Расширенный поиск
Постановление Правительства Республики Калмыкии от 30.07.2014 № 303совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы; формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;
непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы. Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Государственной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности. Подпрограмма 9 «Модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры» Государственной программы «Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 годы» Паспорт подпрограммы 9 «Модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры» Государственной программы «Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 годы» |--------------------|------------------------------------------------| |Ответственный |Министерство культуры Республики Калмыкия | |исполнитель | | |подпрограммы | | | | | |--------------------|------------------------------------------------| |Соисполнители |- | |подпрограммы | | | | | |--------------------|------------------------------------------------| |Цели подпрограммы |1. модернизация сети сельских учреждений| | |культуры; | | |2. сохранение и развитие традиционной народной| | |культуры; | | |3. расширение возможности пользователей в| | |получении информации, обеспечение более полного| | |удовлетворения читательских потребностей| | |посредством предоставления изданий на| | |электронных носителях. | | | | |--------------------|------------------------------------------------| |Задачи подпрограммы |1. сохранение традиционного художественного| | |творчества, национальных культур, развитие| | |культурно-досуговой деятельности; | | |2. сохранение нематериального культурного| | |наследия и обеспечение прав граждан на равный| | |доступ к материалам по традиционной культуре,| | |занятиям любительским творчеством и народными| | |художественными промыслами; | | |3. повышение уровня технической оснащенности| | |муниципальных библиотек. | | | | |--------------------|------------------------------------------------| |Целевые индикаторы и|1. количество отремонтированных и оснащенных| |показатели |современным оборудованием культурно-досуговых| |подпрограммы |учреждений; | | |2. количество муниципальных библиотек,| | |оснащенных современными техническими средствами.|
| | | |--------------------|------------------------------------------------| |Этапы и сроки |Подпрограмма реализуется в один этап 2013-2017| |реализации |годы | |подпрограммы | | | | | |--------------------|------------------------------------------------| |Объемы бюджетных |Общий объём финансирования подпрограммы 24 330,0|
|ассигнований |тыс. рублей, в том числе по годам: | |подпрограммы |2013 г. - 3 000,0 тыс. рублей; | | |2014 г. - 12 555,0 тыс. рублей; | | |2015 г. - 1 050,0 тыс. рублей; | | |2016 г. - 1 050,0 тыс. рублей; | | |2017 г. - 6 675,0 тыс. рублей; | | |в том числе по источникам финансирования: | | |федеральный бюджет - 10 705,0; | | |республиканский бюджет - 13 625,0 тыс. руб.; | | |местные бюджеты - нет; | | |государственные внебюджетные фонды - нет. | | |Действующие объемы финансирования: 24 330,0 тыс.|
| |рублей, в том числе по годам: | | |2013 г. - 3 000,0 тыс. рублей; | | |2014 г. - 12 555,0 тыс. рублей; | | |2015 г. - 1 050,0 тыс. рублей; | | |2016 г. - 1 050,0 тыс. рублей; | | |2017 г. - 6 675,0 тыс. рублей; | | |в том числе по источникам финансирования: | | |федеральный бюджет - 10 705,0 тыс. рублей; | | |республиканский бюджет - 13 625,0 тыс. руб.; | | |местные бюджеты - нет; | | |государственные внебюджетные фонды - нет. | | |Дополнительные объемы расходов по подпрограмме| | |не предусматриваются. | | | | |--------------------|------------------------------------------------| |Ожидаемые результаты|К концу 2017 года ожидается: |
|реализации |1. увеличение количества отремонтированных и| |подпрограммы |оснащенных современными техническими средствами| | |культурно-досуговых учреждений до 28 единиц; | | |2. увеличение количества муниципальных| | |библиотек, оснащенных современными техническими| | |средствами до 100%. | |--------------------|------------------------------------------------| 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития Подпрограмма «Модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры» разработана в целях осуществления полномочий по реализации основных направлений государственной политики в сфере культуры на территории Республики Калмыкия. В настоящее время в республике функционируют 150 культурно-досуговых учреждений, в том числе 148 учреждений в районных
муниципальных образованиях. Из 150 клубных учреждений республики - 53
здания требуют капитального ремонта, 8 из которых находятся в аварийном состоянии. Ресурсная база, сформированная в основном в 70-80-е годы прошлого столетия, не соответствует современным требованиям к учреждениям клубного типа. Вместе с тем, количество формирований различной направленности, функционирующих в республике, составляет 806 единиц, в том числе для детей - 342 единицы. Это: хореография, вокал, народные инструменты, фольклорные, хоровые и театральные коллективы, декоративно-прикладное творчество и т.д. В клубных формированиях занимаются 8719 участников, в том числе - 3794 ребенка. Кроме того, в республике насчитывается 47 клубных формирований, имеющих звание «Народный» и «Образцовый», с примерным охватом участников в 900 человек. Народные коллективы достойно представляют республику на престижных всероссийских и международных фестивалях и конкурсах. Многие из них неоднократно становились дипломантами и лауреатами данных мероприятий. Сеть общедоступных библиотек республики включает 148 библиотек, из которых - 1 региональная (Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана), 147 - библиотеки муниципальных образований. В 2012 году
услугами библиотек республики пользовались 145,1 тыс. читателей, что составило 51% населения, которым было выдано 3303,7 тыс. экземпляров изданий. Число посещений библиотек составило 1407,1 тыс. единиц, стабильной остается посещаемость библиотек - в среднем 8-9 посещений на 1 читателя в год. Основной ресурсной базой работы библиотек с читателями является фонд книжных и периодических изданий. На 1 января
2013 г. его совокупная численность насчитывает 2 841,8 тыс. экз., из них в муниципальных библиотеках - 2 097,3 тыс. экз. Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства республики. Они выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры районов республики. Система художественного образования Республики Калмыкия представлена сетью 17 учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства - детскими школами искусств (в том числе по видам искусств). Данная сфера творческой деятельности является одним из важнейших, ключевых направлений интеллектуального и духовного развития детей и подростков. Творчески одаренные дети наряду с образовательным процессом активно участвуют в культурной жизни республики, более 200 учащихся детских школ искусств являются лауреатами региональных, российских и международных конкурсов. В условиях модернизации российского образования одним из путей развития детской школы искусств как особого вида образовательного учреждения дополнительного образования детей является создание необходимых условий для широкого приобщения молодежи к высоким образцам национального и мирового музыкального и изобразительного искусства, коренного совершенствования системы начального музыкального образования, развития и формирования современной материально-технической базы детских школ музыки и искусства, укомплектования их высокопрофессиональными педагогическими кадрами и специалистами в области музыкальной культуры и искусства. Вместе с тем, имеющаяся ресурсная и материально-техническая база детских школ искусств республики требует значительного обновления как
не отвечающая возросшим требованиям, не обеспечивающая необходимых условий для плодотворных занятий музыкой и искусством. Модернизация государственных и муниципальных учреждений культуры будет содействовать реализации гражданами конституционных прав на свободу творчества, культурную деятельность, удовлетворение духовных и информационных потребностей жителей республики, а также способствовать укреплению материально-технической и ресурсной базы, формированию имиджа муниципальных учреждений как очагов культуры местного сообщества. Выделение подпрограммы предусматривается в целях обеспечения реализации мероприятий Государственной программы и будет способствовать улучшению ситуации с комплектованием библиотечных фондов, повышению качества информационно-библиотечного обслуживания населения за счет комплексного использования традиционных и электронных носителей информации. Сферой осуществления подпрограммы является реализация управленческой и организационной деятельности Министерства культуры Республики Калмыкия. Возможными проблемами при реализации мероприятий подпрограммы являются недофинансирование, а также недостижение запланированных значений индикаторов (показателей) подпрограммы. 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы К числу приоритетных направлений подпрограммы относятся сохранение многообразия форм и жанров народного творчества, развитие муниципальных культурно-досуговых учреждений, увеличение охвата населения культурно-досуговыми мероприятиями, совершенствование библиотечного и информационного обслуживания пользователей. Основными целями подпрограммы являются:
модернизация сети сельских учреждений культуры;
сохранение и развитие традиционной народной культуры;
расширение возможности пользователей в получении информации, обеспечение более полного удовлетворения читательских потребностей посредством предоставления изданий на электронных носителях. В соответствии с поставленными целями решаются следующие задачи:
сохранение традиционного художественного творчества, национальных
культур, развитие культурно-досуговой деятельности; сохранение нематериального культурного наследия и обеспечение прав граждан на равный доступ к материалам по традиционной культуре, занятиям любительским творчеством и народными художественными промыслами; повышение уровня технической оснащенности муниципальных библиотек. В рамках реализации подпрограммы к 2017 году по сравнению с 2012(базовым) годом ожидается достижение следующих результатов: увеличение количества отремонтированных и оснащенных современным оборудованием культурно-досуговых учреждений - до 28 единиц; увеличение количества муниципальных библиотек оснащенных современными техническими средствами, до 100%. Данные приведены в таблице 1 Приложения к Государственной программе. Срок реализации подпрограммы - в один этап, 2013-2017 годы. 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы В рамках подпрограммы предусмотрена реализация четырех основных мероприятий. Мероприятие 9.1. «Модернизация культурно-досуговых учреждений» предусматривает средства в сумме 9500,0 тыс. рублей. Планируется, начиная с 2013 года, в течение 5 лет ежегодно выделять 12 сельским домам культуры средства республиканского бюджета на укрепление материально-технической базы по одному из приоритетных направлений. Мероприятие 9.2. «Модернизация библиотек Республики Калмыкия» предусмотрены средства в сумме 1625,0 тыс. рублей на повышение уровня
технической оснащенности муниципальных библиотек. Мероприятие 9.3. «Модернизация детских школ искусств (в том числе по видам искусств) Республика Калмыкия» предусматривает средства в сумме 4618,0 тыс. рублей на приобретение музыкальных инструментов, учебной мебели, нотного материала. Мероприятие 9.4. «Комплексное развитие региональных и муниципальных учреждений культуры» предусматривает средства федерального бюджета в сумме 8587,0 тыс. рублей на укрепление материально-технической базы учреждений культуры. Реализация подпрограммы станет действенным практическим инструментом эффективного развития государственных и муниципальных учреждений культуры республики (таблица 2 Приложения к Государственной программе). 4. Характеристика мер государственного регулирования Государственным заказчиком подпрограммы является Министерство культуры Республики Калмыкия. В ходе реализации подпрограммы Министерство обеспечит контроль за реализацией мероприятий и эффективным использованием средств непосредственными исполнителями. Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования в реализации подпрограммы не применяются. В рамках выполнения мероприятий подпрограммы предусматривается разработка проекта постановления Правительства Республики Калмыкия «Об утверждении Комплекса мер по модернизации муниципальных учреждений культуры Республики Калмыкия» (таблица 4 Приложения к Государственной
программе). 5. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы В рамках реализации мероприятий Подпрограммы не предусматривается
выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ). 6. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления В рамках реализации мероприятий подпрограммы участие органов местного самоуправления не планируется. 7. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы Участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы не предполагается. 8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли,
а также на действующих нормативных правовых актах. Подпрограммой запланированы расходы в сумме 24 330,0 тыс. руб., в
том числе по годам:
в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 10705,0,0;
республиканский бюджет - 13625,0 тыс. руб.;
местные бюджеты - нет;
государственные внебюджетные фонды - нет.
Действующие объемы финансирования: 24330,0 тыс. руб., в том числе
по годам:
в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 10705,0,0;
республиканский бюджет - 13625,0 тыс. руб.;
местные бюджеты - нет;
государственные внебюджетные фонды - нет.
Дополнительные объемы расходов по подпрограмме не предусматриваются. Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы представлены в таблицах 6,7 Приложений к Государственной
программе. 9. Анализ и описание мер управления рисками реализации подпрограммы К рискам реализации подпрограммы, которые могут возникнуть в процессе реализации мероприятий, могут быть отнесены: финансовые риски (связаны с финансированием подпрограммы не в полном объеме); организационные риски (связаны с несвоевременным выполнением мероприятий, предусмотренных подпрограммой); правовые риски (связаны с отсутствием нормативного регулирования основных мероприятий подпрограммы). Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. Способами ограничения административного риска являются:
контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы; формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;
непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы. Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Государственной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности. Подпрограмма 10 «Укрепление единства Российской нации и этнокультурное развитие народов Республики Калмыкия» Государственной программы «Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 годы» Паспорт подпрограммы 10 «Укрепление единства Российской нации и этнокультурное развитие народов Республики Калмыкия» Государственной программы «Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 годы» |----------------------|------------------------------------------------| |Ответственный |Министерств культуры Республики Калмыкия | |исполнитель | | |подпрограммы | | | | | |----------------------|------------------------------------------------| |Соисполнители |- | |подпрограммы | | | | | |----------------------|------------------------------------------------| |Цели подпрограммы |содействие этнокультурному многообразию и| | |укрепление гражданского единства и гармонизация| | |межнациональных отношений в Республике Калмыкия.| |----------------------|------------------------------------------------| |Задачи подпрограммы |1. выработка региональной стратегии| | |этнокультурного развития народов, проживающих на|
| |территории Республики Калмыкия; | | |2. поддержка диалога между органами| | |государственной власти, органами местного| | |самоуправления Республики Калмыкия и| | |общественными национальными и религиозными| | |объединениями. | | |3. создание условий для реализации творческих| | |инициатив, проектов и мероприятий в области| | |этнокультурного развития национально-культурными|
| |объединениями, общинами, творческими| | |коллективами и организациями Республики| | |Калмыкия. | |----------------------|------------------------------------------------| |Целевые индикаторы и|количество мероприятий, направленных на| |показатели |гармонизацию межнациональных отношений по| |подпрограммы |сравнению с предыдущим периодом | |----------------------|------------------------------------------------| |Этапы и сроки |Подпрограмма будет реализована в 1 этап| |реализации |2014-2017 гг. | |подпрограммы | | | | | |----------------------|------------------------------------------------| |Объемы бюджетных |Общий объём финансирования подпрограммы: 3800,0| |ассигнований |тыс. рублей, в том числе по годам: | |подпрограммы |2014 г. - 800,0 тыс. рублей; | | |2015 г. - 900,0 тыс. рублей; | | |2016 г. - 1 000,0 тыс. рублей; | | |2017 г. - 1 100,0 тыс. рублей; | | |в том числе по источникам финансирования: | | |федеральный бюджет - нет; | | |республиканский бюджет - 3 800,0 тыс. рублей; | | |местные бюджеты - нет; | | |государственные внебюджетные фонды - нет. | | |Действующие расходные обязательства: 1 100,0| | |тыс. рублей, в том числе по годам: | | |2014 г. - 0,0 тыс. руб.; | | |2015 г. - 0,0 тыс. руб.; | | |2016 г. - 0,0 тыс. руб.; | | |2017 г. - 1 100,0 тыс. руб.; | | |в том числе по источникам финансирования: | | |федеральный бюджет - нет; | | |республиканский бюджет - 1 100,0 тыс. рублей; | | |местные бюджеты - нет; | | |государственные внебюджетные фонды - нет. | | |Дополнительные объемы ресурсов: 2 700,0 тыс.| | |рублей, в том числе по годам: | | |2014 г. - 800,0 тыс. рублей; | | |2015 г. - 900,0 тыс. рублей; | | |2016 г. - 1 000,0 тыс. рублей; | | |в том числе по источникам финансирования: | | |федеральный бюджет - нет; | | |республиканский бюджет - 2 700,0 тыс. рублей; | | |местные бюджеты - нет; | | |государственные внебюджетные фонды - нет. | |----------------------|------------------------------------------------| |Ожидаемые результаты|К концу 2017 года по сравнению ожидается: | |реализации |увеличение количества мероприятий, направленных| |подпрограммы |на гармонизацию межнациональных отношений по| | |сравнению с предыдущим периодом до 8 единиц | |----------------------|------------------------------------------------| 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития Этнический и конфессиональный факторы оказывают существенное влияние на общественно-политическую ситуацию в республике, а также на
развитие социально-экономических и историко-культурных процессов. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года отражает необходимость воспитания толерантности к представителям различных этносов, поддержки межнационального сотрудничества и сохранения культурного многообразия
народов России. Эта работа должна выстраиваться на основе диалога, взаимодействия, просвещения и терпеливого сближения позиций. Межнациональная и межконфессиональная гармония достигается повседневными систематическими усилиями всего общества, всех органов власти и должна вестись поступательно и непрерывно. В настоящее время в Калмыкии проживают представители более 95 национальностей и 3-х мировых религий: буддизма, христианства и ислама. Национальное и этническое своеобразие региона представляют национально-культурные центры и общественные объединения, способствующие сохранению самобытности национальных культур и традиций народов, проживающих на территории Калмыкии. В последнее время наметилась тенденция к росту национального самосознания, интереса населения к освоению своей национальной культуры, к изучению истории родного края, фольклора. Этническое, религиозное и культурное многообразие является ресурсом развития Республики Калмыкия, а систематическая работа по поддержанию баланса интересов различных этнокультурных и религиозных сообществ дает результат, проявляющийся в сохранении межнационального
и межконфессионального мира в обществе. Подпрограмма направлена на создание в республике максимально благоприятных условий для соблюдения национальных интересов всех народов, проживающих на ее территории, обеспечения их полноправного участия в политическом, социально-экономическом и национально-культурном развитии республики, сохранения межнационального мира и согласия в регионе. Выделение подпрограммы предусматривается в целях обеспечения реализации мероприятий Государственной программы. Сферой осуществления подпрограммы является реализация управленческой и организационной деятельности Министерства культуры Республики Калмыкия. Возможными проблемами при реализации мероприятий подпрограммы является недофинансирование, а также недостижение запланированных значений индикаторов (показателей) подпрограммы. 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы К числу приоритетных направлений деятельности подпрограммы относятся гармонизация межэтнических отношений в республике, достижение межнационального согласия, профилактика национального экстремизма и ксенофобии. Основная цель подпрограммы:
содействие этнокультурному многообразию и укрепление гражданского
единства и гармонизация межнациональных отношений в Республике Калмыкия В соответствии с поставленной целью решаются задачи подпрограммы:
выработка региональной стратегии этнокультурного развития народов проживающих на территории Республики Калмыкия; поддержка диалога между органами государственной власти, органами
местного самоуправления Республики Калмыкия и общественными национальными и религиозными объединениями; создание условий для реализации творческих инициатив, проектов и мероприятий в области этнокультурного развития национально-культурными объединениями, общинами, творческими коллективами и организациями Республики Калмыкия. В рамках реализации подпрограммы к 2017 году ожидается достижение
следующих результатов: увеличение количества мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений по сравнению с предыдущим периодом до 8 единиц. Данные приведены в таблице 1 Приложения к Государственной программе. Срок реализации подпрограммы - в один этап, 2014-2017 годы.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы В рамках подпрограммы предусмотрена реализация одного мероприятия.
Мероприятие 10.1. «Содействие общественным объединениям и национально-культурным центрам в вопросах сохранения и популяризации культуры, традиций и обычаев народов, проживающих в Республике Калмыкия» предусматривает средства в сумме 3800,0 тыс. рублей. Действующие расходные обязательства составляют 1100,0 тыс. рублей. Дополнительные объемы ресурсов в сумме 2700,0 тыс. рублей. Реализация мероприятий будет способствовать укреплению в республике толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества. Применение программно-целевого подхода к определению стратегии и тактике государственной национальной политики позволит сконцентрировать бюджетные средства на наиболее важных направлениях, таких как: формирование национального самосознания; взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления с общественными объединениями, национальными и этнокультурными общественными организациями (таблица 2 Приложения к Государственной программе). 4. Характеристика мер государственного регулирования Государственным заказчиком подпрограммы является Министерство культуры Республики Калмыкия. В ходе реализации подпрограммы Министерство обеспечит контроль за реализацией мероприятий и эффективным использованием средств непосредственными исполнителями. Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования в реализации подпрограммы не применяются. 5. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы В рамках реализации мероприятий Подпрограммы не предусматривается
выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ). 6. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления В рамках реализации мероприятий подпрограммы участие органов местного самоуправления не планируется. 7. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы Участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы не предполагается. 8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли,
а также на действующих нормативных правовых актах. Общий объём финансирования подпрограммы: 3 800,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - нет;
республиканский бюджет - 3 800,0 тыс. рублей;
местные бюджеты - нет;
государственные внебюджетные фонды - нет.
Действующие расходные обязательства: 1 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - нет;
республиканский бюджет - 1 100,0 тыс. рублей;
местные бюджеты - нет;
государственные внебюджетные фонды - нет.
Дополнительные объемы ресурсов: 2 700,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - нет;
республиканский бюджет - 2 700,0 тыс. рублей;
местные бюджеты - нет;
государственные внебюджетные фонды - нет.
Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы представлены в таблицах 6,7 Приложений к Государственной
программе. 9. Анализ и описание мер управления рисками реализации подпрограммы К рискам реализации подпрограммы, которые могут возникнуть в процессе реализации мероприятий, могут быть отнесены: финансовые риски (связаны с финансированием подпрограммы не в полном объеме); организационные риски (связаны с несвоевременным выполнением мероприятий, предусмотренных подпрограммой); правовые риски (связаны с отсутствием нормативного регулирования основных мероприятий подпрограммы). Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. Способами ограничения административного риска являются:
контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы; формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;
непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы. Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Государственной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности. Подпрограмма 11 Обеспечение реализации Государственной программы «Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 годы» Государственной программы «Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 годы» Паспорт подпрограммы 11 Обеспечение реализации Государственной программы «Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 годы» Государственной программы «Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 годы» |-------------------|--------------------------------------------------| |Ответственный |Министерства культуры Республики Калмыкия | |исполнитель | | |подпрограммы | | | | | |-------------------|--------------------------------------------------| |Соисполнители |- | |подпрограммы | | | | | |-------------------|--------------------------------------------------| |Цели подпрограммы |создание эффективной системы управления| | |Государственной программой | |-------------------|--------------------------------------------------| |Задачи подпрограммы|обеспечение управления реализацией мероприятий| | |Государственной программы | | | | |-------------------|--------------------------------------------------| |Целевые индикаторы |процент освоения бюджетных ассигнований,| |и показатели |выделенных на реализацию Государственной программы|
|подпрограммы |«Развитие культуры Республики Калмыкия на| | |2013-2017 годы», (%) | | | | |-------------------|--------------------------------------------------| |Этапы и сроки |Подпрограмма будет реализована в один этап | |реализации |2014-2017 гг. | |подпрограммы | | |-------------------|--------------------------------------------------| |Объемы бюджетных |Общий объём финансирования подпрограммы: 36 470,5| |ассигнований |тыс. рублей, в том числе по годам: | |подпрограммы |2014 г. - 9 645,9 тыс. рублей; | | |2015 г. - 7 866,3 тыс. рублей; | | |2016 г. - 7 866,3 тыс. рублей; | | |2017 г. - 11 092,0 тыс. рублей; | | |в том числе по источникам финансирования: | | |федеральный бюджет - нет; | | |республиканский бюджет - 36 470,5 тыс. рублей; | | |местные бюджеты - нет; | | |государственные внебюджетные фонды - нет. | | |Действующие расходные обязательства: 36 470,5 тыс.|
| |рублей, в том числе по годам: | | |2014 г. - 9 645,9 тыс. рублей; | | |2015 г. - 7 866,3 тыс. рублей; | | |2016 г. - 7 866,3 тыс. рублей; | | |2017 г. - 11 092,0 тыс. рублей; | | |в том числе по источникам финансирования: | | |федеральный бюджет - нет; | | |республиканский бюджет - 36 470,5 тыс. рублей; | | |местные бюджеты - нет; | | |государственные внебюджетные фонды - нет. | | |Дополнительные объемы расходов по подпрограмме не| | |предусматриваются. | |-------------------|--------------------------------------------------| |Ожидаемые |В результате реализации подпрограммы будет| |результаты |обеспечено достижение следующих результатов: | |реализации |100 % освоение бюджетных ассигнований, выделенных| |подпрограммы |на реализацию Государственной программы «Развитие| | |культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 годы». | |-------------------|--------------------------------------------------| 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы «Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 годы» (далее - подпрограмма) разработана и направлена на обеспечение выполнения задач Государственной программы и достижения, предусмотренных Государственной программой и подпрограммами, значений показателей (индикаторов). Подпрограмма не направлена на реализацию мероприятий подпрограмм Государственной программы, а предусматривает обеспечение управления реализацией Государственной программы. 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы - создание эффективной системы управления Государственной программой. Для достижения данной цели необходимо решение задачи по обеспечению управления реализацией мероприятий Государственной программы. Исходя из вышеуказанного, сформулирован следующий целевой показатель (индикатор) достижения цели и решения задач подпрограммы -
процент освоения бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию государственной программы «Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 годы». Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2013-2017 годах.
Ожидаемым результатом подпрограммы является обеспечение финансирования в полном объеме Государственной программы «Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 годы». 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации Государственной программы «Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 годы» будут реализованы следующие мероприятия: Мероприятие 11.1. «Обеспечение деятельности органов государственной власти» предусматривается финансовое обеспечение в сумме 36 470,5 тыс. рублей. Сведения об основных мероприятиях подпрограммы, включая сведения о сроках реализации и ожидаемых результатах, представлены в таблице 2
приложения к Государственной программе. 4. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования При реализации подпрограммы применение мер государственного регулирования не планируется. 5. Прогноз показателей государственных заданий по этапам реализации
подпрограммы Оказание услуг государственными учреждениями в реализации подпрограммы не предусматривается. 6. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления, в случае их участия в разработке и реализации подпрограммы Органы местного самоуправления в реализации данной подпрограммы не участвуют. 7. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы В реализации подпрограммы «Обеспечение реализации Государственной
программы «Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 годы» участие акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций, внебюджетных фондов не предусматривается. 8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы из республиканского бюджета составляет 36 470,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - нет;
республиканский бюджет - 36 470,5 тыс. рублей;
местные бюджеты - нет;
государственные внебюджетные фонды - нет.
Действующие расходные обязательства: 36 470,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - нет;
республиканский бюджет - 36 470,5 тыс. рублей;
местные бюджеты - нет;
государственные внебюджетные фонды - нет.
Дополнительные объемы расходов по подпрограмме не предусматриваются. Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы представлены в таблицах 6,7 Приложений к Государственной
программе. 9. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы Основным условием успешной реализации подпрограммы является компонент управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы. Важным экономическим и финансовым риском является возможное уменьшение объема средств республиканского бюджета, направляемого на реализацию мероприятий подпрограммы, в связи с экономической ситуацией, оптимизацией расходов при формировании республиканского бюджета. Гарантией исполнения мероприятий подпрограммы является бюджетная обеспеченность основных мероприятий подпрограммы. Организационные риски. Неэффективное управление процессом реализации подпрограммы и несогласованность действий основного исполнителя и участников подпрограммы. Устранение названного риска возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации подпрограммы. Для данной подпрограммы к управляемым относятся также риски межведомственного взаимодействия. На их минимизацию направлены меры по планированию мероприятий и мониторингу их реализации, формирование плана реализации подпрограммы, содержащего перечень мероприятий подпрограммы, с указанием сроков их выполнения. Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач подпрограммы, и меры по их минимизации будут предприниматься в ходе оперативного управления. Приложение
к Государственной программе
Таблица 1
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы и их значениях
|----|----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | N |Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. | Значения показателей | |п/п | |измерения| | |----|----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | |2012 год |2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | | | | | отчет | отчет | | | | | |----|----------------------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------| | | | | | | базовый | с учетом | базовый | с учетом | базовый | с учетом | базовый | с учетом | | | | | | | вариант | доп. | вариант | доп. | вариант | доп. | вариант |доп. средств| | | | | | | | средств | | средств | | средств | | | |----|----------------------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |----|----------------------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------| |Государственная программа «Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 годы» |
|----|----------------------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------| | | | | | | базовый | с учетом | базовый | с учетом | базовый | с учетом | базовый | с учетом | | | | | | | вариант | доп. | вариант | доп. | вариант | доп. | вариант |доп. средств| | | | | | | | средств | | средств | | средств | | | |----|----------------------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------| | 1 |увеличение количества мероприятий| % | 70 | 1,7 | 1,9 | 3,0 | 2,2 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 2,7 | 5,0 | | |театрально-концертных учреждений по| | | | | | | | | | | | | |сравнению с 2012 (базовым) годом | | | | | | | | | | | | |----|----------------------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------| | 2. |увеличение количества посещений| % | 65 | 0,8 | 4,3 | 4,7 | 11,3 | 11,7 | 15,4 | 15,4 | 19,8 | 19,8 | | |учреждений культуры (музеи,| | | | | | | | | | | | | |театрально-концертные учреждения) по| | | | | | | | | | | | | |сравнению с 2012 (базовым) годом | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 1. «Развитие системы художественного образования и совершенствование кадровой политики в сфере культуры | | в Республике Калмыкия» | |----|----------------------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------| | 1. |увеличение среднегодового контингента| % | 75 | 2,8 | 3,2 | 4,2 | 3,6 | 4,6 | 4,0 | 5,0 | 4,4 | 5,4 | | |обучающихся в БОУ СПО РК «Колледж| | | | | | | | | | | | | |искусств им. П.О. Чонкушова» по| | | | | | | | | | | | | |сравнению с 2012 (базовым) годом | | | | | | | | | | | | |----|----------------------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------| | 2. |увеличение количества работников системы| чел. | 22 | 25 | 27 | 27 | 29 | 29 | 30 | 30 | 35 | 35 | | |художественного образования, прошедших| | | | | | | | | | | | | |курсы профессиональной переподготовки и| | | | | | | | | | | | | |повышения квалификации | | | | | | | | | | | | |----|----------------------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------| | Подпрограмма 2. «Сохранение, развитие и популяризация традиционной народной культуры» | Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|