Расширенный поиск
Постановление Правительства Мурманской области от 01.10.2012 № 478-ПППРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.10.2012 N 478-ПП Мурманск Утратилo силу - Постановление Правительства Мурманской области от 31.12.2013 г. N 783-ПП О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2011 N 483-ПП Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т: внести в постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2011 N 483-ПП "О долгосрочной целевой программе "Модернизация системы социального обслуживания населения" на 2012-2014 годы" (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 28.05.2012 N 237-ПП) следующие изменения: 1. В наименовании и пункте 1 постановления слова "на 2012-2014 годы" заменить словами "на 2012-2016 годы". 2. Долгосрочную целевую программу "Модернизация системы социального обслуживания населения" на 2012-2016 годы, изложить в новой редакции согласно приложению. Губернатор Мурманской области М. Ковтун Приложение к постановлению Правительства Мурманской области от 01.10.2012 N 478-ПП "Долгосрочная целевая программа "Модернизация системы социального обслуживания населения" на 2012-2016 годы Паспорт долгосрочной целевой программы "Модернизация системы социального обслуживания населения" на 2012-2016 годы (далее - Программа) ---------------------------------------------------------------------------------------------- | ОСНОВАНИЕ ДЛЯ | - ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ | | РАЗРАБОТКИ | 03.08.2011 N 385-ПП "О РАЗРАБОТКЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ | | ПРОГРАММЫ | ПРОГРАММ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ | | (НАИМЕНОВАНИЕ, | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2014 ГОДЫ" | | НОМЕР И ДАТА | | | НОРМАТИВНОГО | | | ПРАВОВОГО АКТА О | | | РАЗРАБОТКЕ ДЦП) | | |------------------------+-------------------------------------------------------------------| | ТАКТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ | - УКРЕПЛЕНИЕ СЕМЬИ И УСИЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ СОЦИАЛЬНО УЯЗВИМЫХ | | СОЦИАЛЬНО- | СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ, ГРАЖДАН, ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ | | ЭКОНОМИЧЕСКОГО | ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ | | РАЗВИТИЯ, | | | ДОСТИЖЕНИЮ КОТОРОЙ | | | СПОСОБСТВУЕТ | | | ПРОГРАММА | | |------------------------+-------------------------------------------------------------------| | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ | | ЗАКАЗЧИК- | ОБЛАСТИ | | КООРДИНАТОР | | | ПРОГРАММЫ | | |------------------------+-------------------------------------------------------------------| | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ | - МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ | | ЗАКАЗЧИКИ | ОБЛАСТИ; | | ПРОГРАММЫ | - МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ | | | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ; | |------------------------+-------------------------------------------------------------------| | ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ | - МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | НАСЕЛЕНИЯ | |------------------------+-------------------------------------------------------------------| | ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | - РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ; | | | - ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ | | | СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | |------------------------+-------------------------------------------------------------------| | ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, | | (ИНДИКАТОРЫ) | ОСУЩЕСТВИВШИХ МОДЕРНИЗАЦИЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ | | РЕАЛИЗАЦИИ | БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО | | ПРОГРАММЫ | ОБСЛУЖИВАНИЯ, НУЖДАЮЩИХСЯ В МОДЕРНИЗАЦИИ МТБ; | | | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ВНЕДРИВШИХ | | | НОВЫЕ ФОРМЫ И ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА | | | УЧРЕЖДЕНИЙ; | | | - ТЕМП РОСТА ЧИСЛА ВНОВЬ СОЗДАННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ И СЛУЖБ В | | | УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО | | | ОТНОШЕНИЮ К БАЗОВОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ (2011 Г. - 3 ОТДЕЛЕНИЯ); | | | - ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СТАЦИОНАРНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ | | | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ | | | (ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ), НА 10 ТЫС. НАСЕЛЕНИЯ; | | | - КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН, ОХВАЧЕННЫХ НОВЫМИ ФОРМАМИ | | | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ | |------------------------+-------------------------------------------------------------------| | СРОКИ И ЭТАПЫ | | | РЕАЛИЗАЦИИ | - 2012-2016 ГОДЫ | | ПРОГРАММЫ | | |------------------------+-------------------------------------------------------------------| | ПЕРЕЧЕНЬ | - "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ | | ПОДПРОГРАММ | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ"; | | | - "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ | | | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | |------------------------+-------------------------------------------------------------------| | КРАТКАЯ | МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ НАПРАВЛЕНЫ НА СОЗДАНИЕ НОВЫХ | | ХАРАКТЕРИСТИКА | МЕСТ В ДЕЙСТВУЮЩИХ И ОТКРЫТИЕ НОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ | | ПРОГРАММНЫХ | СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ФОРМ | | МЕРОПРИЯТИЙ | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, УКРЕПЛЕНИЕ | | | МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ | |------------------------+-------------------------------------------------------------------| | ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ | ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ | | ФИНАНСИРОВАНИЯ | СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОГО | | (ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО | ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА (ПФ РФ). ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ НА | | ПОДПРОГРАММАМ, | РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ СОСТАВЯТ 738 471,8 ТЫС. РУБЛЕЙ | | ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ, | | | ТЫС. РУБЛЕЙ) | | | | | | |-------------------------------------------------------------------| | |ИСТОЧНИК | ВСЕГО | ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | | |ФИНАНСИ- |НА 2012- |----------------------------------------------| | |РОВАНИЯ |2016 ГОДЫ| 2012 Г.|2013 Г. |2014 Г. | 2015 Г.| 2016 Г. | | |----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | |ИТОГО: |738 471,8|28 739,7|252 914,2|68 507,9| 5 250,0|193060,0 | | |----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | |ОБЛАСТНОЙ |738 276,0|218543,9|252 914,2|68 507,9| 5 250,0|193060,0 | | |БЮДЖЕТ | | | | | | | | |----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | |СРЕДСТВА | 195,8 | 195,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |ГОСУДАРСТ-| | | | | | | | |ВЕННЫХ | | | | | | | | |ВНЕБЮДЖЕТ-| | | | | | | | |НЫХ ФОНДОВ| | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------| | | ПОДПРОГРАММА "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ | | | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" | | |-------------------------------------------------------------------| | | ИТОГО: |608 780,0|201030,0|210 620,0|34 930,0| 0,0 |162200,0 | | |----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | | ОБЛАСТНОЙ|608 780,0|201030,0|210 620,0|34 930,0| 0,0 |162200,0 | | | БЮДЖЕТ | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------| | | ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ| | | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | | |-------------------------------------------------------------------| | | ИТОГО: |129691,8 |17709,7 |42 294,2 |33 577,9| 5 250,0|30 860,0 | | |----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | | ОБЛАСТНОЙ|129496,0 |17513,9 |42 294,2 |33 577,9| 5 250,0| 30 860,0| | | БЮДЖЕТ | | | | | | | | |----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------| | | СРЕДСТВА | 195,8 | 195,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |ГОСУДАРСТ-| | | | | | | | | ВЕННЫХ | | | | | | | | |ВНЕБЮДЖЕТ-| | | | | | | | |НЫХ ФОНДОВ| | | | | | | |------------------------+-------------------------------------------------------------------| | ОЖИДАЕМЫЕ | РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ПОЗВОЛИТ К 2016 ГОДУ: | | КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ | - ДОСТИЧЬ ДОЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | | РЕАЛИЗАЦИИ | НАСЕЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВИВШИХ МОДЕРНИЗАЦИЮ МАТЕРИАЛЬНО- | | ПРОГРАММЫ И | ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ | | ПОКАЗАТЕЛИ | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, НУЖДАЮЩИХСЯ В МОДЕРНИЗАЦИИ | | СОЦИАЛЬНО- | МТБ ДО 94,3%; | | ЭКОНОМИЧЕСКОЙ | - ДОСТИЧЬ ДОЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, | | ЭФФЕКТИВНОСТИ | ВНЕДРИВШИХ НОВЫЕ ФОРМЫ И ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ, ОТ ОБЩЕГО | | | ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ ДО 31,4%; | | | - УВЕЛИЧИТЬ ЧИСЛО ВНОВЬ СОЗДАННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ И СЛУЖБ В | | | УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПО | | | ОТНОШЕНИЮ К БАЗОВОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ (2011 Г. - 3 ОТДЕЛЕНИЯ) | | | НА 15%; | | | - ОБЕСПЕЧИТЬ СТАЦИОНАРНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ (ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ) | | | НА 10 ТЫС. НАСЕЛЕНИЯ ДО 29,5%; | | | - УВЕЛИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН, ОХВАЧЕННЫХ НОВЫМИ | | | ФОРМАМИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ДО 3226 | | | ЧЕЛОВЕК | |------------------------+-------------------------------------------------------------------| | АДРЕС РАЗМЕЩЕНИЯ | MINSOC.GOV-MURMAN.RU | | ПРОГРАММЫ В СЕТИ | | | ИНТЕРНЕТ | | ---------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа В Мурманской области доля лиц старше трудоспособного возраста в 2010 году составила 16,8%. Наблюдается стабильный рост населения старше трудоспособного возраста. По оценкам экспертов, в последующие годы число пожилых граждан будет расти и, согласно прогнозу, к 2031 году достигнет 21,2%. В этой связи потребность населения в стационарном обслуживании будет возрастать. Одной из наиболее острых социальных проблем в Мурманской области остается проблема недостаточного количества мест в стационарных учреждениях психоневрологического профиля и их перенаселенности. Существует очередь на помещение в эти учреждения, период ожидания в которой составляет несколько лет. В целях решения проблемы обеспечения населения местами в учреждениях психоневрологического профиля и перенаселенности в действующих психоневрологических интернатах планируется осуществить реконструкцию ГОБУСОН "Апатитский психоневрологический интернат" (г. Апатиты, ул. Лесная, д.51). В Мурманской области два муниципальных образования (ЗАТО г. Североморск и ЗАТО Александровск) не имеют возможности полноценно работать по профилактике семейного неблагополучия, профилактике детской безнадзорности и обеспечению комплексной социальной реабилитации детей-инвалидов ввиду отсутствия необходимого количества подходящих помещений. В целях решения проблемы планируется осуществить реконструкцию дополнительных помещений для ГОБУСОН "Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО г. Североморск" и нежилого здания ГОУСОССЗН "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних ЗАТО г. Снежногорск" (правопреемник - ГОБУСОН "Полярнинский комплексный центр социального обслуживания населения"). Проблема бездомности является одной из наиболее острых социальных проблем Мурманской области. В этих целях принято решение о создании учреждения для лиц без определенного места жительства в Первомайском округе г. Мурманска рядом с месторасположением подворья Трифонова Печенгского мужского монастыря. Ежегодно действующими учреждениями обслуживаются более 100 тыс. граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной поддержке государства. Анализ состояния учреждений социального обслуживания показал, что одной из основных проблем является нарушение нормативных требований. Материально-техническая база некоторых учреждений не рассчитана на предоставление реабилитационных услуг и нуждается в модернизации. В Программу включены мероприятия, направленные на развитие сети государственных учреждений социального обслуживания, внедрение новых технологий социального обслуживания населения (открытие специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на дому, служб "Мобильная социальная бригада", "Надомные сиделки", "Социальное такси"), укрепление материально-технической базы учреждений. Для достижения результатов в Программу включены мероприятия по осуществлению строительства (реконструкции) учреждений социального обслуживания, открытию новых отделений и служб, укреплению материально-технической базы учреждений. 2. Цель, задачи Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | ЦЕЛЬ, | | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) | ИСТОЧНИК | СТЕПЕНЬ | | П/П | ЗАДАЧИ И | ЕД. |------------------------------------------------------| ДАННЫХ | ВЛИЯНИЯ | | | ПОКАЗАТЕЛИ | ИЗМ. | 2010 | 2011 | ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | | ПОКАЗАТЕЛЯ | | | (ИНДИКАТОРЫ) | | ГОД | ГОД |---------------------------------------| | (ИНДИКАТОР) | | | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | НА | | | | | | | ГОД | ГОД | ГОД | ГОД | ГОД | | ДОСТИЖЕНИЕ | | | | | | | | | | | | | ЦЕЛИ (%) | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------| | | ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------| | 1 | ДОЛЯ | % | Х | 9,0 | 60,0 | 54,3 | 68,6 | 14,3 | 94,3 | МИНИСТЕРСТВО | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ | | | | | | | | | ТРУДА И | | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | | | РАЗВИТИЯ | | | | НАСЕЛЕНИЯ, | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ | | | | ОСУЩЕСТВИВШИХ | | | | | | | | | ОБЛАСТИ | | | | МОДЕРНИЗАЦИЮ | | | | | | | | | | | | | МАТЕРИАЛЬНО- | | | | | | | | | | | | | ТЕХНИЧЕСКОЙ | | | | | | | | | | | | | БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО | | | | | | | | | | | | | ЧИСЛА | | | | | | | | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ | | | | | | | | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ, | | | | | | | | | | | | | НУЖДАЮЩИХСЯ В | | | | | | | | | | | | | МОДЕРНИЗАЦИИ | | | | | | | | | | | | | МТБ | | | | | | | | | | | |------+--------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+-------------| | 2 | ДОЛЯ | % | Х | 8,6 | 17,1 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | МИНИСТЕР- | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ | | | | | | | | | СТВО ТРУДА И | | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ, | | | | | | | | | РАЗВИТИЯ | | | | ВНЕДРИВШИХ | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ | | | | НОВЫЕ ФОРМЫ И | | | | | | | | | ОБЛАСТИ | | | | ТЕХНОЛОГИИ | | | | | | | | | | | | | РАБОТЫ, ОТ | | | | | | | | | | | | | ОБЩЕГО ЧИСЛА | | | | | | | | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ | | | | | | | | | | | |------+--------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+-------------| | 3 | ТЕМП РОСТА ЧИСЛА | % | Х | 100,0 | 102,0 | 104,6 | 112,0 | 114,3 | 115,0 | МИНИСТЕР- | | | | ВНОВЬ СОЗДАННЫХ | | | | | | | | | СТВО ТРУДА И | | | | ОТДЕЛЕНИЙ И | | | | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | | СЛУЖБ В | | | | | | | | | РАЗВИТИЯ | | | | УЧРЕЖДЕНИЯХ | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ | | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | | | ОБЛАСТИ | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ ПО | | | | | | | | | | | | | ОТНОШЕНИЮ К | | | | | | | | | | | | | БАЗОВОМУ | | | | | | | | | | | | | ПОКАЗАТЕЛЮ | | | | | | | | | | | | | (2011 Г. - 3 | | | | | | | | | | | | | ОТДЕЛЕНИЯ) | | | | | | | | | | | |------+--------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+-------------| | 4 | ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ | МЕСТ | 21,8 | 21,8 | 21,9 | 23,0 | 25,9 | 26,1 | 29,5 | МИНИСТЕР- | | | | СТАЦИОНАРНЫМИ | | | | | | | | | СТВО ТРУДА И | | | | УЧРЕЖДЕНИЯМИ | | | | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | | | РАЗВИТИЯ | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ | | | | ПРЕСТАРЕЛЫХ И | | | | | | | | | ОБЛАСТИ | | | | ИНВАЛИДОВ | | | | | | | | | | | | | (ВЗРОСЛЫХ И | | | | | | | | | | | | | ДЕТЕЙ), НА 10 ТЫС. | | | | | | | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | | | | | | |------+--------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+-------------| | 5 | КОЛИЧЕСТВО | ЧЕЛ. | Х | Х | 744 | 1265 | 2284 | 2805 | 3226 | МИНИСТЕР- | | | | ГРАЖДАН, | | | | | | | | | СТВО ТРУДА И | | | | ОХВАЧЕННЫХ | | | | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | | НОВЫМИ ФОРМАМИ | | | | | | | | | РАЗВИТИЯ | | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | | | ОБЛАСТИ | | | | НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | | | | | | |------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ЗАДАЧА 1. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. | ЧИСЛО ВВЕДЕННЫХ | ЕД. | Х | 42 | 36 | 136 | 27 | 0 | 75 | МИНИСТЕР- | 40% | | | ПРОЕКТНЫХ МЕСТ В | | | | | | | | | СТВО | | | | УЧРЕЖДЕНИЯХ | | | | | | | | | СТРОИТЕЛЬ- | | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | | | СТВА И | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | | | ТЕРРИТОРИ- | | | | | | | | | | | | | АЛЬНОГО | | | | | | | | | | | | | РАЗВИТИЯ | | | | | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ | | | | | | | | | | | | | ОБЛАСТИ | | |------+--------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+-------------| | 1.2. | ЧИСЛО | | - | - | 1 | 3 | - | - | - | МИНИСТЕР- | | | | РАЗРАБОТАННЫХ | | | | | | | | | СТВО | | | | ПРОЕКТНО- | | | | | | | | | СТРОИТЕЛЬ- | | | | СМЕТНЫХ | | | | | | | | | СТВА И | | | | ДОКУМЕНТАЦИЙ НА | | | | | | | | | ТЕРРИТОРИ- | | | | СТРОИТЕЛЬСТВО | ЕД. | | | | | | | | АЛЬНОГО | | | | (РЕКОНСТРУК- | | | | | | | | | РАЗВИТИЯ | | | | ЦИЮ) | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ | | | | | | | | | ОБЛАСТИ | | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | | | | | |------+--------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+-------------| | 1.3. | КОЛИЧЕСТВО | | Х | Х | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | МИНИСТЕР- | | | | СТРОЯЩИХСЯ | | | | | | | | | СТВО | | | | (РЕКОНСТРУИРУ- | ЕД. | | | | | | | | СТРОИТЕЛЬ- | | | | ЕМЫХ) ОБЪЕКТОВ | | | | | | | | | СТВА И | | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | | | ТЕРРИТОРИ- | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | | | АЛЬНОГО | | | | | | | | | | | | | РАЗВИТИЯ | | | | | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ | | | | | | | | | | | | | ОБЛАСТИ | | |------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ЗАДАЧА 2. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ | | | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | |------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1. | КОЛИЧЕСТВО | ЕД. | Х | Х | 23 | 30 | 44 | 49 | 51 | МИНИСТЕР- | 10% | | | ОТДЕЛЕНИЙ, | | | | | | | | | СТВО ТРУДА И | | | | СЛУЖБ, | | | | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | | ПРЕДОСТАВЛЯЮ- | | | | | | | | | РАЗВИТИЯ | | | | ЩИХ НОВЫЕ | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ | | | | ФОРМЫ | | | | | | | | | ОБЛАСТИ | | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | | | | | | | ГРАЖДАН | | | | | | | | | | | |------+--------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+-------------| | 2.2. | ДОЛЯ | % | Х | 9,0 | 57,1 | 80,0 | 88,6 | 88,6 | 97,1 | МИНИСТЕРСТВ- | 20% | | | УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | | | | | | О ТРУДА И | | | | ОСУЩЕСТВИВШИХ | | | | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | | ОБНОВЛЕНИЕ | | | | | | | | | РАЗВИТИЯ | | | | ОБОРУДОВАНИЯ, | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ | | | | МЕБЕЛИ И | | | | | | | | | ОБЛАСТИ | | | | ИНВЕНТАРЯ, ОТ | | | | | | | | | | | | | ОБЩЕГО ЧИСЛА | | | | | | | | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ | | | | | | | | | | | |------+--------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+-------------| | 2.3. | КОЛИЧЕСТВО | ЕД. | Х | Х | 11 | 11 | 9 | 3 | 8 | МИНИСТЕРСТВО | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ | | | | | | | | | ТРУДА И | | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | | | РАЗВИТИЯ | | | | НАСЕЛЕНИЯ, | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ | | | | ОСУЩЕСТВИВШИХ | | | | | | | | | ОБЛАСТИ | | | | ПРИОБРЕТЕНИЕ | | | | | | | | | | | | | АВТОТРАНСПОРТА | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ответственным за показатели цели является Министерство труда и социального развития Мурманской области. Ответственными за показатели задач являются: 1.1. - Министерство строительства и территориального развития Мурманской области; 2.1-2.3. - Министерство труда и социального развития Мурманской области. 3. Перечень программных мероприятий Программа содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные по срокам, ресурсам и исполнителям и направленные на комплексную реализацию цели Программы, согласно приложениям N 1 и N 2 к Программе. В рамках подпрограммы "Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания населения" предусмотрено проведение работ по строительству (реконструкции) 2 психоневрологических интернатов, 2 домов-интернатов для престарелых и инвалидов, Центра социальной адаптации (для лиц без определенного места жительства, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы), 3 отделений для несовершеннолетних, отделения дневного пребывания для молодых инвалидов (приложение N 2). 4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Программы ------------------------------------------------------------------------------------- | ОПИСАНИЕ | МЕХАНИЗМЫ | ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА | МЕРЫ, | | ВНЕШНИХ | МИНИМИЗАЦИИ | ВНУТРЕННИХ РИСКОВ | НАПРАВЛЕННЫЕ | | РИСКОВ | НЕГАТИВНОГО | | НА СНИЖЕНИЕ | | | ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ | | ВНУТРЕННИХ | | | ФАКТОРОВ | | РИСКОВ | |--------------------+----------------------+-----------------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------------------+----------------------+-----------------------+---------------| | ИЗМЕНЕНИЕ | ОПЕРАТИВНОЕ | ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РИСКИ | ПРОВЕДЕНИЕ | | ФЕДЕРАЛЬНОГО | РЕАГИРОВАНИЕ НА | (НЕСОГЛАСОВАННОСТЬ | СОВЕЩАНИЙ С | | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА | ИЗМЕНЕНИЯ | ДЕЙСТВИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, | УЧАСТНИКАМИ | | | ФЕДЕРАЛЬНОГО | ВОВЛЕЧЕННЫХ В ПРОЦЕСС | ПРОГРАММНЫХ | | | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В | РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ) | МЕРОПРИЯТИЙ | | | ЧАСТИ ПРИНЯТИЯ | | | | | СООТВЕТСТВУЮЩЕГО | | | | | ОБЛАСТНОГО | | | | | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА | | | |--------------------+----------------------+-----------------------+---------------| | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ | ПРИНЯТИЕ МЕР ПО | ОТРАЖЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | | РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С | ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ | ПРОГРАММНЫХ | ВНУТРЕННИХ И | | ИНФЛЯЦИЕЙ | | МЕРОПРИЯТИЙ НЕПОЛНЫХ, | ВНЕШНИХ | | | | НЕДОСТОВЕРНЫХ ДАННЫХ | ИСТОЧНИКОВ | | | | ИЛИ ДАННЫХ В НЕВЕРНОМ | ИНФОРМАЦИИ; | | | | РАЗРЕЗЕ | ОБУЧЕНИЕ И | | | | | ПОВЫШЕНИЕ | | | | | КВАЛИФИКАЦИИ | | | | | УЧАСТНИКОВ | | | | | ПРОГРАММНЫХ | | | | | МЕРОПРИЯТИЙ | ------------------------------------------------------------------------------------- 5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета. Объемы финансирования Программы на 2012-2016 годы определяются при рассмотрении проекта областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей областного бюджета. Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Программы за счет областного бюджета и средств государственного внебюджетного фонда (ПФ РФ) составит 774 020,1 тыс. руб. Финансовые и имущественные взаимоотношения участников Программы регулируются договорами о совместной деятельности по реализации Программы, являющимися неотъемлемой частью Программы. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию Подпрограмм (тыс. рублей) --------------------------------------------------------------------------------------------- | ИСТОЧНИК | ВСЕГО НА | ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | | ФИНАНСИРОВАНИЯ | 2012-2016 |--------------------------------------------------------| | | ГОДЫ | 2012 Г. | 2013 Г. | 2014 Г. | 2015 Г. | 2016 Г. | |----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------| | ВСЕГО ПО | 738 471,8 | 218 739,7 | 252 914,2 | 68 507,9 | 5 250,0 | 193 060,0 | | ПРОГРАММЕ: | | | | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------| | ИНВЕСТИЦИИ В | 608 780,0 | 201 030,0 | 210 620,0 | 34 930,0 | 0,0 | 162 200,0 | | ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ | | | | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------| | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | 738 276,0 | 218 543,9 | 252 914,2 | 68 507,9 | 5 250,0 | 193 060,0 | |----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------| | ИНВЕСТИЦИИ В | 608 780,0 | 201 030,0 | 210 620,0 | 34 930,0 | 0,0 | 162 200,0 | | ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ | | | | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------| | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО | | | | | | | | ПОДПРОГРАММАМ | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | ПОДПРОГРАММА "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | ВСЕГО ПО | 608 780,0 | 201 030,0 | 210 620,0 | 34 930,0 | 0,0 | 162 200,0 | | ПОДПРОГРАММЕ | | | | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------| | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ | | | | | | | | СРЕДСТВ: | | | | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------| | СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО | 608 780,0 | 201 030,0 | 210 620,0 | 34 930,0 | 0,0 | 162 200,0 | | БЮДЖЕТА | | | | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------| | СРЕДСТВ ГОСУДАРСТ- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТ- | | | | | | | | НЫХ ФОНДОВ | | | | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------| | ИНВЕСТИЦИИ В | 608 780,0 | 201 030,0 | 210 620,0 | 34 930,0 | 0,0 | 162 200,0 | | ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ | | | | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------| | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ | | | | | | | | ЗАКАЗЧИК | | | | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------| | МИНИСТЕРСТВО | 608 780,0 | 201 030,0 | 210 620,0 | 34 930,0 | 0,0 | 162 200,0 | | СТРОИТЕЛЬСТВА И | | | | | | | | ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО | | | | | | | | РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ | | | | | | | | ОБЛАСТИ | | | | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------| | ИНВЕСТИЦИИ В | 608 780,0 | 201 030,0 | 210 620,0 | 34 930,0 | 0,0 | 162 200,0 | | ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ | | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | ВСЕГО ПО | 129 691,8 | 17 709,7 | 42 294,2 | 33 577,9 | 5 250,0 | 30 860,0 | | ПОДПРОГРАММЕ | | | | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------| | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ | | | | | | | | СРЕДСТВ: | | | | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------| | СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО | 129 496,0 | 17 513,9 | 42 294,2 | 33 577,9 | 5 250,0 | 30 860,0 | | БЮДЖЕТА | | | | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------| | СРЕДСТВ ГОСУДАРСТ- | 195,8 | 195,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТ- | | | | | | | | НЫХ ФОНДОВ | | | | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------| | ИНВЕСТИЦИИ В | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ | | | | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------| | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ | | | | | | | | ЗАКАЗЧИК | | | | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------| | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И | 129 691,8 | 17 709,7 | 42 294,2 | 33 577,9 | 5 250,0 | 30 860,0 | | СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | | |----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------| | ИНВЕСТИЦИИ В | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------- 6. Механизм реализации Программы Государственным заказчиком-координатором Программы является Министерство труда и социального развития Мурманской области. В ходе реализации Программы Министерство труда и социального развития Мурманской области осуществляет координацию деятельности государственного заказчика и исполнителей - Министерства строительства и территориального развития Мурманской области и подведомственных Министерству труда и социального развития Мурманской области учреждений по реализации мероприятий Программы. Министерство строительства и территориального развития Мурманской области несет ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование выделяемых на их реализацию средств. Контроль за исполнением Программы осуществляет экспертно- координационный совет по реализации региональных социальных программ в интересах семьи и детства при Правительстве Мурманской области совместно с государственным заказчиком-координатором - Министерством труда и социального развития Мурманской области. Министерство труда и социального развития Мурманской области направляет в Министерство экономического развития Мурманской области: - ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за исключением первого квартала), информацию о ходе реализации подпрограмм; - ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным, доклад о ходе работ по выполнению Программы и эффективности использования финансовых средств, подготовленный на основе форм и схем, разрабатываемых Министерством экономического развития Мурманской области. На основании сведений, предоставленных государственными заказчиками, государственный заказчик - координатор направляет в Министерство экономического развития Мурманской области ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о ходе реализации Программы, доклад о ходе работ по выполнению Программы - ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным. Государственный заказчик - координатор Программы организует размещение информации о реализации Программы в соответствии с порядком, установленным Правительством Мурманской области. 7. Оценка эффективности Программы Реализация мероприятий Программы позволит к 2014 году: - достичь доли учреждений социального обслуживания населения, осуществивших модернизацию материально-технической базы, от общего числа учреждений социального обслуживания, нуждающихся в модернизации МТБ, до 94,3%; - достичь доли учреждений социального обслуживания, внедривших новые формы и технологии работы, от общего числа учреждений до 31,4%; - увеличить число вновь созданных отделений и служб в учреждениях социального обслуживания населения по отношению к базовому показателю (2011 г. - 3 отделения) на 15%; - увеличить обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей) до 29,5 мест на 10 тыс. населения; - увеличить количество граждан, охваченных новыми формами социального обслуживания населения, до 3226 человек. Социальная эффективность Программы оценивается по степени достижения целевых значений показателей в социальной сфере, установленных в разделе 2 Программы и соответствующих целям и задачам социально-экономического развития Мурманской области. Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно по окончании отчетного периода. Эффективность реализации Программы оценивается в соответствии с Методикой оценки эффективности долгосрочной целевой программы Мурманской области, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 N 309-ПП (в редакции от 19.07.2012 N 359-ПП). Приложение N 1 к Программе Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания" Паспорт подпрограммы "Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания" (далее - Подпрограмма) ----------------------------------------------------------------------------------------- | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ | - МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО | | ЗАКАЗЧИК | РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | | ПОДПРОГРАММЫ | | |---------------------+-----------------------------------------------------------------| | ЦЕЛЬ | - РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО | | ПОДПРОГРАММЫ | ОБСЛУЖИВАНИЯ | |---------------------+-----------------------------------------------------------------| | | | | ВАЖНЕЙШИЕ | - ЧИСЛО ВВЕДЕННЫХ ПРОЕКТНЫХ МЕСТ В УЧРЕЖДЕНИЯХ | | ЦЕЛЕВЫЕ | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ; | | ИНДИКАТОРЫ И | - ЧИСЛО РАЗРАБОТАННЫХ КОМПЛЕКТОВ ПРОЕКТНО-СМЕТНЫХ | | ПОКАЗАТЕЛИ | ДОКУМЕНТАЦИЙ НА РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ | | | (РЕКОНСТРУКЦИИ) УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ; | | | - КОЛИЧЕСТВО СТРОЯЩИХСЯ (РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ) ОБЪЕКТОВ | | | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |---------------------+-----------------------------------------------------------------| | | | | СРОКИ И ЭТАПЫ | - 2012-2016 ГОДЫ | | РЕАЛИЗАЦИИ | | | ПОДПРОГРАММЫ | | |---------------------+-----------------------------------------------------------------| | КРАТКАЯ | МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ НАПРАВЛЕНЫ НА СОЗДАНИЕ | | ХАРАКТЕРИСТИКА | НОВЫХ МЕСТ В ДЕЙСТВУЮЩИХ И ОТКРЫТИЕ НОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ | | МЕРОПРИЯТИЙ | В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ | | ПОДПРОГРАММЫ | | |---------------------+-----------------------------------------------------------------| | ОБЪЕМЫ И | ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ | | ИСТОЧНИКИ | СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА. ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ НА | | ФИНАНСИРОВАНИЯ | РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ СОСТАВЯТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ | | ПОДПРОГРАММЫ (ПО | ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 608 780,0 ТЫС. РУБЛЕЙ | | ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ, В | | | ТЫС. РУБЛЕЙ) | | | | ФИНАНСИРО- | | |-----------------------------------------------------------------| | |ИСТОЧНИК |ВСЕГО | ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | | |ФИНАНСИРО-|НА 2012- |--------------------------------------------| | | ВАНИЯ |2016 ГОДЫ| 2012 Г.|2013 Г. |2014 Г.|2015 Г.| 2016 Г. | | |----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------| | | ОБЛАСТНОЙ|608 780,0|201030,0|210620,0|34930,0| 0,0 |162 200,0 | | | БЮДЖЕТ | | | | | | | |---------------------+-----------------------------------------------------------------| | | | | ОЖИДАЕМЫЕ | РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ПОЗВОЛИТ К 2016 | | РЕЗУЛЬТАТЫ | ГОДУ: | | РЕАЛИЗАЦИИ | - ВВЕСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО | | ПОДПРОГРАММЫ | ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 274 ПРОЕКТНЫХ МЕСТА; | | | - РАЗРАБОТАТЬ 4 КОМПЛЕКТА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | | | НА РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (РЕКОНСТРУКЦИИ) УЧРЕЖДЕНИЙ | | | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ; | | | - ЕЖЕГОДНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЮ) | | | НЕ МЕНЕЕ 1 ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | ----------------------------------------------------------------------------------------- 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма Одной из стратегических целей в области социальной защиты населения Мурманской области является не только обеспечение гарантированных государством социальных услуг населению, как взрослому, так и детям и семьям с детьми, но и обеспечение высокого уровня социального обслуживания населения путем решения задач по повышению доступности и качества социальных услуг, оказываемых населению учреждениями социального обслуживания. В Мурманской области социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов осуществляют 23 государственных областных учреждения социального обслуживания. Общее количество мест в государственных областных стационарных учреждениях социального обслуживания составляет 1734. Обеспеченность населения Мурманской области домами-интернатами для престарелых и инвалидов составляет 20,7 тыс. мест на 10 тысяч жителей, или 69% от установленного норматива (30 мест на 10 тысяч жителей) по Российской Федерации. Одной из наиболее острых социальных проблем в Мурманской области остается проблема недостаточного количества мест в стационарных учреждениях психоневрологического профиля и их перенаселенности. По состоянию на 01.10.2010 на учете с целью помещения в эти учреждения состояли 466 чел. Период ожидания в очереди по-прежнему составляет несколько лет. В целях решения проблемы обеспечения населения местами в учреждениях психоневрологического профиля и перенаселенности в действующих психоневрологических интернатах планируется осуществить реконструкцию ГОБУСОН "Апатитский психоневрологический интернат" (г. Апатиты, ул. Лесная, д. 51). Отделение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, является структурным подразделением ГОБУСОН "Полярнинский комплексный центр социального обслуживания населения", обособленного помещения не имеет и занимает часть здания, в котором находится муниципальное дошкольное образовательное учреждение. В связи с ростом рождаемости муниципальное дошкольное образовательное учреждение испытывает острую нехватку площадей, кроме того, спортивный и музыкальный залы, прачечная, медицинский блок, пищеблок находятся в совместном пользовании с социальным учреждением. Это создает дополнительные трудности в планировании работы дошкольного образовательного учреждения и Центра по социальной реабилитации детей и подростков. В Мурманской области два муниципальных образования (ЗАТО г. Североморск и ЗАТО Александровск) не имеют возможности полноценно работать по профилактике семейного неблагополучия, профилактике детской безнадзорности и обеспечению комплексной социальной реабилитации детей-инвалидов ввиду отсутствия необходимого количества подходящих помещений. В ЗАТО г. Североморск проживает 73,8 тысячи человек, из них более 14 тысяч - дети. По данным МУЗ "ЦРБ ЗАТО г. Североморск", в ЗАТО г. Североморск 178 детей-инвалидов, из них с диагнозом ДЦП - 29 человек. Большая часть детей-инвалидов интегрирована в образовательные учреждения города, кроме того, 3 ребенка посещают коррекционную школу- интернат N 1 г. Мурманска, 11 детей - ГОАУСОН "Мурманский центр социальной помощи семье и детям". Именно отсутствие социально- реабилитационной базы вынуждает семьи с детьми-инвалидами, нуждающимися в комплексной реабилитации, ежедневно выезжать в г. Мурманск для получения таких услуг на базе имеющихся учреждений. Есть и неорганизованные дети, их 11 человек, в том числе 8 детей с диагнозом ДЦП. В связи с этим необходимо открывать новые отделения: - реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями на 14 стационарных мест; - социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении (социальный приют), на 10 мест. В целях решения проблемы планируется осуществить реконструкцию дополнительных помещений для ГОБУСОН "Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО г. Североморск" и нежилого здания ГОБУСОН "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних ЗАТО г. Снежногорск", что позволит создать необходимые условия для предоставления социальных услуг семьям с детьми и проведения социальной реабилитации детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Проблема бездомности является одной из наиболее острых социальных проблем Мурманской области. В области отсутствуют специализированные учреждения для лиц без определенного места жительства и освободившихся из мест лишения свободы. Не решена проблема предоставления ночлега и оказания комплексной социальной помощи указанной категории лиц. С каждым годом количество граждан без определенного места жительства увеличивается. В этих целях принято решение о создании такого учреждения в Первомайском округе г. Мурманска рядом с месторасположением подворья Трифонова Печенгского мужского монастыря. В г. Мурманске отсутствуют полустационарные учреждения, оказывающие социальные услуги совершеннолетним инвалидам с отклонениями в умственном и физическом развитии. Открытие отделения для молодых инвалидов при ГОАУСОН "Мурманский комплексный центр социального обслуживания населения" позволит создать условия для оказания квалифицированной помощи людям с ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 35 лет, а также обеспечить членам семей, в которых проживают инвалиды, возможность для продолжения трудовой деятельности и полноценного образа жизни. Кроме того, открытие отделения позволит снизить нагрузку на психоневрологические интернаты. Для достижения результатов в Подпрограмму включены мероприятия по осуществлению строительства (реконструкции) учреждений социального обслуживания. Мероприятия носят исключительно социальный характер. Экономическая эффективность мероприятий оценивается по степени влияния результата на достижение цели Стратегии социально-экономического развития Мурманской области в социальной сфере. 2. Цель Подпрограммы, показатели (индикаторы) Подпрограммы ------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | ЦЕЛЬ, | | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) | ИСТОЧНИК | | П/П | ЗАДАЧИ И | ЕД. |------------------------------------------------| ДАННЫХ | | | ПОКАЗАТЕЛИ | ИЗМ. | 2010 | 2011 | ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | | | | (ИНДИКАТОРЫ) | | ГОД | ГОД |----------------------------------| | | | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | | | | ГОД | ГОД | ГОД | ГОД | ГОД | | |-----+----------------------------------------------------------------------------------------| | | ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ: РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |-----+----------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | ЧИСЛО ВВЕДЕННЫХ | | Х | 42 | 36 | 136 | 27 | 0 | 75 | МИНИСТЕР- | | | ПРОЕКТНЫХ МЕСТ В | | | | | | | | | СТВО | | | УЧРЕЖДЕНИЯХ | ЕД. | | | | | | | | СТРОИТЕЛЬ- | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | | | СТВА И | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | | | ТЕРРИТОРИИ- | | | | | | | | | | | | АЛЬНОГО | | | | | | | | | | | | РАЗВИТИЯ | | | | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ | | | | | | | | | | | | ОБЛАСТИ | |-----+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------------| | 2 | ЧИСЛО | | - | - | 1 | 3 | - | - | - | МИНИСТЕР- | | | РАЗРАБОТАННЫХ | | | | | | | | | СТВО | | | ПРОЕКТНО- | | | | | | | | | СТРОИТЕЛЬ- | | | СМЕТНЫХ | | | | | | | | | СТВА И | | | ДОКУМЕНТАЦИЙ НА | | | | | | | | | ТЕРРИТОРИИ- | | | СТРОИТЕЛЬСТВО | ЕД. | | | | | | | | АЛЬНОГО | | | (РЕКОНСТРУКЦИЮ) | | | | | | | | | РАЗВИТИЯ | | | УЧРЕЖДЕНИЙ | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | | | ОБЛАСТИ | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | | | | |-----+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------------| | 3 | КОЛИЧЕСТВО | | Х | Х | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | МИНИСТЕР- | | | СТРОЯЩИХСЯ | | | | | | | | | СТВО | | | (РЕКОНСТРУИРУ- | ЕД. | | | | | | | | СТРОИТЕЛЬ- | | | ЕМЫХ) ОБЪЕКТОВ | | | | | | | | | СТВА И | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | | | ТЕРРИТОРИИ- | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | | | АЛЬНОГО | | | | | | | | | | | | РАЗВИТИЯ | | | | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ | | | | | | | | | | | | ОБЛАСТИ | ------------------------------------------------------------------------------------------------ 3. Перечень программных мероприятий Подпрограмма содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные по срокам, ресурсам и исполнителям и направленные на комплексную реализацию цели Подпрограммы (приложение N 1). В рамках подпрограммы "Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания населения" предусмотрено проведение работ по строительству (реконструкции) 2 психоневрологических интернатов, 2 домов-интернатов для престарелых и инвалидов, Центра социальной адаптации (для лиц без определенного места жительства, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы), 3 отделений для несовершеннолетних, отделения дневного пребывания для молодых инвалидов (приложение N 2). 4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Подпрограммы --------------------------------------------------------------------------------------------- | ОПИСАНИЕ | МЕХАНИЗМЫ | ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА | МЕРЫ, | | ВНЕШНИХ | МИНИМИЗАЦИИ | ВНУТРЕННИХ РИСКОВ | НАПРАВЛЕННЫЕ | | РИСКОВ | НЕГАТИВНОГО | | НА СНИЖЕНИЕ | | | ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ | | ВНУТРЕННИХ | | | ФАКТОРОВ | | РИСКОВ | |------------------+----------------------+------------------------+------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |------------------+----------------------+------------------------+------------------------| | ИЗМЕНЕНИЕ | ОПЕРАТИВНОЕ | ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РИСКИ | ПРОВЕДЕНИЕ СОВЕЩАНИЙ С | | ФЕДЕРАЛЬНОГО | РЕАГИРОВАНИЕ НА | (НЕСОГЛАСОВАННОСТЬ | УЧАСТНИКАМИ | | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА | ИЗМЕНЕНИЯ | ДЕЙСТВИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, | ПРОГРАММНЫХ | | | ФЕДЕРАЛЬНОГО | ВОВЛЕЧЕННЫХ В ПРОЦЕСС | МЕРОПРИЯТИЙ | | | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В | РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ) | | | | ЧАСТИ ПРИНЯТИЯ | | | | | СООТВЕТСТВУЮЩЕГО | | | | | ОБЛАСТНОГО | | | | | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА | | | |------------------+----------------------+------------------------+------------------------| | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ | ПРИНЯТИЕ МЕР ПО | ОТРАЖЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | | РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ | ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ | ПРОГРАММНЫХ | ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ | | С ИНФЛЯЦИЕЙ | | МЕРОПРИЯТИЙ НЕПОЛНЫХ, | ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ | | | | НЕДОСТОВЕРНЫХ ДАННЫХ | В СОВОКУПНОСТИ С ЦЕЛЬЮ | | | | ИЛИ ДАННЫХ В НЕВЕРНОМ | ВЫЯВЛЕНИЯ ОБЪЕКТИВНЫХ | | | | РАЗРЕЗЕ, КОТОРЫЕ БУДУТ | ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ В | | | | ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В | ДИНАМИКЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ | | | | КАЧЕСТВЕ БАЗОВЫХ | НАСЕЛЕНИЯ В | | | | ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ | ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ | | | | ФОРМИРОВАНИИ | ГОСУДАРСТВЕННЫХ | | | | ГОСУДАРСТВЕННЫХ | УСЛУГАХ; | | | | ЗАДАНИЙ НА | ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ | | | | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ | КВАЛИФИКАЦИИ | | | | ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ | УЧАСТНИКОВ | | | | | ПРОГРАММНЫХ | | | | | МЕРОПРИЯТИЙ | --------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. Объемы финансирования Подпрограммы на 2012-2016 годы определяются при рассмотрении проекта областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей областного бюджета. Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Подпрограммы за счет областного бюджета составит 608 780,0 тыс. руб. ------------------------------------------------------------------------------------------ | ИСТОЧНИК | ВСЕГО | ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | | ФИНАНСИРОВАНИЯ | НА 2012- |--------------------------------------------------------| | | 2014 ГОДЫ | 2012 Г. | 2013 Г. | 2014 Г. | 2015 Г. | 2016 Г. | |-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------| | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | 608 780,0 | 201 030,0 | 210 620,0 | 34 930,0 | 0,0 | 162 200,0 | |-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------| | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО | | | | | | | | ГОСУДАРСТВЕННЫМ | | | | | | | | ЗАКАЗЧИКАМ: | | | | | | | |-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------| | МИНИСТЕРСТВО | 608 780,0 | 201 030,0 | 210 620,0 | 34 930,0 | 0,0 | 162 200,0 | | СТРОИТЕЛЬСТВА И | | | | | | | | ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО | | | | | | | | РАЗВИТИЯ | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ | | | | | | | | ОБЛАСТИ | | | | | | | |-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------| | ИНВЕСТИЦИИ В | 608 780,0 | 201 030,0 | 210 620,0 | 34 930,0 | 0,0 | 162 200,0 | | ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ: | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------ 6. Механизм реализации Подпрограммы Государственным заказчиком Подпрограммы является Министерство строительства и территориального развития Мурманской области. Министерство строительства и территориального развития Мурманской области несет ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование выделяемых на их реализацию средств. Министерство строительства и территориального развития Мурманской области направляет в Министерство труда и социального развития Мурманской области: - ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за исключением первого квартала), информацию о ходе реализации подпрограмм; - ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным, доклад о ходе работ по выполнению Программы и эффективности использования финансовых средств, подготовленный на основе форм и схем, разрабатываемых Министерством экономического развития Мурманской области. На основании сведений, предоставленных государственным заказчиком, государственный заказчик - координатор направляет в Министерство экономического развития Мурманской области ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о ходе реализации Программы, доклад о ходе работ по выполнению Программы - ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным. Государственный заказчик - координатор Программы организует размещение информации о реализации Программы в соответствии с порядком, установленным Правительством Мурманской области. 7. Оценка эффективности Подпрограммы Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2016 году: - ввести дополнительно в учреждениях социального обслуживания населения 274 проектных места; - разработать 4 комплекта проектно-сметной документации на работы по строительству (реконструкции) учреждений социального обслуживания; - ежегодно осуществлять строительство (реконструкцию) не менее 1 объекта социального обслуживания. Эффективность реализации Подпрограммы оценивается в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы Мурманской области, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 N 309-ПП "О порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации". Приложение N 1 к Подпрограмме Перечень программных мероприятий тыс. руб. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | ПРОГРАММНЫЕ | СРОК | ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ (ТЫС. РУБ.) | ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ | ОРГАНИЗАЦИИ, | | П/П | МЕРОПРИЯТИЯ | ВЫПОЛНЕНИЯ | | МЕРОПРИЯТИЙ | УЧАСТВУЮЩИЕ В | | | | (КВАРТАЛ, |---------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------| РЕАЛИЗАЦИИ | | | | ГОД) | ИСТОЧНИКИ | ВСЕГО | 2012 ГОД | 2013 ГОД | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД | НАИМЕНОВАНИЕ | 2012 ГОД | 2013 ГОД | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД | ПРОГРАММНЫХ | | | | | ФИНАНСИРО- | | | | | | | | | | | | | МЕРОПРИЯТИЙ | | | | | ВАНИЯ | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ЦЕЛЬ: РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | 2012-2013 | ВСЕГО: | 311 500,00 | 143 000,00 | 168 500,00 | | | | ЧИСЛО | | 136 | | | | ГОКУ"УПРАВЛЕНИЕ | | | ПСИХОНЕВРОЛОГИ- | | 311 500,0, | | | | | | | ВВЕДЕННЫХ | | | | | | КАПИТАЛЬНОГО | | | ЧЕСКОГО ИНТЕРНАТА | | ОБ- | | | | | | | ПРОЕКТНЫХ | | | | | | СТРОИТЕЛЬСТВА | | | ПО АДРЕСУ: Г. | | 311 500,0 | | | | | | | МЕСТ (ШТ.) | | | | | | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ", | | | АПАТИТЫ, УЛ. ЛЕСНАЯ, | | | | | | | | |----------------+----------+----------+----------+----------+----------| ГОБУСОН "АПАТИТСКИЙ | | | Д. 51 | | | | | | | | | КОЛИЧЕСТВО | 1 | 1 | | | | ПСИХОНЕВРО-ЛОГИЧЕСКИЙ | | | | | | | | | | | | РЕКОНСТРУИРУЕ- | | | | | | ИНТЕРНАТ N 1" | | | | | | | | | | | | МЫХ ОБЪЕКТОВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | (ШТ.) | | | | | | | |-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------| | 2. | СТРОИТЕЛЬСТВО | 2012 | ВСЕГО: | 7 200,00 | 7 200,00 | | | | | КОЛИЧЕСТВО | 1 | | | | | ГОКУ "УПРАВЛЕНИЕ | | | ОБЪЕКТА "ЦЕНТР | | 7 200,0, | | | | | | | РАЗРАБОТАННЫХ | | | | | | КАПИТАЛЬНОГО | | | СОЦИАЛЬНОЙ | | ОБ-7 200,0 | | | | | | | ПСД (ШТ.) | | | | | | СТРОИТЕЛЬСТВА | | | АДАПТАЦИИ В Г. | | | | | | | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | | | МУРМАНСКЕ" | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------| | 3. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | 2013 | ВСЕГО: | 1 900,00 | | 1 900,00 | | | | КОЛИЧЕСТВО | | 1 | | | | ГОКУ "УПРАВЛЕНИЕ | | | ЗДАНИЯ В Г. | | 1 900,0, | | | | | | | РАЗРАБОТАННЫХ | | | | | | КАПИТАЛЬНОГО | | | СЕВЕРОМОРСКЕ ДЛЯ | | ОБ-1 900,0 | | | | | | | ПСД (ШТ.) | | | | | | СТРОИТЕЛЬСТВА | | | ОТКРЫТИЯ ОТДЕЛЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ", | | | РЕАБИЛИТАЦИИ | | | | | | | | | | | | | | | ГОБУСОН "КЦСОН | | | НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ | | | | | | | | | | | | | | | ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК" | |-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------| | 4. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | 2012-2014 | ВСЕГО: | 65 000,00 | 5 000,00 | 30 570,00 | 29 430,00 | | | ЧИСЛО | | | 27 | | | ГОКУ "УПРАВЛЕНИЕ | | | НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ | | 65 000,0, | | | | | | | ВВЕДЕННЫХ | | | | | | КАПИТАЛЬНОГО | | | ГОУСОССЗН | | ОБ- | | | | | | | ПРОЕКТНЫХ | | | | | | СТРОИТЕЛЬСТВА | | | "СОЦИАЛЬНО- | | 65 000,0 | | | | | | | МЕСТ (ШТ.) | | | | | | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ", | | | РЕАБИЛИТАЦИОН-НЫЙ | | | | | | | | | | | | | | | ГОБУСОН | | | ЦЕНТР ДЛЯ | | | | | | | | | | | | | | | "ПОЛЯРНИНСКИЙ | | | НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ | | | | | | | | |----------------+----------+----------+----------+----------+----------| КЦСОН" | | | ЗАТО Г. | | | | | | | | | КОЛИЧЕСТВО | 1 | 1 | 1 | | | | | | СНЕЖНОГОРСК" | | | | | | | | | РЕКОНСТРУИРУЕ- | | | | | | | | | (ПРАВОПРЕЕМНИК - | | | | | | | | | МЫХ ОБЪЕКТОВ | | | | | | | | | ГОБУСОН | | | | | | | | | (ШТ.) | | | | | | | | | "ПОЛЯРНИНСКИЙ | | | | | | | | | | | | | | | | | | КЦСОН") | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------| | 5. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | 2012 | ВСЕГО: | 45 830,00 | 45 830,00 | | | | | ЧИСЛО | 36 | | | | | ГОКУ "УПРАВЛЕНИЕ | | | ОБЪЕКТА "ОТДЕЛЕНИЕ | | 45830,0, | | | | | | | ВВЕДЕННЫХ | | | | | | КАПИТАЛЬНОГО | | | ДНЕВНОГО | | ОБ-45830,0 | | | | | | | ПРОЕКТНЫХ | | | | | | СТРОИТЕЛЬСТВА | | | ПРЕБЫВАНИЯ | | | | | | | | | МЕСТ (ШТ.) | | | | | | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ", | | | МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ | | | | | | | | |----------------+----------+----------+----------+----------+----------| ГОАУСОН | | | ПО АДРЕСУ: Г. | | | | | | | | | КОЛИЧЕСТВО | 1 | | | | | "МУРМАНСКИЙ КЦСОН" | | | МУРМАНСК, УЛ. | | | | | | | | | РЕКОНСТРУИ- | | | | | | | | | КАЛИНИНА, 23" | | | | | | | | | РУЕМЫХ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ОБЪЕКТОВ (ШТ.) | | | | | | | |-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------| | 6. | ПСИХОНЕВРОЛОГИ- | 2013-2016 | ВСЕГО: | 122 200,00 | | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 118 700,00 | КОЛИЧЕСТВО | | 1 | | | | ГОКУ "УПРАВЛЕНИЕ | | | ЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ НА | | 122 200,0 | | | | | | | РАЗРАБОТАННЫХ | | | | | | КАПИТАЛЬНОГО | | | УЛ. ГЛАДЫШЕВА, 10 В | | ОБ- | | | | | | | ПСД (ШТ.) | | | | | | СТРОИТЕЛЬСТВА | | | Г. АПАТИТЫ | | 122 200,0 | | | | | | |----------------+----------+----------+----------+----------+----------| МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ", | | | | | | | | | | | | КОЛИЧЕСТВО | | | | | 1 | ГОБУСОН АПНИ N 2 | | | | | | | | | | | | РЕКОНСТРУИРУЕ- | | | | | | | | | | | | | | | | | | МЫХ ОБЪЕКТОВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | (ШТ.) | | | | | | | |-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------| | 7. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | 2013 | ВСЕГО: | 4 700,00 | | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | | КОЛИЧЕСТВО | | 1 | | | | ГОКУ "УПРАВЛЕНИЕ | | | КОВДОРСКОГО ДОМА- | |4 700,0 ОБ | | | | | | | РАЗРАБОТАННЫХ | | | | | | КАПИТАЛЬНОГО | | | ИНТЕРНАТА ДЛЯ | | - 4 700,0 | | | | | | | ПСД (ШТ.) | | | | | | СТРОИТЕЛЬСТВА | | | ПРЕСТАРЕЛЫХ И | | | | | | | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ", | | | ИНВАЛИДОВ | | | | | | | | | | | | | | | ГОБУСОН КОВДОРСКИЙ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ДИПИ | |-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------| | 8. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | 2014-2016 | ВСЕГО: | 49 000,00 | | | 5 500,00 | | 43 500,00 | ЧИСЛО | | | | | 75 | ГОКУ "УПРАВЛЕНИЕ | | | МОНЧЕГОРСКОГО | |49 000,0 ОБ | | | | | | | ВВЕДЕННЫХ | | | | | | КАПИТАЛЬНОГО | | | ДОМА-ИНТЕРНАТА | | - | | | | | | | ПРОЕКТНЫХ | | | | | | СТРОИТЕЛЬСТВА | | | МИЛОСЕРДИЯ ДЛЯ | | 49 000,0 | | | | | | | МЕСТ (ШТ.) | | | | | | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ", | | | ПРЕСТАРЕЛЫХ И | | | | | | | | |----------------+----------+----------+----------+----------+----------| ГОБУСОН | | | ИНВАЛИДОВ | | | | | | | | | КОЛИЧЕСТВО | | | 1 | 1 | 1 | МОНЧЕГОРСКИЙ ДИМПИ | | | | | | | | | | | | РЕКОНСТРУИРУЕ- | | | | | | | | | | | | | | | | | | МЫХ ОБЪЕКТОВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | (ШТ.) | | | | | | | |-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------| | 9. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | 2013 | ВСЕГО: | 1 450,00 | | 1 450,00 | | | | ЧИСЛО | | | 10 | | | ГОКУ "УПРАВЛЕНИЕ | | | ЗДАНИЯ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ | |1 450,0 ОБ | | | | | | | ВВЕДЕННЫХ | | | | | | КАПИТАЛЬНОГО | | | ОТДЕЛЕНИЯ | | - 1 450,0 | | | | | | | ПРОЕКТНЫХ | | | | | | СТРОИТЕЛЬСТВА | | | РЕАБИЛИТАЦИИ | | | | | | | | | МЕСТ (ШТ.) | | | | | | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ", | | | НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ | |------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------| ГОБУСОН "ТЕРСКИЙ | | | В П. УМБА | | | | | | | | | КОЛИЧЕСТВО | | 1 | | | | КЦСОН" | | | | | | | | | | | | РАЗРАБОТАННЫХ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПСД (ШТ.) | | | | | | | |-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------| | | ИТОГО ПО | | ВСЕГО: | 608 780,00 | 201 030,00 | 210 620,00 | 34 930,00 | 0,00 | 162 200,00 | | 36 | 138 | 37 | 0 | 75 | | | | ПОДПРОГРАММЕ, В | | 608 780,0 | | | | | | | | | | | | | | | | ТОМ ЧИСЛЕ: | | ОБ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | 608 780,0 | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------| | | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ | | ВСЕГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | УСЛУГИ | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------| | | ПУБЛИЧНЫЕ | | ВСЕГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------| | | МЕРОПРИЯТИЯ ПО | | ВСЕГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | СОДЕРЖАНИЮ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ИМУЩЕСТВА | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------| | | МЕРОПРИЯТИЯ ПО | | ВСЕГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ | | | | | | | | | | | | | | | | | | МЕЖБЮДЖЕТНЫХ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ТРАНСФЕРТОВ, | | | | | | | | | | | | | | | | | | ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЙ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ХАРАКТЕР | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------| | | ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | | ВСЕГО: | 608 780,00 | 201 030,00 | 210 620,00 | 34 930,00 | 0,00 | 162 200,00 | | | | | | | | | | | | 608 780,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ОБ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | 608 780,0 | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------| | | БЮДЖЕТНЫЕ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------| | | АВТОНОМНЫЕ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------| | | ИОГВ, КАЗЕННЫЕ | | | 608 780,00 | 201 030,00 | 210 620,00 | 34 930,00 | 0,00 | 162 200,00 | | | | | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к Подпрограмме Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета в рамках Подпрограммы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | НАИМЕНОВАНИЕ | ГОСУДАРСТВЕН- | ЗАКАЗЧИК- | ПРОЕКТНАЯ | СРОКИ | СТОИМОСТЬ | ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ТЫС. РУБЛЕЙ | | П/П | ОБЪЕКТОВ, ОТРАСЛЕЙ | НЫЙ ЗАКАЗЧИК | ЗАСТРОЙЩИК | МОЩНОСТЬ | СТРОИТЕЛЬ- | ОБЪЕКТА, ТЫС. |-------------------------------------------------------------------------| | | | | | | СТВА | РУБ. | ИСТОЧНИКИ | 2012 ГОД | 2013 ГОД | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД | | | | | | | | | ФИНАНСИРО- | | | | | | | | | | | | | | ВАНИЯ | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------| | ОБЪЕКТЫ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------| | ОТРАСЛЬ - СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------| | 1. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | МИНИСТЕРСТВО | ЗАКАЗЧИК - ГОКУ | | 2011- | ВСЕГО: 1 700 | ВСЕГО: | 143 000,0 | 168 500,0 | | | | | | ПСИХОНЕВРОЛОГИЧ- | СТРОИТЕЛЬСТВА И | "УПРАВЛЕНИЕ | | 2013 ГГ. | 000,0 (БЕЗ | 311 500,0 | | | | | | | | ЕСКОГО ИНТЕРНАТА | ТЕРРИТОРИАЛЬНО- | КАПИТАЛЬНОГО | | | МЕДОБОРУДОВА- | ОБ - | | | | | | | | ПО АДРЕСУ: Г. | ГО РАЗВИТИЯ | СТРОИТЕЛЬСТВА | | | НИЯ И | 311 500,0 | | | | | | | | АПАТИТЫ, УЛ. | МУРМАНСКОЙ | МУРМАНСКОЙ | 560 МЕСТ | | ТЕХНОЛОГИЧ. | | | | | | | | | ЛЕСНАЯ, Д. 51 | ОБЛАСТИ | ОБЛАСТИ", | (1 ОЧЕРЕДЬ | | ПРИСОЕДИНЕ- | | | | | | | | | | | ЗАСТРОЙЩИК - | - 136 МЕСТ) | | НИЯ) | | | | | | | | | | | ГОБУСОН | | | | | | | | | | | | | | "АПАТИТСКИЙ | | | | | | | | | | | | | | ПСИХОНЕВРОЛОГИ- | | | | | | | | | | | | | | ЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ | | | | | | | | | | | | | | N 1" | | | | | | | | | | |-----+--------------------+-----------------+-----------------+-------------+------------+---------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------| | 2. | СТРОИТЕЛЬСТВО | МИНИСТЕРСТВО | ГОКУ | | 2011- | СТОИМОСТЬ | ВСЕГО: | 7 200,0 | | | | | | | ОБЪЕКТА "ЦЕНТР | СТРОИТЕЛЬСТВА И | "УПРАВЛЕНИЕ | | 2012 ГГ. | БУДЕТ | 7 200,0 | | | | | | | | СОЦИАЛЬНОЙ | ТЕРРИТОРИАЛЬНО- | КАПИТАЛЬНОГО | | РАЗРА- | ОПРЕДЕЛЕНА | ОБ - 7 200,0 | | | | | | | | АДАПТАЦИИ В Г. | ГО РАЗВИТИЯ | СТРОИТЕЛЬСТВА | 120 ЧЕЛ. | БОТКА | ПОСЛЕ | | | | | | | | | МУРМАНСКЕ" | МУРМАНСКОЙ | МУРМАНСКОЙ | | ПСД | РАЗРАБОТКИ | | | | | | | | | | ОБЛАСТИ | ОБЛАСТИ" | | | ПСД | | | | | | | |-----+--------------------+-----------------+-----------------+-------------+------------+---------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------| | | В Т. Ч. | | | | | | | 7 200,0 | | | | | | | РАЗРАБОТКА ПСД | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------+-----------------+-----------------+-------------+------------+---------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------| | 3. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | МИНИСТЕРСТВО | ЗАКАЗЧИК - ГОКУ | 26 МЕСТ | 2014- | СТОИМОСТЬ | ВСЕГО: | | 1 900,0 | | | | | | ЗДАНИЯ ДЛЯ | СТРОИТЕЛЬСТВА И | "УПРАВЛЕНИЕ | | 2016 ГГ. | БУДЕТ | 64 300,0 | | | | | | | | ОТКРЫТИЯ | ТЕРРИТОРИАЛЬНО- | КАПИТАЛЬНОГО | | | ОПРЕДЕЛЕНА | ОБ - 64 300,0 | | | | | | | | ОТДЕЛЕНИЯ | ГО РАЗВИТИЯ | СТРОИТЕЛЬСТВА | | | ПОСЛЕ | | | | | | | | | РЕАБИЛИТАЦИИ | МУРМАНСКОЙ | МУРМАНСКОЙ | | | РАЗРАБОТКИ | | | | | | | | | НЕСОВЕРШЕННОЛЕ- | ОБЛАСТИ | ОБЛАСТИ" | | | ПСД | | | | | | | | | ТНИХ В Г. | | | | | | | | | | | | | | СЕВЕРОМОРСКЕ | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------+-----------------+-----------------+-------------+------------+---------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------| | | В Т. Ч. | | | | | | | | 1 900,0 | | | | | | РАЗРАБОТКА ПСД | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------+-----------------+-----------------+-------------+------------+---------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------| | 4. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | МИНИСТЕРСТВО | ЗАКАЗЧИК - ГОКУ | | 2012- | 65 000,0 | ВСЕГО: | 5 000,0 | 30570,0 | 29 430,0 | | | | | ОБЪЕКТА | СТРОИТЕЛЬСТВА И | "УПРАВЛЕНИЕ | 27 МЕСТ | 2014 ГГ. | | 65 000,0 | | | | | | | | "НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ | ТЕРРИТОРИАЛЬНО- | КАПИТАЛЬНОГО | | | | ОБ - 65 000,0 | | | | | | | | ГОУСОССЗН | ГО РАЗВИТИЯ | СТРОИТЕЛЬСТВА | | | | | | | | | | | | "СОЦИАЛЬНО- | МУРМАНСКОЙ | МУРМАНСКОЙ | | | | | | | | | | | | РЕАБИЛИТАЦИОН- | ОБЛАСТИ | ОБЛАСТИ", | | | | | | | | | | | | НЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ | | ЗАСТРОЙЩИК - | | | | | | | | | | | | НЕСОВЕРШЕННО- | | ГОБУСОН | | | | | | | | | | | | ЛЕТНИХ ЗАТО Г. | | "ПОЛЯРНИНСКИЙ | | | | | | | | | | | | СНЕЖНОГОРСК" | | КЦСОН" | | | | | | | | | | | | (ПРАВОПРЕЕМНИК | | | | | | | | | | | | | | - ГОБУСОН | | | | | | | | | | | | | | "ПОЛЯРНИНСКИЙ | | | | | | | | | | | | | | КЦСОН") | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------+-----------------+-----------------+-------------+------------+---------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------| | 5. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | МИНИСТЕРСТВО | ЗАКАЗЧИК - ГОКУ | 36 ЧЕЛ. | 2011- | 89 830,0 | ВСЕГО: | 45 830,0 | | | | | | | ОБЪЕКТА | СТРОИТЕЛЬСТВА И | "УПРАВЛЕНИЕ | | 2012 ГГ. | | 45 830,0 | | | | | | | | "ОТДЕЛЕНИЕ | ТЕРРИТОРИАЛЬНО- | КАПИТАЛЬНОГО | | | | ОБ - 45 830,0 | | | | | | | | ДНЕВНОГО | ГО РАЗВИТИЯ | СТРОИТЕЛЬСТВА | | | | | | | | | | | | ПРЕБЫВАНИЯ | МУРМАНСКОЙ | МУРМАНСКОЙ | | | | | | | | | | | | МОЛОДЫХ | ОБЛАСТИ | ОБЛАСТИ", | | | | | | | | | | | | ИНВАЛИДОВ ПО | | ЗАСТРОЙЩИК - | | | | | | | | | | | | АДРЕСУ: Г. | | ГОАУСОН | | | | | | | | | | | | МУРМАНСК, УЛ. | | "МУРМАНСКИЙ | | | | | | | | | | | | КАЛИНИНА, 23" | | КЦСОН" | | | | | | | | | | |-----+--------------------+-----------------+-----------------+-------------+------------+---------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------| | 6. | ОБЪЕКТ | МИНИСТЕРСТВО | ЗАКАЗЧИК - ГОКУ | 123 ЧЕЛ. | 2013- | 360 300,0 | ВСЕГО: | | 3 500,0 | | | | | | КАПИТАЛЬНОГО | СТРОИТЕЛЬСТВА И | "УПРАВЛЕНИЕ | | 2017 ГГ. | | 122 200,0 | | | | | 118 700,0 | | | СТРОИТЕЛЬСТВА | ТЕРРИТОРИАЛЬНО- | КАПИТАЛЬНОГО | | | | ОБ - | | | | | | | | "ПСИХОНЕВРОЛО- | ГО РАЗВИТИЯ | СТРОИТЕЛЬСТВА | | | | 122 200,0 | | | | | | | | ГИЧЕСКИЙ | МУРМАНСКОЙ | МУРМАНСКОЙ | | | | | | | | | | | | ИНТЕРНАТ НА УЛ. | ОБЛАСТИ | ОБЛАСТИ", | | | | | | | | | | | | ГЛАДЫШЕВА, 10 В | | ЗАСТРОЙЩИК - | | | | | | | | | | | | Г. АПАТИТЫ" | | ГОБУСОН | | | | | | | | | | | | | | "АПАТИТСКИЙ ПНИ | | | | | | | | | | | | | | N 2" | | | | | | | | | | |-----+--------------------+-----------------+-----------------+-------------+------------+---------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------| | 7. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | МИНИСТЕРСТВО | ЗАКАЗЧИК - ГОКУ | 50 ЧЕЛ. | 2013Г. | 74 300,0 | ВСЕГО: | | 4 700,0 | | | | | | КОВДОРСКОГО | СТРОИТЕЛЬСТВА И | "УПРАВЛЕНИЕ | | РАЗРАБО- | | 4 700,0 | | | | | | | | ДОМА-ИНТЕРНАТА | ТЕРРИТОРИАЛЬНО- | КАПИТАЛЬНОГО | | ТКА | | ОБ - | | | | | | | | ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ | ГО РАЗВИТИЯ | СТРОИТЕЛЬСТВА | | ПСД | | 4 700,0 | | | | | | | | И ИНВАЛИДОВ | МУРМАНСКОЙ | МУРМАНСКОЙ | | | | | | | | | | | | | ОБЛАСТИ | ОБЛАСТИ", | | | | | | | | | | | | | | ЗАСТРОЙЩИК - | | | | | | | | | | | | | | ГОБУСОН | | | | | | | | | | | | | | "КОВДОРСКИЙ | | | | | | | | | | | | | | ДИПИ" | | | | | | | | | | |-----+--------------------+-----------------+-----------------+-------------+------------+---------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------| | 8. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | МИНИСТЕРСТВО | ЗАКАЗЧИК - ГОКУ | 75 ЧЕЛ. | 2014- | 94 000,0 | ВСЕГО: | | | 5 500,0 | | | | | МОНЧЕГОРСКОГО | СТРОИТЕЛЬСТВА И | "УПРАВЛЕНИЕ | | 2016 ГГ. | | 49 000,0 | | | | | | | | ДОМА-ИНТЕРНАТА | ТЕРРИТОРИАЛЬНО- | КАПИТАЛЬНОГО | | | | ОБ - | | | | | | | | МИЛОСЕРДИЯ ДЛЯ | ГО РАЗВИТИЯ | СТРОИТЕЛЬСТВА | | | | 49 000,0 | | | | | | | | ПРЕСТАРЕЛЫХ И | МУРМАНСКОЙ | МУРМАНСКОЙ | | | | | | | | | | | | ИНВАЛИДОВ | ОБЛАСТИ | ОБЛАСТИ", | | | | | | | | | 43 500,0 | | | | | ЗАСТРОЙЩИК - | | | | | | | | | | | | | | ГОБУСОН | | | | | | | | | | | | | | "МОНЧЕГОРСКИЙ | | | | | | | | | | | | | | ДИПИ" | | | | | | | | | | |-----+--------------------+-----------------+-----------------+-------------+------------+---------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------| | 9. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | МИНИСТЕРСТВО | ЗАКАЗЧИК - ГОКУ | 10 ЧЕЛ. | 2013 Г. | 21 050,0 | ВСЕГО: | | 1 450,0 | | | | | | ЗДАНИЯ ДЛЯ | СТРОИТЕЛЬСТВА И | "УПРАВЛЕНИЕ | | РАЗРАБО- | | 1 450,0 | | | | | | | | ОТКРЫТИЯ | ТЕРРИТОРИАЛЬНО- | КАПИТАЛЬНОГО | | ТКА | | ОБ - | | | | | | | | ОТДЕЛЕНИЯ | ГО РАЗВИТИЯ | СТРОИТЕЛЬСТВА | | ПСД | | 1 450,0 | | | | | | | | РЕАБИЛИТАЦИИ | МУРМАНСКОЙ | МУРМАНСКОЙ | | | | | | | | | | | | НЕСОВЕРШЕННОЛЕ- | ОБЛАСТИ | ОБЛАСТИ", | | | | | | | | | | | | ТНИХ В П. УМБА | | ЗАСТРОЙЩИК - | | | | | | | | | | | | | | ГОБУСОН | | | | | | | | | | | | | | "ТЕРСКИЙ КЦСОН" | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к Программе Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения Мурманской области" Паспорт подпрограммы "Развитие системы социального обслуживания населения Мурманской области" (далее - Подпрограмма) ----------------------------------------------------------------------------------- | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ | - МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ | | ЗАКАЗЧИК | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | | ПОДПРОГРАММЫ | | |---------------------+------------------------------------------------------------| | ЦЕЛЬ | - ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ | | ПОДПРОГРАММЫ | СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | |---------------------+------------------------------------------------------------| | ЗАДАЧИ | - СОЗДАНИЕ НОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ И СЛУЖБ, УКРЕПЛЕНИЕ | | ПОДПРОГРАММЫ | МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ | | | - ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ | |---------------------+------------------------------------------------------------| | ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | - КОЛИЧЕСТВО ОТДЕЛЕНИЙ, СЛУЖБ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ НОВЫЕ | | (ИНДИКАТОРЫ) | ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН; | | РЕАЛИЗАЦИИ | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, | | ПОДПРОГРАММЫ | ОСУЩЕСТВИВШИХ ОБНОВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ И | | | ИНВЕНТАРЯ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ; | | | - КОЛИЧЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | НАСЕЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВИВШИХ ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА | |---------------------+------------------------------------------------------------| | | | | СРОКИ И ЭТАПЫ | - 2012-2016 ГОДЫ | | РЕАЛИЗАЦИИ | | | ПОДПРОГРАММЫ | | |---------------------+------------------------------------------------------------| | КРАТКАЯ | МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ НАПРАВЛЕНЫ НА ОТКРЫТИЕ | | ХАРАКТЕРИСТИКА | НОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ | | МЕРОПРИЯТИЙ | ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ФОРМ СОЦИАЛЬНОГО | | ПОДПРОГРАММЫ | ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО- | | | ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ | |---------------------+------------------------------------------------------------| | ОБЪЕМЫ И | ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ | | ИСТОЧНИКИ | СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОГО | | ФИНАНСИРОВАНИЯ | ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА (ПФ РФ). ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ НА | | ПОДПРОГРАММЫ (ПО | РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ СОСТАВЯТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ | | ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ, В | ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 129 691,8 ТЫС. РУБЛЕЙ | | ТЫС. РУБЛЕЙ) | | | |------------------------------------------------------------| | | ИСТОЧНИК | ВСЕГО |ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | | |ФИНАНСИРО- | НА 2012|---------------------------------------| | | ВАНИЯ | - 2016 |2012 Г.|2013 Г.|2014 Г.|2015 Г.|2016 Г.| | | | ГОДЫ | | | | | | | |-----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------| | |ИТОГО |129691,8|17709,7|42294,2|33577,9|5250,0 |30860,0| | |-----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------| | |ОБЛАСТНОЙ |129496,0|17513,9|42294,2|33577,9|5250,0 |30860,0| | |БЮДЖЕТ | | | | | | | | |-----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------| | | СРЕДСТВА | 195,8 | 195,8| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |ГОСУДАРСТ- | | | | | | | | |ВЕННЫХ ВНЕ-| | | | | | | | |БЮДЖЕТНЫХ | | | | | | | | | ФОНДОВ | | | | | | | |---------------------+------------------------------------------------------------| | | | | ОЖИДАЕМЫЕ | РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ПОЗВОЛИТ К 2016 | | РЕЗУЛЬТАТЫ | ГОДУ: | | РЕАЛИЗАЦИИ | - УВЕЛИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО ОТДЕЛЕНИЙ, СЛУЖБ, | | ПОДПРОГРАММЫ | ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ НОВЫЕ ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН, ДО 51 ЕДИНИЦЫ; | | | - ОСУЩЕСТВИТЬ ОБНОВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ И | | | ИНВЕНТАРЯ В 97,1% УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ; | | | - ОБЕСПЕЧИТЬ АВТОТРАНСПОРТОМ 42 УЧРЕЖДЕНИЯ | | | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | ------------------------------------------------------------------------------------ 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма Основной целью настоящей Подпрограммы является реализация комплекса мер, направленных на повышение доступности и качества предоставляемых социальных услуг населению Мурманской области. Целенаправленная работа заинтересованных ведомств в предыдущих годах в данном направлении позволила достичь определенных положительных результатов. Вместе с тем остаются нерешенными вопросы, требующие значительных усилий, финансовых вложений. В 2009 году в Мурманской области действовало 32 государственных областных учреждения социального обслуживания населения, в которых оказывались различные виды социальных услуг гражданам. В 2010 году в целях оптимизации деятельности социальных учреждений их число сократилось до 28. Вместе с тем имеющаяся сеть социальных учреждений продолжала развиваться: в 2008-2009 годах созданы 4 службы "Социальное такси", открыто 5 специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, отделение срочного социального обслуживания. Ежегодно учреждениями обслуживаются более 100 тыс. граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной поддержке государства. Анализ состояния учреждений социального обслуживания показал, что одной из основных проблем является нарушение нормативных требований. Материально-техническая база некоторых учреждений не рассчитана на предоставление реабилитационных услуг и нуждается в модернизации. В связи с этим учреждениям необходима материальная поддержка для приобретения автотранспорта, специализированного и технологического оборудования, вспомогательных и технических средств реабилитации инвалидов, обновления устаревшей и пришедшей в негодность мебели. Для решения существующих проблем учреждений социального обслуживания в Мурманской области планируется осуществить реализацию мероприятий по: - развитию сети государственных учреждений социального обслуживания; - внедрению новых технологий социального обслуживания населения (развитие мобильных бригад для оказания неотложных социальных и медико-социальных услуг пожилым людям и инвалидам, проживающим в отдаленных населенных пунктах области, служб "Надомные сиделки"); - укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения. Для достижения результатов в Подпрограмму включены мероприятия: - по созданию новых социальных служб; - по оснащению учреждений современным реабилитационным оборудованием, автотранспортом и мебелью. 2. Цель, целевые индикаторы и показатели Подпрограммы -------------------------------------------------------------------------------------------------- | ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ | ЕД. | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) | ИСТОЧНИК | СТЕПЕНЬ | | И ПОКАЗАТЕЛИ | ИЗМ. |----------------------------------| ДАННЫХ | ВЛИЯНИЯ | | | | ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | | ПОКАЗАТЕЛЯ | | | |----------------------------------| | (ИНДИКАТОРА) | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | НА ДОСТИЖЕНИЕ | | | | | | | | | | ЦЕЛИ (%) | |--------------------------------------------------------------------------------+---------------| | ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ: ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ | 100 | | СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | | |--------------------------------------------------------------------------------+---------------| | КОЛИЧЕСТВО | ЕД. | 23 | 30 | 44 | 49 | 51 | МИНИСТЕРСТВО | | | ОТДЕЛЕНИЙ, СЛУЖБ, | | | | | | | ТРУДА И | | | ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ | | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | НОВЫЕ ФОРМЫ | | | | | | | РАЗВИТИЯ | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | МУРМАНСКОЙ | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | ОБЛАСТИ | | | ГРАЖДАН | | | | | | | | | |-----------------------+------+------+------+------+------+------+--------------+---------------| | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ | % | 57,1 | 80,0 | 88,6 | 88,6 | 97,1 | МИНИСТЕРСТВО | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | ТРУДА И | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ, | | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | ОСУЩЕСТВИВШИХ | | | | | | | РАЗВИТИЯ | | | ОБНОВЛЕНИЕ | | | | | | | МУРМАНСКОЙ | | | ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ | | | | | | | ОБЛАСТИ | | | И ИНВЕНТАРЯ, ОТ | | | | | | | | | | ОБЩЕГО ЧИСЛА | | | | | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ | | | | | | | | | |-----------------------+------+------+------+------+------+------+--------------+---------------| | КОЛИЧЕСТВО | ЕД. | 11 | 11 | 9 | 3 | 8 | МИНИСТЕРСТВО | | | УЧРЕЖДЕНИЙ | | | | | | | ТРУДА И | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | РАЗВИТИЯ | | | НАСЕЛЕНИЯ, | | | | | | | МУРМАНСКОЙ | | | ОСУЩЕСТВИВШИХ | | | | | | | ОБЛАСТИ | | | ПРИОБРЕТЕНИЕ | | | | | | | | | | АВТОТРАНСПОРТА | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+---------------| | ЗАДАЧА 1. СОЗДАНИЕ НОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ И СЛУЖБ, УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО- | | | ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ | | |--------------------------------------------------------------------------------+---------------| | КОЛИЧЕСТВО СОЗДАННЫХ | ЕД. | 5 | 8 | 15 | 5 | 1 | МИНИСТЕРСТВО | 40 | | (ОТКРЫТЫХ) ОТДЕЛЕНИЙ, | | | | | | | ТРУДА И | | | СЛУЖБ, | | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ | | | | | | | РАЗВИТИЯ | | | СОЦИАЛЬНОЕ | | | | | | | МУРМАНСКОЙ | | | ОБСЛУЖИВАНИЕ | | | | | | | ОБЛАСТИ | | | ГРАЖДАН | | | | | | | | | |-----------------------+------+------+------+------+------+------+--------------+---------------| | ДОЛЯ ПРИОБРЕТЕННОГО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МИНИСТЕРСТВО | 40 | | АВТОТРАНСПОРТА, | | | | | | | ТРУДА И | | | ОБОРУДОВАНИЯ И | | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | ИНВЕНТАРЯ ОТ ЧИСЛА | | | | | | | РАЗВИТИЯ | | | ЗАПЛАНИРОВАННОГО | | | | | | | МУРМАНСКОЙ | | | | | | | | | | ОБЛАСТИ | | |--------------------------------------------------------------------------------+---------------| | ЗАДАЧА 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ | | |--------------------------------------------------------------------------------+---------------| | ДОЛЯ ГРАЖДАН, НЕ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МИНИСТЕРСТВО | 20 | | ЯВЛЯЮЩИХСЯ | | | | | | | ТРУДА И | | | ИНВАЛИДАМИ, | | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | ОБЕСПЕЧЕННЫХ | | | | | | | РАЗВИТИЯ | | | ПРОТЕЗНО- | | | | | | | МУРМАНСКОЙ | | | ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ | | | | | | | ОБЛАСТИ | | | ИЗДЕЛИЯМИ, ОТ ОБЩЕГО | | | | | | | | | | ЧИСЛА ОБРАТИВШИХСЯ | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Перечень программных мероприятий Подпрограмма содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные по срокам, ресурсам и исполнителям и направленные на комплексную реализацию цели Подпрограммы (приложение). 4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Подпрограммы -------------------------------------------------------------------------------------------- | ОПИСАНИЕ | МЕХАНИЗМЫ | ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА | МЕРЫ, | | ВНЕШНИХ | МИНИМИЗАЦИИ | ВНУТРЕННИХ РИСКОВ | НАПРАВЛЕННЫЕ | | РИСКОВ | НЕГАТИВНОГО | | НА СНИЖЕНИЕ | | | ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ | | ВНУТРЕННИХ | | | ФАКТОРОВ | | РИСКОВ | |------------------+----------------------+-----------------------+------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |------------------+----------------------+-----------------------+------------------------| | ИЗМЕНЕНИЕ | ОПЕРАТИВНОЕ | ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РИСКИ | ПРОВЕДЕНИЕ СОВЕЩАНИЙ С | | ФЕДЕРАЛЬНОГО | РЕАГИРОВАНИЕ НА | (НЕСОГЛАСОВАННОСТЬ | УЧАСТНИКАМИ | | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА | ИЗМЕНЕНИЯ | ДЕЙСТВИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, | ПРОГРАММНЫХ | | | ФЕДЕРАЛЬНОГО | ВОВЛЕЧЕННЫХ В ПРОЦЕСС | МЕРОПРИЯТИЙ | | | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В | РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ) | | | | ЧАСТИ ПРИНЯТИЯ | | | | | СООТВЕТСТВУЮЩЕГО | | | | | ОБЛАСТНОГО | | | | | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА | | | |------------------+----------------------+-----------------------+------------------------| | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ | ПРИНЯТИЕ МЕР ПО | ОТРАЖЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | | РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ | ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ | ПРОГРАММНЫХ | ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ | | С ИНФЛЯЦИЕЙ | | МЕРОПРИЯТИЙ НЕПОЛНЫХ, | ИСТОЧНИКОВ | | | | НЕДОСТОВЕРНЫХ ДАННЫХ | ИНФОРМАЦИИ; | | | | ИЛИ ДАННЫХ В НЕВЕРНОМ | ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ | | | | РАЗРЕЗЕ | КВАЛИФИКАЦИИ | | | | | УЧАСТНИКОВ | | | | | ПРОГРАММНЫХ | | | | | МЕРОПРИЯТИЙ | -------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета и средств государственных внебюджетных фондов (ПФ РФ). Объемы финансирования Подпрограммы на 2012-2016 годы определяются при рассмотрении проекта областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей областного бюджета. Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Подпрограммы за счет областного бюджета и средств ПФ РФ составит 129 691,8 тыс. руб. (тыс. руб.) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | ВСЕГО | ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | | | НА 2012 |-----------------------------------------------------| | | - 2016 ГОДЫ | 2012 Г. | 2013 Г. | 2014 Г. | 2015 Г. | 2016 Г. | |-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------| | ИТОГО | 129 691,8 | 17 709,7 | 42 294,2 | 33 577,9 | 5 250,0 | 30 860,0 | |-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------| | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | 129 496,0 | 17 513,9 | 42 294,2 | 33 577,9 | 5 250,0 | 30 860,0 | |-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------| | СРЕДСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ | 195,8 | 195,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ | | | | | | | |-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------| | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО | | | | | | | | ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКАМ: | | | | | | | |-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------| | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И | 129 691,8 | 17 709,7 | 42 294,2 | 33 577,9 | 5 250,0 | 30 860,0 | | СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | | |-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------| | ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. Механизм реализации Подпрограммы Государственным заказчиком Подпрограммы является Министерство труда и социального развития Мурманской области. В ходе реализации Подпрограммы Министерство труда и социального развития Мурманской области осуществляет координацию деятельности государственных областных учреждений социального обслуживания населения (далее - Учреждения) по реализации мероприятий Подпрограммы. Учреждения несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование выделяемых на их реализацию средств. - ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным, доклад о ходе работ по выполнению Программы и эффективности использования финансовых средств, подготовленный на основе форм и схем, разрабатываемых Министерством экономического развития Мурманской области. На основании сведений, предоставленных государственными заказчиками, государственный заказчик - координатор направляет в Министерство экономического развития Мурманской области ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о ходе реализации Программы, доклад о ходе работ по выполнению Программы - ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным. Государственный заказчик - координатор Программы организует размещение информации о реализации Программы в соответствии с порядком, установленным Правительством Мурманской области. 7. Оценка эффективности Подпрограммы Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2016 году: - увеличить количество отделений, служб, предоставляющих новые формы социального обслуживания граждан, до 51 единицы; - осуществить обновление оборудования, мебели и инвентаря в 97,1% учреждений социального обслуживания; - обеспечить автотранспортом 42 учреждения социального обслуживания. Эффективность реализации Подпрограммы оценивается в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы Мурманской области, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 N 309-ПП "О порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации". Приложение к подпрограмме Перечень программных мероприятий тыс. руб. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | ПРОГРАММНЫЕ | СРОК | ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ (ТЫС. РУБ.) | ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ | ОРГАНИЗАЦИИ, | | П/ | МЕРОПРИЯТИЯ | ВЫПОЛНЕ-| | ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | УЧАСТВУЮЩИЕ В | | П | | НИЯ |----------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------| РЕАЛИЗАЦИИ | | | |(КВАРТАЛ,| ИСТОЧНИКИ | 2012- | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | НАИМЕНОВАНИЕ, | 2012 | 2013| 2014 | 2015| 2016| ПРОГРАММНЫХ | | | | ГОД) | | 2016 | ГОД | ГОД | ГОД | ГОД | ГОД | ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | | | | | | МЕРОПРИЯТИЙ | | | | | ФИНАНСИРО-| ГОДЫ | | | | | | | ГОД | ГОД | ГОД | ГОД | ГОД | | | | | | ВАНИЯ | | | | | | | | | | | | | | |----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ: ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | |----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | ЗАДАЧА 1. СОЗДАНИЕ НОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ И СЛУЖБ, УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ | |----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | ОТКРЫТИЕ | 2012- | ВСЕГО: | 2127,6 | 106,2 | 110,0 | 971,6 | 339,8 | 600,0 | КОЛИЧЕСТВО | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ| | 1. | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ | 2016 | 2127,6 | | | | | | | СОЗДАННЫХ | | | | | | ОБЛАСТНЫЕ | | | ОТДЕЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНО- | | ОБ- | | | | | | | ОТДЕЛЕНИЙ (ЕД.) | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ | | | МЕДИЦИНСКОГО | | 2127,6 | | | | | | | | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ НА | | | | | | | | | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | ДОМУ ГРАЖДАН | | | | | | | | | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ | | | ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И | | | | | | | | | | | | | | | | | | ИНВАЛИДОВ | | | | | | | | | | | | | | | | |----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------| | 1. | ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ | 2012- | ВСЕГО: | 8955,2 | 2777,6 | 3022,0| 2160,4| 995,2 | 0,0 | КОЛИЧЕСТВО | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ| | 2. | "МОБИЛЬНАЯ | 2015 | 8955,2 | | | | | | | СОЗДАННЫХ СЛУЖБ | | | | | | ОБЛАСТНЫЕ | | | СОЦИАЛЬНАЯ БРИГАДА" В | |-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------| (ЕД.) | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ | | | УЧРЕЖДЕНИЯХ | | ОБ- | 8759,4 | 2581,8 | 3022,0| 2160,4| 995,2 | 0,0 | | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | СОЦИАЛЬНОГО | | 8759,4 | | | | | | | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ | |-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------| | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ | | | НАСЕЛЕНИЯ | | ПФ РФ - | 195,8 | 195,8 | | | | | | | | | | | | | | | | 195,8 | | | | | | | | | | | | | | |----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------| | 1. | СОЗДАНИЕ СЛУЖБЫ | 2013- | ВСЕГО: | 5301,6 | 0,0 | 1436,6| 3750,0| 115,0 | 0,0 | КОЛИЧЕСТВО | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ| | 3. | "НАДОМНЫЕ СИДЕЛКИ" | 2015 | 5301,6 | | | | | | | СОЗДАННЫХ СЛУЖБ | | | | | | ОБЛАСТНЫЕ | | | В УЧРЕЖДЕНИЯХ | | ОБ- | | | | | | | (ЕД.) | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ | | | СОЦИАЛЬНОГО | | 5301,6 | | | | | | | | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | | | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ | |----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------| | 1. | РАЗВИТИЕ СЛУЖБЫ | 2012- | ВСЕГО: | 9818,8 | 1164,8 | 3054,0| 2800,0| 2800,0| 0,0 | КОЛИЧЕСТВО | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ| | 4. | "СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ" В | 2015 | 9818,8, | | | | | | | СОЗДАННЫХ СЛУЖБ | | | | | | ОБЛАСТНЫЕ | | | УЧРЕЖДЕНИЯХ | | ОБ- | | | | | | | (ЕД.) | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ | | | СОЦИАЛЬНОГО | | 9818,8 | | | | | | | | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | | | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ | |----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------| | 1. | ОТКРЫТИЕ | 2013- | ВСЕГО: | 400,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | КОЛИЧЕСТВО | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ГОБУСОН | | 5. | ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ | 2014 | 400,0, | | | | | | | СОЗДАННЫХ СЛУЖБ | | | | | | "ЛОВОЗЕРСКИЙ | | | ОТДЕЛЕНИЯ СРОЧНОГО | | ОБ-400,0 | | | | | | | (ЕД.) | | | | | | КЦСОН" | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | | | | | | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ В П. | | | | | | | | | | | | | | | | | | РЕВДА И С. ЛОВОЗЕРО | | | | | | | | | | | | | | | | | | (ПРИОБРЕТЕНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | АВТОТРАНСПОРТА, | | | | | | | | | | | | | | | | | | МЕБЕЛИ, | | | | | | | | | | | | | | | | | | ОБОРУДОВАНИЯ) | | | | | | | | | | | | | | | | |----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------| | 1. | ПРИОБРЕТЕНИЕ | 2012- | ВСЕГО: | 5643,7 | 778,5 | 830,0 | 2495,2| 0,0 | 1540,0 | КОЛИЧЕСТВО | 4 | 3 | 6 | 0 | 13 | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ| | 6. | МЕДТЕХНИКИ И | 2016 | 5643,7, | | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | | | ОБЛАСТНЫЕ | | | МЕДИЦИНСКОГО | | ОБ- | | | | | | | УКРЕПИВШИХ МТБ | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ | | | ОБОРУДОВАНИЯ, В ТОМ | | 5643,7 | | | | | | | (ЕД.) | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | ЧИСЛЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | ЛЕЧЕБНОЙ | | | | | | | | | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ | | | ФИЗКУЛЬТУРЫ И | | | | | | | | | | | | | | | | | | ФИЗИОТЕРАПИИ | | | | | | | | | | | | | | | | |----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------| | 1. | ПРИОБРЕТЕНИЕ | 2012- | ВСЕГО: | 24279,2 | 2041,9 | 9082,8| 2634,5| 0,0 | 10520,0| КОЛИЧЕСТВО | 6 | 7 | 5 | 0 | 21 | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ| | 7. | РЕАБИЛИТАЦИОННОГО | 2016 | 24279,2, | | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | | | ОБЛАСТНЫЕ | | | ОБОРУДОВАНИЯ, | | ОБ- | | | | | | | УКРЕПИВШИХ МТБ | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ | | | МЕБЕЛИ, В Т. Ч. | | 24279,2 | | | | | | | (ЕД.) | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ | | | | | | | | | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ | |----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------| | 1. | ПРИОБРЕТЕНИЕ | 2012- | ВСЕГО: | 13270,4 | 993,9 | 1960,0| 5236,5| 0,0 | 5080,0 | КОЛИЧЕСТВО | 6 | 3 | 11 | 0 | 19 | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ| | 8. | ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО | 2016 | 13270,5 | | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | | | ОБЛАСТНЫЕ | | | ОБОРУДОВАНИЯ, В ТОМ | | ОБ- | | | | | | | УКРЕПИВШИХ МТБ | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ | | | ЧИСЛЕ ДЛЯ ПРАЧЕЧНОЙ, | | 13270,5 | | | | | | | (ЕД.) | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | ГЛАДИЛЬНОЙ, | | | | | | | | | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | ПИЩЕБЛОКА | | | | | | | | | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ | |----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------| | 1. | ПРИОБРЕТЕНИЕ | 2013 | ВСЕГО: | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КОЛИЧЕСТВО | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ГОБУСОН | | 9. | САНТЕХНИЧЕСКОГО | | 90,0, | | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | | | "КИРОВСКИЙ | | | ОБОРУДОВАНИЯ | | ОБ-90,0 | | | | | | | УКРЕПИВШИХ МТБ | | | | | | КЦСОН" | | | | | | | | | | | | (ЕД.) | | | | | | | |----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------| | 1. | ПРИОБРЕТЕНИЕ | 2012- | ВСЕГО: | 5924,6 | 1339,9 | 2130,0| 554,7 | 0,0 | 1900,0 | КОЛИЧЕСТВО | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ| | 10 | ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ | 2016 | 5924,6, | | | | | | | УСТАНОВЛЕННЫХ | | | | | | ОБЛАСТНЫЕ | | . | ПЛОЩАДОК И | | ОБ- | | | | | | | ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ | | | СПОРТИВНЫХ | | 5924,6 | | | | | | | И СПОРТИВНЫХ | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | КОМПЛЕКСОВ | | | | | | | | | ПЛОЩАДОК (ЕД.) | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ | |----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------| | 1. | ПРИОБРЕТЕНИЕ | 2012- | ВСЕГО: | 32731,3 | 6629,3 | 5752,0|11550,0| 0,0 | 8800,0 | КОЛИЧЕСТВО | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ| | 11 | АВТОТРАНСПОРТНЫХ | 2016 | 32731,3, | | | | | | | ПРИОБРЕТЕННЫХ | | | | | | ОБЛАСТНЫЕ | | | СРЕДСТВ ДЛЯ | | ОБ- | | | | | | | АВТОМОБИЛЕЙ | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ | | | УЧРЕЖДЕНИЙ | | 32731,3 | | | | | | | (ЕД.) | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | | | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | | | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ | | | НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | | | | |----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------| | 1. | ОБОРУДОВАНИЕ | 2012 | ВСЕГО: | 238,0 | 238,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КОЛИЧЕСТВО | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОБУСОН | | 12 | СЛУЖЕБНОГО | | 238,0, | | | | | | | АВТОМОБИЛЕЙ, | | | | | | "КОЛЬСКИЙ | | . | АВТОМОБИЛЯ | | ОБ-238,0 | | | | | | | ОБОРУДОВАННЫХ | | | | | | КЦСОН" | | | "СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ" | | | | | | | | | ПОДЪЕМНЫМИ | | | | | | | | | ТРАНСПОРТНЫМ | | | | | | | | | УСТРОЙСТВАМИ | | | | | | | | | ПОДЪЕМНЫМ | | | | | | | | | (ЕД.) | | | | | | | | | УСТРОЙСТВОМ | | | | | | | | | | | | | | | | |----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------| | 1. | ПРИОБРЕТЕНИЕ | 2012- | ВСЕГО: | 2047,9 | 639,6 | 428,3 | 0,0 | 0,0 | 980,0 | КОЛИЧЕСТВО | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ| | 13 | ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ | 2013, | 2047,9, | | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | | | ОБЛАСТНЫЕ | | . | ОЧИСТКИ ВОЗДУХА В | 2015- | ОБ- | | | | | | | УКРЕПИВШИХ МТБ | | | | | | СТАЦИОНАРНЫЕ | | | УЧРЕЖДЕНИЯХ | 2016 | 2047,9 | | | | | | | (ЕД.) | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | | | | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | | | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ | |----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------| | 1. | ПРИОБРЕТЕНИЕ | 2014 | ВСЕГО: | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | КОЛИЧЕСТВО | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ| | 14 | СНЕГОУБОРОЧНОЙ | | 80,0, | | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | | | ОБЛАСТНЫЕ | | . | ТЕХНИКИ | | ОБ-80,0 | | | | | | | УКРЕПИВШИХ МТБ | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ | | | | | | | | | | | | (ЕД.) | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | | | | | | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ | |----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------| | 1. | ПРИОБРЕТЕНИЕ | 2014 | ВСЕГО: | 585,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 | 360,0 | КОЛИЧЕСТВО | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ| | 15 | ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ | | 585,0, | | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | | | ОБЛАСТНЫЕ | | . | ПРОВЕДЕНИЯ ТРУДОВОЙ | | ОБ-585,0 | | | | | | | УКРЕПИВШИХ МТБ | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ | | | ТЕРАПИИ | | | | | | | | | (ЕД.) | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | | | | | | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ | |----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------| | 1. | ОТКРЫТИЕ | 2013 | ВСЕГО: | 13198,5 | 0,0 |13198,5| 0,0 | 0,0 | 0,0 | КОЛИЧЕСТВО | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ГОАУСОН | | 16 | ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКО- | | 13198,5, | | | | | | | ОТКРЫТЫХ | | | | | | "ПНИ С. П. | | . | ГО ИНТЕРНАТА В С. П. | | ОБ- | | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ | | | | | | АЛАКУРТТИ" | | | АЛАКУРТТИ | | 13198,5 | | | | | | | | | | | | | | | | (ПРИОБРЕТЕНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | АВТОТРАНСПОРТА, | | | | | | | | | | | | | | | | | | МЕБЕЛИ, | | | | | | | | | | | | | | | | | | ОБОРУДОВАНИЯ, | | | | | | | | | | | | | | | | | | ОБУЧЕНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | СПЕЦИАЛИСТОВ) | | | | | | | | | | | | | | | | |----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------| | | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 1 | | ВСЕГО: | 124691,8| 16709,7 |41294,2|32577,9| 4250,0| 29860,0| | | | | | | | | | | | В Т. Ч. | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------| | | | | ОБ | 124496,0| 16513,9 |41294,2|32577,9|4250,0 | 29860,0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------| | | | | ПФ РФ | 195,8 | 195,8 | | | | | | | | | | | | |----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ЗАДАЧА 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ | |----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. | ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 2012- | ВСЕГО: | 5000,0 | 1000,0 | 1000,0| 1000,0| 1000,0| 1000,0 | КОЛИЧЕСТВО | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | МИНИСТЕРСТВО | | 1. | ПРОТЕЗНО- | 2014 | 5000,0, | | | | | | | ОБЕСПЕЧЕННЫХ | | | | | | ТРУДА И | | | ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ | | ОБ- | | | | | | | ГРАЖДАН (ЧЕЛ.) | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | ИЗДЕЛИЯМИ ГРАЖДАН, | | 5000,0 | | | | | | | | | | | | | РАЗВИТИЯ | | | НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ | | | | | | | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ | | | ИНВАЛИДАМИ | | | | | | | | | | | | | | | ОБЛАСТИ | |----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------| | | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 2 | | ВСЕГО: | 5000,0 | 1000,0 | 1000,0| 1000,0| 1000,0| 1000,0 | | | | | | | | | | | | 5 000,0, | | | | | | | | | | | | | | | | | | ОБ- 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 000,0 | | | | | | | | | | | | | | |----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------| | | ИТОГО ПО | | ВСЕГО: | 129691,8| 17709,7 |42294,2|33577,9| 5250,0|30860,0 | | | | | | | | | | ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ЧИСЛЕ: | |-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------| | | | | ОБ | 129496,0| 17513,9 |42294,2|33577,9|5250,0 |30860, 0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------| | | | | ПФ РФ | 195,8 | 195,8 | | | | | | | | | | | | |----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | | | | | | |----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------| | | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ | | ВСЕГО: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | УСЛУГИ | | | | | | | | | | | | | | | | |----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------| | | ПУБЛИЧНЫЕ | | ВСЕГО: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | | | | | | | | | | | | |----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------| | | МЕРОПРИЯТИЯ ПО | | ВСЕГО: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | СОДЕРЖАНИЮ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ИМУЩЕСТВА | | | | | | | | | | | | | | | | |----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------| | | МЕРОПРИЯТИЯ ПО | | ВСЕГО: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ | | | | | | | | | | | | | | | | | | МЕЖБЮДЖЕТНЫХ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ТРАНСФЕРТОВ, | | | | | | | | | | | | | | | | | | ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЙ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ХАРАКТЕР | | | | | | | | | | | | | | | | |----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------| | | ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | | ВСЕГО: | 129691,8| 17709,7 |42294,2|33577,9| 5250,0| 30860,0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | | | | | | |----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------| | | БЮДЖЕТНЫЕ | | | 27157,3 | 13355,6 |11799,2| 2002,5| 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | | | | |----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------| | | АВТОНОМНЫЕ | | | 93477,5 | 3354,1 |29495,0|29833,4| 4250,0| 26545,0| | | | | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | | | | |----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------| | | ИОГВ, КАЗЕННЫЕ | | | 9057,0 | 1000,0 | 1000,0| 1742,0| 1000,0| 4315,0 | | | | | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|