Расширенный поиск
Постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 544-ПППРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.09.2013 N 544-ПП Мурманск Утратилo силу - Постановление Правительства Мурманской области от 31.12.2013 г. N 783-ПП О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Модернизация системы социального обслуживания населения" на 2012-2016 годы Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т: внести в долгосрочную целевую программу "Модернизация системы социального обслуживания населения" на 2012-2016 годы, утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2011 N 483-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 18.04.2013 N 200-ПП), изменения согласно приложению. Губернатор Мурманской области М. Ковтун Приложение к постановлению Правительства Мурманской области от 30.09.2013 N 544-ПП Изменения в долгосрочную целевую программу "Модернизация системы социального обслуживания населения" на 2012-2016 годы 1. В паспорте программы: 1.1. Позицию "Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы" изложить в редакции: "- доля учреждений социального обслуживания населения, осуществивших модернизацию материально-технической базы, от общего числа учреждений социального обслуживания, нуждающихся в модернизации МТБ; - доля учреждений социального обслуживания, внедривших новые формы и технологии работы, от общего числа учреждений; - обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей), на 10 тыс. населения; - количество граждан, охваченных новыми формами социального обслуживания населения". 1.2. Позицию "Объемы и источники финансирования (всего, в том числе по подпрограммам, годам реализации, тыс. рублей)" изложить в редакции: "Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета и средств государственного внебюджетного фонда (ПФ РФ). Общие затраты на реализацию Программы составят 957 515,1 тыс. рублей -------------------------------------------------------------------------------------------- | Источник | Всего | По годам реализации Программы | | финансирования | на 2012 |----------------------------------------------------------| | | - 2016 годы | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | |-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------| | ИТОГО: | 957 515,1 | 201 107,8 | 272 022,9 | 237 377,9 | 97 746,5 | 149 260,0 | |-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------| | Областной | 957 319,3 | 200 912,0 | 272 022,9 | 237 377,9 | 97 746,5 | 149 260,0 | | бюджет | | | | | | | |-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------| | Средства | 195,8 | 195,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | государственных | | | | | | | | внебюджетных | | | | | | | | фондов | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов | | социального обслуживания" | |------------------------------------------------------------------------------------------| | ИТОГО: | 829 710,6 | 183 398,1 | 230 716,0 | 204 100,0 | 92 796,5 | 118 700,0 | |-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------| | Областной | 829 710,6 | 183 398,1 | 230 716,0 | 204 100,0 | 92 796,5 | 118 700,0 | | бюджет | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения Мурманской | | области" | |------------------------------------------------------------------------------------------| | ИТОГО: | 127 804,5 | 17 709,7 | 41 306,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 | |-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------| | Областной | 127 608,7 | 17 513,9 | 41 306,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 | | бюджет | | | | | | | |-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------| | Средства | 195,8 | 195,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0" | | государст- | | | | | | | | венных | | | | | | | | внебюджет-ных | | | | | | | | фондов | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------- 1.3. В позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности" число "31,4%" заменить числом "62,5%", число "29,5%" заменить числом "25,5%", слова "3226 человек" заменить словами "2392 человека". 2. Таблицу раздела 2 "Цель, задачи Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели" изложить в редакции: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | "N | Цель, | | Значение показателя (индикатора) | Источник | Степень | | п/п | задачи и | Ед. |------------------------------------------------| данных | влияния | | | показатели | изм. | 2010 | 2011 | Годы реализации Программы | | показателя | | | (индикаторы) | | год | год |----------------------------------| | (индикатор) | | | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | на | | | | | | | год | год | год | год | год | | достижение | | | | | | | | | | | | | цели (%) | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------+-------------| | | Цель Программы: модернизация системы социального обслуживания населения | | |------+-------------------------------------------------------------------------------------------+-------------| | 1 | Доля | % | Х | 9,0 | 60,0 | 65,2 | 77,4 | 14,3 | 94,3 | Министер- | | | | учреждений | | | | | | | | | ство труда и | | | | социального | | | | | | | | | социального | | | | обслуживания | | | | | | | | | развития | | | | населения, | | | | | | | | | Мурманской | | | | осуществивших | | | | | | | | | области | | | | модернизацию | | | | | | | | | | | | | материально- | | | | | | | | | | | | | технической | | | | | | | | | | | | | базы, от общего | | | | | | | | | | | | | числа | | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | | | | обслуживания, | | | | | | | | | | | | | нуждающихся в | | | | | | | | | | | | | модернизации | | | | | | | | | | | | | МТБ | | | | | | | | | | | |------+--------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------------+-------------| | 2 | Доля | % | Х | 8,6 | 14,8 | 44,0 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | Министер- | | | | учреждений | | | | | | | | | ство труда и | | | | социального | | | | | | | | | социального | | | | обслуживания, | | | | | | | | | развития | | | | внедривших | | | | | | | | | Мурманской | | | | новые формы и | | | | | | | | | области | | | | технологии | | | | | | | | | | | | | работы, от | | | | | | | | | | | | | общего числа | | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | |------+--------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------------+-------------| | 3 | Обеспеченность | мест | 21,8 | 21,8 | 21,9 | 22,7 | 23,3 | 23,5 | 25,5 | Министер- | | | | стационарными | | | | | | | | | ство труда и | | | | учреждениями | | | | | | | | | социального | | | | социального | | | | | | | | | развития | | | | обслуживания | | | | | | | | | Мурманской | | | | престарелых и | | | | | | | | | области | | | | инвалидов | | | | | | | | | | | | | (взрослых и | | | | | | | | | | | | | детей), на 10 тыс. | | | | | | | | | | | | | населения | | | | | | | | | | | |------+--------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------------+-------------| | 4 | Количество | чел. | Х | Х | 744 | 1487 | 2132 | 2322 | 2392 | Министер- | | | | граждан, | | | | | | | | | ство труда и | | | | охваченных | | | | | | | | | социального | | | | новыми формами | | | | | | | | | развития | | | | социального | | | | | | | | | Мурманской | | | | обслуживания | | | | | | | | | области | | | | населения | | | | | | | | | | | |------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 1. Развитие инфраструктуры учреждений социального обслуживания | |------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. | Число введенных | | Х | 42 | - | 172 | 27 | 136 | - | Министер- | 35% | | | проектных мест в | | | | | | | | | ство | | | | учреждениях | | | | | | | | | строитель- | | | | социального | ед. | | | | | | | | ства и | | | | обслуживания | | | | | | | | | территори- | | | | | | | | | | | | | ального | | | | | | | | | | | | | развития | | | | | | | | | | | | | Мурманской | | | | | | | | | | | | | области | | |------+--------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------------+-------------| | 1.2. | Число | | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Министер- | 5% | | | разработанных | | | | | | | | | ство | | | | проектно- | | | | | | | | | строитель- | | | | сметных | | | | | | | | | ства и | | | | документаций на | | | | | | | | | территори- | | | | строительство | ед. | | | | | | | | ального | | | | (реконструк- | | | | | | | | | развития | | | | цию) | | | | | | | | | Мурманской | | | | учреждений | | | | | | | | | области | | | | социального | | | | | | | | | | | | | обслуживания | | | | | | | | | | | |------+--------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------------+-------------| | 1.3. | Количество | | Х | Х | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | Министер- | 10% | | | строящихся | | | | | | | | | ство | | | | (реконструиру- | ед. | | | | | | | | строитель- | | | | емых) объектов | | | | | | | | | ства и | | | | социального | | | | | | | | | территори- | | | | обслуживания | | | | | | | | | ального | | | | | | | | | | | | | развития | | | | | | | | | | | | | Мурманской | | | | | | | | | | | | | области | | |------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 2. Повышение доступности и качества предоставляемых социальных услуг населению | | | Мурманской области | |------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1. | Количество | ед. | Х | Х | 26 | 35 | 49 | 54 | 55 | Министер- | 15% | | | отделений, | | | | | | | | | ство труда и | | | | служб, | | | | | | | | | социального | | | | предоставляю- | | | | | | | | | развития | | | | щих новые | | | | | | | | | Мурманской | | | | формы | | | | | | | | | области | | | | социального | | | | | | | | | | | | | обслуживания | | | | | | | | | | | | | граждан | | | | | | | | | | | |------+--------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------------+-------------| | 2.2. | Доля | % | Х | 9,0 | 57,1 | 88,6 | 88,2 | 88,2 | 97,1 | Министерств- | 25% | | | учреждений, | | | | | | | | | о труда и | | | | осуществивших | | | | | | | | | социального | | | | обновление | | | | | | | | | развития | | | | оборудования, | | | | | | | | | Мурманской | | | | мебели и | | | | | | | | | области | | | | инвентаря, от | | | | | | | | | | | | | общего числа | | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | |------+--------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------------+-------------| | 2.3. | Количество | ед. | Х | Х | 11 | 11 | 9 | 3 | 8 | Министерств- | 10% | | | учреждений | | | | | | | | | о труда и | | | | социального | | | | | | | | | социального | | | | обслуживания | | | | | | | | | развития | | | | населения, | | | | | | | | | Мурманской | | | | осуществивших | | | | | | | | | области" | | | | приобретение | | | | | | | | | | | | | автотранспорта | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3. Таблицу раздела 5 "Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию Подпрограмм" изложить в редакции: "Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию Подпрограмм (тыс. рублей) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Источник финансирования | Всего на | По годам реализации Программы | | | 2012-2016 |----------------------------------------------------------| | | годы | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | |------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------| | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | 957 515,1 | 201 107,8 | 272 022,9 | 237 377,9 | 97 746,5 | 149 260,0 | |------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------| | Инвестиции в | 829 710,6 | 183 398,1 | 230 716,0 | 204 100,0 | 92 796,5 | 118 700,0 | | основной капитал | | | | | | | |------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------| | в том числе: | | | | | | | |------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------| | Областной бюджет | 957 319,3 | 200 912,0 | 272 022,9 | 237 377,9 | 97 746,5 | 149 260,0 | |------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------| | Инвестиции в | 829 710,6 | 183 398,1 | 230 716,0 | 204 100,0 | 92 796,5 | 118 700,0 | | основной капитал | | | | | | | |------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------| | В том числе по | | | | | | | | Подпрограммам | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Всего по | 829 710,6 | 183 398,1 | 230 716,0 | 204 100,0 | 92 796,5 | 118 700,0 | | Подпрограмме | | | | | | | |------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------| | В том числе за счет средств: | | | | | | | |------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------| | Средств областного бюджета | 829 710,6 | 183 398,1 | 230 716,0 | 204 100,0 | 92 796,5 | 118 700,0 | |------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------| | Средств государственных | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | внебюджетных фондов | | | | | | | |------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------| | Инвестиции в | 829 710,6 | 183 398,1 | 230 716,0 | 204 100,0 | 92 796,5 | 118 700,0 | | основной капитал | | | | | | | |------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------| | Государственный заказчик | | | | | | | |------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------| | Министерство строительства и | 829 710,6 | 183 398,1 | 230 716,0 | 204 100,0 | 92 796,5 | 118 700,0 | | территориального развития | | | | | | | | Мурманской области | | | | | | | |------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------| | Инвестиции в | 829 710,6 | 183 398,1 | 230 716,0 | 204 100,0 | 92 796,5 | 118 700,0 | | основной капитал | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения | | Мурманской области" | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Всего по | 127 804,5 | 17 709,7 | 41 306,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 | | Подпрограмме | | | | | | | |------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------| | В том числе за счет средств: | | | | | | | |------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------| | Средств областного бюджета | 127 608,7 | 17 513,9 | 41 306,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 | |------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------| | Средств государственных | 195,8 | 195,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | внебюджетных фондов | | | | | | | |------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------| | Инвестиции в | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | основной капитал | | | | | | | |------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------| | Государственный заказчик | | | | | | | |------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------| | Министерство труда и | 127 804,5 | 17 709,7 | 41 306,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 | | социального развития | | | | | | | | Мурманской области | | | | | | | |------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------| | Инвестиции в | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0" | | основной капитал | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. В разделе 7 "Оценка эффективности Программы" число "31,4%" заменить числом "62,5%", число "29,5" заменить числом "25,5", слова "3226 человек" заменить словами "2392 человека". 5. В подпрограмме "Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания": 5.1. Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы (по годам реализации, в тыс. рублей)" паспорта Подпрограммы изложить в редакции: "Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общие затраты на реализацию Подпрограммы составят за счет средств областного бюджета 829 710, 6 тыс. рублей (тыс. руб.) ---------------------------------------------------------------------------------------- | Источник | Всего | По годам реализации Подпрограммы | | финансиро- | на 2012 |-----------------------------------------------------------| | вания | - 2016 годы | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | |------------+-------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------| | Областной | 829 710,6 | 183 398,1 | 230 716,0 | 204 100,0 | 92 796,5 | 118 700,0" | | бюджет | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------- 5.2. Таблицу раздела 2 "Цель Подпрограммы, показатели (индикаторы) Подпрограммы" изложить в редакции: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | "N | Цель, | | Значение показателя (индикатора) | Источник данных | | п/п | задачи и | Ед. |------------------------------------------------| | | | показатели | изм. | 2010 | 2011 | Годы реализации Подпрограммы | | | | (индикаторы) | | год | год |----------------------------------| | | | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | | | | год | год | год | год | год | | |-----+----------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------------| | 1. | Число введенных | | Х | 42 | - | 172 | 27 | 136 | - | Министерство | | | проектных мест в | | | | | | | | | строительства и | | | учреждениях | ед. | | | | | | | | территорииаль- | | | социального | | | | | | | | | ного развития | | | обслуживания | | | | | | | | | Мурманской | | | | | | | | | | | | области | |-----+----------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------------| | 2 | Число разработанных | | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Министерство | | | проектно-сметных | | | | | | | | | строительства и | | | документаций на | | | | | | | | | территорииаль- | | | строительство | | | | | | | | | ного развития | | | (реконструкцию) | | | | | | | | | Мурманской | | | учреждений | ед. | | | | | | | | области | | | социального | | | | | | | | | | | | обслуживания | | | | | | | | | | |-----+----------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------------| | 3 | Количество | | Х | Х | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | Министерство | | | строящихся | | | | | | | | | строительства и | | | (реконструируемых) | ед. | | | | | | | | территорииаль- | | | объектов социального | | | | | | | | | ного развития | | | обслуживания | | | | | | | | | Мурманской | | | | | | | | | | | | области" | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.3. Таблицу раздела 5 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в редакции: "(тыс. руб.) --------------------------------------------------------------------------------------------- | Источник | Всего | По годам реализации Подпрограммы | | финансирования | на 2012- |-----------------------------------------------------------| | | 2014 годы | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | |-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+------------| | Областной бюджет | 829 710,6 | 183 398,1 | 230 716,0 | 204 100,0 | 92 796,5 | 118 700,0 | |-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+------------| | В том числе по | | | | | | | | государственным | | | | | | | | заказчикам: | | | | | | | |-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+------------| | Министерство | 829 710,6 | 183 398,1 | 230 716,0 | 204 100,0 | 92 796,5 | 118 700,0 | | строительства и | | | | | | | | территориального | | | | | | | | развития | | | | | | | | Мурманской | | | | | | | | области | | | | | | | |-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+------------| | Инвестиции в | 829 710,6 | 183 398,1 | 230 716,0 | 204 100,0 | 92 796,5 | 118 700,0" | | основной капитал: | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------- 5.4. Перечень программных мероприятий изложить в редакции: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | "N | Программные | Срок | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения | Организации, | | п/п | мероприятия | выполне- | | программных мероприятий | участвующие в | | | | ния | | | реализации | | | | (квартал, | | | программных | | | | год) | | | мероприятий | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | Источники | всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Наимено- | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | | финансиро- | | | | | | | вание | год | год | год | год | год | | | | | | вания | | | | | | | | | | | | | | |------+-----------------------+-----------+---------------+-------+----------+------------+------------+----------+----------+-------------+---------+---------+-------+-------+------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель: развитие инфраструктуры учреждений социального обслуживания | |------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Реконструкция | 2012- | | | | | | | | | | | | | | ГОКУ "Управле- | | | психоневрологическ- | 2016 | | | | | | | | | | | | | | ние капитального | | | ого интерната по | | | | | | | | | | | | | | | строительства | | | адресу: г. Апатиты, | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской | | | ул. Лесная, д. 51 | | | | | | | | | | | | | | | области", | | | | | | | | | | | | | | | | | | ГОАУСОН | | | | | | | | | | | | | | | | | | "Апатитский | | | | | | | | | | | | | | | | | | психоневрологи- | | | | | | | | | | | | | | | | | | ческий интернат | | | | | | | | | | | | | | | | | | N 1" | |------+-----------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-------+--------+-------+-------+---+------------------| | 1.1. | Реконструкция | 2012- | всего: 311 | 311 484,6 | 142 224,6 | 169 260,0 | | | | число | | 136 | | | | ГОКУ | | | психоневрологическо- | 2013 | 484,6 ОБ - | | | | | | | введенных | | | | | | "Управление | | | го интерната по | | 311 484,6 | | | | | | | проектных | | | | | | капитального | | | адресу: г. Апатиты, | | | | | | | | | мест (шт.) | | | | | | строительства | | | ул. Лесная, д. 51 (1 | | | | | | | | |----------------+-------+--------+-------+-------+---| Мурманской | | | очередь - 1-й | | | | | | | | | количество | 1 | 1 | | | | области", | | | спальный корпус) | | | | | | | | | реконстру- | | | | | | ГОАУСОН | | | | | | | | | | | | ируемых | | | | | | "Апатитский | | | | | | | | | | | | объектов | | | | | | психоневрологи- | | | | | | | | | | | | (шт.) | | | | | | ческий интернат | | | | | | | | | | | | | | | | | | N 1" | |------+-----------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-------+--------+-------+-------+---+------------------| | 1.2. | Реконструкция | 2013- | всего: 292 | 292 796,5 | | 20 000,0 | 180 000,0 | 92 796,5 | | число | | | | 136 | | ГОКУ | | | психоневрологическо- | 2015 | 796,5 ОБ - | | | | | | | введенных | | | | | | "Управление | | | го интерната по | | 292 796,5 | | | | | | | проектных | | | | | | капитального | | | адресу: г. Апатиты, | | | | | | | | | мест (шт.) | | | | | | строительства | | | ул. Лесная, д. 51 (2 | | | | | | | | |----------------+-------+--------+-------+-------+---| Мурманской | | | очередь - 2-й | | | | | | | | | количество | | | 1 | 1 | | области", | | | спальный корпус) | | | | | | | | | реконстру- | | | | | | ГОАУСОН | | | | | | | | | | | | ируемых | | | | | | "Апатитский | | | | | | | | | | | | объектов | | | | | | психоневрологи- | | | | | | | | | | | | (шт.) | | | | | | ческий интернат | | | | | | | | | | | | | | | | | | N 1" | |------+-----------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-------+--------+-------+-------+---+------------------| | 2. | Реконструкция здания | 2013 | всего: 2 | 2 000,0 | | 0,00 | 2 000,0 | | | количество | | | 1 | | | ГОКУ | | | в г. Североморске для | | 000,0, ОБ- | | | | | | | разработан- | | | | | | "Управление | | | открытия отделения | | 2 000,0 | | | | | | | ных ПСД | | | | | | капитального | | | реабилитации | | | | | | | | | (шт.) | | | | | | строительства | | | несовершеннолетних | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской | | | | | | | | | | | | | | | | | | области", | | | | | | | | | | | | | | | | | | ГОАУСОН | | | | | | | | | | | | | | | | | | "КЦСОН ЗАТО г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Североморск" | |------+-----------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-------+--------+-------+-------+---+------------------| | 3. | Строительство | 2012 | всего: 7 | 7 200,0 | 4 204,0 | 2 996,0 | | | | количество | | 1 | | | | ГОКУ | | | объекта "Центр | | 200,0, ОБ- | | | | | | | разработан | | | | | | "Управление | | | социальной адаптации | | 7 200,0 | | | | | | | -ных ПСД | | | | | | капитального | | | в г. Мурманске" | | | | | | | | | (шт.) | | | | | | строительства | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской | | | | | | | | | | | | | | | | | | области" | |------+-----------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-------+--------+-------+-------+---+------------------| | 4. | Реконструкция | 2012- | всего: 51 | 51 003,2 | 4 933,2 | 30 570,0 | 15 500,0 | | | число | | | 27 | | | ГОКУ | | | нежилого здания | 2014 | 003,2, ОБ- | | | | | | | введенных | | | | | | "Управление | | | ГОУСОССЗН | | 51 003,0 | | | | | | | проектных | | | | | | капитального | | | "Социально- | | | | | | | | | мест (шт.) | | | | | | строительства | | | реабилитационный | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской | | | центр для | | | | | | | | |----------------+-------+--------+-------+-------+---| области", | | | несовершеннолетних | | | | | | | | | количество | 1 | 1 | 1 | | | ГОАУСОН | | | ЗАТО г. | | | | | | | | | реконстру- | | | | | | "Полярнинский | | | Снежногорск" | | | | | | | | | ируемых | | | | | | КЦСОН" | | | (правопреемник - | | | | | | | | | объектов | | | | | | | | | ГОАУСОН | | | | | | | | | (шт.) | | | | | | | | | "Полярнинский | | | | | | | | | | | | | | | | | | КЦСОН") | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-------+--------+-------+-------+---+------------------| | 5. | Реконструкция | 2012 | всего: 38 | 38 326,3 | 32 036,30 | 6 290,0 | | | | число | | 36 | | | | ГОКУ | | | объекта "Отделение | | 326,3, ОБ- | | | | | | | введенных | | | | | | "Управление | | | дневного пребывания | | 38 326,3 | | | | | | | проектных | | | | | | капитального | | | молодых инвалидов | | | | | | | | | мест (шт.) | | | | | | строительства | | | по адресу: г. | | | | | | | | |----------------+-------+--------+-------+-------+---| Мурманской | | | Мурманск, ул. | | | | | | | | | количество | 1 | 1 | | | | области", | | | Калинина, 23" | | | | | | | | | реконстру | | | | | | ГОАУСОН | | | | | | | | | | | | и-руемых | | | | | | "Мурманский | | | | | | | | | | | | объектов | | | | | | КЦСОН" | | | | | | | | | | | | (шт.) | | | | | | | |------+-----------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-------+--------+-------+-------+---+------------------| | 6. | Психоневрологичес- | 2013- | всего: 122 | 122 200,0 | | 900,0 | 2 600,0 | | 118 700,0 | количество | | | 1 | | | ГОКУ | | | кий интернат на ул. | 2016 | 200,0 ОБ- | | | | | | | разработан- | | | | | | "Управление | | | Гладышева, 10 в г. | | 122 200,0 | | | | | | | ных ПСД | | | | | | капитального | | | Апатиты | | | | | | | | | (шт.) | | | | | | строительства | | | | | | | | | | | |----------------+-------+--------+-------+-------+---| Мурманской | | | | | | | | | | | | количество | | | | | 1 | области", | | | | | | | | | | | | реконстру- | | | | | | ГОАУСОН АПНИ | | | | | | | | | | | | ируемых | | | | | | N 1 | | | | | | | | | | | | объектов | | | | | | | | | | | | | | | | | | (шт.) | | | | | | | |------+-----------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-------+--------+-------+-------+---+------------------| | 7. | Реконструкция | 2013 | всего: 4 | 4 700,0 | | 700,0 | 4 000,0 | | | количество | | | 1 | | | ГОКУ | | | Ковдорского дома- | | 700,0 ОБ - | | | | | | | разработан- | | | | | | "Управление | | | интерната для | | 4 700,0 | | | | | | | ных ПСД | | | | | | капитального | | | престарелых и | | | | | | | | | (шт.) | | | | | | строительства | | | инвалидов | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской | | | | | | | | | | | | | | | | | | области", | | | | | | | | | | | | | | | | | | ГОАУСОН | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ковдорский ДИПИ | |------+-----------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-------+--------+-------+-------+---+------------------| | | Итого по | | всего: 829 | 829 710,6 | 183398,1 | 230716,0 | 204100,0 | 92 796,5 | 118 700,0 | | | | | | | | | | подпрограмме, в том | | 710,6 ОБ - | | | | | | | | | | | | | | | | числе: | | 829 710,6 | | | | | | | | | | | | | | |------+-----------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-------+--------+-------+-------+---+------------------| | | государственные | | всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | услуги | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-------+--------+-------+-------+---+------------------| | | публичные | | всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | обязательства | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-------+--------+-------+-------+---+------------------| | | мероприятия по | | всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | содержанию | | | | | | | | | | | | | | | | | | имущества | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-------+--------+-------+-------+---+------------------| | | мероприятия по | | всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | предоставлению | | | | | | | | | | | | | | | | | | межбюджетных | | | | | | | | | | | | | | | | | | трансфертов, | | | | | | | | | | | | | | | | | | имеющих целевой | | | | | | | | | | | | | | | | | | характер | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-------+--------+-------+-------+---+------------------| | | иные мероприятия | | всего: 829 | 829 710,60 | 183 398,10 | 230 716,00 | 204 100,00 | 92 796,50 | 118 700,00 | | | | | | | | | | | | 710,6 ОБ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | 829 710,6 | | | | | | | | | | | | | | |------+-----------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-------+--------+-------+-------+---+------------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-------+--------+-------+-------+---+------------------| | | Бюджетные | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | учреждения | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-------+--------+-------+-------+---+------------------| | | Автономные | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | учреждения | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----------------------+-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+-------+--------+-------+-------+---+------------------| | | ИОГВ, казенные | | | 829 710,60 | 183 398,10 | 230 716,00 | 204 100,00 | 92 796,50 | 118700,00" | | | | | | | | | | учреждения | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5.5. Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета в рамках Подпрограммы, изложить в редакции: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | "N | Наименование | Государственный | Заказчик- | Проектная | Сроки | Стоимость | Объем финансирования по годам реализации Программы, тыс. рублей | | п/п | объектов, отраслей | заказчик | застройщик | мощность | строитель- | объекта, тыс. |----------------------------------------------------------------------------| | | | | | | ства | руб. | источники | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | | | | | | | | | финансиро- | | | | | | | | | | | | | | вания | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+----------| | Объекты, финансируемые из областного бюджета | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+----------| | Отрасль - социальная защита населения | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+----------| | 1. | Реконструкция | Министерство | Заказчик - ГОКУ | | 2011-2020 | 1 700 000,0 (без | | | | | | | | | психоневрологическ- | строительства и | "Управление | | гг. | медоборудова- | | | | | | | | | ого интерната по | территориально- | капитального | | | ния и | | | | | | | | | адресу: | го развития | строительства | 668 мест | | технологич. | | | | | | | | | г. Апатиты, | Мурманской | Мурманской | | | присоединения) | | | | | | | | | ул. Лесная, д. 51 | области | области", | | | | | | | | | | | | | | застройщик - | | | | | | | | | | | | | | ГОАУСОН | | | | | | | | | | | | | | "Апатитский | | | | | | | | | | | | | | психоневрологи- | | | | | | | | | | | | | | ческий интернат | | | | | | | | | | | | | | N 1" | | | | | | | | | | |-----+---------------------+------------------+-------------------+-------------+------------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------| | 1.1 | Реконструкция | Министерство | Заказчик - ГОКУ | | 2011-2013 | | Всего: 311 484,6 | 142 224,6 | 169 260,0 | | | | | | психоневрологическ- | строительства и | "Управление | | гг. | | ОБ - 311 484,6 | | | | | | | | ого интерната по | территориально- | капитального | 1 очередь | | | | | | | | | | | адресу: | го развития | строительства | - 136 мест | | | | | | | | | | | г. Апатиты, ул. | Мурманской | Мурманской | | | | | | | | | | | | Лесная, д. 51 | области | области", | | | | | | | | | | | | (1 очередь) | | застройщик - | | | | | | | | | | | | | | ГОАУСОН | | | | | | | | | | | | | | "Апатитский | | | | | | | | | | | | | | психоневрологи- | | | | | | | | | | | | | | ческий интернат | | | | | | | | | | | | | | N 1" | | | | | | | | | | |-----+---------------------+------------------+-------------------+-------------+------------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------| | 1.2 | Реконструкция | Министерство | Заказчик - ГОКУ | 2 очередь - | 2013-2015 | | Всего: 292 796,5 | | 20 000,0 | 180 000,0 | 92 796,5 | | | | психоневрологическ- | строительства и | "Управление | 136 мест | гг. | | ОБ - 292 796,5 | | | | | | | | ого интерната по | территориально- | капитального | | | | | | | | | | | | адресу: | го развития | строительства | | | | | | | | | | | | г. Апатиты, ул. | Мурманской | Мурманской | | | | | | | | | | | | Лесная, д. 51 | области | области", | | | | | | | | | | | | (2 очередь) | | застройщик - | | | | | | | | | | | | | | ГОАУСОН | | | | | | | | | | | | | | "Апатитский | | | | | | | | | | | | | | психоневрологи- | | | | | | | | | | | | | | ческий интернат | | | | | | | | | | | | | | N 1" | | | | | | | | | | |-----+---------------------+------------------+-------------------+-------------+------------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------| | 2. | Реконструкция | Министерство | Заказчик - ГОКУ | 26 мест | 2014-2015 | 64 300,0 | Всего: | | | 2 000,0 | | | | | здания в г. | строительства и | "Управление | | гг. | | 2 000,0 | | | | | | | | Североморске для | территориально- | капитального | | | | ОБ - 2 000, | | | | | | | | открытия отделения | го развития | строительства | | | | | | | | | | | | реабилитации | Мурманской | Мурманской | | | | | | | | | | | | несовершеннолет- | области | области", | | | | | | | | | | | | них | | застройщик - | | | | | | | | | | | | | | ГОАУСОН | | | | | | | | | | | | | | "Комплексный | | | | | | | | | | | | | | центр социального | | | | | | | | | | | | | | обслуживания | | | | | | | | | | | | | | населения ЗАТО г. | | | | | | | | | | | | | | Североморск" | | | | | | | | | | |-----+---------------------+------------------+-------------------+-------------+------------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------| | | в т. ч. разработка | | | | | | | | | 2 000,0 | | | | | ПСД | | | | | | | | | | | | |-----+---------------------+------------------+-------------------+-------------+------------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------| | 3. | Строительство | Министерство | ГОКУ "Управление | | 2011-2015 | | | 4 204,0 | 2 996,0 | | | | | | объекта "Центр | строительства и | капитального | | гг. | 261 200,0 | Всего: | | | | | | | | социальной | территориально- | строительства | 120 мест. | | | 261 200,0 | | | | | | | | адаптации в г. | го развития | Мурманской | | | | ОБ - | | | | | | | | Мурманске" | Мурманской | области" | | | | 261 200,0 | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | |-----+---------------------+------------------+-------------------+-------------+------------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------| | | в т. ч. разработка | | | | | | | 4 204,0 | 2 996,0 | | | | | | ПСД | | | | | | | | | | | | |-----+---------------------+------------------+-------------------+-------------+------------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------| | 4. | Реконструкция | Министерство | Заказчик - ГОКУ | 27 мест | 2012-2014 | 65 000,0 | Всего: 51 003,2, | 4 933,2 | 30 570,0 | 15 500,0 | | | | | объекта "Нежилое | строительства и | "Управление | | гг. | | ОБ - 51 003,2, | | | | | | | | здание | территориально- | капитального | | | | | | | | | | | | ГОУСОССЗН | го развития | строительства | | | | | | | | | | | | "Социально- | Мурманской | Мурманской | | | | | | | | | | | | реабилитационный | области | области", | | | | | | | | | | | | центр для | | застройщик - | | | | | | | | | | | | несовершенно- | | ГОАУСОН | | | | | | | | | | | | летних ЗАТО г. | | "Полярнинский | | | | | | | | | | | | Снежногорск" | | КЦСОН" | | | | | | | | | | | | (правопреемник - | | | | | | | | | | | | | | ГОАУСОН | | | | | | | | | | | | | | "Полярнинский | | | | | | | | | | | | | | КЦСОН") | | | | | | | | | | | | |-----+---------------------+------------------+-------------------+-------------+------------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------| | | в т. ч. разработка | | | | | | | 4 933,2 | | | | | | | ПСД | | | | | | | | | | | | |-----+---------------------+------------------+-------------------+-------------+------------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------| | 5. | Реконструкция | Министерство | Заказчик - ГОКУ | 36 мест | 2011-2013 | 89 830,0 | Всего: | 32 036,35 | 6 290,0 | | | | | | объекта "Отделение | строительства и | "Управление | | гг. | | 38 326,35 | | | | | | | | дневного | территориально- | капитального | | | | ОБ - 38 326,35 | | | | | | | | пребывания | го развития | строительства | | | | | | | | | | | | молодых инвалидов | Мурманской | Мурманской | | | | | | | | | | | | по адресу: г. | области | области", | | | | | | | | | | | | Мурманск, ул. | | застройщик - | | | | | | | | | | | | Калинина, 23" | | ГОАУСОН | | | | | | | | | | | | | | "Мурманский | | | | | | | | | | | | | | КЦСОН" | | | | | | | | | | |-----+---------------------+------------------+-------------------+-------------+------------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------| | 6. | Объект | Министерство | Заказчик - ГОКУ | 123 мест | 2013-2017 | 360 300,0 | Всего: | | 900,0 | 2 600,0 | | | | | капитального | строительства и | "Управление | | гг. | | 122 200,0 | | | | | 118700,0 | | | строительства | территориальног- | капитального | | | | ОБ - | | | | | | | | "Психоневрологи- | о развития | строительства | | | | 122 200,0 | | | | | | | | ческий интернат на | Мурманской | Мурманской | | | | | | | | | | | | ул. Гладышева, 10 в | области | области", | | | | | | | | | | | | г. Апатиты" | | застройщик - | | | | | | | | | | | | | | ГОАУСОН | | | | | | | | | | | | | | "Апатитский ПНИ | | | | | | | | | | | | | | N 1" | | | | | | | | | | |-----+---------------------+------------------+-------------------+-------------+------------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------| | | в т. ч. разработка | | | | | | | | 900,0 | 2 600,0 | | | | | ПСД | | | | | | | | | | | | |-----+---------------------+------------------+-------------------+-------------+------------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------| | 7. | Реконструкция | Министерство | Заказчик - ГОКУ | 50 мест | 2013г. | 74 300,0 | Всего: | | 700,0 | 4 000,0 | | | | | Ковдорского дома- | строительства и | "Управление | | | | 4 700,0 | | | | | | | | интерната для | территориальног- | капитального | | | | ОБ - | | | | | | | | престарелых и | о развития | строительства | | | | 4 700,0 | | | | | | | | инвалидов | Мурманской | Мурманской | | | | | | | | | | | | | области | области", | | | | | | | | | | | | | | застройщик - | | | | | | | | | | | | | | ГОАУСОН | | | | | | | | | | | | | | "Ковдорский | | | | | | | | | | | | | | ДИПИ" | | | | | | | | | | |-----+---------------------+------------------+-------------------+-------------+------------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------| | | в т. ч. разработка | | | | | | | | 700,0 | 4 000,0" | | | | | ПСД | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. В подпрограмме "Развитие системы социального обслуживания населения Мурманской области": 6.1. В паспорте подпрограммы: 6.1.1. Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы (по годам реализации, в тыс. рублей)" изложить в редакции: "Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общие затраты на реализацию Подпрограммы составят за счет средств областного бюджета 127 804,5 рублей (тыс. руб.) -------------------------------------------------------------------------------------- | Источник | Всего | По годам реализации Подпрограммы | | финансирования | на 2012 |-----------------------------------------------------| | | - 2016 | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | | | годы | | | | | | |------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+----------| | ИТОГО | 127 804,5 | 17 709,7 | 41 306,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 | |------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+----------| | Областной бюджет | 127 608,7 | 17 513,9 | 41 306,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 | |------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+----------| | Средства | 195,8 | 195,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0" | | государственных | | | | | | | | внебюджетных | | | | | | | | фондов | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------- 6.1.2 В позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности" число "51" заменить числом "55". 6.2. Таблицу раздела 2 "Цель, целевые индикаторы и показатели Подпрограммы" изложить в редакции: -------------------------------------------------------------------------------------------------- | "Целевые индикаторы | Ед. | Значение показателя (индикатора) | Источник | Степень | | и показатели | изм. |----------------------------------| данных | влияния | | | | Годы реализации Подпрограммы | | показателя | | | |----------------------------------| | (индикатора) | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | на достижение | | | | | | | | | | цели (%) | |--------------------------------------------------------------------------------+---------------| | Цель Подпрограммы: повышение доступности и качества предоставляемых | 100 | | социальных услуг населению Мурманской области | | |--------------------------------------------------------------------------------+---------------| | Количество | ед. | 26 | 35 | 49 | 54 | 55 | Министерство | | | отделений, служб, | | | | | | | труда и | | | предоставляющих | | | | | | | социального | | | новые формы | | | | | | | развития | | | социального | | | | | | | Мурманской | | | обслуживания | | | | | | | области | | | граждан | | | | | | | | | |-----------------------+------+------+------+------+------+------+--------------+---------------| | Доля учреждений | % | 57,1 | 88,6 | 88,2 | 88,2 | 97,1 | Министерство | | | социального | | | | | | | труда и | | | обслуживания, | | | | | | | социального | | | осуществивших | | | | | | | развития | | | обновление | | | | | | | Мурманской | | | оборудования, мебели | | | | | | | области | | | и инвентаря, от | | | | | | | | | | общего числа | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | |-----------------------+------+------+------+------+------+------+--------------+---------------| | Количество | ед. | 11 | 11 | 9 | 3 | 8 | Министерство | | | учреждений | | | | | | | труда и | | | социального | | | | | | | социального | | | обслуживания | | | | | | | развития | | | населения, | | | | | | | Мурманской | | | осуществивших | | | | | | | области | | | приобретение | | | | | | | | | | автотранспорта | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+---------------| | Задача 1. Создание новых отделений и служб, укрепление материально- | | | технической базы учреждений социального обслуживания населения | | |--------------------------------------------------------------------------------+---------------| | Количество созданных | ед. | 5 | 9 | 14 | 5 | 1 | Министерство | 40 | | (открытых) отделений, | | | | | | | труда и | | | служб, | | | | | | | социального | | | осуществляющих | | | | | | | развития | | | социальное | | | | | | | Мурманской | | | обслуживание | | | | | | | области | | | граждан | | | | | | | | | |-----------------------+------+------+------+------+------+------+--------------+---------------| | Доля приобретенного | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство | 40 | | автотранспорта, | | | | | | | труда и | | | оборудования и | | | | | | | социального | | | инвентаря от числа | | | | | | | развития | | | запланированного | | | | | | | Мурманской | | | | | | | | | | области | | |--------------------------------------------------------------------------------+---------------| | Задача 2. Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями | | |--------------------------------------------------------------------------------+---------------| | Доля граждан, не | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство | 20" | | являющихся | | | | | | | труда и | | | инвалидами, | | | | | | | социального | | | обеспеченных | | | | | | | развития | | | протезно- | | | | | | | Мурманской | | | ортопедическими | | | | | | | области | | | изделиями, от общего | | | | | | | | | | числа обратившихся | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.3. Таблицу раздела 5 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в редакции: "(тыс. руб.) --------------------------------------------------------------------------------------------------- | Источник финансирования | Всего | По годам реализации подпрограммы | | | на 2012 |-----------------------------------------------------| | | - 2016 годы | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | |-----------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------| | ИТОГО | 127 804,5 | 17 709,7 | 41 306,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 | |-----------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------| | Областной бюджет | 127 608,7 | 17 513,9 | 41 306,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 | |-----------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------| | Средства государственных | 195,8 | 195,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | внебюджетных фондов | | | | | | | |-----------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------| | В том числе по | | | | | | | | государственным заказчикам: | | | | | | | |-----------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------| | Министерство труда и | 127 804,5 | 17 709,7 | 41 306,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 | | социального развития | | | | | | | | Мурманской области | | | | | | | |-----------------------------+-------------+----------+----------+----------+---------+----------| | Инвестиции в основной | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0" | | капитал | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.4. В разделе 7 "Оценка эффективности подпрограммы" число "51" заменить числом "55". 6.5. Перечень программных мероприятий изложить в редакции: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | "N п/п | Программные | Срок | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Показатели (индикаторы) результативности | Организации, | | | мероприятия | выпол- | | выполнения программных мероприятий | участвующие | | | | нения |----------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------| в реализации | | | | (кварта | Источни- | 2012- | 2012 | 2013 | 2014 год | 2015 | 2016 год | Наименова- | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | программных | | | | л, год) | ки | 2016 | год | год | | год | | ние, ед. | год | год | год | год | год | мероприятий | | | | | финанси- | годы | | | | | | измерения | | | | | | | | | | | рования | | | | | | | | | | | | | | |--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------| | 1.1. | Открытие | 2012- | всего: | 2 131,6 | 106,2 | 114,0 | 971,6 | 339,8 | 600,0 | количество | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | государст- | | | специализированных | 2016 | 2 131,6 | | | | | | | созданных | | | | | | венные | | | отделений социально- | | ОБ - | | | | | | | отделений | | | | | | областные | | | медицинского | | 2 131,6 | | | | | | | (ед.) | | | | | | учреждения | | | обслуживания на | | | | | | | | | | | | | | | социального | | | дому граждан | | | | | | | | | | | | | | | обслужива- | | | пожилого возраста и | | | | | | | | | | | | | | | ния | | | инвалидов | | | | | | | | | | | | | | | населения | |--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------| | 1.2. | Организация службы | 2012- | всего: | 7 788,7 | 2 777,6 | 1 855,5 | 2 160,4 | 995,2 | 0,0 | количество | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | государст- | | | "Мобильная | 2015 | 7 788,7 | | | | | | | созданных | | | | | | венные | | | социальная бригада" | |-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------| служб (ед.) | | | | | | областные | | | в учреждениях | | ОБ - | 7 592,9 | 2 581,8 | 1 855,5 | 2 160,4 | 995,2 | 0,0 | | | | | | | учреждения | | | социального | | 7 529,9,9 | | | | | | | | | | | | | социального | | | обслуживания | |-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------| | | | | | | обслужива- | | | населения | | ПФ РФ - | 195,8 | 195,8 | | | | | | | | | | | ния | | | | | 195,8 | | | | | | | | | | | | | населения | |--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------| | 1.3. | Создание службы | 2013- | всего: | 4 230,9 | 0,0 | 365,9 | 3 750,0 | 115,0 | 0,0 | количество | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | государст- | | | "Надомные сиделки" | 2015 | 4 230,9 | | | | | | | созданных | | | | | | венные | | | в учреждениях | | ОБ - | | | | | | | служб (ед.) | | | | | | областные | | | социального | | 4 230,9 | | | | | | | | | | | | | учреждения | | | обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | социального | | | населения | | | | | | | | | | | | | | | обслужива- | | | | | | | | | | | | | | | | | | ния | | | | | | | | | | | | | | | | | | населения | |--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------| | 1.4. | Развитие службы | 2012- | всего: | 8 214,0 | 1 164,8 | 1 449,2 | 2 800,0 | 2 800,0 | 0,0 | количество | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | государст- | | | "Социальное такси" в | 2015 | 8 214,0, | | | | | | | созданных | | | | | | венные | | | учреждениях | | ОБ - | | | | | | | служб (ед.) | | | | | | областные | | | социального | | 8 214,0, | | | | | | | | | | | | | учреждения | | | обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | социального | | | населения | | | | | | | | | | | | | | | обслужива- | | | | | | | | | | | | | | | | | | ния | | | | | | | | | | | | | | | | | | населения | |--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------| | 1.5. | Открытие | 2013- | всего: | 400,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | количество | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ГОБУСОН | | | подразделений | 2014 | 400,0, | | | | | | | созданных | | | | | | "Ловозерс- | | | отделения срочного | | ОБ - | | | | | | | служб (ед.) | | | | | | кий КЦСОН" | | | социального | | 400,0 | | | | | | | | | | | | | | | | обслуживания в п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ревда и с. Ловозеро | | | | | | | | | | | | | | | | | | (приобретение | | | | | | | | | | | | | | | | | | автотранспорта, | | | | | | | | | | | | | | | | | | мебели, | | | | | | | | | | | | | | | | | | оборудования) | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------| | 1.6. | Приобретение | 2012- | всего: | 6 319,6 | 778,5 | 1 505,9 | 2 495,2 | 0,0 | 1 540,0 | количество | 4 | 5 | 7 | 0 | 13 | государст- | | | медтехники и | 2014, | 6 319,6 | | | | | | | учрежде- | | | | | | венные | | | медицинского | 2016 | ОБ - | | | | | | | ний, | | | | | | областные | | | оборудования, в том | | 6 319,6 | | | | | | | укрепивших | | | | | | учреждения | | | числе для проведения | | | | | | | | | МТБ (ед.) | | | | | | социального | | | лечебной | | | | | | | | | | | | | | | обслужива- | | | физкультуры и | | | | | | | | | | | | | | | ния | | | физиотерапии | | | | | | | | | | | | | | | населения | |--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------| | 1.7. | Приобретение | 2012- | всего: | 22 812,5 | 2 041,9 | 7 616,1 | 2 634,5 | 0,0 | 10 520,0 | количество | 6 | 9 | 5 | 0 | 22 | государст- | | | реабилитационного | 2014, | 22 812,5 | | | | | | | учрежде- | | | | | | венные | | | оборудования, | 2016 | ОБ - | | | | | | | ний, | | | | | | областные | | | мебели, в т. ч. | | 22 812,5 | | | | | | | укрепивших | | | | | | учреждения | | | специализированной | | | | | | | | | МТБ (ед.) | | | | | | социального | | | | | | | | | | | | | | | | | | обслуживани- | | | | | | | | | | | | | | | | | | я населения | |--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------| | 1.8. | Приобретение | 2012- | всего: | 11 899,5 | 993,9 | 589,1 | 5 236,5 | 0,0 | 5 080,0 | количество | 6 | 4 | 11 | 0 | 19 | государствен- | | | технологического | 2014, | 11 899,5, | | | | | | | учрежде- | | | | | | ные | | | оборудования, в том | 2016 | ОБ - | | | | | | | ний, | | | | | | областные | | | числе для прачечной, | | 11 809,5 | | | | | | | укрепивших | | | | | | учреждения | | | гладильной, | | | | | | | | | МТБ (ед.) | | | | | | социального | | | пищеблока | | | | | | | | | | | | | | | обслужива- | | | | | | | | | | | | | | | | | | ния | | | | | | | | | | | | | | | | | | населения | |--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------| | 1.9. | Приобретение | 2012- | всего: | 5 924,6 | 1 339,9 | 2 130,0 | 554,7 | 0,0 | 1 900,0 | количество | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | государст- | | | детских игровых | 2014, | 5 924,6, | | | | | | | установлен- | | | | | | венные | | | площадок и | 2016 | ОБ - | | | | | | | ных | | | | | | областные | | | спортивных | | 5 924,6 | | | | | | | детских | | | | | | учреждения | | | комплексов | | | | | | | | | игровых и | | | | | | социального | | | | | | | | | | | | спортивных | | | | | | обслужива- | | | | | | | | | | | | площадок | | | | | | ния | | | | | | | | | | | | (ед.) | | | | | | населения | |--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------| | 1.10. | Приобретение | 2012- | всего: | 33 719,4 | 6 629,3 | 6 740,1 | 11 550,0 | 0,0 | 8 800,0 | количество | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | государствен- | | | автотранспортных | 2014, | 33 719,4, | | | | | | | приобретен- | | | | | | ные | | | средств для | 2016 | ОБ - | | | | | | | ных | | | | | | областные | | | учреждений | | 33 719,4 | | | | | | | автомоби- | | | | | | учреждения | | | социального | | | | | | | | | лей (ед.) | | | | | | социального | | | обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | обслужива- | | | населения | | | | | | | | | | | | | | | ния | | | | | | | | | | | | | | | | | | населения | |--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------| | 1.11. | Оборудование | 2012 | всего: | 238,0 | 238,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | количество | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГОБУСОН | | | служебного | | 238,0, | | | | | | | автомоби- | | | | | | "Кольский | | | автомобиля | | ОБ - | | | | | | | лей, | | | | | | КЦСОН" | | | "Социальное такси" | | 238,0 | | | | | | | оборудо- | | | | | | | | | транспортным | | | | | | | | | ванных | | | | | | | | | подъемным | | | | | | | | | подъемны- | | | | | | | | | устройством | | | | | | | | | ми | | | | | | | | | | | | | | | | | | устройства- | | | | | | | | | | | | | | | | | | ми (ед.) | | | | | | | |--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------| | 1.12. | Приобретение | 2012- | всего: | 2 047,9 | 639,6 | 428,3 | 0,0 | 0,0 | 980,0 | количество | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | государст- | | | оборудования для | 2013, | 2 047,9, | | | | | | | учрежде- | | | | | | венные | | | очистки воздуха в | 2016 | ОБ - | | | | | | | ний, | | | | | | областные | | | учреждениях | | 2 047,9 | | | | | | | укрепивших | | | | | | стационар- | | | социального | | | | | | | | | МТБ (ед.) | | | | | | ные | | | обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | учреждения | | | | | | | | | | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | | | | | | | | | обслужива- | | | | | | | | | | | | | | | | | | ния | | | | | | | | | | | | | | | | | | населения | |--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------| | 1.13. | Приобретение | 2016 | всего: | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | количество | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | государст- | | | снегоуборочной | | 80,0, | | | | | | | учрежде- | | | | | | венные | | | техники | | ОБ - 80,0 | | | | | | | ний, | | | | | | областные | | | | | | | | | | | | укрепивших | | | | | | учреждения | | | | | | | | | | | | МТБ (ед.) | | | | | | социального | | | | | | | | | | | | | | | | | | обслужива- | | | | | | | | | | | | | | | | | | ния | | | | | | | | | | | | | | | | | | населения | |--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------| | 1.14. | Приобретение | 2014, | всего: | 585,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 | 360,0 | количество | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | государст- | | | оборудования для | 2016 | 585,0, | | | | | | | учрежде- | | | | | | венные | | | проведения трудовой | | ОБ - | | | | | | | ний, | | | | | | областные | | | терапии | | 585,0 | | | | | | | укрепивших | | | | | | учреждения | | | | | | | | | | | | МТБ (ед.) | | | | | | социального | | | | | | | | | | | | | | | | | | обслужива- | | | | | | | | | | | | | | | | | | ния | | | | | | | | | | | | | | | | | | населения | |--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------| | 1.15. | Открытие | 2013 | всего: | 13 198,5 | 0,0 | 13 198,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | количество | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ГОАУСОН | | | психоневрологическо- | | 13 198,5, | | | | | | | открытых | | | | | | "Алакурт- | | | го интерната в с. п. | | ОБ - | | | | | | | учрежде- | | | | | | тинский | | | Алакуртти | | 13 198,5 | | | | | | | ний, (ед.) | | | | | | ПНИ" | | | (приобретение | | | | | | | | | | | | | | | | | | автотранспорта, | | | | | | | | | | | | | | | | | | мебели, | | | | | | | | | | | | | | | | | | оборудования, | | | | | | | | | | | | | | | | | | обучение | | | | | | | | | | | | | | | | | | специалистов) | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------| | 1.16 | Открытие | 2013 | всего: | 4 864,3 | 0,00 | 4 864,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | количество | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | государст- | | | (оснащение) | | 4 864,3 | | | | | | | открытых | | | | | | венные | | | отделений дневного | | ОБ - | | | | | | | (оснащенны | | | | | | областные | | | пребывания молодых | | 4 864,3 | | | | | | | х) | | | | | | учреждения | | | инвалидов отделений | | | | | | | | | отделений, | | | | | | социального | | | и вновь вводимых | | | | | | | | | корпусов | | | | | | обслужива- | | | корпусов | | | | | | | | | (ед.) | | | | | | ния | | | государственных | | | | | | | | | | | | | | | населения | | | областных | | | | | | | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | | | | | | | | | обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | | | | (оформление | | | | | | | | | | | | | | | | | | документов для | | | | | | | | | | | | | | | | | | открытия отделений, | | | | | | | | | | | | | | | | | | оснащение | | | | | | | | | | | | | | | | | | оборудованием и | | | | | | | | | | | | | | | | | | инвентарем и пр.) | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------| | | Итого по задаче 1 | | всего: | 124454,5 | 16 709,7 | 41 056,9 | 32 577,9 | 4 250,0 | 29 860,0 | | | | | | | | | | | | в т. ч. | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------| | | | | ОБ | 124258,7 | 16 513,9 | 41 056,9 | 32 577,9 | 4 250,0 | 29 860,0 | | | | | | | | |--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------| | | | | ПФ РФ | 195,8 | 195,8 | | | | | | | | | | | | |--------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | |--------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1. | Обеспечение | 2012- | всего: | 3 350,0 | 1 000,0 | 250,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | количество | 650 | 162 | 455 | 455 | 455 | Центры | | | протезно- | 2014 | 3 350,0, | | | | | | | обеспеченн- | | | | | | социальной | | | ортопедическими | | ОБ - | | | | | | | ых граждан | | | | | | поддержки | | | изделиями граждан, | | 3 800,0 | | | | | | | (чел.) | | | | | | населения | | | не являющихся | | | | | | | | | | | | | | | | | | инвалидами | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------| | | Итого по задаче 2 | | всего: | 3 350,0 | 1 000,0 | 250,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | | | | | | | | | | | | 3 350,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ОБ-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 350,0 | | | | | | | | | | | | | | |--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------| | | Итого по | | всего: | 3 350,0 | 1 000,0 | 250,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | | | | | | | | | | подпрограмме, в том | | 3350,0, | | | | | | | | | | | | | | | | числе: | | ОБ- | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3350,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------| | | | | всего: | 127804,5 | 17 709,7 | 41 306,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 | | | | | | | | |--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------| | | | | ОБ | 127608,7 | 17 513,9 | 41 306,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 | | | | | | | | |--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------| | | государственные | | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | услуги | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------| | | публичные | | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | обязательства | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------| | | мероприятия по | | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | содержанию | | | | | | | | | | | | | | | | | | имущества | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------| | | мероприятия по | | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | предоставлению | | | | | | | | | | | | | | | | | | межбюджетных | | | | | | | | | | | | | | | | | | трансфертов, | | | | | | | | | | | | | | | | | | имеющих целевой | | | | | | | | | | | | | | | | | | характер | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------| | | иные мероприятия | | всего: | 127804,5 | 17 709,7 | 41 306,9 | 33 277,9 | 4 950,0 | 30 560,0 | | | | | | | | |--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------| | | Бюджетные учреждения | | | 27 497,4 | 13 355,6 | 12 139,3 | 2 002,5 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | |--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------| | | Автономные | | | 92 900,1 | 3 354,1 | 28 917,6 | 29 833,4 | 4 250,0 | 26 545,0 | | | | | | | | | | учреждения | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+----------------------+---------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+-------------+------+------+------+------+------+---------------| | | ИОГВ, казенные | | | 7 407,0 | 1 000,0 | 250,0 | 1 442,0 | 700,0 | 4 015,0" | | | | | | | | | | учреждения | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|