Расширенный поиск
Постановление Правительства Москвы от 04.06.2002 № 418-ППМ О С К В А ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 4 июня 2002 N 418-ПП Утратилo силу - Постановление Правительства Москвы от 21.03.2013 г. N 164-ПП О прогнозе социально-экономического развития г. Москвы на 2003 год и на период 2003-2005 годов и проекте адресной инвестиционной программы Правительства Москвы на 2003 год (В редакции постановлений Правительства Москвы от 31.12.2002 г. N 1080-ПП; от 08.04.2003 г. N 236-ПП) Условия, в которых развиваются все отрасли экономики, городское хозяйство, социальный комплекс, по сравнению с предыдущим периодом усложнились. Прекращается положительное влияние факторов посткризисного экономического роста. Недостаток собственных средств и дешевых кредитных ресурсов сдерживает инвестиционную активность предприятий и организаций. Финансовое положение производителей ухудшается из-за опережающей, по сравнению с инфляцией, динамики цен и тарифов на услуги топливно-энергетического комплекса и других естественных монополий. Усиливается противодействие продвижению на внешние рынки товаров машиностроения, металлопроката, другой продукции, в том числе выпускаемой московскими предприятиями. Однако в сложных финансовых условиях город Москва полностью реализует все свои социальные программы и в первую очередь мероприятия по сохранению устойчивого роста доходов граждан. Заработная плата работающих за первые три месяца 2002 года увеличилась в среднем по городу на 39%, а в учреждениях здравоохранения и образования, подведомственных Правительству Москвы, на 57-78% по сравнению с тем же периодом 2001 года. Дальнейшее развитие города должно происходить в условиях более активного замещения внешнеэкономических источников роста внутренними. В этих целях, в том числе с использованием городских целевых программ поддержки городом базовых производств, малого и среднего предпринимательства, инвестиций, оказывается содействие выходу предприятий и организаций на новые сегменты рынка, что позволит обеспечить рост валового регионального продукта, промышленного производства, товарооборота и других экономических показателей до 104-105% в целом за 2002 год и создать необходимые условия для закрепления достигнутых ранее позитивных результатов в развитии экономики и социальной сферы города. Разработка прогнозных показателей социально-экономического развития г. Москвы на 2003 год и на период 2003-2005 годов проводилась на основе уточненного соответствующего федерального прогноза с учетом ранее накопленного в городе опыта по экономическим преобразованиям и в увязке с параметрами городских целевых программ, которые будут в этот период выполняться в Москве. Правительство Москвы постановляет: 1. Согласиться с показателями прогноза социально-экономического развития г. Москвы на 2003 год и на период 2003-2005 годов, разработанного Комплексом экономической политики и развития Правительства Москвы совместно с комплексами городского управления, департаментами, комитетами и префектами административных округов (приложения 1, 2, 3, 4). 2. Принять к сведению, что проект бюджета города Москвы на 2003 год и перспективный финансовый план на три года разрабатывались на основе прогноза социально-экономического развития Москвы на 2003-2005 годы. Исходными макроэкономическими показателями для составления проекта бюджета города Москвы на 2003 год являются: Темп роста объемов производства 1,045 Темп роста фонда заработной платы 1,20 Темп роста розничного товарооборота 1,04 Индекс оптовых цен промышленности 1,15 Индекс потребительских цен 1,15. 3. Для сохранения устойчивых темпов социально-экономического развития города комплексам городского управления, департаментам, комитетам, управлениям, префектурам административных округов в июне-июле 2002 года разработать и направить в Комплекс экономической политики и развития Правительства Москвы для обобщения: 3.1. Мероприятия по созданию условий для опережающего роста производительности труда по сравнению с ростом доходов работающих в производственных отраслях в целях укрепления финансового положения предприятий и увеличения объемов прибыли, направляемой на ускорение обновления производства и расширение выпуска импортозамещающей продукции. 3.2. Меры по обеспечению рационального использования бюджетных средств, снижению энергоемкости продукции и услуг, сокращению финансовых и материальных затрат на основе более эффективного использования нормативно-целевых подходов, конкурсного размещения работ и услуг для городских нужд. 3.3. Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых поступлений от предприятий и организаций, укреплению дисциплины финансовых расчетов хозяйствующих субъектов с городом, обеспечению своевременного поступления в городской бюджет реструктурированной недоимки. 3.4. Дополнительные меры по развитию договорных взаимовыгодных отношений для увеличения производства и реализации конкурентоспособной продукции, а также совместных инвестиционных программ по наращиванию социально-экономического потенциала регионов Центрального федерального округа и других территорий. 3.5. Предложения для внесения в Правительство Российской Федерации и Федеральное Собрание по расширению государственной поддержки перспективных отечественных производств, устранению параллелизма и дублирования в работе территориальных органов федеральных ведомств и укреплению их взаимодействия с соответствующими городскими органами управления, устранению перекосов в финансовой политике, осуществляемой на федеральном уровне в отношении субъектов федерации, обеспечению своевременных расчетов с Москвой за выполнение городом столичных функций и полновесной компенсации из федерального бюджета расходов на предоставление гражданам жилищно-коммунальных, транспортных и других льгот и выпадающих доходов, связанных с использованием земли и имущества города Москвы в соответствии с федеральными законами. 4. Департаменту экономической политики и развития г. Москвы: 4.1. В августе 2002 года обобщить предложения департаментов, комитетов, управлений, префектур административных округов (пп.3.3-3.5) и после согласования с руководителем Комплекса экономической политики и развития Правительства Москвы представить их в Правительство Москвы. 4.2. Совместно с Мосгосэкспертизой, комплексами городского управления подготовить предложения о совершенствовании сметного нормирования в строительстве и в декабре 2002 года представить в Правительство Москвы. 4.3. До 1 октября 2002 года сформировать программу дорожного строительства на 2003 год за счет новых источников ее финансирования, утвержденных федеральным законодательством, и представить на утверждение в Правительство Москвы. 5. Руководителям комплексов городского управления, департаментов, комитетов, управлений, префектам административных округов: 5.1. На основе прогнозных показателей на 2003 год и среднесрочный период и лимитов бюджетного финансирования, согласованных с Департаментом финансов г. Москвы и Комплексом экономической политики и развития Правительства Москвы, завершить формирование перечней городских целевых программ и представить в трехдневный срок уточненные предложения в Департамент экономической политики и развития г. Москвы. 5.2. На основе общегородского прогноза и с учетом итогов работы в первом полугодии 2002 года провести до 1 октября 2002 года уточнение отраслевых и территориальных прогнозов, показателей целевых программ и представить соответствующие предложения в Департамент экономической политики и развития г. Москвы для включения в программу Правительства Москвы на 2003 год. 6. Департаменту экономической политики и развития г. Москвы обобщить предложения органов городского управления и подготовить в трехдневный срок сводный перечень городских целевых программ (п.5.1) для представления в Московскую городскую Думу в установленном порядке. 7. Департаменту экономической политики и развития г. Москвы по согласованию с Управлением координации экономической политики и контроля за ее реализацией Правительства Москвы: 7.1. Доработать и представить в трехдневный срок в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации сводные показатели прогноза социально-экономического развития г. Москвы на 2003-2005 годы и до 1 ноября 2002 года - уточненный прогноз. 7.2. В IV квартале 2002 года на основе предложений органов городского управления завершить формирование реестра среднесрочных и долгосрочных городских целевых программ и плана разработки городских целевых программ на предстоящий период и представить их на рассмотрение Правительства Москвы. 8. Управлению городского заказа Правительства Москвы и Управлению бюджетного планирования городского заказа Правительства Москвы направить до 1 июля 2002 года в Департамент экономической политики и развития г. Москвы информацию о физических объемах потребления электроэнергии, теплоэнергии и воды по учреждениям социальной сферы (по отраслям), по Дирекциям единого заказчика (по префектурам и комитетам), а также по ГУП "Московский метрополитен", ГУП "Мосгортранс", МГУП "Мосгорсвет" и архитектурно-художественной подсветке города за 1999-2002 годы и прогноз по предельным объемам на среднесрочный период (2003-2005 годы). 9. Управлению городского заказа Правительства Москвы до 1 октября 2002 года подготовить и представить на рассмотрение Правительства Москвы предложения по совершенствованию системы социальной защиты граждан в части оплаты жилищных и коммунальных услуг. 10. Руководителям комплексов городского управления, департаментов, комитетов, управлений Правительства Москвы, префектам административных округов и городским инвесторам при доработке адресной инвестиционной программы Правительства Москвы на 2003 год руководствоваться необходимостью концентрации финансовых ресурсов на: - реализации городских жилищных программ и программ развития социальной инфраструктуры в районах реконструкции пятиэтажного жилищного фонда первого периода индустриального домостроения; - комплексной застройке территории города, в том числе при строительстве жилой площади в районах массовой жилой застройки; - реконструкции центра города, включая объекты социальной и инженерной инфраструктуры; - переходе, начиная с 2004 года, на бюджетное финансирование жилищного строительства по следующим городским социальным программам: жилье для очередников, жилье для переселения по программе реконструкции пятиэтажных жилых домов первых индустриальных серий и ветхого жилищного фонда, жилье для молодых семей и др. 11. Утвердить представленные Департаментом экономической политики и развития г. Москвы: - задания по вводу в действие мощностей в 2003 году (приложение 5); - финансовое обеспечение адресной инвестиционной программы Правительства Москвы на 2003 год (приложения 6, 7). 12. Руководителям комплексов городского управления, департаментов, комитетов, управлений Правительства Москвы, префектам административных округов и городским инвесторам на основе утвержденных пунктом 11 настоящего постановления заданий и лимитов капитальных вложений, руководствуясь федеральными целевыми программами, целевыми программами города Москвы, постановлениями и распоряжениями Правительства Москвы, до 15 июня 2002 года представить в Департамент экономической политики и развития г. Москвы: 12.1. Предложения по пролонгации на 2004 и последующие годы или приостановлении сроков исполнения распорядительных документов Правительства Москвы, выполнение которых не может быть обеспечено предусмотренными лимитами капитальных вложений, по прилагаемой форме (приложение 8) для подготовки Департаментом экономической политики и развития г. Москвы обобщенных предложений и внесения их в Правительство Москвы в месячный срок после утверждения бюджета города Москвы на 2003 год. 12.2. Объемы затрат: - на сопровождение и обслуживание привлеченных заимствований (оплата НДС, таможенные пошлины и услуги банков и внешнеторговых организаций); на погашение и обслуживание оформленных и находящихся в стадии оформления кредитных соглашений (включая внешние) под гарантии Правительства Москвы и хозяйствующих субъектов городского подчинения; - на приобретение оборудования, не входящего в сметы строек; - на проектно-изыскательские работы будущих лет по отраслям городского хозяйства. 12.3. Пообъектный перечень по форме титульного списка переходящих и вновь начинаемых (в ценах 1998 года) строек со справкой о наличии утвержденной проектно-сметной документации. 12.4. Обоснования объемов капитальных вложений, финансирование которых должно осуществляться за счет средств федерального бюджета Российской Федерации (по федеральным программам). 13. Городской конкурсной комиссии по инвестированию строительства и реконструкции жилых объектов: 13.1. Обеспечить проведение конкурсов по коммерческому жилищному строительству и поступление в бюджет города Москвы в 2003 году не менее 10 млрд.рублей в виде компенсации за ранее произведенные затраты со стороны города на создание инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. 13.2. До 1 июля 2002 года подготовить и утвердить графики, устанавливающие сроки: - разработки конкурсной документации; - формирования лотовой документации; - проведения конкурсов; - перечисления в городской бюджет средств, получаемых по итогам проводимых конкурсов. 14. Комплексу экономической политики и развития Правительства Москвы совместно с Департаментом финансов г. Москвы, Комплексом по имущественно-земельным отношениям Правительства Москвы и Управлением Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по г. Москве в ходе работы по уточнению показателей проекта бюджета города Москвы на 2003 год рассмотреть возможность дополнительной мобилизации в доходы городского бюджета 15 млрд.рублей с соответствующим увеличением объемов финансирования заданий адресной инвестиционной программы. 15. Городским инвесторам: 15.1. Организовать проведение инвестиционных конкурсов и подрядных торгов на строительство объектов городского заказа с формированием предельной договорной цены в текущем уровне цен только на основе утвержденной в установленном порядке проектно-сметной и тендерной документации в строгом соответствии с Законом города Москвы от 10 марта 2000 года N 4 "О городских государственных заказах". 15.2. Обеспечить максимальную экономию средств городского бюджета. Включать объекты в адресную инвестиционную программу в соответствии с требованиями Закона города Москвы "О городских государственных заказах" с указанием предельной договорной цены, а также лимитов финансирования на планируемый год. 15.3. В пообъектных титульных списках строек на 2003 год и последующие годы указывать твердую договорную цену строительства объектов, зафиксированную по результатам проведения конкурсов (торгов). 15.4. На основе предложений управлений, организаций-заказчиков до 1 сентября 2002 года представить уточненные титульные списки строек на 2003 год в соответствии с лимитами капитальных вложений, утвержденными настоящим постановлением, в электронном виде с приложением сопроводительных документов. 15.5. Обеспечить регистрацию договоров и контрактов, заключаемых в рамках выполнения городских заказов и программ, в единой базе данных Комплекса по имущественно-земельным отношениям Правительства Москвы. 16. Руководителям комплексов городского управления, Москомархитектуре и городским заказчикам: 16.1. До 15 июня 2002 года представить предложения по корректировке плана проектно-изыскательских работ на 2002 год, исходя из проекта адресной инвестиционной программы Правительства Москвы на 2003 год. 16.2. До 1 сентября 2002 года разработать и представить предложения по объемам предпроектных градостроительных работ, включая проектно-планировочные работы, типовое проектирование, составление схем развития отраслей, подготовку нормативно-методических документов и исходно-разрешительной документации по конкурсным объектам с представлением укрупненной тематики по названным разделам. 17. Региональной энергетической комиссии города Москвы сформировать перечень объектов инженерной инфраструктуры, головных сооружений, сетей и питающих энергетических центров, подлежащих проектированию и строительству в 2003 году за счет тарифов на электрическую и тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения, исходя из заданий инвестиционной программы города Москвы и представить его в срок до 1 июля 2002 года в Департамент экономической политики и развития г. Москвы. 18. В целях обеспечения перехода на расчет арендной платы за нежилые помещения по методике, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 22 января 2002 года N 68-ПП "Об итогах работы Комплекса по имущественно-земельным отношениям Правительства Москвы в 2001 году по привлечению ресурсов в бюджет города и задачах комплекса на 2002 год": 18.1. Принять предложение Департамента государственного и муниципального имущества города Москвы о применении в 2002-2003 годах для целей расчета ставок: - величины накладных расходов на оформление объекта при сдаче его в аренду в размере 50 рублей за 1 кв.метр площади; - величины корректирующего коэффициента (Ккор) в соответствии с методикой в размерах, утверждаемых Правительством Москвы для каждой из категорий (групп) арендаторов в порядке, установленном пунктом 6 приложения 2 к постановлению Правительства Москвы от 22 января 2002 года N 68-ПП. 18.2. Установить на 2002-2003 годы размер отчислений на реновацию в размере 2,5% от инвентаризационной стоимости объекта аренды; коэффициент доходности в размере 15% годовых. 18.3. Установить, что оценка рыночной стоимости нежилых зданий, помещений и сооружений, сдаваемых в аренду категориям арендаторов, которым установлена минимальная арендная плата (при коэффициенте Ккор равном нулю), не производится. 18.4. Департаменту имущества города Москвы во II квартале 2003 года внести на утверждение Правительства Москвы обоснованные предложения о расходах на оплату услуг оценщиков по договорам оценки имущества в сделках с участием Москвы. (В редакции Постановления Правительства Москвы от 08.04.2003 г. N 236-ПП) 18.5. Департаменту государственного и муниципального имущества города Москвы, Департаменту экономической политики и развития г. Москвы, Департаменту поддержки и развития малого предпринимательства Правительства Москвы в двухмесячный срок разработать механизм инвестирования доходов бюджета от реновационной составляющей арендной платы за нежилой фонд, в том числе на поддержание и развитие нежилых помещений для малого бизнеса. 19. Московскому земельному комитету в 2002 году в целях повышения доли земельного налога в доходах города от использования земель и устранения диспропорций в формировании налоговой базы: 19.1. Осуществить разработку и реализацию мер по формированию базы земельного налога, в том числе по актуализации списков плательщиков налогов, обеспечивающих поступление в 2003 году доходов по этому источнику в сумме не менее 1 млрд. рублей (согласно приложению 4). 19.2. Обеспечить подготовку и направление в Управление Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по г. Москве решений Правительства Москвы о выявленных фактах нецелевого использования или неиспользования на территории города Москвы земельных участков для взимания по ним, начиная с 2002 года, земельного налога в двукратном размере. 20. Руководителю Комплекса по имущественно-земельным отношениям Правительства Москвы в двухмесячный срок представить в установленном порядке предложения по разработке городских среднесрочных целевых программ: - по реализации земельной реформы в городе Москве; - по повышению эффективности работы государственного сектора экономики; - по участию города Москвы в хозяйственных обществах. 21. (Утратил силу - Постановление Правительства Москвы от 31.12.2002 г. N 1080-ПП) 22. Установить на 2003 год среднюю величину базового размера стоимости строительства одного квадратного метра нежилой площади для расчета ставок арендной платы, равную 14 630 руб., в случае отсутствия оценки рыночной стоимости объекта нежилого фонда. 23. Постановление Правительства Москвы от 29 мая 2001 года N 482-ПП "О прогнозе социально-экономического развития г. Москвы на 2002 год и на период до 2004 года и проекте адресной инвестиционной программы Правительства Москвы на 2002 год" считать утратившим силу и с контроля снять как выполненное. 24. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Вице-мэра Москвы Шанцева В.П., заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Росляка Ю.В. П.п.Исполняющий обязанности Мэра Москвы В.П.Шанцев Приложение 1 к постановлению Правительства Москвы от 4 июня 2002 года N 418-ПП О прогнозе социально-экономического развития г. Москвы на 2003 год и на период 2003-2005 годов Оценка действующих условий развития города Условия, в которых развиваются все отрасли экономики, городское хозяйство, социальный комплекс, по сравнению с предыдущим периодом усложнились. Прекращается положительное влияние факторов посткризисного экономического роста. Недостаток собственных средств и дешевых кредитных ресурсов сдерживает инвестиционную активность предприятий и организаций. Финансовое положение производителей ухудшается из-за опережающей, по сравнению с инфляцией, динамики цен и тарифов на услуги топливно-энергетического комплекса и других естественных монополий. Усиливается противодействие продвижению на внешние рынки товаров машиностроения, металлопроката, другой продукции, в том числе выпускаемой московскими предприятиями. Дальнейшее развитие города должно происходить в условиях более активного замещения внешнеэкономических источников роста внутренними. В этих целях, в том числе с использованием городских целевых программ поддержки городом базовых производств, малого и среднего предпринимательства, инвестиций, оказывается содействие выходу предприятий и организаций на новые сегменты рынка, что позволит обеспечить рост валового регионального продукта, промышленного производства, товарооборота и других экономических показателей до 104-105% в целом за 2002 год и создать необходимые условия для закрепления достигнутых ранее позитивных результатов в развитии экономики и социальной сферы города. Однако в сложных финансовых условиях город Москва полностью реализует все свои социальные программы и в первую очередь мероприятия по сохранению устойчивого роста доходов граждан. Заработная плата работающих за первые три месяца текущего года увеличилась в среднем на 39%, а в учреждениях здравоохранения и образования, подведомственных Правительству Москвы - на 57-78% по сравнению с тем же периодом 2001 года. Закрепление достигнутых позитивных тенденций социально-экономического развития города Москвы в предстоящий период будет обеспечиваться на основе согласованного решения следующих узловых задач: * сохранение высокой динамики роста реальных доходов работающих и всего населения, обеспечение эффективной занятости трудоспособного населения, наращивание платежеспособного спроса; * создание условий для расширения московскими предприятиями производства конкурентоспособной продукции на основе ускоренного формирования собственных накоплений, более активного использования внешних источников, в том числе кредитных ресурсов; * стимулирование инвестиционной активности в секторах, производящих конечную продукцию; * устранение препятствий и реализация программ стимулирования развития малого и среднего предпринимательства; * наращивание собственных неналоговых доходов за счет расширения применения рыночных механизмов в работе с землей и недвижимостью, увеличения поступлений от государственных унитарных предприятий и дивидендов от участия города Москвы в акционерном капитале; * активизация конкурентных рынков товаров, услуг, финансовых средств, обеспечение внедрения действенных механизмов защиты прав собственности и обоснованного применения процедур банкротства неэффективных собственников; * осуществление сбалансированной ценовой и тарифной политики, увязанной с реформированием естественных монополий и реформой жилищно-коммунального хозяйства, поддержание возможно более низкого инфляционного фона. Разработка прогнозных показателей социально-экономического развития г. Москвы на 2003 год и на период 2003-2005 годов проводилась на основе доработанного базового варианта соответствующего федерального прогноза с учетом накопленных ранее в городе подходов к экономическим преобразованиям и в увязке с параметрами городских целевых программ, которые будут в этот период выполняться в Москве. Основные факторы и целевые параметры экономического и социального развития г. Москвы в 2003 году и на период 2003-2005 годов. Демографическая ситуация, рынок труда в 2003-2005 годах. Поэтапное осуществление комплексных мер по повышению уровня доходов москвичей на основе роста заработной платы, адресной поддержки малообеспеченных слоев населения, семей, имеющих детей, лиц старших возрастов, реализация городских программ улучшения медицинского и социального обслуживания создаст условия для дальнейшей нормализации демографической ситуации в городе. Ожидается положительная динамика основных демографических характеристик. Число родившихся на 1 000 человек населения возрастет с 8,8 в 2001 году до 9,8 к 2005 году. Смертность, в расчете на тысячу человек населения, уменьшится - с 15,6 до 14,5. Наряду с этим сохранится на сложившемся уровне миграционный приток населения (40-49 тыс. человек в год), что приведет к восполнению естественной убыли жителей города. Население Москвы к 2005 году составит 8,5 млн. человек. Доля пенсионеров в численности населения города достигнет 24,9%, что потребует дополнительных бюджетных расходов на реализацию программ социальной поддержки этой группы москвичей. Численность экономически активного населения города в этот период сохранится на уровне 5,6 млн. человек за счет вступления в трудоспособный возраст московской молодежи 80-х годов рождения и миграционного притока трудоспособного населения. Для поддержания баланса экономически активного населения и сохранения устойчивой ситуации на рынке труда города Москвы будет завершено создание общегородской системы регулирования миграционных процессов. Численность иностранной рабочей силы в отраслях экономики города к 2005 году не превысит 75 тыс. человек. Прогноз спроса и предложения рабочей силы по г. Москве в 2003-2005 годах (тыс. чел. в среднем за год) ------------------------------------------------------------------ | 2001 |2002 |2003 |2004 |2005 | факт |оценка |прогноз |прогноз |прогноз ------------------------+------+-------+--------+--------+-------- Экономически активное | | | | | население | 5517 | 5531 | 5542 | 5546 | 5557 Занятые в экономике | | | | | города | 5421 | 5437 | 5449 | 5456 | 5469 Численность безработных | | | | | по методике МОТ (все | | | | | группы населения,желаю- | | | | | щие приступить к работе,| | | | | включая пенсионеров, | | | | | студентов и др.) | 96 | 94 | 93 | 90 | 88 в том числе зарегистри- | | | | | рованные как безработ- | | | | | ные в соответствии с | | | | | действующим законода- | | | | | тельством | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 доля зарегистрирован- | | | | | ных безработных в про- | | | | | центах к экономически | | | | | активному населению | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 ------------------------------------------------------------------ Ликвидация Государственного фонда занятости на региональном уровне и передача соответствующих функций на федеральный уровень привели к сокращению в 2,5 раза финансирования из федерального бюджета мероприятий по активной политике занятости. В результате работа по обеспечению эффективной занятости, созданию новых современных рабочих мест существенно осложнилась. Реализация Программы содействия занятости населения г. Москвы и развития отраслей экономики в 2003-2005 годах, кардинально переработанной на основе требований Правительства Москвы с участием отраслевых органов управления городом, обеспечит комплексное решение вопросов занятости, развитие самозанятости, повышение качества и конкурентоспособности городских трудовых ресурсов. За трехлетний период предусмотрено создать около 100,0 тыс. новых рабочих мест в приоритетных отраслях экономики города. Уровень зарегистрированной безработицы в 2003-2005 годах не превысит 0,6% общего числа экономически активного населения города. Меры по обеспечению эффективного использования рабочей силы, росту производительности труда, повышению стимулирующих функций заработной платы, усилению охраны труда будут осуществляться в рамках городской системы социального партнерства и ежегодных московских трехсторонних соглашений на основе соответствующих городских законов и городских целевых программ. Предусматривается создать условия для опережающего, по сравнению с инфляцией, роста заработной платы работающих во всех производственных отраслях и бюджетных учреждениях, подведомственных Правительству Москвы. Поэтапное повышение минимальных гарантий по оплате труда на федеральном и городском уровнях в сочетании со снижением налоговой нагрузки положительно скажется на росте заработной платы и ее доли в валовом региональном продукте Москвы, сокращении объемов скрытой заработной платы, увеличении налоговых доходов города. Номинальная среднемесячная заработная плата в городе увеличится в 2005 году по сравнению с 2001 годом в 2,1 раза, ее покупательная способность - в 1,25 раза. Будет обеспечен ежегодный рост реальных денежных доходов населения на 3-4%. Узловые задачи промышленной политики на предстоящий период - ускорение обновления основных фондов и технологий, используемых московскими предприятиями, за счет собственной прибыли и амортизационных накоплений, расширение привлечения кредитных ресурсов, стоимость которых должна быть сопоставима с реальным уровнем рентабельности промышленного производства; более активное использование возможностей фондового рынка города Москвы, расширенное привлечение в реальный сектор прямых инвестиций, в том числе иностранных. Будут более интенсивно осуществляться меры по реструктуризации имущественных комплексов предприятий в целях улучшения их финансового состояния и организации обновления производства с учетом потребностей города. Промышленное производство города увеличится за трехлетний период на 16%. Предполагаются сдвиги в отраслевой структуре промышленности, учитывающие модернизацию производственного аппарата, реально складывающийся спрос, освоение предприятиями новой продукции, пользующейся повышенным спросом на внутреннем и внешнем рынках. Ожидается, что опережающими темпами будут развиваться отрасли, преимущественно ориентированные на внутренний спрос. Устойчивый ежегодный рост прогнозируется: в машиностроении и металлообработке (без автомобилестроения) - 105-107%; пищевой промышленности - 107-108%; промышленности строительных материалов - 107-108%. Получат развитие базовые элементы научно-технической и инновационной политики, предусматривающие первоочередное инвестирование городских средств на возвратной основе на развитие инфраструктуры науки и промышленности, более широкое внедрение в отраслях городского хозяйства прогрессивных технологий и оборудования, новых медицинских препаратов и лекарств, расширение работ по информационному обеспечению бюджетного процесса, налоговых и имущественных взаимоотношений города и хозяйствующих субъектов, а также по организации эффективного информационного обмена между отраслевыми и функциональными системами городского управления. С учетом мер государственной поддержки малого бизнеса и реформы налогообложения в этом секторе экономики большое число малых предприятий, не полностью осуществляющих в настоящее время расчеты с бюджетной системой, сможет выйти из "тени". Общее число малых предприятий увеличится до 200,5 тыс., численность занятых на них работников, включая совместителей - до 1,7 млн. человек. Объемы продукции и услуг, производимых в этом секторе экономики города, возрастут в 2005 году по сравнению с 2001 годом на 38%. Будут активно происходить изменения структуры малого бизнеса: в направлении от торговли к производству. Грузовые перевозки за этот период увеличатся в городе на 16%, что соответствует темпам роста производственной и предпринимательской деятельности в городе. Перевозки городским пассажирским транспортом сохранятся на уровне 7,2 млрд. пассажиров в год. В настоящее время бесплатно перевозится наземным транспортом более 60% пассажиров, метрополитеном около 45%. В 2001 году доходы городского пассажирского транспорта компенсировали только 51,6% затрат транспортных предприятий на перевозку пассажиров. В связи с предстоящей отменой ведомственных льгот на проезд военнослужащих число платных перевозок увеличится с 3,01 млрд. пассажиров в 2001 году до 3,2 млрд. пассажиров в 2003 году. Для решения финансовых проблем городского пассажирского транспорта, наряду с мероприятиями по экономии топливно-энергетических и других материальных ресурсов, предусмотрены меры по увеличению доходов за счет расширения услуг, развития автоматизированной системы оплаты проезда на метрополитене, усиления контроля за оплатой проезда на наземном городском пассажирском транспорте. Расширение инвестиционного спроса и инвестиционной активности в городе будет связано в первую очередь с возрастанием доходов предприятий. Уменьшение ставок налога на прибыль и налога на пользователей автомобильных дорог, рост амортизационных отчислений позволят увеличить источники финансирования инвестиций из средств предприятий. За счет городского бюджета, использования других источников, кредитных ресурсов, привлечения внутренних и внешних инвесторов будет обеспечиваться реализация городских целевых программ жилищного строительства, реконструкции пятиэтажного жилого фонда, укрепления материальной базы социального комплекса, а также программ дальнейшего развития дорожной и инженерной инфраструктуры города, гостиничного хозяйства, туризма и др. Темпы роста инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составят 102% в 2003 году, 104% в 2005 году. Рост инвестиций в отрасли, производящие товары, будет выше, чем в отрасли, оказывающие услуги. Объем поступления иностранных инвестиций увеличится к 2005 году и достигнет 8,5 млрд. долларов США, в том числе прямые иностранные инвестиции возрастут на 60%. Ожидается, что в 2003 году от управления имуществом город Москва получит 22,7 млрд. рублей, что в 1,4 раза больше, чем в текущем году. Предусматривается реализация мер по увеличению доли доходов города от возобновляемых источников (арендная плата, земельный налог). К 2005 году эти источники обеспечат 80-90% имущественных доходов (в 2001 году - 64,8%). Рост предусматривается за счет перехода на новый порядок расчета ставок арендной платы за нежилые помещения, реализации мероприятий по увеличению собираемости арендной платы за землю, расширению доходной базы по земельному налогу. При этом намечается сохранение льгот стимулирующего характера для предприятий реального сектора и малого бизнеса. Предусматривается переход с 2003 года на исчисление земельных платежей от кадастровой стоимости земельных участков. Будут приняты дополнительные меры по повышению эффективности работы предприятий государственного сектора и росту доходов от их деятельности. Для сдерживания роста инфляции в городе продолжится реализация комплексных мер по дальнейшему развитию конкуренции, более четкой организации конкурсного размещения городского заказа, регулированию цен на те виды продукции и услуг, которые определены федеральными нормативными актами, а также за счет насыщения продукцией товарного рынка города. По сравнению с текущим годом (ожидаемый среднегодовой уровень инфляции на потребительском рынке 20,4%) в 2003 году она снизится до 15%, в 2004 году - до 12%, в 2005 году - до 8%. Экономическое регулирование цен и тарифов в отраслях, относящихся к естественным монополиям, намечено проводить в городе Москве в 2003-2005 годах с учетом федеральной тарифной политики на этот период. Предусматривается установление тарифов на уровне, обеспечивающем покрытие обоснованных эксплуатационных затрат с постепенным, не приводящим к ущербу конкурентоспособности других товаропроизводителей, увеличением инвестиционной составляющей. На федеральном уровне цены на газ будут ежегодно повышаться не более чем на 25%. Ежегодное повышение тарифов на электроэнергию намечается в пределах 15-18%. Тарифы на железнодорожные перевозки будут устанавливаться в этот период с превышением инфляции на 1-2 пункта. Исключаются резкие и частые изменения цен. С учетом этого, индекс средних тарифов на электроэнергию ОАО "Мосэнерго" составит в 2003 году 120%; в 2004 году - 117%; в 2005 году - 115%. В целях сокращения перекрестного субсидирования и уменьшения тарифных нагрузок на производителей тарифы для населения города намечается повышать более быстрыми темпами, чем для других потребителей (в 2001 году тарифы на электроэнергию для населения составляли 80% от тарифов для промышленности и приравненных к ней отраслей; к 2005 году эти тарифы сравняются и составят 113,5 коп. за кВт/ч). Совместно с федеральными ведомствами продолжится работа по замещению бюджетного дотирования городом ведомственных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и проезда в городском пассажирском транспорте на полновесные расчеты граждан, имеющих такие льготы, с соответствующими организациями города. Ожидается, что доля платежей населения в покрытии расходов по предоставлению жилищно-коммунальных услуг будет постепенно повышаться с 39% в 2001 году до 46,5% в 2003 году, с учетом роста реальных доходов жителей города. Предполагаемый рост тарифов будет сопровождаться усилением адресной помощи малообеспеченным слоям населения, в увязке с динамикой их доходов. Социальная политика городских властей в 2003-2005 годах будет проводиться в целях: обеспечения реализации в полном объеме установленных федеральным законодательством и решениями Правительства Москвы социальных гарантий и льгот; расширения адресной поддержки социально-уязвимых семей. Предусматривается сохранить основные виды адресной социальной помощи: дотации на питание школьникам, доплаты малообеспеченным семьям, расширение социальной поддержки молодых семей, студенческой молодежи, бесплатные услуги одиноким и пенсионерам, в том числе бесплатный проезд на городском транспорте. Продолжится предоставление городских доплат к пенсиям неработающим пенсионерам до социальных норм, которые власти города Москвы намерены регулярно пересматривать с учетом реального уровня инфляции и повышения уровня жизни всех групп населения города, нуждающихся в социальной поддержке. В рамках реализации жилищных программ первоочередными задачами являются: переселение жителей при реконструкции пятиэтажного и ветхого жилищного фонда, расселение коммунальных квартир, обеспечение жильем молодых семей, решение жилищной проблемы очередников и военнослужащих, уволенных в запас или отставку. Развитие отраслей социальной сферы. В городе сложилась устойчивая система образования, быстро реагирующая на образовательные запросы различных слоев и групп населения. В 2003-2005 годах продолжится развитие образовательных учреждений различных организационно-правовых форм, создание лицеев, гимназий, прогимназий, кадетских школ, расширение платных услуг в образовании с учетом возрастающих потребностей различных групп населения. Увеличение сети образовательных учреждений позволит обеспечить сокращение числа учащихся, занимающихся во вторую смену с 5% в 2001 году до 3% в 2003 году. К 2005 году число учащихся, занимающихся во вторую смену,составит менее 3% общего числа обучающихся. Для ускорения решения проблемы беспризорности особое внимание будет уделяться развитию компенсирующего обучения, направленного на решение проблем школьной неуспеваемости, в общеобразовательных школах города Москвы предусматривается увеличить сеть коррекционных классов и групп для детей с отклонениями в развитии и поведении. Продолжится работа по открытию психолого-, медико-социальных центров для детей с нарушениями в развитии и поведении. Предусмотрено увеличение числа социальных приютов для приема беспризорных детей с 7 приютов в 2001 году до 17 в 2003 году. ------------------------------------------------------------------ Основные показатели развития |2001 г. |2002 г. |2003 г. системы образования |факт |оценка |прогноз -------------------------------------+----------+--------+-------- Дневные государственные общеоб- | | | разовательные школы, ед. | | | по состоянию на 1 сентября - всего | 1573 |1590 |1605 в т.ч. Комитета образования | 1555 |1572 |1587 Число учащихся в дневных госу- | | | дарственных общеобразовательных | | | школах по состоянию на 1 сентября, | | | тыс.человек | 966,4 | 946,4 | 926,4 в т.ч. Комитета образования | 958,7 | 938,7 | 918,7 из них обучаются в первую смену, % | 95,2 | 96,0 | 97,0 Дошкольные учреждения, ед. | 2158 | 2170 |2182 в т.ч. Комитета образования | 1930 | 1942 |1954 Число детей в дошкольных учрежде- | | | ниях, тыс. человек | 225,9 | 227,8 | 231,4 в т.ч. Комитета образования | 211,6 | 213,5 | 217,1 ------------------------------------------------------------------ В городе будет обеспечиваться гарантированное медицинское обслуживание москвичей на базе московской программы обязательного медицинского страхования. Наряду с этим предусматривается активно развивать негосударственные формы медицинского обслуживания жителей города (добровольное медицинское страхование, медицинская предпринимательская деятельность и др.). Продолжится реализация программ по улучшению лекарственного обеспечения льготных категорий населения, упорядочению предоставления лекарственных препаратов на льготной и бесплатной основе, сдерживанию необоснованного роста цен на медикаменты. Прогнозируется рост обеспеченности граждан амбулаторно-поликлиническими учреждениями города к 2005 году до 418,9 посещений в смену на 10 тыс. жителей, повышение укомплектованности лечебных учреждений врачами и средним медицинским персоналом за счет выпускников Московского факультета Российского государственного медицинского университета, дальнейшее повышение заработной платы работникам городской системы здравоохранения. -------------------------------------------------------------------- Основные показатели |Единица |2001 г.| 2002 г.| 2003 г. |измерения |факт | оценка | прогноз -----------------------------+------------+-------+--------+-------- Количество больничных | | | | учреждений | | | | Всего | учр. | 233 | 237 | 239 в т.ч. | | | | Комитета здравоохранения | учр. | 153 | 157 | 159 | | | | Количество амбулаторно- | | | | поликлинических учреждений | | | | Всего | учр. |1152 |1156 |1161 в т.ч. | | | | Комитета здравоохранения | учр. | 584 | 591 | 595 Обеспеченность | | | | Больничными койками - всего | коек на 10 |121,6 |121,7 |121,8 | тыс.жителей| | | в т.ч. | | | | Комитета здравоохранения | - " - | 95,1 | 95,7 | 95,8 Амбулаторно-поликлиническими| посещений в|417,9 |418,1 |418,4 учреждениями - всего | смену на 10| | | | тыс.жителей| | | в т.ч. | | | | Комитета здравоохранения | - " - |322,4 |323,0 |323,4 Врачами - всего | чел.на 10 | 86,1 | 86,2 | 86,3 | тыс.жителей| | | в т.ч. | | | | Комитета здравоохранения | - " - | 46,6 | 46,7 | 46,8 Средним медицинским | | | | персоналом - | | | | всего | - " - |122,1 |122,4 |122,6 в т.ч. | | | | Комитета здравоохранения | - " - | 86,3 | 86,4 | 86,5 Домами - интернатами для | | | | престарелых, инвалидов и | | | | детей-инвалидов | мест | 18,6 | 18,6 | 18,6 -------------------------------------------------------------------- Ежегодный прирост физического объема товарооборота в городе Москве составит 4-5%, ежегодный прирост объема платных услуг населению прогнозируется на уровне 3-4%. На основе городских целевых программ будут осуществляться меры по дальнейшему развитию современной сети предприятий потребительского рынка, совершенствованию торговой инфраструктуры, созданию дополнительных условий для выхода на рынки города Москвы и других регионов московских товаропроизводителей, а также улучшения обслуживания малообеспеченных групп населения города на основе расширения специализированной социально-ориентированной торговой сети города и восстановления дешевых магазинов по продаже товаров повседневного спроса непосредственно в местах проживания москвичей. Приложение 2 к постановлению Правительства Mосквы от 4 июня 2002 года N 418-ПП Показатели прогноза социально-экономического развития г. Москвы на 2003 год и на период 2003-2005 годов +------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | | Единица | Отчет | Оценка | п р о г н о з | | Показатели | измере- | | +-----------------------------| | | ния | 2001 г.| 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | +------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего тыс.чел. 8539,2 8540,0 8540,6 8540,9 8541,3 На 1000 жителей: - число родившихся чел. 8,8 9,0 9,3 9,6 9,8 - число умерших чел. 15,6 15,4 15,0 14,7 14,5 Валовой региональный продукт млрд.руб. 1757,8 2217,9 2678,2 3149,5 3571,6 - всего в % к пред.году 104,9 104,8 104,9 105,1 105,3 Объем промышленной продукции млрд.руб. 287,0 350,2 420,9 494,9 566,6 (работ и услуг) в оптовых це- в % к нах предприятий пред.году 107,5 105,0 104,5 105,0 106,0 Производство потребительских млрд.руб. 120,1 149,1 187,5 221,8 250,6 товаров - всего в том числе: пищевые продукты (без стои- мости вино-водочных изделий и млрд.руб. 64,7 80,5 102,7 124,3 140,9 пива) вино-водочные изделия и пиво млрд.руб. 16,8 22,3 30,8 37,9 44,2 Транспорт Коммерческий объем перевозок (отправ- млн.т 41,0 43,05 44,77 47,0 49,82 ление) по всем видам транспорта Малое предпринимательство Количество малых предприятий - всего тыс.ед. 182,2 187,6 190,1 195,3 200,5 по состоянию на 31.12. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего тыс.чел. 1446,6 1500,5 1540,7 1623,0 1709,7 Среднесписочная численность внешних совместителей по малым предприятиям - всего тыс.чел. 202,7 203,0 204,0 204,0 205,0 Выпуск товаров и услуг малыми пред- млрд.руб. 191,0 241,0 302,8 365,2 440,0 приятиями по всем видам деятель- % к пред. 119,9 105,1 109,2 107,7 111,6 ности (без НДС и акциза) году Объем инвестиций в основной капитал млрд.руб. 188,3 228,2 260,7 295,3 334,8 за счет всех источников финансиро- % к пред. 91,7 101,0 102,0 103,0 104,0 вания-территория году в том числе поступило инвести- ций в крупные и средние пред- млрд.руб. 169,8 205,3 233,7 263,9 298,4 приятия: % к пред. 91,3 100,8 101,6 102,7 103,7 году в отрасли, производящие товары млрд.руб. 20,3 24,4 28,3 32,5 37,0 % к пред. 90,3 100,4 103,3 104,4 104,5 году в отрасли, оказывающие услуги млрд.руб. 149,5 180,9 205,4 231,4 261,4 % к пред. 91,4 100,9 101,4 102,5 103,6 году Объем инвестиций в основной капитал млрд.руб. 122,2 146,2 161,4 168,5 179,2 по программе Правительства Москвы % к пред. 115,2 103,2 99,4 95,7 97,5 за счет всех источников финансиро- году вания - всего Иностранные инвестиции млн.долл.США 5654,0 6350 7000 7700 8500 % к пред. 140,0 112,3 110,2 110,0 110,4 году в том числе прямые млн.долл.США 1154,7 1500 1800 2100 2400 % к пред. 78,4 129,9 120,0 116,7 114,3 году Объем работ, выполненных по договорам млрд.руб. 87,9 105,3 116,2 121,3 129,0 подряда по программе Правительства Москвы Сводный финансовый баланс территории Доходы Прибыль (убыток) - сальдо млн.руб. 348355 385568 474544 549616 637571 Амортизационные отчисления млн.руб. 64928 76338 81682 87400 93518 Доходы, зачисляемые в федеральный и городской бюджеты млн.руб. 298189 350418 406782 442440 473931 Доходы целевых бюджетных фондов млн.руб. 53825 49361 30466 30323 31054 Средства для образования государственных млн.руб. 90037 103251 118294 135537 151107 внебюджетных фондов (единый социальный налог) Средства, перечисляемые в федеральный бюд- жет и государственные внебюджетные фонды млн.руб. 319675 316809 359481 403954 436007 Средства, получаемые из федерального бюджета млн.руб. 7737 8159 40423 45548 50457 Всего доходов млн.руб. 543397 656286 792710 886910 1001630 Расходы Расходы предприятий за счет прибыли, остающейся после уплаты налога на прибыль, а также амортизации млн.руб. 261556 338122 413538 477206 558492 Расходы за счет средств городского и млн.руб. 169035 235983 282596 289507 309867 федерального бюджетов Расходы целевых бюджетных фондов млн.руб. 59709 55462 30466 30323 31054 Расходы за счет средств государственных внебюджетных фондов млн.руб. 48445 63984 78092 89874 102217 Итого расходов млн.руб. 538745 693551 804692 886910 1001630 Профицит (+)/дефицит (-) городского бюд- млн.руб. 4652 -37265 -11982 жета Источники покрытия дефицита в том числе: свободные остатки бюджетных средств млн.руб. 19306 поступления от приватизации государ- млн.руб. 1744 1745 ственного имущества привлеченные заемные средства млн.руб. 16215 10237 Трудовые ресурсы тыс.чел. 6609 6618 6624 6628 6637 Численность занятых в экономике тыс.чел. 5421 5437 5449 5456 5469 (среднегодовая) - всего в том числе: в материальном производстве тыс.чел. 3569 3574 3579 3582 3588 в непроизводственной сфере тыс.чел. 1852 1863 1870 1874 1881 Уровень общей безработицы в % 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 (по методологии МОТ) в том числе официально в % 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 зарегистрированных Среднемесячная заработная плата: - номинальная % к пред.году 153,0 130,0 120,0 118,0 113,7 - реальная % к пред.году 124,4 108,0 104,3 105,4 105,3 Денежные доходы населения - всего млн.руб. 1238637 1583000 1884000 2195000 2476000 в том числе: доходы от предпринимательской деятельности млн.руб. 281036 363000 434000 512000 581000 фонд заработной платы и выплаты социального характера млн.руб. 324360 421670 506000 597080 678800 социальные трансферты - всего млн.руб. 153347 198900 240700 287400 326800 из них: пенсии и пособия млн.руб. 35625 41970 49100 56600 63200 стипендии млн.руб. 175 210 240 270 295 другие доходы млн.руб. 479894 599430 703300 798520 889400 Реальные располагаемые денежные % к пред. 103,3 104,9 103,0 103,5 104,0 доходы населения году Денежные расходы и сбережения населения млн.руб. 1416843 1814000 2193000 2580000 2930000 в том числе: покупка товаров и оплата услуг млн.руб. 1145461 1438000 1713500 2013200 2258700 обязательные платежи и разнооб- разные взносы млн.руб. 162200 223485 273240 328400 380130 прирост вкладов в банках, приоб- ретение недвижимости, валюты, облигаций, государственных займов, ценных бумаг, изменение задолжен- ности по ссудам млн.руб. 109182 152515 206260 238400 291170 Прожиточный минимум в среднем на душу населения в месяц (для 4 зоны) рублей 2249 2600 2860 3060 3150 Оборот розничной торговли (во всех кана- лах реализации) в ценах соответствующих лет млрд.руб. 910,3 1128,0 1325,5 1538,2 1695,7 % к пред. 107,9 105,0 104,0 105,5 104,0 году Объем платных услуг населению млрд.руб. 235,2 310,0 388,0 475,0 563,0 % к пред. 101,1 102,0 102,5 103,0 103,5 году Развитие отраслей социальной сферы Ввод в эксплуатацию жилых домов за тыс.кв.м 3840 4200 4200 4000 4000 счет всех источников финансирования общ.площади Численность детей в учрежде- ниях дошкольного образования тыс.чел. 225,9 227,8 231,4 232,9 234,4 Численность учащихся в учреж- дениях общего образования (дневные государственные общеобразовательные школы) тыс.чел. 966,4 946,4 926,4 906,4 886,4 Обеспеченность: больничными койками коек на 10 тыс. жителей 121,6 121,7 121,8 121,6 121,6 амбулаторно-поликлиническими посещ.в смену учреждениями на 10 тыс. жителей 417,9 418,1 418,4 418,7 418,9 врачами чел. на 10 тыс. жителей 86,1 86,2 86,3 86,4 86,5 средним медицинским персо- чел. на налом 10 тыс. жителей 122,1 122,4 122,6 122,8 122,9 стационарными учреждениями мест на социального обслуживания 10 тыс. престарелых и инвалидов жителей 18,6 18,6 18,6 19,0 19,0 (взрослых и детей) дошкольными образовательны- мест на ми учреждениями 1000 детей дошкольного возраста 734 732 730 728 726 Охрана окружающей среды Объем вредных веществ,выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения тыс.т 93,6 85,0 75,0 65,0 55,0 Объем сброса загрязненных сточных вод млн.куб.м 2114,7 2167 2145 2140 2122 Объем водопотребления млн.куб.м 2036 2036 2013,8 1995,6 1995,6 Внешнеэкономическая деятельность Экспорт - всего млн.долл.США 5545 5590 5600 5610 5643 Импорт - всего млн.долл.США 12637 12650 13000 13450 13936 Полезный отпуск электроэнергии млн.кВтч 29866,9 30310 31826 33417 35088 ОАО "Мосэнерго" - всего в т.ч. по группам потребителей: промышленность и приравнен- ные к ней отрасли млн.кВтч 8279,4 8425 8846 9289 9753 железнодорожный транспорт млн.кВтч 420,0 440 462 485 509 сельскохозяйственные про- изводственные потребители млн.кВтч 29,6 33 33 35 33 население млн.кВтч 9005,0 9238 9700 10185 10694 Средние тарифы на электроэнергию ОАО "Мосэнерго" по группам потребителей: коп/кВтч 62,2 72,5 86,9 101,8 117,0 Индекс тарифов % к пред.году 124,9 116,5 120,0 117,0 115,0 промышленность и приравнен- ные к ней отрасли коп/кВтч 68,1 76,6 88,1 100,4 113,5 Индекс тарифов % к пред.году 125,0 112,5 115,0 114,0 113,0 железнодорожный транспорт коп/кВтч 59,0 67,9 81,5 95,3 109,6 Индекс тарифов % к пред.году 125,5 115,0 120,0 117,0 115,0 сельскохозяйственные про- изводственные потребители коп/кВтч 44,0 53,0 63,6 74,4 85,6 Индекс тарифов % к пред.году 125,7 120,5 120,0 117,0 115,0 население (с НДС) коп/кВтч 54,6 63,3 79,1 98,9 113,7 Индекс тарифов % к пред.году 125,8 115,9 125,0 125,0 115,0 Индекс потребительских цен в среднем за год % 123,0 120,4 115,0 112,0 108,0 декабрь к декабрю % 120,4 116,0 115,0 109,5 108,0 Индекс оптовых цен в среднем за год % 123,5 116,2 115,0 112,0 108,0 декабрь к декабрю % 118,3 115,1 112,3 112,6 105,7 Приложение 3 к постановлению Правительства Mосквы от 4 июня 2002 года N 418-ПП Прогноз развития основных отраслей промышленности г. Москвы на 2003 год и на период 2003-2005 годов +------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | | Единица | Отчет | Оценка | п р о г н о з | | Показатели | измере- | | +---------------------------- | | | ния | 2001 г.| 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | +------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Объем промышленной продукции (работ и услуг) в оптовых млн.руб. 287038,2 350215,3 420871,3 494944,6 566612,6 ценах предприятий в % к 107,5 105,0 104,5 105,0 106,0 пред.году в том числе по основным отраслям: электроэнергетика млн.руб. 30230,3 36917,4 44475,8 53389,8 61946,2 в % к 101,3 101,0 101,5 102,0 102,5 пред.году топливная промышленность млн.руб. 13510,2 14852,8 16105,2 17237,7 18437,2 в % к 108,6 101,0 101,0 101,5 102,5 пред.году черная металлургия млн.руб. 2829,9 3024,2 3223,5 3446,6 3717,8 в % к 98,3 100,0 101,0 102,0 103,0 пред.году цветная металлургия млн.руб. 3244,8 3528,7 3860,3 4229,1 4638,6 в % к 99,7 100,0 102,0 103,0 104,0 пред.году химическая и нефтехимическая млн.руб. 6765,8 7622,4 8754,6 10088,9 11632,4 промышленность в % к 93,9 100,0 103,0 104,0 105,0 пред.году машиностроение и металлооб- млн.руб. 78689,8 95751,4 113823,2 135521,9 157862,1 работка в % к 114,2 106,0 105,0 106,0 107,0 пред.году промышленность строительных млн.руб. 10934,2 13240,7 15866,8 19000,9 22569,5 материалов в % к 108,7 108,0 107,5 108,0 108,0 пред.году лесная, деревообрабатыва- млн.руб. 6792,3 8506,4 10446,8 12355,6 14292,3 ющая и целлюлозно-бумаж- в % к 102,4 103,0 102,5 103,0 104,0 ная промышленность пред.году легкая промышленность млн.руб. 8576,0 9387,6 10339,7 11427,2 12551,2 в % к 95,6 100,0 101,5 102,5 103,5 пред.году пищевая промышленность, млн.руб. 101072,4 124026,9 150148,2 177500,6 203553,8 включая мукомольно-крупяную в % к 113,0 107,5 106,5 107,0 108,0 пред.году медицинская промышленность млн.руб. 5193,9 6619,9 8283,9 10266,1 11650,4 в % к 96,9 102,0 102,0 103,0 104,0 пред.году полиграфическая промышлен- млн.руб. 7826,5 10877,9 14813,9 19393,7 21617,9 ность в % к 105,3 103,0 102,0 102,5 103,0 пред.году Приложение 4 к постановлению Правительства Mосквы от 4 июня 2002 года N 418-ПП Прогноз доходов города Москвы от управления имуществом на 2003 год и на период 2003-2005 годов млн.рублей -----------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Отчет | | п р о г н о з | | | +----------------------------| | 2001 г.| 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г.| -----------------------------------------------------------------------------------------------------+ Всего, в том числе 14836,8 17166,6 22854,2 24930,8 27048,6 1.Арендная плата за нежилые помещения собственности города Москвы 5544,5 7135,0*) 12200,0 13110,0 14100,0 2. Средства от продажи нежилых помещений собствен- ности города Москвы, в том числе: 2284,3 1724,0 1577,0 1604,0 1613,0 2.1. По договорным ценам 1123,8 864,9 982,0 1032,0 1122,0 2.2. По расчетным ценам 1160,5 859,1 595,0 572,0 491,0 3. Средства от продажи прав аренды нежилых помещений собственности города Москвы 197,2 120,0 - - - 4. Дивиденды 310,7 350,0**) 400,0 440,0 475,0 5. Средства от продажи Специализированным государст- венным унитарным предприятием по продаже государст- венного и муниципального имущества города Москвы пакетов акций,всего 55,3 35,0 43,0 55,0 60,0 в том числе: 5.1. Приватизированных предприятий собственности 53,8 35,0 43,0 55,0 60,0 города Москвы 5.2. Акционерных обществ, созданных вне процесса 1,5 - - - - приватизации 6. Средства от продажи незавершенных строек 130,0 120,0 125,0 125,0 130,0 7. Арендная плата за землю всего 3714,6 5700,0 6800,0 7400,0 8000,0 8. Земельный налог всего 348,2 661,6 1000,0***) 1500,0***)2000,0***) 9. Средства от продажи прав аренды земельных участков 2139,3 1200,0 570,2 540,8 502,2 10. Отчисления части чистой прибыли унитарных предприятий являющихся собственностью г. Москвы 104,2 121,0 139,0 156,0 168,4 11. Поступления от продажи земли 8,5 ****) ****) ****) ****) *) в т.ч.перечисления предприятиям-балансодержателям 185,0 млн.руб., поступления по Китай-городу. Прогноз доходов от арендной платы за нежилые помещения за период 2002-2005 гг. на основании информации ДГМИ(NN 02/3369 от 28.02.02, 02/4342 от 18.03.02, 02/4519 от 20.03.02, 02/6036 от 10.04.02, 02/6155 от 11.04.02,02/6655 от 18.04.02). **) в т.ч. дивиденды ОАО "Красные холмы". ***) по ставкам, действующим в 2002 году, без учета налога с участков частной собственности. ****) прогноз по продаже земли в г. Москве будет уточняться после принятия Правительством Российской Федерации нормативных и правовых актов, регулирующих порядок продажи земельных участков в рамках реализации Земельного Кодекса Российской Федерации (от 25.10.2001 N 136-ФЗ) и Федерального закона от 17.07.2001 N 101-ФЗ "О разграничении государственной собственности на землю". Приложение 5 к постановлению Правительства Москвы от 4 июня 2002 года N 418-ПП Задания по вводу в действие мощностей в 2003 году +----------------------------------------------------------------+ | | | Проект |Кроме того,| | Наименование мощностей | Единица | 2003 |за счет до-| | |измерения| года |полнительн.| | | | |потребности| +----------------------------------------------------------------+ Жилые корпуса - всего тыс.кв.м 4200 в том числе: За счет средств городского тыс.кв.м 832 бюджета из общего объема по направлениям: Жилье для решения общегородских социальных задач тыс.кв.м 400 в том числе: За счет средств городского тыс.кв.м 200 бюджета Жилье для бюджетных организаций тыс.кв.м 32 в том числе: За счет средств городского тыс.кв.м 32 бюджета Программа реконструкции пяти- тыс.кв.м 1000 этажного жилищного фонда первого периода индустриального домо- строения под цели переселения в том числе: За счет средств городского тыс.кв.м 400 бюджета Программа "Молодой семье - тыс.кв.м 200 доступное жилье" в том числе: За счет средств городского тыс.кв.м 200 бюджета Школьное строительство зданий/ 9+5БНК/ 4+4БНК/ мест 7920 7920 Детские сады зданий/ 15/ 1/140 мест 3360 Поликлиники единиц/ 5/ посещений 2630 в смену Хосписы зданий/ 1/30 коек Больницы зданий/ 1/200 коек Подстанции скорой медицинской 2 помощи Приложение 6 к постановлению Правительства Москвы от 4 июня 2002 года N 418-ПП Лимиты капитальных вложений адресной инвестиционной программы на 2003 год по отраслям городского хозяйства, финансируемой за счет средств городского бюджета млн.рублей +----------------------------------------------------------------+ | | Лимит |Кроме того, мини- | | Отрасль |финансирования|мальная дополнитель-| | | на 2003 год |ная потребность | +----------------------------------------------------------------+ Всего по Правительству Москвы 55607,20 15000,00 в том числе за счет: - городского бюджета 45607,20 - доли города в виде денежного 10000,00 эквивалента от проведения кон- курсов по коммерческому жилью из них: Жилищное строительство 17980,00 в том числе за счет: - городского бюджета 7980,00 - доли города в виде денежного 10000,00 эквивалента от проведения кон- курсов по коммерческому жилью Коммунальное строительство 14073,28 3900,00 Образование 4427,72 2000,00 Здравоохранение 2092,36 3000,00 Культура, искусство и 1875,00 500,00 кинематография Социальная политика 330,00 Физическая культура и спорт 700,00 300,00 Транспорт, дорожное хозяйство, 7924,03 2456,40 связь и информатика в том числе: - транспорт, связь 3964,03 2456,40 - метрополитен 3860,00 - информатика 100,00 Охрана окружающей среды 1750,00 2000,00 Промышленность, энергетика и 850,50 строительство в том числе: - промышленность строительных 804,00 материалов - мосгосэкспертиза 46,50 Правоохранительная деятельность 450,00 400,00 и обеспечение безопасности госу- дарства Сельское хозяйство 90,00 Торговля и общественное питание 84,50 Бытовое обслуживание населения 200,00 Прочие отрасли хозяйства 2145,53 443,60 Прочие расходы в рамках 604,28 инвестиционной программы Туризм 30,00 Приложение 7 к постановлению Правительства Москвы от 4 июня 2002 года N 418-ПП Основные направления адресной инвестиционной программы на 2003 год, финансируемой за счет городского бюджета млн.рублей +----------------------------------------------------------------+ | | Лимит |Кроме того, мини- | | Отрасль |финансирования|мальная дополнитель-| | | на 2003 год |ная потребность | +----------------------------------------------------------------+ Всего по Правительству Москвы 55607,20 15000,00 в том числе за счет: - городского бюджета 45607,20 - доли города в виде денежного 10000,00 эквивалента от проведения конкурсов по коммерческому жилью из них: Комплексная застройка районов 10799,91 2456,40 массового жилищного строительства в том числе: Жилищное строительство 4660,00 Коммунальное строительство 2846,80 2000,00 Образование 2495,24 школы 1578,19 из них: - Марьинский парк, мкр.14, 175,00 корп.Ш-1 (ЮВАО) - Марьинский парк, мкр.12, 175,00 корп.37+инженерия (ЮВАО) - Марьинский парк, мкр.14, 63,19 корп.Ш-2 (ЮВАО) - Люблино, кв.39а, корп.5, 60,00 (ЮВАО) - Сев.Бутово, мкр.6а, корп.Ш-2, 285,00 с БНК (ЮЗАО) - Ю.Бутово, мкр.1, кв.2, корп.13 170,00 (ЮЗАО) - Ю.Бутово, комп. А-1,к.9 (ЮЗАО) 170,00 - Специальное Учебно- воспитательное учреждение 40,00 для детей с девиантным поведением, Ю.Бутово, проектир. проезд 660 (ЮЗАО) - Северное Бутово, мкр.2а-БНК (ЮЗАО) 30,00 - БНК к школе N 1068, Северное Бутово, 30,00 мкр.6а (ЮЗАО) - школа-интернат для детей с заболеванием 30,00 гемофилией, Северное Бутово, (ЮЗАО) - БНК к школе N 1939, Митино, 190,00 мкр.10 (СЗАО) - Тропарево-Никулино, школа 60,00 со спортивным уклоном (ЗАО) - Школа-интернат для детей с 30,00 ДЦП, Новопеределкино (ЗАО) - Школа, Боровское шоссе (ЗАО) 30,00 - Пристройка к БНК, Бирюлево- 40,00 Восточное-Загорье, мкр.6г (ЮАО) детские сады 917,05 из них: - Марьинский парк, мкр.12, кор.38+ 32,20 инженерия (ЮВАО) - Марьинский парк, мкр.12, кор.39+ 69,38 инженерия (ЮВАО) - Марьинский парк, мкр.12, кор.40+ 85,00 инженерия (ЮВАО) - Марьинский парк, мкр.9, кор.11а+ 77,00 инженерия (ЮВАО) - Марьинский парк, мкр.11, кор.24+ 15,00 инженерия (ЮВАО) - Марьинский парк, мкр.14, Д-1 23,00 (ЮВАО) - Марьинский парк, мкр.12, кор.41+ 24,26 инженерия (ЮВАО) - Марьинский парк, мкр.43, кор.21+ 20,00 инженерия (ЮВАО) - Люблино, мкр.40, корп.21+ 38,00 инженерия (ЮВАО) - Ю.Бутово, мкр.1, кв.2, корп.1+ 47,20 инженерия (ЮЗАО) - Ю.Бутово, компл.А-1, корп.10+ 70,00 инженерия (ЮЗАО) - Ю.Бутово, компл.Б, корп.27+ 51,56 инженерия (ЮЗАО) - С.Бутово, мкр.2а, корп.ДС-5+ 47,45 инженерия (ЮЗАО) - С.Бутово, мкр.6а, корп.ДС-4 27,00 (ЮЗАО) - Тропарево-Никулино, корп.11 80,00 (ЗАО) - Тропарево-Никулино, корп.1 20,00 (ЗАО) - Боровское шоссе (ЗАО) 25,00 - Митино, мкр. 11, корп. Д-2 70,00 (СЗАО) - Митино, мкр. 11, корп. Д-4 25,00 (СЗАО) - Бирюлево-Восточное-Загорье, 70,00 мкр. 6г (ЮАО) Здравоохранение (поликлиники) 797,87 из них: вводные 702,87 - Марьинский парк,мкр.43, корп.15, 192,52 детская, (ЮВАО) - Марьинский парк,мкр.9, корп.12а, 33,42 детская, (ЮВАО) - Южное Бутово, мкр. "В", корп.30, 186,59 специализированная (ЮЗАО) - Южное Бутово, мкр. "Б", корп.29, 176,38 детско-взрослая (ЮЗАО) - г.Зеленоград, мкр. 16, корп.1634 113.96 стоматологическая вновь начинаемые 90,00 - Кожухово, мкр.4 (ЮАО) 30,00 - Гавриково (ЮЗАО) 30,00 - экспериментальная, ул.Ак.Комарова 30,00 вл.5 (СВАО) Сезонные работы, ввод 2002 года 5,00 - Марьинский парк,мкр.43, корп.13, 2,50 взрослая, (ЮВАО) - Марьинский парк,мкр.9, корп.12, 2,50 взрослая, (ЮВАО) Транспорт, дорожное хозяйство, связь 456,40 и информатика из них: Троллейбусные парки в Новокосино, 456,40 Митино, Зеленограде, конечные станции Реконструкция жилых домов первого 19994,75 484,10 этапа индустриального домостроения в том числе: Жилищное строительство 8770,00 Коммунальное строительство 9666,68 Образование 1558,07 484,10 школы 1197,07 384,10 из них: - Кузьминки, кв.117, кор.14 (ЮВАО) 175,00 - Кузьминки, кв.114, пристр.(ЮВАО) 76,03 - БНК к школе N 4, Профсоюзная 9а 180,00 (ЮЗАО) - БНК к школе N 1534, Кедрова 11 170,00 (ЮЗАО) - С.Медведково, мкр.10-10а, к.25 160,00 (СВАО) - Сходня-спорт-ядро (СВАО) 31,04 - Волхонка-Зил, кв. 27-32 (ЮАО) 175,00 - БНК к школе N 546, Волхонка-Зил, 180,00 кв.27-32,к.25-25а (ЮЗАО) - Борисовские пруды, к.16. шк.+БНК 50,00 (ЮАО) - БНК к школе N 218, Дмитровское 115,00 шоссе 5а(САО) (ввод) - БНК к школе N 662, Зап.Дегунино 170,00 мкр.13, кор.49(САО) (ввод) - БНК и столовая к школе, ул.В.Кожиной, 99,10 вл.14+инженерия (ЗАО) (ввод) детские сады 361,00 100,00 из них: - Н.Кузьминки, кв.114 на сносе 81,00 ДДУ "Светлячок" (ЮВАО) - С.Медведково, мкр.10-10а, 75,00 корп. 23 (СВАО) - Борисовские пруды к.18 (ЮАО) 70,00 - Борисовские пруды к.17 (ЮАО) 25,00 - Волхонка-Зил, кв.27-32, корп.21 80,00 (ЮАО) - Волхонка-Зил, кв.27-32, корп.20 30,00 (ЮАО) - Вятский пр., владение 20 (САО) 77,00 (ввод) - Район Войковский, мкр.9-10к, 23,00 корпус 64 (САО) (задел) Реконструкция центра Москвы 213,21 1740,00 в том числе: Коммунальное строительство 1600,00 Образование 213,21 140,00 Школы из них: - ул.Щепкина,вл. 68 213,21 - Пристройка к школе N 1247, 40,00 Госпитальный вал,д.3 (ЦАО) МГПУ, М.Казенный пер., 5б (ЦАО) 100,00 Развитие новых видов транспорта 6474,03 и дорожное строительство в том числе: Монорельсовая транспортная 2614,03 система Легкое метро 3860,00 Жилищное строительство для 558,60 бюджетных организаций и решение других первоочередных проблем Образование 1375,90 в том числе: школы 1215,90 из них: - ФОК, Волгоградский просп., 169 160,90 (ЮВАО) (ввод) - ул.Армавирская, на сносе школы N 775, 300,00 (ЮВАО) (ввод) - ул.1-я Текстильщиков, д.16, 40,00 школа N 687 на сносе (ЮВАО) (задел) - ул.Барболина, школа N 1282 (ВАО) 87.62 (ввод) - проспект Буденного, на сносе 235,00 школа N 429 (ВАО) (ввод) - Пристройка к Первому Кадетскому 20,00 корпусу, ул.Вучетича 30 (САО) (задел) - ул.Ростокинская, д.7 на сносе 230,00 школы N 269 (СВАО) (ввод) - БНК к школе N 752, Ярославское 160,00 шоссе, дом 8 (СВАО) (ввод) МГПУ-учебный корпус, 2-й Сельскохозяйственный 60,00 проезд, дом 4 (СВАО) (задел) ПИР 47,38 Оборудование, не входящее в сметы строек 35,00 Физическая культура и спорт 700,00 300,00 в том числе: Плавательные бассейны 490,90 в том числе: 2-й Красносельский пер., вл.7 (ЦАО) 109,40 Жулебино, ул.Привольная (ЮВАО) 133,50 ул.Лебедянская (ЮАО) 88,00 ул.Бакулева, вл.1 (ЮЗАО) 160,00 Быстровозводимый крытый каток 23,10 ул.Профсоюзная, вл. 95-97 (ЮЗАО) Универсальные спортсооружения на 139,50 дворовых территориях из ЛМК в том числе: ул.Медынская,9а (ЮАО) 70,30 г.Зеленоград, мкр.9а 69,20 ВМХ-велодромы 21,50 в том числе: Митино, пос.Рождественно, 8в, 4,30 класс "В" (СЗАО) г.Зеленоград, южнее автодрома, 17,50 класс "А" Крытый конькобежный центр в 130,00 Крылатском ФОКи 100,00 Оборудование, не входящее в 50,00 смету строек ПИР 25,00 20,00 Объекты здравоохранения и 1624,49 3000,00 социальной политики в том числе: Здравоохранение 1294,49 3000,00 Сопровождение контрактов (зона 800,00 "Б" НИИ СП им.Н.В.Склифосовского, ГКБ N 31) Завершение строительства 742,67 Кожно-венерологический диспансер, 488,10 Косинская ул. (ВАО) Пристройка к горбольнице N 3, 254,57 г.Зеленоград Продолжение строительства 100,00 1488,03 НПЦ медицинской помощи детям с 100,00 пороками развития черепно-лицевой области (ЗАО), 310 коек ЛДК на тер-рии ГКБ N 36 (ВАО), 462,50 300 коек ЛДК ГКБ им.С.П.Боткина САО, 300,00 800 коек Реконструкция НИИ СП 280,00 им.Н.В.Склифосовского, корпуса 1, 13 (ЦАО) Реконструкция ГКБ N 1 им.Пирогова (ЦАО) 145,53 Роддом в г.Зеленограде, 180 коек 300,00 Охрана объектов-долгостроев (ЛДК 3,00 ЦНИИ гастроэнтерологии (ВАО), бюро судмедэкспертизы в Котляково (ЮАО), комплекс аптечных складов по Стрелецкой ул. (СЗАО)) Хосписы 105,69 95,00 из них вводные Хоспис по 3-й Радиальной ул. (ЮАО) 105,69 вновь начинаемые Хоспис, г.Зеленоград, мкр.17 40,00 Хоспис, Куркинское шоссе (СЗАО) 40,00 Хоспис, Красковский пр. (ВАО) 15,00 Подстанции скорой медицинской 146,30 помощи из них: вводные Мневники (ЗАО) 62,68 Новая Ипатовка (САО) 68,62 вновь начинаемые Пантелеевская (ЦАО) 15,00 Вновь начинаемые объекты 100,00 405,00 Станция переливания крови в 100,00 Царицыно (ЮАО) Лабораторно-клинический корпус 150,00 института им.П.А.Герцена (САО) Пристройка к поликлинике по 50,00 Вишневой ул. (СЗАО) Очистные сооружения МГОБ N 62 30,00 ПАК ГКБ N 68, ул.Шкулева (ЮВАО) 50,00 Пищеблок ГКБ N 45, Одинцовский 50,00 район, Московской области Пищеблок туберкулезного санатория 25,00 N58, Рузский р-н Московской обл. Пищеблок туберкулезной больницы 25,00 N 11, Солнечногорский район, Московской области ГКБ N 33 им.Остроумова - инженерное 25,00 обеспечение Оборудование, не входящее в смету 70,00 строек ПИР будущих лет 50,00 Объекты лечебно-санаторного 188,80 объединения в Отрадном, Московская область Социальная политика 330,00 Строительство столовой и пищеблока 25,00 социально-реабилитац. центра, Олимпийский пр.,д.7 (ЦАО) Центр технич.творчества и 20,00 технич.видов спорта для детей-инвалидов на базе Перовской автошколы (ВАО). Дом-интернат для умственно-отсталых 185,00 детей, Ю.Бутово (ЮЗАО) Спальный корпус пансионата для 50,00 ветеранов труда, ул.Островитянова, 31 (ЮЗАО) Надстройка мансарды социального 20,00 приюта в районе Отрадное, ул.Декабристов, 22-а (СВАО) Клуб-столовая Санатория для 20,00 инвалидов ВОВ, пос.Деденево Московской области ПИР 10,00 Культура, искусство и 1875,00 500,00 кинематография в том числе: Театры 1402,30 75,00 из них: Московский театр комедии, 227,30 (театр "Луны") Реконструкция Московского 1175,00 академического музыкального театра им.К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко Реконструкция здания театра 50,00 "Модерн" Реконструкция здания бывшего 10,00 к/т "Украина" для Московского культурного фольклорного центра Реконструкция здания русского 15,00 духовного театра "Глас" Музеи 244,60 90,00 из них: Фондохранилище Дарвинского 99,60 музея Реконструкция здания по ул.Волхонке 75,00 д.13 под размещение картинной галереи Объекты ГМЗ "Коломенское" 70,00 Московский планетарий 50,00 Московский Дом фотографии 40,00 Библиотеки 200,00 из них: Библиотека искусств им.А.Боголюбова 119,40 Библиотека-фонд "Русское зарубежье" 80,60 Музыкальные и художественные школы 28,10 60,00 из них: Детская музыкальная школа N 2 (СЗАО) 28,10 Детская музыкальная школа, Зеленоград 50,00 Музыкальная школа им.Ю.Шапорина 10,00 Объекты Московского зоопарка 100,00 Оборудование, не входящее в сметы 175,00 строек, ПИР и прочие объекты Объекты коммунального строительства, 2609,80 1300,00 энергетики и охраны окружающей среды Создание мощностей на очистных 750,00 сооружениях в г. Зеленограде, Ю.Бутово и на 19 иловой площадке Пешеходные переходы 150,00 Головные сооружения водопровода и 1000,00 канализации Газификация поселков, строительство 400,00 газораспределительных станций, реконструкция РТС Приобретение техники и оборудования 459,80 для коммунального хозяйства Общегородские объекты (благоустройство, 1000,00 дорожное хозяйство) Благоустройство вводных станций 150,00 метро Мусоросжигательные и мусоро- 700,00 1000,00 перерабатывающие комплексы (в том числе Руднево, Алтуфьевское шоссе, мусороперегрузочные станции) Объекты транспорта, связи, 1100,00 2000,00 информатики и метростроения в том числе: Приобретение подвижного состава 1000,00 2000,00 Информатика 100,00 Программа "Молодой семье - 3700,00 доступное жилье" Обязательства города перед 452,60 регионами в том числе: Школа в пос. Сейка 41,20 Филиал МГУ в Севастополе 120,00 Жилой дом в Севастополе 150,00 Жилой дом в Питкяранте 75,40 Жилые дома NN 21 и 22 мкр."Заречье" 66,00 в г. Ногинске Московской области Комплексная целевая программа 71,44 развития Московской городской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Городская целевая программа 38,09 "Создание спасательно- оздоровительных комплексов на воде" Административное строительство 1040,00 443,60 в том числе: Военкоматы, районные управы 140,00 Пристройка к зданию Мосгорсуда 500,00 173,60 2-я оч. Здания Мосгорархива 200,00 150,00 Реконструкция здания Международного 120,00 университета в г. Москве Административный комплекс для 150,00 размещения налоговых инспекций (освобождение территории, компенсация за снос строений) Реконструкция узла связи 50,00 пос.Литвиново Программа "Химическая безопасность 24,00 Москвы" Компенсационное строительство 90,00 в том числе: Сельское хозяйство 90,00 Другие направления 3541,28 400,00 Объекты промышленности, 804,00 энергетики и строительства в том числе: Производство по переработке 24,00 "ПЭТФ-тары" Комплекс по переработке и утилизации 70,00 отходов городского автотранспорта Создание легкого вертолета КА-226 150,00 Удоканское месторождение 100,00 Компенсационные затраты по 110,00 ВНИИ "Железобетон" Объекты МКК-холдинг 250,00 Программа санации жилищного фонда 100,00 "Атлант-Союз" 350,00 Бытовое обслуживание 200,00 населения (кладбища) Строительство объектов 450,00 400,00 правоохранительных органов из них: Создание системы КАСУ ДЧ ГУВД 400,00 г. Москвы, ул. Петровка, 38 Объекты ФХУ 890,00 Объекты Объединения Ветеринарии 60,00 Оборудование, не входящее в сметы 10,00 строек по объединениям ЗАГС и Ветеринарии Москомархитектура 36,00 Туризм 30,00 Прочие расходы в рамках 604,28 инвестиционной программы Содержание Мосгосэкспертизы 46,50 Программа создания системы оптовых 38,10 продовольственных рынков, ПИР Программа "Продовольственный холод", 22,40 ПИР Приложение 8 к постановлению Правительства Москвы от 4 июня 2002 года N 418-ПП СПРАВКА О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ И РАСПОРЯЖЕНИЯМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА И МЭРА МОСКВЫ, В ПРЕДЕЛАХ ВЫДЕЛЕННЫХ ЛИМИТОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 2003 ГОДА по ______________________________________________________________________________ (Наименование городского инвестора, по программам, отраслям и другим проблемам) +---------------------------------------------------------------------------------------------------+ | |Номер, дата и | Номер и | |Объем ка- |Ожидаемое |Остаток | Предусмот-|Предложения по | | |Наименование |содержание| |питальных |выполнение| до | рено в Ин-|пролонгации или| | N |постановления,| пункта | |вложений | на |конца | вестицион-|приостановлению| |п\п|распоряжения, | |Сроки |для реали-|01.01.2003|строи- | ной прог- |действия ранее | | |Правительства | |реализации|зации пос-|(млн.руб.в|тельства| рамме на |принятых поста-| | |и Мэра Москвы | | |тановления|ценах |(млн. | 2003 год |новлений, рас- | | |и других нор- | | |(млн.руб.в| 1998 г.) | рублей | (млн.руб.в|поряжений и | | |мативных актов| | |ценах | |в ценах | ценах |других норма- | | |Правительства | | | 1998 г.) | |1998 г.)| 1998 г.) |тивных актов | | |Москвы | | | | | | | | +---+--------------+----------+----------+----------+----------+--------+-----------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +---------------------------------------------------------------------------------------------------+ Приложение 9 к постановлению Правительства Mосквы от 4 июня 2002 года N 418-ПП (Приложение утратило силу - Постановление Правительства Москвы от 31.12.2002 г. N 1080-ПП) Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|