Расширенный поиск
Постановление Правительства Российской Федерации от 01.07.1997 № 785Ресурсное обеспечение реализации Программы +-----------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ Объемы финансирования ¦ ¦ +---------------------------------------¦ ¦ ¦всего ¦в том числе по утвержденным ¦ ¦ ¦(млрд. ¦федеральным целевым програм- ¦ ¦ ¦рублей) ¦мам, реализуемым на ¦ ¦ ¦ ¦территории Брянской области ¦ ¦ ¦ +-----------------------------¦ ¦ ¦ ¦млрд. рублей¦удельный вес (%)¦ +-----------------------------------------------------------------+ Всего 15555,5 8639,6 55,5 в том числе по источ- никам финансирования: федеральный бюджет 4553,1 3054,1 67,1 инвестиционный кредит на 992,2 80,8 8,1 конкурсной основе бюджет области 4258,6 2475,1 58,1 средства министерств и 622,5 617,5 99,2 ведомств инвестиционный налоговый 98,0 82,2 83,9 кредит Внебюджетные источники: собственные средства 3274,9 601,3 18,4 предприятий, организаций и населения Федеральный дорожный 279,5 279,5 100,0 фонд Российской Федерации Государственный фонд 14,3 14,3 100,0 занятости населения Российской Федерации прочие источники 1462,4 1434,8 98,1 8. Механизм реализации Программы Реализация программных мероприятий возможна только при условии использования комплекса взаимосвязанных организационных и экономических мер. Предусматривается использовать рычаги экономической политики, кредитно-денежного механизма, государственную контрактную систему на закупку и поставку продукции, налоговое и антимонопольное законодательство, льготы по налогам и тарифам, целевые дотации и субсидии, лизинг, товарные кредиты, инвестиционный кредит на конкурсной основе, ассигнования из федерального бюджета, Учитывая недостаточную бюджетную обеспеченность Брянской области, необходимо сохранить в различных пределах прямое финансирование из федерального бюджета отдельных подпрограмм и проектов, использовать различные виды государственной поддержки. Заказы на выполнение программных мероприятий размещаются государственными заказчиками на предприятиях и в организациях посредством заключения государственных контрактов (договоров) по рыночным ценам. Система государственных заказов и поставок по ним для реализации мероприятий Программы будет использована в тех случаях, когда не могут быть использованы рыночные механизмы. Приоритетность госзаказов должна обеспечиваться соответствующими условиями экономического стимулирования, установленными Федеральным законом "О поставках продукции для федеральных государственных нужд", а также постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. N 594 "О реализации Федерального закона "О поставках продукции для федеральных государственных нужд" . Размещение государственных заказов будет осуществляться в соответствии с Положением об организации закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 8 апреля 1997 г. N 305 "О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для государственных нужд". 9. Организация управления Программой и контроль за ходом ее выполнения Организационно-правовой механизм управления Программой представляет единую систему организационных, экономических, административных, правовых рычагов влияния на процесс социально-экономического развития Брянской области на основе сочетания федеральных, региональных и отраслевых интересов. Функционально механизм организации управления Программой складывается из следующих элементов: стратегическое планирование и прогнозирование (определение стратегических направлений структурной политики, темпов и пропорций развития хозяйственного комплекса в целом и важнейших отраслевых и межотраслевых комплексов); организационные структуры управления программой (отражают состав, функции и согласованность звеньев хозяйственного управления Программой); экономические рычаги воздействия (включают финансово-кредитный механизм Программы, ее материально-техническое обеспечение и стимулирование выполнения программных мероприятий); правовые рычаги влияния на хозяйственное развитие региона (совокупность нормативных документов федерального и регионального уровней, регулирующих отношение федеральных, региональных и отраслевых органов, заказчиков и исполнителей в процессе реализации программных мероприятий и отдельных проектов). Контроль за выполнением Программы возлагается на государственных заказчиков, которые взаимодействуют с Министерством экономики Российской Федерации и другими федеральными органами исполнительной власти, администрацией Брянской области и по итогам каждого года информируют Правительство Российской Федерации о ходе выполнения программных мероприятий. Государственный заказчик совместно с администрацией Брянской области координирует работу исполнителей, финансирование мероприятий Программы, в том числе за счет внебюджетных источников, обеспечивает эффективное использование выделяемых средств. При сокращении объемов финансирования Программы из федерального бюджета государственный заказчик корректирует перечень мероприятий и вводимых объектов на очередной хозяйственный год, определяет приоритеты, принимает меры по привлечению внебюджетных источников для финансирования Программы. Государственный заказчик может вносить предложения в Министерство экономики Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации по вопросам уточнения сроков реализации Программы, ее этапов, продления или завершения в установленном порядке. Эти корректировки отражаются в бюджетной заявке по финансированию Программы из федерального бюджета на очередной год. Государственный заказчик представляет в Министерство экономики Российской Федерации ежегодный и ежеквартальный отчеты о ходе реализации Программы с внесением предложений по совершенствованию работы по выполнению Программы. Для осуществления текущей оперативной работы могут быть созданы дирекция Программы или межведомственная комиссия. Для осуществления контроля и оценки хода реализации заданий Программы государственный заказчик и администрация области используют совместно разработанную систему показателей и индикаторов. Контроль за ходом реализации Программы может осуществлять также Контрольно-ревизионное управление Министерства финансов Российской Федерации. 10. Критерии эффективности Программы Критерием эффективности Программы является снижение уровня дотационности бюджета Брянской области. Этот показатель является одним из наиболее высоких в Российской Федерации (в 1996 г. он составил 24% от дохода области), что в значительной мере отражает неравный стартовый уровень вхождения области в рыночные условия по сравнению с другими административно-территориальными образованиями. За годы реализации Программы дотационность бюджета области должна составить не более 11%. По отдельным подпрограммам и проектам, входящим в состав Программы, критериями эффективности являются: увеличение объема производства и улучшение качественных характеристик продукции; рост суммы прибыли в результате хозяйственной деятельности; обновление производственного потенциала за счет внедрения совершенного оборудования, новых технологических процессов; улучшение качества среды обитания, ускорение темпов социального прогресса. Эффективность конкретных проектов определяется системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов реализации намечаемых в них программных мероприятий, которые включают: показатели коммерческой эффективности, финансовые результаты реализации проекта; показатели сроков окупаемости финансовых затрат, направленных на реализацию проекта; показатели бюджетной эффективности, финансовые последствия для федерального, регионального и местного бюджетов. Оценка предстоящих затрат и ожидаемых результатов при определении эффективности проектов проводилась в пределах расчетного периода подпрограмм в ценах 1996 года по методике Министерства экономики Российской Федерации. 11. Социально-экономическая эффективность Программы Программа направлена на обеспечение развития всего хозяйственного комплекса Брянской области на основе структурной перестройки и социальной переориентации ее экономики в условиях перехода к рыночным отношениям и реализации на территории области приоритетных для Российской Федерации программ в сочетании с интересами региона. Важнейшим результатом реализации Программы станет значительный социальный эффект: улучшатся экологические и экономические условия жизни населения области, повысятся занятость и реальные доходы трудящихся, обеспеченность населения области продуктами питания, условиями проживания, объектами социальной инфраструктуры, товарами и услугами. В результате осуществления активной политики занятости будут созданы условия для ежегодной социальной поддержки не более 40 тысяч трудоспособных граждан. За 1998-2000 годы за счет всех источников финансирования предполагается оказать помощь в трудоустройстве 60 тыс. человек, создать более 9 тысяч новых рабочих мест, обеспечить получение трудовых профессиональных навыков, необходимых для последующего трудоустройства более 30 тыс. человек безработных. Наряду с этим, с целью оказания социальной помощи населению, проживающему на радиационно-загрязненных территориях, и наименее защищенным гражданам будет построено 6 детских садов, 12 школьных зданий, ряд других социальных объектов (детские поликлиники, больницы, родильные дома, оздоровительные центры, дома-интернаты для престарелых и инвалидов) в городах Брянске, Клинцы, Новозыбкове, в Злынковском, Почепском, Унечском, Жирятинском, Гордеевском, Стародубском районах области. В результате реализации Программы к 2000 году будет преобразована структура экономики области, существенно обновится производственный потенциал промышленности, повысится эффективность хозяйственной деятельности предприятий. Осуществление мероприятий по рекультивации земель, внедрение новых технологических процессов по переработке сельскохозяйственной продукции (разработка земельного кадастра), увеличение посевных площадей позволят области приблизиться к продовольственной самообеспеченности в важнейших продуктах питания и сельскохозяйственном сырье. Важное значение для энергетики области будет иметь строительство Брянской ГРЭС. За счет освоения и разработки новых месторождений торфа будет расширена топливная база области, сельское население будет в полной мере обеспечено местным дешевым топливом. Осуществление подпрограммы "Газификация" позволит решать проблему обеспечения топливом и энергией районных центров и сельских населенных пунктов, осуществить перевод многих мелких котельных и тепловых пунктов на экологически чистое топливо. В результате реализации программных мероприятий предполагается техническое решение проблемы водообеспечения населения, проживающего в районах с высоким уровнем загрязнения территории, улучшить качество питьевой воды. При выполнении природоохранных проектов Программы будет создана система экологического мониторинга, достигнуто снижение уровня загрязнения окружающей среды, оздоровление санитарно-эпидемиологи-ческой обстановки. Результаты реализации Программы положительно отразятся не только на Брянской области, но и на России в целом. Федеральный статус Программы обусловлен важной ролью экономики области в общероссийском и межрегиональном разделении труда, а также необходимостью более целенаправленной реализации общегосударственных программ по защите населения и территории области от влияния последствий чернобыльской катастрофы. Выполнение Программы позволит ускорить процесс вхождения экономики Брянской области в новые условия хозяйствования на основе рыночных отношений, значительно повысит роль области в решении общегосударственных задач. Макроэкономические показатели эффективности Программы +-----------------------------------------------------------------+ ¦Показатели ¦Единица ¦Количество¦ ¦ ¦измерения ¦ ¦ +-------------------------------------------+----------+----------¦ ¦Расчетный (среднегодовой) прирост прибыли ¦ млрд. ¦ 450 ¦ ¦в рамках реализации Программы ¦ рублей, ¦ ¦ ¦ ¦ в ценах ¦ ¦ ¦ ¦ 1996 г. ¦ ¦ +-------------------------------------------+----------+----------¦ ¦Создание новых рабочих мест в результате ¦ рабочих ¦ 9000 ¦ ¦реализации программных мероприятий ¦ мест ¦ ¦ +-------------------------------------------+----------+----------¦ ¦Средняя окупаемость проектов, включенных в ¦ лет ¦ ¦ ¦Программу ¦ ¦ 4,5 ¦ +-------------------------------------------+----------+----------¦ ¦Дополнительные платежи в бюджет ¦ млрд. ¦ 1055 ¦ ¦всего ¦ рублей, ¦ ¦ ¦ ¦ в ценах ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ 1996 г. ¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ -"- ¦ 735 ¦ ¦бюджет области ¦ -"- ¦ 320 ¦ +-----------------------------------------------------------------+ _____________ Приложение Сводный расчет потребности в финансировании Федеральной целевой программы социально-экономического развития Брянской области на 1998-2000 годы с разбивкой по источникам финансирования (млрд. рублей, в ценах 1996 года) +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦N ¦ Наименование подпрограммы ¦Всего ¦ В том числе по источникам финансирования ¦ ¦про-¦ ¦финансо-+------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ек- ¦ ¦вых ¦феде- ¦ инвести-¦инвести-¦бюджет ¦средства¦средства¦сред-¦иност-¦Федера-¦Государ-¦другие ¦ ¦та ¦ ¦средств ¦ральный¦ ционный ¦ционный ¦области¦мини- ¦предпри-¦ства ¦ранные¦льный ¦ствен- ¦внебюд-¦ ¦ ¦ ¦на про- ¦бюджет ¦ кредит ¦налого- ¦ ¦стерств ¦ятий, ¦спон-¦инвес-¦дорож- ¦ный фонд¦жетные ¦ ¦ ¦ ¦ект ¦ ¦ на кон- ¦вый кре-¦ ¦и ве- ¦органи- ¦соров¦тиции ¦ный ¦занятос-¦фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ курсной ¦дит (из ¦ ¦домств ¦заций ¦ ¦ ¦фонд ¦ти на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ основе ¦федера- ¦ ¦ ¦и насе- ¦ ¦ ¦Россий-¦селения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льного ¦ ¦ ¦ления ¦ ¦ ¦ской ¦Россий- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федера-¦ской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦Федера- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦ ¦ +----+---------------------------+--------+-------+---------+--------+-------+--------+--------+-----+------+-------+--------+-------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Приоритетные для Российской Федерации направления социально-экономического развития области. Подпрограмма "Социальная 1337.20 1234.11 100.84 2.25 защита населения от последствий радиоактивного поражения территории". 1 "Создание на территории 6.04 5.24 0.80 региональной подсистемы единой государственной автоматизированной системы контроля радиационной обстановки на территории области". 2 "Снижение уровня облучения 4.39 3.02 1.37 населения области от радиоактивных источников". 3 "Совершенствование системы 214.17 167.93 46.24 оказания медицинской и оздоровительной помощи". 4 "Строительство областного 179.75 179.75 лечебно-диагностического центра". 5 "Развитие индустрии 14.00 12.50 1.50 детского питания" (организация цеха детских молочных продуктов на Брянском гормолокозаводе). 6 "Социальное обустройство 16.39 16.39 инвалидов и престарелых жителей". 7 "Совершенствование системы 26.45 26.45 дошкольного воспитания". 8 "Развитие образования". 62.33 51.30 11.03 9 "Обеспечение жильем 79.80 39.90 39.90 участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (в рамках федеральной программы "Жилье - ликвидаторам"). 10 "Обеспечение жильем 201.20 201.20 населения районов, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС" (в рамках федераль- ной целевой программы по защите населения Российской Федерации от воздействия последствий чернобыльской катастрофы). 11 "Водоснабжение населения 8.46 8.46 радиоактивно загрязненных районов области" (в рамках федеральной целевой программы по защите населения Российской Федерации от воздействия последствий чернобыльской катастрофы). 12 "Мероприятия по очистке 17.14 17.14 сточных вод в радио- активно загрязненных районах области" (в рамках федеральной целе- вой программы по защите населения Российской Федерации от воздействия последствий чернобыльской катастрофы). 13 "Дорожное строительство в 44.10 44.10 радиоактивно загрязненных районах области и в по- селках для переселенцев из этих районов" (в рам- ках федеральной целевой программы по защите населения Российской Федерации от воздействия последствий чернобыльской катастрофы). 14 "Строительство газопрово- 374.97 374.97 дов, газификация ком- мунальных объектов и жилого фонда в радиоактив- но загрязненных районах области и в поселках для переселенцев из этих районов" (в рамках феде- ральной целевой программы по защите населения Российской Федерации от воздействия последствий чернобыльской катастрофы). 15 "Создание дополнительных 88.02 85.77 2.25 рабочих мест для населения, переселившегося из радиационно-загрязненных районов области, беженцев и вынужденных переселенцев" (в рамках федеральной целевой программы по защите населения Российской Федерации от воздействия последствий чернобыльской катастрофы). Подпрограмма "Развитие 1757.67 383.57 28.50 1182.70 162.9 агропромышленного комплекса". 16 "Разработка государствен- 233.70 104.70 129.00 ного автоматизированного земельного кадастра области". 17 "Повышение плодородия 1422.27 220.77 1053.70 147.80 почв". 18 "Увеличение производства 42.40 42.40 сахара". 19 "Освоение производства 59.30 15.70 28.50 15.10 конкурентоспособной техники для агропромыш- ленного комплекса". "Направления социально- экономического развития Брянской области, состав- ляющие взаимосвязанные приоритеты федерального и регионального уровней". Подпрограмма "Социальная 322.38 70.69 82.23 105.99 35.47 16.00 12.00 защита населения". 21 "Содействие занятости 28.00 16.00 12.00 населения". 22 "Социальная защита 19.70 7.88 11.82 нетрудоспособного населения". 23 "Социальная защита детей". 39.20 15.68 23.52 25 "Приведение условий 181.18 36.23 63.43 54.35 27.17 содержания следственно- арестованных и осужденных в соответствие с действу- ющим законодательством" (в рамках федеральной программы "Строительство и реконструкция следственных изоляторов и тюрем МВД России, а также строительство жилья для персонала указанных учреждений"). 26 "Обеспечение трудовой 54.30 10.90 18.80 16.30 8.30 занятости осужденных" (в рамках федеральной программы Содействие трудовой занятости осужденных к наказанию в виде лишения свободы"). Подпрограмма "Жилищное 492.90 492.90 строительство". 28 "Обеспечение жильем 394.30 394.30 военнослужащих, лиц, уволенных в запас или отставку, сотрудников органов внутренних дел, а также членов их семей." (в рамках федеральной программы "Жилище")." 29 "Обеспечение жильем 98.60 98.60 беженцев и вынужденных переселенцев". Подпрограмма 159.53 78.81 80.72 "Образование". 32 "Развитие дошкольных 7.45 1.49 5.96 образовательных учреждений". 33 "Развитие общеобразо- 152.08 77.32 74.76 вательных учреждений". Подпрограмма "Культура". 86.86 29.76 57.10 35 "Исторические памятники". 14.00 7.00 7.00 36 "Объекты культуры и 44.66 10.96 33.70 искусства". 37 "Информационное обеспече- 2.20 1.50 0.70 ние культуры". 38 "Культурная деятельность". 11.20 4.50 6.70 39 "Техническое перевооруже- 10.00 4.00 6.00 ние объектов культуры". 40 "Сохранение и развитие 4.80 1.80 3.00 культурных ценностей в районах, пострадавших от чернобыльской катастрофы". Подпрограмма "Промышленная 80.00 20.70 52.30 7.00 политика". Промышленность строительных материалов. 81 "Развитие производства 75.00 18.70 49.30 7.00 теплоизоляционных материалов в п. Нетьинка". 82 "Организация производства 5.00 2.00 3.00 строительных материалов на предприятии "Технком", г. Брянск. Подпрограмма "Топливо и 2441.15 524.50 640.45 582.00 209.00 485.20 энергия". 83 "Развитие энергетики". 1940.30 485.10 194.00 582.00 194.00 485.20 84 "Разработка месторождений 500.85 39.40 446.45 15.00 торфа". Подпрограмма "Транспортная 1380.54 106.48 45.76 279.50 948.80 система". 89 "Строительство мостов и 152.24 106.48 45.76 путепроводов". 90 "Развитие и совершенство- 1228.30 279.50 948.80 вание дорожной сети". Подпрограмма "Развитие 61.00 19.00 42.00 средств связи". 91 "Развитие электронных 61.00 19.00 42.00 информационных систем". Подпрограмма "Лесное 94.35 47.25 7.20 39.90 хозяйство". 92 "Лесовосстановление". 44.10 1.50 6.00 36.60 93 "Охрана лесов от пожаров". 50.25 45.75 1.20 3.30 Подпрограмма 426.06 47.20 254.36 124.50 "Газификация". 94 "Строительство газопро- 426.06 47.20 254.36 124.50 водов, газификация ком- мунальных объектов и жилого фонда" (в рамках федеральной программы Газификация России). Подпрограмма "Развитие 53.00 26.50 13.25 13.25 инфраструктуры рынка". 95 "Поддержка малого бизнеса 53.00 26.50 13.25 13.25 и предпринимательства". ВСЕГО 8639.60 3054.10 80.80 82.20 2475.10 617.50 601.30 485.20 279.50 14.30 948.80 _________________ Приложение Расчет потребности в финансировании проектов подпрограммы "Социальная защита населения от последствий радиоактивного поражения территории" (млрд. рублей, в ценах 1996 года) +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦N ¦ Наименование подпрограммы ¦Всего ¦ В том числе по источникам финансирования ¦ ¦про-¦ ¦финансо-+------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ек- ¦ ¦вых ¦феде- ¦ инвести-¦инвести-¦бюджет ¦средства¦средства¦сред-¦иност-¦Федера-¦Государ-¦другие ¦ ¦та ¦ ¦средств ¦ральный¦ ционный ¦ционный ¦области¦мини- ¦предпри-¦ства ¦ранные¦льный ¦ствен- ¦внебюд-¦ ¦ ¦ ¦на про- ¦бюджет ¦ кредит ¦налого- ¦ ¦стерств ¦ятий, ¦спон-¦инвес-¦дорож- ¦ный фонд¦жетные ¦ ¦ ¦ ¦ект ¦ ¦ на кон- ¦вый кре-¦ ¦и ве- ¦органи- ¦соров¦тиции ¦ный ¦занятос-¦фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ курсной ¦дит (из ¦ ¦домств ¦заций ¦ ¦ ¦фонд ¦ти на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ основе ¦федера- ¦ ¦ ¦и насе- ¦ ¦ ¦Россий-¦селения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льного- ¦ ¦ ¦ления ¦ ¦ ¦ской ¦Россий- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федера-¦ской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦Федера- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦ ¦ +----+---------------------------+--------+-------+---------+--------+-------+--------+--------+-----+------+-------+--------+-------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1 "Создание на территории региональной подсистемы единой государственной автоматизированной системы контроля радиационной обстановки на территории области". 1998-2000 годы 6.035 5.235 0.80 в том числе: 86.7% 13.3% 1998 год 2.012 1.745 0.267 1999 год 2.012 1.745 0.267 2000 год 2.011 1.745 0.266 2 "Снижение уровня облучения населения области от радиоактивных источников". 1998-2000 годы 4.39 3.02 1.37 в том числе: 68.8% 31.2% 1998 год 2.75 2.07 0.68 1999 год 0.84 0.45 0.39 2000 год 0.80 0.50 0.30 3 "Совершенствование сис- темы оказания медицин- ской и оздоровительной помощи". 1998-2000 годы 214.17 167.93 46.24 в том числе: 78.0% 22.0% 1998 год 83.62 65.66 17.96 1999 год 68.77 50.68 18.09 2000 год 61.78 51.59 10.19 4 "Строительство областного лечебно-диагностического центра". 1998-2000 годы 179.75 179.75 в том числе: 100.0% 1998 год 53.40 53.40 1999 год 53.16 53.16 2000 год 73.19 73.19 5 "Развитие индустрии детского питания" (организация цеха детских молочных продуктов на Брянском гормолокозаводе). 1998-2000 годы 14.00 12.50 1.50 в том числе: 1998 год 14.00 12.50 1.50 1999 год 2000 год 6 "Социальное обустройство инвалидов и престарелых жителей". 1998-2000 годы 16.39 16.39 в том числе: 100.0% 1998 год 5.45 5.45 1999 год 5.47 5.47 2000 год 5.47 5.47 7 "Совершенствование системы дошкольного воспитания". 1998-2000 годы 26.45 26.45 в том числе: 100.0% 1998 год 10.37 10.37 1999 год 9.74 9.74 2000 год 6.34 6.34 8 "Развитие образования". 1998-2000 годы 62.33 51.30 11.03 в том числе: 82.0% 18.0% 1998 год 14.72 3.71 11.03 1999 год 26.84 26.84 2000 год 20.75 20.75 9 "Обеспечение жильем участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС" (в рамках федеральной программы "Жилье - ликвидаторам"). 1998-2000 годы 79.80 39.90 39.90 в том числе: 50.0% 50.0% 1998 год 36.80 18.40 18.40 1999 год 36.40 18.20 18.20 2000 год 6.60 3.30 3.30 10 "Обеспечение жильем населения районов, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС" (в рамках федераль- ной целевой программы по защите населения Российской Федерации от воздействия последствий чернобыльской катастрофы). 1998-2000 годы 201.20 201.20 в том числе: 100.0% 1998 год 68.80 68.80 1999 год 68.75 68.75 2000 год 63.65 63.65 11 "Водоснабжение населения радиоактивно загрязненных районов области" (в рамках федеральной целе- вой программы по защите населения Российской Федерации от воздействия последствий чернобыльской катастрофы). 1998-2000 годы 8.46 8.46 в том числе: 100.0% 1998 год 0.70 0.70 1999 год 3.53 3.53 2000 год 4.23 4.23 12 "Мероприятия по очистке сточных вод в радио- активно загрязненных районах области" (в рамках федеральной целевой программы по защите населения Российской Федерации от воздействия последствий чернобыльской катастрофы). 1998-2000 годы 17.14 17.14 в том числе: 100.0% 1998 год 5.89 5.89 1999 год 6.00 6.00 2000 год 5.25 5.25 13 "Дорожное строительство в радиоактивно загрязненных районах области и в по- селках для переселенцев из этих районов" (в рамках федеральной целевой программы по защите населения Российской Федерации от воздействия последствий чернобыльской катастрофы). 1998-2000 годы 44.10 44.10 в том числе: 100.0% 1998 год 14.25 14.25 1999 год 22.65 22.65 2000 год 7.20 7.20 14 "Строительство газопрово- дов, газификация ком- мунальных объектов и жилого фонда в радио- активно загрязненных районах области и в поселках для переселен- цев из этих районов" (в рамках федеральной целевой программы по защите населения Российской Федерации от воздействия последствий чернобыльской катастрофы). 1998-2000 годы 374.97 374.97 в том числе: 100.0% 1998 год 133.10 133.10 1999 год 121.63 121.63 2000 год 120.24 120.24 15 "Создание дополнительных рабочих мест для населе- ния, переселившегося из радиационно загрязненных районов области, беженцев и вынужденных переселенцев" (в рамках федеральной целевой программы по защите населения Российской Федерации от воздействия последствий чернобыльской катастрофы). 1998-2000 годы 88.02 85.77 2.25 в том числе: 97.4% 2.6% 1998 год 33.92 33.20 0.72 1999 год 34.50 33.75 0.75 2000 год 19.60 18.82 0.78 Всего по подпрограмме 1998-2000 годы 1337.21 1234.11 100.84 2.25 в том числе: 92.3% 7.5% 0.2% 1998 год 479.84 429.25 49.87 0.72 1999 год 460.33 422.60 36.98 0.75 2000 год 397.04 382.27 13.99 0.78 _________________ Приложение Расчет потребности в финансировании проектов подпрограммы "Развитие агропромышленного комплекса" (млрд. рублей, в ценах 1996 года) +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦N ¦ Наименование подпрограммы ¦Всего ¦ В том числе по источникам финансирования ¦ ¦про-¦ ¦финансо-+------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ек- ¦ ¦вых ¦феде- ¦ инвести-¦инвести-¦бюджет ¦средства¦средства¦сред-¦иност-¦Федера-¦Государ-¦другие ¦ ¦та ¦ ¦средств ¦ральный¦ ционный ¦ционный ¦области¦мини- ¦предпри-¦ства ¦ранные¦льный ¦ствен- ¦внебюд-¦ ¦ ¦ ¦на про- ¦бюджет ¦ кредит ¦налого- ¦ ¦стерств ¦ятий, ¦спон-¦инвес-¦дорож- ¦ный фонд¦жетные ¦ ¦ ¦ ¦ект ¦ ¦ на кон- ¦вый кре-¦ ¦и ве- ¦органи- ¦соров¦тиции ¦ный ¦занятос-¦фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ курсной ¦дит (из ¦ ¦домств ¦заций ¦ ¦ ¦фонд ¦ти на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ основе ¦федера- ¦ ¦ ¦и насе- ¦ ¦ ¦Россий-¦селения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льного ¦ ¦ ¦ления ¦ ¦ ¦ской ¦Россий- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федера-¦ской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦Федера- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 16 "Разработка государственного автоматизированного земельного кадастра области". 1998-2000 годы 233.70 104.70 129.00 в том числе: 44.8% 55.2% 1998 год 77.60 34.60 43.00 1999 год 77.60 34.60 43.00 2000 год 78.50 35.50 43.00 17 "Повышение плодородия почв". 1998-2000 годы 1422.27 220.77 1053.70 147.80 в том числе: 15.5% 74.2% 10.3% 1998 год 443.85 81.45 318.30 44.10 1999 год 470.16 70.66 350.20 49.30 2000 год 508.26 68.66 385.20 54.40 18 "Увеличение производства сахара". 1998-2000 годы 42.40 42.40 в том числе: 100.0% 1998 год 42.40 42.40 1999 год 2000 год 19 "Освоение производства конкурентоспособной техники для агропромышленного комплекса". 1998-2000 годы 59.30 15.70 28.50 15.10 в том числе: 26.4% 48.2% 25.4% 1998 год 30.20 8.00 14.50 7.70 1999 год 27.10 7.70 14.00 5.40 2000 год 2.00 2.00 Всего по подпрограмме 1998-2000 годы 1757.67 383.57 28.50 1182.70 162.90 в том числе: 21.8% 1.6% 67.3% 9.3% 1998 год 594.05 166.45 14.50 361.30 51.80 1999 год 574.86 112.96 14.00 393.20 54.70 2000 год 588.76 104.16 428.20 56.40 _________________ Приложение Расчет потребности в финансировании проектов подпрограммы "Вода питьевая" (млрд. рублей, в ценах 1996 года) +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦N ¦ Наименование подпрограммы ¦Всего ¦ В том числе по источникам финансирования ¦ ¦про-¦ ¦финансо-+------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ек- ¦ ¦вых ¦феде- ¦ инвести-¦инвести-¦бюджет ¦средства¦средства¦сред-¦иност-¦Федера-¦Государ-¦другие ¦ ¦та ¦ ¦средств ¦ральный¦ ционный ¦ционный ¦области¦мини- ¦предпри-¦ства ¦ранные¦льный ¦ствен- ¦внебюд-¦ ¦ ¦ ¦на про- ¦бюджет ¦ кредит ¦налого- ¦ ¦стерств ¦ятий, ¦спон-¦инвес-¦дорож- ¦ный фонд¦жетные ¦ ¦ ¦ ¦ект ¦ ¦ на кон- ¦вый кре-¦ ¦и ве- ¦органи- ¦соров¦тиции ¦ный ¦занятос-¦фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ курсной ¦дит (из ¦ ¦домств ¦заций ¦ ¦ ¦фонд ¦ти на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ основе ¦федера- ¦ ¦ ¦и насе- ¦ ¦ ¦Россий-¦селения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льного ¦ ¦ ¦ления ¦ ¦ ¦ской ¦Россий- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федера-¦ской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦Федера- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦ ¦ +----+---------------------------+--------+-------+---------+--------+-------+--------+--------+-----+------+-------+--------+-------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 20 "Десняно-Сещенский водозабор". 1998-2000 годы 374.50 374.50 в том числе: 100.0% 1998 год 105.60 105.60 1999 год 126.70 126.70 2000 год 142.20 142.20 Всего по подпрограмме 1998-2000 годы 374.50 374.50 в том числе: 100.0% 1998 год 105.60 105.60 1999 год 126.70 126.70 2000 год 142.20 142.20 ____________ Приложение Расчет потребности в финансировании проектов подпрограммы "Социальная защита населения" (млрд. рублей, в ценах 1996 года) +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦N ¦ Наименование подпрограммы ¦Всего ¦ В том числе по источникам финансирования ¦ ¦про-¦ ¦финансо-+------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ек- ¦ ¦вых ¦феде- ¦ инвести-¦инвести-¦бюджет ¦средства¦средства¦сред-¦иност-¦Федера-¦Государ-¦другие ¦ ¦та ¦ ¦средств ¦ральный¦ ционный ¦ционный ¦области¦мини- ¦предпри-¦ства ¦ранные¦льный ¦ствен- ¦внебюд-¦ ¦ ¦ ¦на про- ¦бюджет ¦ кредит ¦налого- ¦ ¦стерств ¦ятий, ¦спон-¦инвес-¦дорож- ¦ный фонд¦жетные ¦ ¦ ¦ ¦ект ¦ ¦ на кон- ¦вый кре-¦ ¦и ве- ¦органи- ¦соров¦тиции ¦ный ¦занятос-¦фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ курсной ¦дит (из ¦ ¦домств ¦заций ¦ ¦ ¦фонд ¦ти на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ основе ¦федера- ¦ ¦ ¦и насе- ¦ ¦ ¦Россий-¦селения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льного ¦ ¦ ¦ления ¦ ¦ ¦ской ¦Россий- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федера-¦ской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦Федера- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦ ¦ +----+---------------------------+--------+-------+---------+--------+-------+--------+--------+-----+------+-------+--------+-------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 21 "Содействие занятости населения". 1998-2000 годы 28.00 16.00 12.00 в том числе: 57.0% 43.0% 1998 год 9.30 5.30 4.00 1999 год 9.30 5.30 4.00 2000 год 9.40 5.40 4.00 22 "Социальная защита нетрудоспособного населения". 1998-2000 годы 21.20 7.88 13.32 в том числе: 37.0% 63.0% 1998 год 8.00 2.60 5.40 1999 год 6.50 2.60 3.90 2000 год 6.70 2.68 4.02 23 "Социальная защита детей". 1998-2000 годы 80.68 15.98 64.70 в том числе: 20.0% 80.0% 1998 год 28.25 5.96 22.29 1999 год 30.23 6.50 23.73 2000 год 22.20 3.52 18.68 24 "Социальная защита молодежи". 1998-2000 годы 57.00 57.00 в том числе: 100.0% 1998 год 19.00 19.00 1999 год 19.00 19.00 2000 год 19.00 19.00 25 "Приведение условий содержания следственно-арестованных и осужденных в соответствие с действующим законодательством" (в рамках федеральной программы "Строительство и реконструкция следственных изоляторов и тюрем МВД России, а также строительство жилья для персонала указанных учреждений"). 1998-2000 годы 181.18 36.23 63.43 54.35 27.17 в том числе: 20.0% 35.0% 30.0% 15.0% 1998 год 60.36 12.07 21.12 18.11 9.06 1999 год 60.36 12.07 21.12 18.11 9.06 2000 год 60.46 12.09 21.19 18.13 9.05 26 "Обеспечение трудовой занятости осужденных" (в рамках федеральной программы "Содействие трудовой занятости осужденных к наказанию в виде лишения свободы"). 1998-2000 годы 54.30 10.90 18.80 16.30 8.30 в том числе: 20.0% 35.8% 30.0% 15.2% 1998 год 18.01 3.63 6.25 5.43 2.70 1999 год 18.01 3.63 6.25 5.43 2.70 2000 год 18.28 3.64 6.30 5.44 2.90 27 "Обеспечение пожарной безопасности". 1998-2000 годы 111.45 20.00 91.45 в том числе: 17.9% 82.1% 1998 год 41.88 8.00 33.88 1999 год 38.71 6.00 32.71 2000 год 30.86 6.00 24.86 Всего по подпрограмме 1998-2000 годы 533.81 90.99 82.23 297.12 35.47 16.00 12.00 в том числе: 17.05% 15.4% 55.66% 6.65% 3.0% 2.24% 1998 год 184.80 32.26 27.37 104.11 11.76 5.30 4.00 1999 год 182.11 30.80 27.37 102.88 11.76 5.30 4.00 2000 год 166.90 27.93 27.49 90.13 11.95 5.40 4.00 ____________ Приложение Расчет потребности в финансировании проектов подпрограммы "Жилищное строительство" (млрд. рублей, в ценах 1996 года) +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦N ¦ Наименование подпрограммы ¦Всего ¦ В том числе по источникам финансирования ¦ ¦про-¦ ¦финансо-+------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ек- ¦ ¦вых ¦феде- ¦ инвести-¦инвести-¦бюджет ¦средства¦средства¦сред-¦иност-¦Федера-¦Государ-¦другие ¦ ¦та ¦ ¦средств ¦ральный¦ ционный ¦ционный ¦области¦мини- ¦предпри-¦ства ¦ранные¦льный ¦ствен- ¦внебюд-¦ ¦ ¦ ¦на про- ¦бюджет ¦ кредит ¦налого- ¦ ¦стерств ¦ятий, ¦спон-¦инвес-¦дорож- ¦ный фонд¦жетные ¦ ¦ ¦ ¦ект ¦ ¦ на кон- ¦вый кре-¦ ¦и ве- ¦органи- ¦соров¦тиции ¦ный ¦занятос-¦фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ курсной ¦дит (из ¦ ¦домств ¦заций ¦ ¦ ¦фонд ¦ти на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ основе ¦федера- ¦ ¦ ¦и насе- ¦ ¦ ¦Россий-¦селения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льного ¦ ¦ ¦ления ¦ ¦ ¦ской ¦Россий- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федера-¦ской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦Федера- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦ ¦ +----+---------------------------+--------+-------+---------+--------+-------+--------+--------+-----+------+-------+--------+-------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 28 "Обеспечение жильем военнослужащих, лиц, уволенных в запас или отставку, сотрудников органов внутренних дел, а также членов их семей" (в рамках федеральной программы "Жилище"). 1998-2000 годы 394.30 394.30 в том числе: 100.0% 1998 год 125.80 125.80 1999 год 130.40 130.40 2000 год 138.10 138.10 29 "Обеспечение жильем беженцев и вынужденных переселенцев". 1998-2000 годы 98.60 98.60 в том числе: 100.0% 1998 год 30.10 30.10 1999 год 32.25 32.25 2000 год 36.25 36.25 30 "Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий" (с учетом реализации федеральной целевой программы "Свой дом"). 1998-2000 годы 3306.10 83.00 630.00 2593.10 в том числе: 2.5% 19.0% 78.5% 1998 год 1078.50 30.00 195.00 853.50 1999 год 1112.20 28.00 210.00 874.20 2000 год 1115.40 25.00 225.00 865.40 Всего по подпрограмме 1998-2000 годы 3799.00 575.90 630.00 2593.10 в том числе: 15.2% 16.6% 68.2% 1998 год 1234.40 185.90 195.00 853.50 1999 год 1274.85 190.65 210.00 874.20 2000 год 1289.75 199.35 225.00 865.40 ___________ Приложение Расчет потребности в финансировании проектов подпрограммы "Здравоохранение" (млрд. рублей, в ценах 1996 года) +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦N ¦ Наименование подпрограммы ¦Всего ¦ В том числе по источникам финансирования ¦ ¦про-¦ ¦финансо-+------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ек- ¦ ¦вых ¦феде- ¦ инвести-¦инвести-¦бюджет ¦средства¦средства¦сред-¦иност-¦Федера-¦Государ-¦другие ¦ ¦та ¦ ¦средств ¦ральный¦ ционный ¦ционный ¦области¦мини- ¦предпри-¦ства ¦ранные¦льный ¦ствен- ¦внебюд-¦ ¦ ¦ ¦на про- ¦бюджет ¦ кредит ¦налого- ¦ ¦стерств ¦ятий, ¦спон-¦инвес-¦дорож- ¦ный фонд¦жетные ¦ ¦ ¦ ¦ект ¦ ¦ на кон- ¦вый кре-¦ ¦и ве- ¦органи- ¦соров¦тиции ¦ный ¦занятос-¦фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ курсной ¦дит (из ¦ ¦домств ¦заций ¦ ¦ ¦фонд ¦ти на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ основе ¦федера- ¦ ¦ ¦и насе- ¦ ¦ ¦Россий-¦селения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льного ¦ ¦ ¦ления ¦ ¦ ¦ской ¦Россий- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федера-¦ской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦Федера- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦ ¦ +----+---------------------------+--------+-------+---------+--------+-------+--------+--------+-----+------+-------+--------+-------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 31 "Развитие лечебно-оздоровительных учреждений". 1998-2000 годы 225.29 45.06 180.23 в том числе: 20.0% 80.0% 1998 год 77.70 15.54 62.16 1999 год 67.74 13.55 54.19 2000 год 79.85 15.97 63.88 Всего по подпрограмме 1998-2000 годы 225.29 45.06 180.23 в том числе: 20.0% 80.0% 1998 год 77.70 15.54 62.16 1999 год 67.74 13.55 54.19 2000 год 79.85 15.97 63.88 ____________ Приложение Расчет потребности в финансировании проектов подпрограммы "Образование" (млрд. рублей, в ценах 1996 года) +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦N ¦ Наименование подпрограммы ¦Всего ¦ В том числе по источникам финансирования ¦ ¦про-¦ ¦финансо-+------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ек- ¦ ¦вых ¦феде- ¦ инвести-¦инвести-¦бюджет ¦средства¦средства¦сред-¦иност-¦Федера-¦Государ-¦другие ¦ ¦та ¦ ¦средств ¦ральный¦ ционный ¦ционный ¦области¦мини- ¦предпри-¦ства ¦ранные¦льный ¦ствен- ¦внебюд-¦ ¦ ¦ ¦на про- ¦бюджет ¦ кредит ¦налого- ¦ ¦стерств ¦ятий, ¦спон-¦инвес-¦дорож- ¦ный фонд¦жетные ¦ ¦ ¦ ¦ект ¦ ¦ на кон- ¦вый кре-¦ ¦и ве- ¦органи- ¦соров¦тиции ¦ный ¦занятос-¦фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ курсной ¦дит (из ¦ ¦домств ¦заций ¦ ¦ ¦фонд ¦ти на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ основе ¦федера- ¦ ¦ ¦и насе- ¦ ¦ ¦Россий-¦селения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льного ¦ ¦ ¦ления ¦ ¦ ¦ской ¦Россий- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федера-¦ской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦Федера- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦ ¦ +----+---------------------------+--------+-------+---------+--------+-------+--------+--------+-----+------+-------+--------+-------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 32 "Развитие дошкольных образовательных учреждений". 1998-2000 годы 7.45 1.49 5.96 в том числе: 20.0% 80.0% 1998 год 2.46 0.49 1.97 1999 год 4.99 1.00 3.99 2000 год 33 "Развитие общеобразовательных учреждений". 1998-2000 годы 152.08 77.32 74.76 в том числе: 51.0% 49.0% 1998 год 53.75 30.93 22.82 1999 год 54.12 25.86 28.26 2000 год 44.21 20.53 23.68 34 "Внедрение новых методов обучения в общеобразовательных учреждениях области". 1998-2000 годы 39.00 6.00 33.00 в том числе: 15.0% 85.0% 1998 год 13.00 2.00 11.00 1999 год 13.00 2.00 11.00 2000 год 13.00 2.00 11.00 Всего по подпрограмме 1998-2000 годы 198.53 84.81 113.72 в том числе: 43.0% 57.0% 1998 год 69.21 33.42 35.79 1999 год 72.11 28.86 43.25 2000 год 57.21 22.53 34.68 ____________ Приложение Расчет потребности в финансировании проектов подпрограммы "Культура" (млрд. рублей, в ценах 1996 года) +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦N ¦ Наименование подпрограммы ¦Всего ¦ В том числе по источникам финансирования ¦ ¦про-¦ ¦финансо-+------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ек- ¦ ¦вых ¦феде- ¦ инвести-¦инвести-¦бюджет ¦средства¦средства¦сред-¦иност-¦Федера-¦Государ-¦другие ¦ ¦та ¦ ¦средств ¦ральный¦ ционный ¦ционный ¦области¦мини- ¦предпри-¦ства ¦ранные¦льный ¦ствен- ¦внебюд-¦ ¦ ¦ ¦на про- ¦бюджет ¦ кредит ¦налого- ¦ ¦стерств ¦ятий, ¦спон-¦инвес-¦дорож- ¦ный фонд¦жетные ¦ ¦ ¦ ¦ект ¦ ¦ на кон- ¦вый кре-¦ ¦и ве- ¦органи- ¦соров¦тиции ¦ный ¦занятос-¦фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ курсной ¦дит (из ¦ ¦домств ¦заций ¦ ¦ ¦фонд ¦ти на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ основе ¦федера- ¦ ¦ ¦и насе- ¦ ¦ ¦Россий-¦селения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льного ¦ ¦ ¦ления ¦ ¦ ¦ской ¦Россий- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федера-¦ской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦Федера- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦ ¦ +----+---------------------------+--------+-------+---------+--------+-------+--------+--------+-----+------+-------+--------+-------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 35 "Исторические памятники". 1998-2000 годы 14.00 7.00 7.00 в том числе: 50.0% 50.0% 1998 год 4.00 2.00 2.00 1999 год 4.00 2.00 2.00 2000 год 6.00 3.00 3.00 36 "Объекты культуры и искусства". 1998-2000 годы 44.66 10.96 38.70 в том числе: 25.0% 75.0% 1998 год 21.86 5.96 15.90 1999 год 9.00 9.00 2000 год 13.80 5.00 8.80 37 "Информационное обеспечение культуры". 1998-2000 годы 2.20 1.50 0.70 в том числе: 70.0% 30.0% 1998 год 0.70 0.50 0.20 1999 год 0.70 0.50 0.20 2000 год 0.80 0.50 0.30 38 "Культурная деятельность". 1998-2000 годы 11.20 4.50 6.70 в том числе: 40.0% 60.0% 1998 год 3.70 1.50 2.20 1999 год 3.70 1.50 2.20 2000 год 3.80 1.50 2.30 39 "Техническое перевооружение объектов культуры". 1998-2000 годы 10.00 4.00 6.00 в том числе: 40.0% 60.0% 1998 год 3.00 1.20 1.80 1999 год 3.00 1.20 1.80 2000 год 4.00 1.60 2.40 40 "Сохранение и развитие культурных ценностей в районах, пострадавших от чернобыльской катастрофы". 1998-2000 годы 4.80 1.80 3.00 в том числе: 38.0% 62.0% 1998 год 1.60 0.60 1.00 1999 год 1.60 0.60 1.00 2000 год 1.60 0.60 1.00 Всего по подпрограмме 1998-2000 годы 86.86 29.76 57.10 в том числе: 34.0% 66.0% 1998 год 34.86 11.76 23.10 1999 год 22.00 5.80 16.20 2000 год 30.00 12.20 17.80 ______________________ Приложение Расчет потребности в финансировании проектов подпрограммы "Промышленная политика" (млрд. рублей, в ценах 1996 года) +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦N ¦ Наименование подпрограммы ¦Всего ¦ В том числе по источникам финансирования ¦ ¦про-¦ ¦финансо-+------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ек- ¦ ¦вых ¦феде- ¦ инвести-¦инвести-¦бюджет ¦средства¦средства¦сред-¦иност-¦Федера-¦Государ-¦другие ¦ ¦та ¦ ¦средств ¦ральный¦ ционный ¦ционный ¦области¦мини- ¦предпри-¦ства ¦ранные¦льный ¦ствен- ¦внебюд-¦ ¦ ¦ ¦на про- ¦бюджет ¦ кредит ¦налого- ¦ ¦стерств ¦ятий, ¦спон-¦инвес-¦дорож- ¦ный фонд¦жетные ¦ ¦ ¦ ¦ект ¦ ¦ на кон- ¦вый кре-¦ ¦и ве- ¦органи- ¦соров¦тиции ¦ный ¦занятос-¦фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ курсной ¦дит (из ¦ ¦домств ¦заций ¦ ¦ ¦фонд ¦ти на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ основе ¦федера- ¦ ¦ ¦и насе- ¦ ¦ ¦Россий-¦селения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льного ¦ ¦ ¦ления ¦ ¦ ¦ской ¦Россий- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федера-¦ской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦Федера- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦ ¦ +----+---------------------------+--------+-------+---------+--------+-------+--------+--------+-----+------+-------+--------+-------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Машиностроение. 41 "Развитие производства ОАО "Новозыбковский станкостроительный завод", г. Новозыбков." 1998-2000 годы 14.43 2.63 1.50 5.00 5.30 в том числе: 18.23% 10.39% 34.65% 36.73% 1998 год 12.68 2.63 0.75 4.00 5.30 1999 год 1.75 0.75 1.00 2000 год 42 "Развитие производства ЗАО "Группа-Кремний", г. Брянск". 1998-2000 годы 225.50 45.10 159.40 21.00 в том числе: 20.0% 70.7% 9.3% 1998 год 60.50 12.10 42.40 6.00 1999 год 65.00 13.00 46.00 6.00 2000 год 100.00 20.00 71.00 9.00 43 "Развитие производства АООТ "Литий", г. Брянск". 1998-2000 годы 35.90 7.18 21.54 7.18 в том числе: 20.0% 60.0% 20.0% 1998 год 32.69 7.18 21.54 3.97 1999 год 3.21 3.21 2000 год 44 "Развитие производства АО "Термотрон", г. Брянск". 1998-2000 годы 22.00 3.24 12.10 3.36 3.30 в том числе: 14.7% 55.0% 15.3% 15.0% 1998 год 13.20 1.92 7.26 2.04 1.98 1999 год 8.80 1.32 4.84 1.32 1.32 2000 год 45 "Развитие производства АО "Электродеталь", г. Карачев". 1998-2000 годы 17.20 15.30 1.00 0.90 в том числе: 59.0% 5.8% 5.2% 1998 год 11.40 10.20 0.50 0.70 1999 год 3.10 2.50 0.50 0.10 2000 год 2.70 2.60 0.10 46 "Развитие производства АО "Стрела", р. п. Суземка". 1998-2000 годы 3.30 0.90 0.90 1.50 в том числе: 27.0% 27.0% 46.0% 1998 год 1.10 0.30 0.30 0.50 1999 год 1.10 0.30 0.30 0.50 2000 год 1.10 0.30 0.30 0.50 47 "Развитие производства электро-механического завода, г. Брянск". 1998-2000 годы 7.00 0.65 6.35 в том числе: 9.3% 90.7% 1998 год 5.00 0.65 4.35 1999 год 2.00 2.00 2000 год 48 "Развитие производства АО "Электроаппарат", г. Брянск". 1998-2000 годы 1.90 0.30 1.00 0.60 в том числе: 15.8% 52.6% 31.6% 1998 год 1.20 0.20 0.60 0.40 1999 год 0.70 0.10 0.40 0.20 2000 год 49 "Развитие производства Брянского химического завода, г. Сельцо". 1998-2000 годы 44.10 33.90 10.20 в том числе: 76.9% 23.1% 1998 год 23.80 13.60 10.20 1999 год 11.90 11.90 2000 год 8.40 8.40 50 "Развитие производства АО "Монолит", г. Трубчевск". 1998-2000 годы 25.08 11.00 2.23 11.85 в том числе: 43.9% 8.9% 47.2% 1998 год 7.73 5.50 2.23 1999 год 5.50 5.50 2000 год 11.85 11.85 51 "Развитие производства АООТ "Реле", г. Стародуб". 1998-2000 годы 5.40 2.50 0.50 2.40 в том числе: 46.3% 9.3% 44.4% 1998 год 1.94 0.94 0.18 0.82 1999 год 2.59 1.14 0.17 1.28 2000 год 0.87 0.42 0.15 0.30 52 "Развитие производства АООТ "Восход", г. Клинцы". 1998-2000 годы 7.87 7.87 в том числе: 100.0% 1998 год 5.62 5.62 1999 год 2.25 2.25 2000 год 53 "Развитие производства ОАО "НИИ "Изотерм". 1998-2000 годы 15.70 7.00 6.00 2.70 в том числе: 44.6% 38.2% 17.2% 1998 год 8.00 3.50 2.90 1.60 1999 год 5.70 3.10 2.30 0.30 2000 год 2.00 0.40 0.80 0.80 Всего по машиностроению 1998-2000 годы 425.38 62.50 257.01 12.10 34.36 5.00 39.26 0.90 14.25 в том числе: 14.7% 60.4% 2.8% 8.1% 1.2% 9.2% 0.2% 3.4% 1998 год 184.86 25.92 102.96 7.26 12.89 4.00 30.31 0.70 0.82 1999 год 113.60 15.86 71.65 4.84 11.37 1.00 7.50 0.10 1.28 2000 год 126.92 20.72 82.40 10.10 1.45 0.10 12.15 Легкая промышленность. 54 "Развитие производства изделий медицинского назначения АО "Унечская галантерея", г. Унеча". 1998-2000 годы 31.00 30.50 0.50 в том числе: 98.4% 1.6% 1998 год 10.00 10.00 1999 год 10.00 10.00 2000 год 11.00 10.50 0.50 55 "Развитие производства швейной фабрики АО "Ареал", г. Брянск". 1998-2000 годы 11.10 1.00 0.10 10.00 в том числе: 9.0% 0.9% 90.1% 1998 год 5.00 0.40 0.10 4.50 1999 год 4.00 0.40 3.60 2000 год 2.10 0.20 1.90 56 "Развитие производства по выпуску швейных изделий АО "Смена", г. Брянск". 1998-2000 годы 40.00 39.00 1.00 в том числе: 97.5% 2.5% 1998 год 10.00 9.70 0.30 1999 год 13.00 12.70 0.30 2000 год 17.00 16.60 0.40 57 "Развитие производства по выпуску форменной одежды и современных моделей мужских костюмов предприятия АО "Элегант", г. Клинцы". 1998-2000 годы 33.00 30.00 3.00 в том числе: 90.9% 9.1% 1998 год 11.00 10.00 1.00 1999 год 11.00 10.00 1.00 2000 год 11.00 10.00 1.00 58 "Развитие производства швейных изделий предприятия АО "Силуэт", г. Карачев". 1998-2000 годы 4.00 3.70 0.20 0.10 в том числе: 92.5% 5.0% 2.5% 1998 год 2.00 1.90 0.10 1999 год 1.00 0.80 0.2 2000 год 1.00 1.00 59 "Развитие производства современных моделей верхней женской одежды предприятия "Суражанка", г. Сураж". 1998-2000 годы 5.00 4.80 0.20 в том числе: 96.0% 4.0% 1998 год 4.00 4.00 1999 год 0.50 0.40 0.10 2000 год 0.50 0.40 0.10 60 "Развитие производства трикотажных и швейных изделий для Минобороны России и МВД России предприятия "Новозыбковская швейно-трикотажная фабрика им. 8 Марта", г. Новозыбков". 1998-2000 годы 54.00 53.00 0.90 0.10 в том числе: 98.1% 1.7% 0.2% 1998 год 18.00 17.90 0.10 1999 год 18.00 18.00 2000 год 18.00 17.10 0.90 61 "Развитие производства "Новозыбковская швейная фабрика", г. Новозыбков". 1998-2000 годы 35.00 34.00 1.00 в том числе: 97.1% 2.9% 1998 год 10.00 9.20 0.80 1999 год 10.00 10.00 2000 год 15.00 14.80 0.20 62 "Развитие производства по выпуску современных моделей трикотажных изделий предприятия "Лантана", г. Клинцы". 1998-2000 годы 30.00 29.00 0.80 0.20 в том числе: 96.7% 2.7% 0.6% 1998 год 10.00 9.00 0.80 0.20 1999 год 10.00 10.00 2000 год 10.00 10.00 63 "Развитие производства швейных изделий для Минобороны России и МВД России предприятия "Заря", г. Почеп". 1998-2000 годы 12.00 11.40 0.50 0.10 в том числе: 95.0% 4.2% 0.8% 1998 год 4.00 4.00 1999 год 4.00 4.00 2000 год 4.00 3.40 0.50 0.10 64 "Развитие производства швейных изделий предприятия "Экстра-шов", п. Климово". 1998-2000 годы 10.00 9.60 0.40 в том числе: 96.0% 4.0% 1998 год 6.00 6.00 1999 год 2.00 2.00 2000 год 2.00 1.60 0.40 65 "Развитие производства тонкосуконного предприятия АО "Клинта", г. Клинцы". 1998-2000 годы 40.00 35.50 4.50 в том числе: 88.8% 11.2% 1998 год 23.00 22.00 1.00 1999 год 9.00 7.50 1.50 2000 год 8.00 6.00 2.00 66 "Развитие производства обувного предприятия "Стелла", г. Брянск". 1998-2000 годы 3.00 2.70 0.30 в том числе: 90.0% 10.0% 1998 год 3.00 2.70 0.30 1999 год 2000 год 67 "Развитие производства швейной фабрики "Веснянка", г. Брянск". 1998-2000 годы 15.00 15.00 в том числе: 100.0% 1998 год 5.00 5.00 1999 год 5.00 5.00 2000 год 5.00 5.00 68 "Развитие производства льноволокна предприятия "Рогнединолен", п. Рогнедино". 1998-2000 годы 3.60 3.30 0.20 0.10 в том числе: 91.6% 5.6% 2.8% 1998 год 2.60 2.60 1999 год 0.50 0.50 2000 год 0.50 0.20 0.20 0.10 69 "Развитие производства трикотажных и швейных изделий предприятия "Деснянка", г. Брянск". 1998-2000 годы 5.00 3.00 1.00 1.00 в том числе: 60.0% 20.0% 20.0% 1998 год 2.00 1.70 0.30 1999 год 1.50 0.70 0.60 0.20 2000 год 1.50 0.60 0.40 0.50 70 "Развитие производства тонкосуконного предприятия "Клинчанка", г. Клинцы". 1998-2000 годы 30.00 27.00 3.00 в том числе: 90.0% 10.0% 1998 год 15.00 14.00 1.00 1999 год 6.00 5.00 1.00 2000 год 9.00 8.00 1.00 71 "Развитие производства обувного предприятия "Кливия", г. Клинцы". 1998-2000 годы 30.00 30.00 в том числе: 100.0% 1998 год 10.00 10.00 1999 год 10.00 10.00 2000 год 10.00 10.00 72 "Развитие производства "Новозыбковская обувная фабрика", г. Новозыбков". 1998-2000 годы 3.00 3.00 в том числе: 100.0% 1998 год 1.00 1.00 1999 год 1.00 1.00 2000 год 1.00 1.00 73 "Развитие швейного производства УПП ВОГ, г. Клинцы". 1998-2000 годы 3.00 3.00 в том числе: 100.0% 1998 год 1.00 1.00 1999 год 1.00 1.00 2000 год 1.00 1.00 74 "Развитие производства швейных изделий предприятия "Радуга", п. Дубровка". 1998-2000 годы 3.00 3.00 в том числе: 100.0% 1998 год 1.00 1.00 1999 год 1.00 1.00 2000 год 1.00 1.00 75 "Развитие производства шпагата предприятия "Дубрава", п. Дубровка". 1998-2000 годы 3.00 3.00 в том числе: 100.0% 1998 год 1.00 1.00 1999 год 1.00 1.00 2000 год 1.00 1.00 76 "Развитие производства трикотажных изделий предприятия "Трубчевский трикотаж", г. Трубчевск". 1998-2000 годы 3.00 3.00 в том числе: 100.0% 1998 год 1.00 1.00 1999 год 1.00 1.00 2000 год 1.00 1.00 77 "Развитие производства конкурентоспособной продукции из кожевенного сырья предприятия "Кожевенное объединение "Красный Гигант", г. Клинцы". 1998-2000 годы 21.00 21.00 в том числе: 100.0% 1998 год 11.00 11.00 1999 год 5.00 5.00 2000 год 5.00 5.00 78 "Развитие производства шерстяных тканей и пряжи предприятия "Брянсктекстиль", г. Брянск". 1998-2000 годы 15.00 15.00 в том числе: 100.0% 1998 год 5.00 5.00 1999 год 5.00 5.00 2000 год 5.00 5.00 79 "Развитие производства трикотажных и швейных изделий предприятия "Надомник", г. Брянск". 1998-2000 годы 3.00 3.00 в том числе: 100.0% 1998 год 1.00 1.00 1999 год 1.00 1.00 2000 год 1.00 1.00 80 "Развитие производства мужских и детских сорочек предприятия "Макош", г. Брянск". 1998-2000 годы 3.00 3.00 в том числе: 100.0% 1998 год 1.00 1.00 1999 год 1.00 1.00 2000 год 1.00 1.00 Всего по легкой промышленности 1998-2000 годы 448.70 415.80 3.70 17.60 1.60 10.00 в том числе: 92.7% 0.8% 3.9% 0.4% 2.2% 1998 год 173.60 161.20 1.90 5.30 0.70 4.50 1999 год 132.50 123.20 0.80 4.70 0.20 3.60 2000 год 142.60 131.40 1.00 7.60 0.70 1.90 Промышленность строительных материалов. 81 "Развитие производства теплоизоляционных материалов в п. Нетьинка". 1998-2000 годы 75.00 18.70 49.30 7.00 в том числе: 24.9% 65.7% 9.4% 1998 год 32.00 8.00 21.20 2.80 1999 год 32.00 8.00 21.20 2.80 2000 год 11.00 2.70 6.90 1.40 82 "Организация производства строительных материалов на предприятии "Технком", г. Брянск". 1998-2000 годы 5.00 2.00 3.00 в том числе: 40.0% 60.0% 1998 год 5.00 2.00 3.00 1999 год 2000 год Всего по промышленности строительных материалов 1998-2000 годы 80.00 20.70 52.30 7.00 в том числе: 25.9% 65.4% 8.7% 1998 год 37.00 10.00 21.20 2.80 1999 год 32.00 8.00 21.20 2.80 2000 год 11.00 2.70 6.90 1.40 Всего по подпрограмме 1998-2000 годы 954.08 83.20 725.11 15.80 34.36 5.00 63.86 2.50 10.00 14.25 в том числе: 8.7% 76.2% 1.6% 3.6% 0.5% 6.7% 0.2% 1.0% 1.5% 1998 год 395.46 35.92 288.36 9.16 12.85 4.00 38.41 1.40 4.50 0.82 1999 год 278.10 23.86 216.05 5.64 11.37 1.00 15.00 0.30 3.60 1.28 2000 год 280.52 23.42 220.70 1.00 10.10 10.45 0.80 1.90 12.15 ____________ Приложение Расчет потребности в финансировании проектов подпрограммы "Топливо и энергия" (млрд. рублей, в ценах 1996 года) +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦N ¦ Наименование подпрограммы ¦Всего ¦ В том числе по источникам финансирования ¦ ¦про-¦ ¦финансо-+------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ек- ¦ ¦вых ¦феде- ¦ инвести-¦инвести-¦бюджет ¦средства¦средства¦сред-¦иност-¦Федера-¦Государ-¦другие ¦ ¦та ¦ ¦средств ¦ральный¦ ционный ¦ционный ¦области¦мини- ¦предпри-¦ства ¦ранные¦льный ¦ствен- ¦внебюд-¦ ¦ ¦ ¦на про- ¦бюджет ¦ кредит ¦налого- ¦ ¦стерств ¦ятий, ¦спон-¦инвес-¦дорож- ¦ный фонд¦жетные ¦ ¦ ¦ ¦ект ¦ ¦ на кон- ¦вый кре-¦ ¦и ве- ¦органи- ¦соров¦тиции ¦ный ¦занятос-¦фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ курсной ¦дит (из ¦ ¦домств ¦заций ¦ ¦ ¦фонд ¦ти на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ основе ¦федера- ¦ ¦ ¦и насе- ¦ ¦ ¦Россий-¦селения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льного ¦ ¦ ¦ления ¦ ¦ ¦ской ¦Россий- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федера-¦ской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦Федера- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 83 "Развитие энергетики". 1998-2000 годы 1940.30 485.10 194.00 582.00 194.00 485.20 в том числе: 25.0% 10.0% 30.0% 10.0% 25.0% 1998 год 529.10 132.30 52.90 158.70 52.90 132.30 1999 год 600.80 150.20 60.10 180.20 60.10 150.20 2000 год 810.40 202.60 81.00 243.10 81.00 202.70 84 "Разработка месторождений 500.85 39.40 446.45 15.00 торфа". 1998-2000 годы 7.9% 89.1% 3.0% в том числе: 142.85 13.70 124.65 4.50 1998 год 168.85 14.70 149.15 5.00 1999 год 189.15 11.00 172.65 5.50 2000 год 85 "Укрупнение производствен- ной базы предприятий топливной промышленности". 1998-2000 годы 7.10 7.10 в том числе: 100.0% 1998 год 2.00 2.00 1999 год 2.10 2.10 2000 год 3.00 3.00 Всего по подпрограмме 1998-2000 годы 2448.25 524.50 647.55 582.00 209.00 485.20 в том числе: 21.4% 26.5% 23.8% 8.5% 19.8% 1998 год 673.95 146.00 179.55 158.70 57.40 132.30 1999 год 771.75 164.90 211.35 180.20 65.10 150.20 2000 год 1002.55 213.6 256.65 243.10 86.50 202.70 ________________ Приложение Расчет потребности в финансировании проектов подпрограммы "Транспортная система" (млрд. рублей, в ценах 1996 года) +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦N ¦ Наименование подпрограммы ¦Всего ¦ В том числе по источникам финансирования ¦ ¦про-¦ ¦финансо-+------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ек- ¦ ¦вых ¦феде- ¦ инвести-¦инвести-¦бюджет ¦средства¦средства¦сред-¦иност-¦Федера-¦Государ-¦другие ¦ ¦та ¦ ¦средств ¦ральный¦ ционный ¦ционный ¦области¦мини- ¦предпри-¦ства ¦ранные¦льный ¦ствен- ¦внебюд-¦ ¦ ¦ ¦на про- ¦бюджет ¦ кредит ¦налого- ¦ ¦стерств ¦ятий, ¦спон-¦инвес-¦дорож- ¦ный фонд¦жетные ¦ ¦ ¦ ¦ект ¦ ¦ на кон- ¦вый кре-¦ ¦и ве- ¦органи- ¦соров¦тиции ¦ный ¦занятос-¦фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ курсной ¦дит (из ¦ ¦домств ¦заций ¦ ¦ ¦фонд ¦ти на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ основе ¦федера- ¦ ¦ ¦и насе- ¦ ¦ ¦Россий-¦селения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льного ¦ ¦ ¦ления ¦ ¦ ¦ской ¦Россий- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федера-¦ской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦Федера- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦ ¦ +----+---------------------------+--------+-------+---------+--------+-------+--------+--------+-----+------+-------+--------+-------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 86 "Железнодорожный транспорт". 1998-2000 годы 601.60 601.60 в том числе: 100.0% 1998 год 201.60 201.60 1999 год 250.00 250.00 2000 год 150.00 150.00 87 "Автомобильный транспорт". 1998-2000 годы 247.01 101.00 96.00 45.00 5.01 в том числе: 40.9% 38.9% 18.2% 2.0% 1998 год 118.50 67.00 35.80 15.00 0.70 1999 год 82.04 34.00 30.10 15.00 2.94 2000 год 46.47 30.10 15.00 1.37 88 "Авиационный транспорт". 1998-2000 годы 177.10 30.20 142.50 4.40 в том числе: 17.0% 80.5% 2.5% 1998 год 38.40 14.20 22.80 1.40 1999 год 89.60 14.00 74.10 1.50 2000 год 49.10 2.00 45.60 1.50 89 "Строительство мостов и путепроводов". 1998-2000 годы 152.24 106.48 45.76 в том числе: 69.9% 30.1% 1998 год 38.72 28.16 10.56 1999 год 52.80 35.20 17.60 2000 год 60.72 43.12 17.60 90 "Развитие и совершенствование дорожной сети". 1998-2000 годы 1228.30 279.50 948.80 в том числе: 22.7% 77.3% 1998 год 384.80 82.10 302.70 1999 год 413.80 97.80 316.00 2000 год 429.70 99.60 330.10 Всего по подпрограмме 1998-2000 годы 2406.25 839.28 238.50 95.16 5.01 279.50 948.80 в том числе: 34.9% 9.9% 4.0% 0.2% 11.6% 39.4% 1998 год 782.02 310.96 58.60 26.96 0.70 82.10 302.70 1999 год 888.24 333.20 104.20 34.10 2.94 97.80 316.00 2000 год 735.99 195.12 75.70 34.10 1.37 99.60 330.10 ____________________ Приложение Расчет потребности в финансировании проектов подпрограммы "Развитие средств связи" (млрд. рублей, в ценах 1996 года) +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦N ¦ Наименование подпрограммы ¦Всего ¦ В том числе по источникам финансирования ¦ ¦про-¦ ¦финансо-+------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ек- ¦ ¦вых ¦феде- ¦ инвести-¦инвести-¦бюджет ¦средства¦средства¦сред-¦иност-¦Федера-¦Государ-¦другие ¦ ¦та ¦ ¦средств ¦ральный¦ ционный ¦ционный ¦области¦мини- ¦предпри-¦ства ¦ранные¦льный ¦ствен- ¦внебюд-¦ ¦ ¦ ¦на про- ¦бюджет ¦ кредит ¦налого- ¦ ¦стерств ¦ятий, ¦спон-¦инвес-¦дорож- ¦ный фонд¦жетные ¦ ¦ ¦ ¦ект ¦ ¦ на кон- ¦вый кре-¦ ¦и ве- ¦органи- ¦соров¦тиции ¦ный ¦занятос-¦фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ курсной ¦дит (из ¦ ¦домств ¦заций ¦ ¦ ¦фонд ¦ти на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ основе ¦федера- ¦ ¦ ¦и насе- ¦ ¦ ¦Россий-¦селения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льного ¦ ¦ ¦ления ¦ ¦ ¦ской ¦Россий- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федера-¦ской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦Федера- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 91 "Развитие электронных информационных систем". 1998-2000 годы 61.00 19.00 42.00 в том числе: 31.1% 68.9% 1998 год 16.00 5.20 10.80 1999 год 20.00 6.00 14.00 2000 год 25.00 7.80 17.20 Всего по подпрограмме 1998-2000 годы 61.00 19.00 42.00 в том числе: 31.1% 68.9% 1998 год 16.00 5.20 10.80 1999 год 20.00 6.00 14.00 2000 год 25.00 7.80 17.20 ____________ Приложение Расчет потребности в финансировании проектов подпрограммы "Лесное хозяйство" (млрд. рублей, в ценах 1996 года) +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦N ¦ Наименование подпрограммы ¦Всего ¦ В том числе по источникам финансирования ¦ ¦про-¦ ¦финансо-+------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ек- ¦ ¦вых ¦феде- ¦ инвести-¦инвести-¦бюджет ¦средства¦средства¦сред-¦иност-¦Федера-¦Государ-¦другие ¦ ¦та ¦ ¦средств ¦ральный¦ ционный ¦ционный ¦области¦мини- ¦предпри-¦ства ¦ранные¦льный ¦ствен- ¦внебюд-¦ ¦ ¦ ¦на про- ¦бюджет ¦ кредит ¦налого- ¦ ¦стерств ¦ятий, ¦спон-¦инвес-¦дорож- ¦ный фонд¦жетные ¦ ¦ ¦ ¦ект ¦ ¦ на кон- ¦вый кре-¦ ¦и ве- ¦органи- ¦соров¦тиции ¦ный ¦занятос-¦фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ курсной ¦дит (из ¦ ¦домств ¦заций ¦ ¦ ¦фонд ¦ти на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ основе ¦федера- ¦ ¦ ¦и насе- ¦ ¦ ¦Россий-¦селения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льного ¦ ¦ ¦ления ¦ ¦ ¦ской ¦Россий- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федера-¦ской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦Федера- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 92 "Лесовосстановление". 1998-2000 годы 44.10 1.50 6.00 36.60 в том числе: 3.4% 13.6% 83.0% 1998 год 14.70 0.50 2.00 12.20 1999 год 14.70 0.50 2.00 12.20 2000 год 14.70 0.50 2.00 12.20 93 "Охрана лесов от пожаров". 1998-2000 годы 50.25 45.75 1.20 3.30 в том числе: 91.0% 2.4% 6.6% 1998 год 16.70 15.20 0.40 1.10 1999 год 16.75 15.25 0.40 1.10 2000 год 16.80 15.30 0.40 1.10 Всего по подпрограмме 1998-2000 годы 94.35 47.25 7.20 39.90 в том числе: 50.1% 7.6% 42.3% 1998 год 31.40 15.70 2.40 13.30 1999 год 31.45 15.75 2.40 13.30 2000 год 31.50 15.80 2.40 13.30 ____________ Приложение Расчет потребности в финансировании проектов подпрограммы "Газификация" (млрд. рублей, в ценах 1996 года) +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦N ¦ Наименование подпрограммы ¦Всего ¦ В том числе по источникам финансирования ¦ ¦про-¦ ¦финансо-+------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ек- ¦ ¦вых ¦феде- ¦ инвести-¦инвести-¦бюджет ¦средства¦средства¦сред-¦иност-¦Федера-¦Государ-¦другие ¦ ¦та ¦ ¦средств ¦ральный¦ ционный ¦ционный ¦области¦мини- ¦предпри-¦ства ¦ранные¦льный ¦ствен- ¦внебюд-¦ ¦ ¦ ¦на про- ¦бюджет ¦ кредит ¦налого- ¦ ¦стерств ¦ятий, ¦спон-¦инвес-¦дорож- ¦ный фонд¦жетные ¦ ¦ ¦ ¦ект ¦ ¦ на кон- ¦вый кре-¦ ¦и ве- ¦органи- ¦соров¦тиции ¦ный ¦занятос-¦фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ курсной ¦дит (из ¦ ¦домств ¦заций ¦ ¦ ¦фонд ¦ти на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ основе ¦федера- ¦ ¦ ¦и насе- ¦ ¦ ¦Россий-¦селения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льного ¦ ¦ ¦ления ¦ ¦ ¦ской ¦Россий- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федера-¦ской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦Федера- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 94 "Строительство газопроводов, газификация коммунальных объектов и жилого фонда" (в рамках федеральной программы "Газификация России"). 1998-2000 годы 426.06 47.20 254.36 124.50 в том числе: 11.1% 59.7% 29.2% 1998 год 144.96 13.80 90.36 40.80 1999 год 136.90 15.90 80.20 40.80 2000 год 144.20 17.50 83.80 42.90 Всего по подпрограмме 1998-2000 годы 426.06 47.20 254.36 124.50 в том числе: 11.1% 59.7% 29.2% 1998 год 144.96 13.80 90.36 40.80 1999 год 136.90 15.90 80.20 40.80 2000 год 144.20 17.50 83.80 42.90 ____________ Приложение Расчет потребности в финансировании проектов подпрограммы "Развитие инфраструктуры рынка" (млрд. рублей, в ценах 1996 года) +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦N ¦ Наименование подпрограммы ¦Всего ¦ В том числе по источникам финансирования ¦ ¦про-¦ ¦финансо-+------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ек- ¦ ¦вых ¦феде- ¦ инвести-¦инвести-¦бюджет ¦средства¦средства¦сред-¦иност-¦Федера-¦Государ-¦другие ¦ ¦та ¦ ¦средств ¦ральный¦ ционный ¦ционный ¦области¦мини- ¦предпри-¦ства ¦ранные¦льный ¦ствен- ¦внебюд-¦ ¦ ¦ ¦на про- ¦бюджет ¦ кредит ¦налого- ¦ ¦стерств ¦ятий, ¦спон-¦инвес-¦дорож- ¦ный фонд¦жетные ¦ ¦ ¦ ¦ект ¦ ¦ на кон- ¦вый кре-¦ ¦и ве- ¦органи- ¦соров¦тиции ¦ный ¦занятос-¦фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ курсной ¦дит (из ¦ ¦домств ¦заций ¦ ¦ ¦фонд ¦ти на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ основе ¦федера- ¦ ¦ ¦и насе- ¦ ¦ ¦Россий-¦селения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льного ¦ ¦ ¦ления ¦ ¦ ¦ской ¦Россий- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федера-¦ской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦Федера- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 95 "Поддержка малого бизнеса и предпринимательства". 1998-2000 годы 53.00 26.50 13.25 13.25 в том числе: 50.0% 25.0% 25.0% 1998 год 16.50 8.25 4.13 4.13 1999 год 17.50 8.75 4.37 4.37 2000 год 19.00 9.50 4.75 4.75 Всего по подпрограмме 1998-2000 годы 53.00 26.50 13.25 13.25 в том числе: 50.0% 25.0% 25.0% 1998 год 16.50 8.25 4.13 4.13 1999 год 17.50 8.75 4.37 4.37 2000 год 19.00 9.50 4.75 4.75 ____________ Приложение Расчет потребности в финансировании проектов подпрограммы "Оздоровление экологической обстановки". (млрд. рублей, в ценах 1996 года) +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦N ¦ Наименование подпрограммы ¦Всего ¦ В том числе по источникам финансирования ¦ ¦про-¦ ¦финансо-+------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ек- ¦ ¦вых ¦феде- ¦ инвести-¦инвести-¦бюджет ¦средства¦средства¦сред-¦иност-¦Федера-¦Государ-¦другие ¦ ¦та ¦ ¦средств ¦ральный¦ ционный ¦ционный ¦области¦мини- ¦предпри-¦ства ¦ранные¦льный ¦ствен- ¦внебюд-¦ ¦ ¦ ¦на про- ¦бюджет ¦ кредит ¦налого- ¦ ¦стерств ¦ятий, ¦спон-¦инвес-¦дорож- ¦ный фонд¦жетные ¦ ¦ ¦ ¦ект ¦ ¦ на кон- ¦вый кре-¦ ¦и ве- ¦органи- ¦соров¦тиции ¦ный ¦занятос-¦фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ курсной ¦дит (из ¦ ¦домств ¦заций ¦ ¦ ¦фонд ¦ти на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ основе ¦федера- ¦ ¦ ¦и насе- ¦ ¦ ¦Россий-¦селения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льного ¦ ¦ ¦ления ¦ ¦ ¦ской ¦Россий- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федера-¦ской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦Федера- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦ ¦ +----+---------------------------+--------+-------+---------+--------+-------+--------+--------+-----+------+-------+--------+-------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 96 "Защита населения и окружающей среды от диоксинов". 1998-2000 годы 0.40 0.10 0.16 0.14 в том числе: 25.0% 40.0% 35.0% 1998 год 0.165 0.025 0.08 0.06 1999 год 0.165 0.025 0.08 0.06 2000 год 0.07 0.05 0.02 97 "Защита территории Брянской области от опасных промышленных и бытовых отходов". 1998-2000 годы 50.40 4.80 40.60 5.00 в том числе: 9.5% 80.5% 10.0% 1998 год 10.00 2.80 6.20 1.00 1999 год 28.40 1.00 25.40 2.00 2000 год 12.00 1.00 9.00 2.00 98 "Экологическое просвещение и образование населения Брянской области". 1998-2000 годы 3.959 0.718 0.045 1.732 0.30 0.114 1.052 в том числе: 18.1% 1.13% 43.7% 7.5% 2.87% 26.7% 1998 год 0.953 0.159 0.015 0.402 0.10 0.038 0.241 1999 год 1.357 0.30 0.015 0.65 0.10 0.038 0.25 2000 год 1.653 0.259 0.015 0.68 0.10 0.038 0.561 99 "Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий, включая заповедник "Брянский лес". 1998-2000 годы 1.245 0.20 0.60 0.05 0.115 0.28 в том числе: 16.6% 48.2% 4.0% 9.2% 22.54% 1998 год 0.33 0.20 0.025 0.03 0.08 1999 год 0.465 0.10 0.20 0.025 0.045 0.10 2000 год 0.44 0.10 0.20 0.04 0.10 Всего по подпрограмме 1998-2000 годы 56.00 5.82 0.045 43.09 5.35 0.23 1.47 в том числе: 10.4% 0.1% 77.0% 9.5% 0.4% 2.6% 1998 год 11.45 2.98 0.015 6.88 1.12 0.07 0.38 1999 год 30.39 1.43 0.015 26.33 2.13 0.08 0.41 2000 год 14.16 1.41 0.015 9.88 2.10 0.08 0.68 __________________ Приложение Расчет потребности в финансировании проектов подпрограммы "Развитие сферы коммунального обслуживания населения" (млрд. рублей, в ценах 1996 года) +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦N ¦ Наименование подпрограммы ¦Всего ¦ В том числе по источникам финансирования ¦ ¦про-¦ ¦финансо-+------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ек- ¦ ¦вых ¦феде- ¦ инвести-¦инвести-¦бюджет ¦средства¦средства¦сред-¦иност-¦Федера-¦Государ-¦другие ¦ ¦та ¦ ¦средств ¦ральный¦ ционный ¦ционный ¦области¦мини- ¦предпри-¦ства ¦ранные¦льный ¦ствен- ¦внебюд-¦ ¦ ¦ ¦на про- ¦бюджет ¦ кредит ¦налого- ¦ ¦стерств ¦ятий, ¦спон-¦инвес-¦дорож- ¦ный фонд¦жетные ¦ ¦ ¦ ¦ект ¦ ¦ на кон- ¦вый кре-¦ ¦и ве- ¦органи- ¦соров¦тиции ¦ный ¦занятос-¦фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ курсной ¦дит (из ¦ ¦домств ¦заций ¦ ¦ ¦фонд ¦ти на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ основе ¦федера- ¦ ¦ ¦и насе- ¦ ¦ ¦Россий-¦селения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льного ¦ ¦ ¦ления ¦ ¦ ¦ской ¦Россий- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федера-¦ской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦Федера- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 100 "Водообеспечение населения и предприятий области". 1998-2000 годы 278.74 41.06 237.68 в том числе: 14.7% 85.3% 1998 год 86.20 11.30 74.90 1999 год 88.97 12.62 76.35 2000 год 103.57 17.14 86.43 101 "Очистка сточных вод". 1998-2000 годы 417.49 100.61 316.88 в том числе: 24.1% 75.9% 1998 год 140.27 20.15 120.12 1999 год 141.76 31.42 110.34 2000 год 135.46 49.04 86.42 Всего по подпрограмме 1998-2000 годы 696.23 141.67 554.56 в том числе: 20.3% 79.7% 1998 год 226.47 31.45 195.02 1999 год 230.73 44.04 186.69 2000 год 239.03 66.18 172.85 ____________ Приложение Расчет потребности в финансировании проектов подпрограммы "Торговля и бытовые услуги" (млрд. рублей, в ценах 1996 года) +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦N ¦ Наименование подпрограммы ¦Всего ¦ В том числе по источникам финансирования ¦ ¦про-¦ ¦финансо-+------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ек- ¦ ¦вых ¦феде- ¦ инвести-¦инвести-¦бюджет ¦средства¦средства¦сред-¦иност-¦Федера-¦Государ-¦другие ¦ ¦та ¦ ¦средств ¦ральный¦ ционный ¦ционный ¦области¦мини- ¦предпри-¦ства ¦ранные¦льный ¦ствен- ¦внебюд-¦ ¦ ¦ ¦на про- ¦бюджет ¦ кредит ¦налого- ¦ ¦стерств ¦ятий, ¦спон-¦инвес-¦дорож- ¦ный фонд¦жетные ¦ ¦ ¦ ¦ект ¦ ¦ на кон- ¦вый кре-¦ ¦и ве- ¦органи- ¦соров¦тиции ¦ный ¦занятос-¦фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ курсной ¦дит (из ¦ ¦домств ¦заций ¦ ¦ ¦фонд ¦ти на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ основе ¦федера- ¦ ¦ ¦и насе- ¦ ¦ ¦Россий-¦селения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льного ¦ ¦ ¦ления ¦ ¦ ¦ской ¦Россий- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федера-¦ской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦Федера- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|