Расширенный поиск

Постановление Администрации Петрозаводского городского округа от 31.12.2013 № 6848





     
                          РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

           АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2013                                                     N 6848
     
Об утверждении муниципальной программы
Петрозаводского городского округа
"Развитие физической культуры и спорта на территории
Петрозаводского городского округа на 2013-2017 годы"

     В соответствии с Федеральным  законом от  07.05.2013 N 104-ФЗ  "О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
бюджетного  процесса",  постановлением  Администрации  Петрозаводского
городского  округа  от  09.09.2013  N  4692  "Об  утверждении  Порядка
разработки, реализации и  оценки эффективности муниципальных  программ
Петрозаводского  городского  округа",  в целях  создания  условий  для
укрепления здоровья населения средствами физической культуры и  спорта
и в рамках реализации положений Стратегии развития физической культуры
и спорта в  Республике Карелия на период  до 2020 года,  Администрация
Петрозаводского городского округа
     ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Утвердить муниципальную  программу Петрозаводского  городского
округа  "Развитие   физической   культуры  и   спорта  на   территории
Петрозаводского городского округа на 2013-2017 годы" (прилагается).
     2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014.
     3. Информационно-аналитическому управлению аппарата Администрации
Петрозаводского городского   округа   (Е.П.Малишевская)   опубликовать
данное   постановление   в   источнике   официального    опубликования
муниципальных правовых актов.
     4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
заместителя главы  Администрации Петрозаводского  городского округа  -
председателя комитета социального развития Р.Е. Ермоленко.
     
     
     Глава Петрозаводского городского округа            Г.И. Ширшина
     
     
     
                                                            УТВЕРЖДЕНА
                                          постановлением Администрации
                                     Петрозаводского городского округа
                                                  от 31.12.2013 N 6848


                       Муниципальная программа
                  Петрозаводского городского округа
                "Развитие физической культуры и спорта
 на территории Петрозаводского городского округа на 2013 - 2017 годы"

                               ПАСПОРТ
      муниципальной программы Петрозаводского городского округа
 "Развитие физической культуры и спорта на территории Петрозаводского
                городского округа на 2013 - 2017 годы"
                  (далее - муниципальная программа)

|————|————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
| 1  | Ответственный исполнитель      | Управление физической   культуры,  спорта   и |
|    | муниципальной программы        | молодежной   политики  комитета   социального |
|    |                                | развития    Администрации     Петрозаводского |
|    |                                | городского округа                             |
|————|————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
| 2  | Соисполнители муниципальной    | Комитет экономики и управления  муниципальным |
|    | программы                      | имуществом   Администрации    Петрозаводского |
|    |                                | городского округа                             |
|————|————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
| 3  | Подпрограммы муниципальной     | Нет                                           |
|    | программы                      |                                               |
|————|————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
| 4  | Цели муниципальной программы   | Рост популярности   систематических   занятий |
|    |                                | физической культурой и спортом среди взрослых |
|    |                                | горожан, подростков и детей                   |
|    |                                |                                               |
|————|————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
| 5  | Задачи муниципальной программы | - способствовать  расширению   инфраструктуры |
|    |                                | объектов  физической  культуры  и  спорта  на |
|    |                                | территории Петрозаводского городского округа; |
|    |                                | - повысить        качество         проведения |
|    |                                | физкультурно-оздоровительных   и   спортивных |
|    |                                | мероприятий    Петрозаводского     городского |
|    |                                | округа;                                       |
|    |                                | - усилить   привлекательность   и    повысить |
|    |                                | эффективность учебно-тренировочных  процессов |
|    |                                | в     дополнительном    образовании     детей |
|    |                                | физкультурно-спортивной направленности        |
|————|————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
| 6  | Конечные результаты            | - увеличение  доли  жителей,   систематически |
|    | муниципальной программы        | занимающихся физической культурой и  спортом, |
|    |                                | с  22  процентов  до  33  процентов  к  числу |
|    |                                | жителей Петрозаводского городского округа;    |
|    |                                | - повышение  уровня обеспеченности  населения |
|    |                                | спортивными сооружениями (спортивными  залами |
|    |                                | с 1,8  до 2,2  кв.м; бассейнами -  с 62,7  до |
|    |                                | 106,18   кв.м  зеркала   воды;   плоскостными |
|    |                                | спортивными  сооружениями  - с  6,35  до  6,5 |
|    |                                | кв.м);                                        |
|    |                                | - рост          количества          городских |
|    |                                | физкультурно-оздоровительных                и |
|    |                                | спортивно-массовых мероприятий со 190 до  210 |
|    |                                | ед.;                                          |
|    |                                | - рост   количества   участников    городских |
|    |                                | физкультурно-оздоровительных                и |
|    |                                | спортивно-массовых  мероприятий  с  63000  до |
|    |                                | 75000 чел.;                                   |
|    |                                | - рост   количества  обучающихся   в   рамках |
|    |                                | дополнительного       образования       детей |
|    |                                | физкультурно-спортивной направленности с 9206 |
|    |                                | до 10000 чел.;                                |
|    |                                | - увеличение   числа   спортсменов   массовых |
|    |                                | разрядов,   подготовленных  в   муниципальных |
|    |                                | ДЮСШ, с 1950 до 2300 чел.                     |
|————|————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
| 7  | Целевые индикаторы, показатели | - доля  жителей, систематически  занимающихся |
|    | результатов и эффективности    | физической культурой и спортом;               |
|    | муниципальной программы        | - уровень      обеспеченности       населения |
|    |                                | спортивными залами;                           |
|    |                                | - уровень      обеспеченности       населения |
|    |                                | бассейнами;                                   |
|    |                                | - уровень      обеспеченности       населения |
|    |                                | плоскостными спортивными сооружениями;        |
|    |                                | - количество                        городских |
|    |                                | физкультурно-оздоровительных                и |
|    |                                | спортивно-массовых мероприятий;               |
|    |                                | - количество       участников       городских |
|    |                                | физкультурно-оздоровительных                и |
|    |                                | спортивно-массовых мероприятий;               |
|    |                                | - количество     обучающихся     в     рамках |
|    |                                | дополнительного       образования       детей |
|    |                                | физкультурно-спортивной направленности;       |
|    |                                | - число   спортсменов   массовых    разрядов, |
|    |                                | подготовленных в ДЮСШ.                        |
|————|————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
| 8  | Этапы и сроки реализации       |  1) этап  создания условий  для  интенсивного |
|    | муниципальной программы        | развития  физкультуры  и  спорта   (2013-2015 |
|    |                                | гг.);                                         |
|    |                                |  2) этап   интенсивного  роста   популярности |
|    |                                | физкультуры и спорта (2016-2017 гг.)          |
|————|————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
| 9  | Финансовое обеспечение         |                                               |
|    | муниципальной программы, в том |  Финансовое обеспечение         муниципальной |
|    | числе подпрограмм с указанием  | программы за счет средств бюджета  Республики |
|    | источников, с разбивкой по     | Карелия составляет  72 349,1  тыс. рублей,  в |
|    | этапам и годам реализации      | том числе по годам:                           |
|    |                                | 2013 год - 72 349,1 тыс. рублей               |
|    |                                |                                               |
|    |                                |      Финансовое обеспечение     муниципальной |
|    |                                | программы   за  счет   средств   федерального |
|    |                                | бюджета составляет 124  225,8 тыс. рублей,  в |
|    |                                | том числе по годам:                           |
|    |                                |      2013 год - 124 225,8 тыс. рублей         |
|    |                                |                                               |
|    |                                |  Финансовое обеспечение         муниципальной |
|    |                                | программы  за   счет  средств   муниципальных |
|    |                                | учреждений  от  платных услуг  составляет  68 |
|    |                                | 130,9 тыс. рублей, в том числе по годам:      |
|    |                                | 2013 год - 0,0 тыс. рублей                    |
|    |                                | 2014 год - 13 575,9 тыс. рублей               |
|    |                                | 2015 год - 18 185,0 тыс. рублей               |
|    |                                | 2016 год - 18 185,0 тыс. рублей               |
|    |                                | 2017 год - 18 185,0 тыс. рублей               |
|    |                                |                                               |
|    |                                |  Финансовое обеспечение         муниципальной |
|    |                                | программы   за   счет   средств    инвесторов |
|    |                                | составляет 1  716  716,9 тыс.  рублей, в  том |
|    |                                | числе по годам:                               |
|    |                                | 2013 год - 308 216,9 тыс. рублей              |
|    |                                | 2014 год - 322 500,0 тыс. рублей              |
|    |                                | 2015 год - 181 000,0 тыс. рублей              |
|    |                                | 2016 год - 440 000,0 тыс. рублей              |
|    |                                | 2017 год - 465 000,0 тыс. рублей              |
|    |                                |                                               |
|    |                                |  Потребность в  средствах,  не   обеспеченная |
|    |                                | источниками   финансирования  на   реализацию |
|    |                                | муниципальной программы, составляет 480 000,0 |
|    |                                | тыс. руб., в том числе по годам:              |
|    |                                | 2013 год - 0,0 тыс. рублей                    |
|    |                                | 2014 год - 9 500,0 тыс. рублей                |
|    |                                | 2015 год - 68 500,0 тыс. рублей               |
|    |                                | 2016 год - 196 000,0 тыс. рублей              |
|    |                                | 2017 год - 206 000,0 тыс. рублей              |
|    |                                |                                               |
|    |                                |  Потребность в  средствах,  не   обеспеченная |
|    |                                | источниками   финансирования  на   реализацию |
|    |                                | муниципальной  программы   за  счет   бюджета |
|    |                                | Петрозаводского городского округа, составляет |
|    |                                | 250 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  |
|    |                                | 2013 год - 0,0 тыс. рублей                    |
|    |                                |                                               |
|    |                                | 2014 год - 9 500,0 тыс. рублей                |
|    |                                | 2015 год - 38 500,0 тыс. рублей               |
|    |                                | 2016 год - 96 000,0 тыс. рублей               |
|    |                                | 2017 год - 106 000,0 тыс. рублей              |
|    |                                |                                               |
|    |                                |  Потребность в  средствах,  не   обеспеченная |
|    |                                | источниками   финансирования  на   реализацию |
|    |                                | муниципальной  программы   за  счет   бюджета |
|    |                                | Республики Карелия, составляет 170 000,0 тыс. |
|    |                                | рублей, в том числе по годам:                 |
|    |                                | 2013 год - 0,0 тыс. рублей                    |
|    |                                | 2014 год - 0,0 тыс. рублей                    |
|    |                                | 2015 год - 30 000,0 тыс. рублей               |
|    |                                | 2016 год - 80 000,0 тыс. рублей               |
|    |                                | 2017 год - 60 000,0 тыс. рублей               |
|    |                                |                                               |
|    |                                |  Потребность в  средствах,  не   обеспеченная |
|    |                                | источниками   финансирования  на   реализацию |
|    |                                | муниципальной программы за счет  федерального |
|    |                                | бюджета, составляет 60  000,0 тыс. рублей,  в |
|    |                                | том числе по годам:                           |
|    |                                | 2013 год - 0,0 тыс. рублей                    |
|    |                                | 2014 год - 0,0 тыс. рублей                    |
|    |                                | 2015 год - 0,0 тыс. рублей                    |
|    |                                | 2016 год - 20 000,0 тыс. рублей               |
|    |                                | 2017 год - 40 000,0 тыс. рублей               |
|    |                                |                                               |
|————|————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
| 10 | Ожидаемый эффект от реализации |  Успешная реализация муниципальной  программы |
|    | муниципальной программы        | будет способствовать  строительству 15  новых |
|    |                                | спортивных  объектов,  что приведет  к  росту |
|    |                                | примерно   на   1000   чел.    единовременной |
|    |                                | пропускной  способности  объектов  физической |
|    |                                | культуры  и  спорта и  ликвидации  дисбаланса |
|    |                                | обеспеченности   условиями  различных   видов |
|    |                                | спорта.                                       |
|    |                                |  На 1  руб. средств  бюджета  Петрозаводского |
|    |                                | городского округа предполагается  привлечение |
|    |                                | более 4,5 руб. средств из иных источников.    |
|    |                                |  Новые физкультурно-спортивные        объекты |
|    |                                | создадут новые рабочие места (не менее  300), |
|    |                                | внедрение  современных механизмов  управления |
|    |                                | деятельностью                      учреждений |
|    |                                | физкультурно-спортивной        направленности |
|    |                                | повысит уровень самоокупаемости муниципальной |
|    |                                | физкультурно-спортивной   инфраструктуры    в |
|    |                                | целом.                                        |
|————|————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
     
     Раздел 1.  Характеристика  текущего  состояния  сферы  физической
культуры и спорта Петрозаводского городского округа
     
     Сфера физической  культуры  и спорта  Петрозаводского  городского
округа является в последние годы одной из лидеров по ежегодному  росту
государственных  инвестиций.  Связано   это,  в  немалой  степени,   с
организацией  спортивных событий  мирового  масштаба -  Универсиады  в
Казани (2013 год), зимней Олимпиады в Сочи (2014 год), чемпионата мира
по  футболу  (2018  год). Однако  потребность  обратиться  к  ресурсам
физической  культуры  и  спорта  вызывает  и  ситуация  со   здоровьем
населения - так, средняя продолжительность жизни в России (70 лет,  по
данным 2012 года) более чем  на 10 лет отстает от показателей  ведущих
стран мира. Третья  причина -  это уровень фактической  обеспеченности
спортивными сооружениями. Так,  по Республике Карелия этот  показатель
составляет   27,5   процентов   от  нормативной   потребности,   а   в
Петрозаводском  городском  округе  он  и того  ниже  -  21,2  процента
(последнее место по Республике Карелия).
     В настоящее  время  (по  данным  2012  года)  различными  формами
физической культуры и спорта  занимаются около 60 тысяч  петрозаводчан
(22 процента населения).  В 2010 году  этот показатель составлял  16,3
процента (19 процентов в России в  среднем), в 2011 году - 21  процент
(в России в  среднем - 22 процента).  В Федеральной целевой  программе
"Развитие  физической культуры  и  спорта  в Российской  Федерации  на
2006-2015  годы",  также  как  и  в  Долгосрочной  целевой   программе
"Развитие физической культуры и массового спорта в Республике Карелия"
на 2011-2015 годы, ставятся амбициозные цели - к 2015 году  достигнуть
уровня  30  процентов  систематически  занимающегося  физкультурой   и
спортом населения.
     Однако, если  по названному  выше  показателю город  Петрозаводск
практически   не  отстает   от   среднероссийских  значений,   то   по
обеспеченности  территории  объектами  физической  культуры  и  спорта
ситуация  существенно  хуже.   Всего  на  территории   Петрозаводского
городского округа находятся 455 спортивных сооружений (по сравнению  с
2006 годом,  это  число выросло  на  11), из  которых  70 находятся  в
федеральной собственности, 68 - в республиканской собственности, 294 -
в муниципальной собственности,  23 принадлежат организациям иных  форм
собственности.   Единовременная  пропускная   способность   сооружений
составляет  10  881  чел. Большинство  объектов  работают  на  пределе
возможностей  -  очевидно,  что  их  недостаточно  для  решения  задач
увеличения занимающихся физической  культурой и спортом. Кроме  этого,
наблюдается дисбаланс  между различными  видами спорта  - например,  в
городе исторически  сложился  острейший дефицит  объектов для  занятий
ледовыми и водными видами спорта.
     Услуги по   созданию   условий   для   развития   на   территории
Петрозаводского  городского  округа физической  культуры  и  массового
спорта   предоставляют    2    муниципальных   бюджетных    учреждения
Петрозаводского городского округа - "Дом бокса имени Леонида Левина" и
"Центр развития физической культуры и спорта".
     В Петрозаводске  работают  и  обеспечивают  основу  для  развития
спорта  высших  достижений  7   спортивных  школ.  В  них,  в   рамках
муниципального   задания    на   дополнительное   образование    детей
физкультурно-спортивной направленности, занимаются 9206 учащихся по 22
видам спорта. По сравнению  с 2006 годом данный показатель  сократился
на 900 человек, что является  тревожной тенденцией, хотя и может  быть
объяснено снижением  общей численности  детей и подростков  в связи  с
ухудшением  демографической  ситуации.  В  то  же  время,   мониторинг
запросов родителей к системе образования, проведенный в 2002 и в  2008
годах, показал, что за  этот период на  первое место вышли ожидания  и
значимость здоровьесбережения, что может служить косвенным показателем
роста потребностей населения в физкультурно-спортивной  направленности
дополнительного образования.
     Формирование у населения культуры здоровья и повышение  мотивации
к его сохранению является одним из приоритетных направлений социальной
политики Администрации  Петрозаводского городского округа.  Неслучайно
объем финансирования этого направления (без учета затрат на содержание
ДЮСШ) вырос с  98 млн. рублей в  2009 году до  153 млн. рублей в  2013
году. Продолжение данной политики  в течение ближайших 5 лет  позволит
ликвидировать  острую   недостаточность   объектов  инфраструктуры   в
Петрозаводске и повысит привлекательность физической культуры и спорта
в  глазах  горожан.   Решать  данные   задачи  необходимо  на   основе
программно-целевых методов,  которые позволяют повысить  эффективность
бюджетных  инвестиций,   формировать  комплексные  решения,   улучшать
взаимодействие между органами власти различных уровней, а также  между
властью, бизнесом и обществом.
     В то же время, появляется  все большее число организаций  готовых
инвестировать средства  в строительство спортивных  объектов. Все  это
способствует необходимости систематизировать подходы к развитию  сферы
физической  культуры и  спорта  Петрозаводского городского  округа  на
основе  программно-целевого  подхода,   что  и  призвана   осуществить
настоящая муниципальная программа.
     
     Раздел 2.  Приоритеты  и  цели  муниципальной  политики  в  сфере
физической  культуры  и  спорта.  Описание  основных  целей  и   задач
муниципальной программы. Прогноз развития сферы физической культуры  и
спорта и  планируемые  показатели по  итогам реализации  муниципальной
программы
     
     Приоритеты муниципальной   политики  Петрозаводского   городского
округа в сфере  физической культуры  и спорта определяются  следующими
документами:
     - Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года
N 131-ФЗ "Об  общих  принципах организации  местного самоуправления  в
Российской  Федерации",  в   котором  к  вопросам  местного   значения
городского  округа  отнесено  обеспечение  условий  для  развития   на
территории городского округа  физической культуры и массового  спорта,
организация  проведения  официальных  физкультурно-оздоровительных   и
спортивных  мероприятий  городского   округа;  создание  условий   для
массового отдыха жителей городского округа и организация  обустройства
мест   массового   отдыха   населения;   организация    предоставления
дополнительного образования и общедоступного и бесплатного дошкольного
образования   на   территории  городского   округа   (за   исключением
дополнительного  образования  детей, финансовое  обеспечение  которого
осуществляется  органами  государственной власти  субъекта  Российской
Федерации), а также организация отдыха детей в каникулярное время;
     - Федеральной целевой программой "Развитие физической культуры  и
спорта  в  Российской  Федерации  на  2006-2015  годы",   утвержденной
постановлением Правительства  Российской Федерации от  11 января  2006
года N7;
     - Концепцией   долгосрочного  социально-экономического   развития
Российской   Федерации   на   период  до   2020   года,   утвержденной
распоряжением Правительства  Российской  Федерации от  17 ноября  2008
года N  1662-р и Стратегией  развития физической  культуры и спорта  в
Российской   Федерации   на   период  до   2020   года,   утвержденной
распоряжением Правительства  Российской  Федерации от  7 августа  2009
года N  1101-р, в  которых основной целью  государственной политики  в
сфере  физической  культуры  и  спорта  определено  создание  условий,
ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на  занятия
физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры,  а
также повышение конкурентоспособности российского спорта;
     - Законом Республики Карелия от 12 января 2009 года N 1257-ЗРК "О
некоторых вопросах в области физической культуры и спорта в Республике
Карелия", в  рамках  которого заключены  соглашения  о  взаимодействии
между  Государственным  комитетом  Республики  Карелия  по  физической
культуре и спорту и администрациями муниципальных районов и  городских
округов  по  вопросам   развития  физической   культуры  и  спорта   в
муниципальных образованиях;
     - Долгосрочной целевой программой "Развитие физической культуры и
массового спорта  в  Республике   Карелия"  на   2011  -  2015   годы,
утвержденной  постановлением Правительства  Республики  Карелия от  13
декабря 2010 года N 294-П;
     - Стратегией развития физической  культуры и спорта в  Республике
Карелия   на  период   до   2020  года,   утвержденной   распоряжением
Правительства Республики Карелия от 20 мая 2011 N 236р-П.
     Целью Программы   является  рост   популярности   систематических
занятий  физической  культурой  и  спортом  среди  взрослых   горожан,
подростков и детей.
     Ключевым целевым  показателем  станет  увеличение  доли  жителей,
систематически  занимающихся  физической  культурой и  спортом,  с  22
процентов до 33 процентов  к числу жителей Петрозаводского  городского
округа, то есть в полтора раза.
     Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
     1) способствовать расширению  инфраструктуры объектов  физической
культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа;
     2) повысить  качество проведения  физкультурно-оздоровительных  и
спортивных мероприятий Петрозаводского городского округа;
     3) усилить    привлекательность    и    повысить    эффективность
учебно-тренировочных  процессов  в  дополнительном  образовании  детей
физкультурно-спортивной направленности.
     Целевыми индикаторами и показателями решения данных задач станут:
     - уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями;
     - количество     городских     физкультурно-оздоровительных     и
спортивно-массовых мероприятий;
     - количество участников городских физкультурно-оздоровительных  и
спортивно-массовых мероприятий;
     - количество  обучающихся  в рамках  дополнительного  образования
детей физкультурно-спортивной направленности;
     - число   спортсменов   массовых   разрядов,   подготовленных   в
муниципальных ДЮСШ.
     
     Раздел 3. Прогноз конечных результатов муниципальной программы
     
     Успешная реализация  муниципальнойпрограммы будет  способствовать
строительству  15 новых  спортивных  объектов,  что приведет  к  росту
примерно на 1000  чел. единовременной пропускной способности  объектов
физической культуры  и спорта и  ликвидации дисбаланса  обеспеченности
условиями  различных  видов   спорта.  На   1  руб.  средств   бюджета
Петрозаводского городского округа предполагается привлечение более 4,5
руб. средств из иных источников.
     Также вырастут:
     - уровень  обеспеченности   населения  спортивными   сооружениями
(спортивными залами с 1,8 до 2,2  кв.м; бассейнами - с 62,7 до  106,18
кв.м зеркала воды; плоскостными  спортивными сооружениями - с 6,35  до
6,5 кв.м);
     - количество     городских     физкультурно-оздоровительных     и
спортивно-массовых мероприятий (со 190 до 210 ед.);
     - количество участников городских физкультурно-оздоровительных  и
спортивно-массовых мероприятий (с 63000 до 75000 чел.);
     - количество  обучающихся  в рамках  дополнительного  образования
детей физкультурно-спортивной направленности (с 9206 до 10000 чел.);
     - число   спортсменов   массовых   разрядов,   подготовленных   в
муниципальных ДЮСШ (с 1950 до 2300 чел.).
     Все это станет основой для роста в 1,5 раза (с 22 процентов до 33
процентов) количества систематически занимающихся физической культурой
и спортом горожан. В свою очередь, это позволит позитивно повлиять  на
улучшение уровня здоровья и продолжительности жизни населения  города,
его активности и креативному потенциалу. Новые физкультурно-спортивные
объекты  создадут  новые  рабочие  места  (не  менее  300),  внедрение
современных    механизмов    управления    деятельностью    учреждений
физкультурно-спортивной направленности повысит уровень самоокупаемости
муниципальной физкультурно-спортивной инфраструктуры в целом.
     
     Раздел 4.  Сроки  и контрольные  этапы  реализации  муниципальной
программы
     
     Реализация муниципальнойпрограммы рассчитана на 2013-2017 годы. В
решении поставленных задач могут быть выделены следующие этапы:
     1) этап  создания условий  для  интенсивного развития  (2013-2015
годы),  основной   целью   которого  является   ввод  новых   объектов
физкультурно-спортивной    направленности     и    внедрение     новых
нормативно-правовых механизмов поддержки занятий физической  культурой
и спортом;
     2) этап  интенсивного  роста популярности  физкультуры  и  спорта
(2016-2017   годы),  основной   целью   которого  является   повышение
привлекательности для населения занятий физической культурой и спортом
на  основе  новых   возможностей  расширенной  и   усовершенствованной
инфраструктуры.
     К 2015  году  предполагается достижение  следующих  промежуточных
результатов:
     - увеличение доли жителей, систематически занимающихся физической
культурой и спортом до  30 процентов  к числу жителей  Петрозаводского
городского округа;
     - повышение   уровня    обеспеченности   населения    спортивными
сооружениями (спортивными  залами до 2  кв.м; бассейнами  - с 62,7  до
90,0 кв.м зеркала воды; плоскостными спортивными сооружениями - с 6,35
до 6,4 кв.м);
     - рост   количества  городских   физкультурно-оздоровительных   и
спортивно-массовых  мероприятий  до   205  ед.;  рост  количества   их
участников до 70000 чел.;
     - рост   количества   обучающихся   в   рамках    дополнительного
образования детей физкультурно-спортивной направленности до 9600 чел.;
увеличение  числа  спортсменов  массовых  разрядов,  подготовленных  в
муниципальных ДЮСШ до 2100 чел.
     
     Раздел 5. Перечень и краткое описание подпрограмм
     
     Подпрограммы не выделяются.
     
     Раздел 6. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
     
     Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен
в приложении 1 к муниципальной программе.
     
     Прогноз сводных  показателей  муниципальных  заданий  по   этапам
реализации  муниципальной  программы  представлен  в  приложении  2  к
муниципальной программе.
     
     Раздел 7. Перечень бюджетных  инвестиций в объекты  муниципальной
собственности
     
     Перечень бюджетных    инвестиций    в    объекты    муниципальной
собственности   Петрозаводского   городского  округа   представлен   в
приложении 3 к муниципальной программе.
     
     Раздел 8.   Основные  меры   правового   регулирования  в   сфере
реализации муниципальной программы (с обоснованием основных  положений
и   сроков   принятия   необходимых   муниципальных   правовых   актов
Петрозаводского городского округа)
     
     Для реализации муниципальной программы не предполагается изменять
существующие меры правового регулирования.
     
     Раздел 9. Перечень  и значения  целевых индикаторов,  показателей
результатов и эффективности муниципальной программы
     
     Информация о  составе  и  значениях  показателей  результатов   и
эффективности  муниципальной  программы  приведена в  приложении  4  к
муниципальной программе.
     
     Предполагаемая динамика  роста   данных   показателей  по   годам
представлена в следующей таблице:
     
|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|
|        Наименование показателя         |  Единица   |  Базовое   | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  |  2017   |
|                                        | измерения  | значение,  |       |       |       |       |         |
|                                        |            |    2012    |       |       |       |       |         |
|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|
| Доля жителей, систематически           | %          |     22     |  24   |  27   |  30   |  31   |   33    |
| занимающихся физической культурой и    |            |            |       |       |       |       |         |
| спортом                                |            |            |       |       |       |       |         |
|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|
| Уровень обеспеченности населения       | кв.м на 1  |    1,8     |  1,9  |  1,9  |  2,0  |  2,1  |   2,2   |
| спортивными залами                     | жителя     |            |       |       |       |       |         |
|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|
| Уровень обеспеченности населения       | кв.м       |    62,7    |  70   |  80   |  90   |  100  | 106,18  |
| бассейнами                             | зеркала    |            |       |       |       |       |         |
|                                        | воды на 1  |            |       |       |       |       |         |
|                                        | жителя     |            |       |       |       |       |         |
|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|
| Уровень обеспеченности населения       | кв.м на 1  |    6,35    | 6,35  |  6,4  |  6,4  | 6,45  |   6,5   |
| плоскостными спортивными сооружениями  | жителя     |            |       |       |       |       |         |
|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|
| Количество городских                   | единиц     |    190     |  195  |  200  |  205  |  210  |   210   |
| физкультурно-оздоровительных и         |            |            |       |       |       |       |         |
| спортивно-массовых мероприятий         |            |            |       |       |       |       |         |
|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|
| Количество участников городских        | чел.       |   63000    | 65000 | 68000 | 70000 | 73000 |  75000  |
| физкультурно-оздоровительных и         |            |            |       |       |       |       |         |
| спортивно-массовых мероприятий         |            |            |       |       |       |       |         |
|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|
| Количество обучающихся в рамках        | чел.       |    9206    | 9300  | 9400  | 9600  | 9800  |  10000  |
| дополнительного образования детей      |            |            |       |       |       |       |         |
| физкультурно-спортивной направленности |            |            |       |       |       |       |         |
|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|
| Число спортсменов массовых разрядов,   | чел.       |    1950    | 2000  | 2050  | 2100  | 2200  |  2300   |
| подготовленных в ДЮСШ                  |            |            |       |       |       |       |         |
|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|
     
     Раздел 10. Финансовое обеспечение муниципальной программы
     
     Информация о расходах  бюджета Петрозаводского городского  округа
на реализацию муниципальной  программы представлена  в приложении 5  к
муниципальной программе.
     
     Информация о расходах и  прогнозной (справочной) оценке  расходов
бюджета   Петрозаводского   городского   округа   с   учетом   средств
федерального бюджета,  бюджета  Республики Карелия,  расходов за  счет
средств муниципальных учреждений от  платных услуг и иных  организаций
на реализацию целей муниципальной программы представлена в  приложении
6 к муниципальной программе.
     
     Раздел 11. Методика оценки эффективности реализации муниципальной
программы
     
     Ответственным исполнителем     (координатором)      муниципальной
программы является управление физической культуры, спорта и молодежной
политики комитета  социального развития Администрации  Петрозаводского
городского округа, деятельность  которого по реализации  муниципальной
программы координируется комитетом социального развития  Администрации
Петрозаводского городского округа.
     Соисполнителем муниципальной     программы,      заинтересованным
структурным  подразделением Администрации  Петрозаводского  городского
округа   в  части   мероприятий   инвестиционных  проектов   и   новых
инвестиционных предложений, решения вопросов выделения и  согласования
земельных ресурсов, вопросов  согласования архитектуры и  соответствия
планам  градостроительства, является  комитет  экономики и  управления
муниципальным  имуществом  Администрации  Петрозаводского   городского
округа.
     В процесс  реализации  муниципальной  программы  по  согласованию
могут  быть   включены  учреждения  физической   культуры  и   спорта,
некоммерческие организации и бизнес-структуры.
     Для организации    эффективного    контроля    за     реализацией
муниципальной программы ответственный исполнитель:
     - ежеквартально  не  позднее  15  числа  месяца,  следующего   за
окончанием  квартала,   готовит  отчет   о  реализации   муниципальной
программы   по   форме,  утвержденной   постановлением   Администрации
Петрозаводского городского округа от 09.09.2013 N 4692 "Об утверждении
Порядка разработки,  реализации и  оценки эффективности  муниципальных
программ Петрозаводского городского округа";
     - ежегодно не позднее  20 февраля  года, следующего за  отчетным,
готовит  доклад  о  выполнении  и  эффективности  реализации   целевой
программы согласно требованиям  и формам, утвержденным  постановлением
Администрации Петрозаводского городского  округа от 09.09.2013 N  4692
"Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки  эффективности
муниципальных программ Петрозаводского городского округа";
     Оценка эффективности реализации муниципальной программы  ежегодно
осуществляется   комитетом   экономики  и   управления   муниципальным
имуществом   Администрации   Петрозаводского  городского   округа   на
основании  данных  годового  доклада  с  учетом  информации   комитета
финансов  Администрации  Петрозаводского  городского  округа  в  части
финансового обеспечения. Оценка эффективности реализации муниципальной
программы осуществляется по следующей формуле:
     
     R = SUM (Yi х Bi), где:
     
     R - оценка эффективности реализации муниципальной программы;
     
     Yi - весовое значение соответствующего (i) критерия;
     
     Bi - балл по соответствующему (i) критерию.
     
     Критериями оценки    эффективности    реализации    муниципальной
программы являются:
     
|————|—————————|———————————————————|—————————————————————————————————————|———————————|
| п/п| Весовое |    Наименование   |          Значение критерия          |  Балльная |
|    | значение|      критерия     |                                     |   оценка  |
|    | критерия|                   |                                     |    (B)    |
|    |   (Y)   |                   |                                     |           |
|————|—————————|———————————————————|—————————————————————————————————————|———————————|
| 1. | Y1=0,35 | достижение целевых| 100% целевых индикаторов в отчетном |     10    |
|    |         | индикаторов       | году соответствуют или выше         |           |
|    |         | муниципальной     | утвержденных муниципальной          |           |
|    |         | программы в       | программой                          |           |
|    |         | отчетном году (X1)|                                     |           |
|    |         |                   |                                     |           |
|————|—————————|———————————————————|—————————————————————————————————————|———————————|
|    |         |                   |  более 80% целевых индикаторов в    |     6     |
|    |         |                   | отчетном году соответствуют или выше|           |
|    |         |                   | утвержденных муниципальной          |           |
|    |         |                   | программой                          |           |
|————|—————————|———————————————————|—————————————————————————————————————|———————————|
|    |         |                   | от 50 до 79% целевых индикаторов в  |     3     |
|    |         |                   | отчетном году соответствуют или выше|           |
|    |         |                   | утвержденных муниципальной          |           |
|    |         |                   | программой                          |           |
|————|—————————|———————————————————|—————————————————————————————————————|———————————|
|    |         |                   | менее 50% целевых индикаторов в     |     0     |
|    |         |                   | отчетном году соответствуют или выше|           |
|    |         |                   | утвержденных муниципальной          |           |
|    |         |                   | программой, либо показатели         |           |
|    |         |                   | достижения целей не установлены     |           |
|————|—————————|———————————————————|—————————————————————————————————————|———————————|
| 2. | Y2=0,3  | достижение        | 100% показателей результатов в      |     10    |
|    |         | показателей       | отчетном году соответствуют или выше|           |
|    |         | результатов       | утвержденных муниципальной          |           |
|    |         | муниципальной     | программой                          |           |
|    |         | программы в       |                                     |           |
|    |         | отчетном году (X2)|                                     |           |
|    |         |                   |                                     |           |
|    |         |                   |                                     |           |
|————|—————————|———————————————————|—————————————————————————————————————|———————————|
|    |         |                   | от 85 до 99% показателей результатов|     6     |
|    |         |                   | в отчетном году соответствуют или   |           |
|    |         |                   | выше утвержденных муниципальной     |           |
|    |         |                   | программой                          |           |
|————|—————————|———————————————————|—————————————————————————————————————|———————————|
|    |         |                   | от 50 до 84% показателей результатов|     3     |
|    |         |                   | в отчетном году соответствуют или   |           |
|    |         |                   | выше утвержденных муниципальной     |           |
|    |         |                   | программой                          |           |
|————|—————————|———————————————————|—————————————————————————————————————|———————————|
|    |         |                   | менее 50% показателей результатов в |     0     |
|    |         |                   | отчетном году соответствуют или выше|           |
|    |         |                   | утвержденных муниципальной          |           |
|    |         |                   | программой, либо показатели решения |           |
|    |         |                   | задач не установлены                |           |
|————|—————————|———————————————————|—————————————————————————————————————|———————————|
| 3. | Y3=0,35 | достижение        | в отчетном году достигнуты 100%     |     10    |
|    |         | показателей       | показателей эффективности,          |           |
|    |         | эффективности     | утвержденных муниципальной          |           |
|    |         | муниципальной     | программой                          |           |
|    |         | программы в       |                                     |           |
|    |         | отчетном году (X3)|                                     |           |
|    |         |                   |                                     |           |
|    |         |                   |                                     |           |
|    |         |                   |                                     |           |
|————|—————————|———————————————————|—————————————————————————————————————|———————————|
|    |         |                   | в отчетном году достигнуты от 85 до |     6     |
|    |         |                   | 99% показателей эффективности,      |           |
|    |         |                   | утвержденных муниципальной          |           |
|    |         |                   | программой                          |           |
|————|—————————|———————————————————|—————————————————————————————————————|———————————|
|    |         |                   | в отчетном году достигнуты от 50 до |     3     |
|    |         |                   | 84% показателей эффективности,      |           |
|    |         |                   | утвержденных муниципальной          |           |
|    |         |                   | программой                          |           |
|————|—————————|———————————————————|—————————————————————————————————————|———————————|
|    |         |                   | в отчетном году достигнуты менее    |     0     |
|    |         |                   | 50% показателей эффективности,      |           |
|    |         |                   | утвержденных муниципальной          |           |
|    |         |                   | программой, показатели              |           |
|    |         |                   | эффективности не установлены, либо  |           |
|    |         |                   | информация об их выполнении не      |           |
|    |         |                   | представлена                        |           |
|————|—————————|———————————————————|—————————————————————————————————————|———————————|
     
     По результатам   ежегодной   оценки   эффективности    реализации
муниципальной программы комитет  экономики и управления  муниципальным
имуществом Администрации Петрозаводского городского округа  составляет
рейтинг  эффективности  муниципальной  программы  в  отчетном  году  и
присваивает муниципальной программе соответствующий ранг:
     
|——————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————————|
|    Численное значение    |    Уровень эффективности реализации    |      Ранг      |
|   оценки эффективности   |         муниципальной программы        |                |
| реализации муниципальной |                                        |                |
|       программы (R)      |                                        |                |
|         в баллах         |                                        |                |
|——————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————————|
| R >= 8,5                 | высокая эффективность                  |     Первый     |
|——————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————————|
| 8,5 >= R >= 4            | достаточная эффективность              |     Второй     |
|——————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————————|
| R < 4                    | низкая эффективность                   |     Третий     |
|——————————————————————————|————————————————————————————————————————|————————————————|



                                                          Приложение 1
                                             к муниципальной программе

     Информация об основных мероприятиях муниципальной программы
                  Петрозаводского городского округа
 "Развитие физической культуры и спорта на территории Петрозаводского
                городского округа на 2013 - 2017 годы"

|—————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|———————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————|
|  N п/п  |    Номер и наименование ведомственной     | Ответственный |             Срок              | Ожидаемый непосредственный результат (краткое |Последствия нереализации ведомственной|    Связь с     |
|         |    программы, основного мероприятия и     |  исполнитель  |                               |           описание и его значение)            |   программы, основного мероприятия   |  показателями  |
|         |                мероприятия                |               |                               |                                               |                                      |  результатов   |
|         |                                           |               |                               |                                               |                                      | муниципальной  |
|         |                                           |               |                               |                                               |                                      |   программы    |
|—————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————|—————————————————————————————|—————————————————|—————————————————————————————————————||————————————————|
|         |                                           | Соисполнитель |  начала   | окончания |                                     |                                                       | (N показателя)  |
|         |                                           |               |реализации |реализации |                                     |                                                       |                 |
|—————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Цель: Рост популярности систематических занятий физической культурой и спортом среди взрослых горожан, подростков и детей на основе развития инфраструктуры                                                  |
|—————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|   1.    |Задача 1: Способствовать расширению инфраструктуры объектов физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа                                                           |
|—————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|  1.1.   |Строительство спортивного комплекса в пойме|      КСР      |   2013    |   2014    |Увеличение количества систематически |Нехватка объектов инфраструктуры не позволит увеличить |1, 4, 5, 6, 7, 8 |
|         |реки Неглинка в районе зданий N 12 по ул.  | Администрации |           |           |занимающихся физкультурой и спортом  |количество систематически занимающихся физкультурой и  |                 |
|         |Крупской и N 8 по ул. Красной              |      ПГО      |           |           |на данном объекте до 400 человек к   |спортом                                                |                 |
|         |                                           |               |           |           |2017 году                            |                                                       |                 |
|—————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|         |                                           |    КЭиУМИ     |           |           |                                     |                                                       |                 |
|         |                                           | Администрации |           |           |                                     |                                                       |                 |
|         |                                           |      ПГО      |           |           |                                     |                                                       |                 |
|—————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|  1.2.   |Строительство физкультурно-оздоровительного|      КСР      |   2013    |   2013    |Увеличение количества систематически |Нехватка объектов инфраструктуры не позволит увеличить |1, 3, 5, 6, 7, 8 |
|         |комплекса с бассейном на улице Хейкконена  | Администрации |           |           |занимающихся физкультурой и спортом  |количество систематически занимающихся физкультурой и  |                 |
|         |                                           |      ПГО      |           |           |на данном объекте до 400 человек к   |спортом                                                |                 |
|         |                                           |               |           |           |2017 году                            |                                                       |                 |
|—————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|         |                                           |    КЭиУМИ     |           |           |                                     |                                                       |                 |
|         |                                           | Администрации |           |           |                                     |                                                       |                 |
|         |                                           |      ПГО      |           |           |                                     |                                                       |                 |
|—————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|  1.3.   |Установка физкультурно-оздоровительных     |      КСР      |   2014    |   2017    |Увеличение количества систематически |Нехватка объектов инфраструктуры не позволит увеличить |        1        |
|         |комплексов (уличных тренажёров) в районах  | Администрации |           |           |занимающихся физкультурой и спортом  |количество систематически занимающихся физкультурой и  |                 |
|         |города                                     |      ПГО      |           |           |на данном объекте до 150 человек к   |спортом                                                |                 |
|         |                                           |               |           |           |2017 году                            |                                                       |                 |
|—————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|         |                                           |   инвестор    |           |           |                                     |                                                       |                 |
|—————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|  1.4.   |Обустройство велосипедных дорожек          |      КСР      |   2014    |   2014    |Увеличение количества систематически |Нехватка объектов инфраструктуры не позволит увеличить |1, 4, 5, 6, 7, 8 |
|         |                                           | Администрации |           |           |занимающихся физкультурой и спортом  |количество систематически занимающихся физкультурой и  |                 |
|         |                                           |      ПГО      |           |           |на данном объекте до 1 000 человек к |спортом                                                |                 |
|         |                                           |               |           |           |2017 году                            |                                                       |                 |
|—————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|  1.5.   |Строительство физкультурно-оздоровительного|   инвестор    |   2014    |   2017    |Увеличение количества систематически |Нехватка объектов инфраструктуры не позволит увеличить |1, 2, 5, 6, 7, 8 |
|         |комплекса в районе                         |               |           |           |занимающихся физкультурой и спортом  |количество систематически занимающихся физкультурой и  |                 |
|         |спортивно-развлекательного центра "Горка"  |               |           |           |на данном объекте до 100 человек к   |спортом                                                |                 |
|         |                                           |               |           |           |2017 году                            |                                                       |                 |
|—————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|  1.6.   |Строительство горнолыжного склона          |   инвестор    |   2013    |   2014    |Увеличение количества систематически |Нехватка объектов инфраструктуры не позволит увеличить |     1, 5, 6     |
|         |спортивно-развлекательного центра "Горка"  |               |           |           |занимающихся физкультурой и спортом  |количество систематически занимающихся физкультурой и  |                 |
|         |                                           |               |           |           |на данном объекте до 300 человек к   |спортом                                                |                 |
|         |                                           |               |           |           |2017 году                            |                                                       |                 |
|—————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|  1.7.   |Строительство физкультурно-оздоровительного|   инвестор    |   2013    |   2014    |Увеличение количества систематически |Нехватка объектов инфраструктуры не позволит увеличить |1, 2, 5, 6, 7, 8 |
|         |комплекса ОАО "Газпром"                    |               |           |           |занимающихся физкультурой и спортом  |количество систематически занимающихся физкультурой и  |                 |
|         |                                           |               |           |           |на данном объекте до 700 человек к   |спортом                                                |                 |
|         |                                           |               |           |           |2017 году                            |                                                       |                 |
|—————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|  1.8.   |Строительство физкультурно-оздоровительного|   инвестор    |   2013    |   2014    |Увеличение количества систематически |Нехватка объектов инфраструктуры не позволит увеличить |1, 4, 5, 6, 7, 8 |
|         |комплекса с искусственным льдом "Ролловер" |               |           |           |занимающихся физкультурой и спортом  |количество систематически занимающихся физкультурой и  |                 |
|         |                                           |               |           |           |на данном объекте до 400 человек к   |спортом                                                |                 |
|         |                                           |               |           |           |2017 году                            |                                                       |                 |
|—————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|  1.9.   |Строительство физкультурно-оздоровительного|   инвестор    |   2015    |   2016    |Увеличение количества систематически |Нехватка объектов инфраструктуры не позволит увеличить |1, 4, 5, 6, 7, 8 |
|         |комплекса с искусственным льдом "ВМФ"      |               |           |           |занимающихся физкультурой и спортом  |количество систематически занимающихся физкультурой и  |                 |
|         |                                           |               |           |           |на данном объекте до 400 человек к   |спортом                                                |                 |
|         |                                           |               |           |           |2017 году                            |                                                       |                 |
|—————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|  1.10.  |Строительство яхт-клуба                    |   инвестор    |   2013    |   2014    |Увеличение количества систематически |Нехватка объектов инфраструктуры не позволит увеличить |   1, 5, 6, 7    |
|         |                                           |               |           |           |занимающихся физкультурой и спортом  |количество систематически занимающихся физкультурой и  |                 |
|         |                                           |               |           |           |на данном объекте до 200 человек к   |спортом                                                |                 |
|         |                                           |               |           |           |2017 году                            |                                                       |                 |
|—————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|  1.11.  |Строительство физкультурно-оздоровительного|   инвестор    |   2015    |   2017    |Увеличение количества систематически |Нехватка объектов инфраструктуры не позволит увеличить |1, 2, 5, 6, 7, 8 |
|         |комплекса на стадионе "Машиностроитель"    |               |           |           |занимающихся физкультурой и спортом  |количество систематически занимающихся физкультурой и  |                 |
|         |                                           |               |           |           |на данном объекте до 100 человек к   |спортом                                                |                 |
|         |                                           |               |           |           |2017 году                            |                                                       |                 |
|—————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|  1.12.  |Строительство Аквапарка в п. Соломенное    |   инвестор    |   2014    |   2017    |Увеличение количества систематически |Нехватка объектов инфраструктуры не позволит увеличить |   1, 3, 5, 6    |
|         |                                           |               |           |           |занимающихся физкультурой и спортом  |количество систематически занимающихся физкультурой и  |                 |
|         |                                           |               |           |           |на данном объекте до 200 человек к   |спортом                                                |                 |
|         |                                           |               |           |           |2017 году                            |                                                       |                 |
|—————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|  1.13.  |Строительство спортивного зала на пр.      |   инвестор    |   2015    |   2016    |Увеличение количества систематически |Нехватка объектов инфраструктуры не позволит увеличить |1, 2, 5, 6, 7, 8 |
|         |Ленина 5-б                                 |               |           |           |занимающихся физкультурой и спортом  |количество систематически занимающихся физкультурой и  |                 |
|         |                                           |               |           |           |на данном объекте до 500 человек к   |спортом                                                |                 |
|         |                                           |               |           |           |2017 году                            |                                                       |                 |
|—————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|  1.14.  |Строительство спортивного зала в           |   инвестор    |   2013    |   2014    |Увеличение количества систематически |Нехватка объектов инфраструктуры не позволит увеличить |1, 2, 5, 6, 7, 8 |
|         |микрорайоне Сулажгора                      |               |           |           |занимающихся физкультурой и спортом  |количество систематически занимающихся физкультурой и  |                 |
|         |                                           |               |           |           |на данном объекте до 800 человек к   |спортом                                                |                 |
|         |                                           |               |           |           |2017 году                            |                                                       |                 |
|—————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|  1.15.  |Строительство Центра детского спорта       |   инвестор    |   2014    |   2015    |Увеличение количества систематически |Нехватка объектов инфраструктуры не позволит увеличить |1, 2, 5, 6, 7, 8 |
|         |                                           |               |           |           |занимающихся физкультурой и спортом  |количество систематически занимающихся физкультурой и  |                 |
|         |                                           |               |           |           |на данном объекте до 300 человек к   |спортом                                                |                 |
|         |                                           |               |           |           |2017 году                            |                                                       |                 |
|—————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|  1.16.  | Строительство                             |   инвестор    |   2016    |   2017    |Увеличение количества систематически |Нехватка объектов инфраструктуры не позволит увеличить |1, 2, 5, 6, 7, 8 |
|         |физкультурно-оздоровительного комплекса    |               |           |           |занимающихся физкультурой и спортом  |количество систематически занимающихся физкультурой и  |                 |
|         |Древлянка -8                               |               |           |           |на данном объекте до 400 человек к   |спортом                                                |                 |
|         |                                           |               |           |           |2017 году                            |                                                       |                 |
|—————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Кроме того, проводится работа и изыскиваются возможности в целях реализации следующих мероприятий                                                                                                            |
|—————————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————|——————————————————|———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————|
|Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса|      КСР       |   2015    |       2017       |Увеличение количества систематически           |Нехватка объектов инфраструктуры не   |1, 3, 5, 6, 7, 8|
|с бассейном в микрорайоне Кукковка                   | Администрации  |           |                  |занимающихся физкультурой и спортом на данном  |позволит увеличить количество         |                |
|                                                     |      ПГО       |           |                  |объекте до 700 человек к 2017 году             |систематически занимающихся           |                |
|                                                     |                |           |                  |                                               |физкультурой и спортом                |                |
|—————————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————|——————————————————|———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————|
|                                                     |     КЭиУМИ     |           |                  |                                               |                                      |                |
|                                                     | Администрации  |           |                  |                                               |                                      |                |
|                                                     |      ПГО       |           |                  |                                               |                                      |                |
|—————————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————|——————————————————|———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————|
|Строительство спортивного комплекса в виде пристройки|      КСР       |   2016    |       2017       |Увеличение количества систематически           |Нехватка объектов инфраструктуры не   |1, 4, 5, 6, 7, 8|
|к Дому бокса                                         | Администрации  |           |                  |занимающихся физкультурой и спортом на данном  |позволит увеличить количество         |                |
|                                                     |      ПГО       |           |                  |объекте до 800 человек к 2017 году             |систематически занимающихся           |                |
|                                                     |                |           |                  |                                               |физкультурой и спортом                |                |
|—————————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————|——————————————————|———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————|
|                                                     |     КЭиУМИ     |           |                  |                                               |                                      |                |
|                                                     | Администрации  |           |                  |                                               |                                      |                |
|                                                     |      ПГО       |           |                  |                                               |                                      |                |
|—————————|———————————————————————————————————————————|————————————————|———————————|——————————————————|———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————|
|   2.    |Задача 2. Повысить качество проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Петрозаводского городского округа                                                                     |
|—————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|  2.1.   |Строительство школьных стадионов у МОУ     |      КСР      |   2014    |   2017    |Увеличение количества участников     |Нехватка объектов инфраструктуры не позволит увеличить |1, 4, 5, 6, 7, 8 |
|         |"Лицей N 13" и "Школа N 33"                | Администрации |           |           |городских                            |количество систематически занимающихся физкультурой и  |                 |
|         |                                           |      ПГО      |           |           |физкультурно-оздоровительных и       |спортом                                                |                 |
|         |                                           |               |           |           |спортивно-массовых мероприятий на    |                                                       |                 |
|         |                                           |               |           |           |данном объекте до 800 человек к 2017 |                                                       |                 |
|         |                                           |               |           |           |году                                 |                                                       |                 |
|—————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|         |                                           |    КЭиУМИ     |           |           |                                     |                                                       |                 |
|         |                                           | Администрации |           |           |                                     |                                                       |                 |
|         |                                           |      ПГО      |           |           |                                     |                                                       |                 |
|—————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|  2.2.   | Проведение ремонта спортивных площадок у  |      КСР      |   2014    |   2017    |Увеличение количества участников     |Нехватка объектов инфраструктуры не позволит увеличить |1, 4, 5, 6, 7, 8 |
|         |СОШ г. Петрозаводска                       | Администрации |           |           |городских                            |количество систематически занимающихся физкультурой и  |                 |
|         |                                           |      ПГО      |           |           |физкультурно-оздоровительных и       |спортом                                                |                 |
|         |                                           |               |           |           |спортивно-массовых мероприятий на    |                                                       |                 |
|         |                                           |               |           |           |данном объекте до 3 000 человек к    |                                                       |                 |
|         |                                           |               |           |           |2017 году                            |                                                       |                 |
|—————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|         |                                           |               |           |           |                                     |                                                       |                 |
|—————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|  2.3.   |Организация и проведение физкультурных и   |      КСР      |   2013    |   2017    |Увеличение количества городских      |Упадет уровень использования инфраструктуры            |      5, 6       |
|         |спортивных мероприятий Петрозаводского     | Администрации |           |           |физкультурно-оздоровительных и       |                                                       |                 |
|         |городского округа.                         |      ПГО      |           |           |спортивно-массовых мероприятий (до   |                                                       |                 |
|         |                                           |               |           |           |210 ед.) и их участников (до 4700    |                                                       |                 |
|         |                                           |               |           |           |человек) на данном объекте к 2017    |                                                       |                 |
|         |                                           |               |           |           |году                                 |                                                       |                 |
|—————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|         |                                           |               |           |           |                                     |                                                       |                 |
|—————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|  2.4.   |Подготовка и заливка катков в районах      |      КСР      |   2013    |   2017    |Увеличение количества систематически |Нехватка объектов инфраструктуры не позволит увеличить |        1        |
|         |города Петрозаводска.                      | Администрации |           |           |занимающихся физкультурой и спортом  |количество систематически занимающихся физкультурой и  |                 |
|         |                                           |      ПГО      |           |           |до 3 200 человек к 2017 году         |спортом                                                |                 |
|—————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|         |                                           |               |           |           |                                     |                                                       |                 |
|—————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|  2.5.   |Создание пунктов проката спортивного       |   инвестор    |   2013    |   2014    |Увеличение количества участников     |Нехватка объектов инфраструктуры не позволит увеличить |        6        |
|         |инвентаря на лыжных трассах "Фонтаны"      |               |           |           |городских                            |количество систематически занимающихся физкультурой и  |                 |
|         |                                           |               |           |           |физкультурно-оздоровительных и       |спортом                                                |                 |
|         |                                           |               |           |           |спортивно-массовых мероприятий на    |                                                       |                 |
|         |                                           |               |           |           |данном объекте до 200 человек к 2017 |                                                       |                 |
|         |                                           |               |           |           |году                                 |                                                       |                 |
|—————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Кроме того, проводится работа и изыскиваются возможности в целях реализации следующих мероприятий                                                                                                            |
|—————————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————|——————————————————|———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————|
|Благоустройство лыжных трасс "Фонтаны"               |      КСР       |   2013    |       2014       |Увеличение количества участников городских     |Нехватка объектов инфраструктуры не   |   1, 5, 6, 8   |
|                                                     | Администрации  |           |                  |физкультурно-оздоровительных и                 |позволит увеличить количество         |                |
|                                                     |      ПГО       |           |                  |спортивно-массовых мероприятий на данном       |систематически занимающихся           |                |
|                                                     |                |           |                  |объекте до 5 000 человек к 2017 году           |физкультурой и спортом                |                |
|—————————|———————————————————————————————————————————|————————————————|———————————|——————————————————|———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————|
|   3.    |Задача 3. Усилить привлекательность и повысить эффективность учебно-тренировочных процессов в дополнительном образовании детей физкультурно-спортивной направленности                              |
|—————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|  3.1.   |Строительство спортивной площадки и        |      КСР      |   2013    |   2014    |Увеличение числа детей, обучающихся в|Нехватка объектов инфраструктуры не позволит увеличить |      7, 8       |
|         |установка синтетического покрытия          | Администрации |           |           |рамках дополнительного образования   |количество обучающихся в рамках дополнительного        |                 |
|         |футбольного поля МОУ "СОШ N 42"            |      ПГО      |           |           |физкультурно-спортивной              |образования физкультурно-спортивной направленности     |                 |
|         |                                           |               |           |           |направленности (до 150 человек) и    |                                                       |                 |
|         |                                           |               |           |           |числа спортсменов массовых разрядов, |                                                       |                 |
|         |                                           |               |           |           |подготовленных в ДЮСШ (до 60 человек)|                                                       |                 |
|         |                                           |               |           |           |к 2017 году                          |                                                       |                 |
|—————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|         |                                           |               |           |           |                                     |                                                       |                 |
|—————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|  3.2.   |Развитие деятельности ДЮСШ на базе нового  |      КСР      |   2014    |   2017    |Результатом станет увеличение числа  |Не будут созданы условия для увеличения количества     |      7, 8       |
|         |муниципального бассейна на ул. Хейкконена  | Администрации |           |           |детей, обучающихся в рамках          |обучающихся в рамках дополнительного образования       |                 |
|         |                                           |      ПГО      |           |           |дополнительного образования          |физкультурно-спортивной направленности                 |                 |
|         |                                           |               |           |           |физкультурно-спортивной              |                                                       |                 |
|         |                                           |               |           |           |направленности (до 150 человек) и    |                                                       |                 |
|         |                                           |               |           |           |числа спортсменов массовых разрядов, |                                                       |                 |
|         |                                           |               |           |           |подготовленных в ДЮСШ (до 60 человек)|                                                       |                 |
|         |                                           |               |           |           |к 2017 году.                         |                                                       |                 |
|—————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|         |                                           |               |           |           |                                     |                                                       |                 |
|—————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|  3.3.   |Развитие деятельности ДЮСШ на базе         |      КСР      |   2014    |   2017    |Увеличение числа детей, обучающихся в|Не будут созданы условия для увеличения количества     |      7, 8       |
|         |спортивного комплекса в пойме реки Неглинка| Администрации |           |           |рамках дополнительного образования   |обучающихся в рамках дополнительного образования       |                 |
|         |в районе зданий N 12 по ул. Крупской и N 8 |      ПГО      |           |           |физкультурно-спортивной              |физкультурно-спортивной направленности                 |                 |
|         |по ул. Красной                             |               |           |           |направленности (до 150 человек) и    |                                                       |                 |
|         |                                           |               |           |           |числа спортсменов массовых разрядов, |                                                       |                 |
|         |                                           |               |           |           |подготовленных в ДЮСШ (до 80 человек)|                                                       |                 |
|         |                                           |               |           |           |к 2017 году                          |                                                       |                 |
|—————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|         |                                           |               |           |           |                                     |                                                       |                 |
|—————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
|Кроме того, проводится работа и изыскиваются возможности в целях реализации следующих мероприятий                                                                                                            |
|—————————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————|——————————————————|———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————|
|Строительство лыжной базы МОУ ДОД "ЦСДЮСШОР"         |       КСР      |   2015    |       2017       |Увеличение числа детей, обучающихся в рамках   |Нехватка объектов инфраструктуры не   |      7, 8      |
|                                                     | Администрации  |           |                  |дополнительного образования                    |позволит увеличить количество         |                |
|                                                     |      ПГО       |           |                  |физкультурно-спортивной направленности (до 100 |обучающихся в рамках дополнительного  |                |
|                                                     |                |           |                  |человек) и числа спортсменов массовых разрядов,|образования физкультурно-спортивной   |                |
|                                                     |                |           |                  |подготовленных в ДЮСШ (до 100 человек) к 2017  |направленности                        |                |
|                                                     |                |           |                  |году                                           |                                      |                |
|—————————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————|——————————————————|———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————|
|                                                     |     КЭиУМИ     |           |                  |                                               |                                      |                |
|                                                     | Администрации  |           |                  |                                               |                                      |                |
|                                                     |      ПГО       |           |                  |                                               |                                      |                |
|—————————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————|——————————————————|———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————|
|Строительство гимнастического зала в виде пристройки |       КСР      |   2015    |       2017       |Увеличение числа детей, обучающихся в рамках   |Нехватка объектов инфраструктуры не   |      7, 8      |
|к МОУ "СОШ N 8"                                      | Администрации  |           |                  |дополнительного образования                    |позволит увеличить количество         |                |
|                                                     |      ПГО       |           |                  |физкультурно-спортивной направленности (до 60  |обучающихся в рамках дополнительного  |                |
|                                                     |                |           |                  |человек) и числа спортсменов массовых разрядов,|образования физкультурно-спортивной   |                |
|                                                     |                |           |                  |подготовленных в ДЮСШ (до 30 человек) к 2017   |направленности                        |                |
|                                                     |                |           |                  |году                                           |                                      |                |
|—————————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————|——————————————————|———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————|
|                                                     |     КЭиУМИ     |           |                  |                                               |                                      |                |
|                                                     | Администрации  |           |                  |                                               |                                      |                |
|                                                     |      ПГО       |           |                  |                                               |                                      |                |
|—————————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————|——————————————————|———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————|




                                                          Приложение 2
                                             к муниципальной программе

    Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание
                муниципальных услуг (выполнение работ)
   муниципальными учреждениями Петрозаводского городского округа по
      муниципальной программе Петрозаводского городского округа
 "Развитие физической культуры и спорта на территории Петрозаводского
                городского округа на 2013 - 2017 годы"

|—————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|   Наименование услуги, показателя   |    Значение показателя объема услуги     |Расходы бюджета Петрозаводского городского |
|    объема услуги, подпрограммы,     |                                          |  округа на оказание муниципальных услуг   |
| ведомственной программы, основного  |                                          |                (тыс. руб.)                |
|      мероприятия (мероприятия)      |                                          |                                           |
|—————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————||——————————|——————————|——————————|—————————|
|                                     |   2014   |   2015   |   2016   |   2017   |   2014   |   2015   |   2016   |  2017   |
|—————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|                  1                  |    2     |    3     |    4     |    5     |    6     |    7     |    8     |    9    |
|—————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|Муниципальная программа              |"Развитие физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа|
|                                     |на 2013 - 2017 годы"                                                                  |
|—————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Мероприятие 2.3.                     |Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий Петрозаводского       |
|                                     |городского округа                                                                     |
|—————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Наименование услуги и ее содержание  |Обеспечение условий для развития на территории Петрозаводского городского округа      |
|                                     |физической культуры и массового спорта                                                |
|—————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                                     |Услуга оказывается муниципальным бюджетным учреждением Петрозавосдкого городского     |
|                                     |округа "Дом бокса имени Леонида Левина" и муниципальным бюджетным учреждением         |
|                                     |Петрозавосдкого городского округа "Центр развития физической культуры и спорта"       |
|—————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|Показатель объема услуги:            |          |          |          |          |11 529,10 |11 813,40 |11 951,80 |11 951,80|
|—————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|- численность граждан, юридических   | 85 000,0 | 85 000,0 | 85 000,0 | 85 000,0 |          |          |          |         |
|лиц, получивших услугу (чел.);       |          |          |          |          |          |          |          |         |
|—————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|- удовлетворенность жителей качеством|    70    |    70    |    70    |    70    |          |          |          |         |
|услуг, % от опрошенных получателей   |          |          |          |          |          |          |          |         |
|услуг                                |          |          |          |          |          |          |          |         |
|—————————————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|




                                                          Приложение 3
                                             к муниципальной программе

 Перечень бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
                  Петрозаводского городского округа

|————|———————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|——————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|
| N  |       Наименование объекта        |      Вид      |   Местонахождение   |   Сметная    |               Объем финансирования (тыс. руб.)                |
|п/п |                                   | собственности |       объекта       |  стоимость   |                                                               |
|    |                                   |               |                     | (остаточная  |                                                               |
|    |                                   |               |                     |   сметная    |                                                               |
|    |                                   |               |                     | стоимость по |                                                               |
|    |                                   |               |                     | переходящим  |                                                               |
|    |                                   |               |                     | объектам) в  |                                                               |
|    |                                   |               |                     |    ценах     |                                                               |
|    |                                   |               |                     |  очередного  |                                                               |
|    |                                   |               |                     |года, тыс.руб.|                                                               |
|————|———————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|——————————————|——————————|————————|—————————|——————————|——————————|———————————|
|    |                                   |               |                     |              |   2013   |  2014  |  2015   |   2016   |   2017   |   Всего   |
|————|———————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|——————————————|——————————|————————|—————————|——————————|——————————|———————————|
| 1. |Задача 1: Способствовать расширению инфраструктуры объектов физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа                |
|————|———————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|——————————————|——————————|————————|—————————|——————————|——————————|———————————|
|1.1.|Объект 1. Строительство спортивного|       -       |в пойме реки Неглинка|              |172 849,0 |  0,0   |   0,0   |   0,0    |   0,0    | 172 849,0 |
|    |комплекса                          |               |в районе зданий N12  |              |          |        |         |          |          |           |
|    |                                   |               |по ул. Крупской и N 8|              |          |        |         |          |          |           |
|    |                                   |               |по ул. Красной       |              |          |        |         |          |          |           |
|————|———————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|——————————————||—————————||———————||————————||—————————||—————————||——————————|
|    |За счет средств бюджета Петрозаводского городского округа                                | 26 440,0 |  0,0   |   0,0   |   0,0    |   0,0    | 26 440,0 |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
|    |За счет средств бюджета Республики Карелия                                               | 34 478,2 |  0,0   |   0,0   |   0,0    |   0,0    | 34 478,2 |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
|    |За счет средств федерального бюджета                                                     |111 930,8 |  0,0   |   0,0   |   0,0    |   0,0    |111 930,8 |
|————|———————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|——————————————||—————————||———————||————————||—————————||—————————||——————————|
|1.2.|Объект 2. Строительство            |               |Ул. Хейкконена       |              | 78 966,8 |  0,0   |   0,0   |   0,0    |   0,0    | 78 966,8  |
|    |физкультурно-оздоровительного      |               |                     |              |          |        |         |          |          |           |
|    |комплекса с бассейном              |               |                     |              |          |        |         |          |          |           |
|————|———————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|——————————————||—————————||———————||————————||—————————||—————————||——————————|
|    |За счет средств бюджета Петрозаводского городского округа                                | 28 800,9 |  0,0   |   0,0   |   0,0    |   0,0    | 28 800,9 |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
|    |За счет средств бюджета Республики Карелия                                               | 37 870,9 |  0,0   |   0,0   |   0,0    |   0,0    | 37 870,9 |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
|    |За счет средств федерального бюджета                                                     | 12 295,0 |  0,0   |   0,0   |   0,0    |   0,0    | 12 295,0 |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
| 2. |Задача 2. Повысить качество проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Петрозаводского городского округа                          |
|————|———————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|——————————————|——————————|————————|—————————|——————————|——————————|———————————|
|2.1.|Объект 3. Строительство стадионов у|               |ул.Сортавальская,    |              |   0,0    |  0,0   |   0,0   |   0,0    | 36 000,0 | 36 000,0  |
|    |МОУ "Лицей N 13" и "Школа N 33"    |               |д.7б; ул.Ключевая,   |              |          |        |         |          |          |           |
|    |                                   |               |д.20                 |              |          |        |         |          |          |           |
|————|———————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|——————————————||—————————||———————||————————||—————————||—————————||——————————|
|    |За счет средств бюджета Петрозаводского городского округа                                |   0,0    |  0,0   |   0,0   |   0,0    | 36 000,0 | 36 000,0 |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
|    |За счет средств бюджета Республики Карелия                                               |   0,0    |  0,0   |   0,0   |   0,0    |   0,0    |   0,0    |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
|    |За счет средств федерального бюджета                                                     |   0,0    |  0,0   |   0,0   |   0,0    |   0,0    |   0,0    |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
| 3. |Задача 3. Усилить привлекательность и повысить эффективность учебно-тренировочных процессов в дополнительном образовании детей физкультурно-спортивной  |
|    |направленности.                                                                                                                                         |
|————|———————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|——————————————|——————————|————————|—————————|——————————|——————————|———————————|
|3.1.|Объект 4. Строительство спортивной |               |Березовая аллея, д.23|              |   0,0    |9 426,4 |   0,0   |   0,0    |   0,0    |  9 426,4  |
|    |площадки и установка синтетического|               |                     |              |          |        |         |          |          |           |
|    |покрытия футбольного поля МОУ "СОШ |               |                     |              |          |        |         |          |          |           |
|    |N 42"                              |               |                     |              |          |        |         |          |          |           |
|————|———————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|——————————————||—————————||———————||————————||—————————||—————————||——————————|
|    |За счет средств бюджета Петрозаводского городского округа                                |   0,0    |9 426,4 |   0,0   |   0,0    |   0,0    | 9 426,4  |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
|    |За счет средств бюджета Республики Карелия                                               |   0,0    |  0,0   |   0,0   |   0,0    |   0,0    |   0,0    |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
|    |За счёт средств федерального бюджета                                                     |   0,0    |  0,0   |   0,0   |   0,0    |   0,0    |   0,0    |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
|    |Итого по финансово обеспеченным мероприятиям                                             |251 815,8 |9 426,4 |   0,0   |   0,0    | 36 000,0 |297 242,2 |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
|    |За счет средств бюджета Петрозаводского городского округа                                | 55 240,9 |9 426,4 |   0,0   |   0,0    | 36 000,0 |100 667,3 |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
|    |За счет средств бюджета Республики Карелия                                               | 72 349,1 |  0,0   |   0,0   |   0,0    |   0,0    | 72 349,1 |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
|    |За счет средств федерального бюджета                                                     |124 225,8 |  0,0   |   0,0   |   0,0    |   0,0    |124 225,8 |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
|Кроме того, проводится работа и изыскиваются возможности в целях реализации следующих мероприятий                                                            |
|————|———————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|——————————————|——————————|————————|—————————|——————————|——————————|———————————|
|    |Строительство                      |       -       |Микрорайон Кукковка  |              |   0,0    |  0,0   |60 000,0 | 60 000,0 | 30 000,0 | 150 000,0 |
|    |физкультурно-оздоровительного      |               |                     |              |          |        |         |          |          |           |
|    |комплекса с бассейном              |               |                     |              |          |        |         |          |          |           |
|————|———————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|——————————————||—————————||———————||————————||—————————||—————————||——————————|
|    |За счет средств бюджета Петрозаводского городского округа                                |   0,0    |  0,0   |30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 90 000,0 |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
|    |За счет средств бюджета Республики Карелия                                               |   0,0    |  0,0   |30 000,0 | 30 000,0 |   0,0    | 60 000,0 |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
|    |За счёт средств федерального бюджета                                                     |   0,0    |  0,0   |   0,0   |   0,0    |   0,0    |   0,0    |
|————|———————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|——————————————||—————————||———————||————————||—————————||—————————||——————————|
|    |Строительство спортивного комплекса|       -       |ул. Шотмана, 38а     |              |   0,0    |  0,0   |   0,0   | 76 000,0 | 76 000,0 | 152 000,0 |
|    |в виде пристройки к Дому бокса     |               |                     |              |          |        |         |          |          |           |
|————|———————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|——————————————||—————————||———————||————————||—————————||—————————||——————————|
|    |За счет средств бюджета Петрозаводского городского округа                                |   0,0    |  0,0   |   0,0   | 36 000,0 | 36 000,0 | 72 000,0 |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
|    |За счет средств бюджета Республики Карелия                                               |   0,0    |  0,0   |   0,0   | 20 000,0 | 20 000,0 | 40 000,0 |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
|    |За счет средств федерального бюджета                                                     |   0,0    |  0,0   |   0,0   | 20 000,0 | 20 000,0 | 40 000,0 |
|————|———————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|——————————————||—————————||———————||————————||—————————||—————————||——————————|
|    |Строительство лыжной базы МОУ ДОД  |               |                     |              |   0,0    |  0,0   | 4 500,0 | 20 000,0 | 60 000,0 | 84 500,0  |
|    |"ЦСДЮСШОР"                         |               |                     |              |          |        |         |          |          |           |
|————|———————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|——————————————||—————————||———————||————————||—————————||—————————||——————————|
|    |За счет средств бюджета Петрозаводского городского округа                                |   0,0    |  0,0   | 4 500,0 | 10 000,0 | 20 000,0 | 34 500,0 |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
|    |За счет средств бюджета Республики Карелия                                               |   0,0    |  0,0   |   0,0   | 10 000,0 | 20 000,0 | 30 000,0 |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
|    |За счет средств федерального бюджета                                                     |   0,0    |  0,0   |   0,0   |   0,0    | 20 000,0 | 20 000,0 |
|————|———————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|——————————————||—————————||———————||————————||—————————||—————————||——————————|
|    |Строительство гимнастического зала |               |                     |              |   0,0    |  0,0   | 4 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 84 000,0  |
|    |в виде пристройки к МОУ "СОШ N8"   |               |                     |              |          |        |         |          |          |           |
|————|———————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————|——————————————||—————————||———————||————————||—————————||—————————||——————————|
|    |За счет средств бюджета Петрозаводского городского округа                                |   0,0    |  0,0   | 4 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 44 000,0 |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
|    |За счет средств бюджета Республики Карелия                                               |   0,0    |  0,0   |   0,0   | 20 000,0 | 20 000,0 | 40 000,0 |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
|    |Итого                                                                                    |   0,0    |  0,0   |68 500,0 |196 000,0 |206 000,0 |470 500,0 |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
|    |За счет средств бюджета Петрозаводского городского округа                                |   0,0    |  0,0   |38 500,0 | 96 000,0 |106 000,0 |240 500,0 |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
|    |За счет средств бюджета Республики Карелия                                               |   0,0    |  0,0   |30 000,0 | 80 000,0 | 60 000,0 |170 000,0 |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|
|    |За счет средств федерального бюджета                                                     |   0,0    |  0,0   |   0,0   | 20 000,0 | 40 000,0 | 60 000,0 |
|————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|————————|—————————|——————————|——————————|——————————|





Информация по документу
Читайте также