Расширенный поиск
Постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2011 № 483-ПП| | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
------------------------------------------------------------------------------------
1. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена Подпрограмма
Основной целью настоящей Подпрограммы является реализация
комплекса мер, направленных на повышение доступности и качества
предоставляемых социальных услуг населению Мурманской области.
Целенаправленная работа заинтересованных ведомств в предыдущих
годах в данном направлении позволила достичь определенных
положительных результатов. Вместе с тем остаются нерешенными вопросы,
требующие значительных усилий, финансовых вложений.
В 2009 году в Мурманской области действовало 32 государственных
областных учреждения социального обслуживания населения, в которых
оказывались различные виды социальных услуг гражданам. В 2010 году в
целях оптимизации деятельности социальных учреждений их число
сократилось до 28.
Вместе с тем имеющаяся сеть социальных учреждений продолжала
развиваться: в 2008-2009 годах созданы 4 службы "Социальное такси",
открыто 5 специализированных отделений социально-медицинского
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, отделение
дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, отделение
срочного социального обслуживания.
Ежегодно учреждениями обслуживаются более 100 тыс. граждан,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной
поддержке государства.
Анализ состояния учреждений социального обслуживания показал, что
одной из основных проблем является нарушение нормативных требований.
Материально-техническая база некоторых учреждений не рассчитана
на предоставление реабилитационных услуг и нуждается в модернизации. В
связи с этим учреждениям необходима материальная поддержка для
приобретения автотранспорта, специализированного и технологического
оборудования, вспомогательных и технических средств реабилитации
инвалидов, обновления устаревшей и пришедшей в негодность мебели.
Для решения существующих проблем учреждений социального
обслуживания в Мурманской области планируется осуществить реализацию
мероприятий по:
- развитию сети государственных учреждений социального
обслуживания;
- внедрению новых технологий социального обслуживания населения
(развитие мобильных бригад для оказания неотложных социальных и
медико-социальных услуг пожилым людям и инвалидам, проживающим в
отдаленных населенных пунктах области, служб "Надомные сиделки");
- укреплению материально-технической базы учреждений социального
обслуживания населения.
Для достижения результатов в Подпрограмму включены мероприятия:
- по созданию новых социальных служб;
- по оснащению учреждений современным реабилитационным
оборудованием, автотранспортом и мебелью.
2. Цель, целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| Целевые индикаторы | Ед. | Значение показателя (индикатора) | Источник | Степень |
| и показатели | изм. |----------------------------------| данных | влияния |
| | | Годы реализации Подпрограммы | | показателя |
| | |----------------------------------| | (индикатора) |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | на достижение |
| | | | | | | | | цели (%) |
|--------------------------------------------------------------------------------+---------------|
| Цель Подпрограммы: повышение доступности и качества предоставляемых | 100 |
| социальных услуг населению Мурманской области | |
|--------------------------------------------------------------------------------+---------------|
| Количество | ед. | 26 | 35 | 49 | 54 | 55 | Министерство | |
| отделений, служб, | | | | | | | труда и | |
| предоставляющих | | | | | | | социального | |
| новые формы | | | | | | | развития | |
| социального | | | | | | | Мурманской | |
| обслуживания | | | | | | | области | |
| граждан | | | | | | | | |
|-----------------------+------+------+------+------+------+------+--------------+---------------|
| Доля учреждений | % | 57,1 | 88,6 | 88,2 | 88,2 | 97,1 | Министерство | |
| социального | | | | | | | труда и | |
| обслуживания, | | | | | | | социального | |
| осуществивших | | | | | | | развития | |
| обновление | | | | | | | Мурманской | |
| оборудования, мебели | | | | | | | области | |
| и инвентаря, от | | | | | | | | |
| общего числа | | | | | | | | |
| учреждений | | | | | | | | |
|-----------------------+------+------+------+------+------+------+--------------+---------------|
| Количество | ед. | 11 | 11 | 9 | 3 | 8 | Министерство | |
| учреждений | | | | | | | труда и | |
| социального | | | | | | | социального | |
| обслуживания | | | | | | | развития | |
| населения, | | | | | | | Мурманской | |
| осуществивших | | | | | | | области | |
| приобретение | | | | | | | | |
| автотранспорта | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------+---------------|
| Задача 1. Создание новых отделений и служб, укрепление материально- | |
| технической базы учреждений социального обслуживания населения | |
|--------------------------------------------------------------------------------+---------------|
| Количество созданных | ед. | 5 | 9 | 14 | 5 | 1 | Министерство | 40 |
| (открытых) отделений, | | | | | | | труда и | |
| служб, | | | | | | | социального | |
| осуществляющих | | | | | | | развития | |
| социальное | | | | | | | Мурманской | |
| обслуживание | | | | | | | области | |
| граждан | | | | | | | | |
|-----------------------+------+------+------+------+------+------+--------------+---------------|
| Доля приобретенного | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство | 40 |
| автотранспорта, | | | | | | | труда и | |
| оборудования и | | | | | | | социального | |
| инвентаря от числа | | | | | | | развития | |
| запланированного | | | | | | | Мурманской | |
| | | | | | | | области | |
|--------------------------------------------------------------------------------+---------------|
| Задача 2. Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями | |
|--------------------------------------------------------------------------------+---------------|
| Доля граждан, не | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство | 20 |
| являющихся | | | | | | | труда и | |
| инвалидами, | | | | | | | социального | |
| обеспеченных | | | | | | | развития | |
| протезно- | | | | | | | Мурманской | |
| ортопедическими | | | | | | | области | |
| изделиями, от общего | | | | | | | | |
| числа обратившихся | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
(Таблица в редакции Постановления Правительства Мурманской
области от 30.09.2013 г. N 544-ПП)
3. Перечень программных мероприятий
Подпрограмма содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные по
срокам, ресурсам и исполнителям и направленные на комплексную
реализацию цели Подпрограммы (приложение).
4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Подпрограммы
--------------------------------------------------------------------------------------------
| ОПИСАНИЕ | МЕХАНИЗМЫ | ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА | МЕРЫ, |
| ВНЕШНИХ | МИНИМИЗАЦИИ | ВНУТРЕННИХ РИСКОВ | НАПРАВЛЕННЫЕ |
| РИСКОВ | НЕГАТИВНОГО | | НА СНИЖЕНИЕ |
| | ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ | | ВНУТРЕННИХ |
| | ФАКТОРОВ | | РИСКОВ |
|------------------+----------------------+-----------------------+------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------+----------------------+-----------------------+------------------------|
| ИЗМЕНЕНИЕ | ОПЕРАТИВНОЕ | ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РИСКИ | ПРОВЕДЕНИЕ СОВЕЩАНИЙ С |
| ФЕДЕРАЛЬНОГО | РЕАГИРОВАНИЕ НА | (НЕСОГЛАСОВАННОСТЬ | УЧАСТНИКАМИ |
| ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА | ИЗМЕНЕНИЯ | ДЕЙСТВИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, | ПРОГРАММНЫХ |
| | ФЕДЕРАЛЬНОГО | ВОВЛЕЧЕННЫХ В ПРОЦЕСС | МЕРОПРИЯТИЙ |
| | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В | РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ) | |
| | ЧАСТИ ПРИНЯТИЯ | | |
| | СООТВЕТСТВУЮЩЕГО | | |
| | ОБЛАСТНОГО | | |
| | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА | | |
|------------------+----------------------+-----------------------+------------------------|
| ЭКОНОМИЧЕСКИЕ | ПРИНЯТИЕ МЕР ПО | ОТРАЖЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ |
| РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ | ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ | ПРОГРАММНЫХ | ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ |
| С ИНФЛЯЦИЕЙ | | МЕРОПРИЯТИЙ НЕПОЛНЫХ, | ИСТОЧНИКОВ |
| | | НЕДОСТОВЕРНЫХ ДАННЫХ | ИНФОРМАЦИИ; |
| | | ИЛИ ДАННЫХ В НЕВЕРНОМ | ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ |
| | | РАЗРЕЗЕ | КВАЛИФИКАЦИИ |
| | | | УЧАСТНИКОВ |
| | | | ПРОГРАММНЫХ |
| | | | МЕРОПРИЯТИЙ |
--------------------------------------------------------------------------------------------
5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет
средств областного бюджета и средств государственных внебюджетных
фондов (ПФ РФ).
Объемы финансирования Подпрограммы на 2012-2016 годы определяются
при рассмотрении проекта областного бюджета на соответствующий
финансовый год с учетом возможностей областного бюджета.
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Подпрограммы за
счет областного бюджета и средств ПФ РФ составит: (В редакции
Постановления Правительства Мурманской области от 18.04.2013 г. N
200-ПП)
(тыс. руб.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| Источник финансирования | Всего | По годам реализации подпрограммы |
| | на 2012 |-----------------------------------------------------|
| | - 2016 годы | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|-----------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------|
| ИТОГО | 127 804,5 | 17 709,7 | 41 306,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 |
|-----------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------|
| Областной бюджет | 127 608,7 | 17 513,9 | 41 306,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 |
|-----------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------|
| Средства государственных | 195,8 | 195,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетных фондов | | | | | | |
|-----------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------|
| В том числе по | | | | | | |
| государственным заказчикам: | | | | | | |
|-----------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------|
| Министерство труда и | 127 804,5 | 17 709,7 | 41 306,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 |
| социального развития | | | | | | |
| Мурманской области | | | | | | |
|-----------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------|
| Инвестиции в основной | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| капитал | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
(Таблица в редакции Постановления Правительства Мурманской
области от 30.09.2013 г. N 544-ПП)
6. Механизм реализации Подпрограммы
Государственным заказчиком Подпрограммы является Министерство
труда и социального развития Мурманской области.
В ходе реализации Подпрограммы Министерство труда и социального
развития Мурманской области осуществляет координацию деятельности
государственных областных учреждений социального обслуживания
населения (далее - Учреждения) по реализации мероприятий Подпрограммы.
Учреждения несут ответственность за качественное и своевременное
выполнение мероприятий, рациональное использование выделяемых на их
реализацию средств.
- ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным, доклад о
ходе работ по выполнению Программы и эффективности использования
финансовых средств, подготовленный на основе форм и схем,
разрабатываемых Министерством экономического развития Мурманской
области.
На основании сведений, предоставленных государственными
заказчиками, государственный заказчик - координатор направляет в
Министерство экономического развития Мурманской области ежеквартально,
до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о
ходе реализации Программы, доклад о ходе работ по выполнению Программы
- ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным.
Государственный заказчик - координатор Программы организует
размещение информации о реализации Программы в соответствии с
порядком, установленным Правительством Мурманской области.
7. Оценка эффективности Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2016 году:
- увеличить количество отделений, служб, предоставляющих новые
формы социального обслуживания граждан, до 55 единицы; (В редакции
Постановления Правительства Мурманской области
от 30.09.2013 г. N 544-ПП)
- осуществить обновление оборудования, мебели и инвентаря в 97,1%
учреждений социального обслуживания;
- обеспечить автотранспортом 42 учреждения социального
обслуживания.
Эффективность реализации Подпрограммы оценивается в соответствии
с Методикой оценки эффективности реализации долгосрочной целевой
программы Мурманской области, утвержденной постановлением
Правительства Мурманской области от 30.06.2008 N 309-ПП "О порядке
принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской
области и их формирования и реализации".
Приложение
к подпрограмме
Перечень программных мероприятий
(В редакции Постановлений Правительства Мурманской области
от 01.10.2012 г. N 478-ПП; от 11.04.2013 г. N 162-ПП;
от 18.04.2013 г. N 200-ПП; от 30.09.2013 г. N 544-ПП)
тыс. руб.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Программные | Срок | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Показатели (индикаторы) результативности | Организации, |
| | мероприятия | выпол- | | выполнения программных мероприятий | участвующие |
| | | нения |----------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------| в реализации |
| | | (кварта | Источни- | 2012- | 2012 | 2013 | 2014 год | 2015 | 2016 год | Наименова- | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | программных |
| | | л, год) | ки | 2016 | год | год | | год | | ние, ед. | год | год | год | год | год | мероприятий |
| | | | финанси- | годы | | | | | | измерения | | | | | | |
| | | | рования | | | | | | | | | | | | | |
|--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|
| 1.1. | Открытие | 2012- | всего: | 2 131,6 | 106,2 | 114,0 | 971,6 | 339,8 | 600,0 | количество | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | государст- |
| | специализированных | 2016 | 2 131,6 | | | | | | | созданных | | | | | | венные |
| | отделений социально- | | ОБ - | | | | | | | отделений | | | | | | областные |
| | медицинского | | 2 131,6 | | | | | | | (ед.) | | | | | | учреждения |
| | обслуживания на | | | | | | | | | | | | | | | социального |
| | дому граждан | | | | | | | | | | | | | | | обслужива- |
| | пожилого возраста и | | | | | | | | | | | | | | | ния |
| | инвалидов | | | | | | | | | | | | | | | населения |
|--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|
| 1.2. | Организация службы | 2012- | всего: | 7 788,7 | 2 777,6 | 1 855,5 | 2 160,4 | 995,2 | 0,0 | количество | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | государст- |
| | "Мобильная | 2015 | 7 788,7 | | | | | | | созданных | | | | | | венные |
| | социальная бригада" | |-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------| служб (ед.) | | | | | | областные |
| | в учреждениях | | ОБ - | 7 592,9 | 2 581,8 | 1 855,5 | 2 160,4 | 995,2 | 0,0 | | | | | | | учреждения |
| | социального | | 7 529,9,9 | | | | | | | | | | | | | социального |
| | обслуживания | |-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | | | | обслужива- |
| | населения | | ПФ РФ - | 195,8 | 195,8 | | | | | | | | | | | ния |
| | | | 195,8 | | | | | | | | | | | | | населения |
|--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|
| 1.3. | Создание службы | 2013- | всего: | 4 230,9 | 0,0 | 365,9 | 3 750,0 | 115,0 | 0,0 | количество | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | государст- |
| | "Надомные сиделки" | 2015 | 4 230,9 | | | | | | | созданных | | | | | | венные |
| | в учреждениях | | ОБ - | | | | | | | служб (ед.) | | | | | | областные |
| | социального | | 4 230,9 | | | | | | | | | | | | | учреждения |
| | обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | социального |
| | населения | | | | | | | | | | | | | | | обслужива- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ния |
| | | | | | | | | | | | | | | | | населения |
|--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|
| 1.4. | Развитие службы | 2012- | всего: | 8 214,0 | 1 164,8 | 1 449,2 | 2 800,0 | 2 800,0 | 0,0 | количество | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | государст- |
| | "Социальное такси" в | 2015 | 8 214,0, | | | | | | | созданных | | | | | | венные |
| | учреждениях | | ОБ - | | | | | | | служб (ед.) | | | | | | областные |
| | социального | | 8 214,0, | | | | | | | | | | | | | учреждения |
| | обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | социального |
| | населения | | | | | | | | | | | | | | | обслужива- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ния |
| | | | | | | | | | | | | | | | | населения |
|--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|
| 1.5. | Открытие | 2013- | всего: | 400,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | количество | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ГОБУСОН |
| | подразделений | 2014 | 400,0, | | | | | | | созданных | | | | | | "Ловозерс- |
| | отделения срочного | | ОБ - | | | | | | | служб (ед.) | | | | | | кий КЦСОН" |
| | социального | | 400,0 | | | | | | | | | | | | | |
| | обслуживания в п. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ревда и с. Ловозеро | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (приобретение | | | | | | | | | | | | | | | |
| | автотранспорта, | | | | | | | | | | | | | | | |
| | мебели, | | | | | | | | | | | | | | | |
| | оборудования) | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|
| 1.6. | Приобретение | 2012- | всего: | 6 319,6 | 778,5 | 1 505,9 | 2 495,2 | 0,0 | 1 540,0 | количество | 4 | 5 | 7 | 0 | 13 | государст- |
| | медтехники и | 2014, | 6 319,6 | | | | | | | учрежде- | | | | | | венные |
| | медицинского | 2016 | ОБ - | | | | | | | ний, | | | | | | областные |
| | оборудования, в том | | 6 319,6 | | | | | | | укрепивших | | | | | | учреждения |
| | числе для проведения | | | | | | | | | МТБ (ед.) | | | | | | социального |
| | лечебной | | | | | | | | | | | | | | | обслужива- |
| | физкультуры и | | | | | | | | | | | | | | | ния |
| | физиотерапии | | | | | | | | | | | | | | | населения |
|--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|
| 1.7. | Приобретение | 2012- | всего: | 22 812,5 | 2 041,9 | 7 616,1 | 2 634,5 | 0,0 | 10 520,0 | количество | 6 | 9 | 5 | 0 | 22 | государст- |
| | реабилитационного | 2014, | 22 812,5 | | | | | | | учрежде- | | | | | | венные |
| | оборудования, | 2016 | ОБ - | | | | | | | ний, | | | | | | областные |
| | мебели, в т. ч. | | 22 812,5 | | | | | | | укрепивших | | | | | | учреждения |
| | специализированной | | | | | | | | | МТБ (ед.) | | | | | | социального |
| | | | | | | | | | | | | | | | | обслуживани- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | я населения |
|--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|
| 1.8. | Приобретение | 2012- | всего: | 11 899,5 | 993,9 | 589,1 | 5 236,5 | 0,0 | 5 080,0 | количество | 6 | 4 | 11 | 0 | 19 | государствен- |
| | технологического | 2014, | 11 899,5, | | | | | | | учрежде- | | | | | | ные |
| | оборудования, в том | 2016 | ОБ - | | | | | | | ний, | | | | | | областные |
| | числе для прачечной, | | 11 809,5 | | | | | | | укрепивших | | | | | | учреждения |
| | гладильной, | | | | | | | | | МТБ (ед.) | | | | | | социального |
| | пищеблока | | | | | | | | | | | | | | | обслужива- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ния |
| | | | | | | | | | | | | | | | | населения |
|--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|
| 1.9. | Приобретение | 2012- | всего: | 5 924,6 | 1 339,9 | 2 130,0 | 554,7 | 0,0 | 1 900,0 | количество | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | государст- |
| | детских игровых | 2014, | 5 924,6, | | | | | | | установлен- | | | | | | венные |
| | площадок и | 2016 | ОБ - | | | | | | | ных | | | | | | областные |
| | спортивных | | 5 924,6 | | | | | | | детских | | | | | | учреждения |
| | комплексов | | | | | | | | | игровых и | | | | | | социального |
| | | | | | | | | | | спортивных | | | | | | обслужива- |
| | | | | | | | | | | площадок | | | | | | ния |
| | | | | | | | | | | (ед.) | | | | | | населения |
|--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|
| 1.10. | Приобретение | 2012- | всего: | 33 719,4 | 6 629,3 | 6 740,1 | 11 550,0 | 0,0 | 8 800,0 | количество | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | государствен- |
| | автотранспортных | 2014, | 33 719,4, | | | | | | | приобретен- | | | | | | ные |
| | средств для | 2016 | ОБ - | | | | | | | ных | | | | | | областные |
| | учреждений | | 33 719,4 | | | | | | | автомоби- | | | | | | учреждения |
| | социального | | | | | | | | | лей (ед.) | | | | | | социального |
| | обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | обслужива- |
| | населения | | | | | | | | | | | | | | | ния |
| | | | | | | | | | | | | | | | | населения |
|--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|
| 1.11. | Оборудование | 2012 | всего: | 238,0 | 238,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | количество | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОБУСОН |
| | служебного | | 238,0, | | | | | | | автомоби- | | | | | | "Кольский |
| | автомобиля | | ОБ - | | | | | | | лей, | | | | | | КЦСОН" |
| | "Социальное такси" | | 238,0 | | | | | | | оборудо- | | | | | | |
| | транспортным | | | | | | | | | ванных | | | | | | |
| | подъемным | | | | | | | | | подъемны- | | | | | | |
| | устройством | | | | | | | | | ми | | | | | | |
| | | | | | | | | | | устройства- | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ми (ед.) | | | | | | |
|--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------|
| 1.12. | Приобретение | 2012- | всего: | 2 047,9 | 639,6 | 428,3 | 0,0 | 0,0 | 980,0 | количество | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | государст- |
| | оборудования для | 2013, | 2 047,9, | | | | | | | учрежде- | | | | | | венные |
| | очистки воздуха в | 2016 | ОБ - | | | | | | | ний, | | | | | | областные |
| | учреждениях | | 2 047,9 | | | | | | | укрепивших | | | | | | стационар- |
| | социального | | | | | | | | | МТБ (ед.) | | | | | | ные |
| | обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | учреждения |
| | | | | | | | | | | | | | | | | социального |
Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|