратегии  и
тактике     государственной     национальной     политики     позволит
сконцентрировать бюджетные средства на наиболее  важных  направлениях,
таких  как:  формирование  национального  самосознания; взаимодействие
органов государственной власти и  органов  местного  самоуправления  с
общественными    объединениями,    национальными   и   этнокультурными
общественными организациями (таблица 2  Приложения  к  Государственной
программе).

 

         4. Характеристика мер государственного регулирования         

 

     Государственным  заказчиком  подпрограммы  является  Министерство
культуры   Республики   Калмыкия.   В   ходе  реализации  подпрограммы
Министерство  обеспечит  контроль   за   реализацией   мероприятий   и
эффективным использованием средств непосредственными исполнителями.
     Налоговые,  тарифные,  кредитные  и  иные  меры  государственного
регулирования в реализации подпрограммы не применяются.

 

        5. Прогноз сводных показателей государственных заданий        
                  по этапам реализации подпрограммы                   

 

     В рамках реализации мероприятий Подпрограммы не предусматривается
выполнение  государственных  заданий на оказание государственных услуг
(выполнение работ).

 

         6. Характеристика основных мероприятий, реализуемых          
                   органами местного самоуправления                   

 

    В  рамках  реализации  мероприятий  подпрограммы  участие  органов
местного самоуправления не планируется.

 

    7. Информация об участии акционерных обществ с государственным    
 участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых  
            внебюджетных фондов в реализации подпрограммы             

 

    Участие   акционерных   обществ   с   государственным    участием,
общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных
фондов в реализации подпрограммы не предполагается.

 

        8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых        
                       для реализации подпрограммы                    

 

     Структура  ресурсного  обеспечения  подпрограммы  базируется   на
имеющемся  финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли,
а  также  на  действующих  нормативных  правовых  актах.  Общий  объём
финансирования  подпрограммы:  3  800,0  тыс.  рублей,  в том числе по
годам:
     2014 г. - 800,0 тыс. рублей;
     2015 г. - 900,0 тыс. рублей;
     2016 г. - 1 000,0 тыс. рублей;
     2017 г. - 1 100,0 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
     федеральный бюджет - нет;
     республиканский бюджет - 3 800,0 тыс. рублей;
     местные бюджеты - нет;
     государственные внебюджетные фонды - нет.
     Действующие расходные обязательства: 1 100,0 тыс. рублей,  в  том
числе по годам:
     2014 г. - 0,0 тыс. руб.;
     2015 г. - 0,0 тыс. руб.;
     2016 г. - 0,0 тыс. руб.;
     2017 г. - 1 100,0 тыс. руб.;
в том числе по источникам финансирования:
     федеральный бюджет - нет;
     республиканский бюджет - 1 100,0 тыс. рублей;
     местные бюджеты - нет;
     государственные внебюджетные фонды - нет.
     Дополнительные  объемы ресурсов: 2 700,0 тыс. рублей, в том числе
по годам:
     2014 г. - 800,0 тыс. рублей;
     2015 г. - 900,0 тыс. рублей;
     2016 г. - 1 000,0 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
     федеральный бюджет - нет;
     республиканский бюджет - 2 700,0 тыс. рублей;
     местные бюджеты - нет;
     государственные внебюджетные фонды - нет.
     Объемы   финансовых   ресурсов,   необходимых   для    реализации
подпрограммы  представлены в таблицах 6,7 Приложений к Государственной
программе.

 

             9. Анализ и описание мер управления рисками              
                       реализации подпрограммы                        

 

    К рискам  реализации  подпрограммы,  которые  могут  возникнуть  в
процессе реализации мероприятий, могут быть отнесены:
    финансовые риски (связаны  с  финансированием  подпрограммы  не  в
полном объеме);
 организационные  риски   (связаны   с   несвоевременным   выполнением
мероприятий, предусмотренных подпрограммой);
 правовые риски  (связаны  с  отсутствием  нормативного  регулирования
основных мероприятий подпрограммы).
    Способом  ограничения   финансового   риска   является   ежегодная
корректировка   финансовых   показателей   программных  мероприятий  и
показателей в зависимости от достигнутых результатов.
    Способами ограничения административного риска являются:
    контроль   за   ходом   выполнения   программных   мероприятий   и
совершенствование    механизма    текущего    управления   реализацией
подпрограммы;
    формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;
    непрерывный  мониторинг   выполнения   показателей   (индикаторов)
подпрограммы.
    Принятие мер по управлению  рисками  осуществляется  ответственным
исполнителем-координатором   Государственной   программы   на   основе
мониторинга  реализации  подпрограммы  и  оценки  ее  эффективности  и
результативности.

 

 

                           Подпрограмма 11                            
           Обеспечение реализации Государственной программы           
      «Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 годы»       
             Государственной программы «Развитие культуры             
                Республики Калмыкия на 2013-2017 годы»                

 

                       Паспорт подпрограммы 11                        
           Обеспечение реализации Государственной программы           
      «Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 годы»       
             Государственной программы «Развитие культуры             
                Республики Калмыкия на 2013-2017 годы»                

 

|-------------------|--------------------------------------------------|
|Ответственный      |Министерства культуры Республики Калмыкия         |
|исполнитель        |                                                  |
|подпрограммы       |                                                  |
|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
|Соисполнители      |-                                                 |
|подпрограммы       |                                                  |
|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
|Цели подпрограммы  |создание    эффективной     системы     управления|
|                   |Государственной программой                        |
|-------------------|--------------------------------------------------|
|Задачи подпрограммы|обеспечение  управления  реализацией   мероприятий|
|                   |Государственной программы                         |
|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
|Целевые индикаторы |процент    освоения    бюджетных     ассигнований,|
|и показатели       |выделенных на реализацию Государственной программы|
|подпрограммы       |«Развитие   культуры   Республики   Калмыкия    на|
|                   |2013-2017 годы», (%)                              |
|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
|Этапы и сроки      |Подпрограмма будет реализована в один этап        |
|реализации         |2014-2017 гг.                                     |
|подпрограммы       |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
|Объемы бюджетных   |Общий объём финансирования подпрограммы: 36  470,5|
|ассигнований       |тыс. рублей, в том числе по годам:                |
|подпрограммы       |2014 г. - 9 645,9 тыс. рублей;                    |
|                   |2015 г. - 7 866,3 тыс. рублей;                    |
|                   |2016 г. - 7 866,3 тыс. рублей;                    |
|                   |2017 г. - 11 092,0 тыс. рублей;                   |
|                   |в том числе по источникам финансирования:         |
|                   |федеральный бюджет - нет;                         |
|                   |республиканский бюджет - 36 470,5 тыс. рублей;    |
|                   |местные бюджеты - нет;                            |
|                   |государственные внебюджетные фонды - нет.         |
|                   |Действующие расходные обязательства: 36 470,5 тыс.|
|                   |рублей, в том числе по годам:                     |
|                   |2014 г. - 9 645,9 тыс. рублей;                    |
|                   |2015 г. - 7 866,3 тыс. рублей;                    |
|                   |2016 г. - 7 866,3 тыс. рублей;                    |
|                   |2017 г. - 11 092,0 тыс. рублей;                   |
|                   |в том числе по источникам финансирования:         |
|                   |федеральный бюджет - нет;                         |
|                   |республиканский бюджет - 36 470,5 тыс. рублей;    |
|                   |местные бюджеты - нет;                            |
|                   |государственные внебюджетные фонды - нет.         |
|                   |Дополнительные объемы расходов по подпрограмме  не|
|                   |предусматриваются.                                |
|-------------------|--------------------------------------------------|
|Ожидаемые             результате   реализации   подпрограммы   будет|
|результаты         |обеспечено достижение следующих результатов:      |
|реализации         |100 % освоение бюджетных ассигнований,  выделенных|
|подпрограммы       |на  реализацию Государственной программы «Развитие|
|                   |культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 годы».  |
|-------------------|--------------------------------------------------|

 

 

        1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы,        
        включая описание текущего состояния, основных проблем         
               в указанной сфере и прогноз ее развития                

 

     Подпрограмма «Обеспечение  реализации  Государственной  программы
«Развитие  культуры  Республики  Калмыкия  на 2013-2017 годы» (далее -
подпрограмма) разработана и направлена на обеспечение выполнения задач
Государственной     программы     и     достижения,    предусмотренных
Государственной  программой  и  подпрограммами,  значений  показателей
(индикаторов).
     Подпрограмма не направлена на реализацию мероприятий  подпрограмм
Государственной  программы,  а  предусматривает обеспечение управления
реализацией Государственной программы.

 

            2. Приоритеты государственной политики в сфере            
                       реализации подпрограммы                        

 

     В соответствии с  приоритетами  определена  цель  подпрограммы  -
создание эффективной системы управления Государственной программой.
     Для  достижения  данной  цели  необходимо   решение   задачи   по
обеспечению   управления   реализацией   мероприятий   Государственной
программы.
     Исходя  из  вышеуказанного,   сформулирован   следующий   целевой
показатель  (индикатор) достижения цели и решения задач подпрограммы -
процент освоения  бюджетных  ассигнований,  выделенных  на  реализацию
государственной  программы  «Развитие  культуры Республики Калмыкия на
2013-2017 годы».
     Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2013-2017 годах.
     Ожидаемым   результатом   подпрограммы    является    обеспечение
финансирования  в  полном  объеме  Государственной программы «Развитие
культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 годы».

 

    3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы    

 

     В рамках  подпрограммы  «Обеспечение  реализации  Государственной
программы  «Развитие  культуры  Республики Калмыкия на 2013-2017 годы»
будут реализованы следующие мероприятия:
     Мероприятие    11.1.    «Обеспечение     деятельности     органов
государственной  власти»  предусматривается  финансовое  обеспечение в
сумме 36 470,5 тыс. рублей.
     Сведения об основных мероприятиях подпрограммы, включая  сведения
о  сроках реализации и ожидаемых результатах, представлены в таблице 2
приложения к Государственной программе.

 

   4. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования    

 

     При  реализации  подпрограммы  применение  мер   государственного
регулирования не планируется.
 5. Прогноз показателей государственных заданий по этапам реализации  
                             подпрограммы                             

 

     Оказание  услуг  государственными   учреждениями   в   реализации
подпрограммы не предусматривается.

 

    6. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых    
  органами местного самоуправления, в случае их участия в разработке  
                      и реализации подпрограммы                       

 

     Органы местного самоуправления в реализации  данной  подпрограммы
не участвуют.

 

             7. Информация об участии акционерных обществ             
          с государственным участием, общественных, научных           
       и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов        
                      в реализации подпрограммы                       

 

     В реализации подпрограммы «Обеспечение реализации Государственной
программы  «Развитие  культуры  Республики Калмыкия на 2013-2017 годы»
участие акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций,
внебюджетных фондов не предусматривается.

 

        8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых        
                     для реализации подпрограммы                      

 

     Общий  объем  финансирования  подпрограммы  из   республиканского
бюджета составляет 36 470,5 тыс. рублей,  в том числе по годам:
     2014 г. - 9 645,9 тыс. рублей;
     2015 г. - 7 866,3 тыс. рублей;
     2016 г. - 7 866,3 тыс. рублей;
     2017 г. - 11 092,0 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
     федеральный бюджет - нет;
     республиканский бюджет - 36 470,5 тыс. рублей;
     местные бюджеты - нет;
     государственные внебюджетные фонды - нет.
     Действующие расходные обязательства: 36 470,5 тыс. рублей, в  том
числе по годам:
     2014 г. - 9 645,9 тыс. рублей;
     2015 г. - 7 866,3 тыс. рублей;
     2016 г. - 7 866,3 тыс. рублей;
     2017 г. - 11 092,0 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
     федеральный бюджет - нет;
     республиканский бюджет - 36 470,5 тыс. рублей;
     местные бюджеты - нет;
     государственные внебюджетные фонды - нет.
     Дополнительные    объемы    расходов    по    подпрограмме     не
предусматриваются.
     Объемы   финансовых   ресурсов,   необходимых   для    реализации
подпрограммы  представлены в таблицах 6,7 Приложений к Государственной
программе.

 

         9. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание          
            мер управления рисками реализации подпрограммы            

 

     Основным  условием  успешной  реализации  подпрограммы   является
компонент  управления  рисками  с  целью  минимизации  их  влияния  на
достижение целей подпрограммы.
     Важным  экономическим  и  финансовым  риском  является  возможное
уменьшение  объема  средств республиканского бюджета, направляемого на
реализацию  мероприятий  подпрограммы,   в   связи   с   экономической
ситуацией,  оптимизацией  расходов  при  формировании республиканского
бюджета.  Гарантией  исполнения  мероприятий   подпрограммы   является
бюджетная обеспеченность основных мероприятий подпрограммы.
     Организационные   риски.   Неэффективное   управление   процессом
реализации   подпрограммы   и   несогласованность  действий  основного
исполнителя и участников  подпрограммы.  Устранение  названного  риска
возможно  за  счет  обеспечения постоянного и оперативного мониторинга
реализации подпрограммы.
Для данной подпрограммы к управляемым относятся также риски
межведомственного взаимодействия. На их минимизацию направлены меры по
планированию мероприятий и мониторингу их реализации, формирование
плана реализации подпрограммы, содержащего перечень мероприятий
подпрограммы, с указанием сроков их выполнения. Остальные виды рисков
связаны со спецификой целей и задач подпрограммы, и меры по их
минимизации будут предприниматься в ходе оперативного управления.

 

 

 

         Приложение
         к Государственной программе
         Таблица 1

 

   Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы,    
         подпрограмм государственной программы и их значениях         
                                                                      
|----|----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N  |Показатель (индикатор) (наименование)   |   Ед.   |                                               Значения показателей                                              |
|п/п |                                        |измерения|                                                                                                                 |
|----|----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                        |         |2012 год |2013 год |       2014 год      |        2015 год       |       2016 год       |        2017 год        |
|    |                                        |         |  отчет  |  отчет  |                     |                       |                      |                        |
|----|----------------------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|
|    |                                        |         |         |         | базовый  | с учетом |  базовый  | с учетом  | базовый  | с учетом  |  базовый  |  с учетом  |
|    |                                        |         |         |         | вариант  |   доп.   |  вариант  |   доп.    | вариант  |   доп.    |  вариант  |доп. средств|
|    |                                        |         |         |         |          | средств  |           |  средств  |          |  средств  |           |            |
|----|----------------------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|
| 1  |                   2                    |    3    |    4    |    5    |    7     |    8     |     9     |    10     |    11    |    12     |    13     |     14     |
|----|----------------------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|
|Государственная программа «Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 годы»                                                                                      |
|----|----------------------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|
|    |                                        |         |         |         | базовый  | с учетом |  базовый  | с учетом  | базовый  | с учетом  |  базовый  |  с учетом  |
|    |                                        |         |         |         | вариант  |   доп.   |  вариант  |   доп.    | вариант  |   доп.    |  вариант  |доп. средств|
|    |                                        |         |         |         |          | средств  |           |  средств  |          |  средств  |           |            |
|----|----------------------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|
| 1  |увеличение    количества     мероприятий|    %    |   70    |   1,7   |   1,9    |   3,0    |    2,2    |    3,5    |   2,5    |    4,5    |    2,7    |    5,0     |
|    |театрально-концертных    учреждений   по|         |         |         |          |          |           |           |          |           |           |            |
|    |сравнению с 2012 (базовым) годом        |         |         |         |          |          |           |           |          |           |           |            |
|----|----------------------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|
| 2. |увеличение     количества      посещений|    %    |   65    |   0,8   |   4,3    |   4,7    |   11,3    |   11,7    |   15,4   |   15,4    |   19,8    |    19,8    |
|    |учреждений        культуры       (музеи,|         |         |         |          |          |           |           |          |           |           |            |
|    |театрально-концертные   учреждения)   по|         |         |         |          |          |           |           |          |           |           |            |
|    |сравнению с 2012 (базовым) годом        |         |         |         |          |          |           |           |          |           |           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           Подпрограмма 1. «Развитие системы художественного образования и совершенствование кадровой политики в сфере культуры                          |
|                                                                          в Республике Калмыкия»                                                                         |
|----|----------------------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|
| 1. |увеличение  среднегодового   контингента|    %    |   75    |   2,8   |   3,2    |   4,2    |    3,6    |    4,6    |   4,0    |    5,0    |    4,4    |    5,4     |
|    |обучающихся   в   БОУ  СПО  РК  «Колледж|         |         |         |          |          |           |           |          |           |           |            |
|    |искусств   им.   П.О.   Чонкушова»    по|         |         |         |          |          |           |           |          |           |           |            |
|    |сравнению с 2012 (базовым) годом        |         |         |         |          |          |           |           |          |           |           |            |
|----|----------------------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|
| 2. |увеличение количества работников системы|  чел.   |   22    |   25    |    27    |    27    |    29     |    29     |    30    |    30     |    35     |     35     |
|    |художественного  образования,  прошедших|         |         |         |          |          |           |           |          |           |           |            |
|    |курсы профессиональной переподготовки  и|         |         |         |          |          |           |           |          |           |           |            |
|    |повышения квалификации                  |         |         |         |          |          |           |           |          |           |           |            |
|----|----------------------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|
|                                    Подпрограмма 2. «Сохранение, развитие и популяризация традиционной народной культуры»                                                |


Информация по документу
Читайте также