Расширенный поиск
Постановление Правительства Мурманской области от 18.04.2013 № 200-ПППРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.04.2013 N 200-ПП Мурманск Утратилo силу - Постановление Правительства Мурманской области от 31.12.2013 г. N 783-ПП О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Модернизация системы социального обслуживания населения" на 2012-2016 годы Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т: внести в долгосрочную целевую программу "Модернизация системы социального обслуживания населения" на 2012-2016 годы, утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2011 N 483-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 11.04.2013 N 162-ПП), изменения согласно приложению. Губернатор Мурманской области М. Ковтун Приложение к постановлению Правительства Мурманской области от 18.04.2013 N 200-ПП Изменения в долгосрочную целевую программу "Модернизация системы социального обслуживания населения" на 2012-2016 годы 1. В паспорте программы позицию "Объемы и источники финансирования (всего, в том числе по подпрограммам, годам реализации, тыс. рублей)" изложить в редакции: "Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета и средств государственного внебюджетного фонда (ПФ РФ). Общие затраты на реализацию Программы составят 1016 168,6 тыс. рублей ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Источник финанси- | Всего | По годам реализации Программы | | рования | на 2012 |----------------------------------------------------------------| | | - 2016 годы | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | |---------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------| | ИТОГО | 1016 168,6 | 201 107,8 | 279 472,9 | 228 777,9 | 114 050,0 | 192 760,0 | |---------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------| | Областной бюджет | 1015 972,8 | 200 912,0 | 279 472,9 | 228 777,9 | 114 050,0 | 192 760,0 | |---------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------| | Средства государст- | 195,8 | 195,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | венных внебюджет- | | | | | | | | ных фондов | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов | | социального обслуживания" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | ИТОГО | 888 964,1 | 183 398,10 | 238 766,00 | 195 500,00 | 109 100,00 | 162 200,00 | |---------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------| | Областной бюджет | 888 964,1 | 183 398,10 | 238 766,00 | 195 500,00 | 109 100,00 | 162 200,00 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения Мурманской области" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | ИТОГО | 127 204,5 | 17 709,7 | 40 706,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 | |---------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------| | Областной бюджет | 127 008,7 | 17 513,9 | 40 706,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 | |---------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------| | Средства государст- | 195,8 | 195,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0" | | венных внебюджет- | | | | | | | | ных фондов | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2. Таблицу раздела 2 "Цель, задачи Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели" изложить в редакции: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | "N | Цель, | | Значение показателя (индикатора) | Источник данных | Степень | | п/п | задачи и | Ед. | | | влияния | | | показатели | изм. | | | показателя | | | (индикаторы) | |------------------------------------------------------------------| | (индикатор) | | | | | 2010 | 2011 год | Годы реализации Программы | | на | | | | | год | | | | достижение | | | | | | | | | цели (%) | | | | | | |------------------------------------------------+------------------+-------------| | | | | | | 2012 год | 2013 год | 2014 | 2015 год | 2016 | | | | | | | | | | | год | | год | | | |------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------| | | Цель Программы: модернизация системы социального обслуживания населения | | |------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------| | 1 | Доля учреждений | % | Х | 9,0 | 60,0 | 65,2 | 77,4 | 14,3 | 94,3 | Министерство | | | | социального | | | | | | | | | труда и | | | | обслуживания | | | | | | | | | социального | | | | населения, | | | | | | | | | развития | | | | осуществивших | | | | | | | | | Мурманской | | | | модернизацию | | | | | | | | | области | | | | материально- | | | | | | | | | | | | | технической базы, от | | | | | | | | | | | | | общего числа | | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | | | | обслуживания, | | | | | | | | | | | | | нуждающихся в | | | | | | | | | | | | | модернизации МТБ | | | | | | | | | | | |------+-------------------------+------+------+----------+----------+----------+-------+----------+-------+------------------+-------------| | 2 | Доля учреждений | % | Х | 8,6 | 17,1 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | Министерство | | | | социального | | | | | | | | | труда и | | | | обслуживания | | | | | | | | | социального | | | | населения, внедривших | | | | | | | | | развития | | | | новые формы и | | | | | | | | | Мурманской | | | | технологии работы, от | | | | | | | | | области | | | | общего числа | | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | |------+-------------------------+------+------+----------+----------+----------+-------+----------+-------+------------------+-------------| | 3 | Темп роста числа | % | Х | 100,0 | 102,0 | 108,0 | 112,0 | 114,3 | 115,0 | Министерство | | | | вновь созданных | | | | | | | | | труда и | | | | отделений и служб в | | | | | | | | | социального | | | | учреждениях | | | | | | | | | развития | | | | социального | | | | | | | | | Мурманской | | | | обслуживания | | | | | | | | | области | | | | населения по | | | | | | | | | | | | | отношению к базовому | | | | | | | | | | | | | показателю (2011 г. - 3 | | | | | | | | | | | | | отделения) | | | | | | | | | | | |------+-------------------------+------+------+----------+----------+----------+-------+----------+-------+------------------+-------------| | 4 | Обеспеченность | мест | 21,8 | 21,8 | 21,9 | 23,0 | 25,9 | 26,1 | 29,5 | Министерство | | | | стационарными | | | | | | | | | труда и | | | | учреждениями | | | | | | | | | социального | | | | социального | | | | | | | | | развития | | | | обслуживания | | | | | | | | | Мурманской | | | | престарелых и | | | | | | | | | области | | | | инвалидов (взрослых и | | | | | | | | | | | | | детей), на 10 тыс. | | | | | | | | | | | | | населения | | | | | | | | | | | |------+-------------------------+------+------+----------+----------+----------+-------+----------+-------+------------------+-------------| | 5 | Количество граждан, | чел. | Х | Х | 744 | 1265 | 2284 | 2805 | 3226 | Министерство | | | | охваченных новыми | | | | | | | | | труда и | | | | формами социального | | | | | | | | | социального | | | | обслуживания | | | | | | | | | развития | | | | населения | | | | | | | | | Мурманской | | | | | | | | | | | | | области | | |------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 1. Развитие инфраструктуры учреждений социального обслуживания | |------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. | Число введенных | | Х | 42 | - | 172 | 27 | 136 | - | Министерство | 35% | | | проектных мест в | | | | | | | | | строительства и | | | | учреждениях | ед. | | | | | | | | территори- | | | | социального | | | | | | | | | ального развития | | | | обслуживания | | | | | | | | | Мурманской | | | | | | | | | | | | | области | | |------+-------------------------+------+------+----------+----------+----------+-------+----------+-------+------------------+-------------| | 1.2. | Число разработанных | ед. | - | - | - | 4 | - | - | 1 | Министерство | 5% | | | проектно-сметных | | | | | | | | | строительства и | | | | документаций на | | | | | | | | | территори- | | | | строительство | | | | | | | | | ального развития | | | | (реконструкцию) | | | | | | | | | Мурманской | | | | учреждений | | | | | | | | | области | | | | социального | | | | | | | | | | | | | обслуживания | | | | | | | | | | | |------+-------------------------+------+------+----------+----------+----------+-------+----------+-------+------------------+-------------| | 1.3. | Количество | | Х | Х | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | Министерство | 10% | | | строящихся | | | | | | | | | строительства и | | | | (реконструируемых) | ед. | | | | | | | | территориального | | | | объектов социального | | | | | | | | | развития | | | | обслуживания | | | | | | | | | Мурманской | | | | | | | | | | | | | области | | |------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 2. Повышение доступности и качества предоставляемых социальных услуг населению Мурманской области | |------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1. | Количество отделений, | ед. | Х | Х | 23 | 30 | 44 | 49 | 51 | Министерство | 15% | | | служб, предоставляю- | | | | | | | | | труда и | | | | щих новые формы | | | | | | | | | социального | | | | социального | | | | | | | | | развития | | | | обслуживания граждан | | | | | | | | | Мурманской | | | | | | | | | | | | | области | | |------+-------------------------+------+------+----------+----------+----------+-------+----------+-------+------------------+-------------| | 2.2. | Доля учреждений, | % | Х | 9,0 | 57,1 | 88,6 | 88,2 | 88,2 | 97,1 | Министерство | 25% | | | осуществивших | | | | | | | | | труда и | | | | обновление | | | | | | | | | социального | | | | оборудования, мебели | | | | | | | | | развития | | | | и инвентаря, от общего | | | | | | | | | Мурманской | | | | числа учреждений | | | | | | | | | области | | |------+-------------------------+------+------+----------+----------+----------+-------+----------+-------+------------------+-------------| | 2.3. | Количество | ед. | Х | Х | 11 | 11 | 9 | 3 | 8 | Министерство | 10%" | | | учреждений | | | | | | | | | труда и | | | | социального | | | | | | | | | социального | | | | обслуживания | | | | | | | | | развития | | | | населения, | | | | | | | | | Мурманской | | | | осуществивших | | | | | | | | | области | | | | приобретение | | | | | | | | | | | | | автотранспорта | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Таблицу "Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию Подпрограмм" раздела 5 изложить в редакции: "Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию Подпрограмм (тыс. рублей) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Источник финансирования | Всего на 2012- | По годам реализации Программы | | | 2016 годы |----------------------------------------------------------------| | | | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | |--------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | 1016 168,6 | 201 107,8 | 279 472,9 | 228 777,9 | 114 050,0 | 192 760,0 | |--------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | Инвестиции в | 888 964,1 | 183 398,10 | 238 766,00 | 195 500,00 | 109 100,00 | 162 200,00 | | основной капитал | | | | | | | |--------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | в том числе: | | | | | | | |--------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | Областной бюджет | 1016 168,6 | 201 107,8 | 279 472,9 | 228 777,9 | 114 050,0 | 192 760,0 | |--------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | Инвестиции в | 888 964,1 | 183 398,10 | 238 766,00 | 195 500,00 | 109 100,00 | 162 200,00 | | основной капитал | | | | | | | |--------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | В том числе по подпрограммам | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания" | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Всего по Подпрограмме | 888 964,1 | 183 398,10 | 238 766,00 | 195 500,00 | 109 100,00 | 162 200,00 | |--------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | В том числе за счет средств: | | | | | | | |--------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | областного бюджета | 888 964,1 | 183 398,10 | 238 766,00 | 195 500,00 | 109 100,00 | 162 200,00 | |--------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |--------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | Инвестиции в основной капитал | 888 964,1 | 183 398,10 | 238 766,00 | 195 500,00 | 109 100,00 | 162 200,00 | |--------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | Государственный заказчик | | | | | | | |--------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | Министерство строительства и | 888 964,1 | 183 398,10 | 238 766,00 | 195 500,00 | 109 100,00 | 162 200,00 | | территориального развития Мурманской | | | | | | | | области | | | | | | | |--------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | Инвестиции в | 888 964,1 | 183 398,10 | 238 766,00 | 195 500,00 | 109 100,00 | 162 200,00 | | основной капитал | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения | | Мурманской области" | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Всего по | 127 204,5 | 17 709,7 | 40 706,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 | | Подпрограмме | | | | | | | |--------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | В том числе за счет средств: | | | | | | | |--------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | областного бюджета | 127 008,7 | 17 513,9 | 40 706,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 | |--------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | государственных внебюджетных фондов | 195,8 | 195,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |--------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | Инвестиции в | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | основной капитал | | | | | | | |--------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | Государственный заказчик | | | | | | | |--------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | Министерство труда и социального | 127 204,5 | 17 709,7 | 40 706,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 | | развития Мурманской области | | | | | | | |--------------------------------------+----------------+------------+------------+------------+------------+------------| | Инвестиции в | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0" | | основной капитал | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. В подпрограмме "Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания": 4.1. В паспорте подпрограммы: 4.1.1. Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы (по годам реализации, в тыс. рублей)" изложить в редакции: "Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общие затраты на реализацию Подпрограммы составят за счет средств областного бюджета 888 964,1 тыс. рублей (тыс. руб.) ---------------------------------------------------------------------------------------------- | Источник | Всего | По годам реализации Подпрограммы | | финансиро- | на 2012 |-----------------------------------------------------------------| | вания | - 2016 годы | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | |------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | Областной | 888 964,1 | 183 398,10 | 238 766,00 | 195 500,00 | 109 100,00 | 162 200,00" | | бюджет | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------- 4.1.2. В позиции "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" слова "274 проектных места" заменить словами "335 проектных мест". 4.2. Таблицу раздела 2 "Цель Подпрограммы, показатели (индикаторы) Подпрограммы" изложить в редакции: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | "N | Цель, | | Значение показателя (индикатора) | Источник данных | | п/п | задачи и показатели | Ед. |------------------------------------------------| | | | (индикаторы) | изм. | 2010 | 2011 | Годы реализации Подпрограммы | | | | | | год | год |----------------------------------| | | | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | | | | год | год | год | год | год | | |-----+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------------------| | 1. | Число введенных | | Х | 42 | - | 172 | 27 | 136 | - | Министерство | | | проектных мест в | | | | | | | | | строительства и | | | учреждениях социального | ед. | | | | | | | | территориального | | | обслуживания населения | | | | | | | | | развития Мурманской | | | | | | | | | | | | области | |-----+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------------------| | 2 | Число разработанных | | - | - | - | 4 | - | - | 1 | Министерство | | | проектно-сметных | | | | | | | | | строительства и | | | документаций на | | | | | | | | | территориального | | | строительство | | | | | | | | | развития Мурманской | | | (реконструкцию) | | | | | | | | | области | | | учреждений социального | ед. | | | | | | | | | | | обслуживания населения | | | | | | | | | | |-----+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------------------| | 3 | Количество строящихся | | Х | Х | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | Министерство | | | (реконструируемых) | | | | | | | | | строительства и | | | объектов социального | ед. | | | | | | | | территориального | | | обслуживания населения | | | | | | | | | развития Мурманской | | | | | | | | | | | | области" | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.3. Таблицу раздела 5 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в редакции: "Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Подпрограммы за счет областного бюджета составит: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Источник | Всего | По годам реализации Подпрограммы | | финансирования | на 2012-2014 |-----------------------------------------------------------------| | | годы | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | |-----------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | Областной бюджет | 888 964,1 | 183 398,10 | 238 766,00 | 195 500,00 | 109 100,00 | 162 200,00 | |-----------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | В том числе по | | | | | | | | государственным | | | | | | | | заказчикам: | | | | | | | |-----------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | Министерство | 888 964,1 | 183 398,10 | 238 766,00 | 195 500,00 | 109 100,00 | 162 200,00 | | строительства и | | | | | | | | территориального | | | | | | | | развития Мурманской | | | | | | | | области | | | | | | | |-----------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+-------------| | Инвестиции в основной | 888 964,1 | 183 398,10 | 238 766,00 | 195 500,00 | 109 100,00 | 162 200,00" | | капитал | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.4. Перечень программных мероприятий (приложение N 1 к подпрограмме) изложить редакции: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | "N | Программные | Срок | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения | Организации, | | п/п | мероприятия | выпол- | | программных мероприятий | участвующие в | | | | нения |-------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------| реализации | | | | (квартал, | Источники | всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Наименова- | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | программных | | | | год) | финансиро- | | | | | | | ние | год | год | год | год | год | мероприятий | | | | | вания | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель: развитие инфраструктуры учреждений социального обслуживания | |-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Реконструкция | 2012- | всего: 620 | 620584,60 | 142 224,60 | 189 260,00 | 180 000,00 | 109 100,00 | | число | | 136 | | 136 | | ГОКУ"Управле- | | | психоневрологи- | 2013 | 584,60, | | | | | | | введенных | | | | | | ние капитального | | | ческого интерната | | ОБ-620 | | | | | | | проектных | | | | | | строительства | | | по адресу: г. | | 584,60 | | | | | | | мест (шт.) | | | | | | Мурманской | | | Апатиты, ул. Лесная, | | | | | | | | |--------------+------+-------+-------+-------+-------| области", | | | д. 51 | | | | | | | | | количество | 1 | 1 | 1 | 1 | | ГОБУСОН | | | | | | | | | | | | реконструи- | | | | | | "Апатитский | | | | | | | | | | | | руемых | | | | | | психоневро- | | | | | | | | | | | | объектов | | | | | | логический | | | | | | | | | | | | (шт.) | | | | | | интернат N 1" | |-----+----------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+------------------| | 2. | Строительство | 2012 | всего: 7 | 7 200,00 | 4 204,00 | 2 996,00 | | | | количество | | 1 | | | | ГОКУ | | | объекта "Центр | | 200,0, ОБ- | | | | | | | разработан- | | | | | | "Управление | | | социальной | | 7 200,0 | | | | | | | ных ПСД | | | | | | капитального | | | адаптации в г. | | | | | | | | | (шт.) | | | | | | строительства | | | Мурманске" | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской | | | | | | | | | | | | | | | | | | области" | |-----+----------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+------------------| | 3. | Реконструкция | 2013 | всего: | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | количество | | | | | | ГОКУ | | | здания в г. | | 00,0, ОБ- | | | | | | | разработан- | | | | | | "Управление | | | Североморске для | | 00,0 | | | | | | | ных ПСД | | | | | | капитального | | | открытия отделения | | | | | | | | | (шт.) | | | | | | строительства | | | реабилитации | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской | | | несовершеннолетних | | | | | | | | | | | | | | | области", | | | | | | | | | | | | | | | | | | ГОБУСОН | | | | | | | | | | | | | | | | | | "КЦСОН ЗАТО | | | | | | | | | | | | | | | | | | г. Североморск" | |-----+----------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+------------------| | 4. | Реконструкция | 2012- | всего: 51 | 51 003,20 | 4 933,20 | 30 570,00 | 15 500,00 | | | число | | | 27 | | | ГОКУ | | | нежилого здания | 2014 | 003,2, ОБ- | | | | | | | введенных | | | | | | "Управление | | | ГОУСОССЗН | | 51 070,0 | | | | | | | проектных | | | | | | капитального | | | "Социально- | | | | | | | | | мест (шт.) | | | | | | строительства | | | реабилитационный | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской | | | центр для | | | | | | | | |--------------+------+-------+-------+-------+-------| области", | | | несовершеннолетних | | | | | | | | | количество | 1 | 1 | 1 | | | ГОБУСОН | | | ЗАТО г. | | | | | | | | | реконструи- | | | | | | "Полярнинский | | | Снежногорск" | | | | | | | | | руемых | | | | | | КЦСОН" | | | (правопреемник - | | | | | | | | | объектов | | | | | | | | | ГОБУСОН | | | | | | | | | (шт.) | | | | | | | | | "Полярнинский | | | | | | | | | | | | | | | | | | КЦСОН") | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+------------------| | 5. | Реконструкция | 2012 | всего: 38 | 38 326,30 | 32 036,30 | 6 290,00 | | | | число | | 36 | | | | ГОКУ | | | объекта "Отделение | | 326,3, ОБ- | | | | | | | введенных | | | | | | "Управление | | | дневного | | 38 326,3 | | | | | | | проектных | | | | | | капитального | | | пребывания | | | | | | | | | мест (шт.) | | | | | | строительства | | | молодых инвалидов | | | | | | | | |--------------+------+-------+-------+-------+-------| Мурманской | | | по адресу: г. | | | | | | | | | количество | 1 | 1 | | | | области", | | | Мурманск, ул. | | | | | | | | | реконструи- | | | | | | ГОАУСОН | | | Калинина, 23" | | | | | | | | | руемых | | | | | | "Мурманский | | | | | | | | | | | | объектов | | | | | | КЦСОН" | | | | | | | | | | | | (шт.) | | | | | | | |-----+----------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+------------------| | 6. | Психоневрологи- | 2013- | всего: 122 | 122 200,00 | | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 118 700,00 | количество | | 1 | | | | ГОКУ | | | ческий интернат на | 2016 | 200,0 ОБ- | | | | | | | разработан- | | | | | | "Управление | | | ул. Гладышева, 10, в | | 122 200,0 | | | | | | | ных ПСД | | | | | | капитального | | | г. Апатиты | | | | | | | | | (шт.) | | | | | | строительства | | | | | | | | |------------+------------+-------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------| Мурманской | | | | | | | | | | | | количество | | | | | 1 | области", | | | | | | | | | | | | реконструир- | | | | | | ГОБУСОН | | | | | | | | | | | | уемых | | | | | | АПНИ N 2 | | | | | | | | | | | | объектов | | | | | | | | | | | | | | | | | | (шт.) | | | | | | | |-----+----------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+------------------| | 7. | Реконструкция | 2013 | всего: 4 | 4 700,00 | | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | | количество | | 1 | | | | ГОКУ | | | Ковдорского дома- | | 700,0 ОБ - | | | | | | | разработан- | | | | | | "Управление | | | интерната для | | 4 700,0 | | | | | | | ных ПСД | | | | | | капитального | | | престарелых и | | | | | | | | | (шт.) | | | | | | строительства | | | инвалидов | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской | | | | | | | | | | | | | | | | | | области", | | | | | | | | | | | | | | | | | | ГОБУСОН | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ковдорский | | | | | | | | | | | | | | | | | | ДИПИ | |-----+----------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+------------------| | 8. | Реконструкция | 2014- | всего: 43 | 43 500,00 | | | | | 43 500,00 | количество | | | | | 1 | ГОКУ | | | Мончегорского | 2016 | 500,0 ОБ - | | | | | | | разработан- | | | | | | "Управление | | | дома-интерната | | 43 500,0 | | | | | | | ных ПСД | | | | | | капитального | | | милосердия для | | | | | | | | | (шт.) | | | | | | строительства | | | престарелых и | | | | | | | | |--------------+------+-------+-------+-------+-------| Мурманской | | | инвалидов | | | | | | | | | количество | | | | | 1 | области", | | | | | | | | | | | | реконструи- | | | | | | ГОБУСОН | | | | | | | | | | | | руемых | | | | | | Мончегорский | | | | | | | | | | | | объектов | | | | | | ДИМПИ | | | | | | | | | | | | (шт.) | | | | | | | |-----+----------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+------------------| | 9. | Строительство | 2013 | всего: 1 | 1 450,00 | | 1 450,00 | | | | количество | | 1 | | | | ГОКУ | | | здания для открытия | | 450,0 ОБ - | | | | | | | разработан- | | | | | | "Управление | | | отделения | | 1 450,0 | | | | | | | ных ПСД | | | | | | капитального | | | реабилитации | | | | | | | | | (шт.) | | | | | | строительства | | | несовершеннолетних | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской | | | в п. Умба | | | | | | | | | | | | | | | области", | | | | | | | | | | | | | | | | | | ГОБУСОН | | | | | | | | | | | | | | | | | | "Терский | | | | | | | | | | | | | | | | | | КЦСОН" | |-----+----------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+------------------| | | Итого по | | всего: 888 | 888 964,10 | 183 398,10 | 238 766,00 | 195 500,00 | 109 100,00 | 162 200,00 | | | | | | | | | | подпрограмме, в | | 964,1 ОБ - | | | | | | | | | | | | | | | | том числе: | | 888 964,1 | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+------------------| | | государственные | | всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | услуги | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+------------------| | | публичные | | всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | обязательства | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+------------------| | | мероприятия по | | всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | содержанию | | | | | | | | | | | | | | | | | | имущества | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+------------------| | | мероприятия по | | всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | предоставлению | | | | | | | | | | | | | | | | | | межбюджетных | | | | | | | | | | | | | | | | | | трансфертов, | | | | | | | | | | | | | | | | | | имеющих целевой | | | | | | | | | | | | | | | | | | характер | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+------------------| | | иные мероприятия | | всего: 888 | 888 964,10 | 183 398,10 | 238 766,00 | 195 500,00 | 109 100,00 | 162 200,00 | | | | | | | | | | | | 964,1 ОБ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | 888 964,1 | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+------------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+------------------| | | бюджетные | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | учреждения | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+------------------| | | автономные | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | учреждения | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+--------------+------+-------+-------+-------+-------+------------------| | | ИОГВ, казенные | | | 888 964,10 | 183 398,10 | 238 766,00 | 195 500,00 | 109 100,00 | 162 200,00" | | | | | | | | | | учреждения | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.5. Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета в рамках Подпрограммы (приложение N 2 к подпрограмме), изложить в редакции: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | "N | Наименование | Государственный | Заказчик-застройщик | Проектная | Сроки | Стоимость | Объем финансирования по годам реализации Программы, тыс. рублей | | п/п | объектов, отраслей | заказчик | | мощность | строитель- | объекта, тыс. |---------------------------------------------------------------------------| | | | | | | ства | руб. | источники | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | | | | | | | | | финансиро- | | | | | | | | | | | | | | вания | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------| | Объекты, финансируемые из областного бюджета | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------| | Отрасль - социальная защита населения | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------| | 1. | Реконструкция | Министерство | Заказчик - ГОКУ | | 2011- | Всего: | Всего: | 143 000,0 | 168 500,0 | | | | | | психоневрологиче- | строительства и | "Управление | | 2013 гг. | 1 700 000,0 (без | 311 500,0 | | | | | | | | ского интерната по | территориального | капитального | | | медоборудова- | ОБ - 311 500,0 | | | | | | | | адресу: г. | развития | строительства | | | ния и | | | | | | | | | Апатиты, ул. | Мурманской | Мурманской | 560 мест (1 | | технологич. | | | | | | | | | Лесная, д. 51 | области | области", застройщик | очередь - | | присоединения) | | | | | | | | | | | - ГОБУСОН | 136 мест) | | | | | | | | | | | | | "Апатитский | | | | | | | | | | | | | | психоневрологи- | | | | | | | | | | | | | | ческий интернат N 1" | | | | | | | | | | |-----+--------------------+------------------+----------------------+-------------+------------+------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------| | 2. | Строительство | Министерство | ГОКУ "Управление | | 2011- | Стоимость будет | Всего: 7 200,0 | 7 200,0 | | | | | | | объекта "Центр | строительства и | капитального | | 2012 гг. | определена | ОБ - 7 200,0 | | | | | | | | социальной | территориального | строительства | | Разра- | после разработки | | | | | | | | | адаптации в г. | развития | Мурманской области" | 120 чел. | ботка | ПСД | | | | | | | | | Мурманске" | Мурманской | | | ПСД | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | |-----+--------------------+------------------+----------------------+-------------+------------+------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------| | | в т. ч. разработка | | | | | | | 7 200,0 | | | | | | | ПСД | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------+------------------+----------------------+-------------+------------+------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------| | 3. | Реконструкция | Министерство | Заказчик - ГОКУ | | 2012- | 65 000,0 | Всего: 65 000,0 | 5 000,0 | 30570,0 | 29 430,0 | | | | | объекта "Нежилое | строительства и | "Управление | 27 мест | 2014 гг. | | ОБ - 65 000,0 | | | | | | | | здание | территориального | капитального | | | | | | | | | | | | ГОУСОССЗН | развития | строительства | | | | | | | | | | | | "Социально- | Мурманской | Мурманской | | | | | | | | | | | | реабилитацион- | области | области", застройщик | | | | | | | | | | | | ный центр для | | - ГОБУСОН | | | | | | | | | | | | несовершенно- | | "Полярнинский | | | | | | | | | | | | летних ЗАТО г. | | КЦСОН" | | | | | | | | | | | | Снежногорск" | | | | | | | | | | | | | | (правопреемник - | | | | | | | | | | | | | | ГОБУСОН | | | | | | | | | | | | | | "Полярнинский | | | | | | | | | | | | | | КЦСОН") | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------+------------------+----------------------+-------------+------------+------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------| | 4. | Реконструкция | Министерство | Заказчик - ГОКУ | 36 чел. | 2011- | 89 830,0 | Всего: 45 830,0 | 45 830,0 | | | | | | | объекта | строительства и | "Управление | | 2012 гг. | | ОБ - 45 830,0 | | | | | | | | "Отделение | территориального | капитального | | | | | | | | | | | | дневного | развития | строительства | | | | | | | | | | | | пребывания | Мурманской | Мурманской | | | | | | | | | | | | молодых | области | области", застройщик | | | | | | | | | | | | инвалидов по | | - ГОАУСОН | | | | | | | | | | | | адресу: г. | | "Мурманский | | | | | | | | | | | | Мурманск, ул. | | КЦСОН" | | | | | | | | | | | | Калинина, 23" | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------+------------------+----------------------+-------------+------------+------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------| | 5. | Объект | Министерство | Заказчик - ГОКУ | 123 чел. | 2013- | 360 300,0 | Всего: | | 3 500,0 | | | | | | капитального | строительства и | "Управление | | 2017 гг. | | 122 200,0 | | | | | 118 700,0 | | | строительства | территориального | капитального | | | | ОБ - | | | | | | | | "Психоневроло- | развития | строительства | | | | 122 200,0 | | | | | | | | гический интернат | Мурманской | Мурманской | | | | | | | | | | | | на ул. Гладышева, | области | области", застройщик | | | | | | | | | | | | 10, в г. Апатиты" | | - ГОБУСОН | | | | | | | | | | | | | | "Апатитский ПНИ | | | | | | | | | | | | | | N 2" | | | | | | | | | | |-----+--------------------+------------------+----------------------+-------------+------------+------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------| | 6. | Реконструкция | Министерство | Заказчик - ГОКУ | 50 чел. | 2013г. | 74 300,0 | Всего: | | 4 700,0 | | | | | | Ковдорского дома- | строительства и | "Управление | | Разра- | | 4 700,0 | | | | | | | | интерната для | территориального | капитального | | ботка | | ОБ - | | | | | | | | престарелых и | развития | строительства | | ПСД | | 4 700,0 | | | | | | | | инвалидов | Мурманской | Мурманской | | | | | | | | | | | | | области | области", застройщик | | | | | | | | | | | | | | - ГОБУСОН | | | | | | | | | | | | | | "Ковдорский ДИПИ" | | | | | | | | | | |-----+--------------------+------------------+----------------------+-------------+------------+------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------| | 7. | Реконструкция | Министерство | Заказчик - ГОКУ | 75 чел. | 2014- | 94 000,0 | Всего: | | | 5 500,0 | | | | | Мончегорского | строительства и | "Управление | | 2016 гг. | | 49 000,0 | | | | | | | | дома-интерната | территориального | капитального | | | | ОБ - | | | | | | | | милосердия для | развития | строительства | | | | 49 000,0 | | | | | | | | престарелых и | Мурманской | Мурманской | | | | | | | | | | | | инвалидов | области | области", застройщик | | | | | | | | | 43 500,0 | | | | | - ГОБУСОН | | | | | | | | | | | | | | "Мончегорский | | | | | | | | | | | | | | ДИПИ" | | | | | | | | | | |-----+--------------------+------------------+----------------------+-------------+------------+------------------+-----------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------| | 8. | Строительство | Министерство | Заказчик - ГОКУ | 10 чел. | 2013 г. | 21 050,0 | Всего: | | 1 450,0" | | | | | | здания для | строительства и | "Управление | | Разра- | | 1 450,0 | | | | | | | | открытия | территориального | капитального | | ботка | | ОБ - | | | | | | | | отделения | развития | строительства | | ПСД | | 1 450,0 | | | | | | | | реабилитации | Мурманской | Мурманской | | | | | | | | | | | | несовершеннолет- | области | области", застройщик | | | | | | | | | | | | них в п. Умба | | - ГОБУСОН "Терский | | | | | | | | | | | | | | КЦСОН" | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5. В подпрограмме "Развитие системы социального обслуживания населения Мурманской области": 5.1. В паспорте подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы (по годам реализации, в тыс. рублей)" изложить в редакции: "Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета, средств государственного внебюджетного фонда (ПФ РФ). Общие затраты на реализацию Подпрограммы составят за счет средств областного бюджета 127 204,5 тыс. рублей ----------------------------------------------------------------------------------- | Источник | Всего | По годам реализации Подпрограммы | | финансиро- | на 2012 |-----------------------------------------------------| | вания | - 2016 | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | | | годы | | | | | | |---------------+-----------+----------+----------+----------+---------+----------| | ИТОГО | 127 204,5 | 17 709,7 | 40 706,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 | |---------------+-----------+----------+----------+----------+---------+----------| | Областной | 127 008,7 | 17 513,9 | 40 706,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 | | бюджет | | | | | | | |---------------+-----------+----------+----------+----------+---------+----------| | Средства | 195,8 | 195,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0" | | государствен- | | | | | | | | ных внебюд- | | | | | | | | жетных фондов | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------- 5.2. Таблицу раздела 2 "Цель, целевые индикаторы и показатели Подпрограммы" изложить в редакции: -------------------------------------------------------------------------------------------------- | "Целевые индикаторы | Ед. | Значение показателя (индикатора) | Источник | Степень | | и показатели | изм. |----------------------------------| данных | влияния | | | | Годы реализации Подпрограммы | | показателя | | | |----------------------------------| | (индикатора) | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | на достижение | | | | | | | | | | цели (%) | |--------------------------------------------------------------------------------+---------------| | Цель Подпрограммы: повышение доступности и качества предоставляемых | 100 | | социальных услуг населению Мурманской области | | |--------------------------------------------------------------------------------+---------------| | Количество | ед. | 23 | 30 | 44 | 49 | 51 | Министерство | | | отделений, служб, | | | | | | | труда и | | | предоставляющих | | | | | | | социального | | | новые формы | | | | | | | развития | | | социального | | | | | | | Мурманской | | | обслуживания | | | | | | | области | | | граждан | | | | | | | | | |-----------------------+------+------+------+------+------+------+--------------+---------------| | Доля учреждений | % | 57,1 | 88,6 | 88,2 | 88,2 | 97,1 | Министерство | | | социального | | | | | | | труда и | | | обслуживания, | | | | | | | социального | | | осуществивших | | | | | | | развития | | | обновление | | | | | | | Мурманской | | | оборудования, мебели | | | | | | | области | | | и инвентаря, от | | | | | | | | | | общего числа | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | |-----------------------+------+------+------+------+------+------+--------------+---------------| | Количество | ед. | 11 | 11 | 9 | 3 | 8 | Министерство | | | учреждений | | | | | | | труда и | | | социального | | | | | | | социального | | | обслуживания | | | | | | | развития | | | населения, | | | | | | | Мурманской | | | осуществивших | | | | | | | области | | | приобретение | | | | | | | | | | автотранспорта | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+---------------| | Задача 1. Создание новых отделений и служб, укрепление материально- | | | технической базы учреждений социального обслуживания населения | | |--------------------------------------------------------------------------------+---------------| | Количество созданных | ед. | 5 | 11 | 15 | 5 | 1 | Министерство | 40 | | (открытых) отделений, | | | | | | | труда и | | | служб, | | | | | | | социального | | | осуществляющих | | | | | | | развития | | | социальное | | | | | | | Мурманской | | | обслуживание | | | | | | | области | | | граждан | | | | | | | | | |-----------------------+------+------+------+------+------+------+--------------+---------------| | Доля приобретенного | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство | 40 | | автотранспорта, | | | | | | | труда и | | | оборудования и | | | | | | | социального | | | инвентаря от числа | | | | | | | развития | | | запланированного | | | | | | | Мурманской | | | | | | | | | | области | | |--------------------------------------------------------------------------------+---------------| | Задача 2. Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями | | |--------------------------------------------------------------------------------+---------------| | Доля граждан, не | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство | 20" | | являющихся | | | | | | | труда и | | | инвалидами, | | | | | | | социального | | | обеспеченных | | | | | | | развития | | | протезно- | | | | | | | Мурманской | | | ортопедическими | | | | | | | области | | | изделиями, от общего | | | | | | | | | | числа обратившихся | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.3. Таблицу раздела 5 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в редакции: "Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Подпрограммы за счет областного бюджета и средств ПФ РФ составит: (тыс. руб.) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Источник финансирования | Всего | По годам реализации Подпрограммы | | | на 2012 |-----------------------------------------------------| | | - 2016 годы | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | |----------------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------| | ИТОГО | 127 204,5 | 17 709,7 | 40 706,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 | |----------------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------| | Областной бюджет | 127 008,7 | 17 513,9 | 40 706,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 | |----------------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------| | Средства государственных | 195,8 | 195,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | внебюджетных фондов | | | | | | | |----------------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------| | В том числе по государственным | | | | | | | | заказчикам: | | | | | | | |----------------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------| | Министерство труда и социального | 127 204,5 | 17 709,7 | 40 706,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 | | развития Мурманской области | | | | | | | |----------------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------| | Инвестиции в основной капитал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0" | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.4. Перечень программных мероприятий (приложение к Подпрограмме) изложить в редакции: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | "N п/п | Программные | Срок | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Показатели (индикаторы) результативности | Организации, | | | мероприятия | выпол- | | выполнения программных мероприятий | участвующие | | | | нения |-------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------| в реализации | | | | (квартал, | источники | 2012-2016 | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | наименование, | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | программных | | | | год) | финансиро- | годы | | | | | | ед. измерения | год | год | год | год | год | мероприятий | | | | | вания | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |--------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель подпрограммы: повышение доступности и качества предоставляемых социальных услуг населению Мурманской области | |--------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Задача 1. Создание новых отделений и служб, укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения | |--------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. | Открытие | 2012- | всего: | 2127,6 | 106,2 | 110,0 | 971,6 | 339,8 | 600,0 | количество | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | государствен- | | | специализированных | 2016 | 2127,6 | | | | | | | созданных | | | | | | ные областные | | | отделений социально- | | ОБ - | | | | | | | отделений (ед.) | | | | | | учреждения | | | медицинского | | 2127,6 | | | | | | | | | | | | | социального | | | обслуживания на дому | | | | | | | | | | | | | | | обслуживания | | | граждан пожилого | | | | | | | | | | | | | | | населения | | | возраста и инвалидов | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------| | 1.2. | Организация службы | 2012- | всего: | 8792,7 | 2777,6 | 2859,5 | 2160,4 | 995,2 | 0,0 | количество | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | государствен- | | | "Мобильная | 2015 | 8792,7 | | | | | | | созданных | | | | | | ные областные | | | социальная бригада" в | |------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------| служб (ед.) | | | | | | учреждения | | | учреждениях | | ОБ - | 8596,9 | 2581,8 | 2859,5 | 2160,4 | 995,2 | 0,0 | | | | | | | социального | | | социального | | 8596,9 | | | | | | | | | | | | | обслуживания | | | обслуживания | |------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | | | | | населения | | | населения | | ПФ РФ - | 195,8 | 195,8 | | | | | | | | | | | | | | | | 195,8 | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------| | 1.3. | Создание службы | 2013- | всего: | 4277,3 | 0,0 | 412,3 | 3750,0 | 115,0 | 0,0 | количество | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | государствен- | | | "Надомные сиделки" в | 2015 | 4277,3 | | | | | | | созданных | | | | | | ные областные | | | учреждениях | | ОБ - | | | | | | | служб (ед.) | | | | | | учреждения | | | социального | | 4277,3 | | | | | | | | | | | | | социального | | | обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | обслуживания | | | населения | | | | | | | | | | | | | | | населения | |--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------| | 1.4. | Развитие службы | 2012- | всего: | 8392,0 | 1164,8 | 1627,2 | 2800,0 | 2800,0 | 0,0 | количество | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | государствен- | | | "Социальное такси" в | 2015 | 8392,0, | | | | | | | созданных | | | | | | ные областные | | | учреждениях | | ОБ - | | | | | | | служб (ед.) | | | | | | учреждения | | | социального | | 8392,0 | | | | | | | | | | | | | социального | | | обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | обслуживания | | | населения | | | | | | | | | | | | | | | населения | |--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------| | 1.5. | Открытие | 2013- | всего: | 400,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | количество | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ГОБУСОН | | | подразделений | 2014 | 400,0, | | | | | | | созданных | | | | | | "Ловозерский | | | отделения срочного | | ОБ - 400,0 | | | | | | | служб (ед.) | | | | | | КЦСОН" | | | социального | | | | | | | | | | | | | | | | | | обслуживания в п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ревда и с. Ловозеро | | | | | | | | | | | | | | | | | | (приобретение | | | | | | | | | | | | | | | | | | автотранспорта, | | | | | | | | | | | | | | | | | | мебели, оборудования) | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------| | 1.6. | Приобретение | 2012- | всего: | 6039,6 | 778,5 | 1225,9 | 2495,2 | 0,0 | 1540,0 | количество | 4 | 4 | 7 | 0 | 13 | государствен- | | | медтехники и | 2016 | 6039,6 | | | | | | | учреждений, | | | | | | ные областные | | | медицинского | | ОБ-6039,6 | | | | | | | укрепивших | | | | | | учреждения | | | оборудования, в том | | | | | | | | | МТБ (ед.) | | | | | | социального | | | числе для проведения | | | | | | | | | | | | | | | обслуживания | | | лечебной физкультуры | | | | | | | | | | | | | | | населения | | | и физиотерапии | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------| | 1.7. | Приобретение | 2012- | всего: | 22556,2 | 2041,9 | 7359,8 | 2634,5 | 0,0 | 10520,0 | количество | 6 | 8 | 5 | 0 | 21 | государствен- | | | реабилитационного | 2016 | 22556,2, | | | | | | | учреждений, | | | | | | ные областные | | | оборудования, мебели, | | ОБ- | | | | | | | укрепивших | | | | | | учреждения | | | в т. ч. | | 22556,2, | | | | | | | МТБ (ед.) | | | | | | социального | | | специализированной | | | | | | | | | | | | | | | обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | | | | населения | |--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------| | 1.8. | Приобретение | 2012- | всего: | 11809,5 | 993,9 | 499,1 | 5236,5 | 0,0 | 5080,0 | количество | 6 | 3 | 11 | 0 | 19 | государствен- | | | технологического | 2016 | 11809,5, | | | | | | | учреждений, | | | | | | ные областные | | | оборудования, в том | | ОБ- | | | | | | | укрепивших | | | | | | учреждения | | | числе для прачечной, | | 11809,5 | | | | | | | МТБ (ед.) | | | | | | социального | | | гладильной, пищеблока | | | | | | | | | | | | | | | обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | | | | населения | |--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------| | 1.9. | Приобретение | 2013 | всего: | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | количество | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ГОБУСОН | | | сантехнического | | 90,0, | | | | | | | учреждений, | | | | | | "Кировский | | | оборудования | | ОБ-90,0 | | | | | | | укрепивших | | | | | | КЦСОН" | | | | | | | | | | | | МТБ (ед.) | | | | | | | |--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------| | 1.10. | Приобретение детских | 2012- | всего: | 5924,6 | 1339,9 | 2130,0 | 554,7 | 0,0 | 1900,0 | количество | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | государствен- | | | игровых площадок и | 2016 | 5924,6, | | | | | | | установленных | | | | | | ные областные | | | спортивных | | ОБ-5924,6 | | | | | | | детских | | | | | | учреждения | | | комплексов | | | | | | | | | игровых и | | | | | | социального | | | | | | | | | | | | спортивных | | | | | | обслуживания | | | | | | | | | | | | площадок (ед.) | | | | | | населения | |--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------| | 1.11. | Приобретение | 2012- | всего: | 32731,3 | 6629,3 | 5752,0 | 11550,0 | 0,0 | 8800,0 | количество | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | государствен- | | | автотранспортных | 2016 | 32731,3, | | | | | | | приобретенных | | | | | | ные областные | | | средств для | | ОБ- | | | | | | | автомобилей | | | | | | учреждения | | | учреждений | | 32731,3 | | | | | | | (ед.) | | | | | | социального | | | социального | | | | | | | | | | | | | | | обслуживания | | | обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | населения | | | населения | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------| | 1.12. | Оборудование | 2012 | всего: | 238,0 | 238,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | количество | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОБУСОН | | | служебного | | 238,0, | | | | | | | автомобилей, | | | | | | "Кольский | | | автомобиля | | ОБ-238,0 | | | | | | | оборудованных | | | | | | КЦСОН" | | | "Социальное такси" | | | | | | | | | подъемными | | | | | | | | | транспортным | | | | | | | | | устройствами | | | | | | | | | подъемным | | | | | | | | | (ед.) | | | | | | | | | устройством | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------| | 1.13. | Приобретение | 2012- | всего: | 2047,9 | 639,6 | 428,3 | 0,0 | 0,0 | 980,0 | количество | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | государствен- | | | оборудования для | 2013, | 2047,9, | | | | | | | учреждений, | | | | | | ные областные | | | очистки воздуха в | 2016 | ОБ - | | | | | | | укрепивших | | | | | | стационарные | | | учреждениях | | 2047,9 | | | | | | | МТБ (ед.) | | | | | | учреждения | | | социального | | | | | | | | | | | | | | | социального | | | обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | | | | населения | |--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------| | 1.14. | Приобретение | 2016 | всего: | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | количество | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | государствен- | | | снегоуборочной | | 80,0, | | | | | | | учреждений, | | | | | | ные областные | | | техники | | ОБ -80,0 | | | | | | | укрепивших | | | | | | учреждения | | | | | | | | | | | | МТБ (ед.) | | | | | | социального | | | | | | | | | | | | | | | | | | обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | | | | населения | |--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------| | 1.15. | Приобретение | 2014, | всего: | 585,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 | 360,0 | количество | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | государствен- | | | оборудования для | 2016 | 585,0, | | | | | | | учреждений, | | | | | | ные областные | | | проведения трудовой | | ОБ -585,0 | | | | | | | укрепивших | | | | | | учреждения | | | терапии | | | | | | | | | МТБ (ед.) | | | | | | социального | | | | | | | | | | | | | | | | | | обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | | | | населения | |--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------| | 1.16. | Открытие | 2013 | всего: | 13198,5 | 0,0 | 13198,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | количество | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ГОАУСОН | | | психоневрологическо- | | 13198,5, | | | | | | | открытых | | | | | | "ПНИ с. п. | | | го интерната в с. п. | | ОБ - | | | | | | | учреждений | | | | | | Алакуртти" | | | Алакуртти | | 13198,5 | | | | | | | (ед.) | | | | | | | | | (приобретение | | | | | | | | | | | | | | | | | | автотранспорта, | | | | | | | | | | | | | | | | | | мебели, оборудования, | | | | | | | | | | | | | | | | | | обучение | | | | | | | | | | | | | | | | | | специалистов) | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------| | 1.17. | Открытие отделения | 2013 | всего: | 4114,3 | 0,00 | 4114,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | количество | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | государствен- | | | дневного пребывания | | 4114,3, | | | | | | | открытых | | | | | | ные областные | | | молодых инвалидов | | ОБ - | | | | | | | отделений (ед.) | | | | | | учреждения | | | (оформление | | 4114,3 | | | | | | | | | | | | | социального | | | документов для | | | | | | | | | | | | | | | обслуживания | | | открытия отделения, | | | | | | | | | | | | | | | населения | | | оснащение | | | | | | | | | | | | | | | | | | оборудованием и | | | | | | | | | | | | | | | | | | инвентарем и пр.) | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------| | | Итого по задаче 1 | | всего: в | 123404,5 | 16709,7 | 40006,9 | 32577,9 | 4250,0 | 29860,0 | | | | | | | | | | | | т. ч. | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------| | | | | ОБ | 123208,7 | 16513,9 | 40006,9 | 32577,9 | 4250,0 | 29860,0 | | | | | | | | |--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------| | | | | ПФ РФ | 195,8 | 195,8 | | | | | | | | | | | | |--------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. | Задача 2. Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями | |--------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1. | Обеспечение протезно- | 2012- | всего: | 3800,0 | 1000,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | количество | 650 | 455 | 455 | 455 | 455 | Министерство | | | ортопедическими | 2014 | 3800,0, | | | | | | | обеспеченных | | | | | | труда и | | | изделиями граждан, не | | ОБ-3800,0 | | | | | | | граждан (чел.) | | | | | | социального | | | являющихся | | | | | | | | | | | | | | | развития | | | инвалидами | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской | | | | | | | | | | | | | | | | | | области | |--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------| | | Итого по задаче 2 | | всего: | 3800,0 | 1000,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | | | | | | | | | | | | 3800,0, | | | | | | | | | | | | | | | | | | ОБ- | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3800,0 | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------| | | Итого по | | всего: | 127204,5 | 17709,7 | 40706,9 | 33277,9 | 4950,0 | 30560,0 | | | | | | | | | | Подпрограмме, в том | |------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------| | | числе: | | ОБ | 127008,7 | 17513,9 | 40706,9 | 33277,9 | 4950,0 | 30560,0 | | | | | | | | |--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------| | | | | ПФ РФ | 195,8 | 195,8 | | | | | | | | | | | | |--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------| | | государственные | | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | услуги | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------| | | публичные | | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | обязательства | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------| | | мероприятия по | | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | содержанию | | | | | | | | | | | | | | | | | | имущества | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------| | | мероприятия по | | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | предоставлению | | | | | | | | | | | | | | | | | | межбюджетных | | | | | | | | | | | | | | | | | | трансфертов, | | | | | | | | | | | | | | | | | | имеющих целевой | | | | | | | | | | | | | | | | | | характер | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------| | | иные мероприятия | | всего: | 127204,5 | 17709,7 | 40706,9 | 33277,9 | 4950,0 | 30560,0 | | | | | | | | |--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------| | | бюджетные | | | 26807,4 | 13355,6 | 11449,3 | 2002,5 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | учреждения | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------| | | автономные | | | 92540,1 | 3354,1 | 28557,6 | 29833,4 | 4250,0 | 26545,0 | | | | | | | | | | учреждения | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-----------------------+-----------+------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------+------+------+------+------+------+---------------| | | ИОГВ, казенные | | | 7857,0 | 1000,0 | 700,0 | 1442,0 | 700,0 | 4015,0" | | | | | | | | | | учреждения | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|