Расширенный поиск

Постановление Правительства Мурманской области от 01.10.2012 № 478-ПП

 



                             ПРАВИТЕЛЬСТВО
                          МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     от 01.10.2012                                           N 478-ПП
                               Мурманск

                                      Утратилo силу - Постановление
                                    Правительства Мурманской области
                                        от 31.12.2013 г. N 783-ПП

 О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области
                        от 30.09.2011 N 483-ПП


     Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
     внести  в  постановление  Правительства  Мурманской  области   от
30.09.2011 N 483-ПП "О долгосрочной  целевой  программе  "Модернизация
системы социального обслуживания  населения"  на  2012-2014  годы"  (в
редакции постановления Правительства Мурманской области от  28.05.2012
N 237-ПП) следующие изменения:
     1. В наименовании и пункте 1 постановления  слова  "на  2012-2014
годы" заменить словами "на 2012-2016 годы".
     2. Долгосрочную   целевую   программу    "Модернизация    системы
социального обслуживания населения"  на  2012-2016  годы,  изложить  в
новой редакции согласно приложению.


     Губернатор
     Мурманской области          М. Ковтун


                                                            Приложение
                                        к постановлению  Правительства
                                                    Мурманской области
                                                от 01.10.2012 N 478-ПП

   "Долгосрочная целевая программа "Модернизация системы социального
               обслуживания населения" на 2012-2016 годы

                                Паспорт
   долгосрочной целевой программы "Модернизация системы социального
               обслуживания населения" на 2012-2016 годы
                          (далее - Программа)


----------------------------------------------------------------------------------------------
| ОСНОВАНИЕ ДЛЯ          | -   ПОСТАНОВЛЕНИЕ    ПРАВИТЕЛЬСТВА    МУРМАНСКОЙ    ОБЛАСТИ    ОТ |
| РАЗРАБОТКИ             | 03.08.2011   N 385-ПП    "О РАЗРАБОТКЕ    ДОЛГОСРОЧНЫХ    ЦЕЛЕВЫХ |
| ПРОГРАММЫ              | ПРОГРАММ     В     СФЕРЕ     СОЦИАЛЬНОЙ     ЗАЩИТЫ      НАСЕЛЕНИЯ |
| (НАИМЕНОВАНИЕ,         | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2014 ГОДЫ"                             |
| НОМЕР И ДАТА           |                                                                   |
| НОРМАТИВНОГО           |                                                                   |
| ПРАВОВОГО АКТА О       |                                                                   |
| РАЗРАБОТКЕ ДЦП)        |                                                                   |
|------------------------+-------------------------------------------------------------------|
| ТАКТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ       | -  УКРЕПЛЕНИЕ  СЕМЬИ  И  УСИЛЕНИЕ   ЗАЩИТЫ   СОЦИАЛЬНО   УЯЗВИМЫХ |
| СОЦИАЛЬНО-             | СЛОЕВ    НАСЕЛЕНИЯ,    ГРАЖДАН,     ОКАЗАВШИХСЯ     В     ТРУДНОЙ |
| ЭКОНОМИЧЕСКОГО         | ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ                                                |
| РАЗВИТИЯ,              |                                                                   |
| ДОСТИЖЕНИЮ КОТОРОЙ     |                                                                   |
| СПОСОБСТВУЕТ           |                                                                   |
| ПРОГРАММА              |                                                                   |
|------------------------+-------------------------------------------------------------------|
| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ        | МИНИСТЕРСТВО   ТРУДА   И    СОЦИАЛЬНОГО    РАЗВИТИЯ    МУРМАНСКОЙ |
| ЗАКАЗЧИК-              | ОБЛАСТИ                                                           |
| КООРДИНАТОР            |                                                                   |
| ПРОГРАММЫ              |                                                                   |
|------------------------+-------------------------------------------------------------------|
| ГОСУДАРСТВЕННЫЕ        | -  МИНИСТЕРСТВО   ТРУДА   И   СОЦИАЛЬНОГО   РАЗВИТИЯ   МУРМАНСКОЙ |
| ЗАКАЗЧИКИ              | ОБЛАСТИ;                                                          |
| ПРОГРАММЫ              | -  МИНИСТЕРСТВО   СТРОИТЕЛЬСТВА   И   ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО   РАЗВИТИЯ |
|                        | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ;                                               |
|------------------------+-------------------------------------------------------------------|
| ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ         | - МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                   |
|                        | НАСЕЛЕНИЯ                                                         |
|------------------------+-------------------------------------------------------------------|
| ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ       | -     РАЗВИТИЕ     ИНФРАСТРУКТУРЫ     УЧРЕЖДЕНИЙ      СОЦИАЛЬНОГО |
|                        | ОБСЛУЖИВАНИЯ;                                                     |
|                        | -    ПОВЫШЕНИЕ    ДОСТУПНОСТИ    И    КАЧЕСТВА    ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ |
|                        | СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ                     |
|------------------------+-------------------------------------------------------------------|
| ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ     | -   ДОЛЯ   УЧРЕЖДЕНИЙ   СОЦИАЛЬНОГО    ОБСЛУЖИВАНИЯ    НАСЕЛЕНИЯ, |
| (ИНДИКАТОРЫ)           | ОСУЩЕСТВИВШИХ        МОДЕРНИЗАЦИЮ         МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ |
| РЕАЛИЗАЦИИ             | БАЗЫ,     ОТ     ОБЩЕГО     ЧИСЛА     УЧРЕЖДЕНИЙ      СОЦИАЛЬНОГО |
| ПРОГРАММЫ              | ОБСЛУЖИВАНИЯ, НУЖДАЮЩИХСЯ В МОДЕРНИЗАЦИИ МТБ;                     |
|                        | -   ДОЛЯ   УЧРЕЖДЕНИЙ   СОЦИАЛЬНОГО   ОБСЛУЖИВАНИЯ,    ВНЕДРИВШИХ |
|                        | НОВЫЕ   ФОРМЫ   И   ТЕХНОЛОГИИ   РАБОТЫ,    ОТ    ОБЩЕГО    ЧИСЛА |
|                        | УЧРЕЖДЕНИЙ;                                                       |
|                        | -  ТЕМП  РОСТА  ЧИСЛА  ВНОВЬ  СОЗДАННЫХ  ОТДЕЛЕНИЙ  И   СЛУЖБ   В |
|                        | УЧРЕЖДЕНИЯХ     СОЦИАЛЬНОГО     ОБСЛУЖИВАНИЯ     НАСЕЛЕНИЯ     ПО |
|                        | ОТНОШЕНИЮ К БАЗОВОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ (2011 Г. - 3 ОТДЕЛЕНИЯ);          |
|                        | -        ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ        СТАЦИОНАРНЫМИ         УЧРЕЖДЕНИЯМИ |
|                        | СОЦИАЛЬНОГО     ОБСЛУЖИВАНИЯ     ПРЕСТАРЕЛЫХ     И      ИНВАЛИДОВ |
|                        | (ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ), НА 10 ТЫС. НАСЕЛЕНИЯ;                         |
|                        | -    КОЛИЧЕСТВО    ГРАЖДАН,     ОХВАЧЕННЫХ     НОВЫМИ     ФОРМАМИ |
|                        | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ                                |
|------------------------+-------------------------------------------------------------------|
| СРОКИ И ЭТАПЫ          |                                                                   |
| РЕАЛИЗАЦИИ             | - 2012-2016 ГОДЫ                                                  |
| ПРОГРАММЫ              |                                                                   |
|------------------------+-------------------------------------------------------------------|
| ПЕРЕЧЕНЬ               | - "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ                         |
| ПОДПРОГРАММ            | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ";                                        |
|                        | -   "РАЗВИТИЕ   СИСТЕМЫ   СОЦИАЛЬНОГО   ОБСЛУЖИВАНИЯ    НАСЕЛЕНИЯ |
|                        | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"                                               |
|------------------------+-------------------------------------------------------------------|
| КРАТКАЯ                | МЕРОПРИЯТИЯ    ПРОГРАММЫ    НАПРАВЛЕНЫ    НА    СОЗДАНИЕ    НОВЫХ |
| ХАРАКТЕРИСТИКА         | МЕСТ    В    ДЕЙСТВУЮЩИХ    И    ОТКРЫТИЕ    НОВЫХ     УЧРЕЖДЕНИЙ |
| ПРОГРАММНЫХ            | СИСТЕМЫ    СОЦИАЛЬНОЙ    ЗАЩИТЫ,     ВНЕДРЕНИЕ     НОВЫХ     ФОРМ |
| МЕРОПРИЯТИЙ            | СОЦИАЛЬНОГО       ОБСЛУЖИВАНИЯ       НАСЕЛЕНИЯ,        УКРЕПЛЕНИЕ |
|                        | МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ                           |
|------------------------+-------------------------------------------------------------------|
| ОБЪЕМЫ   И   ИСТОЧНИКИ | ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ                   |
| ФИНАНСИРОВАНИЯ         | СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОГО             |
| (ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО | ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА (ПФ РФ). ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ НА                     |
| ПОДПРОГРАММАМ,         | РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ СОСТАВЯТ 738 471,8 ТЫС. РУБЛЕЙ               |
| ГОДАМ      РЕАЛИЗАЦИИ, |                                                                   |
| ТЫС. РУБЛЕЙ)           |                                                                   |
|                        |                                                                   |
|                        |-------------------------------------------------------------------|
|                        |ИСТОЧНИК  |  ВСЕГО  |          ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ       |
|                        |ФИНАНСИ-  |НА 2012- |----------------------------------------------|
|                        |РОВАНИЯ   |2016 ГОДЫ| 2012 Г.|2013 Г.  |2014 Г. | 2015 Г.| 2016 Г. |
|                        |----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------|
|                        |ИТОГО:    |738 471,8|28 739,7|252 914,2|68 507,9| 5 250,0|193060,0 |
|                        |----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------|
|                        |ОБЛАСТНОЙ |738 276,0|218543,9|252 914,2|68 507,9| 5 250,0|193060,0 |
|                        |БЮДЖЕТ    |         |        |         |        |        |         |
|                        |----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------|
|                        |СРЕДСТВА  |  195,8  | 195,8  |   0,0   |  0,0   |   0,0  |  0,0    |
|                        |ГОСУДАРСТ-|         |        |         |        |        |         |
|                        |ВЕННЫХ    |         |        |         |        |        |         |
|                        |ВНЕБЮДЖЕТ-|         |        |         |        |        |         |
|                        |НЫХ ФОНДОВ|         |        |         |        |        |         |
|                        |-------------------------------------------------------------------|
|                        |      ПОДПРОГРАММА "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ         |
|                        |                    СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ"                      |
|                        |-------------------------------------------------------------------|
|                        | ИТОГО:   |608 780,0|201030,0|210 620,0|34 930,0|   0,0  |162200,0 |
|                        |----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------|
|                        | ОБЛАСТНОЙ|608 780,0|201030,0|210 620,0|34 930,0|   0,0  |162200,0 |
|                        | БЮДЖЕТ   |         |        |         |        |        |         |
|                        |-------------------------------------------------------------------|
|                        |  ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ|
|                        |                       МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"                         |
|                        |-------------------------------------------------------------------|
|                        | ИТОГО:   |129691,8 |17709,7 |42 294,2 |33 577,9| 5 250,0|30 860,0 |
|                        |----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------|
|                        | ОБЛАСТНОЙ|129496,0 |17513,9 |42 294,2 |33 577,9| 5 250,0| 30 860,0|
|                        | БЮДЖЕТ   |         |        |         |        |        |         |
|                        |----------+---------+--------+---------+--------+--------+---------|
|                        | СРЕДСТВА |  195,8  | 195,8  |   0,0   |  0,0   |   0,0  |    0,0  |
|                        |ГОСУДАРСТ-|         |        |         |        |        |         |
|                        | ВЕННЫХ   |         |        |         |        |        |         |
|                        |ВНЕБЮДЖЕТ-|         |        |         |        |        |         |
|                        |НЫХ ФОНДОВ|         |        |         |        |        |         |
|------------------------+-------------------------------------------------------------------|
| ОЖИДАЕМЫЕ              | РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ПОЗВОЛИТ К 2016 ГОДУ:            |
| КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ    | -    ДОСТИЧЬ    ДОЛИ    УЧРЕЖДЕНИЙ    СОЦИАЛЬНОГО    ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| РЕАЛИЗАЦИИ             | НАСЕЛЕНИЯ,      ОСУЩЕСТВИВШИХ      МОДЕРНИЗАЦИЮ      МАТЕРИАЛЬНО- |
| ПРОГРАММЫ И            | ТЕХНИЧЕСКОЙ     БАЗЫ,     ОТ     ОБЩЕГО     ЧИСЛА      УЧРЕЖДЕНИЙ |
| ПОКАЗАТЕЛИ             | СОЦИАЛЬНОГО    ОБСЛУЖИВАНИЯ,    НУЖДАЮЩИХСЯ    В     МОДЕРНИЗАЦИИ |
| СОЦИАЛЬНО-             | МТБ ДО 94,3%;                                                     |
| ЭКОНОМИЧЕСКОЙ          | -   ДОСТИЧЬ    ДОЛИ    УЧРЕЖДЕНИЙ    СОЦИАЛЬНОГО    ОБСЛУЖИВАНИЯ, |
| ЭФФЕКТИВНОСТИ          | ВНЕДРИВШИХ  НОВЫЕ  ФОРМЫ   И   ТЕХНОЛОГИИ   РАБОТЫ,   ОТ   ОБЩЕГО |
|                        | ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ ДО 31,4%;                                        |
|                        | -  УВЕЛИЧИТЬ  ЧИСЛО  ВНОВЬ  СОЗДАННЫХ   ОТДЕЛЕНИЙ   И   СЛУЖБ   В |
|                        | УЧРЕЖДЕНИЯХ    СОЦИАЛЬНОГО     ОБСЛУЖИВАНИЯ     НАСЕЛЕНИЯ,     ПО |
|                        | ОТНОШЕНИЮ  К  БАЗОВОМУ  ПОКАЗАТЕЛЮ  (2011 Г.   -   3   ОТДЕЛЕНИЯ) |
|                        | НА 15%;                                                           |
|                        | -    ОБЕСПЕЧИТЬ    СТАЦИОНАРНЫМИ     УЧРЕЖДЕНИЯМИ     СОЦИАЛЬНОГО |
|                        | ОБСЛУЖИВАНИЯ  ПРЕСТАРЕЛЫХ  И   ИНВАЛИДОВ   (ВЗРОСЛЫХ   И   ДЕТЕЙ) |
|                        | НА 10 ТЫС. НАСЕЛЕНИЯ ДО 29,5%;                                    |
|                        | -    УВЕЛИЧИТЬ    КОЛИЧЕСТВО    ГРАЖДАН,    ОХВАЧЕННЫХ     НОВЫМИ |
|                        | ФОРМАМИ   СОЦИАЛЬНОГО    ОБСЛУЖИВАНИЯ    НАСЕЛЕНИЯ,    ДО    3226 |
|                        | ЧЕЛОВЕК                                                           |
|------------------------+-------------------------------------------------------------------|
| АДРЕС РАЗМЕЩЕНИЯ       | MINSOC.GOV-MURMAN.RU                                              |
| ПРОГРАММЫ В СЕТИ       |                                                                   |
| ИНТЕРНЕТ               |                                                                   |
----------------------------------------------------------------------------------------------

                    1. Характеристика проблемы, на
                 решение которой направлена Программа

     В Мурманской области доля лиц старше трудоспособного  возраста  в
2010 году  составила  16,8%.  Наблюдается  стабильный  рост  населения
старше трудоспособного возраста. По оценкам экспертов,  в  последующие
годы число пожилых граждан будет расти и, согласно  прогнозу,  к  2031
году  достигнет  21,2%.  В  этой   связи   потребность   населения   в
стационарном обслуживании будет возрастать.
     Одной из наиболее острых социальных проблем в Мурманской  области
остается  проблема  недостаточного  количества  мест  в   стационарных
учреждениях  психоневрологического  профиля  и  их   перенаселенности.
Существует очередь на помещение в эти учреждения,  период  ожидания  в
которой составляет несколько лет.
     В  целях  решения  проблемы  обеспечения  населения   местами   в
учреждениях  психоневрологического  профиля   и   перенаселенности   в
действующих психоневрологических  интернатах  планируется  осуществить
реконструкцию ГОБУСОН "Апатитский психоневрологический  интернат"  (г.
Апатиты, ул. Лесная, д.51).
     В Мурманской  области  два  муниципальных  образования  (ЗАТО  г.
Североморск и ЗАТО  Александровск)  не  имеют  возможности  полноценно
работать  по  профилактике  семейного   неблагополучия,   профилактике
детской   безнадзорности   и   обеспечению   комплексной    социальной
реабилитации детей-инвалидов ввиду отсутствия необходимого  количества
подходящих помещений.
     В целях решения проблемы  планируется  осуществить  реконструкцию
дополнительных помещений для ГОБУСОН  "Комплексный  центр  социального
обслуживания  населения  ЗАТО  г.  Североморск"  и   нежилого   здания
ГОУСОССЗН  "Социально-реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних
ЗАТО  г.   Снежногорск"   (правопреемник   -   ГОБУСОН   "Полярнинский
комплексный центр социального обслуживания населения").
     Проблема бездомности является одной из наиболее острых социальных
проблем Мурманской области. В этих целях принято  решение  о  создании
учреждения для лиц без определенного места жительства  в  Первомайском
округе г. Мурманска  рядом  с  месторасположением  подворья  Трифонова
Печенгского мужского монастыря.
     Ежегодно действующими учреждениями обслуживаются более  100  тыс.
граждан, оказавшихся в трудной  жизненной  ситуации  и  нуждающихся  в
социальной поддержке государства.
     Анализ состояния учреждений социального обслуживания показал, что
одной из основных проблем является нарушение нормативных требований.
     Материально-техническая база некоторых учреждений  не  рассчитана
на предоставление реабилитационных услуг и нуждается в модернизации.
     В Программу включены мероприятия, направленные на  развитие  сети
государственных учреждений социального обслуживания,  внедрение  новых
технологий    социального     обслуживания     населения     (открытие
специализированных отделений  социально-медицинского  обслуживания  на
дому,  служб  "Мобильная  социальная  бригада",  "Надомные   сиделки",
"Социальное   такси"),   укрепление    материально-технической    базы
учреждений.
     Для достижения результатов в Программу  включены  мероприятия  по
осуществлению  строительства  (реконструкции)  учреждений  социального
обслуживания,   открытию   новых   отделений   и   служб,   укреплению
материально-технической базы учреждений.

  2. Цель, задачи Программы, показатели (индикаторы), степень влияния
              показателя (индикатора) на достижение цели


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N   |       ЦЕЛЬ,        |      |           ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА)           | ИСТОЧНИК     |   СТЕПЕНЬ   |
| П/П  |      ЗАДАЧИ И      | ЕД.  |------------------------------------------------------|  ДАННЫХ      |   ВЛИЯНИЯ   |
|      |     ПОКАЗАТЕЛИ     | ИЗМ. | 2010 | 2011  | ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ             |              | ПОКАЗАТЕЛЯ  |
|      |    (ИНДИКАТОРЫ)    |      | ГОД  |  ГОД  |---------------------------------------|              | (ИНДИКАТОР) |
|      |                    |      |      |       | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  |              |     НА      |
|      |                    |      |      |       |  ГОД  |  ГОД  |  ГОД  |  ГОД  |  ГОД  |              | ДОСТИЖЕНИЕ  |
|      |                    |      |      |       |       |       |       |       |       |              |  ЦЕЛИ (%)   |
|------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------|
|      | ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ                                       |     
|------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------|
|  1   | ДОЛЯ               |  %   |  Х   |  9,0  | 60,0  | 54,3  | 68,6  | 14,3  | 94,3  | МИНИСТЕРСТВО |             |
|      | УЧРЕЖДЕНИЙ         |      |      |       |       |       |       |       |       |  ТРУДА И     |             |
|      | СОЦИАЛЬНОГО        |      |      |       |       |       |       |       |       | СОЦИАЛЬНОГО  |             |
|      | ОБСЛУЖИВАНИЯ       |      |      |       |       |       |       |       |       | РАЗВИТИЯ     |             |
|      | НАСЕЛЕНИЯ,         |      |      |       |       |       |       |       |       | МУРМАНСКОЙ   |             |
|      | ОСУЩЕСТВИВШИХ      |      |      |       |       |       |       |       |       | ОБЛАСТИ      |             |
|      | МОДЕРНИЗАЦИЮ       |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             |
|      | МАТЕРИАЛЬНО-       |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             |
|      | ТЕХНИЧЕСКОЙ        |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             |
|      | БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО    |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             |
|      | ЧИСЛА              |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             |
|      | УЧРЕЖДЕНИЙ         |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             |
|      | СОЦИАЛЬНОГО        |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             |
|      | ОБСЛУЖИВАНИЯ,      |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             |
|      | НУЖДАЮЩИХСЯ В      |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             |
|      | МОДЕРНИЗАЦИИ       |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             |
|      | МТБ                |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             |
|------+--------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+-------------|
|  2   | ДОЛЯ               |  %   |  Х   |  8,6  | 17,1  | 31,4  | 31,4  | 31,4  | 31,4  | МИНИСТЕР-    |             |
|      | УЧРЕЖДЕНИЙ         |      |      |       |       |       |       |       |       | СТВО ТРУДА И |             |
|      | СОЦИАЛЬНОГО        |      |      |       |       |       |       |       |       | СОЦИАЛЬНОГО  |             |
|      | ОБСЛУЖИВАНИЯ,      |      |      |       |       |       |       |       |       | РАЗВИТИЯ     |             |
|      | ВНЕДРИВШИХ         |      |      |       |       |       |       |       |       | МУРМАНСКОЙ   |             |
|      | НОВЫЕ ФОРМЫ И      |      |      |       |       |       |       |       |       | ОБЛАСТИ      |             |
|      | ТЕХНОЛОГИИ         |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             |
|      | РАБОТЫ, ОТ         |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             |
|      | ОБЩЕГО ЧИСЛА       |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             |
|      | УЧРЕЖДЕНИЙ         |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             |
|------+--------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+-------------|
|  3   | ТЕМП РОСТА ЧИСЛА   |  %   |  Х   | 100,0 | 102,0 | 104,6 | 112,0 | 114,3 | 115,0 | МИНИСТЕР-    |             |
|      | ВНОВЬ СОЗДАННЫХ    |      |      |       |       |       |       |       |       | СТВО ТРУДА И |             |
|      | ОТДЕЛЕНИЙ И        |      |      |       |       |       |       |       |       | СОЦИАЛЬНОГО  |             |
|      | СЛУЖБ В            |      |      |       |       |       |       |       |       | РАЗВИТИЯ     |             |
|      | УЧРЕЖДЕНИЯХ        |      |      |       |       |       |       |       |       | МУРМАНСКОЙ   |             |
|      | СОЦИАЛЬНОГО        |      |      |       |       |       |       |       |       | ОБЛАСТИ      |             |
|      | ОБСЛУЖИВАНИЯ       |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             |
|      | НАСЕЛЕНИЯ ПО       |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             |
|      | ОТНОШЕНИЮ К        |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             |
|      | БАЗОВОМУ           |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             |
|      | ПОКАЗАТЕЛЮ         |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             |
|      | (2011 Г. - 3       |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             |
|      | ОТДЕЛЕНИЯ)         |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             |
|------+--------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+-------------|
|  4   | ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ     | МЕСТ | 21,8 | 21,8  | 21,9  | 23,0  | 25,9  | 26,1  | 29,5  | МИНИСТЕР-    |             |
|      | СТАЦИОНАРНЫМИ      |      |      |       |       |       |       |       |       | СТВО ТРУДА И |             |
|      | УЧРЕЖДЕНИЯМИ       |      |      |       |       |       |       |       |       | СОЦИАЛЬНОГО  |             |
|      | СОЦИАЛЬНОГО        |      |      |       |       |       |       |       |       | РАЗВИТИЯ     |             |
|      | ОБСЛУЖИВАНИЯ       |      |      |       |       |       |       |       |       | МУРМАНСКОЙ   |             |
|      | ПРЕСТАРЕЛЫХ И      |      |      |       |       |       |       |       |       | ОБЛАСТИ      |             |
|      | ИНВАЛИДОВ          |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             |
|      | (ВЗРОСЛЫХ И        |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             |
|      | ДЕТЕЙ), НА 10 ТЫС. |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             |
|      | НАСЕЛЕНИЯ          |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             |
|------+--------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+-------------|
|  5   | КОЛИЧЕСТВО         | ЧЕЛ. |  Х   |   Х   |  744  | 1265  | 2284  | 2805  | 3226  | МИНИСТЕР-    |             |
|      | ГРАЖДАН,           |      |      |       |       |       |       |       |       | СТВО ТРУДА И |             |
|      | ОХВАЧЕННЫХ         |      |      |       |       |       |       |       |       | СОЦИАЛЬНОГО  |             |
|      | НОВЫМИ ФОРМАМИ     |      |      |       |       |       |       |       |       | РАЗВИТИЯ     |             |
|      | СОЦИАЛЬНОГО        |      |      |       |       |       |       |       |       | МУРМАНСКОЙ   |             |
|      | ОБСЛУЖИВАНИЯ       |      |      |       |       |       |       |       |       | ОБЛАСТИ      |             |
|      | НАСЕЛЕНИЯ          |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             |
|------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ЗАДАЧА 1. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                                         |
|------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. | ЧИСЛО ВВЕДЕННЫХ    | ЕД.  |  Х   |  42   |  36   |  136  |  27   |   0   |  75   | МИНИСТЕР-    | 40%         |
|      | ПРОЕКТНЫХ МЕСТ В   |      |      |       |       |       |       |       |       | СТВО         |             |
|      | УЧРЕЖДЕНИЯХ        |      |      |       |       |       |       |       |       | СТРОИТЕЛЬ-   |             |
|      | СОЦИАЛЬНОГО        |      |      |       |       |       |       |       |       | СТВА И       |             |
|      | ОБСЛУЖИВАНИЯ       |      |      |       |       |       |       |       |       | ТЕРРИТОРИ-   |             |
|      |                    |      |      |       |       |       |       |       |       | АЛЬНОГО      |             |
|      |                    |      |      |       |       |       |       |       |       | РАЗВИТИЯ     |             |
|      |                    |      |      |       |       |       |       |       |       | МУРМАНСКОЙ   |             |
|      |                    |      |      |       |       |       |       |       |       | ОБЛАСТИ      |             |
|------+--------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+-------------|
| 1.2. | ЧИСЛО              |      |  -   |   -   |   1   |   3   |   -   |   -   |   -   | МИНИСТЕР-    |             |
|      | РАЗРАБОТАННЫХ      |      |      |       |       |       |       |       |       | СТВО         |             |
|      | ПРОЕКТНО-          |      |      |       |       |       |       |       |       | СТРОИТЕЛЬ-   |             |
|      | СМЕТНЫХ            |      |      |       |       |       |       |       |       | СТВА И       |             |
|      | ДОКУМЕНТАЦИЙ НА    |      |      |       |       |       |       |       |       | ТЕРРИТОРИ-   |             |
|      | СТРОИТЕЛЬСТВО      | ЕД.  |      |       |       |       |       |       |       | АЛЬНОГО      |             |
|      | (РЕКОНСТРУК-       |      |      |       |       |       |       |       |       | РАЗВИТИЯ     |             |
|      | ЦИЮ)               |      |      |       |       |       |       |       |       | МУРМАНСКОЙ   |             |
|      | УЧРЕЖДЕНИЙ         |      |      |       |       |       |       |       |       | ОБЛАСТИ      |             |
|      | СОЦИАЛЬНОГО        |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             |
|      | ОБСЛУЖИВАНИЯ       |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             |
|------+--------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+-------------|
| 1.3. | КОЛИЧЕСТВО         |      |  Х   |   Х   |   3   |   3   |   2   |   1   |   2   | МИНИСТЕР-    |             |
|      | СТРОЯЩИХСЯ         |      |      |       |       |       |       |       |       | СТВО         |             |
|      | (РЕКОНСТРУИРУ-     | ЕД.  |      |       |       |       |       |       |       | СТРОИТЕЛЬ-   |             |
|      | ЕМЫХ) ОБЪЕКТОВ     |      |      |       |       |       |       |       |       | СТВА И       |             |
|      | СОЦИАЛЬНОГО        |      |      |       |       |       |       |       |       | ТЕРРИТОРИ-   |             |
|      | ОБСЛУЖИВАНИЯ       |      |      |       |       |       |       |       |       | АЛЬНОГО      |             |
|      |                    |      |      |       |       |       |       |       |       | РАЗВИТИЯ     |             |
|      |                    |      |      |       |       |       |       |       |       | МУРМАНСКОЙ   |             |
|      |                    |      |      |       |       |       |       |       |       | ОБЛАСТИ      |             |
|------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ЗАДАЧА 2. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ                         |
|      | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                                            |
|------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. | КОЛИЧЕСТВО         | ЕД.  |  Х   |   Х   |  23   |  30   |  44   |  49   |  51   | МИНИСТЕР-    | 10%         |
|      | ОТДЕЛЕНИЙ,         |      |      |       |       |       |       |       |       | СТВО ТРУДА И |             |
|      | СЛУЖБ,             |      |      |       |       |       |       |       |       | СОЦИАЛЬНОГО  |             |
|      | ПРЕДОСТАВЛЯЮ-      |      |      |       |       |       |       |       |       | РАЗВИТИЯ     |             |
|      | ЩИХ НОВЫЕ          |      |      |       |       |       |       |       |       | МУРМАНСКОЙ   |             |
|      | ФОРМЫ              |      |      |       |       |       |       |       |       | ОБЛАСТИ      |             |
|      | СОЦИАЛЬНОГО        |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             |
|      | ОБСЛУЖИВАНИЯ       |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             |
|      | ГРАЖДАН            |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             |
|------+--------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+-------------|
| 2.2. | ДОЛЯ               | %    |  Х   |  9,0  | 57,1  | 80,0  | 88,6  | 88,6  | 97,1  | МИНИСТЕРСТВ- | 20%         |
|      | УЧРЕЖДЕНИЙ,        |      |      |       |       |       |       |       |       | О ТРУДА И    |             |
|      | ОСУЩЕСТВИВШИХ      |      |      |       |       |       |       |       |       | СОЦИАЛЬНОГО  |             |
|      | ОБНОВЛЕНИЕ         |      |      |       |       |       |       |       |       | РАЗВИТИЯ     |             |
|      | ОБОРУДОВАНИЯ,      |      |      |       |       |       |       |       |       | МУРМАНСКОЙ   |             |
|      | МЕБЕЛИ И           |      |      |       |       |       |       |       |       | ОБЛАСТИ      |             |
|      | ИНВЕНТАРЯ, ОТ      |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             |
|      | ОБЩЕГО ЧИСЛА       |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             |
|      | УЧРЕЖДЕНИЙ         |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             |
|------+--------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+-------------|
| 2.3. | КОЛИЧЕСТВО         | ЕД.  |  Х   |   Х   |  11   |  11   |   9   |   3   |   8   | МИНИСТЕРСТВО |             |
|      | УЧРЕЖДЕНИЙ         |      |      |       |       |       |       |       |       |  ТРУДА И     |             |
|      | СОЦИАЛЬНОГО        |      |      |       |       |       |       |       |       | СОЦИАЛЬНОГО  |             |
|      | ОБСЛУЖИВАНИЯ       |      |      |       |       |       |       |       |       | РАЗВИТИЯ     |             |
|      | НАСЕЛЕНИЯ,         |      |      |       |       |       |       |       |       | МУРМАНСКОЙ   |             |
|      | ОСУЩЕСТВИВШИХ      |      |      |       |       |       |       |       |       | ОБЛАСТИ      |             |
|      | ПРИОБРЕТЕНИЕ       |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             |
|      | АВТОТРАНСПОРТА     |      |      |       |       |       |       |       |       |              |             |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Ответственным за показатели цели является  Министерство  труда  и
социального развития Мурманской области.
     Ответственными за показатели задач являются:
1.1. -  Министерство   строительства   и   территориального   развития
Мурманской области;
     2.1-2.3. - Министерство труда и социального  развития  Мурманской
области.

                  3. Перечень программных мероприятий

     Программа содержит  конкретные  мероприятия,  взаимосвязанные  по
срокам,  ресурсам  и  исполнителям  и  направленные   на   комплексную
реализацию цели Программы, согласно приложениям N 1 и N 2 к Программе.
     В рамках подпрограммы  "Строительство  и  реконструкция  объектов
социального обслуживания населения" предусмотрено проведение работ  по
строительству (реконструкции)  2  психоневрологических  интернатов,  2
домов-интернатов  для  престарелых  и  инвалидов,  Центра   социальной
адаптации (для лиц без определенного места жительства,  лиц,  отбывших
наказание   в   местах   лишения    свободы),    3    отделений    для
несовершеннолетних,  отделения   дневного   пребывания   для   молодых
инвалидов (приложение N 2).

          4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Программы


-------------------------------------------------------------------------------------
|      ОПИСАНИЕ      |      МЕХАНИЗМЫ       |   ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА   |     МЕРЫ,     |
|      ВНЕШНИХ       |     МИНИМИЗАЦИИ      |   ВНУТРЕННИХ РИСКОВ   | НАПРАВЛЕННЫЕ  |
|       РИСКОВ       |     НЕГАТИВНОГО      |                       |  НА СНИЖЕНИЕ  |
|                    |   ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ    |                       |  ВНУТРЕННИХ   |
|                    |       ФАКТОРОВ       |                       |    РИСКОВ     |
|--------------------+----------------------+-----------------------+---------------|
|         1          |          2           |           3           |       4       |
|--------------------+----------------------+-----------------------+---------------|
| ИЗМЕНЕНИЕ          | ОПЕРАТИВНОЕ          | ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РИСКИ | ПРОВЕДЕНИЕ    |
| ФЕДЕРАЛЬНОГО       | РЕАГИРОВАНИЕ НА      | (НЕСОГЛАСОВАННОСТЬ    | СОВЕЩАНИЙ С   |
| ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА   | ИЗМЕНЕНИЯ            | ДЕЙСТВИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ,  | УЧАСТНИКАМИ   |
|                    | ФЕДЕРАЛЬНОГО         | ВОВЛЕЧЕННЫХ В ПРОЦЕСС | ПРОГРАММНЫХ   |
|                    | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В   | РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ) | МЕРОПРИЯТИЙ   |
|                    | ЧАСТИ ПРИНЯТИЯ       |                       |               |
|                    | СООТВЕТСТВУЮЩЕГО     |                       |               |
|                    | ОБЛАСТНОГО           |                       |               |
|                    | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА     |                       |               |
|--------------------+----------------------+-----------------------+---------------|
| ЭКОНОМИЧЕСКИЕ      | ПРИНЯТИЕ МЕР ПО      | ОТРАЖЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ |
| РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С | ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ | ПРОГРАММНЫХ           | ВНУТРЕННИХ И  |
| ИНФЛЯЦИЕЙ          |                      | МЕРОПРИЯТИЙ НЕПОЛНЫХ, | ВНЕШНИХ       |
|                    |                      | НЕДОСТОВЕРНЫХ ДАННЫХ  | ИСТОЧНИКОВ    |
|                    |                      | ИЛИ ДАННЫХ В НЕВЕРНОМ | ИНФОРМАЦИИ;   |
|                    |                      | РАЗРЕЗЕ               | ОБУЧЕНИЕ И    |
|                    |                      |                       | ПОВЫШЕНИЕ     |
|                    |                      |                       | КВАЛИФИКАЦИИ  |
|                    |                      |                       | УЧАСТНИКОВ    |
|                    |                      |                       | ПРОГРАММНЫХ   |
|                    |                      |                       | МЕРОПРИЯТИЙ   |
-------------------------------------------------------------------------------------

            5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

     Финансирование  мероприятий  Программы  осуществляется  за   счет
средств областного бюджета.
     Объемы финансирования Программы на  2012-2016  годы  определяются
при  рассмотрении  проекта  областного  бюджета   на   соответствующий
финансовый год с учетом возможностей областного бюджета.
     Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Программы за счет
областного бюджета и средств государственного внебюджетного фонда  (ПФ
РФ) составит 774 020,1 тыс. руб.
     Финансовые и имущественные взаимоотношения  участников  Программы
регулируются  договорами  о  совместной  деятельности  по   реализации
Программы, являющимися неотъемлемой частью Программы.
     Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию
                              Подпрограмм
                                                         (тыс. рублей)

---------------------------------------------------------------------------------------------
|       ИСТОЧНИК       | ВСЕГО НА  |             ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ              |
|    ФИНАНСИРОВАНИЯ    | 2012-2016 |--------------------------------------------------------|
|                      |   ГОДЫ    | 2012 Г.   | 2013 Г.   | 2014 Г.  | 2015 Г. | 2016 Г.   |
|----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|
| ВСЕГО ПО             | 738 471,8 | 218 739,7 | 252 914,2 | 68 507,9 | 5 250,0 | 193 060,0 |
| ПРОГРАММЕ:           |           |           |           |          |         |           |
|----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|
| ИНВЕСТИЦИИ В         | 608 780,0 | 201 030,0 | 210 620,0 | 34 930,0 |   0,0   | 162 200,0 |
| ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ     |           |           |           |          |         |           |
|----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|
| В ТОМ ЧИСЛЕ:         |           |           |           |          |         |           |
|----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|
| ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ     | 738 276,0 | 218 543,9 | 252 914,2 | 68 507,9 | 5 250,0 | 193 060,0 |
|----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|
| ИНВЕСТИЦИИ В         | 608 780,0 | 201 030,0 | 210 620,0 | 34 930,0 |   0,0   | 162 200,0 |
| ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ     |           |           |           |          |         |           |
|----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|
| В ТОМ ЧИСЛЕ ПО       |           |           |           |          |         |           |
| ПОДПРОГРАММАМ        |           |           |           |          |         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|      ПОДПРОГРАММА "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ"       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ВСЕГО ПО             | 608 780,0 | 201 030,0 | 210 620,0 | 34 930,0 |   0,0   | 162 200,0 |
| ПОДПРОГРАММЕ         |           |           |           |          |         |           |
|----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|
| В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ  |           |           |           |          |         |           |
| СРЕДСТВ:             |           |           |           |          |         |           |
|----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|
| СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО   | 608 780,0 | 201 030,0 | 210 620,0 | 34 930,0 |   0,0   | 162 200,0 |
| БЮДЖЕТА              |           |           |           |          |         |           |
|----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|
| СРЕДСТВ ГОСУДАРСТ-   |    0,0    |    0,0    |    0,0    |   0,0    |   0,0   |    0,0    |
| ВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТ-    |           |           |           |          |         |           |
| НЫХ ФОНДОВ           |           |           |           |          |         |           |
|----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|
| ИНВЕСТИЦИИ В         | 608 780,0 | 201 030,0 | 210 620,0 | 34 930,0 |   0,0   | 162 200,0 |
| ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ     |           |           |           |          |         |           |
|----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|
| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ      |           |           |           |          |         |           |
| ЗАКАЗЧИК             |           |           |           |          |         |           |
|----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|
| МИНИСТЕРСТВО         | 608 780,0 | 201 030,0 | 210 620,0 | 34 930,0 |   0,0   | 162 200,0 |
| СТРОИТЕЛЬСТВА И      |           |           |           |          |         |           |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО     |           |           |           |          |         |           |
| РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ  |           |           |           |          |         |           |
| ОБЛАСТИ              |           |           |           |          |         |           |
|----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|
| ИНВЕСТИЦИИ В         | 608 780,0 | 201 030,0 | 210 620,0 | 34 930,0 |   0,0   | 162 200,0 |
| ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ     |           |           |           |          |         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|             ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ             |
|                                    МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ВСЕГО ПО             | 129 691,8 | 17 709,7  | 42 294,2  | 33 577,9 | 5 250,0 | 30 860,0  |
| ПОДПРОГРАММЕ         |           |           |           |          |         |           |
|----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|
| В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ  |           |           |           |          |         |           |
| СРЕДСТВ:             |           |           |           |          |         |           |
|----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|
| СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО   | 129 496,0 | 17 513,9  | 42 294,2  | 33 577,9 | 5 250,0 | 30 860,0  |
| БЮДЖЕТА              |           |           |           |          |         |           |
|----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|
| СРЕДСТВ ГОСУДАРСТ-   |   195,8   |   195,8   |    0,0    |   0,0    |   0,0   |    0,0    |
| ВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТ-    |           |           |           |          |         |           |
| НЫХ ФОНДОВ           |           |           |           |          |         |           |
|----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|
| ИНВЕСТИЦИИ В         |    0,0    |    0,0    |    0,0    |   0,0    |   0,0   |    0,0    |
| ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ     |           |           |           |          |         |           |
|----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|
| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ      |           |           |           |          |         |           |
| ЗАКАЗЧИК             |           |           |           |          |         |           |
|----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|
| МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И | 129 691,8 | 17 709,7  | 42 294,2  | 33 577,9 | 5 250,0 | 30 860,0  |
| СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ |           |           |           |          |         |           |
| МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ   |           |           |           |          |         |           |
|----------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|
| ИНВЕСТИЦИИ В         |    0,0    |    0,0    |    0,0    |   0,0    |   0,0   |    0,0    |
| ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ     |           |           |           |          |         |           |
---------------------------------------------------------------------------------------------

                   6. Механизм реализации Программы

     Государственным   заказчиком-координатором   Программы   является
Министерство труда и социального развития Мурманской области.
     В ходе реализации  Программы  Министерство  труда  и  социального
развития  Мурманской  области  осуществляет  координацию  деятельности
государственного заказчика и исполнителей - Министерства строительства
и территориального  развития  Мурманской  области  и  подведомственных
Министерству  труда  и   социального   развития   Мурманской   области
учреждений по реализации мероприятий Программы.
     Министерство строительства и территориального развития Мурманской
области  несет  ответственность  за   качественное   и   своевременное
выполнение мероприятий, рациональное использование  выделяемых  на  их
реализацию средств.
     Контроль  за  исполнением   Программы   осуществляет   экспертно-
координационный совет по реализации региональных социальных программ в
интересах  семьи  и  детства  при  Правительстве  Мурманской   области
совместно с государственным заказчиком-координатором  -  Министерством
труда и социального развития Мурманской области.
     Министерство труда  и  социального  развития  Мурманской  области
направляет в Министерство экономического развития Мурманской области:
     - ежеквартально, до  20  числа  месяца,  следующего  за  отчетным
кварталом  (за  исключением  первого  квартала),  информацию  о   ходе
реализации подпрограмм;
     - ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным,  доклад  о
ходе работ  по  выполнению  Программы  и  эффективности  использования
финансовых  средств,   подготовленный   на   основе   форм   и   схем,
разрабатываемых  Министерством  экономического   развития   Мурманской
области.
     На   основании   сведений,    предоставленных    государственными
заказчиками,  государственный  заказчик  -  координатор  направляет  в
Министерство экономического развития Мурманской области ежеквартально,
до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию  о
ходе реализации Программы, доклад о ходе работ по выполнению Программы
- ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным.
     Государственный  заказчик  -  координатор  Программы   организует
размещение  информации  о  реализации  Программы  в   соответствии   с
порядком, установленным Правительством Мурманской области.

                   7. Оценка эффективности Программы

     Реализация мероприятий Программы позволит к 2014 году:
     - достичь доли  учреждений  социального  обслуживания  населения,
осуществивших модернизацию  материально-технической  базы,  от  общего
числа учреждений социального обслуживания, нуждающихся в  модернизации
МТБ, до 94,3%;
     - достичь доли учреждений  социального  обслуживания,  внедривших
новые формы и технологии работы, от общего числа учреждений до 31,4%;
     - увеличить число вновь созданных отделений и служб в учреждениях
социального обслуживания населения по отношению к базовому  показателю
(2011 г. - 3 отделения) на 15%;
     - увеличить обеспеченность стационарными учреждениями социального
обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей) до  29,5  мест
на 10 тыс. населения;
     - увеличить  количество  граждан,   охваченных   новыми   формами
социального обслуживания населения, до 3226 человек.
     Социальная  эффективность  Программы   оценивается   по   степени
достижения  целевых   значений   показателей   в   социальной   сфере,
установленных в разделе 2 Программы и соответствующих целям и  задачам
социально-экономического развития Мурманской области.
     Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно  по
окончании отчетного периода.
     Эффективность реализации Программы оценивается в  соответствии  с
Методикой  оценки   эффективности   долгосрочной   целевой   программы
Мурманской   области,   утвержденной   постановлением    Правительства
Мурманской области от 30.06.2008 N 309-ПП (в  редакции  от  19.07.2012
N 359-ПП).


                                                        Приложение N 1
                                                           к Программе

                             Подпрограмма
   "Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания"

                         Паспорт подпрограммы
   "Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания"
                        (далее - Подпрограмма)


-----------------------------------------------------------------------------------------
| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ     | - МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО                 |
| ЗАКАЗЧИК            | РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ                                     |
| ПОДПРОГРАММЫ        |                                                                 |
|---------------------+-----------------------------------------------------------------|
| ЦЕЛЬ                | - РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО                |
| ПОДПРОГРАММЫ        | ОБСЛУЖИВАНИЯ                                                    |
|---------------------+-----------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                 |
| ВАЖНЕЙШИЕ           | -  ЧИСЛО  ВВЕДЕННЫХ  ПРОЕКТНЫХ   МЕСТ   В   УЧРЕЖДЕНИЯХ         |
| ЦЕЛЕВЫЕ             | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ;                                       |
| ИНДИКАТОРЫ И        | -  ЧИСЛО  РАЗРАБОТАННЫХ   КОМПЛЕКТОВ   ПРОЕКТНО-СМЕТНЫХ         |
| ПОКАЗАТЕЛИ          | ДОКУМЕНТАЦИЙ     НА     РАБОТЫ     ПО     СТРОИТЕЛЬСТВУ         |
|                     | (РЕКОНСТРУКЦИИ) УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ;            |
|                     | -  КОЛИЧЕСТВО  СТРОЯЩИХСЯ  (РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ)  ОБЪЕКТОВ         |
|                     | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                                        |
|---------------------+-----------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                 |
| СРОКИ И ЭТАПЫ       | - 2012-2016 ГОДЫ                                                |
| РЕАЛИЗАЦИИ          |                                                                 |
| ПОДПРОГРАММЫ        |                                                                 |
|---------------------+-----------------------------------------------------------------|
| КРАТКАЯ             | МЕРОПРИЯТИЯ   ПОДПРОГРАММЫ   НАПРАВЛЕНЫ   НА   СОЗДАНИЕ         |
| ХАРАКТЕРИСТИКА      | НОВЫХ МЕСТ В ДЕЙСТВУЮЩИХ И  ОТКРЫТИЕ  НОВЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ         |
| МЕРОПРИЯТИЙ         | В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ                           |
| ПОДПРОГРАММЫ        |                                                                 |
|---------------------+-----------------------------------------------------------------|
| ОБЪЕМЫ И            | ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ              |
| ИСТОЧНИКИ           | СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА. ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ НА                    |
| ФИНАНСИРОВАНИЯ      | РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ СОСТАВЯТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ                |
| ПОДПРОГРАММЫ (ПО    | ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 608 780,0 ТЫС. РУБЛЕЙ                        |
| ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ, В |                                                                 |
| ТЫС. РУБЛЕЙ)        |                                                                 |
|                     |                       ФИНАНСИРО-                                |
|                     |-----------------------------------------------------------------|
|                     |ИСТОЧНИК  |ВСЕГО    |   ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ         |
|                     |ФИНАНСИРО-|НА 2012- |--------------------------------------------|
|                     | ВАНИЯ    |2016 ГОДЫ| 2012 Г.|2013 Г. |2014 Г.|2015 Г.| 2016 Г.  |
|                     |----------+---------+--------+--------+-------+-------+----------|
|                     | ОБЛАСТНОЙ|608 780,0|201030,0|210620,0|34930,0|  0,0  |162 200,0 |
|                     | БЮДЖЕТ   |         |        |        |       |       |          |
|---------------------+-----------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                 |
| ОЖИДАЕМЫЕ           | РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  ПОДПРОГРАММЫ  ПОЗВОЛИТ  К  2016         |
| РЕЗУЛЬТАТЫ          | ГОДУ:                                                           |
| РЕАЛИЗАЦИИ          | -  ВВЕСТИ  ДОПОЛНИТЕЛЬНО  В   УЧРЕЖДЕНИЯХ   СОЦИАЛЬНОГО         |
| ПОДПРОГРАММЫ        | ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 274 ПРОЕКТНЫХ МЕСТА;                     |
|                     | - РАЗРАБОТАТЬ 4 КОМПЛЕКТА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ         |
|                     | НА РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ  (РЕКОНСТРУКЦИИ)  УЧРЕЖДЕНИЙ         |
|                     | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ;                                       |
|                     | - ЕЖЕГОДНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ  СТРОИТЕЛЬСТВО  (РЕКОНСТРУКЦИЮ)         |
|                     | НЕ МЕНЕЕ 1 ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                     |
-----------------------------------------------------------------------------------------

                      1. Характеристика проблемы,
              на решение которой направлена Подпрограмма

     Одной  из  стратегических  целей  в  области  социальной   защиты
населения  Мурманской   области   является   не   только   обеспечение
гарантированных   государством   социальных   услуг   населению,   как
взрослому, так и детям и семьям с детьми, но  и  обеспечение  высокого
уровня социального  обслуживания  населения  путем  решения  задач  по
повышению  доступности  и  качества  социальных   услуг,   оказываемых
населению учреждениями социального обслуживания.
     В Мурманской области  социальное  обслуживание  граждан  пожилого
возраста  и  инвалидов  осуществляют  23   государственных   областных
учреждения социального обслуживания.
     Общее количество мест в  государственных  областных  стационарных
учреждениях социального обслуживания составляет 1734.
     Обеспеченность населения  Мурманской  области  домами-интернатами
для престарелых и инвалидов составляет 20,7  тыс.  мест  на  10  тысяч
жителей, или 69% от установленного норматива  (30  мест  на  10  тысяч
жителей) по Российской Федерации.
     Одной из наиболее острых социальных проблем в Мурманской  области
остается  проблема  недостаточного  количества  мест  в   стационарных
учреждениях психоневрологического профиля и их перенаселенности.
     По состоянию на 01.10.2010 на  учете  с  целью  помещения  в  эти
учреждения состояли 466 чел. Период  ожидания  в  очереди  по-прежнему
составляет несколько лет.
     В  целях  решения  проблемы  обеспечения  населения   местами   в
учреждениях  психоневрологического  профиля   и   перенаселенности   в
действующих психоневрологических  интернатах  планируется  осуществить
реконструкцию ГОБУСОН "Апатитский психоневрологический  интернат"  (г.
Апатиты, ул. Лесная, д. 51).
     Отделение  для  несовершеннолетних,  нуждающихся   в   социальной
реабилитации,    является    структурным    подразделением     ГОБУСОН
"Полярнинский комплексный центр социального  обслуживания  населения",
обособленного помещения не имеет и занимает часть  здания,  в  котором
находится муниципальное дошкольное образовательное учреждение.
     В   связи   с   ростом   рождаемости   муниципальное   дошкольное
образовательное учреждение испытывает острую нехватку площадей,  кроме
того, спортивный и  музыкальный  залы,  прачечная,  медицинский  блок,
пищеблок находятся в совместном пользовании с социальным  учреждением.
Это создает дополнительные трудности в планировании работы дошкольного
образовательного учреждения и Центра по социальной реабилитации  детей
и подростков.
     В Мурманской  области  два  муниципальных  образования  (ЗАТО  г.
Североморск и ЗАТО  Александровск)  не  имеют  возможности  полноценно
работать  по  профилактике  семейного   неблагополучия,   профилактике
детской   безнадзорности   и   обеспечению   комплексной    социальной
реабилитации детей-инвалидов ввиду отсутствия необходимого  количества
подходящих помещений.
     В ЗАТО г. Североморск проживает 73,8 тысячи человек, из них более
14 тысяч - дети. По данным МУЗ "ЦРБ ЗАТО г. Североморск",  в  ЗАТО  г.
Североморск 178 детей-инвалидов, из них с диагнозом ДЦП - 29  человек.
Большая  часть   детей-инвалидов   интегрирована   в   образовательные
учреждения города, кроме того, 3 ребенка посещают коррекционную школу-
интернат N 1 г.  Мурманска,  11  детей  -  ГОАУСОН  "Мурманский  центр
социальной  помощи  семье  и  детям".  Именно  отсутствие   социально-
реабилитационной   базы   вынуждает   семьи    с    детьми-инвалидами,
нуждающимися в  комплексной  реабилитации,  ежедневно  выезжать  в  г.
Мурманск для получения таких услуг на базе имеющихся учреждений.  Есть
и неорганизованные дети,  их  11  человек,  в  том  числе  8  детей  с
диагнозом ДЦП.
     В связи с этим необходимо открывать новые отделения:
     - реабилитации несовершеннолетних с ограниченными  физическими  и
умственными возможностями на 14 стационарных мест;
     - социальной  реабилитации  несовершеннолетних,   находящихся   в
социально опасном положении (социальный приют), на 10 мест.
     В целях решения проблемы  планируется  осуществить  реконструкцию
дополнительных помещений для ГОБУСОН  "Комплексный  центр  социального
обслуживания населения ЗАТО г. Североморск" и нежилого здания  ГОБУСОН
"Социально-реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних  ЗАТО   г.
Снежногорск",   что   позволит   создать   необходимые   условия   для
предоставления  социальных  услуг  семьям  с   детьми   и   проведения
социальной реабилитации детей  и  подростков,  находящихся  в  трудной
жизненной ситуации.
     Проблема бездомности является одной из наиболее острых социальных
проблем Мурманской области. В области  отсутствуют  специализированные
учреждения для лиц без определенного места жительства и освободившихся
из мест лишения свободы. Не решена проблема предоставления  ночлега  и
оказания комплексной социальной  помощи  указанной  категории  лиц.  С
каждым годом количество граждан  без  определенного  места  жительства
увеличивается.
     В этих целях принято  решение  о  создании  такого  учреждения  в
Первомайском округе г. Мурманска рядом с  месторасположением  подворья
Трифонова Печенгского мужского монастыря.
     В   г.   Мурманске   отсутствуют   полустационарные   учреждения,
оказывающие   социальные   услуги   совершеннолетним    инвалидам    с
отклонениями в умственном и физическом  развитии.  Открытие  отделения
для  молодых  инвалидов  при  ГОАУСОН  "Мурманский  комплексный  центр
социального  обслуживания  населения"  позволит  создать  условия  для
оказания квалифицированной помощи людям с ограниченными  возможностями
в возрасте от 18 до 35 лет, а также обеспечить членам семей, в которых
проживают инвалиды, возможность для продолжения трудовой  деятельности
и полноценного образа жизни. Кроме того, открытие  отделения  позволит
снизить нагрузку на психоневрологические интернаты.
     Для достижения результатов в Подпрограмму включены мероприятия по
осуществлению  строительства  (реконструкции)  учреждений  социального
обслуживания. Мероприятия  носят  исключительно  социальный  характер.
Экономическая эффективность мероприятий оценивается по степени влияния
результата  на  достижение  цели  Стратегии   социально-экономического
развития Мурманской области в социальной сфере.

      2. Цель Подпрограммы, показатели (индикаторы) Подпрограммы


------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |      ЦЕЛЬ,       |      |        ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА)        |  ИСТОЧНИК   |
| П/П |     ЗАДАЧИ И     | ЕД.  |------------------------------------------------|   ДАННЫХ    |
|     |    ПОКАЗАТЕЛИ    | ИЗМ. | 2010 | 2011 | ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ     |             |
|     |   (ИНДИКАТОРЫ)   |      | ГОД  | ГОД  |----------------------------------|             |
|     |                  |      |      |      | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |             |
|     |                  |      |      |      | ГОД  | ГОД  | ГОД  | ГОД  | ГОД  |             |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ: РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ         |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | ЧИСЛО ВВЕДЕННЫХ  |      |  Х   |  42  |  36  | 136  |  27  |  0   |  75  | МИНИСТЕР-   |
|     | ПРОЕКТНЫХ МЕСТ В |      |      |      |      |      |      |      |      | СТВО        |
|     | УЧРЕЖДЕНИЯХ      | ЕД.  |      |      |      |      |      |      |      | СТРОИТЕЛЬ-  |
|     | СОЦИАЛЬНОГО      |      |      |      |      |      |      |      |      | СТВА И      |
|     | ОБСЛУЖИВАНИЯ     |      |      |      |      |      |      |      |      | ТЕРРИТОРИИ- |
|     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      | АЛЬНОГО     |
|     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      | РАЗВИТИЯ    |
|     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      | МУРМАНСКОЙ  |
|     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      | ОБЛАСТИ     |
|-----+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------------|
|  2  | ЧИСЛО            |      |  -   |  -   |  1   |  3   |  -   |  -   |  -   | МИНИСТЕР-   |
|     | РАЗРАБОТАННЫХ    |      |      |      |      |      |      |      |      | СТВО        |
|     | ПРОЕКТНО-        |      |      |      |      |      |      |      |      | СТРОИТЕЛЬ-  |
|     | СМЕТНЫХ          |      |      |      |      |      |      |      |      | СТВА И      |
|     | ДОКУМЕНТАЦИЙ НА  |      |      |      |      |      |      |      |      | ТЕРРИТОРИИ- |
|     | СТРОИТЕЛЬСТВО    | ЕД.  |      |      |      |      |      |      |      | АЛЬНОГО     |
|     | (РЕКОНСТРУКЦИЮ)  |      |      |      |      |      |      |      |      | РАЗВИТИЯ    |
|     | УЧРЕЖДЕНИЙ       |      |      |      |      |      |      |      |      | МУРМАНСКОЙ  |
|     | СОЦИАЛЬНОГО      |      |      |      |      |      |      |      |      | ОБЛАСТИ     |
|     | ОБСЛУЖИВАНИЯ     |      |      |      |      |      |      |      |      |             |
|-----+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------------|
|  3  | КОЛИЧЕСТВО       |      |  Х   |  Х   |  3   |  3   |  2   |  1   |  2   | МИНИСТЕР-   |
|     | СТРОЯЩИХСЯ       |      |      |      |      |      |      |      |      | СТВО        |
|     | (РЕКОНСТРУИРУ-   | ЕД.  |      |      |      |      |      |      |      | СТРОИТЕЛЬ-  |
|     | ЕМЫХ) ОБЪЕКТОВ   |      |      |      |      |      |      |      |      | СТВА И      |
|     | СОЦИАЛЬНОГО      |      |      |      |      |      |      |      |      | ТЕРРИТОРИИ- |
|     | ОБСЛУЖИВАНИЯ     |      |      |      |      |      |      |      |      | АЛЬНОГО     |
|     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      | РАЗВИТИЯ    |
|     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      | МУРМАНСКОЙ  |
|     |                  |      |      |      |      |      |      |      |      | ОБЛАСТИ     |
------------------------------------------------------------------------------------------------

                  3. Перечень программных мероприятий

     Подпрограмма содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные  по
срокам,  ресурсам  и  исполнителям  и  направленные   на   комплексную
реализацию цели Подпрограммы (приложение N 1).
     В рамках подпрограммы  "Строительство  и  реконструкция  объектов
социального обслуживания населения" предусмотрено проведение работ  по
строительству (реконструкции)  2  психоневрологических  интернатов,  2
домов-интернатов  для  престарелых  и  инвалидов,  Центра   социальной
адаптации (для лиц без определенного места жительства,  лиц,  отбывших
наказание   в   местах   лишения    свободы),    3    отделений    для
несовершеннолетних,  отделения   дневного   пребывания   для   молодых
инвалидов (приложение N 2).

         4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Подпрограммы


---------------------------------------------------------------------------------------------
|     ОПИСАНИЕ     |      МЕХАНИЗМЫ       |   ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА    |         МЕРЫ,          |
|     ВНЕШНИХ      |     МИНИМИЗАЦИИ      |   ВНУТРЕННИХ РИСКОВ    |      НАПРАВЛЕННЫЕ      |
|      РИСКОВ      |     НЕГАТИВНОГО      |                        |      НА СНИЖЕНИЕ       |
|                  |   ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ    |                        |       ВНУТРЕННИХ       |
|                  |       ФАКТОРОВ       |                        |         РИСКОВ         |
|------------------+----------------------+------------------------+------------------------|
|        1         |          2           |           3            |           4            |
|------------------+----------------------+------------------------+------------------------|
| ИЗМЕНЕНИЕ        | ОПЕРАТИВНОЕ          | ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РИСКИ  | ПРОВЕДЕНИЕ СОВЕЩАНИЙ С |
| ФЕДЕРАЛЬНОГО     | РЕАГИРОВАНИЕ НА      | (НЕСОГЛАСОВАННОСТЬ     | УЧАСТНИКАМИ            |
| ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА | ИЗМЕНЕНИЯ            | ДЕЙСТВИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ,   | ПРОГРАММНЫХ            |
|                  | ФЕДЕРАЛЬНОГО         | ВОВЛЕЧЕННЫХ В ПРОЦЕСС  | МЕРОПРИЯТИЙ            |
|                  | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В   | РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ)  |                        |
|                  | ЧАСТИ ПРИНЯТИЯ       |                        |                        |
|                  | СООТВЕТСТВУЮЩЕГО     |                        |                        |
|                  | ОБЛАСТНОГО           |                        |                        |
|                  | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА     |                        |                        |
|------------------+----------------------+------------------------+------------------------|
| ЭКОНОМИЧЕСКИЕ    | ПРИНЯТИЕ МЕР ПО      | ОТРАЖЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ  | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ          |
| РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ | ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ | ПРОГРАММНЫХ            | ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ   |
| С ИНФЛЯЦИЕЙ      |                      | МЕРОПРИЯТИЙ НЕПОЛНЫХ,  | ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ  |
|                  |                      | НЕДОСТОВЕРНЫХ ДАННЫХ   | В СОВОКУПНОСТИ С ЦЕЛЬЮ |
|                  |                      | ИЛИ ДАННЫХ В НЕВЕРНОМ  | ВЫЯВЛЕНИЯ ОБЪЕКТИВНЫХ  |
|                  |                      | РАЗРЕЗЕ, КОТОРЫЕ БУДУТ | ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ В      |
|                  |                      | ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В       | ДИНАМИКЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ  |
|                  |                      | КАЧЕСТВЕ БАЗОВЫХ       | НАСЕЛЕНИЯ В            |
|                  |                      | ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ        | ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ        |
|                  |                      | ФОРМИРОВАНИИ           | ГОСУДАРСТВЕННЫХ        |
|                  |                      | ГОСУДАРСТВЕННЫХ        | УСЛУГАХ;               |
|                  |                      | ЗАДАНИЙ НА             | ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ   |
|                  |                      | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ         | КВАЛИФИКАЦИИ           |
|                  |                      | ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ  | УЧАСТНИКОВ             |
|                  |                      |                        | ПРОГРАММНЫХ            |
|                  |                      |                        | МЕРОПРИЯТИЙ            |
---------------------------------------------------------------------------------------------

          5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

     Финансирование мероприятий Подпрограммы  осуществляется  за  счет
средств областного бюджета.
     Объемы финансирования Подпрограммы на 2012-2016 годы определяются
при  рассмотрении  проекта  областного  бюджета   на   соответствующий
финансовый год с учетом возможностей областного бюджета.
     Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию  Подпрограммы  за
счет областного бюджета составит 608 780,0 тыс. руб.


------------------------------------------------------------------------------------------
|     ИСТОЧНИК      |   ВСЕГО   |            ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ            |
|  ФИНАНСИРОВАНИЯ   | НА 2012-  |--------------------------------------------------------|
|                   | 2014 ГОДЫ | 2012 Г.   | 2013 Г.   | 2014 Г.  | 2015 Г. | 2016 Г.   |
|-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|
| ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ  | 608 780,0 | 201 030,0 | 210 620,0 | 34 930,0 |   0,0   | 162 200,0 |
|-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|
| В ТОМ ЧИСЛЕ ПО    |           |           |           |          |         |           |
| ГОСУДАРСТВЕННЫМ   |           |           |           |          |         |           |
| ЗАКАЗЧИКАМ:       |           |           |           |          |         |           |
|-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|
| МИНИСТЕРСТВО      | 608 780,0 | 201 030,0 | 210 620,0 | 34 930,0 |   0,0   | 162 200,0 |
| СТРОИТЕЛЬСТВА И   |           |           |           |          |         |           |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  |           |           |           |          |         |           |
| РАЗВИТИЯ          |           |           |           |          |         |           |
| МУРМАНСКОЙ        |           |           |           |          |         |           |
| ОБЛАСТИ           |           |           |           |          |         |           |
|-------------------+-----------+-----------+-----------+----------+---------+-----------|
| ИНВЕСТИЦИИ В      | 608 780,0 | 201 030,0 | 210 620,0 | 34 930,0 |   0,0   | 162 200,0 |
| ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ: |           |           |           |          |         |           |
------------------------------------------------------------------------------------------

                  6. Механизм реализации Подпрограммы

     Государственным  заказчиком  Подпрограммы  является  Министерство
строительства и территориального развития Мурманской области.
     Министерство строительства и территориального развития Мурманской
области  несет  ответственность  за   качественное   и   своевременное
выполнение мероприятий, рациональное использование  выделяемых  на  их
реализацию средств.
     Министерство строительства и территориального развития Мурманской
области  направляет  в  Министерство  труда  и  социального   развития
Мурманской области:
     - ежеквартально, до  20  числа  месяца,  следующего  за  отчетным
кварталом  (за  исключением  первого  квартала),  информацию  о   ходе
реализации подпрограмм;
     - ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным,  доклад  о
ходе работ  по  выполнению  Программы  и  эффективности  использования
финансовых  средств,   подготовленный   на   основе   форм   и   схем,
разрабатываемых  Министерством  экономического   развития   Мурманской
области.
     На   основании    сведений,    предоставленных    государственным
заказчиком,  государственный  заказчик  -  координатор  направляет   в
Министерство экономического развития Мурманской области ежеквартально,
до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию  о
ходе реализации Программы, доклад о ходе работ по выполнению Программы
- ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным.
     Государственный  заказчик  -  координатор  Программы   организует
размещение  информации  о  реализации  Программы  в   соответствии   с
порядком, установленным Правительством Мурманской области.

                 7. Оценка эффективности Подпрограммы

     Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2016 году:
     - ввести дополнительно  в  учреждениях  социального  обслуживания
населения 274 проектных места;
     - разработать 4 комплекта проектно-сметной документации на работы
по строительству (реконструкции) учреждений социального обслуживания;
     - ежегодно осуществлять строительство (реконструкцию) не менее  1
объекта социального обслуживания.
     Эффективность реализации Подпрограммы оценивается в  соответствии
с  Методикой  оценки  эффективности  реализации  долгосрочной  целевой
программы    Мурманской    области,    утвержденной     постановлением
Правительства Мурманской области  от  30.06.2008  N 309-ПП  "О порядке
принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской
области и их формирования и реализации".


                                                        Приложение N 1
                                                        к Подпрограмме

                 Перечень программных мероприятий

                                                                                                                                                                                                                   тыс. руб.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |     ПРОГРАММНЫЕ      |    СРОК    |                           ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ (ТЫС. РУБ.)                           |    ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ    |     ОРГАНИЗАЦИИ,      |
| П/П |     МЕРОПРИЯТИЯ      | ВЫПОЛНЕНИЯ |                                                                                       |                              МЕРОПРИЯТИЙ                              |     УЧАСТВУЮЩИЕ В     |
|     |                      | (КВАРТАЛ,  |---------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------|      РЕАЛИЗАЦИИ       |
|     |                      |    ГОД)    | ИСТОЧНИКИ  |   ВСЕГО    |  2012 ГОД  |  2013 ГОД  | 2014 ГОД  | 2015 ГОД |  2016 ГОД  |  НАИМЕНОВАНИЕ  | 2012 ГОД | 2013 ГОД | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД |      ПРОГРАММНЫХ      |
|     |                      |            | ФИНАНСИРО- |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          |      МЕРОПРИЯТИЙ      |
|     |                      |            |   ВАНИЯ    |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          |                       |
|-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------|
|  1  |          2           |     3      |     4      |     5      |     6      |     7      |     8     |    9     |     10     |       11       |    12    |    13    |    14    |    15    |    16    |          17           |
|-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ЦЕЛЬ: РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                                                                                                                                                         |
|-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | РЕКОНСТРУКЦИЯ        | 2012-2013  |   ВСЕГО:   | 311 500,00 | 143 000,00 | 168 500,00 |           |          |            | ЧИСЛО          |          |   136    |          |          |          | ГОКУ"УПРАВЛЕНИЕ       |
|     | ПСИХОНЕВРОЛОГИ-      |            | 311 500,0, |            |            |            |           |          |            | ВВЕДЕННЫХ      |          |          |          |          |          | КАПИТАЛЬНОГО          |
|     | ЧЕСКОГО ИНТЕРНАТА    |            |   ОБ-      |            |            |            |           |          |            | ПРОЕКТНЫХ      |          |          |          |          |          | СТРОИТЕЛЬСТВА         |
|     | ПО АДРЕСУ: Г.        |            |  311 500,0 |            |            |            |           |          |            | МЕСТ (ШТ.)     |          |          |          |          |          | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ",  |
|     | АПАТИТЫ, УЛ. ЛЕСНАЯ, |            |            |            |            |            |           |          |            |----------------+----------+----------+----------+----------+----------| ГОБУСОН "АПАТИТСКИЙ   |
|     | Д. 51                |            |            |            |            |            |           |          |            | КОЛИЧЕСТВО     |    1     |    1     |          |          |          | ПСИХОНЕВРО-ЛОГИЧЕСКИЙ |
|     |                      |            |            |            |            |            |           |          |            | РЕКОНСТРУИРУЕ- |          |          |          |          |          | ИНТЕРНАТ N 1"         |
|     |                      |            |            |            |            |            |           |          |            | МЫХ ОБЪЕКТОВ   |          |          |          |          |          |                       |
|     |                      |            |            |            |            |            |           |          |            | (ШТ.)          |          |          |          |          |          |                       |
|-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------|
| 2.  | СТРОИТЕЛЬСТВО        |    2012    |  ВСЕГО:    |  7 200,00  |  7 200,00  |            |           |          |            | КОЛИЧЕСТВО     |    1     |          |          |          |          | ГОКУ "УПРАВЛЕНИЕ      |
|     | ОБЪЕКТА "ЦЕНТР       |            |  7 200,0,  |            |            |            |           |          |            | РАЗРАБОТАННЫХ  |          |          |          |          |          | КАПИТАЛЬНОГО          |
|     | СОЦИАЛЬНОЙ           |            | ОБ-7 200,0 |            |            |            |           |          |            | ПСД (ШТ.)      |          |          |          |          |          | СТРОИТЕЛЬСТВА         |
|     | АДАПТАЦИИ В Г.       |            |            |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"   |
|     | МУРМАНСКЕ"           |            |            |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          |                       |
|-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------|
| 3.  | РЕКОНСТРУКЦИЯ        |    2013    |  ВСЕГО:    |  1 900,00  |            |  1 900,00  |           |          |            | КОЛИЧЕСТВО     |          |    1     |          |          |          | ГОКУ "УПРАВЛЕНИЕ      |
|     | ЗДАНИЯ В Г.          |            | 1 900,0,   |            |            |            |           |          |            | РАЗРАБОТАННЫХ  |          |          |          |          |          | КАПИТАЛЬНОГО          |
|     | СЕВЕРОМОРСКЕ ДЛЯ     |            | ОБ-1 900,0 |            |            |            |           |          |            | ПСД (ШТ.)      |          |          |          |          |          | СТРОИТЕЛЬСТВА         |
|     | ОТКРЫТИЯ ОТДЕЛЕНИЯ   |            |            |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ",  |
|     | РЕАБИЛИТАЦИИ         |            |            |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          | ГОБУСОН "КЦСОН        |
|     | НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ   |            |            |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          | ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК"  |
|-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------|
| 4.  | РЕКОНСТРУКЦИЯ        | 2012-2014  | ВСЕГО:     | 65 000,00  |  5 000,00  | 30 570,00  | 29 430,00 |          |            | ЧИСЛО          |          |          |    27    |          |          | ГОКУ "УПРАВЛЕНИЕ      |
|     | НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ      |            |  65 000,0, |            |            |            |           |          |            | ВВЕДЕННЫХ      |          |          |          |          |          | КАПИТАЛЬНОГО          |
|     | ГОУСОССЗН            |            |   ОБ-      |            |            |            |           |          |            | ПРОЕКТНЫХ      |          |          |          |          |          | СТРОИТЕЛЬСТВА         |
|     | "СОЦИАЛЬНО-          |            |  65 000,0  |            |            |            |           |          |            | МЕСТ (ШТ.)     |          |          |          |          |          | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ",  |
|     | РЕАБИЛИТАЦИОН-НЫЙ    |            |            |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          | ГОБУСОН               |
|     | ЦЕНТР ДЛЯ            |            |            |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          | "ПОЛЯРНИНСКИЙ         |
|     | НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ   |            |            |            |            |            |           |          |            |----------------+----------+----------+----------+----------+----------| КЦСОН"                |
|     | ЗАТО Г.              |            |            |            |            |            |           |          |            | КОЛИЧЕСТВО     |    1     |    1     |    1     |          |          |                       |
|     | СНЕЖНОГОРСК"         |            |            |            |            |            |           |          |            | РЕКОНСТРУИРУЕ- |          |          |          |          |          |                       |
|     | (ПРАВОПРЕЕМНИК -     |            |            |            |            |            |           |          |            | МЫХ ОБЪЕКТОВ   |          |          |          |          |          |                       |
|     | ГОБУСОН              |            |            |            |            |            |           |          |            | (ШТ.)          |          |          |          |          |          |                       |
|     | "ПОЛЯРНИНСКИЙ        |            |            |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          |                       |
|     | КЦСОН")              |            |            |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          |                       |
|-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------|
| 5.  | РЕКОНСТРУКЦИЯ        |    2012    |   ВСЕГО:   | 45 830,00  | 45 830,00  |            |           |          |            | ЧИСЛО          |    36    |          |          |          |          | ГОКУ "УПРАВЛЕНИЕ      |
|     | ОБЪЕКТА "ОТДЕЛЕНИЕ   |            |  45830,0,  |            |            |            |           |          |            | ВВЕДЕННЫХ      |          |          |          |          |          | КАПИТАЛЬНОГО          |
|     | ДНЕВНОГО             |            | ОБ-45830,0 |            |            |            |           |          |            | ПРОЕКТНЫХ      |          |          |          |          |          | СТРОИТЕЛЬСТВА         |
|     | ПРЕБЫВАНИЯ           |            |            |            |            |            |           |          |            | МЕСТ (ШТ.)     |          |          |          |          |          | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ",  |
|     | МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ    |            |            |            |            |            |           |          |            |----------------+----------+----------+----------+----------+----------| ГОАУСОН               |
|     | ПО АДРЕСУ: Г.        |            |            |            |            |            |           |          |            | КОЛИЧЕСТВО     |    1     |          |          |          |          | "МУРМАНСКИЙ КЦСОН"    |
|     | МУРМАНСК, УЛ.        |            |            |            |            |            |           |          |            | РЕКОНСТРУИ-    |          |          |          |          |          |                       |
|     | КАЛИНИНА, 23"        |            |            |            |            |            |           |          |            | РУЕМЫХ         |          |          |          |          |          |                       |
|     |                      |            |            |            |            |            |           |          |            | ОБЪЕКТОВ (ШТ.) |          |          |          |          |          |                       |
|-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------|
| 6.  | ПСИХОНЕВРОЛОГИ-      | 2013-2016  |   ВСЕГО:   | 122 200,00 |            |  3 500,00  |   0,00    |   0,00   | 118 700,00 | КОЛИЧЕСТВО     |          |    1     |          |          |          | ГОКУ "УПРАВЛЕНИЕ      |
|     | ЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ НА   |            | 122 200,0  |            |            |            |           |          |            | РАЗРАБОТАННЫХ  |          |          |          |          |          | КАПИТАЛЬНОГО          |
|     | УЛ. ГЛАДЫШЕВА, 10 В  |            |  ОБ-       |            |            |            |           |          |            | ПСД (ШТ.)      |          |          |          |          |          | СТРОИТЕЛЬСТВА         |
|     | Г. АПАТИТЫ           |            | 122 200,0  |            |            |            |           |          |            |----------------+----------+----------+----------+----------+----------| МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ",  |
|     |                      |            |            |            |            |            |           |          |            | КОЛИЧЕСТВО     |          |          |          |          |    1     | ГОБУСОН АПНИ N 2      |
|     |                      |            |            |            |            |            |           |          |            | РЕКОНСТРУИРУЕ- |          |          |          |          |          |                       |
|     |                      |            |            |            |            |            |           |          |            | МЫХ ОБЪЕКТОВ   |          |          |          |          |          |                       |
|     |                      |            |            |            |            |            |           |          |            | (ШТ.)          |          |          |          |          |          |                       |
|-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------|
| 7.  | РЕКОНСТРУКЦИЯ        |    2013    |  ВСЕГО:    |  4 700,00  |            |  4 700,00  |   0,00    |   0,00   |            | КОЛИЧЕСТВО     |          |    1     |          |          |          | ГОКУ "УПРАВЛЕНИЕ      |
|     | КОВДОРСКОГО ДОМА-    |            |4 700,0 ОБ  |            |            |            |           |          |            | РАЗРАБОТАННЫХ  |          |          |          |          |          | КАПИТАЛЬНОГО          |
|     | ИНТЕРНАТА ДЛЯ        |            | - 4 700,0  |            |            |            |           |          |            | ПСД (ШТ.)      |          |          |          |          |          | СТРОИТЕЛЬСТВА         |
|     | ПРЕСТАРЕЛЫХ И        |            |            |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ",  |
|     | ИНВАЛИДОВ            |            |            |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          | ГОБУСОН КОВДОРСКИЙ    |
|     |                      |            |            |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          | ДИПИ                  |
|-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------|
| 8.  | РЕКОНСТРУКЦИЯ        | 2014-2016  | ВСЕГО:     | 49 000,00  |            |            | 5 500,00  |          | 43 500,00  | ЧИСЛО          |          |          |          |          |    75    | ГОКУ "УПРАВЛЕНИЕ      |
|     | МОНЧЕГОРСКОГО        |            |49 000,0 ОБ |            |            |            |           |          |            | ВВЕДЕННЫХ      |          |          |          |          |          | КАПИТАЛЬНОГО          |
|     | ДОМА-ИНТЕРНАТА       |            |    -       |            |            |            |           |          |            | ПРОЕКТНЫХ      |          |          |          |          |          | СТРОИТЕЛЬСТВА         |
|     | МИЛОСЕРДИЯ ДЛЯ       |            |  49 000,0  |            |            |            |           |          |            | МЕСТ (ШТ.)     |          |          |          |          |          | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ",  |
|     | ПРЕСТАРЕЛЫХ И        |            |            |            |            |            |           |          |            |----------------+----------+----------+----------+----------+----------| ГОБУСОН               |
|     | ИНВАЛИДОВ            |            |            |            |            |            |           |          |            | КОЛИЧЕСТВО     |          |          |    1     |    1     |    1     | МОНЧЕГОРСКИЙ ДИМПИ    |
|     |                      |            |            |            |            |            |           |          |            | РЕКОНСТРУИРУЕ- |          |          |          |          |          |                       |
|     |                      |            |            |            |            |            |           |          |            | МЫХ ОБЪЕКТОВ   |          |          |          |          |          |                       |
|     |                      |            |            |            |            |            |           |          |            | (ШТ.)          |          |          |          |          |          |                       |
|-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------|
| 9.  | РЕКОНСТРУКЦИЯ        |    2013    |  ВСЕГО:    |  1 450,00  |            |  1 450,00  |           |          |            | ЧИСЛО          |          |          |    10    |          |          | ГОКУ "УПРАВЛЕНИЕ      |
|     | ЗДАНИЯ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ  |            |1 450,0 ОБ  |            |            |            |           |          |            | ВВЕДЕННЫХ      |          |          |          |          |          | КАПИТАЛЬНОГО          |
|     | ОТДЕЛЕНИЯ            |            | - 1 450,0  |            |            |            |           |          |            | ПРОЕКТНЫХ      |          |          |          |          |          | СТРОИТЕЛЬСТВА         |
|     | РЕАБИЛИТАЦИИ         |            |            |            |            |            |           |          |            | МЕСТ (ШТ.)     |          |          |          |          |          | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ",  |
|     | НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ   |            |------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------| ГОБУСОН "ТЕРСКИЙ      |
|     | В П. УМБА            |            |            |            |            |            |           |          |            | КОЛИЧЕСТВО     |          |    1     |          |          |          | КЦСОН"                |
|     |                      |            |            |            |            |            |           |          |            | РАЗРАБОТАННЫХ  |          |          |          |          |          |                       |
|     |                      |            |            |            |            |            |           |          |            | ПСД (ШТ.)      |          |          |          |          |          |                       |
|-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------|
|     | ИТОГО ПО             |            |   ВСЕГО:   | 608 780,00 | 201 030,00 | 210 620,00 | 34 930,00 |   0,00   | 162 200,00 |                |    36    |   138    |    37    |    0     |    75    |                       |
|     | ПОДПРОГРАММЕ, В      |            | 608 780,0  |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          |                       |
|     | ТОМ ЧИСЛЕ:           |            |  ОБ -      |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          |                       |
|     |                      |            |  608 780,0 |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          |                       |
|-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------|
|     | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ      |            | ВСЕГО:     |    0,00    |    0,00    |    0,00    |   0,00    |   0,00   |    0,00    |                |          |          |          |          |          |                       |
|     | УСЛУГИ               |            |            |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          |                       |
|-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------|
|     | ПУБЛИЧНЫЕ            |            | ВСЕГО:     |    0,00    |    0,00    |    0,00    |   0,00    |   0,00   |    0,00    |                |          |          |          |          |          |                       |
|     | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        |            |            |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          |                       |
|-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------|
|     | МЕРОПРИЯТИЯ ПО       |            | ВСЕГО:     |    0,00    |    0,00    |    0,00    |   0,00    |   0,00   |    0,00    |                |          |          |          |          |          |                       |
|     | СОДЕРЖАНИЮ           |            |            |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          |                       |
|     | ИМУЩЕСТВА            |            |            |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          |                       |
|-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------|
|     | МЕРОПРИЯТИЯ ПО       |            | ВСЕГО:     |    0,00    |    0,00    |    0,00    |   0,00    |   0,00   |    0,00    |                |          |          |          |          |          |                       |
|     | ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ       |            |            |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          |                       |
|     | МЕЖБЮДЖЕТНЫХ         |            |            |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          |                       |
|     | ТРАНСФЕРТОВ,         |            |            |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          |                       |
|     | ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЙ      |            |            |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          |                       |
|     | ХАРАКТЕР             |            |            |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          |                       |
|-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------|
|     | ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ     |            |   ВСЕГО:   | 608 780,00 | 201 030,00 | 210 620,00 | 34 930,00 |   0,00   | 162 200,00 |                |          |          |          |          |          |                       |
|     |                      |            | 608 780,0  |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          |                       |
|     |                      |            |  ОБ -      |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          |                       |
|     |                      |            |  608 780,0 |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          |                       |
|-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------|
|     | В ТОМ ЧИСЛЕ:         |            |            |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          |                       |
|-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------|
|     | БЮДЖЕТНЫЕ            |            |            |    0,00    |    0,00    |    0,00    |   0,00    |   0,00   |    0,00    |                |          |          |          |          |          |                       |
|     | УЧРЕЖДЕНИЯ           |            |            |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          |                       |
|-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------|
|     | АВТОНОМНЫЕ           |            |            |    0,00    |    0,00    |    0,00    |   0,00    |   0,00   |    0,00    |                |          |          |          |          |          |                       |
|     | УЧРЕЖДЕНИЯ           |            |            |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          |                       |
|-----+----------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+----------+------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------|
|     | ИОГВ, КАЗЕННЫЕ       |            |            | 608 780,00 | 201 030,00 | 210 620,00 | 34 930,00 |   0,00   | 162 200,00 |                |          |          |          |          |          |                       |
|     | УЧРЕЖДЕНИЯ           |            |            |            |            |            |           |          |            |                |          |          |          |          |          |                       |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                        Приложение N 2
                                                        к Подпрограмме

  Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет
                      средств областного бюджета
                         в рамках Подпрограммы


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |    НАИМЕНОВАНИЕ    |  ГОСУДАРСТВЕН-  |    ЗАКАЗЧИК-    |  ПРОЕКТНАЯ  |   СРОКИ    | СТОИМОСТЬ     |     ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ТЫС. РУБЛЕЙ     |
| П/П | ОБЪЕКТОВ, ОТРАСЛЕЙ |  НЫЙ ЗАКАЗЧИК   |   ЗАСТРОЙЩИК    |  МОЩНОСТЬ   | СТРОИТЕЛЬ- | ОБЪЕКТА, ТЫС. |-------------------------------------------------------------------------|
|     |                    |                 |                 |             |    СТВА    | РУБ.          |   ИСТОЧНИКИ   | 2012 ГОД  | 2013 ГОД  | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД  |
|     |                    |                 |                 |             |            |               |  ФИНАНСИРО-   |           |           |          |          |           |
|     |                    |                 |                 |             |            |               |     ВАНИЯ     |           |           |          |          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------|
| ОБЪЕКТЫ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА                                                                                                               |          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------|
| ОТРАСЛЬ - СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ                                                                                                                      |          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------|
| 1.  | РЕКОНСТРУКЦИЯ      |  МИНИСТЕРСТВО   | ЗАКАЗЧИК - ГОКУ |             | 2011-      | ВСЕГО: 1 700  |    ВСЕГО:     | 143 000,0 | 168 500,0 |          |          |           |
|     | ПСИХОНЕВРОЛОГИЧ-   | СТРОИТЕЛЬСТВА И |   "УПРАВЛЕНИЕ   |             | 2013 ГГ.   |  000,0 (БЕЗ   |   311 500,0   |           |           |          |          |           |
|     | ЕСКОГО ИНТЕРНАТА   | ТЕРРИТОРИАЛЬНО- |  КАПИТАЛЬНОГО   |             |            | МЕДОБОРУДОВА- |     ОБ -      |           |           |          |          |           |
|     | ПО АДРЕСУ: Г.      |   ГО РАЗВИТИЯ   |  СТРОИТЕЛЬСТВА  |             |            |     НИЯ И     |   311 500,0   |           |           |          |          |           |
|     | АПАТИТЫ, УЛ.       |   МУРМАНСКОЙ    |   МУРМАНСКОЙ    |  560 МЕСТ   |            |  ТЕХНОЛОГИЧ.  |               |           |           |          |          |           |
|     | ЛЕСНАЯ, Д. 51      |     ОБЛАСТИ     |    ОБЛАСТИ",    | (1 ОЧЕРЕДЬ  |            |  ПРИСОЕДИНЕ-  |               |           |           |          |          |           |
|     |                    |                 |  ЗАСТРОЙЩИК -   | - 136 МЕСТ) |            |     НИЯ)      |               |           |           |          |          |           |
|     |                    |                 |     ГОБУСОН     |             |            |               |               |           |           |          |          |           |
|     |                    |                 |   "АПАТИТСКИЙ   |             |            |               |               |           |           |          |          |           |
|     |                    |                 | ПСИХОНЕВРОЛОГИ- |             |            |               |               |           |           |          |          |           |
|     |                    |                 | ЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ |             |            |               |               |           |           |          |          |           |
|     |                    |                 |      N 1"       |             |            |               |               |           |           |          |          |           |
|-----+--------------------+-----------------+-----------------+-------------+------------+---------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------|
| 2.  | СТРОИТЕЛЬСТВО      |  МИНИСТЕРСТВО   |      ГОКУ       |             |   2011-    |   СТОИМОСТЬ   |    ВСЕГО:     |  7 200,0  |           |          |          |           |
|     | ОБЪЕКТА "ЦЕНТР     | СТРОИТЕЛЬСТВА И |   "УПРАВЛЕНИЕ   |             |  2012 ГГ.  |     БУДЕТ     |    7 200,0    |           |           |          |          |           |
|     | СОЦИАЛЬНОЙ         | ТЕРРИТОРИАЛЬНО- |  КАПИТАЛЬНОГО   |             |   РАЗРА-   |  ОПРЕДЕЛЕНА   | ОБ - 7 200,0  |           |           |          |          |           |
|     | АДАПТАЦИИ В Г.     |   ГО РАЗВИТИЯ   |  СТРОИТЕЛЬСТВА  |  120 ЧЕЛ.   |   БОТКА    |     ПОСЛЕ     |               |           |           |          |          |           |
|     | МУРМАНСКЕ"         |   МУРМАНСКОЙ    |   МУРМАНСКОЙ    |             |    ПСД     |  РАЗРАБОТКИ   |               |           |           |          |          |           |
|     |                    |     ОБЛАСТИ     |    ОБЛАСТИ"     |             |            |      ПСД      |               |           |           |          |          |           |
|-----+--------------------+-----------------+-----------------+-------------+------------+---------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------|
|     | В Т. Ч.            |                 |                 |             |            |               |               |  7 200,0  |           |          |          |           |
|     | РАЗРАБОТКА ПСД     |                 |                 |             |            |               |               |           |           |          |          |           |
|-----+--------------------+-----------------+-----------------+-------------+------------+---------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------|
| 3.  | РЕКОНСТРУКЦИЯ      |  МИНИСТЕРСТВО   | ЗАКАЗЧИК - ГОКУ |   26 МЕСТ   | 2014-      |   СТОИМОСТЬ   |    ВСЕГО:     |           |  1 900,0  |          |          |           |
|     | ЗДАНИЯ ДЛЯ         | СТРОИТЕЛЬСТВА И |   "УПРАВЛЕНИЕ   |             | 2016 ГГ.   |     БУДЕТ     |   64 300,0    |           |           |          |          |           |
|     | ОТКРЫТИЯ           | ТЕРРИТОРИАЛЬНО- |  КАПИТАЛЬНОГО   |             |            |  ОПРЕДЕЛЕНА   | ОБ - 64 300,0 |           |           |          |          |           |
|     | ОТДЕЛЕНИЯ          |   ГО РАЗВИТИЯ   |  СТРОИТЕЛЬСТВА  |             |            |     ПОСЛЕ     |               |           |           |          |          |           |
|     | РЕАБИЛИТАЦИИ       |   МУРМАНСКОЙ    |   МУРМАНСКОЙ    |             |            |  РАЗРАБОТКИ   |               |           |           |          |          |           |
|     | НЕСОВЕРШЕННОЛЕ-    |     ОБЛАСТИ     |    ОБЛАСТИ"     |             |            |      ПСД      |               |           |           |          |          |           |
|     | ТНИХ В Г.          |                 |                 |             |            |               |               |           |           |          |          |           |
|     | СЕВЕРОМОРСКЕ       |                 |                 |             |            |               |               |           |           |          |          |           |
|-----+--------------------+-----------------+-----------------+-------------+------------+---------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------|
|     | В Т. Ч.            |                 |                 |             |            |               |               |           |  1 900,0  |          |          |           |
|     | РАЗРАБОТКА ПСД     |                 |                 |             |            |               |               |           |           |          |          |           |
|-----+--------------------+-----------------+-----------------+-------------+------------+---------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------|
| 4.  | РЕКОНСТРУКЦИЯ      |  МИНИСТЕРСТВО   | ЗАКАЗЧИК - ГОКУ |             | 2012-      |   65 000,0    |    ВСЕГО:     |  5 000,0  |  30570,0  | 29 430,0 |          |           |
|     | ОБЪЕКТА            | СТРОИТЕЛЬСТВА И |   "УПРАВЛЕНИЕ   |   27 МЕСТ   | 2014 ГГ.   |               |   65 000,0    |           |           |          |          |           |
|     | "НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ    | ТЕРРИТОРИАЛЬНО- |  КАПИТАЛЬНОГО   |             |            |               | ОБ - 65 000,0 |           |           |          |          |           |
|     | ГОУСОССЗН          |   ГО РАЗВИТИЯ   |  СТРОИТЕЛЬСТВА  |             |            |               |               |           |           |          |          |           |
|     | "СОЦИАЛЬНО-        |   МУРМАНСКОЙ    |   МУРМАНСКОЙ    |             |            |               |               |           |           |          |          |           |
|     | РЕАБИЛИТАЦИОН-     |     ОБЛАСТИ     |    ОБЛАСТИ",    |             |            |               |               |           |           |          |          |           |
|     | НЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ      |                 |  ЗАСТРОЙЩИК -   |             |            |               |               |           |           |          |          |           |
|     | НЕСОВЕРШЕННО-      |                 |     ГОБУСОН     |             |            |               |               |           |           |          |          |           |
|     | ЛЕТНИХ ЗАТО Г.     |                 |  "ПОЛЯРНИНСКИЙ  |             |            |               |               |           |           |          |          |           |
|     | СНЕЖНОГОРСК"       |                 |     КЦСОН"      |             |            |               |               |           |           |          |          |           |
|     | (ПРАВОПРЕЕМНИК     |                 |                 |             |            |               |               |           |           |          |          |           |
|     | - ГОБУСОН          |                 |                 |             |            |               |               |           |           |          |          |           |
|     | "ПОЛЯРНИНСКИЙ      |                 |                 |             |            |               |               |           |           |          |          |           |
|     | КЦСОН")            |                 |                 |             |            |               |               |           |           |          |          |           |
|-----+--------------------+-----------------+-----------------+-------------+------------+---------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------|
| 5.  | РЕКОНСТРУКЦИЯ      |  МИНИСТЕРСТВО   | ЗАКАЗЧИК - ГОКУ | 36 ЧЕЛ.     | 2011-      |   89 830,0    |    ВСЕГО:     | 45 830,0  |           |          |          |           |
|     | ОБЪЕКТА            | СТРОИТЕЛЬСТВА И |   "УПРАВЛЕНИЕ   |             | 2012 ГГ.   |               |   45 830,0    |           |           |          |          |           |
|     | "ОТДЕЛЕНИЕ         | ТЕРРИТОРИАЛЬНО- |  КАПИТАЛЬНОГО   |             |            |               | ОБ - 45 830,0 |           |           |          |          |           |
|     | ДНЕВНОГО           |   ГО РАЗВИТИЯ   |  СТРОИТЕЛЬСТВА  |             |            |               |               |           |           |          |          |           |
|     | ПРЕБЫВАНИЯ         |   МУРМАНСКОЙ    |   МУРМАНСКОЙ    |             |            |               |               |           |           |          |          |           |
|     | МОЛОДЫХ            |     ОБЛАСТИ     |    ОБЛАСТИ",    |             |            |               |               |           |           |          |          |           |
|     | ИНВАЛИДОВ ПО       |                 |  ЗАСТРОЙЩИК -   |             |            |               |               |           |           |          |          |           |
|     | АДРЕСУ: Г.         |                 |     ГОАУСОН     |             |            |               |               |           |           |          |          |           |
|     | МУРМАНСК, УЛ.      |                 |   "МУРМАНСКИЙ   |             |            |               |               |           |           |          |          |           |
|     | КАЛИНИНА, 23"      |                 |     КЦСОН"      |             |            |               |               |           |           |          |          |           |
|-----+--------------------+-----------------+-----------------+-------------+------------+---------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------|
| 6.  | ОБЪЕКТ             |  МИНИСТЕРСТВО   | ЗАКАЗЧИК - ГОКУ |  123 ЧЕЛ.   |   2013-    |   360 300,0   |    ВСЕГО:     |           |  3 500,0  |          |          |           |
|     | КАПИТАЛЬНОГО       | СТРОИТЕЛЬСТВА И |   "УПРАВЛЕНИЕ   |             |  2017 ГГ.  |               |   122 200,0   |           |           |          |          | 118 700,0 |
|     | СТРОИТЕЛЬСТВА      | ТЕРРИТОРИАЛЬНО- |  КАПИТАЛЬНОГО   |             |            |               |     ОБ -      |           |           |          |          |           |
|     | "ПСИХОНЕВРОЛО-     |   ГО РАЗВИТИЯ   |  СТРОИТЕЛЬСТВА  |             |            |               |   122 200,0   |           |           |          |          |           |
|     | ГИЧЕСКИЙ           |   МУРМАНСКОЙ    |   МУРМАНСКОЙ    |             |            |               |               |           |           |          |          |           |
|     | ИНТЕРНАТ НА УЛ.    |     ОБЛАСТИ     |    ОБЛАСТИ",    |             |            |               |               |           |           |          |          |           |
|     | ГЛАДЫШЕВА, 10 В    |                 |  ЗАСТРОЙЩИК -   |             |            |               |               |           |           |          |          |           |
|     | Г. АПАТИТЫ"        |                 |     ГОБУСОН     |             |            |               |               |           |           |          |          |           |
|     |                    |                 | "АПАТИТСКИЙ ПНИ |             |            |               |               |           |           |          |          |           |
|     |                    |                 |      N 2"       |             |            |               |               |           |           |          |          |           |
|-----+--------------------+-----------------+-----------------+-------------+------------+---------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------|
| 7.  | РЕКОНСТРУКЦИЯ      |  МИНИСТЕРСТВО   | ЗАКАЗЧИК - ГОКУ |   50 ЧЕЛ.   |   2013Г.   |   74 300,0    |    ВСЕГО:     |           |  4 700,0  |          |          |           |
|     | КОВДОРСКОГО        | СТРОИТЕЛЬСТВА И |   "УПРАВЛЕНИЕ   |             |  РАЗРАБО-  |               |    4 700,0    |           |           |          |          |           |
|     | ДОМА-ИНТЕРНАТА     | ТЕРРИТОРИАЛЬНО- |  КАПИТАЛЬНОГО   |             |    ТКА     |               |     ОБ -      |           |           |          |          |           |
|     | ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ    |   ГО РАЗВИТИЯ   |  СТРОИТЕЛЬСТВА  |             |    ПСД     |               |    4 700,0    |           |           |          |          |           |
|     | И ИНВАЛИДОВ        |   МУРМАНСКОЙ    |   МУРМАНСКОЙ    |             |            |               |               |           |           |          |          |           |
|     |                    |     ОБЛАСТИ     |    ОБЛАСТИ",    |             |            |               |               |           |           |          |          |           |
|     |                    |                 |  ЗАСТРОЙЩИК -   |             |            |               |               |           |           |          |          |           |
|     |                    |                 |     ГОБУСОН     |             |            |               |               |           |           |          |          |           |
|     |                    |                 |   "КОВДОРСКИЙ   |             |            |               |               |           |           |          |          |           |
|     |                    |                 |      ДИПИ"      |             |            |               |               |           |           |          |          |           |
|-----+--------------------+-----------------+-----------------+-------------+------------+---------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------|
| 8.  | РЕКОНСТРУКЦИЯ      |  МИНИСТЕРСТВО   | ЗАКАЗЧИК - ГОКУ |   75 ЧЕЛ.   | 2014-      |   94 000,0    |    ВСЕГО:     |           |           | 5 500,0  |          |           |
|     | МОНЧЕГОРСКОГО      | СТРОИТЕЛЬСТВА И |   "УПРАВЛЕНИЕ   |             | 2016 ГГ.   |               |   49 000,0    |           |           |          |          |           |
|     | ДОМА-ИНТЕРНАТА     | ТЕРРИТОРИАЛЬНО- |  КАПИТАЛЬНОГО   |             |            |               |     ОБ -      |           |           |          |          |           |
|     | МИЛОСЕРДИЯ ДЛЯ     |   ГО РАЗВИТИЯ   |  СТРОИТЕЛЬСТВА  |             |            |               |   49 000,0    |           |           |          |          |           |
|     | ПРЕСТАРЕЛЫХ И      |   МУРМАНСКОЙ    |   МУРМАНСКОЙ    |             |            |               |               |           |           |          |          |           |
|     | ИНВАЛИДОВ          |     ОБЛАСТИ     |    ОБЛАСТИ",    |             |            |               |               |           |           |          |          | 43 500,0  |
|     |                    |                 |  ЗАСТРОЙЩИК -   |             |            |               |               |           |           |          |          |           |
|     |                    |                 |     ГОБУСОН     |             |            |               |               |           |           |          |          |           |
|     |                    |                 |  "МОНЧЕГОРСКИЙ  |             |            |               |               |           |           |          |          |           |
|     |                    |                 |      ДИПИ"      |             |            |               |               |           |           |          |          |           |
|-----+--------------------+-----------------+-----------------+-------------+------------+---------------+---------------+-----------+-----------+----------+----------+-----------|
| 9.  | РЕКОНСТРУКЦИЯ      |  МИНИСТЕРСТВО   | ЗАКАЗЧИК - ГОКУ |   10 ЧЕЛ.   |  2013 Г.   |   21 050,0    |    ВСЕГО:     |           |  1 450,0  |          |          |           |
|     | ЗДАНИЯ ДЛЯ         | СТРОИТЕЛЬСТВА И |   "УПРАВЛЕНИЕ   |             |  РАЗРАБО-  |               |    1 450,0    |           |           |          |          |           |
|     | ОТКРЫТИЯ           | ТЕРРИТОРИАЛЬНО- |  КАПИТАЛЬНОГО   |             |    ТКА     |               |     ОБ -      |           |           |          |          |           |
|     | ОТДЕЛЕНИЯ          |   ГО РАЗВИТИЯ   |  СТРОИТЕЛЬСТВА  |             |    ПСД     |               |    1 450,0    |           |           |          |          |           |
|     | РЕАБИЛИТАЦИИ       |   МУРМАНСКОЙ    |   МУРМАНСКОЙ    |             |            |               |               |           |           |          |          |           |
|     | НЕСОВЕРШЕННОЛЕ-    |     ОБЛАСТИ     |    ОБЛАСТИ",    |             |            |               |               |           |           |          |          |           |
|     | ТНИХ В П. УМБА     |                 |  ЗАСТРОЙЩИК -   |             |            |               |               |           |           |          |          |           |
|     |                    |                 |     ГОБУСОН     |             |            |               |               |           |           |          |          |           |
|     |                    |                 | "ТЕРСКИЙ КЦСОН" |             |            |               |               |           |           |          |          |           |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                        Приложение N 2
                                                           к Программе


                             Подпрограмма
         "Развитие системы социального обслуживания населения
                          Мурманской области"

                         Паспорт подпрограммы
         "Развитие системы социального обслуживания населения
                          Мурманской области"
                        (далее - Подпрограмма)

-----------------------------------------------------------------------------------
| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ     | - МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ                |
| ЗАКАЗЧИК            | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ                                         |
| ПОДПРОГРАММЫ        |                                                            |
|---------------------+------------------------------------------------------------|
| ЦЕЛЬ                | - ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ         |
| ПОДПРОГРАММЫ        | СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ              |
|---------------------+------------------------------------------------------------|
| ЗАДАЧИ              | - СОЗДАНИЕ НОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ И СЛУЖБ, УКРЕПЛЕНИЕ             |
| ПОДПРОГРАММЫ        | МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО        |
|                     | ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ                                     |
|                     | - ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ           |
|---------------------+------------------------------------------------------------|
| ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  | - КОЛИЧЕСТВО ОТДЕЛЕНИЙ, СЛУЖБ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ НОВЫЕ       |
| (ИНДИКАТОРЫ)        | ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН;                    |
| РЕАЛИЗАЦИИ          | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,                |
| ПОДПРОГРАММЫ        | ОСУЩЕСТВИВШИХ ОБНОВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ И            |
|                     | ИНВЕНТАРЯ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ;                     |
|                     | - КОЛИЧЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ           |
|                     | НАСЕЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВИВШИХ ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА       |
|---------------------+------------------------------------------------------------|
|                     |                                                            |
| СРОКИ И ЭТАПЫ       | - 2012-2016 ГОДЫ                                           |
| РЕАЛИЗАЦИИ          |                                                            |
| ПОДПРОГРАММЫ        |                                                            |
|---------------------+------------------------------------------------------------|
| КРАТКАЯ             | МЕРОПРИЯТИЯ  ПОДПРОГРАММЫ  НАПРАВЛЕНЫ  НА   ОТКРЫТИЕ       |
| ХАРАКТЕРИСТИКА      | НОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ  В  УЧРЕЖДЕНИЯХ  СИСТЕМЫ  СОЦИАЛЬНОЙ       |
| МЕРОПРИЯТИЙ         | ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ  ФОРМ  СОЦИАЛЬНОГО       |
| ПОДПРОГРАММЫ        | ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ,   УКРЕПЛЕНИЕ   МАТЕРИАЛЬНО-       |
|                     | ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ                                |
|---------------------+------------------------------------------------------------|
| ОБЪЕМЫ И            | ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ         |
| ИСТОЧНИКИ           | СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОГО       |
| ФИНАНСИРОВАНИЯ      | ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА (ПФ РФ). ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ НА              |
| ПОДПРОГРАММЫ (ПО    | РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ СОСТАВЯТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ           |
| ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ, В | ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 129 691,8 ТЫС. РУБЛЕЙ                   |
| ТЫС. РУБЛЕЙ)        |                                                            |
|                     |------------------------------------------------------------|
|                     | ИСТОЧНИК  | ВСЕГО  |ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ       |
|                     |ФИНАНСИРО- | НА 2012|---------------------------------------|
|                     |   ВАНИЯ   | - 2016 |2012 Г.|2013 Г.|2014 Г.|2015 Г.|2016 Г.|
|                     |           | ГОДЫ   |       |       |       |       |       |
|                     |-----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|                     |ИТОГО      |129691,8|17709,7|42294,2|33577,9|5250,0 |30860,0|
|                     |-----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|                     |ОБЛАСТНОЙ  |129496,0|17513,9|42294,2|33577,9|5250,0 |30860,0|
|                     |БЮДЖЕТ     |        |       |       |       |       |       |
|                     |-----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|                     | СРЕДСТВА  |  195,8 |  195,8|  0,0  |   0,0 |  0,0  |  0,0  |
|                     |ГОСУДАРСТ- |        |       |       |       |       |       |
|                     |ВЕННЫХ ВНЕ-|        |       |       |       |       |       |
|                     |БЮДЖЕТНЫХ  |        |       |       |       |       |       |
|                     | ФОНДОВ    |        |       |       |       |       |       |
|---------------------+------------------------------------------------------------|
|                     |                                                            |
| ОЖИДАЕМЫЕ           | РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ПОЗВОЛИТ К  2016       |
| РЕЗУЛЬТАТЫ          | ГОДУ:                                                      |
| РЕАЛИЗАЦИИ          | -    УВЕЛИЧИТЬ    КОЛИЧЕСТВО    ОТДЕЛЕНИЙ,    СЛУЖБ,       |
| ПОДПРОГРАММЫ        | ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ     НОВЫЕ     ФОРМЫ      СОЦИАЛЬНОГО       |
|                     | ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН, ДО 51 ЕДИНИЦЫ;                       |
|                     | -  ОСУЩЕСТВИТЬ  ОБНОВЛЕНИЕ  ОБОРУДОВАНИЯ,  МЕБЕЛИ  И       |
|                     | ИНВЕНТАРЯ    В    97,1%    УЧРЕЖДЕНИЙ    СОЦИАЛЬНОГО       |
|                     | ОБСЛУЖИВАНИЯ;                                              |
|                     | -   ОБЕСПЕЧИТЬ   АВТОТРАНСПОРТОМ    42    УЧРЕЖДЕНИЯ       |
|                     | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                                   |
------------------------------------------------------------------------------------

                      1. Характеристика проблемы,
              на решение которой направлена Подпрограмма

     Основной  целью  настоящей   Подпрограммы   является   реализация
комплекса  мер,  направленных  на  повышение  доступности  и  качества
предоставляемых социальных услуг населению Мурманской области.
     Целенаправленная работа заинтересованных  ведомств  в  предыдущих
годах   в   данном   направлении   позволила   достичь    определенных
положительных результатов. Вместе с тем остаются нерешенными  вопросы,
требующие значительных усилий, финансовых вложений.
     В 2009 году в Мурманской области действовало  32  государственных
областных учреждения социального  обслуживания  населения,  в  которых
оказывались различные виды социальных услуг гражданам. В 2010  году  в
целях  оптимизации  деятельности  социальных   учреждений   их   число
сократилось до 28.
     Вместе с тем  имеющаяся  сеть  социальных  учреждений  продолжала
развиваться: в 2008-2009 годах созданы 4  службы  "Социальное  такси",
открыто   5   специализированных   отделений    социально-медицинского
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов,  отделение
дневного пребывания граждан пожилого возраста и  инвалидов,  отделение
срочного социального обслуживания.
     Ежегодно  учреждениями  обслуживаются  более  100  тыс.  граждан,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации и  нуждающихся  в  социальной
поддержке государства.
     Анализ состояния учреждений социального обслуживания показал, что
одной из основных проблем является нарушение нормативных требований.
     Материально-техническая база некоторых учреждений  не  рассчитана
на предоставление реабилитационных услуг и нуждается в модернизации. В
связи  с  этим  учреждениям  необходима  материальная  поддержка   для
приобретения автотранспорта,  специализированного  и  технологического
оборудования,  вспомогательных  и  технических  средств   реабилитации
инвалидов, обновления устаревшей и пришедшей в негодность мебели.
     Для   решения   существующих   проблем   учреждений   социального
обслуживания в Мурманской области планируется  осуществить  реализацию
мероприятий по:
     - развитию   сети    государственных    учреждений    социального
обслуживания;
     - внедрению новых технологий социального  обслуживания  населения
(развитие  мобильных  бригад  для  оказания  неотложных  социальных  и
медико-социальных услуг  пожилым  людям  и  инвалидам,  проживающим  в
отдаленных населенных пунктах области, служб "Надомные сиделки");
     - укреплению материально-технической базы учреждений  социального
обслуживания населения.
     Для достижения результатов в Подпрограмму включены мероприятия:
     - по созданию новых социальных служб;
     - по   оснащению    учреждений    современным    реабилитационным
оборудованием, автотранспортом и мебелью.

         2. Цель, целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

--------------------------------------------------------------------------------------------------
|  ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ   | ЕД.  | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) | ИСТОЧНИК     |    СТЕПЕНЬ    |
|     И ПОКАЗАТЕЛИ      | ИЗМ. |----------------------------------|  ДАННЫХ      |    ВЛИЯНИЯ    |
|                       |      | ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ     |              |  ПОКАЗАТЕЛЯ   |
|                       |      |----------------------------------|              | (ИНДИКАТОРА)  |
|                       |      | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |              | НА ДОСТИЖЕНИЕ |
|                       |      |      |      |      |      |      |              |   ЦЕЛИ (%)    |
|--------------------------------------------------------------------------------+---------------|
| ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ: ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ            | 100           |
| СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ                                  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------+---------------|
| КОЛИЧЕСТВО            | ЕД.  |  23  |  30  |  44  |  49  |  51  | МИНИСТЕРСТВО |               |
| ОТДЕЛЕНИЙ, СЛУЖБ,     |      |      |      |      |      |      | ТРУДА И      |               |
| ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ       |      |      |      |      |      |      | СОЦИАЛЬНОГО  |               |
| НОВЫЕ ФОРМЫ           |      |      |      |      |      |      | РАЗВИТИЯ     |               |
| СОЦИАЛЬНОГО           |      |      |      |      |      |      | МУРМАНСКОЙ   |               |
| ОБСЛУЖИВАНИЯ          |      |      |      |      |      |      | ОБЛАСТИ      |               |
| ГРАЖДАН               |      |      |      |      |      |      |              |               |
|-----------------------+------+------+------+------+------+------+--------------+---------------|
| ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ       |  %   | 57,1 | 80,0 | 88,6 | 88,6 | 97,1 | МИНИСТЕРСТВО |               |
| СОЦИАЛЬНОГО           |      |      |      |      |      |      | ТРУДА И      |               |
| ОБСЛУЖИВАНИЯ,         |      |      |      |      |      |      | СОЦИАЛЬНОГО  |               |
| ОСУЩЕСТВИВШИХ         |      |      |      |      |      |      | РАЗВИТИЯ     |               |
| ОБНОВЛЕНИЕ            |      |      |      |      |      |      | МУРМАНСКОЙ   |               |
| ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ  |      |      |      |      |      |      | ОБЛАСТИ      |               |
| И ИНВЕНТАРЯ, ОТ       |      |      |      |      |      |      |              |               |
| ОБЩЕГО ЧИСЛА          |      |      |      |      |      |      |              |               |
| УЧРЕЖДЕНИЙ            |      |      |      |      |      |      |              |               |
|-----------------------+------+------+------+------+------+------+--------------+---------------|
| КОЛИЧЕСТВО            | ЕД.  |  11  |  11  |  9   |  3   |  8   | МИНИСТЕРСТВО |               |
| УЧРЕЖДЕНИЙ            |      |      |      |      |      |      | ТРУДА И      |               |
| СОЦИАЛЬНОГО           |      |      |      |      |      |      | СОЦИАЛЬНОГО  |               |
| ОБСЛУЖИВАНИЯ          |      |      |      |      |      |      | РАЗВИТИЯ     |               |
| НАСЕЛЕНИЯ,            |      |      |      |      |      |      | МУРМАНСКОЙ   |               |
| ОСУЩЕСТВИВШИХ         |      |      |      |      |      |      | ОБЛАСТИ      |               |
| ПРИОБРЕТЕНИЕ          |      |      |      |      |      |      |              |               |
| АВТОТРАНСПОРТА        |      |      |      |      |      |      |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------+---------------|
| ЗАДАЧА 1. СОЗДАНИЕ НОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ И СЛУЖБ, УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-            |               |
| ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ                 |               |
|--------------------------------------------------------------------------------+---------------|
| КОЛИЧЕСТВО СОЗДАННЫХ  | ЕД.  |  5   |  8   |  15  |  5   |  1   | МИНИСТЕРСТВО | 40            |
| (ОТКРЫТЫХ) ОТДЕЛЕНИЙ, |      |      |      |      |      |      | ТРУДА И      |               |
| СЛУЖБ,                |      |      |      |      |      |      | СОЦИАЛЬНОГО  |               |
| ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ        |      |      |      |      |      |      | РАЗВИТИЯ     |               |
| СОЦИАЛЬНОЕ            |      |      |      |      |      |      | МУРМАНСКОЙ   |               |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ          |      |      |      |      |      |      | ОБЛАСТИ      |               |
| ГРАЖДАН               |      |      |      |      |      |      |              |               |
|-----------------------+------+------+------+------+------+------+--------------+---------------|
| ДОЛЯ ПРИОБРЕТЕННОГО   |  %   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | МИНИСТЕРСТВО | 40            |
| АВТОТРАНСПОРТА,       |      |      |      |      |      |      | ТРУДА И      |               |
| ОБОРУДОВАНИЯ И        |      |      |      |      |      |      | СОЦИАЛЬНОГО  |               |
| ИНВЕНТАРЯ ОТ ЧИСЛА    |      |      |      |      |      |      | РАЗВИТИЯ     |               |
| ЗАПЛАНИРОВАННОГО      |      |      |      |      |      |      | МУРМАНСКОЙ   |               |
|                       |      |      |      |      |      |      | ОБЛАСТИ      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------+---------------|
| ЗАДАЧА 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ                       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------+---------------|
| ДОЛЯ ГРАЖДАН, НЕ      |  %   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | МИНИСТЕРСТВО | 20            |
| ЯВЛЯЮЩИХСЯ            |      |      |      |      |      |      | ТРУДА И      |               |
| ИНВАЛИДАМИ,           |      |      |      |      |      |      | СОЦИАЛЬНОГО  |               |
| ОБЕСПЕЧЕННЫХ          |      |      |      |      |      |      | РАЗВИТИЯ     |               |
| ПРОТЕЗНО-             |      |      |      |      |      |      | МУРМАНСКОЙ   |               |
| ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ       |      |      |      |      |      |      | ОБЛАСТИ      |               |
| ИЗДЕЛИЯМИ, ОТ ОБЩЕГО  |      |      |      |      |      |      |              |               |
| ЧИСЛА ОБРАТИВШИХСЯ    |      |      |      |      |      |      |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------------------------

                  3. Перечень программных мероприятий

     Подпрограмма содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные  по
срокам,  ресурсам  и  исполнителям  и  направленные   на   комплексную
реализацию цели Подпрограммы (приложение).

         4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Подпрограммы


--------------------------------------------------------------------------------------------
|     ОПИСАНИЕ     |      МЕХАНИЗМЫ       |   ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА   |         МЕРЫ,          |
|     ВНЕШНИХ      |     МИНИМИЗАЦИИ      |   ВНУТРЕННИХ РИСКОВ   |      НАПРАВЛЕННЫЕ      |
|      РИСКОВ      |     НЕГАТИВНОГО      |                       |      НА СНИЖЕНИЕ       |
|                  |   ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ    |                       |       ВНУТРЕННИХ       |
|                  |       ФАКТОРОВ       |                       |         РИСКОВ         |
|------------------+----------------------+-----------------------+------------------------|
|        1         |          2           |           3           |           4            |
|------------------+----------------------+-----------------------+------------------------|
| ИЗМЕНЕНИЕ        | ОПЕРАТИВНОЕ          | ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РИСКИ | ПРОВЕДЕНИЕ СОВЕЩАНИЙ С |
| ФЕДЕРАЛЬНОГО     | РЕАГИРОВАНИЕ НА      | (НЕСОГЛАСОВАННОСТЬ    | УЧАСТНИКАМИ            |
| ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА | ИЗМЕНЕНИЯ            | ДЕЙСТВИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ,  | ПРОГРАММНЫХ            |
|                  | ФЕДЕРАЛЬНОГО         | ВОВЛЕЧЕННЫХ В ПРОЦЕСС | МЕРОПРИЯТИЙ            |
|                  | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В   | РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ) |                        |
|                  | ЧАСТИ ПРИНЯТИЯ       |                       |                        |
|                  | СООТВЕТСТВУЮЩЕГО     |                       |                        |
|                  | ОБЛАСТНОГО           |                       |                        |
|                  | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА     |                       |                        |
|------------------+----------------------+-----------------------+------------------------|
| ЭКОНОМИЧЕСКИЕ    | ПРИНЯТИЕ МЕР ПО      | ОТРАЖЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ          |
| РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ | ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ | ПРОГРАММНЫХ           | ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ   |
| С ИНФЛЯЦИЕЙ      |                      | МЕРОПРИЯТИЙ НЕПОЛНЫХ, | ИСТОЧНИКОВ             |
|                  |                      | НЕДОСТОВЕРНЫХ ДАННЫХ  | ИНФОРМАЦИИ;            |
|                  |                      | ИЛИ ДАННЫХ В НЕВЕРНОМ | ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ   |
|                  |                      | РАЗРЕЗЕ               | КВАЛИФИКАЦИИ           |
|                  |                      |                       | УЧАСТНИКОВ             |
|                  |                      |                       | ПРОГРАММНЫХ            |
|                  |                      |                       | МЕРОПРИЯТИЙ            |
--------------------------------------------------------------------------------------------

          5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

     Финансирование мероприятий Подпрограммы  осуществляется  за  счет
средств областного  бюджета  и  средств  государственных  внебюджетных
фондов (ПФ РФ).
     Объемы финансирования Подпрограммы на 2012-2016 годы определяются
при  рассмотрении  проекта  областного  бюджета   на   соответствующий
финансовый год с учетом возможностей областного бюджета.
     Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию  Подпрограммы  за
счет областного бюджета и средств ПФ РФ составит 129 691,8 тыс. руб.

                                                           (тыс. руб.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|    ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ    |    ВСЕГО    |          ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ           |
|                               |   НА 2012   |-----------------------------------------------------|
|                               | - 2016 ГОДЫ | 2012 Г.  | 2013 Г.  | 2014 Г.  | 2015 Г. | 2016 Г.  |
|-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------|
| ИТОГО                         |  129 691,8  | 17 709,7 | 42 294,2 | 33 577,9 | 5 250,0 | 30 860,0 |
|-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------|
| ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ              |  129 496,0  | 17 513,9 | 42 294,2 | 33 577,9 | 5 250,0 | 30 860,0 |
|-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------|
| СРЕДСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ      |    195,8    |  195,8   |   0,0    |   0,0    |   0,0   |   0,0    |
| ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ           |             |          |          |          |         |          |
|-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------|
| В ТОМ ЧИСЛЕ ПО                |             |          |          |          |         |          |
| ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКАМ:   |             |          |          |          |         |          |
|-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------|
| МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И          |  129 691,8  | 17 709,7 | 42 294,2 | 33 577,9 | 5 250,0 | 30 860,0 |
| СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ          |             |          |          |          |         |          |
| МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ            |             |          |          |          |         |          |
|-------------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------|
| ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ |     0,0     |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0   |   0,0    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

                  6. Механизм реализации Подпрограммы

     Государственным  заказчиком  Подпрограммы  является  Министерство
труда и социального развития Мурманской области.
     В ходе реализации Подпрограммы Министерство труда  и  социального
развития  Мурманской  области  осуществляет  координацию  деятельности
государственных   областных   учреждений   социального    обслуживания
населения (далее - Учреждения) по реализации мероприятий Подпрограммы.
     Учреждения несут ответственность за качественное и  своевременное
выполнение мероприятий, рациональное использование  выделяемых  на  их
реализацию средств.
     - ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным,  доклад  о
ходе работ  по  выполнению  Программы  и  эффективности  использования
финансовых  средств,   подготовленный   на   основе   форм   и   схем,
разрабатываемых  Министерством  экономического   развития   Мурманской
области.
     На   основании   сведений,    предоставленных    государственными
заказчиками,  государственный  заказчик  -  координатор  направляет  в
Министерство экономического развития Мурманской области ежеквартально,
до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию  о
ходе реализации Программы, доклад о ходе работ по выполнению Программы
- ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным.
     Государственный  заказчик  -  координатор  Программы   организует
размещение  информации  о  реализации  Программы  в   соответствии   с
порядком, установленным Правительством Мурманской области.

                 7. Оценка эффективности Подпрограммы

     Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2016 году:
     - увеличить количество отделений,  служб,  предоставляющих  новые
формы социального обслуживания граждан, до 51 единицы;
     - осуществить обновление оборудования, мебели и инвентаря в 97,1%
учреждений социального обслуживания;
     - обеспечить   автотранспортом    42    учреждения    социального
обслуживания.
     Эффективность реализации Подпрограммы оценивается в  соответствии
с  Методикой  оценки  эффективности  реализации  долгосрочной  целевой
программы    Мурманской    области,    утвержденной     постановлением
Правительства Мурманской области  от  30.06.2008  N 309-ПП  "О порядке
принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской
области и их формирования и реализации".


                                                            Приложение
                                                        к подпрограмме


                 Перечень программных мероприятий

     тыс. руб.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N  |      ПРОГРАММНЫЕ      |  СРОК   |         ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ (ТЫС. РУБ.)          |    ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ     |  ОРГАНИЗАЦИИ,  |
| П/ |      МЕРОПРИЯТИЯ      | ВЫПОЛНЕ-|                                                                |       ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ        | УЧАСТВУЮЩИЕ В  |
| П  |                       |  НИЯ    |----------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------|   РЕАЛИЗАЦИИ   |
|    |                       |(КВАРТАЛ,| ИСТОЧНИКИ |  2012-  |  2012   | 2013  | 2014  | 2015  |  2016  |  НАИМЕНОВАНИЕ,  | 2012 | 2013| 2014 | 2015| 2016|  ПРОГРАММНЫХ   |
|    |                       |  ГОД)   |           |  2016   |   ГОД   |  ГОД  |  ГОД  |  ГОД  |  ГОД   |  ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ  |      |     |      |     |     |  МЕРОПРИЯТИЙ   |
|    |                       |         | ФИНАНСИРО-|  ГОДЫ   |         |       |       |       |        |                 | ГОД  | ГОД | ГОД  | ГОД | ГОД |                |
|    |                       |         |    ВАНИЯ  |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                |
|----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|
| 1  |           2           |    3    |     4     |    5    |    6    |   7   |   8   |   9   |   10   |       11        |  12  | 13  |  14  | 15  | 16  |       17       |
|----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ: ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ                                                   |
|----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | ЗАДАЧА 1. СОЗДАНИЕ НОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ И СЛУЖБ, УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ                                   |
|----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | ОТКРЫТИЕ              |  2012-  |  ВСЕГО:   | 2127,6  |  106,2  | 110,0 | 971,6 | 339,8 | 600,0  | КОЛИЧЕСТВО      |  1   |  1  |  2   |  1  |  1  | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ|
| 1. | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ    |  2016   |  2127,6   |         |         |       |       |       |        | СОЗДАННЫХ       |      |     |      |     |     |     ОБЛАСТНЫЕ  |
|    | ОТДЕЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНО-  |         |    ОБ-    |         |         |       |       |       |        | ОТДЕЛЕНИЙ (ЕД.) |      |     |      |     |     |   УЧРЕЖДЕНИЯ   |
|    | МЕДИЦИНСКОГО          |         |  2127,6   |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |  СОЦИАЛЬНОГО   |
|    | ОБСЛУЖИВАНИЯ НА       |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |  ОБСЛУЖИВАНИЯ  |
|    | ДОМУ ГРАЖДАН          |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |   НАСЕЛЕНИЯ    |
|    | ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И   |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                |
|    | ИНВАЛИДОВ             |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                |
|----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|
| 1. | ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ    |  2012-  |  ВСЕГО:   | 8955,2  | 2777,6  | 3022,0| 2160,4| 995,2 |  0,0   | КОЛИЧЕСТВО      |  3   |  3  |  2   |  1  |  0  | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ|
| 2. | "МОБИЛЬНАЯ            |  2015   |  8955,2   |         |         |       |       |       |        | СОЗДАННЫХ СЛУЖБ |      |     |      |     |     |     ОБЛАСТНЫЕ  |
|    | СОЦИАЛЬНАЯ БРИГАДА" В |         |-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------| (ЕД.)           |      |     |      |     |     |   УЧРЕЖДЕНИЯ   |
|    | УЧРЕЖДЕНИЯХ           |         |    ОБ-    | 8759,4  | 2581,8  | 3022,0| 2160,4| 995,2 |  0,0   |                 |      |     |      |     |     |  СОЦИАЛЬНОГО   |
|    | СОЦИАЛЬНОГО           |         |  8759,4   |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |  ОБСЛУЖИВАНИЯ  |
|    | ОБСЛУЖИВАНИЯ          |         |-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------|                 |      |     |      |     |     |   НАСЕЛЕНИЯ    |
|    | НАСЕЛЕНИЯ             |         |  ПФ РФ -  |  195,8  |  195,8  |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                |
|    |                       |         |   195,8   |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                |
|----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|
| 1. | СОЗДАНИЕ СЛУЖБЫ       | 2013-   |  ВСЕГО:   | 5301,6  |   0,0   | 1436,6| 3750,0| 115,0 |  0,0   | КОЛИЧЕСТВО      |  0   |  1  |  8   |  1  |  0  | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ|
| 3. | "НАДОМНЫЕ СИДЕЛКИ"    | 2015    |  5301,6   |         |         |       |       |       |        | СОЗДАННЫХ СЛУЖБ |      |     |      |     |     |     ОБЛАСТНЫЕ  |
|    | В УЧРЕЖДЕНИЯХ         |         |    ОБ-    |         |         |       |       |       |        | (ЕД.)           |      |     |      |     |     |   УЧРЕЖДЕНИЯ   |
|    | СОЦИАЛЬНОГО           |         |  5301,6   |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |  СОЦИАЛЬНОГО   |
|    | ОБСЛУЖИВАНИЯ          |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |  ОБСЛУЖИВАНИЯ  |
|    | НАСЕЛЕНИЯ             |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |   НАСЕЛЕНИЯ    |
|----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|
| 1. | РАЗВИТИЕ СЛУЖБЫ       | 2012-   |  ВСЕГО:   | 9818,8  | 1164,8  | 3054,0| 2800,0| 2800,0|  0,0   | КОЛИЧЕСТВО      |  1   |  2  |  2   |  2  |  0  | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ|
| 4. | "СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ" В  | 2015    |  9818,8,  |         |         |       |       |       |        | СОЗДАННЫХ СЛУЖБ |      |     |      |     |     |     ОБЛАСТНЫЕ  |
|    | УЧРЕЖДЕНИЯХ           |         |    ОБ-    |         |         |       |       |       |        | (ЕД.)           |      |     |      |     |     |   УЧРЕЖДЕНИЯ   |
|    | СОЦИАЛЬНОГО           |         |  9818,8   |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |  СОЦИАЛЬНОГО   |
|    | ОБСЛУЖИВАНИЯ          |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |  ОБСЛУЖИВАНИЯ  |
|    | НАСЕЛЕНИЯ             |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |   НАСЕЛЕНИЯ    |
|----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|
| 1. | ОТКРЫТИЕ              | 2013-   |  ВСЕГО:   |  400,0  |   0,0   | 200,0 | 200,0 |  0,0  |  0,0   | КОЛИЧЕСТВО      |  0   |  1  |  1   |  0  |  0  |    ГОБУСОН     |
| 5. | ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ         | 2014    |  400,0,   |         |         |       |       |       |        | СОЗДАННЫХ СЛУЖБ |      |     |      |     |     |  "ЛОВОЗЕРСКИЙ  |
|    | ОТДЕЛЕНИЯ СРОЧНОГО    |         | ОБ-400,0  |         |         |       |       |       |        | (ЕД.)           |      |     |      |     |     |     КЦСОН"     |
|    | СОЦИАЛЬНОГО           |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                |
|    | ОБСЛУЖИВАНИЯ В П.     |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                |
|    | РЕВДА И С. ЛОВОЗЕРО   |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                |
|    | (ПРИОБРЕТЕНИЕ         |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                |
|    | АВТОТРАНСПОРТА,       |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                |
|    | МЕБЕЛИ,               |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                |
|    | ОБОРУДОВАНИЯ)         |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                |
|----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|
| 1. | ПРИОБРЕТЕНИЕ          |  2012-  |  ВСЕГО:   | 5643,7  |  778,5  | 830,0 | 2495,2|  0,0  | 1540,0 | КОЛИЧЕСТВО      |  4   |  3  |  6   |  0  | 13  | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ|
| 6. | МЕДТЕХНИКИ И          |  2016   |  5643,7,  |         |         |       |       |       |        | УЧРЕЖДЕНИЙ,     |      |     |      |     |     |     ОБЛАСТНЫЕ  |
|    | МЕДИЦИНСКОГО          |         |    ОБ-    |         |         |       |       |       |        | УКРЕПИВШИХ МТБ  |      |     |      |     |     |   УЧРЕЖДЕНИЯ   |
|    | ОБОРУДОВАНИЯ, В ТОМ   |         |  5643,7   |         |         |       |       |       |        | (ЕД.)           |      |     |      |     |     |  СОЦИАЛЬНОГО   |
|    | ЧИСЛЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |  ОБСЛУЖИВАНИЯ  |
|    | ЛЕЧЕБНОЙ              |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |   НАСЕЛЕНИЯ    |
|    | ФИЗКУЛЬТУРЫ И         |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                |
|    | ФИЗИОТЕРАПИИ          |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                |
|----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|
| 1. | ПРИОБРЕТЕНИЕ          |  2012-  |  ВСЕГО:   | 24279,2 | 2041,9  | 9082,8| 2634,5|  0,0  | 10520,0| КОЛИЧЕСТВО      |  6   |  7  |  5   |  0  | 21  | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ|
| 7. | РЕАБИЛИТАЦИОННОГО     |  2016   | 24279,2,  |         |         |       |       |       |        | УЧРЕЖДЕНИЙ,     |      |     |      |     |     |     ОБЛАСТНЫЕ  |
|    | ОБОРУДОВАНИЯ,         |         |    ОБ-    |         |         |       |       |       |        | УКРЕПИВШИХ МТБ  |      |     |      |     |     |   УЧРЕЖДЕНИЯ   |
|    | МЕБЕЛИ, В Т. Ч.       |         |  24279,2  |         |         |       |       |       |        | (ЕД.)           |      |     |      |     |     |  СОЦИАЛЬНОГО   |
|    | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ    |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |  ОБСЛУЖИВАНИЯ  |
|    |                       |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |   НАСЕЛЕНИЯ    |
|----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|
| 1. | ПРИОБРЕТЕНИЕ          |  2012-  |  ВСЕГО:   | 13270,4 |  993,9  | 1960,0| 5236,5|  0,0  | 5080,0 | КОЛИЧЕСТВО      |  6   |  3  |  11  |  0  | 19  | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ|
| 8. | ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО      |  2016   |  13270,5  |         |         |       |       |       |        | УЧРЕЖДЕНИЙ,     |      |     |      |     |     |     ОБЛАСТНЫЕ  |
|    | ОБОРУДОВАНИЯ, В ТОМ   |         |    ОБ-    |         |         |       |       |       |        | УКРЕПИВШИХ МТБ  |      |     |      |     |     |   УЧРЕЖДЕНИЯ   |
|    | ЧИСЛЕ ДЛЯ ПРАЧЕЧНОЙ,  |         |  13270,5  |         |         |       |       |       |        | (ЕД.)           |      |     |      |     |     |  СОЦИАЛЬНОГО   |
|    | ГЛАДИЛЬНОЙ,           |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |  ОБСЛУЖИВАНИЯ  |
|    | ПИЩЕБЛОКА             |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |   НАСЕЛЕНИЯ    |
|----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|
| 1. | ПРИОБРЕТЕНИЕ          |  2013   |  ВСЕГО:   |  90,0   |   0,0   | 90,0  |  0,0  |  0,0  |  0,0   | КОЛИЧЕСТВО      |  0   |  1  |  0   |  0  |  0  |    ГОБУСОН     |
| 9. | САНТЕХНИЧЕСКОГО       |         |   90,0,   |         |         |       |       |       |        | УЧРЕЖДЕНИЙ,     |      |     |      |     |     |   "КИРОВСКИЙ   |
|    | ОБОРУДОВАНИЯ          |         |  ОБ-90,0  |         |         |       |       |       |        | УКРЕПИВШИХ МТБ  |      |     |      |     |     |     КЦСОН"     |
|    |                       |         |           |         |         |       |       |       |        | (ЕД.)           |      |     |      |     |     |                |
|----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|
| 1. | ПРИОБРЕТЕНИЕ          |  2012-  |  ВСЕГО:   | 5924,6  | 1339,9  | 2130,0| 554,7 |  0,0  | 1900,0 | КОЛИЧЕСТВО      |  4   |  2  |  1   |  0  |  7  | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ|
| 10 | ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ       |  2016   |  5924,6,  |         |         |       |       |       |        | УСТАНОВЛЕННЫХ   |      |     |      |     |     |     ОБЛАСТНЫЕ  |
| .  | ПЛОЩАДОК И            |         |    ОБ-    |         |         |       |       |       |        | ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ |      |     |      |     |     |   УЧРЕЖДЕНИЯ   |
|    | СПОРТИВНЫХ            |         |  5924,6   |         |         |       |       |       |        | И СПОРТИВНЫХ    |      |     |      |     |     |  СОЦИАЛЬНОГО   |
|    | КОМПЛЕКСОВ            |         |           |         |         |       |       |       |        | ПЛОЩАДОК (ЕД.)  |      |     |      |     |     |  ОБСЛУЖИВАНИЯ  |
|    |                       |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |   НАСЕЛЕНИЯ    |
|----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|
| 1. | ПРИОБРЕТЕНИЕ          |  2012-  |  ВСЕГО:   | 32731,3 | 6629,3  | 5752,0|11550,0|  0,0  | 8800,0 | КОЛИЧЕСТВО      |  7   |  5  |  6   |  0  |  8  | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ|
| 11 | АВТОТРАНСПОРТНЫХ      |  2016   | 32731,3,  |         |         |       |       |       |        | ПРИОБРЕТЕННЫХ   |      |     |      |     |     |     ОБЛАСТНЫЕ  |
|    | СРЕДСТВ ДЛЯ           |         |    ОБ-    |         |         |       |       |       |        | АВТОМОБИЛЕЙ     |      |     |      |     |     |   УЧРЕЖДЕНИЯ   |
|    | УЧРЕЖДЕНИЙ            |         |  32731,3  |         |         |       |       |       |        | (ЕД.)           |      |     |      |     |     |  СОЦИАЛЬНОГО   |
|    | СОЦИАЛЬНОГО           |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |  ОБСЛУЖИВАНИЯ  |
|    | ОБСЛУЖИВАНИЯ          |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |   НАСЕЛЕНИЯ    |
|    | НАСЕЛЕНИЯ             |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                |
|----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|
| 1. | ОБОРУДОВАНИЕ          |  2012   |  ВСЕГО:   |  238,0  |  238,0  |  0,0  |  0,0  |  0,0  |  0,0   | КОЛИЧЕСТВО      |  1   |  0  |  0   |  0  |  0  |    ГОБУСОН     |
| 12 | СЛУЖЕБНОГО            |         |  238,0,   |         |         |       |       |       |        | АВТОМОБИЛЕЙ,    |      |     |      |     |     |   "КОЛЬСКИЙ    |
| .  | АВТОМОБИЛЯ            |         | ОБ-238,0  |         |         |       |       |       |        | ОБОРУДОВАННЫХ   |      |     |      |     |     |     КЦСОН"     |
|    | "СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ"    |         |           |         |         |       |       |       |        | ПОДЪЕМНЫМИ      |      |     |      |     |     |                |
|    | ТРАНСПОРТНЫМ          |         |           |         |         |       |       |       |        | УСТРОЙСТВАМИ    |      |     |      |     |     |                |
|    | ПОДЪЕМНЫМ             |         |           |         |         |       |       |       |        | (ЕД.)           |      |     |      |     |     |                |
|    | УСТРОЙСТВОМ           |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                |
|----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|
| 1. | ПРИОБРЕТЕНИЕ          |  2012-  |  ВСЕГО:   | 2047,9  |  639,6  | 428,3 |  0,0  |  0,0  | 980,0  | КОЛИЧЕСТВО      |  8   |  3  |  0   |  0  |  5  | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ|
| 13 | ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ      |  2013,  |  2047,9,  |         |         |       |       |       |        | УЧРЕЖДЕНИЙ,     |      |     |      |     |     |     ОБЛАСТНЫЕ  |
| .  | ОЧИСТКИ ВОЗДУХА В     |  2015-  |    ОБ-    |         |         |       |       |       |        | УКРЕПИВШИХ МТБ  |      |     |      |     |     |  СТАЦИОНАРНЫЕ  |
|    | УЧРЕЖДЕНИЯХ           |  2016   |  2047,9   |         |         |       |       |       |        | (ЕД.)           |      |     |      |     |     |   УЧРЕЖДЕНИЯ   |
|    | СОЦИАЛЬНОГО           |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |  СОЦИАЛЬНОГО   |
|    | ОБСЛУЖИВАНИЯ          |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |  ОБСЛУЖИВАНИЯ  |
|    |                       |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |   НАСЕЛЕНИЯ    |
|----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|
| 1. | ПРИОБРЕТЕНИЕ          |  2014   |  ВСЕГО:   |  80,0   |   0,0   |  0,0  |  0,0  |  0,0  |  80,0  | КОЛИЧЕСТВО      |  0   |  0  |  0   |  0  |  1  | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ|
| 14 | СНЕГОУБОРОЧНОЙ        |         |   80,0,   |         |         |       |       |       |        | УЧРЕЖДЕНИЙ,     |      |     |      |     |     |     ОБЛАСТНЫЕ  |
| .  | ТЕХНИКИ               |         |  ОБ-80,0  |         |         |       |       |       |        | УКРЕПИВШИХ МТБ  |      |     |      |     |     |   УЧРЕЖДЕНИЯ   |
|    |                       |         |           |         |         |       |       |       |        | (ЕД.)           |      |     |      |     |     |  СОЦИАЛЬНОГО   |
|    |                       |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |  ОБСЛУЖИВАНИЯ  |
|    |                       |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |   НАСЕЛЕНИЯ    |
|----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|
| 1. | ПРИОБРЕТЕНИЕ          |  2014   |  ВСЕГО:   |  585,0  |   0,0   |  0,0  | 225,0 |  0,0  | 360,0  | КОЛИЧЕСТВО      |  0   |  0  |  2   |  0  |  3  | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ|
| 15 | ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ      |         |  585,0,   |         |         |       |       |       |        | УЧРЕЖДЕНИЙ,     |      |     |      |     |     |     ОБЛАСТНЫЕ  |
| .  | ПРОВЕДЕНИЯ ТРУДОВОЙ   |         | ОБ-585,0  |         |         |       |       |       |        | УКРЕПИВШИХ МТБ  |      |     |      |     |     |   УЧРЕЖДЕНИЯ   |
|    | ТЕРАПИИ               |         |           |         |         |       |       |       |        | (ЕД.)           |      |     |      |     |     |  СОЦИАЛЬНОГО   |
|    |                       |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |  ОБСЛУЖИВАНИЯ  |
|    |                       |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |   НАСЕЛЕНИЯ    |
|----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|
| 1. | ОТКРЫТИЕ              |  2013   |  ВСЕГО:   | 13198,5 |   0,0   |13198,5|  0,0  |  0,0  |  0,0   | КОЛИЧЕСТВО      |  0   |  1  |  0   |  0  |  0  |    ГОАУСОН     |
| 16 | ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКО-  |         | 13198,5,  |         |         |       |       |       |        | ОТКРЫТЫХ        |      |     |      |     |     |   "ПНИ С. П.   |
| .  | ГО ИНТЕРНАТА В С. П.  |         |    ОБ-    |         |         |       |       |       |        | УЧРЕЖДЕНИЙ      |      |     |      |     |     |   АЛАКУРТТИ"   |
|    | АЛАКУРТТИ             |         |  13198,5  |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                |
|    | (ПРИОБРЕТЕНИЕ         |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                |
|    | АВТОТРАНСПОРТА,       |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                |
|    | МЕБЕЛИ,               |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                |
|    | ОБОРУДОВАНИЯ,         |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                |
|    | ОБУЧЕНИЕ              |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                |
|    | СПЕЦИАЛИСТОВ)         |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                |
|----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|
|    | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 1     |         |  ВСЕГО:   | 124691,8| 16709,7 |41294,2|32577,9| 4250,0| 29860,0|                 |      |     |      |     |     |                |
|    |                       |         |  В Т. Ч.  |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                |
|    |                       |         |-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|
|    |                       |         |    ОБ     | 124496,0| 16513,9 |41294,2|32577,9|4250,0 | 29860,0|                 |      |     |      |     |     |                |
|    |                       |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                |
|----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|
|    |                       |         |   ПФ РФ   |  195,8  |  195,8  |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                |
|----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | ЗАДАЧА 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ                                                                                                            |
|----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | ОБЕСПЕЧЕНИЕ           |  2012-  |  ВСЕГО:   | 5000,0  | 1000,0  | 1000,0| 1000,0| 1000,0| 1000,0 | КОЛИЧЕСТВО      | 650  | 650 | 650  | 650 | 650 |  МИНИСТЕРСТВО  |
| 1. | ПРОТЕЗНО-             |  2014   |  5000,0,  |         |         |       |       |       |        | ОБЕСПЕЧЕННЫХ    |      |     |      |     |     |    ТРУДА И     |
|    | ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ       |         |    ОБ-    |         |         |       |       |       |        | ГРАЖДАН (ЧЕЛ.)  |      |     |      |     |     |  СОЦИАЛЬНОГО   |
|    | ИЗДЕЛИЯМИ ГРАЖДАН,    |         |  5000,0   |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |    РАЗВИТИЯ    |
|    | НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ         |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |   МУРМАНСКОЙ   |
|    | ИНВАЛИДАМИ            |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |    ОБЛАСТИ     |
|----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|
|    | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 2     |         |  ВСЕГО:   | 5000,0  | 1000,0  | 1000,0| 1000,0| 1000,0| 1000,0 |                 |      |     |      |     |     |                |
|    |                       |         | 5 000,0,  |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                |
|    |                       |         |   ОБ- 5   |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                |
|    |                       |         |   000,0   |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                |
|----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|
|    | ИТОГО ПО              |         |  ВСЕГО:   | 129691,8| 17709,7 |42294,2|33577,9| 5250,0|30860,0 |                 |      |     |      |     |     |                |
|    | ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ   |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                |
|    | ЧИСЛЕ:                |         |-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|
|    |                       |         |    ОБ     | 129496,0| 17513,9 |42294,2|33577,9|5250,0 |30860, 0|                 |      |     |      |     |     |                |
|    |                       |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                |
|----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|
|    |                       |         |   ПФ РФ   |  195,8  |  195,8  |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                |
|----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|
|    | В ТОМ ЧИСЛЕ:          |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                |
|----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|
|    | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ       |         | ВСЕГО:    |   0,0   |   0,0   |  0,0  |  0,0  |  0,0  |  0,0   |                 |      |     |      |     |     |                |
|    | УСЛУГИ                |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                |
|----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|
|    | ПУБЛИЧНЫЕ             |         | ВСЕГО:    |   0,0   |   0,0   |  0,0  |  0,0  |  0,0  |  0,0   |                 |      |     |      |     |     |                |
|    | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                |
|----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|
|    | МЕРОПРИЯТИЯ ПО        |         | ВСЕГО:    |   0,0   |   0,0   |  0,0  |  0,0  |  0,0  |  0,0   |                 |      |     |      |     |     |                |
|    | СОДЕРЖАНИЮ            |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                |
|    | ИМУЩЕСТВА             |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                |
|----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|
|    | МЕРОПРИЯТИЯ ПО        |         | ВСЕГО:    |   0,0   |   0,0   |  0,0  |  0,0  |  0,0  |  0,0   |                 |      |     |      |     |     |                |
|    | ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ        |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                |
|    | МЕЖБЮДЖЕТНЫХ          |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                |
|    | ТРАНСФЕРТОВ,          |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                |
|    | ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЙ       |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                |
|    | ХАРАКТЕР              |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                |
|----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|
|    | ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ      |         | ВСЕГО:    | 129691,8| 17709,7 |42294,2|33577,9| 5250,0| 30860,0|                 |      |     |      |     |     |                |
|    |                       |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                |
|----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|
|    | В ТОМ ЧИСЛЕ:          |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                |
|----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|
|    | БЮДЖЕТНЫЕ             |         |           | 27157,3 | 13355,6 |11799,2| 2002,5|  0,0  |  0,0   |                 |      |     |      |     |     |                |
|    | УЧРЕЖДЕНИЯ            |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                |
|----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|
|    | АВТОНОМНЫЕ            |         |           | 93477,5 | 3354,1  |29495,0|29833,4| 4250,0| 26545,0|                 |      |     |      |     |     |                |
|    | УЧРЕЖДЕНИЯ            |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                |
|----+-----------------------+---------+-----------+---------+---------+-------+-------+-------+--------+-----------------+------+-----+------+-----+-----+----------------|
|    | ИОГВ, КАЗЕННЫЕ        |         |           | 9057,0  | 1000,0  | 1000,0| 1742,0| 1000,0| 4315,0 |                 |      |     |      |     |     |                |
|    | УЧРЕЖДЕНИЯ            |         |           |         |         |       |       |       |        |                 |      |     |      |     |     |                |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Информация по документу
Читайте также