Расширенный поиск
Постановление Правительства Москвы от 29.05.2001 № 482-ППМ О С К В А ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е Утратилo силу - Постановление Правительства Москвы от 04.06.2002 г. N 418-ПП О прогнозе социально-экономического развития г. Москвы на 2002 год и на период до 2004 года и проекте адресной инвестиционной программы Правительства Москвы на 2002 год Согласованные действия комплексов городского управления, департаментов, комитетов и префектов административных округов по реализации городских целевых программ и других комплексных мероприятий, утвержденных Правительством Москвы, способствовали сохранению в 2000 году высокой динамики социально-экономического развития города. Темп роста валового регионального продукта составил 107,8 %, промышленного производства - 112,6 %, инвестиций - 114,9 %. Улучшились финансовые результаты работы предприятий и организаций, налоговые поступления от хозяйствующих субъектов в городской бюджет. Устойчиво повышались доходы работающих. Реальные денежные доходы населения города увеличились на 10,5 %. Вместе с тем факторы, связанные с благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой и девальвацией рубля, исчерпали себя. В первые месяцы текущего года экономический рост стал замедляться, снизились темпы роста прибыли предприятий и организаций, однако эти тенденции носят временный характер. Меры Правительства города по поддержке промышленности, сохранению высокой инвестиционной активности, созданию условий для опережающего роста заработной платы работающих по сравнению с инфляцией, поэтапному повышению денежных доходов населения до прожиточного минимума позволят повысить темпы производства во второй половине текущего года и обеспечить их на уровне 5-6 % ежегодно в среднесрочной перспективе. Прогноз социально-экономического развития города на 2002 год и на период до 2004 года сформирован в двух вариантах на основе установок, содержащихся в Посланиях Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации, и макроэкономических показателей, разработанных Минэкономразвития России и согласованных Правительством Российской Федерации. Правительство Москвы постановляет: 1. Согласиться с показателями прогноза социально-экономического развития г. Москвы на 2002 год и на период до 2004 года, разработанного Комплексом экономической политики и развития совместно с комплексами городского управления, департаментами, комитетами и префектами административных округов (приложения 1; 2; 3; 4; 5; 6). 2. Принять к сведению, что проект бюджета г. Москвы на 2002 год и перспективный финансовый план на три года разрабатывались на основе I варианта прогноза социально-экономического развития Москвы на 2002-2004 годы, учитывающего менее благоприятное сочетание для экономики города внешних и внутренних условий. Исходными макроэкономическими показателями для составления проекта бюджета г. Москвы на 2002 год являются: индекс роста объемов производства 1.05 индекс роста фонда заработной платы 1.20 индекс роста розничного товарооборота 1.06 индекс оптовых цен промышленности 1.15 индекс потребительских цен 1.15 3. Руководителям комплексов, департаментов, комитетов, управлений, префектам административных округов на основе общегородского прогноза и с учетом итогов работы в первом полугодии 2001 года провести до 1 октября 2001 года уточнение отраслевых и территориальных прогнозов, показателей целевых программ и представить соответствующие предложения в Департамент экономической политики и развития г. Москвы для включения в Программу Правительства Москвы на 2002 год. 4. Руководителям комплексов городского управления, департаментов, комитетов и управлений на основе прогнозных показателей на 2002 год и среднесрочный период и лимитов бюджетного финансирования завершить формирование перечней городских целевых программ и представить до 1 июня 2001 года предложения для обобщения в Комплекс экономической политики и развития. 5. Руководителю Комплекса экономической политики и развития: 5.1. Представить сводные показатели прогноза социально-экономического развития города на 2002-2004 гг. в Минэкономразвития России до 1 июня и уточненный прогноз - до 1 ноября 2001 года. 5.2. В III квартале 2001 года завершить формирование сводного перечня программ, предусмотренных к финансированию за счет средств бюджета г. Москвы в 2002 году, реестра среднесрочных и долгосрочных городских целевых программ и внести соответствующие предложения на рассмотрение Правительства Москвы вместе с проектами положений о их разработке. 5.3. До 1 июня 2001 года подготовить для представления в Правительство Российской Федерации и Федеральное Собрание Российской Федерации проекты законодательных инициатив по формированию новой финансовой базы территориальных дорожных фондов в связи с отменой оборотных налогов, приведению федерального законодательства о налоге с продаж в соответствие с нормами Конституции Российской Федерации, внесению дополнений в Налоговый кодекс Российской Федерации по специальным налоговым режимам для предприятий малого бизнеса. 6. Руководителям комплексов городского управления, департаментов и комитетов в мае 2001 года: 6.1. Сформировать и направить государственным заказчикам федеральных целевых программ и в копии - Комплексу экономической политики и развития предложения о финансировании в 2002 году за счет средств федерального бюджета реализуемых на территории города федеральных программ, а также о финансировании этих программ до 2004 года. 6.2. Провести расчеты и представить для обобщения в Департамент экономической политики и развития г. Москвы предложения по возмещению в 2002 году из федерального бюджета затрат и выпадающих доходов города в связи с выполнением Москвой функций столицы. 7. Руководителю Комплекса социальной сферы совместно с Комплексом экономической политики и развития и Департаментом финансов г. Москвы во II квартале 2001 года разработать и представить в Правительство Москвы для внесения в порядке законодательной инициативы в Правительство Российской Федерации и Федеральное Собрание Российской Федерации предложения по поэтапному приближению ставки первого разряда Единой тарифной сетки к прожиточному минимуму и корректировке действующей системы тарифных коэффициентов в целях уменьшения дифференциации в оплате труда работников, занятых в бюджетной сфере. 8. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Правительства Москвы, Управлению топливно-энергетического хозяйства Правительства Москвы совместно с Управлением городского заказа Правительства Москвы представить в Комплекс экономической политики и развития в IV квартале 2001 года мероприятия по разработке и утверждению регламентов и нормативов по всем основным видам работ в жилищно-коммунальном хозяйстве. 9. Согласиться с предложением Комплекса экономической политики и развития о концентрации финансовых ресурсов при реализации адресной инвестиционной программы 2002 года на: - комплексной застройке территории города, в том числе строительстве муниципального жилья в районах массовой жилой застройки; - реконструкции кварталов пятиэтажных жилых домов первых индустриальных серий и ветхого жилищного фонда; - реконструкции Центра, включая объекты социальной и инженерной инфраструктуры. 10. Одобрить представленные Департаментом экономической политики и развития г. Москвы задания по вводу в действие мощностей и объектов, установленные в проекте адресной инвестиционной программы Правительства Москвы на 2002 год и обеспеченные лимитами капитальных вложений за счет следующих городских источников: - средств городского бюджета; - дополнительных доходов бюджета 2002 года, образующихся в результате отмены льгот по налогу на прибыль; - привлеченных внебюджетных средств (приложения 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13). 11. Руководителям комплексов городского управления, департаментов, комитетов, управлений, префектам административных округов, городским инвесторам на основе указанных в пункте 10 настоящего постановления заданий и лимитов капитальных вложений до 1 июня 2001 года представить в Департамент экономической политики и развития г. Москвы: 11.1. Предложения по пролонгации или приостановлению действия ранее принятых постановлений, распоряжений и других нормативных правовых актов Правительства Москвы по реализации инвестиционных мероприятий отраслевых и территориальных программ, развитию отдельных отраслей и решению других городских проблем в целях приведения предусмотренных ими заданий в соответствие с реальными возможностями города и лимитами финансирования на предстоящий год. 11.2. Объемы затрат: - на сопровождение полученных кредитов (оплата НДС, таможенные пошлины, услуги банков и внешнеторговых организаций), на погашение и обслуживание оформленных и находящихся в стадии оформления кредитных соглашений (включая внешние) под гарантии Правительства Москвы; - на приобретение оборудования, не входящего в сметы строек; - на проектно-изыскательские работы будущих лет по отраслям городского хозяйства. 11.3. Пообъектный перечень по форме титульного списка переходящих и вновь начинаемых строек (со справкой о наличии утвержденной проектно-сметной документации). 11.4. Обоснованные объемы капитальных вложений, финансирование которых должно осуществляться за счет средств федерального бюджета Российской Федерации (по федеральным программам). 12. Городской конкурсной комиссии по инвестированию строительства и реконструкции жилых объектов до 1 августа 2001 года в установленном порядке определить на конкурсной основе инвесторов по финансированию жилья для муниципальных нужд, подлежащего строительству и вводу в эксплуатацию в 2002 году по инвестиционным контрактам. 13. Московскому земельному комитету в двухмесячный срок после принятия Закона города Москвы "О внесении изменений и дополнений в Закон города Москвы от 16.07.97 N 34 "Об основах платного землепользования в городе Москве" разработать и внести на утверждение Премьера Правительства Москвы мероприятия по реализации положения о взимании земельного налога в двухкратном размере за земельные участки, не используемые или используемые не по целевому назначению. 14. Департаменту поддержки и развития малого предпринимательства Правительства Москвы совместно с Департаментом государственного и муниципального имущества города Москвы, Департаментом потребительского рынка и услуг и префектами административных округов в срок до 1 июля 2001 года представить на утверждение Правительства Москвы предложения по приоритетным для г. Москвы направлениям деятельности организаций малого бизнеса для предоставления им льгот по имущественно-земельным платежам. 15. Руководителю Комплекса по имущественно-земельным отношениям: 15.1. Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Комплекс экономической политики и развития информацию о выполнении утвержденных правовыми актами г. Москвы показателей плана финансовых поступлений от подразделений Комплекса по имущественно-земельным отношениям за отчетный квартал по направлениям их деятельности. 15.2. Совместно с Комплексом экономической политики и развития после утверждения Правительством Москвы методики расчета ставок арендной платы за нежилые помещения, предусматривающей приближение размеров платежей к рыночному уровню, в двухмесячный срок разработать и представить на утверждение Правительства Москвы предложения по порядку формирования и новым формам отчетных и прогнозных балансов нежилых зданий и помещений г. Москвы. 15.3. Совместно с Комплексом экономической политики и развития в целях исключения необоснованного сокращения арендной платы, установления оптимальных пропорций доходов от продажи и сдачи в аренду нежилых помещений во II квартале 2001 года разработать и представить на утверждение Правительства Москвы методику оценки экономической целесообразности продажи сданных в аренду объектов нежилого фонда, а также порядок принятия соответствующих решений в случаях, когда право арендатора на выкуп арендуемых помещений не закреплено. 15.4. Совместно с Комплексом экономической политики и развития уточнить до 1 октября 2001 года в установленном порядке прогноз доходов на 2002 год и на период до 2004 года по дивидендам, арендной плате за землю, средствам от продажи прав аренды земельных участков, отчислениям части чистой прибыли унитарных предприятий, а также основные показатели развития государственных (муниципальных) унитарных предприятий г. Москвы (приложения 5 и 6) и внести в установленном порядке необходимые изменения в проект бюджета города на 2002 год. 16. Продлить срок действия распоряжения Премьера Правительства Москвы от 6 октября 2000 года N 994-РП "О территориальных и отраслевых программах финансовой деятельности государственных и муниципальных предприятий города Москвы" на 2002 год. 17. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Правительства Москвы представить в IV квартале 2001 года в Департамент экономической политики и развития г. Москвы анализ результатов инвентаризации городских дорог по обследованным административным округам. 18. Утвердить: 18.1. План создания общегородской автоматизированной информационной системы управления бюджетным процессом на 2001-2005 годы (АИС УБП г. Москвы) (приложение 14). 18.2. Порядок и условия создания очередей общегородской автоматизированной информационной системы управления бюджетным процессом на 2001-2005 годы (АИС УБП г. Москвы) с учетом последовательной автоматизации основных участников бюджетного процесса, главных распорядителей бюджетных средств и подведомственных им бюджетных учреждений (приложение 15). 19. Департаменту экономической политики и развития г. Москвы и Департаменту финансов г. Москвы обеспечить начиная с 2001 года финансирование и выполнение работ в соответствии с Планом создания общегородской АИС УБП г. Москвы (приложение 14). 20. Постановление Правительства Москвы от 5 сентября 2000 года N 710 "О прогнозе социально-экономического развития г. Москвы на 2001 год и на период до 2003 года и проекте адресной инвестиционной программы Правительства Москвы на 2001 год" с контроля снять как выполненное. 21. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первых заместителей Премьера Правительства Москвы Шанцева В.П., Никольского Б.В., Ресина В.И., Толкачева О.М., Швецову Л.И., заместителя Премьера Правительства Москвы Росляка Ю.В. П.п.Премьер Правительства Москвы Ю.М.Лужков Приложение 1 к постановлению Правительства Mосквы от 29 мая 2001 г. N 482-ПП О прогнозе социально-экономического развития г. Москвы на 2002 год и на период до 2004 года Оценка текущего состояния экономики города В 2000 году сохранилась положительная динамика социально-экономического развития города. Темп роста валового регионального продукта составил 107,8%, промышленного производства - 112,6%, инвестиций - 114,9%. Заметно улучшились финансовые результаты работы предприятий и организаций, налоговые поступления от хозяйствующих субъектов в городской бюджет. Устойчиво повышались реальные доходы работающих (118% к уровню прошлого 1999 года). Реальные денежные доходы населения города также увеличились на 10,5% . Вместе с тем, факторы, связанные с благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой и девальвацией рубля, исчерпали себя. В первые месяцы текущего года экономический рост стал замедляться, снизились темпы роста прибыли предприятий и организаций. Однако эти тенденции носят временный характер. Инвестиционный и потребительский спрос в городе не снижается, что позволит повысить темпы производства во второй половине текущего года и обеспечить их на уровне 5 - 6% ежегодно в среднесрочной перспективе. Прогноз социально-экономического развития города в 2002 году и на период до 2004 года сформирован в двух вариантах на основе макроэкономических показателей, разработанных Минэкономразвития Российской Федерации и согласованных Правительством Российской Федерации. Первый вариант исходит из принципа консервативного прогноза, учитывающего менее благоприятное сочетание для экономики города внешних и внутренних условий. Второй вариант разрабатывался с учетом возможности получения городом дополнительных доходов за счет сохранения высокой конъюнктуры мировых цен на сырьевые ресурсы и других факторов. Ключевыми условиями, влияющими на экономический рост в городе в среднесрочной перспективе, являются динамика наполнения бюджета, темпы роста реальных доходов населения, изменение тарифов естественных монополий и обменного курса. При разработке прогноза на среднесрочную перспективу учитывался ряд ограничений экономического и внеэкономического характера, в том числе отсутствие возможностей для активного увеличения доли государственных инвестиций в ВРП в связи с обслуживанием городом своих долговых обязательств, а также негативное влияние на темпы роста экономики высокой изношенности основных производственных фондов, особенно в обрабатывающей, легкой промышленности и стройиндустрии, где из-за недостаточных инвестиционных возможностей сдерживается выбытие изношенного оборудования. К 2004 году ожидается некоторое ухудшение показателей внешнеэкономической деятельности по сравнению с 1999 годом. При наращивании экспорта из Москвы в 1,29 раза, импорт в город увеличится в 1,47 раза. Рост экспортных поставок металлопродукции и машинотехнической продукции московских предприятий будет ограничиваться ее низкой конкурентоспособностью. Наряду с этим увеличится поступление импортных товаров и изделий на потребительский рынок города. Демографическая ситуация в городе,рынок труда в 2002-2004 гг. Меры по повышению уровня доходов населения города, адресная поддержка семей, имеющих детей, и горожан старших возрастов, улучшение медицинского и социального обслуживания будут способствовать некоторому улучшению демографической ситуации в городе. Ожидаемая продолжительность жизни москвичей к 2005 году увеличится до 69,4 лет. За счет увеличения рождаемости и сокращения смертности населения естественная убыль жителей города сократится с 58,1 до 48,1 тыс. человек в год. Одновременно сохранится высокий миграционный приток населения - 55-65 тысяч человек в год. Численность населения Москвы за 2002-2004 годы увеличится незначительно и составит в 2004 году 8556,5 тыс. человек. Ожидается увеличение доли пенсионеров в численности населения Москвы до 24,6%. Прогноз спроса и предложения рабочей силы по г. Москве в 2002-2004 гг.*) 1 вариант +----------------------------------------------------------------+ | 2000 г. 2001 г. п р о г н о з | | оценка оценка 2002 г. 2003 г. 2004 г.| +----------------------------------------------------------------+ Занятые в экономике города 5422 5433 5439 5443 5451 Численность безработных +----------------------------------------------------------------+ | 2000 г. 2001 г. п р о г н о з | | оценка оценка 2002 г. 2003 г. 2004 г.| +----------------------------------------------------------------+ (по методике Международной организации труда), 226 165 156 147 135 в том числе официально зарегистрированных 37 40 43 49 50 Экономически активное население 5648 5598 5595 5590 5586 *) в среднегодовом исчислении, тыс.человек В среднесрочный период город будет обеспечен трудовыми ресурсами в необходимом количестве за счет собственного экономически активного населения, привлечения рабочей силы из Московской области и других территорий. Реструктуризация производства, ликвидация убыточных предприятий в городе приведет к ежегодному сокращению 7-9 тыс. рабочих мест. Наряду с этим реализация программ развития отраслей экономики и социальной сферы, другие меры поддержки предприятий позволят ежегодно создавать 21-23 тыс. новых рабочих мест, отвечающих современным требованиям. Это позволит обеспечить баланс между предложением рабочей силы и спросом на нее и сохранить устойчивую ситуацию на рынке труда города. На основе городской системы социального партнерства будут осуществляться необходимые меры по повышению эффективности использования рабочей силы, усилению охраны труда, восстановлению стимулирующих функций заработной платы. Уровень официально зарегистрированной безработицы не превысит в 2004 году 0,9% общего числа занятых. С учетом складывающихся тенденций промышленное производство в городе будет увеличиваться в 2002-2004г.г. на 5 - 6% ежегодно. В предстоящий период сохранится ведущая роль отраслей машиностроения, металлообработки, пищевой промышленности в промышленном производстве и налоговых поступлениях из этого сектора экономики в городской бюджет. Устойчивый рост прогнозируется в пищевой промышленности -107-108 %, электроэнергетике - 103,5-104,5 %, топливной промышленности - 103-104,5%, химической и нефтехимической промышленности - 104,5-105,5%. В машиностроении и металлообработке из-за ограниченного спроса на продукцию рост будет менее интенсивным. В посткризисный период увеличение объемов выпуска продукции в городе носило, в основном, неинвестиционный характер и осуществлялось посредством дозагрузки производственных мощностей. Главной задачей на предстоящую среднесрочную перспективу становится ускорение обновления производственного потенциала московской промышленности. Меры финансово-экономической поддержки в рамках Комплексной программы промышленной деятельности в г. Москве на среднесрочный период предусматривают многостороннюю помощь города в решении наиболее острых проблем предприятий города на основе предоставления бюджетных кредитов, налоговых, арендных и тарифных льгот. Эти механизмы в сочетании с инвестиционной активностью самих предприятий позволят создать условия для дальнейшего расширения импортозамещения, наращивания выпуска продукции, пользующейся повышенным спросом населения, и ускорения ее продвижения на потребительские рынки города и других регионов. Увеличению объемов кредитования банками промышленности и получению предприятиями дополнительных ресурсов для инвестирования будут способствовать меры по оздоровлению и реструктуризации банковской системы и участие органов управления города в реализации программ развития фондового рынка. В целях финансового оздоровления и снижения числа убыточных производств будет активно проводиться работа по реструктуризации имущественных комплексов предприятий, их задолженности перед бюджетами всех уровней. Главными направлениями научно-технической и инновационной политики на 2002-2004 гг. определены: инвестирование средств в развитие инфраструктуры науки и промышленности с целью обеспечения ее качественного роста, разработка прогрессивных технологий и оборудования для городского хозяйства, новых медицинских препаратов и лекарств; расширение работ по информатизации и повышению эффективности использования информационных ресурсов. С учетом мер государственной поддержки малого бизнеса объемы продукции и услуг, производимых в этом секторе экономики города, возрастут в 2004 г. по сравнению с 2001 годом на 16%. Общее число малых предприятий увеличится до 195,3 тыс., численность занятых на них работников, включая совместителей, до 1,86 млн. человек. В соответствии с требованиями, содержащимися в Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному собранию, предусмотрены меры по повышению эффективности управления городской собственностью, совершенствованию ее структуры, оптимизации состава. Будет продолжена начатая в 2000 году работа по наведению порядка в использовании объектов недвижимости, находящихся в хозяйственном ведении государственных предприятий и учреждений, установлению более четкого контроля за использованием таких объектов, поступлением доходов от аренды городской собственности. Ожидается, что в 2002 году от использования собственности город получит 15,4 млрд. рублей, что в 1,2 раза больше чем в 2001 году. Прирост доходов прогнозируется за счет перехода на новый порядок расчета ставок арендной платы за нежилые помещения, завершения кадастровой оценки и уточнения территориально-экономического зонирования земель г. Москвы. Прогноз доходов г. Москвы от управления имуществом на 2002-2004 годы представлен в приложении 5. Будет продолжена работа по пересмотру статуса государственных унитарных предприятий города и преобразованию их в акционерные общества со 100-процентным государственным участием. Общее число унитарных предприятий уменьшится с 1598 до 1200. Основные показатели развития государственных (муниципальных) унитарных предприятий г. Москвы представлены в приложении 6. Главным фактором модернизации экономики, развития социального комплекса, городской инфраструктуры, дорожно-транспортного строительства является дальнейшее наращивание инвестиционной активности за счет собственных средств города и предприятий, заемных средств и других источников. Возможности расширения производственных инвестиций заложены в улучшении финансового состояния предприятий, применении ими, начиная с 2002 года, ускоренных методов начисления амортизации. В 2002-2004 годах инвестиции в основной капитал в городе будут увеличиваться темпами - 6% в год. Темпы прироста инвестиций в основной капитал производственного назначения прогнозируются в 1,6 раза выше, чем в фонды непроизводственного назначения. Основной объем инвестиций в непроизводственные фонды будет осуществляться на базе Адресной инвестиционной программы. Проект Адресной инвестиционной программы на 2002 год представлен в приложениях 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. К 2004 году прогнозируется рост иностранных инвестиций в экономику города до 6,5 млрд.долл.США или в 1,6 раза больше по сравнению с 2000 годом. При этом доля прямых инвестиций увеличится в общем объеме: по "консервативному" варианту - до 43%, при более благоприятном сочетании внутренних и внешних факторов - до 52%. Политику сдерживания инфляции предусматривается осуществлять на основе дальнейшего развития конкуренции, конкурсного размещения городского заказа, регулирования цен на те виды продукции и услуг, которые определены правовыми актами по ценообразованию Правительства Российской Федерации, а также за счет повышения насыщенности товарного рынка города продукцией отечественного производства. По сравнению с текущим годом (ожидаемый среднегодовой уровень инфляции 22%) в 2002 году она снизится до 15%, в 2003 г. - до 14%, в 2003 г. - до 11%. Экономическое регулирование цен и тарифов в отраслях, относящихся к естественным монополиям города, будет осуществляться с учетом мер, принимаемых федеральными властями. В 2002-2004 годах прогнозируются рост цен и тарифов на энергоносители в 1,15 раза по отношению к инфляции в промышленности. Продолжится поэтапное сокращение перекрестного субсидирования различных категорий потребителей, а также замена бюджетного субсидирования городом ведомственных льгот по оплате коммунальных платежей и проезда в городском пассажирском транспортом на полновесные расчеты граждан, имеющих такие льготы, с соответствующими городскими организациями. Будет осуществляться дальнейшее повышение доли платежей населения в покрытии расходов по предоставлению жилищно-коммунальных услуг. Прогнозируется опережающий рост платежей населения за коммунальные услуги по сравнению с ростом платы за них для реального сектора экономики. В 2002 - 2004 годах прогнозируется дальнейшее увеличение грузовых перевозок, что связано с ростом производственной и предпринимательской деятельности в городе. В этот период ожидается сохранение перевозок городским пассажирским транспортом в объеме 7,45 млрд. пассажиров в год. В связи с предстоящей отменой ведомственных льгот на проезд число платных перевозок пассажиров увеличится с 3 млрд. пассажиров в 2000 году до 3,1-3,5 млрд. пассажиров в 2002 году. Осуществление намеченных на 2002 год мероприятий по охране окружающей среды позволит сократить объем сброса загрязненных сточных вод на 21 млн.куб.м. к уровню 2001 года. Вместе с тем объем вредных веществ, выбрасываемых в окружающую атмосферу стационарными источниками загрязнения существенно не сократится. Социальная политика будет направлена на улучшение качества жизни всех социальных групп москвичей. Основной задачей в области оплаты труда является повышение покупательной способности заработной платы на основе опережающего ее роста по сравнению с ростом потребительских цен. Прогнозируется рост среднемесячной заработной платы в городе в 2004 году по сравнению с 2001 годом на 71%. Увеличение реальных доходов населения, повышение заработной платы и другие меры по увеличению доходов малообеспеченных групп населения приведут к сокращению дифференциации населения по уровню доходов. Особое внимание будет уделено опережающему росту заработной платы бюджетников и других малодоходных групп работающих москвичей, а также повышению до прожиточного минимума пенсионных выплат неработающим гражданам, которые в значительной мере формируют спрос на товары отечественных производителей и продукцию предприятий города, ориентированных на внутренний потребительский рынок. Социальная поддержка населения будет основываться на принципах: адресной поддержки социально-уязвимых слоев населения; обеспечения реализации установленных федеральным законодательством и решениями Правительства Москвы социальных гарантий и льгот; гарантированной выплаты государственных пособий и других социальных выплат в увязке со среднедушевыми семейными доходами. Будет сохранены все действующие виды адресной помощи: дотации на питание школьникам, доплаты малообеспеченным семьям, бесплатные услуги одиноким и пенсионерам, бесплатный проезд на городском транспорте для льготных категорий населения и т.д. Продолжится выплата городских доплат к пенсиям неработающим пенсионерам. Развитие отраслей социальной сферы. В 2002-2004 годах продолжится развитие образовательных учреждений различных организационно-правовых форм, типов и видов, расширение платных услуг в этой отрасли, исходя из социально-экономических условий и потребностей получателей услуг. Прогнозируется ежегодное увеличение сети образовательных учреждений, что обеспечит приближение к нормативным показателям наполняемости классов, уменьшение числа учебных заведений, работающих в две смены. К 2004 году число учащихся, занимающихся во вторую смену, составит 4% от общего числа обучающихся. 1 вариант +----------------------------------------------------------------+ |Основные показатели развития 2000 г. 2001 г. 2002 г.| | системы образования факт оценка прогноз | | | +----------------------------------------------------------------+ Дневные государственные общеобра- зовательные школы по состоянию на 1 сентября (ед.) - всего 1568 1588 1610 в т.ч. Комитета образования 1550 1570 1592 Число учащихся в дневных государ- ственных общеобразовательных школах по состоянию на 1 сентября (тыс.чел.) - всего 997,5 996,3 993,1 в т.ч. Комитета образования 989,8 988,6 985,4 из них обучаются в первую смену, % 93,4 95,0 95,0 Дошкольные учреждения (ед.) - всего 2178 2190 2204 в т.ч. Комитета образования 1931 1943 1957 Число детей в дошкольных учреждениях (тыс. чел.) - всего 228,4 230,1 231,3 в т.ч. Комитета образования 213,5 215,2 216,4 В городе продолжится гарантированное медицинское обеспечение москвичей в ходе реализации московской программы обязательного медицинского страхования. Наряду с этим будут более активно развиваться негосударственные формы медицинского обеспечения жителей города (добровольное медицинское страхование и услуги в системе медицинской предпринимательской деятельности). В целях улучшения результативности городского здравоохранения будет продолжена работа по оптимизации лекарственного обеспечения льготных категорий населения. Предусматриваются дополнительные меры по упорядочению предоставления лекарственных препаратов на льготной и бесплатной основе, сдерживанию необоснованного роста цен на медикаменты и замене там, где это возможно, импортных лекарств на отечественные. Согласно прогнозу ожидается увеличение обеспеченности граждан амбулаторно-поликлиническими учреждениями города к 2004 году до 411,7 посещений в смену на 10 тыс. жителей, рост укомплектованности лечебных учреждений врачами и средним медицинским персоналом за счет притока выпускников Московского факультета РГМУ и повышения заработной платы работникам городской системы здравоохранения. 1 вариант +----------------------------------------------------------------+ |Основные показатели Единица 2000 г. 2001 г. 2002 г.| | измерения факт оценка прогноз| +----------------------------------------------------------------+ Количество больничных учреждений Всего учр. 229 232 236 в т.ч. Комитета здравоохранения учр. 151 152 156 Количество амбулаторно- поликлинических учреждений Всего учр. 1145 1150 1151 в т.ч. Комитета здравоохранения учр. 584 589 590 Обеспеченность: Больничными койками коек на 129,45 129,4 129,3 - всего 10 тыс. жителей в т.ч. Комитета здравоохранения - " - 95,0 95,0 95,0 Амбулаторно-поликлини- посещений 410,6 411,2 411,6 ческими учреждениями в смену - всего на 10 тыс. жителей в т.ч Комитета здравоохранения -"- 338,9 339,5 339,9 Врачами- всего тыс.чел. 84,9 85,0 85,0 на 10 тыс. жителей в т.ч Комитета здравоохранения -"- 40,1 40,2 40,3 Средним медицинским персоналом - всего -"- 121,6 124,3 124,9 в т.ч Комитета здравоохранения -"- 87,3 90,0 90,6 Домами - интернатами для престарелых, инвалидов и детей-инвалидов мест 18,6 18,6 18,6 Ежегодный прирост физического объема товарооборота в Москве прогнозируется на уровне 5 - 6%. На основе городских целевых программ будет продолжена реализация мер социальной направленности по улучшению обслуживания малообеспеченных групп населения, формированию современной сети предприятий потребительского рынка, совершенствованию торговой инфраструктуры, созданию условий для расширения выхода на рынки города московских товаропроизводителей. В 2002-2004 годах ежегодный прирост объема платных услуг населению прогнозируется на уровне 7 -8%. Основные показатели прогноза социально-экономического развития г. Москвы на 2001 год приведены в приложениях 2, 3, 4 . Приложение 2 к постановлению Правительства Mосквы от 29 мая 2001 г. N 482-ПП Показатели прогноза социально-экономического развития г. Москвы на 2002 год и на период до 2004 года I вариант +------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | | Единица | Отчет | Оценка | п р о г н о з | | Показатели | измере- | | +-----------------------------| | | ния | 2000 г.| 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | +------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Численность постоянного населения (средне- годовая) - всего тыс.чел. 8541.6 8547.5 8550.0 8553.0 8556.5 Валовой региональный продукт - всего млн.руб. 961795 1220325 1470736 1765501 2051813 в % к пред.году 107.8 104.0 104.8 105.3 104.7 Объем промышленной продукции (работ и услуг) в оптовых ценах предприятий млн.руб. 229085.8 293258.5 354109.6 429623.5 505495.0 в % к пред.году 112.6 104.5 105.0 105.5 106.0 Производство потребительских товаров млн.руб. 89891.5 116146.2 142565.6 173419.7 204622.7 в том числе: пищевые продукты (без стоимости вино- водочных изделий и пива) млн.руб. 48926.5 61872.0 78044.9 95267.1 112917.3 вино-водочные изделия и пиво млн.руб. 11252.1 17792.4 21916.7 26699.9 31713.9 Транспорт Коммерческий объем перевозок (отправ- ление) по всем видам транспорта млн.тн 39.4 41.0 43.0 45.3 47.4 Малое предпринимательство Количество малых предприятий - всего по состоянию на 31.12. единиц 179997 180435 185620 190135 195275 Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего тыс.чел. 1404.9 1423.4 1470.6 1540.7 1623.0 Среднесписочная численность внешних сов- местителей по малым предприятиям - всего тыс.чел. 180.5 207.5 217.8 228.6 239.0 Выпуск товаров и услуг малыми предприя- тиями по всем видам деятельности (без млн.руб. 82770.7 120005.0 144150.6 158904.3 181592.4 НДС и акциза) % к пред. году 99.0 103.1 104.0 105.1 106.0 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования-территория млн.руб. 150649 209553 266551 324926 382308 % к пред. году 114.9 107.0 106.0 106.0 106.0 в том числе: производственного назначения млн.руб. 55463.0 76696 100223 123472 147188 % к пред. году 109.6 106.4 108.9 107.1 107.4 непроизводственного назначения млн.руб. 95186.0 132856 166328 201454 235119 % к пред. году 118.2 107.4 104.3 105.3 105.1 Объем инвестиций в основной капитал по программе Правительства Москвы за счет всех источников финансирования - всего млн.руб. 87176.5 84658.8 91993.8 106952.7 118122.5 % к пред. году 119.0 80.9 97.0 105.6 102.3 в том числе: производственного назначения млн.руб. 3812.4 4214.6 7837.1 13662.2 14993.1 % к пред. году 150.2 92.1 166.0 158.4 101.6 непроизводственного назначения млн.руб. 83364.1 80444.2 84156.7 93290.5 103129.4 % к пред. году 117.9 80.4 93.4 100.8 102.3 Иностранные инвестиции млн.долл.США 4038.0 4604.0 5554.0 6033.0 6503.0 % к пред. году 152.1 114.0 120.6 108.6 107.8 в том числе прямые млн.долл.США 1473.0 1800.0 2200.0 2530.0 2800.0 % к пред. году 186.9 122.2 122.2 115.0 110.7 Объем работ, выполненных по договорам подряда по программе Правительства Москвы млн.руб. 62767.1 60954.4 69547.5 77006.0 85048.2 % к пред. году 122.2 80.9 98.3 98.9 110.4 Сводный финансовый баланс территории Доходы Прибыль (убыток) - сальдо млн.руб. 247637 322677 373283 422316 464988 Амортизационные отчисления млн.руб. 49421 52880 68744 74930 79427 Доходы, зачисляемые в федеральный и городской бюджеты млн.руб. 242893 244352 268673 291964 315123 Доходы целевых бюджетных фондов млн.руб. 56796 36516 41053 22149 22530 Средства для образования государственных внебюджетных фондов (единый социальный налог) млн.руб. 77694 82496 93585 98546 102656 Средства, перечисляемые в федеральный бюд- жет и государственные внебюджетные фонды млн.руб. 240983 273936 290745 305724 319389 Всего доходов млн.руб. 433458 464985 554593 604181 665335 Расходы Расходы предприятий за счет прибыли, остающейся после уплаты налога на прибыль, а также за счет амортизации млн.руб. 200464 232330 275883 311498 341206 Расходы бюджета млн.руб. 139055 155662 191930 204668 224877 из них: Расходы на социально-культурные меро- приятия ( без капитальных вложений) млн.руб. 38022 48596 65349 71868 80492 из них: образование млн.руб. 12218 15794 24129 28019 31382 культура,искусство,средства массовой информации млн.руб. 2974 3767 5481 6352 7114 здравоохранение и физкультура млн.руб. 12617 14716 20019 20605 23077 социальная политика млн.руб. 10213 14319 15720 16892 18919 Расходы целевых бюджетных фондов млн.руб. 56796 36516 41053 22149 22530 Расходы за счет средств государственных внебюджетных фондов млн.руб. 37143 40477 55602 65866 76722 Итого расходов млн.руб. 433458 464985 564468 604181 665335 Дефицит городского бюджета млн.руб. -9875 Трудовые ресурсы тыс.чел. 6497 6498 6499 6501 6504 Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего тыс.чел. 5422 5433 5439 5443 5451 в том числе: в материальном производстве тыс.чел. 3556 3565 3569 3572 3577 в непроизводственной сфере тыс.чел. 1866 1868 1870 1871 1874 Уровень общей безработицы (по методологии МОТ) в % 4.2 3.0 2.9 2.7 2.4 в том числе официально зарегистрированных в % 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9 Фонд заработной платы млн.руб. 233441 303470 364160 429700 494150 Среднемесячная зароботная плата % к пред. году 145.8 133.7 123.9 119.0 116.0 Денежные доходы населения- всего млн.руб. 967000 1246000 1480000 1735000 1970000 в том числе: фонд заработной платы и выплаты социального характера млн.руб. 233441 303470 364160 429700 494150 пенсии и пособия млн.руб. 21449 26900 31500 36300 40950 стипендии млн.руб. 110 135 155 175 190 другие доходы млн.руб. 712000 915495 1084185 1268825 1434710 Реальные располагаемые денежные доходы % к пред. населения году 110.5 106.0 103.3 103.0 102.5 Денежные расходы и сбережения населения млн.руб. 1060138 1344100 1621900 1941500 2252000 в том числе: покупка товаров и оплата услуг млн.руб. 881365 1145200 1403000 1704200 1997100 обязательные платежи и разнообразные взносы млн.руб. 79459 98600 117600 134500 149600 прирост вкладов в банках,приобретение недвижимости, валюты, облигаций, госу- дарственных займов и драгоценных бумаг, изменение задолженности по ссудам млн.руб. 99314 100300 101300 102800 105300 Прожиточный минимум в среднем на душу населения в месяц (для 4 зоны) рублей 1480 2260 2600 2960 3300 Оборот розничной торговли (во всех кана- лах реализации ) в ценах соответствующих лет млн.руб. 699235 904200 1102000 1331200 1552100 % к пред. году 106.2 106.0 106.0 106.0 105.0 Объем платных услуг населению млн.руб. 182129.7 241000 301000 373000 445000 % к пред. году 99.9 108.0 108.0 108.0 107.0 Развитие отраслей социальной сферы Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет тыс.кв.м всех источников финансирования общ.площади 3530.9 3500.0 3800.0 3500.0 3500.0 Численность детей в учреждениях дошколь- ного образования тыс.чел. 228.4 230.1 231.3 231.4 232.4 Численность учащихся в учреждениях обще- го образования (дневные государственные общеобразовательные школы) тыс.чел. 997.5 996.3 993.1 985.6 982.0 Обеспеченность: больничными койками коек на 10 тыс. жителей 129.45 129.4 129.3 129.2 129.1 амбулаторно-поликлиническими посещ.в смену учреждениями на 10 тыс. жителей 410.6 411.2 411.6 411.7 411.7 врачами чел. на 10 тыс. жителей 84.9 85.0 85.0 85.0 85.0 средним медицинским персоналом чел. на 10 тыс. жителей 121.6 124.3 124.9 125.1 125.3 домами-интернатами для престарелых, мест на инвалидов и детей-инвалидов 10 тыс. жителей 18.6 18.6 18.6 18.6 19.0 дошкольными образовательными мест на учреждениями 1000 детей дошкольного возраста 739 741 741 741 744 Охрана окружающей среды Объем вредных веществ,выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения тыс.т 115.7 110.0 116.0 124.0 130.0 Объем водопотребления млн.куб.м 2820 2848 2877 2933 3000 Внешнеэкономическая деятельность Экспорт - всего млн.долл.США 8067 8632 8977 9336 9710 Импорт - всего млн.долл.США 9194 9837 10230 10639 11065 Индекс потребительских цен в среднем за год % 124.4 122 115 114 111 декабрь к декабрю % 122.1 120.5 113 114.5 107.0 Индекс оптовых цен в среднем за год % 129.2 122.5 115 115 111 декабрь к декабрю % 125.9 118 115 115 110 Приложение 3 к постановлению Правительства Mосквы от 29 мая 2001 г. N 482-ПП Показатели прогноза социально-экономического развития г. Москвы на 2002 год и на период до 2004 года II вариант +------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | | Единица | Отчет | Оценка | п р о г н о з | | Показатели | измере- | | +-----------------------------| | | ния | 2000 г.| 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | +------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Численность постоянного населения (средне- годовая) - всего тыс.чел. 8541.7 8547.5 8550.0 8553.0 8556.5 Валовой региональный продукт - всего млн.руб. 961795 1277493 1542572 1811566 2073337 в % к пред.году 107.8 105.0 105.0 106.0 105.0 Объем промышленной продукции (работ и услуг) в оптовых ценах предприятий млн.руб. 229085.8 293258 360854 428586 495189 в % к пред.году 112.6 104.5 107.0 107.0 106.0 Производство потребительских товаров млн.руб. 89891.5 116146.2 143075.9 175368.2 208070.6 в том числе: пищевые продукты (без стоимости вино- водочных изделий и пива) млн.руб. 48926.5 61872.0 75269.5 96146.5 118515.5 вино-водочные изделия и пиво млн.руб. 11252.1 17792.4 22015.1 26831.4 31851.1 Транспорт Коммерческий объем перевозок (отправ- ление) по всем видам транспорта млн.тн 39.4 41.4 43.5 46.1 48.4 Малое предпринимательство Количество малых предприятий - всего по состоянию на 31.12. единиц 179997 184952 189576 194315 199200 Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего тыс.чел. 1404.9 1459.8 1530.4 1614.6 1700.0 Среднесписочная численность внешних сов- местителей по малым предприятиям - всего тыс.чел. 180.5 242.3 255.6 277.2 290.0 Выпуск товаров и услуг малыми предприя- тиями по всем видам деятельности (без НДС и акциза) млн.руб. 82770.7 124805.6 151289.4 180149.0 213642.0 % к пред. году 99.0 106.3 109.2 109.2 108.8 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования - территория млн.руб. 150649.3 209553 276610 346730 427206 % к пред. году 114.9 107.0 110.0 109.0 111.0 в том числе: производственного назначения млн.руб. 55463.3 77535 110644 142159 179427 % к пред. году 109.6 107.5 118.9 111.7 113.7 непроизводственного назначения млн.руб. 95186 132018 165966 204571 247780 % к пред. году 118.2 106.7 104.8 107.2 109.1 Объем инвестиций в основной капитал по программе Правительства Москвы за счет всех источников финансирования - всего млн.руб. 87176.5 84658.8 91993.8 106952.7 118122.5 % к пред. году 119.0 80.9 97.0 105.6 102.3 в том числе: производственного назначения млн.руб. 3812.4 4214.6 7837.1 13662.2 14993.1 % к пред. году 150.2 92.1 166.0 158.4 101.6 непроизводственного назначения млн.руб. 83364.1 80444.2 84156.7 93290.5 103129.4 % к пред году 117.9 80.4 93.4 100.8 102.3 Иностранные инвестиции млн.долл.США 4038.0 4604.0 5600.0 6200.0 6900.0 % к пред. году 152.1 114.0 121.6 110.7 111.3 в том числе прямые млн.долл.США 1473.0 1800.0 2500.0 3150.0 3600.0 % к пред. году 186.9 122.2 138.9 126.0 114.3 Трудовые ресурсы тыс.чел. 6497 6498 6499 6501 6504 Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего тыс.чел. 5422 5433 5470 5476 5494 в том числе: в материальном производстве тыс.чел. 3556 3565 3600 3605 3620 в непроизводственной сфере тыс.чел. 1866 1868 1870 1871 1874 Уровень общей безработицы (по методологии МОТ) в % 4.2 2.8 2.6 2.5 2.4 в том числе официально зарегистрированных в % 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 Фонд заработной платы млн.руб. 233441 303470 364160 426100 485700 Среднемесячная зароботная плата % к пред. году 145.8 133.7 125.4 120.5 117.6 Денежные доходы населения- всего млн.руб. 967000 1246000 1480000 1714000 1934400 в том числе: фонд заработной платы и выплаты социального характера млн.руб. 233441 303470 364160 426100 485700 пенсии и пособия млн.руб. 21449 26900 31500 36300 40950 стипендии млн.руб. 110 135 155 175 190 другие доходы млн.руб. 712000 915495 1084185 1251425 1407560 Реальные располагаемые денежные доходы % к пред. населения году 110.5 106.0 103.3 104.5 103.7 Денежные расходы и сбережения населения млн.руб. 1060138 1348200 1648440 1956500 2287700 в том числе: покупка товаров и оплата услуг млн.руб. 881365 1145200 1416000 1691000 1982000 обязательные платежи и разнообразные взносы млн.руб. 79459 98600 117600 133400 147200 прирост вкладов в банках,приобретение недвижимости, валюты, облигаций,госу- дарственных займов и драгоценных бумаг, изменение задолженности по ссудам млн.руб. 99314 104400 114840 132100 158500 Прожиточный минимум в среднем на душу населения в месяц (для 4 зоны) рублей 1480 2260 2600 2900 3150 Оборот розничной торговли (во всех кана- лах реализации) в ценах соответствующих лет млн.руб. 699235 904200 1113000 1322200 1541600 % к пред. году 106.2 106.0 107.0 107.0 107.0 Объем платных услуг населению млн.руб. 182129.7 241000 303000 369000 440000 % к пред. году 99.9 108.0 109.0 109.0 109.0 Развитие отраслей социальной сферы Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет тыс.кв.м всех источников финансирования общ. площади 3530.9 3500.0 3800.0 3500.0 3500.0 Численность детей в учреждениях дошколь- ного образования тыс.чел. 228.4 230.1 231.3 231.4 232.4 Численность учащихся в учреждениях обще- го образования (дневные государственные, общеобразовательные школы) тыс.чел. 997.5 996.3 993.1 985.6 982.0 Обеспеченность: больничными койками коек на 10 тыс. жителей 129.45 129.4 129.3 129.2 129.1 амбулаторно-поликлиническими посещ.в смену учреждениями на 10 тыс. жителей 410.6 411.2 411.6 411.7 411.7 врачами чел. на 10 тыс. жителей 84.9 85.0 85.0 85.0 85.0 средним медицинским персоналом чел. на 10 тыс. жителей 121.6 124.3 124.9 125.1 125.3 домами-интернатами для престарелых, инвалидов и детей-инвалидов мест на 10 тыс. жителей 18.6 18.6 18.6 18.6 19.0 дошкольными образовательными мест на учреждениями 1000 детей дошкольного возраста 739 741 741 741 744 Охрана окружающей среды Объем вредных веществ,выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения тыс.т 115.7 110 116 124 130 Объем водопотребления млн.куб.м 2820 2848 2877 2933 3000 Внешнеэкономическая деятельность Экспорт - всего млн.долл.США 8067 8632 9236 9883 10575 Импорт - всего млн.долл.США 9194 9837 10525 11262 12050 Индекс потребительских цен в среднем за год % 124.4 121 115 111 109 декабрь к декабрю % 122.1 119 113 109 109 Индекс оптовых цен в среднем за год % 129.2 122.5 115 111 109 декабрь к декабрю % 125.9 118 115 110 109 Приложение 4 к постановлению Правительства Mосквы от 29 мая 2001 г. N 482-ПП Прогноз развития основных отраслей промышленности г. Москвы на 2002 год и на период до 2004 года I вариант +------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | | Единица | Отчет | Оценка | п р о г н о з | | Показатели | измере- | | +---------------------------- | | | ния | 2000 г.| 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | +------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Объем промышленной продукции (работ и услуг) в оптовых ценах предприятий млн.руб. 229085.8 293258.5 354109.6 429623.5 505495.0 в % к пред.году 112.6 104.5 105.0 105.5 106.0 в то числе по отраслям: электроэнергетика млн.руб. 25910.8 39623.0 50910.5 63304.5 74554.6 в % к пред.году 104.2 104.5 103.5 104.0 104.5 топливная промышленность млн.руб. 3629.6 4663.7 5785.9 7031.8 8223.6 в % к пред.году 104.8 106.0 103.0 103.5 104.5 черная металлургия млн.руб. 3242.1 4036.3 4989.1 6101.9 7430.4 в % к пред.году 103.9 103.5 103.5 104.0 105.5 цветная металлургия млн.руб. 2101.3 2511.1 2947.0 3484.2 4097.3 в % к пред.году 129.7 100.0 102.5 106.0 106.0 химическая и нефтехимическая промышленность млн.руб. 6364.7 8388.2 10650.3 12844.2 15235.0 в % к пред.году 111.9 104.0 104.5 105.0 105.5 машиностроение и металлообработка млн.руб. 62865.0 78259.8 93411.6 110609.8 130991.2 в % к пред.году 96.9 102.5 103.5 104.0 106.0 промышленность строительных материалов млн.руб. 12758.4 15206.5 18225.7 21958.0 26337.3 в % к пред.году 107.3 100.5 102.0 103.5 105.0 лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность млн.руб. 4555.1 5471.3 6391.8 7531.0 8906.9 в % к пред.году 117.4 102.0 103.0 104.5 105.5 легкая промышленность млн.руб. 8430.3 9765.1 11252.8 13028.7 15153.2 в % к пред.году 105.3 100.0 101.5 103.0 104.0 пищевая промышленность, включая мукомольно-крупяную млн.руб. 75251.7 94675.5 112478.9 133986.4 156715.8 в % к пред.году 113.6 109.0 107.0 107.5 108.0 микробиологическая промышленность млн.руб. 3.4 4.0 4.6 5.4 6.2 в % к пред.году 100.0 100.5 101.0 102.0 103.0 медицинская промышленность млн.руб. 7316.9 9472.3 11713.0 14490.4 16897.1 в % к пред.году 110.0 102.5 103.0 104.0 105.0 полиграфическая промышленность млн.руб. 6021.4 7979.3 9924.6 12241.9 14437.3 в % к пред.году 114.7 101.0 102.5 103.0 103.5 прочие отрасли млн.руб. 10635.1 13202.6 15423.8 23005.3 26509.2 в % к пред.году 134.5 102.6 108.5 107.6 105.0 Приложение 5 к постановлению Правительства Mосквы от 29 мая 2001 г. N 482-ПП Прогноз доходов г. Москвы от управления имуществом на 2002 год и на период до 2004 года млн.рублей -----------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Отчет | Оценка | п р о г н о з | | | +----------------------------| | 2000 г.| 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г.| -----------------------------------------------------------------------------------------------------+ Всего, в том числе 10457.3 12819.4 13212.6 14585.7 15201.6 1. Арендная плата за нежилые помещения собственности г. Москвы 3333.5 5300.0 6200.0 7500.0 8000.0 в т.ч. за помещения, арендуемые предприятиями ма- лого бизнеса 1672.6 2200.0 2400.0 2600.0 2800.0 2. Средства от продажи нежилых помещений собствен- 1487.8 1714.7 1589.0 1489.0 1400.0 ности г. Москвы, в том числе: 2.1. По договорным ценам (п.26 пост.МГД от 666.8 795.9 779.0 839.0 840.0 02.10.96 N 85) 2.2. По расчетным ценам (п.27 пост. МГД от 02.10.96 821.0 918.8 810.0 650.0 560.0 N 85) 3. Средства от продажи прав аренды нежилых помещений собственности г. Москвы 155.3 154.3 120.0 120.0 120.0 4. Дивиденды 233.2 250.0 207.0 140.0 153.0 5. Средства от продажи СГУП пакетов акций, всего 97.3 30.0 35.0 40.0 40.0 в том числе: 5.1. Приватизированных предприятий собственности 86.5 30.0 35.0 40.0 40.0 г. Москвы 5.2. Приватизированных предприятий федеральной 10.8 - - - - собственности 5.3. Акционерных обществ, созданных вне процесса - - - - - приватизации 6. Средства от продажи незавершенных строек 103.1 110.0 120.0 125.0 125.0 7. Арендная плата за землю всего 3070.0 3500.0 3811.9 4036.9 4240.4 в том числе в бюджет города 1914.7 2450.0 2668.3 2825.8 2968.3 8. Земельный налог всего 372.5 385.0 380.0 380.0 380.0 в том числе бюджет города 262.9 270.0 266.0 266.0 266.0 9.Средства от продажи прав аренды земельных участков 1581.6 1286.0 664.7 639.8 613.2 в том числе бюджет города 1581.6 900.2 465.3 447.9 429.2 10.Отчисления части чистой прибыли унитарных 23.0 89.4 85.0 115.0 130.0 предприятий являющихся собственностью г. Москвы Приложение 6 к постановлению Правительства Mосквы от 29 мая 2001 г. N 482-ПП Основные показатели развития государственных (муниципальных) унитарных предприятий г. Москвы на 2002 год и на период до 2004 года (в действующих ценах каждого года) -----------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Единица | Отчет | Оценка | Прогноз | | измерения| | +-----------------------------| | | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. |2004 г. | ------------------------------------+----------+-----------+-----------+---------+---------+---------| Объем промышленной продукции (работ,| | | | | | | услуг) без НДС и акцизов | млн.руб. | 65900 | 74200 | 82200 | 93900 | 97400 | | | | | | | | Розничный товарооборот | млн.руб. | 9400 | 10900 | 12200 | 13400 | 14500 | | | | | | | | Объем платных услуг населению | млн.руб. | 13200 | 16050 | 17160 | 18500 | 19400 | | | | | | | | Инвестиции в основной капитал пред- | | | | | | | приятия за счет всех источников | | | | | | | финансирования | млн.руб. | 9222.4 | 9245.6 | 9260 | 9647 | 10202 | в том числе за счет бюджета г.Москвы| млн.руб. | 7831.5 | 7851.6 | 7900 | 8100 | 8400 | | | | | | | | Численность работников | тыс.чел. | 220.9 | 211.7 | 211.0 | 210.0 | 210.0 | | | | | | | | Фонд заработной платы работников | млн.руб. | 6100 | 6700 | 7400 | 8100 | 8900 | | | | | | | | Сумма отчислений чистой прибыли в | | | | | | | бюджет г. Москвы | млн.руб. | 23.0 | 89.4 | 85.0 | 115.0 | 130.0 | | | | | | | | Количество приватизированных | | | | | | | предприятий | единиц | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | | | | | | | | Сумма средств,получаемых от прива- | | | | | | | тизации предприятий,перечисляемых | | | | | | | в бюджет г. Москвы | млн.руб. | 86.5 | 30 | 35 | 40 | 40 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------+ Приложение 7 к постановлению Правительства Mосквы от 29 мая 2001 г. N 482-ПП ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА НА 2002 ГОД I. На реализацию заданий адресной инвестиционной программы Правительства Москвы на 2002 год будут направлены финансовые ресурсы за счет следующих источников: - средства бюджета города в объеме 29.10 млрд.рублей; - дополнительные доходы, получаемые за счет отмены льгот по налогу на прибыль в объеме 15.72 млрд.рублей; - привлеченные внебюджетные средства в объеме 9.875 млрд.рублей. При формировании адресной Инвестиционной программы лимиты капитальных вложений в первоочередном порядке направляются на решение следующих задач: 1. Обеспечение концентрации средств на объектах социальной и инженерной инфраструктуры по: - программе комплексной застройки территории города, в том числе строительства муниципального жилья в районах массовой жилой застройки; - программе реконструкции кварталов пятиэтажных жилых домов первых индустриальных серий и ветхого жилого фонда; - программе реконструкции Центра. 2. Инженерного обеспечения города. 3. Транспорта и связи. 4. Экологических проблем. II. Проектом адресной инвестиционной программы Правительства Москвы предусмотрено: 1. По отрасли "Жилищное строительство" обеспечить реализацию городских социальных жилищных программ: строительство жилья для очередников и реконструкция пятиэтажного и ветхого жилищного фонда. Всего по городским программам предусматривается ввод в эксплуатацию 3,8 млн.кв.м общей площади жилых домов. Из них для выполнения социальных жилищных программ 1.4 млн. кв.м, в том числе: - 400 тыс.кв.м строительство бесплатного муниципального жилья, предоставляемого очередникам; - 1.0 млн.кв.м - строительство жилья для переселения из сносимых зданий по программе реконструкции пятиэтажного и ветхого фонда. За счет средств городского бюджета планируется ввести в эксплуатацию 200 тыс.кв.м общей площади жилых домов для предоставления очередникам и 200 тыс.кв.м для нужд переселения. Кроме того, обеспечить ввод 16 тыс.кв.м общей площади жилых домов для бюджетных организаций. Объем бюджетного финансирования составляет 5.4 млрд. рублей. Основной объем жилой площади будет построен в рамках инвестиционных контрактов, заключаемых с инвесторами. При этом, финансирование строительства собственно жилья будет осуществляться за счет средств инвесторов, а город, обеспечивая создание необходимой инфраструктуры, получит по итогам контрактов часть жилой площади для муниципальных нужд и под цели переселения. В 2002 году городская доля по контрактам должна составить 1.0 млн.кв.м общей площади жилых домов и будет направлена: 200 тыс.кв.м для предоставления очередникам; 800 тыс.кв.м для нужд переселения. Контракты, осуществляемые по программе реконструкции пятиэтажного жилого фонда в 2002 году, заключены ранее, По программе строительства муниципального жилья для обеспечения ввода 200 тыс.кв.м общей площади жилых домов для предоставления очередникам необходимо в соответствии с действующим порядком осуществить конкурсный подбор инвесторов, а также профинансировать за счет средств Целевого бюджетного жилищно-инвестиционного фонда строительство 40 тыс.кв.м. общей жилой площади в Центральном административном округе. Кроме того, в рамках Целевого бюджетного жилищно-инвестиционного фонда в 2002 году предполагается построить более 500 тыс.кв.м общей жилой площади для коммерческой реализации с направлением полученной прибыли на сокращение сложившейся задолженности Фонда. 2. По отрасли "Образование". За счет средств городского бюджета осуществить ввод: - 15 общеобразовательных школ и 4 блоков начальных классов на 11520 мест, в том числе: 11 общеобразовательных школ и 4 блока начальных классов в районах комплексной жилой застройки (Марьинский парк, Люблино, Северное и Южное Бутово, Митино), 3 школы в районах реконструкции пятиэтажного жилищного фонда первого периода индустриального домостроения и 1 школы в ЦАО; - 13 детских садов на 2800 мест в районах комплексной жилой застройки (Марьинский парк, Северное и Южное Бутово, Митино) и 1 детского сада на 280 мест в районах реконструкции пятиэтажного жилищного фонда первого периода индустриального домостроения. Начать строительство 3 школ, 3 блоков начальных классов, 6 детских дошкольных учреждений и 2 прочих объектов образования. Будет продолжено ранее начатое строительство объектов образования в г. Севастополе (филиал МГУ), школы в поселке Сейка Алтайского края. За счет дополнительных доходов, получаемых в результате отмены льгот по налогу на прибыль, предполагается обеспечить ввод 2 школ на 1350 мест в ЦАО, 1 пристройки и 3-х прочих объектов образования в сложившейся части города и начать строительство 24 объектов образования. 3. По отрасли "Здравоохранение". За счет средств городского бюджета: - обеспечить сопровождение кредитов по реконструкции зоны "Б" НИИ СП им. Н.В.Склифосовского и ГКБ N 31; - осуществить ввод взрослой поликлиники на 750 посещений в смену в Марьинском парке; - обеспечить задел 7 поликлиник в районах массовой застройки (Марьинский парк, Ю.Бутово,). За счет дополнительных доходов, получаемых за счет отмены льгот по налогу на прибыль, обеспечить: - ввод боксированного корпуса ГКБ N 2 на 300 коек, 3-х хосписов на 90 коек, лечебно-диагностических корпусов на территории ГКБ N 36 и ЦНИИгастроэнтерологии; автобазы в Чертаново, пристройки к городской больнице N 3 в г.Зеленограде, санпропускника по Нижне-Сусальному переулку, ПАКа и дополнительных сооружений Многопрофильной больницы в пос. Отрадное; - продолжить строительство основного корпуса Многопрофильной больницы в пос. Отрадное и НПЦ медицинской помощи детям с пороками развития черепно-лицевой области; - начать строительство 1 поликлиники, 2-х хосписов и 3-х подстанций скорой помощи в сложившейся части города, лабораторно-клинического корпуса института им. П.А.Герцена, родильного дома в г. Зеленограде; - начать реконструкцию корпусов NN 1 и 13 НИИ СП им. Н.В.Склифосовского, станции переливания крови в Царицыне и других объектов здравоохранения города. 4. По отрасли "Культура, искусство и кинематография". За счет дополнительных доходов, получаемых в результате отмены льгот по налогу на прибыль: - завершить строительство Московского театра комедии (театра "Луны"), реконструкцию зданий Музыкального объединения под руководством А.Градского и театра под руководством А.Джигарханяна, а также 2-й очереди библиотеки-читальни им. Тургенева; - продолжить работы на объектах, начатых строительством в предыдущие годы (Музыкальный театр им.К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко, Международный Дом музыки, фондохранилище Дарвиновского музея, картинная галерея И.Глазунова, Объекты Московского зоопарка, реконструкция Музея-заповедника "Коломенское"); - начать строительство и реконструкцию новых объектов культуры (театр "МодернЪ", Московский дом фотографии, библиотек "Русское зарубежье" и им.А.П.Боголюбова и ряд других). 5. По отрасли "Физическая культура и спорт". За счет дополнительных доходов, получаемых за счет отмены льгот по налогу на прибыль: - завершить строительство 8 плавательных бассейнов, 2 быстровозводимых катков в Юго-Западном административном округе, 5 искусственных горнолыжных склонов, 10 универсальных спортивных сооружений из легких металлических конструкций для дворовых территорий, теннисного корта на ул.Чоботовская (ЗАО), 10 ВМХ-велодромов, 10 физкультурно-оздоровительных комплексов; - начать строительство крытого конькобежного центра в Крылатском; - продолжить реконструкцию спортивного комплекса "Чайка". 6. По отрасли "Социальная политика". За счет дополнительных доходов, получаемых за счет отмены льгот по налогу на прибыль: - завершить реконструкцию здания по ул. Иловайская. д.4 для создания предприятия трудовой адаптации для лиц "бомж" (ЮВАО); - продолжить строительство лечебно-реабилитационного корпуса на 100 мест на территории дома-интерната N 15 по ул. Ак. Павлова, д.15 (ЗАО); - начать работы по строительству дома-интерната для умственно-отсталых детей в Ю.Бутово и спального корпуса Пансионата для ветеранов труда N 31 (ЮЗАО). 7. По отрасли "Коммунальное строительство". За счет средств городского бюджета: - обеспечить строительство инженерных сетей и коммуникаций для комплексной застройки новых микрорайонов - Марьинский парк, Южное Бутово, Никулино, Куркино и ввод в эксплуатацию инженерных коммуникаций к жилым домам первого периода индустриального домостроения; - продолжить строительство районных тепловых станций, ввод в действие 2-х тепловых станций Чертаново и Переделкино и 2-х КТС NN 54 и 56 на 370 Гкал/час, 2-й очереди РТС-1 в г.Зеленограде мощностью 150 Гкал/час, проложить 665 тыс.кв.м дорог, 21.51 км канализационных сетей и коллекторов, 71.3 км газовых сетей, 34.15 км тепловых сетей, а также 57.48 км водопроводных магистралей. 8. По отрасли "Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика" за счет городских источников намечается: - ввод автобусного парка в Чертаново на 430 машино-мест, продолжить строительство автобусного парка в г.Зеленограде, троллейбусных парков в Ново-Косино и Митино; - приобрести 295 автобусов, 41 троллейбус и 22 трамвайных вагона; - ввести участок Серпуховско-Тимирязевской линии от ст. Аннино до ст. Бульвар Дмитрия Донского протяженностью 2.48 км и участок Арбатско-Поскровской линии от ст.Киевская до ст.Парк Победы, протяженностью 4.2 км. 9. Финансовые ресурсы за счет привлеченных средств направить на создание Московской монорельсовой транспортной системы, строительство линий метрополитена, реализацию программы строительства "Легкого метро" в Южном Бутово и на строительство Лефортовского тоннеля. Приложение 8 к постановлению Правительства Mосквы от 29 мая 2001 г. N 482-ПП (см. подлинник) Приложение 9 к постановлению Правительства Mосквы от 29 мая 2001 г. N 482-ПП Финансовое обеспечение адресной инвестиционной программы Правительства Москвы на 2002 год млн.руб. +-----------------------------------------------------------------+ | Наименование |2001 год| 2002 год| Примечание | | | | проект | | +-----------------------------------------------------------------+ I. Средства городского бюджета 20468.40 29101.82 II. За счет отмены льгот по 15716.45 налогу на прибыль III. За счет привлеченных внебюд- 1626.20 9875.18 жетных средств Приложение 10 к постановлению Правительства Mосквы от 29 мая 2001 г. N 482-ПП Проект адресной инвестиционной программы Правительства Москвы на 2002 год, финансируемой за счет средств гордского бюджета (по отраслям) млн.рублей +----------------------------------------------------------------+ | Наименование программы, | 2001 год | 2002 год | | | объекта |утвержден-| проект | Примечание | | |ный план | | | +----------------------------------------------------------------+ ВCЕГО ПО ПРАВИТЕЛЬСТВУ МОСКВЫ: 20468,40 29101,82 в том числе: Жилищное строительство 427,00 5400,00 Коммунальное строительство 8982,61 12521,13 Образование 2512,00 2988,04 Здравоохранение 2297,20 918,40 Культура, искусство и 901,99 37,27 кинематография из нее: Туризм 1,40 37,27 Социальная политика 76,90 Физическая культура и спорт 32,20 Транспорт, дорожное хозяйство, 1807,59 1712,82 связь и информатика Охрана окружающей среды 1166,72 2044,90 Промышленность, энергетика и 476,60 1010,70 строительство Правоохранительная деятельность 183,01 225,02 и обеспечение безопасности государства Торговля и общественное питание 189,71 70,08 Бытовое обслуживание населения 242,00 374,04 Прочие расходы-Прочие отрасли 746,60 1103,01 хозяйства Сельское хозяйство 120,00 134,40 Прочие расходы в рамках 303,07 562,01 инвестиционной программы Приложение 11 к постановлению Правительства Mосквы от 29 мая 2001 г. N 482-ПП Проект адресной инвестиционной программы Правительства Москвы на 2002 год, финансируемой за счет средств гордского бюджета млн.рублей +----------------------------------------------------------------+ | Наименование программы, | 2001 год | 2002 год | | | объекта |утвержден-| проект | Примечание | | |ный план | | | +----------------------------------------------------------------+ ВCЕГО ПО ПРАВИТЕЛЬСТВУ МОСКВЫ: 20468,40 29101,82 в том числе: КОМПЛЕКСНАЯ ЗАСТРОЙКА 6893,22 11362,31 в том числе по отраслям: Жилищное строительство 2230,00 176 тыс.кв.м При условии дополнитель ного выделе- ния в 2001 г. 397 млн.руб. Коммунальное строительство 4655,93 6513,00 в том числе: - Дороги и коммуникации 2019,83 3013,00 При условии дополнитель- ного выделе- ния в 2001 г. 1020 млн.руб. из них: Марьинский парк 645,74 974,80 При условии дополнитель- ного выделе- ния в 2001 г. 500 млн.руб. в том числе: -м/р.9 84,26 94,30 -м/р. 11 113,09 126,70 -м/р. 39 20,00 60,00 -м/р. 40 53,15 150,00 -м/р. 43 4,29 -м/р. 12 200,00 -тепломагистрали от РТС ГПЗ-1 220,90 143,80 прочие вновь начинаемые объекты 16,09 200,00 Марьино 4,33 4,80 Южное Бутово 265,54 323,50 Северное Бутово 27,21 30,50 Митино 63,94 35,00 Жулебино 41,90 46,90 Братеево 7,65 8,60 Зеленоград 81,27 91,00 Куркино 683,10 1300,00 При условии дополнитель- ного выделе- ния в 2001 г. 520 млн.руб. Никулино 43,91 49,20 Точечная застройка 123,81 138,70 Городские дороги и внеплоща- 21,60 10,00 дочные сети пос.Потапово - Рекультивация Марьинского 536,10 1200,00 При условии парка дополнитель- ного выделе- ния в 2001 г. 500 млн.руб. мощности: вывоз илового осадка 400,0 1346,1 Справочно: тыс.куб.м тыс.куб.м в 2003 г. необходимо вывести 1600 в том числе: тыс.куб.м -м/р. 9 43,00 50,00 -м/р.10 124,00 124,50 -м/р.11 171,10 535,50 -м/р.43 59,00 340,00 ввод 2002 г. -сооружение депонированного 53,00 60,00 осадка -сооружение по передаче 86,00 90,00 илового осадка - Районные тепловые станции 2100,00 2300,00 в том числе: - РТС ГПЗ (360 Гкал/час- 560,00 33,60 ввод в 2002 г. 2001г.) - РТС Крылатское (360 510,00 322,20 ввод в 2002 г. Гкал/час-2000г.) - РТС Чертаново 450,00 518,60 - РТС в Бутово (240 Гкал/час- 25,00 75,50 2000г.) - РТС-3 в Восточной 60,00 139,80 ввод в 2002 г. коммунальной зоне г.Зеленограда со складами оборудования - РТС-4 в Малино 5,00 200,00 - РТС в Пенягино 16,00 - РТС в Косино-Жулебино 5,00 234,30 - РТС Курьяново 4,00 -Газотурбинная установка РТС 210,00 218,10 ГПЗ -РТС Тушино-1 50,00 200,00 -РТС Тушино-3 50,00 200,00 -РТС Переделкино 25,00 13,40 ввод в 2002 г. -КТС-54 100,00 99,80 ввод в 2002 г. -КТС-56 30,00 44,70 ввод в 2002 г. Образование 1294,39 2180,91 в том числе: Школы 1500,58 11+4БНК/8880 Марьинский парк мкр.11, корп.38 + инженерия 5,00 119,10 ввод 660 мест мкр.1б, корп.31, БНК к шк. 5,00 64,88 ввод N 1902 240мест мкр.12, корп.35 + инженерия 125,50 ввод 660мест мкр.12, корп.36 + инженерия 20,00 задел 660мест мкр.12, корп.37 + инженерия 115,00 ввод 660мест мкр.12, корп.38 + инженерия 125,50 ввод 660мест Люблино мкр.40, корп.19 + инженерия 117,60 ввод 660мест мкр.40, корп.20 с БНК + 140,00 ввод инженерия 660+240мест Ю.Бутово компл.В, корп.22 + инженерия 5,00 96,00 ввод 660мест Гавриково, корп.9 с БНК 20,00 задел 990+240мест мкр.1, кв2 660 мест 115,00 ввод С.Бутово мкр.2а, корп.Ш-3 с БНК 156,00* ввод 990+240мест мкр.6а, корп.Ш-2 с БНК 156,00* ввод 990+240мест Тропарево-Никулино школа со спорт.уклоном 660м 15,00 задел мкр.1,к9а, 660м 115,00 ввод Детские сады 680,33 13/2800 Марьинский парк мкр.8, корп.23+инженерия 280м 3,00 58,10 ввод мкр.9, корп.11а+инженерия 140м 13,32 задел мкр.11,корп.25+инженерия 140м 5,00 35,76 ввод мкр.42а,корп.26+инженерия 3,00 36,60 ввод 140м мкр.43,корп.21+инженерия 140м 15,00 задел Люблино, мкр.40,корп.22+инженерия 280м 3,00 66,95 ввод мрк.40,корп.21+инженерия 280м 18,30 задел Ю.Бутово мкр.1,кв.2,корп.1+инженерия 5,00 52,42 ввод 280м мкр.4а, корп.13+инженерия 280м 3,00 52,68 ввод компл.А, корп.23+инженерия 39,07 ввод 140м компл Б,корп.27+инженерия 15,00 задел 280м компл.В, корп.24+инженерия 52,68 ввод 280м компл.В,корп.23+инженерия 5,00 49,68 ввод (280 мест) С.Бутово мкр.2а, корп.Д-5+инженерия 36,00* ввод (140 мест) мкр.2а,Д-6+инженерия (140 мест) 35,30* ввод Никулино, мкр.1,корп.8+инженерия 3,00 64,53 ввод (280 мест) Митино, мкр.8г,корп.17+инженерия 4,94 38,94 ввод (140 мест) Здравоохранение 896,92 318,40 в том числе: Поликлиники - всего 896,92 318,40 из них: Марьинский парк в том числе: - м/р.7, корп.15, (взрослая) 126,3 76,38 ввод-1/750 - м/р.8, корп.26,детская,(250 145,28 3,00 п./см.) сезонные работы, ввод 2000г. вновь начинаемые объекты - м/р.9, корп.12, (взрослая, 25,00 750п./см.) - м/р.9, корп.12а, (детская, 30,00 320 п./см.) -м/р. 43, корп.13, (взрослая, 25,00 750п./см.) -м/р. 43, корп.15, (детская, 30,00 300 п./см.) Южное Бутово в том числе: вновь начинаемые объекты -мкр."В", корп.30, 25,00 специализир., (650 п./см.) -мкр."Б", корп.29, (взрослая, 30,00 320 п./см. +детская, 100п./см.) Митино -мкр.8г, корп.22, детско- 205,02 3,00 взрослая, (750п./см. сезонные работы, ввод 2000г.) Люблино -мкр.38Б, корп.45, детская с 104,59 3,00 инж.сетями, (250 п./см. сезонные работы, ввод 2000г.) Братеево -мкр.1б, корп.22, детская с 136,07 5,00 инж.сетями, (250 п./см.) Зеленоград вновь начинаемые объекты -мкр.16, корп.1634, 30,00 стоматол., 1300 п./см. Кроме того: Вновь начинаемая эксперимен- 30,00 тальная, ул.Академика Комарова, вл.5, (750 п./см.) Зоологическая ул., д.15, 174,53 3,00 (350 п./см., сезонные работы, ввод 2000г.) Транспорт, дорожное хозяйство, 31,48 120,00 связь и информатика переходящие из них: троллейбусные парки 13,06 80,00 (Нов.Косино, Митино) автобусный парк в Зеленограде 9,79 40,00 РЕКОНСТРУКЦИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ 1318,51 5584,50 ПЕРВОГО ЭТАПА ИНДУСТРИАЛЬНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ в том числе по отраслям: Жилищное строительство 2510,00 200 тыс.кв.м При условии дополнительно- го выделения в 2001 году 420 млн.руб. Коммунальное строительство 1304,41 2600,00 в том числе по округам: - Восточный (Перово) 88,51 240,00 При условии дополнительно- го выделения в 2001 году 110 млн.руб. - Западный (Очаково- 224,47 500,00 При условии Матвеевское, Мичуринский, дополнительно- Пр.Вернадского, Фили-Давыдково) го выделения в 2001 году 140 млн.руб. - Северный (Бескудниково, 297,31 540,00 При условии Коптево, Зап.Дегунино, Хорошев- дополнительно- ское шоссе) го выделения в 2001 году 310 млн.руб. - Северо-Восточный 114,62 320,00 При условии (Свиблово, Сев.Медведково, дополнительно- Шереметьевская ул.) го выделения в 2001 году 1800 млн.руб. - Северо-Западный (Хорошево- 46,49 60,00 При условии Мневники) дополнительно- го выделения в 2001 году 40 млн.руб. - Южный (Симферопольский 169,88 100,00 При условии бульвар, Волхонка-ЗИЛ) дополнительно- го выделения в 2001 году 100 млн.руб. - Юго-Восточный (Кузьминки) 45,18 270,00 При условии дополнительно- го выделения в 2001 году 110 млн.руб. - Юго-Западный (Юго-Западный, 222,42 450,00 При условии Новые Черемушки) дополнительно- го выделения в 2001 году 175 млн.руб. - Зеленоград 95,53 120,00 При условии дополнительно- го выделения в 2001 году 10 млн.руб. Образование 11,60 453,50 в том числе: Школы 3/1980 Северный округ Бескудниково, мкр.1, корп.76 125,50 ввод (660 мест) Бескудниковский б-р,вл.29, 5,00 задел БНК к шк.N 656 (360 мест) Западный округ БНК и столовая к школе, ул.В.Ко- 5,00 задел жиной,вл.14+инженерия (360 мест) Юго-Восточный округ Школа, Кузьминки, кв.123, к.81 125,00 ввод (660 мест) Южный округ Волхонка-Зил, кв.27-32, корп.19 125,00 ввод (660 мест) Детские сады 1/280 Южный округ Волхонка-ЗИЛ, кв.27-32, корп.20 65,00 ввод (280 мест) Волхонка-ЗИЛ, кв.27-32,корп.21 3,00 задел (280 мест) Транспорт, дорожное хозяйство, 9,45 21,00 связь и информатика в том числе: Городские сети связи для телефо- 2,50 21,00 низации реконструируемых квар- талов в застроенной территории МО "Фили-Давыдково" РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРА 833,00 1477,76 в том числе по отраслям: Коммунальное строительство 819,86 1232,80 в том числе: Реконструкция инженерных 15,70 39,70 При условии коммуникаций большого кольца дополнительно- (ул.Никольская, Богоявленский го выделения пер., ул.Ильинка, Красная пл.) в 2001 году 200 млн.руб. Инженерные коммуникации к 48,40 136,50 При условии Российскому культурному центру дополнительно- на стрелке у Краснохолмского го выделения моста (Дом музыки) в 2001 году 100 млн.руб. КПК от проспекта академика 10,00 50,00 Сахарова до Лубянской площади КПК по ул.Земляной Вал 90,00 187,30 Инженерные коммуникации для 122,20 83,30 При условии торгово-обслуживающего дополнительно- комплекса на пл.Курского го выделения вокзала в 2001 году 600 млн.руб. Перекладка водопроводных сетей 7,00 36,00 в центре города Инженерные коммуникации к 526,56 600,00 300 тыс. жилым домам и др. Вновь начинаемые объекты (инженерные коммуникации по 100,00 При условии Рождественскому, Тверскому, дополнительно- Суворовскому, Гоголевскому го выделения бульварам, Пятницкой ул., в 2001 году Больничному пер.) 300 млн.руб. Образование 10,14 239,96 в том числе: Школы 10,14 239,96 1/660 Обыденский пер., д.9 10,14 204,26 ввод (реконструкция, 660 мест) Пристройка к школе N 1247, 10,00 задел Госпитальный пер.,д.3 (150 мест) МГПУ, М.Казенный пер., д.5б 15,00 задел (1000 мест) МГППИ, ул.Сретенка, д.27/29 10,70 задел (2очередь) Транспорт, дорожное хозяйство, 3,00 5,00 связь и информатика в том числе: переходящие стройки Конечная станция "Курская" 3,00 5,00 троллейбусного маршрута "Б- черный" ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 8971,11 10677,25 в том числе по отраслям: Жилищное строительство 427,00 660,00 40 тыс.кв.м. в том числе: - Строительство муниципального 260,00 24 тыс.кв.м жилья При условии дополнительно- го выделения в 2001 году 53 млн.руб. - Строительство жилья для 400,00 16 тыс.кв.м бюджетных организаций При условии дополнительно- го выделения в 2001 году 190 млн.руб. Коммунальное строительство 2227,46 2175,33 При условии дополнительно- в том числе: го выделения в 2001 году 1485,84 млн. руб. Долевое участие Правительства 88,96 99,63 При условии Москвы в строительстве дополнительно- водопроводных объектов го выделения в 2001 году из них: 19 млн. руб. Реконструкция гидротехнических 34,00 38,10 сооружений канала им.Москвы Южная водопроводная система с 46,00 51,52 При условии использованием подземных вод дополнительно- (ТЭО утв. Госстроем РФ 19.03. го выделения 2001г. N 32. См.ст-ть 9,81 млрд. в 2001 году руб. Доля Пр-ваМосквы 65% - 19 млн. руб. 6,37 млрд.руб.) Мероприятия по улучшению 8,96 10,01 качества воды в источниках питьевого водоснабжения (Мытищинский, Красногорский, Одинцовский районы Московской обл. и Тверская обл.) Приобретение оборудования, не 35,00 40,00 При условии входящего в сметы строек для дополнительно- предприятий УЖКХиБ и УТЭХ го выделения в 2001 году 102 млн. руб. Реконструкция тепловых сетей 233,60 300,00 При условии дополнительно- го выделения в 2001 году 25 млн. руб. Реконструкция газовых сетей 427,20 450,00 Архитектурно-художественная 30,00 52,00 подсветка Реконструкция наружного 30,00 40,00 При условии освещения дополнительно- го выделения в 2001 году 35 млн. руб. Головные сооружения и 496,34 505,90 инженерные сети водопровода - Рублевская водопроводная 315,90 303,20 ввод 2003 г. станция. Расширение - Юго-Западная водопроводная 20,00 22,40 ввод 2005г станция - Акуловский гидроузел 17,44 55,30 ввод 2002г - Автоматические станции 22,10 25,00 наблюдения за качеством воды в р. Москва Обслуживание французкого кредита 25,00 100,00 Реконструкция коллекторов, 166,16 205,00 благоустройство и озеленение: в том числе: - Рек-ция бульваров 13,50 (142,50 млн. (Кутузовский пр., Дуровский б- руб на 2002 р, Самотечный б-р) год) на разногласие - Фонтан у университета 22,19 50,00 Дружбы народов - Оснащение коллекторов 5,10 15,00 противопожарной и охранной сигнализацией - Строительство стационарных 13,00 10,00 2002г - ввод туалетов в пешеходных переходах 1 шт. - Рек-ция инж. коммуникаций 72,37 80,00 (С.Чертаново, Тверская, Знаменка, пос.Москворечье) - Сквер на Театральной площади 40,00 50,00 Приобретение импортной дорожной 120,00 Сопровождение 1 техники по Бельгийскому кредиту транша кредита Инженерные коммуникации и 162,80 62,80 При условии сооружения общегородского дополнительно- назначения го выделения в 2001 году 300 млн. руб. - Благоустройство территории 62,80 В программе на перегоне - ст.ул.Академика ПИР 2001г. Янгеля - ст.Анино Срок утв.до- кум.июль2001г. ПИР 300,00 300,00 Образование 101,49 113,67 в том числе: ВНЕ ГОРОДА 51,30 57,67 из них: Филиал МГУ в г.Севастополе 23,67 ввод Школа в п.Сейка, Алтайский 30,40 34,00 задел край ПИР 18,19 20,00 Оборудование 32,00 36,00 Здравоохранение 627,13 600,00 в том числе: сопровождение контрактов 627,125 600,00 ГКБ N 31 362,945 300,00 Зона "Б" НИИ СП 264,18 300,00 им.Н.В.Склифосовского Культура, искусство и 1,40 37,27 кинематография в том числе: Туризм 1,40 37,27 Транспорт, дорожное хозяйство, 1763,66 1566,82 связь и информатика в том числе: Приобретение подвижного 1360,30 1176,82 состава Автобусный парк в Чертаново 8,82 33,50 Автобаза в пос.Екатериновка 200,00 200,00 Производсттвенная база трам- 4,70 25,00 вайных путей (промзона Бутово) Тяговые подстанции 3,00 29,50 ПИР 1,80 2,00 Информатика 80,00 100,00 Охрана окружающей среды 1166,72 2044,90 в том числе: - Санитарная очистка города 584,116 837,20 При условии дополнительно- из них: го выделения в 2001 году 40,2 млн.руб. Строительство мусоросжигатель- 350,00 550,00 начало II ного завода в промзоне Руднево очереди Ветеринарно-санитарный завод 5,00 50,00 ввод 2003 г. "Эколог" Мусоросжигательный завод N 3 40,00 40,00 ввод в 2004 ул.Подольских курсантов году Строительство и рекультивация 27,10 70,00 полигонов: из них: - Икша 15,00 15,80 - Хметьево 10,00 15,00 - Щербинка 2,10 39,20 Мусороперегрузочные станции и 119,602 79,70 др.объекты санитарной очистки: из них: - МПС на Остаповском пр. 15,00 20,00 ввод 2003 г. - МПС в Котляково 10,00 33,30 ввод 2003 г. - опытно-эксперим. завод N 1 5,00 13,40 на Вагоноремонтной ул. - ПИР 10,902 13,00 Городской кинологический центр 5,514 6,00 Обеспечение радиационной 25,00 28,00 "Родон" безопасности Оборудование коллекторов 10,70 12,00 приборами контроля Создание производств по перера- 1,20 1,50 ввод 2002 г. ботке отходов кино-фотопроиз- водств и ликвидация изъятых из оборота информационных компьютер- ных носителей, аудио и видеопродукции - Головные сооружения 462,60 807,70 Для обеспечения канализации устойчивого ка- нализования за- в том числе: стройки города Ново-Люберецкая станция 60,60 67,90 аэрации II блок Отводящий канал от Ново-Люберец- 60,00 67,20 кой станции аэрации КНС в г.Химки с 30,00 92,50 2000-2004гг. электросбережением Усиление Филевского канализацион- 85,00 116,50 ввод 2002 г. ного коллектора от К-О до К-ЗОа Канализационный коллектор по пр. 30,00 33,60 пр 5109 до Южного Канала Производственный участок по меха- 131,00 330,00 ническому обезвоживанию илового осадка на 19-й иловой площадке Аварийно-регулирующие резервуары 66,00 100,00 резервуары у КНС, перекладка сетей в Центре города, ПИР - Снегосплавные камеры 120,00 400,00 10 шт "Промышленность, энергетика и 476,55 1010,70 строительство" в том числе: Промышленность и строительная 207,55 374,97 индустрия в том числе: Строительство фабрики по 2,60 2,91 производству волластонитовых концентратов Строительство карьера участка 1,00 1,12 "Северный", Хакасия Строительство и реконструкция 2,43 2,72 карьера Дуковского месторожде- ния, Алтай Строительство и реконструкция 3,40 3,80 карьера Пуштулимского месторож- дения с ДСУ, Алтай Строительство карьера участка 1,00 1,12 "Южный", Хакасия Строительство и реконструкция 5,62 6,29 карьера месторождения Калгувара, Карелия Реконструкция и техническое 32,37 36,25 перевооружение камнеобраб,з-да ОАО "Карельский гранит" Реконструкция дробильно- сорти- 7,00 7,84 ровочной фабрики-2 г.Питкяранта, Карелия Реконструкция и техническое пере- 11,31 12,66 вооружение камнеобраб,з-да ОАО "МКК-Саянмрамор" Строительство карьера на месторож- 3,00 3,36 дении "Нюрин-Саари" г.Питкяранта, Карелия Реконструкция карьера по добыче 10,00 11,20 блоков гранита на уч.2 месторож- дения Сюскюянсаари, Карелия Строительство карьера на месторож- 10,00 дении "Одъявр", Карелия Строительство цеха по изготовлению 45,00 изделий из природного камня по тех- нологии "сэндвич-панелей", г.Долго- прудный Строительство карьера Терваярви, Карелия 12,00 Строительство фабрики по переработке 17,00 шунгитов г.Кондопога, Карелия Утепление домов по программе энер- 11,10 12,43 госбережения, ул,Хабаровская, дом 24 Утепление домов по программе энер- 20,00 22,40 госбережения ул,Липецкая дом 34-25 Поставка 2-х дополнительных техно- 68,00 логических линий по переработке изношенных автопокрышек Строительство жилого дома в 17,00 г.Питняранта, Карелия ПИР 13,38 14,98 Компенсационное строительство 59,74 66,89 объектов ВНИИжелезобетона в том числе: Комплекс зданий опытно-экспери- 37,97 42,52 ментальной базы (расширение произ- зводства) по 2-й Владимирской 62 Сертификационный испытательный 8,40 9,40 центр по 2-й Владимирской 62 и Плеханова 7 ПИР 13,37 14,97 Энергетика 244,00 600,00 При условии (долевое участие Правитель- дополнительно- сива Москвы) го выделения в 2001 году 481 млн.руб. Дружинниковская 30,00 При условии тепломагистраль ЦАО дополнительно- го выделения в 2001 году 40,2 млн.руб. Осташковская тепломагистраль 26,00 183,00 Тепло от Северной ТЭЦ в зону дей- твия ТЭЦ-23 (при условии дополнительно- го выделения в 2001 году 176 млн.руб.) Ясеневская насосно- 1,00 Черемушки, перекачивающая станция Ясенево, Коньково Хапиловская насосно- 83,00 При условии перекачивающая станция дополнительно- го выделения в 2001 году 80 млн.руб. Филевская насосно- 1,00 Фили-Давыдко- перекачивающая станция во, Рублев- ское шоссе Южно-Измайловская н асосно- 61,00 При условии перекачивающая станция дополнительно го выделения в 2001 году 80 млн.руб. Бусиновская насосно- 70,00 Ховрино, перекачивающая станция Головинский р-н Осташковская тепломагистраль 2,00 Электроподстанция "Битца" 100,00 73,00 Бутово Электроподстанция 45,00 Н.Черемушки, "Академическая" Академический, Котловка ПС "Коньково" 45,00 ПС "Говорово" 3,00 ПС "Герцево" 3,00 Содержание Мосгосэкспертизы 25,00 35,73 Правоохранительная 168,51 225,02 деятельность и обеспечение безопасности государства из них: Реконструкция и расширение 16,35 20,00 базового центра служебного собаководства г.Балашиха Учебно-спальный корпус 2,25 28,91 ввод, 50% милицейского колледжа N 1, долевое ул.Фабрициуса, 26, Северо- участие СЗАО Западный округ Пожарное депо, 16-я Парковая, 5,82 18,00 вл.30, Восточный округ Реконструкция военных городков 4,31 6,64 Милицейский городок ОМОН, 36,47 ул.Твардрвского, 10, Северо- Западный округ Оборудование, не входящее в 126,00 100,00 сметы строек в том числе: -оснащение вертолетной 83,00 55,00 техники дополнительным оборудованием и специальными средствами для пожаротушения Проектно-изыскательские работы 3,20 5,00 для строительства будущих лет СИЗО-7, ул.Вилюйская, 4, (1-й 10,00 ввод, 50% пусковой комплекс, Северо- долевое Восточный округ участие Минюста РФ Торговля и общественное 189,71 70,08 питание из них: Школьно-базовая столовая, 28,00 24,48 Солнцево, мкр., 5, Западный округ Программа создания системы 11,95 38,10 оптовых продовольственных рынков в том числе: - Развитие существующих опто- 22,30 вых продовольственных рынков: расширение ОПР ОАО "ОПР "Отрад- ное" в пределах оптового продо- вольственного комплекса, Сиг- нальный проезд, стр.35 - Перевод государственных оп- 15,80 товых продовольственных предприя- тий в режим работы оптовых рынков: развитие ГУПП "Фирма - Солнцево" в составе производственно-торгово- го объединения, г.Солнцево, Произ- водственная ул., 11; проектные и предпроектные работы - УГОРПП "Фир- ма - "Таганка", ГУП "Зеленоградское" Оборудование, не входящее в сметы 9,76 7,50 строек, проектно-изыскательские работы для строительства будущих лет Бытовое обслуживание населения 242,00 374,04 в том числе: - Строительство кладбищ 189,35 271,00 При условии Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|