Расширенный поиск
Постановление Правительства Ярославской области от 13.10.2011 № 797-пПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.10.2011 N 797-п г. Ярославль О внесении изменения в постановление Правительства области от 17.12.2010 N 948-п В соответствии с постановлением Правительства области от 01.06.2011 N 412-п "О развертывании системы управления программами и проектами в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области" ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в постановление Правительства области от 17.12.2010 N 948-п "Об утверждении областной целевой программы "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области" на 2010-2014 годы" изменение, изложив областную целевую программу "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области" на 2010-2014 годы в новой редакции (прилагается). 2. Рекомендовать органам местного самоуправления городского округа города Ярославля внести соответствующие изменения в местный бюджет в части софинансирования мероприятий областной целевой программы, указанной в пункте 1. 3. Постановление вступает в силу с момента подписания. Губернатор области С.А. Вахруков УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства области от 17.12.2010 N 948-п (в редакции постановления Правительства области от 13.10.2011 N 797-п) ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области" на 2010-2014 годы 1. Общие положения ---------------------------------------------------------------------------- |Заказчик ОЦП |Правительство Ярославской области | |----------------------+---------------------------------------------------| |Ответственный |департамент культуры Ярославской области | |исполнитель ОЦП | | |----------------------+---------------------------------------------------| |Исполнители ОЦП |департамент строительства Ярославской области, | | |мэрия города Ярославля, администрация городского | | |округа города Рыбинска, администрация | | |Борисоглебского муниципального района, | | |администрация Даниловского муниципального | | |района, администрация Тутаевского муниципального | | |района | |----------------------+---------------------------------------------------| |Участники ОЦП |органы управления культурой мэрии города | | |Ярославля, администраций городского округа города | | |Рыбинска, Борисоглебского, Даниловского, | | |Тутаевского муниципальных районов | |----------------------+---------------------------------------------------| |ОИВ и другие |государственное учреждение культуры Ярославской | |юридические лица, |области "Ярославское художественное училище", | |заинтересованные в |государственное учреждение культуры Ярославской | |результатах ОЦП |области "Государственный литературно- | | |мемориальный музей-заповедник Н. А. Некрасова | | |"Карабиха", муниципальное учреждение культуры | | |"Детская музыкальная школа" в пос. Борисоглебский, | | |муниципальное учреждение культуры "Районный | | |Дворец культуры" в г. Тутаеве, муниципальное | | |учреждение культуры "Районный культурно- | | |досуговый центр" в г. Данилове, муниципальное | | |учреждение культуры "Центральная библиотечная | | |система города Рыбинска", муниципальное | | |учреждение культуры "Культурно-просветительский | | |центр имени В. В. Терешковой" | |----------------------+---------------------------------------------------| |ОИВ и другие |департамент финансов Ярославской области, | |юридические лица, |государственное унитарное казенное предприятие | |оказывающие влияние на|"Дирекция службы заказчика" | |достижение результатов| | |ОЦП | | |----------------------+---------------------------------------------------| |Дата начала ОЦП |01.01.2010 | |----------------------+---------------------------------------------------| |Дата окончания ОЦП |31.12.2014 | |----------------------+---------------------------------------------------| |Куратор ОЦП |заместитель Губернатора области Костин В. Г. | | | | |----------------------+---------------------------------------------------| |Ответственные лица для|директор департамента культуры Ярославской | |контактов |области Сорокина Лариса Юрьевна, тел. (4852) 30-52-| | |29, начальник отдела департамента культуры | | |Ярославской области Коточигов Михаил Борисович, | | |тел. 8(4852) 40-12-80, консультант департамента | | |культуры Ярославской области Алексанова Жанна | | |Александровна, тел. (4852) 40-12-81 | |----------------------+---------------------------------------------------| |Электронный адрес для |http://www.yarregion.ru/depts/dcul/default.aspx | |размещения ОЦП в | | |интернете | | ---------------------------------------------------------------------------- Общая потребность в ресурсах --------------------------------------------------------------- |Наименован-|Едини-| Потребность | |ие ресурсов| ца | | | |измер-| | | | ения | | |-----------+------+------------------------------------------| | | |всего | в том числе по годам | |-----------+------+------+-----------------------------------| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |-----------+------+------+-------+------+------+------+------| |Областной |тыс. |971099|434649*|226750|80950 |102750|126000| |бюджет |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+------+------+-------+------+------+------+------| |Внебюджет- |тыс. |15000 |15000 |0 |0 |0 |0 | |ные |руб. | | | | | | | |источники | | | | | | | | |-----------+------+------+-------+------+------+------+------| |Справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+------+------+-------+------+------+------+------| |Федеральны-|тыс. |808385|563380 |245005|0 |0 |0 | |й бюджет |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+------+------+-------+------+------+------+------| |Местный |тыс. |375367|116117 |184750|28750 |31750 |14000 | |бюджет |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+------+------+-------+------+------+------+------| |Всего |тыс. |216985|1129146|656505|109700|134500|140000| | |руб. |1 | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------- * В том числе за счет дотации на сбалансированность областного бюджета из средств федерального бюджета. I. Содержание проблемы Развитие сферы культуры - основа для осуществления приоритетных задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года и Стратегии социально - экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 N 572 "О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года". Обеспечение доступности и качества услуг в сфере культуры, развитие инфраструктурной среды отрасли и внедрение инновационных подходов к осуществлению деятельности учреждений культуры будут способствовать повышению качества жизни населения. В сфере культуры Ярославской области осуществляют деятельность более 700 (с учетом филиалов) бюджетных организаций культуры музейного, библиотечного, театрального, концертного, культурно- досугового, методического, образовательного и других типов. Существование на сегодняшний день целого ряда проблем в отрасли ограничивает обеспечение конституционных прав на доступ к услугам учреждений культуры и развития творческих способностей граждан. Обеспечение доступности, повышение качества и расширение видов предоставляемых населению региона услуг в сфере культуры напрямую зависит от состояния материально-технической базы учреждений культуры, обеспеченности зрительными местами в досуговых и концертно-зрелищных учреждениях, достаточным количеством посадочных мест в общедоступных библиотеках, условий осуществления деятельности учреждений образования отрасли. Инженерная инфраструктура зданий, техническое оснащение большинства учреждений культуры не соответствуют современным требованиям предоставления услуг в сфере культуры. Состояние материально-технической базы учреждений культуры характеризуется как необходимое для удовлетворения культурных потребностей населения: 23 процента (165) зданий и помещений учреждений культуры в области требуют капитального ремонта, из них 15 процентов находятся в сельской местности, 71 процент (более 500) зданий и помещений требуют оснащения системами пожарной сигнализации и оповещения. Недостаточное финансирование и слабая материально-техническая база учреждений культуры увеличивают разрыв между культурными потребностями населения региона и возможностями их удовлетворения. Стратегия развития отрасли предусматривает техническую модернизацию около 150 объектов культуры государственной и муниципальной собственности в целях сохранения единой культурной инфраструктуры региона. Возможность обеспечения качественного уровня и новых форм предоставления услуг культурного характера может быть обеспечена проведением реконструкции существующих и строительством новых объектов культурного и сервисного назначения. На первом этапе реализации стратегии определено 8 приоритетных объектов капитального строительства и реконструкции в 5 муниципальных образованиях области. При выборе учтены следующие факторы: острая необходимость сокращения наибольшего дефицита мощности учреждений культуры, обострение в последние годы внимания населения к состоянию объектов культуры в нижеперечисленных городах и районах области, обязательное наличие у органов местного самоуправления муниципальных образований области (далее - органы местного самоуправления) сметной, проектной и разрешительной документации по объектам, их готовность софинансировать мероприятия ОЦП. В соответствии с методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. N 1683-р "О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры", и распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 1767-р "О внесении изменений в методику определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры" досуговые учреждения в городах Ярославле, Тутаеве, Данилове не соответствуют нормативам по количеству зрительских мест. В городе Тутаеве норматив по количеству зрительских мест в досуговых учреждениях составляет 2070 мест, вместимость действующих учреждений - только 936 мест (дефицит - 1134 места, 45 процентов от норматива). В городе Данилове норматив зрительских мест - 795 единиц, в действующем учреждении зал вмещает 400 посетителей (дефицит - 395 мест, 50 процентов от норматива). В городе Ярославле норматив зрительских мест - 9090 единиц, в 10 действующих культурно-досуговых учреждениях вместимость составляет 6292 места (дефицит - 2798 мест, 69 процентов от норматива). В результате произошедшего в 1998 году пожара зрительный зал здания муниципального учреждения "Районный Дворец культуры" на 450 мест в городе Тутаеве (правый берег) был значительно поврежден. Повреждения затронули несущие конструкции кровли, интерьеры и оборудование зала. Необходима реконструкция зрительного зала, которая позволит создать в зале 800 посадочных мест и обеспечить доступность культурно-досуговых мероприятий в учреждении. Здание районного Дома культуры в городе Данилове размещается в приспособленном здании бывшего православного храма, ограниченные площади и отсутствие удобств в котором не позволяют организовывать выступления профессиональных коллективов области и собственных любительских объединений. В связи со сложившейся ситуацией требуется строительство нового специализированного здания культурно-досугового центра в городе Данилове на 500 мест. Ярославский планетарий располагается в приспособленном помещении - здании бывшей церкви Покрова Богородицы Казанского женского монастыря в городе Ярославле на площади 614 кв. метров. Ежегодно планетарий посещает в среднем 32 тысячи человек. В 2008 году в городе Ярославле начато строительство 4-этажного специализированного здания планетария на пересечении улиц Чайковского и Большой Октябрьской у дома 65. С начала строительства освоено 431,04 млн. рублей, в том числе из средств местного бюджета - 258,7 млн. рублей, из внебюджетных источников - 19,2 млн. рублей. Строительная готовность объекта на начало 2010 года составила 61,5 процента. Для завершения строительства потребовались дополнительные денежные средства. В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации В. В. Путина от 12 марта 2011 г. N ВП-П16-1407 и в соответствии с Дополнительным соглашением N 1 от 30 марта 2011 г. к Соглашению от 4 октября 2010 г. N 01-01-06/06-358 между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Ярославской области изменены условия предоставления дотации из средств федерального бюджета для завершения строительства планетария в г. Ярославле. Средства дотации из средств федерального бюджета в 2011 году направляются на завершение строительства планетария в городе Ярославле, в том числе на оплату строительно-монтажных работ, проведения отделочных работ, поставки специального оборудования для мультимедийного и звездного залов, обсерватории и учебных классов. Срок ввода в эксплуатацию ярославского планетария перенесен с 2010 года на 2011 год. Получение образовательных услуг в учреждениях образования сферы культуры ограничено недостаточной обеспеченностью учебными площадями, например, в государственном образовательном учреждении среднего профессионального образования "Ярославское художественное училище", муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа" в поселке Борисоглебский. Площадь существующего здания государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Ярославское художественное училище" в городе Ярославле составляет 890 кв. метров, что не соответствует нормативу площади на одного обучающегося в учреждениях среднего профессионального образования отрасли "Культура" (12 кв. м), установленному лицензионными требованиями к условиям осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденными Министерством образования Российской Федерации. Для Ярославского художественного училища нормативная площадь должна составлять 1620 кв. метров: 135 чел. х 12 кв. метров. Дефицит общей площади составляет 730 кв. метров. В существующих условиях целесообразно решить вопрос о приспособлении под современное использование имеющихся площадей здания. Приспособление здания под современное использование с надстройкой мансардного этажа позволит частично снять проблему нехватки учебных площадей, увеличить общую площадь здания до 1402 кв. метров, улучшить материальную базу, а также организовать более качественное проведение учебного процесса по специальностям "Реставрация", "Дизайн" и общеобразовательным предметам. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа" в поселке Борисоглебский размещается в приспособленном здании, с печным отоплением, без удобств. В 2002 году был разработан проект реконструкции здания школы искусств для детей в поселке Борисоглебский на 200 детей. Проектом предусматривается реконструкция здания школы искусств на базе незавершенного строительства 2-этажного кирпичного здания, состоящего из 2 объемов, построенных в разное время. Общая площадь по проекту составляет 1216,92 кв. метра, в том числе школы искусств - 814,72 кв. метра, библиотеки - 401,2 кв. метра, 40 посадочных мест для пользователей. В период 2003-2007 годов на данном объекте осуществлялись работы по реконструкции, на которые из федерального бюджета были направлены средства в сумме 16,0 млн. рублей, из областного бюджета - в сумме 2,8 млн. рублей. С 2008 года реконструкция объекта не финансировалась. Строительная готовность объекта составляет 58 процентов. Необходимо завершить реконструкцию объекта для исключения в дальнейшем удорожания затрат на строительные и отделочные работы. Центральная городская библиотека им. Энгельса муниципального учреждения культуры "Центральная библиотечная система города Рыбинска" не отвечает требованиям Модельного стандарта деятельности публичной библиотеки, принятого конференцией Российской библиотечной ассоциации 22 мая 2008 года. Учреждение управляет деятельностью 19 филиалов библиотечной городской сети. Библиотека размещается в трех зданиях городской усадьбы Наумова (1830-1840 годов постройки), которая является памятником архитектуры федерального значения. Целесообразно осуществить реконструкцию здания бывшего Дома культуры "Радуга" в городе Рыбинске и разместить в нем созданный на базе существующей организации библиотечно-информационный центр. В результате реализации проекта объемы оказываемых услуг возрастут: книговыдача - от 240 тысяч экземпляров до 340 тысяч экземпляров, количество читателей - от 14 тысяч до 25 тысяч пользователей. Для свободного доступа читателей откроется 30 процентов фонда. Государственное учреждение культуры Ярославской области "Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Н. А. Некрасова "Карабиха" (далее - музей-усадьба "Карабиха") размещается в единственном в Ярославской области усадебном комплексе второй половины XVIII-начала XX века, сохранившем свой архитектурный облик. Музей ежегодно посещает 30 тысяч человек, в дни проведения мероприятий всероссийского значения - до 3 тысяч человек в день. Дальнейшее развитие услуг музея сдерживает отсутствие сервисного объекта (благоустроенного общественного туалета). Необходимо строительство данного объекта. Концертно-зрелищные услуги на территории региона оказывает государственное учреждение культуры Ярославской области "Ярославская государственная филармония". Вместимость существующего концертного зала им. Л. В. Собинова Ярославской государственной филармонии составляет 580 мест. В соответствии с методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. N 1683-р "О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры", и распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 1767-р "О внесении изменений в методику определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры" вместимость концертных залов в Ярославской области должна составлять не менее 3,2 тысячи мест. Строительство концертно-зрелищного центра на 1500 мест в городе Ярославле ведется в рамках Плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 1000-летия основания города Ярославля, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2006 г. N 1259-р. С начала строительства объект профинансирован в сумме 768,2 млн. рублей, в том числе за счет субсидии из федерального бюджета бюджету Ярославской области на софинансирование объекта капитального строительства собственности Ярославской области в сумме 712,0 млн. рублей. В 2011 году уточнена сумма финансовых средств на строительство концертно-зрелищного центра в г. Ярославле. В соответствии с Дополнительным соглашением к Соглашению N 4193-01-41/10-АА между Министерством культуры Российской Федерации и Правительством Ярославской области размер субсидии в 2010 году из федерального бюджета бюджету Ярославской области на софинансирование строительства концертно-зрелищного центра в г. Ярославле увеличен на 120 млн. рублей до суммы 320 млн. рублей. Средства федерального бюджета в 2010 году на строительство объекта не были освоены в полном объеме. Неиспользованный остаток целевого межбюджетного трансферта на 01 января 2011 года составил 225,068 млн. рублей. Министерством культуры Российской Федерации согласовано использование неиспользованного остатка межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, в 2011 году на строительство концертно-зрелищного центра в сумме 225,068 млн. рублей. Организация процесса развития материально-технической базы отрасли культуры в рамках долгосрочной областной целевой программы позволит: - повысить эффективность капитальных вложений за счет концентрации ресурсов различных уровней бюджетной системы на наиболее важных, первоочередных объектах областной и муниципальной собственности; - обеспечить долгосрочное планирование размещения, развития и оптимизации сети учреждений отрасли в соответствии с требованиями действующего законодательства, предусматривающего возможность предоставления субсидий на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках долгосрочной областной целевой программы; - осуществить первый этап реализации стратегии развития сферы культуры региона. SWОT- анализ ситуации в сфере культуры Ярославской области представлен в приложении 1 к ОЦП. Таблица анализа рисков реализации мероприятий представлена в приложении 2 к ОЦП. III. Цель ОЦП ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Наименова-| Показатель | Обоснован- | | ние цели | | ие | | | | планового | | | | значения | | | | индикатора | |----------+-----------------------------------------------------------------------------+------------| | | наименование |весовой |единиц- | Значение | | | | |коэффиц-| а | | | | | | иент |измере- | | | | | | | ния | | | |----------+---------------+--------+--------+-------------------------------------------+------------| | | | | |базовое| планируемое (для каждого года) | | |----------+---------------+--------+--------+-------+-----------------------------------+------------| | | | | | |2010 | 2011 |2012 | 2013 | 2014 | | |----------+---------------+--------+--------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |----------+---------------+--------+--------+-------+-----+-------+-----+-------+-------+------------| |Увеличени-|количество |0,2 |тысяч |72,2 |72,2 |72,4 |72,4 |73,0 |73,4 |распоряжен- | |е |посадочных | |мест |(86%) |(83%)|(87%) |(87%)|(87,5%)|(88%) |ие | |доступнос-|мест в | |(% от | | | | | | |Правительс- | |ти услуг |учреждениях | |нормат- | | | | | | |тва | |учреждени-|досуговой | |ива) | | | | | | |Российской | |й |сферы области | | | | | | | | |Федерации | |культуры | | | | | | | | | |от 23 | |Ярославск-| | | | | | | | | |ноября | |ой области| | | | | | | | | |2009 г. | |(I этап) | | | | | | | | | |N 1767-р | | | | | | | | | | | | | | |количество |0,2 |тысяч |0,58 |0,58 |2,48 |2,48 |2,48 |2,48 | | | |посадочных | |мест |(18%) |(18%)|(77%) |(77%)|(77%) |(77%) | | | |мест в | |(% от | | | | | | | | | |концертно- | |нормат- | | | | | | | | | |зрелищных | |ива) | | | | | | | | | |учреждениях | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |объем |0,2 |тыс. кв.|20,18 |20,18|20,18 |20,18|20,18 |21,4 |от 2,0 до | | |площадей в | |м (% от |(73%) |(73%)|(73%) |(73%)|(73%) |(78%) |4,8 кв. м на| | |учреждениях | |средне- | | | | | | |1 | | |дополнительног-| |го | | | | | | |обучающег- | | |о образования | |значен- | | | | | | |ося в | | |детей сферы | |ия | | | | | | |учреждени- | | |культуры | |нормат- | | | | | | |и | | |области | |ива) | | | | | | |дополнител- | | | | | | | | | | | |ьного | | | | | | | | | | | |образовани- | | | | | | | | | | | |я детей, | | | | | | | | | | | |СанПиН | | | | | | | | | | | |2.4.4.1251- | | | | | | | | | | | |03 | | | | | | | | | | | | | | |объем |0,2 |тыс. кв.|6,4 |6,4 |6,4 |6,9 |6,9 |6,9 |12,0 кв. м | | |площадей в | |м (% от |(82%) |(82%)|(82%) |(88%)|(88%) |(88%) |на 1 | | |учреждениях | |нормат- | | | | | | |обучающег- | | |среднего | |ива) | | | | | | |ося. | | |профессиональ- | | | | | | | | |Письмо | | |ного | | | | | | | | |Минобразо- | | |образования | | | | | | | | |вания | | |области | | | | | | | | |России от 6 | | | | | | | | | | | |апреля 2001 | | | | | | | | | | | |года N 24- | | | | | | | | | | | |51-21ин/10 | | | | | | | | | | | | | | |количество |0,1 |единиц |6 (30%)|6 |6 (30%)|6 |7 (35%)|8 (40%)|распоряжен- | | |муниципальных | |(% от | |(30%)| |(30%)| | |ие | | |образований | |общего | | | | | | |Правительс- | | |области, | |числа | | | | | | |тва | | |соответствующ- | |муници- | | | | | | |Российской | | |их | |пальны- | | | | | | |Федерации | | |федеральным | |х | | | | | | |от 23 | | |нормативам | |образо- | | | | | | |ноября | | |обеспеченности | |ваний | | | | | | |2009 г. | | |культурно- | |област | | | | | | |N 1767-р | | |досуговыми | |и) | | | | | | | | | |учреждениями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |количество |0,1 |единиц |8 (40%)|8 |8 (40%)|8 |9 (45%)|9 (45%)| | | |муниципальных | |(% от | |(40%)| |(40%)| | | | | |образований | |общего | | | | | | | | | |области, | |числа | | | | | | | | | |соответствующ- | |муници- | | | | | | | | | |их | |пальны- | | | | | | | | | |федеральным | |х | | | | | | | | | |нормативам | |образо- | | | | | | | | | |обеспеченности | |ваний | | | | | | | | | |общедоступны- | |област | | | | | | | | | |ми | |и) | | | | | | | | | |библиотеками | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- IV. Задачи ОЦП -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п| Наименование |Весовой | Результат (для каждого года) | |/п | задачи |коэффиц-| | | | | иент | | |---+----------------+--------+------------------------------------------------------------------------------| | | | | наименование | единица | значение | | | | | | измерения | | |---+----------------+--------+------------------+-------------+---------------------------------------------| | | | | | |базов-| планируемое (по годам) | | | | | | | ое | | |---+----------------+--------+------------------+-------------+------+--------------------------------------| | | | | | | |201| 2011 | 201 | 2013 |2014 | всего | | | | | | | | 0 | | 2 | | | | |---+----------------+--------+------------------+-------------+------+---+------+-----+------+-----+--------| |1. |Реконструкция |0,6 |количество |единиц | 0 | 0 |0 (0) | 0 | 4 | 0 |4 (1240 | | |существующих | |реконструированны-|(мест, кв. м)| | | | (0) |(1240 | | мест, | | |объектов в сфере| |х и введенных в | | | | | |мест, | |512 кв. | | |культуры | |эксплуатацию | | | | | | 512 | | м) | | | | |объектов | | | | | |кв. м)| | | |---+----------------+--------+------------------+-------------+------+---+------+-----+------+-----+--------| |2. |Строительство и |0,4 |количество |единиц | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |4 (41,1 | | |ввод в | |построенных и |(тыс. кв. м, | | |(40,5-|(0,5-| |(500 |тыс. кв.| | |эксплуатацию | |введенных в |мест) | | | 5 | 5 | |мест)|м; 2400 | | |новых объектов в| |эксплуатацию | | | | тыс. | тыс | | | мест) | | |сфере культуры | |объектов | | | | кв. |. кв.| | | | | | | | | | | | м; | м) | | | | | | | | | | | | 1900 | | | | | | | | | | | | | мест | | | | | | | | | | | | | ) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- V. Проекты и мероприятия ОЦП ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/п|Наименовани- |Весово-| Результат | Срок | Объем финансирования по источникам, |Исполнит- | | | е | й | выполнения |исполнен-| млн. руб. | ель, | | | мероприятия |коэффи-| мероприяти | ия, год | | участник | | | (в | циент | я, по годам | | | (в | | |установленно-|меропр-| | | |установле-| | | м порядке) | иятия | | | | нном | | | | | | | | порядке) | |-----+-------------+-------+-------------+---------+--------------------------------------------+----------| | | | | | | ФБ | ОБ | МБ | ВБ | | |-----+-------------+-------+-------------+---------+-----------+--------+-------+---------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |-----+-------------+-------+-------------+---------+-----------+--------+-------+---------------+----------| | 1. |Задача 1 | | | всего |- - - - - -|131,25- |61,25- |- - - - - - |ДК ЯО | | |(проект 1) | | |2010 2011| |6,75 |6,75 | | | | |Реконструкци-| | |2012 2013| |57,75 |26,75 | | | | |я | | | 2014 | |66,75 - |27,75 -| | | | |существующи- | | | | | | | | | | |х объектов в | | | | | | | | | | |сфере | | | | | | | | | | |культуры | | | | | | | | | |-----+-------------+-------+-------------+---------+-----------+--------+-------+---------------+----------| |1.1. |Приспособле- | 0,2 |количество | 2012- |- - - |30,0 |- - - |- - - |ДК ЯО | | |ние под | |зданий, |2013 2012| |15,0 | | | | | |современное | |введенных в | 2013 | |15,0 | | | | | |использовани-| |эксплуатаци- | | | | | | | | |е здания | |ю (кв. м) | | | | | | | | |Ярославского | |базовое | | | | | | | | |художественн-| |значение - 0 | | | | | | | | |ого училища | |ед. (0 кв. м)| | | | | | | | |в городе | |2012-0 ед. (0| | | | | | | | |Ярославле | |кв. м) 2013- | | | | | | | | | | |0 ед. (512 | | | | | | | | | | |кв. м) | | | | | | | |-----+-------------+-------+-------------+---------+-----------+--------+-------+---------------+----------| |1.2. |Реконструкци-| 0,2 |количество | 2012- |- - - |36,0 |36,0 |- - - |ДС ЯО, | | |я здания | |зданий, |2013 2012| |18,0 |18,0 | |ОМС ГО | | |бывшего | |введенных в | 2013 | |18,0 |18,0 | |города | | |Дома | |эксплуатаци- | | | | | |Рыбинска | | |культуры | |ю (мест) | | | | | | | | |"Радуга" для | |базовое | | | | | | | | |размещения | |значение - 0 | | | | | | | | |библиотечно- | |ед. (0 мест) | | | | | | | | |информацион- | |2012-0 ед. (0| | | | | | | | |ного центра в| |мест) 2013-1 | | | | | | | | |городе | |ед. (240 | | | | | | | | |Рыбинске | |мест) | | | | | | | |-----+-------------+-------+-------------+---------+-----------+--------+-------+---------------+----------| |1.3. |Завершение | 0,3 |количество | 2012- |- - - |45,0 |5,0 2,0|- - - |ДС ЯО, | | |реконструкци-| |зданий, |2013 2012| |18,0 |3,0 | |ОМС | | |и и | |введенных в | 2013 | |27,0 | | |Борисогл- | | |строительства| |эксплуатаци- | | | | | |ебского | | |школы | |ю (мест) | | | | | |МР | | |искусств для | |базовое | | | | | | | | |детей на 200 | |значение - 0 | | | | | | | | |мест с | |ед. (0 мест) | | | | | | | | |котельной в | |2012-0 ед. (0| | | | | | | | |пос. | |мест) 2013-1 | | | | | | | | |Борисоглебск-| |ед. (200 | | | | | | | | |ий | |мест) | | | | | | | |-----+-------------+-------+-------------+---------+-----------+--------+-------+---------------+----------| |1.4. |Реконструкци-| 0,3 |количество | 2011- |- |20,25 |20,25 |- |ДС ЯО, | | |я зрительного| |зданий, | 2013 | | | | |ОМС | | |зала здания | |введенных в | | | | | |Тутаевск- | | |муниципальн- | |эксплуатаци | | | | | |ого МР | | |ого | |ю | | | | | | | |-----+-------------+-------+-------------+---------+-----------+--------+-------+---------------+----------| | |учреждения | |(мест) |2011 2012|- - - |6,75 |6,75 |- - - | | | |"Районный | |базовое | 2013 | |6,75 |6,75 | | | | |Дворец | |значение - 0 | | |6,75 |6,75 | | | | |культуры" в | |ед. (0 мест) | | | | | | | | |городе | |2011-0 ед. (0| | | | | | | | |Тутаеве | |мест) 2012-0 | | | | | | | | | | |ед. (0 мест) | | | | | | | | | | |2013-1 ед. | | | | | | | | | | |(800 мест) | | | | | | | |-----+-------------+-------+-------------+---------+-----------+--------+-------+---------------+----------| | 2. |Задача 2 | | | всего |788,448 |826,849 |314,11-|15,0 15,0 - - -|ДК ЯО | | |(проект 2) | | |2010 2011|543,443 |434,649 |7 |- | | | |Строительств-| | |2012 2013|245,005 |207,0 |116,11-| | | | |о и ввод в | | | 2014 |- - - |23,2 |7 | | | | |эксплуатацию | | | | |36,0 |178,0 | | | | |новых | | | | |126,0 |2,0 4,0| | | | |объектов в | | | | | |14,0 | | | | |сфере | | | | | | | | | | |культуры | | | | | | | | | |-----+-------------+-------+-------------+---------+-----------+--------+-------+---------------+----------| |2.1. |Строительств-| 0,3 |количество | 2012- |- - - - |180,0 |20,0 |- - - - |ДС ЯО, | | |о здания | |зданий, |2014 2012| |18,0 |2,0 4,0| |ОМС | | |культурно- | |введенных в |2013 2014| |36,0 |14,0 | |Даниловс- | | |досугового | |эксплуатаци- | | |126,0 | | |кого МР | | |центра в | |ю (мест) | | | | | | | | |городе | |базовое | | | | | | | | |Данилове | |значение - | | | | | | | |-----+-------------+-------+-------------+---------+-----------+--------+-------+---------------+----------| | | | |0 ед. (0 | | | | | | | | | | |мест) 2012- | | | | | | | | | | |0 ед. (0 | | | | | | | | | | |мест) 2014- | | | | | | | | | | |1 ед. (500 | | | | | | | | | | |мест) | | | | | | | |-----+-------------+-------+-------------+---------+-----------+--------+-------+---------------+----------| |2.2. |Строительст- | 0,1 |количество | 2012 |- |5,2 |- |- |ДС ЯО | | |во | |зданий, | | | | | | | | |сервисного | |введенных | | | | | | | | |объекта в | |в | | | | | | | | |музее- | |эксплуатаци- | | | | | | | | |усадьбе | |ю (мест) | | | | | | | | |"Карабиха" | |базовое | | | | | | | | | | |значение - 0 | | | | | | | | | | |ед. (0 кв. м)| | | | | | | | | | |2012-1 ед. | | | | | | | | | | |(55,2 кв. м) | | | | | | | |-----+-------------+-------+-------------+---------+-----------+--------+-------+---------------+----------| |2.3. |Завершение | 0,3 |количество | 2010- |- - - |240,0* |294,11-|15,0 15,0 - |ДК ЯО, | | |строительств-| |зданий, |2011 2010| |240,0* -|7 | |ОМС ГО | | |а планетария | |введенных | 2011 | | |116,11-| |города | | |в городе | |в | | | |7 | |Ярославл | | |Ярославле | |эксплуатаци- | | | |178,0 | |я | | |(завершение | |ю (мест)| | | | | | | | |строительно- | |базовое | | | | | | | | |монтажных | |значение - 0| | | | | | | | |работ, | |ед. (0 тыс.| | | | | | | | |отделочных | |кв. м) 2010-| | | | | | | | |работ, | |0 ед. (0 тыс.| | | | | | | | |поставка | |кв. | | | | | | | | |специальног | | | | | | | | | | |о | | | | | | | | | |-----+-------------+-------+-------------+---------+-----------+--------+-------+---------------+----------| | |оборудовани- | |м) 2011-1 | | | | | | | | |я для | |ед. (2,55 | | | | | | | | |мультимедий- | |тыс. кв. м) | | | | | | | | |ного и | | | | | | | | | | |звездного | | | | | | | | | | |залов | | | | | | | | | | |обсерватори- | | | | | | | | | | |и и учебных | | | | | | | | | | |классов) | | | | | | | | | |-----+-------------+-------+-------------+---------+-----------+--------+-------+---------------+----------| |2.4. |Строительст- | 0,3 |количество | 2010- |788,448 |401,649 |0 0 0 |- - - |ДС ЯО | | |во | |зданий, |2011 2010|543,443 |194,649 | | | | | |концертно- | |введенных | 2011 |245,005 |207,0 | | | | | |зрелищного | |в | | | | | | | | |центра в | |эксплуатаци- | | | | | | | | |городе | |ю (мест) | | | | | | | | |Ярославле | |базовое | | | | | | | | | | |значение - 0 | | | | | | | | | | |ед. (0 тыс. | | | | | | | | | | |кв. м) 2010- | | | | | | | | | | |0 ед. (0 тыс.| | | | | | | | | | |кв. м) 2011- | | | | | | | | | | |1 ед. (38,0 | | | | | | | | | | |тыс. кв. м) | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * За счет дотации из средств федерального бюджета по соглашению с Министерством финансов Российской Федерации. Список используемых в таблице сокращений ДК ЯО - департамент культуры Ярославской области ДС ЯО - департамент строительства Ярославской области ОМС - органы местного самоуправления МР - муниципальный район ГО - городской округ ФБ - федеральный бюджет ОБ - областной бюджет МБ - местный бюджет ВБ - внебюджетные источники VI. Механизм реализации ОЦП Ответственный исполнитель ОЦП - департамент культуры Ярославской области: - несет ответственность за своевременную и качественную реализацию ОЦП; - разрабатывает проекты нормативных правовых актов и методические рекомендации по реализации ОЦП в случае отсутствия правовой базы в части мероприятий, по которым наделен полномочиями главного распорядителя бюджетных средств; - участвует в организации финансирования мероприятий ОЦП, по которым наделен полномочиями главного распорядителя бюджетных средств; - в соответствии с установленным порядком разрабатывает предложения по внесению изменений в ОЦП, в том числе в части содержания и сроков исполнения мероприятий, назначения исполнителей, объемов и источников финансирования ОЦП; - осуществляет организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач ОЦП; - представляет отчеты о реализации ОЦП в установленном порядке; - осуществляет контроль за целевым использованием средств областного бюджета. Исполнители ОЦП - администрация Борисоглебского муниципального района, администрация Даниловского муниципального района, администрация Тутаевского муниципального района, администрация городского округа города Рыбинска, мэрия города Ярославля: - являются муниципальными заказчиками в установленном порядке; - осуществляют разработку и обеспечение прохождения экспертизы проектно-сметной документации в установленном порядке до момента начала реализации мероприятий на соответствующем объекте культуры; - осуществляют разработку и обоснование сметной документации; - представляют предложения по внесению изменений в ОЦП; - несут ответственность за целевое использование средств областного и местного бюджетов, выделяемых на реализацию мероприятий ОЦП; - обобщают и анализируют ход реализации мероприятий ОЦП и использования бюджетных средств в рамках своей компетенции; - несут ответственность за подготовку соответствующих отчетов о реализации мероприятий ОЦП. Исполнитель ОЦП - департамент строительства Ярославской области осуществляет мероприятия ОЦП в рамках своей компетенции. В рамках ОЦП планируется осуществлять строительство и реконструкцию объектов культурного и сервисного назначения на основе заключения государственных и муниципальных контрактов. Выбор подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Для реализации мероприятий ОЦП между главными распорядителями средств областного бюджета и органами местного самоуправления - исполнителями ОЦП заключаются соглашения. Финансирование мероприятий ОЦП планируется осуществлять за счет средств областного и местных бюджетов, внебюджетных источников и средств федерального бюджета. Финансирование объектов собственности Ярославской области будет осуществляться в виде бюджетных инвестиций. Финансовый контроль за использованием средств местных бюджетов, предусмотренных на реализацию мероприятий ОЦП, осуществляют органы местного самоуправления - исполнители ОЦП. Оценка эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения по объектам культурного назначения в рамках ОЦП, приводится в приложении 3 к ОЦП. Показатели интегральной оценки эффективности инвестиционных проектов в рамках ОЦП приводятся в приложении 4 к ОЦП. Государственную поддержку за счет средств областного бюджета в рамках ОЦП предусматривается также осуществлять в виде целевых субсидий местным бюджетам в течение 2010-2014 годов. В пределах этих бюджетных ассигнований департамент строительства Ярославской области осуществляет финансирование мероприятий ОЦП в соответствии с Методикой формирования, распределения и предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований области на капитальное строительство и реконструкцию объектов культурного назначения в рамках ОЦП, приведенной в приложении 5 к ОЦП. Форма соглашения о предоставлении субсидии на капитальное строительство и реконструкцию объектов культурного назначения в рамках ОЦП приводится в приложении 6 к ОЦП. Текущий финансовый контроль за использованием средств областного бюджета осуществляется департаментом строительства Ярославской области, департаментом культуры Ярославской области и администрациями муниципальных образований области в рамках своей компетенции. Текст ОЦП и информация о ходе ее выполнения размещаются в разделе "Программы" на странице департамента культуры Ярославской области на официальном портале органов государственной власти Ярославской области по адресу: http://www.yarregion.ru/depts/dcul/default.aspx. Ответственные за реализацию мероприятий ОЦП: - Сорокина Л. Ю., директор департамента культуры Ярославской области; - мэр города Ярославля Волончунас В. В., глава администрации городского округа города Рыбинска Ласточкин Ю. В., главы администраций Борисоглебского муниципального района Почернин В. Д., Даниловского муниципального района Смирнов А. В., Тутаевского муниципального района Андреев Я. Ю. Список используемых сокращений ОИВ - органы исполнительной власти Ярославской области ОЦП - областная целевая программа "Развитие материально- технической базы учреждений культуры Ярославской области" на 2010-2014 годы Приложение 1 к ОЦП SWОT-АНАЛИЗ ситуации в сфере культуры Ярославской области ----------------------------------------------------------------------------- |Сильные стороны (S) |Слабые стороны (W) | |-------------------------------------+-------------------------------------| |Наличие в регионе государственной |Морально и физически устаревшая | |поддержки социально значимых |материально-техническая база | |проектов в сфере культуры в виде |учреждений культуры области. | |грантов и премий. Концентрация |Недостаточное финансирование | |базовых ресурсов в центральных |существующей материально-технической | |(межпоселенческих) учреждениях |базы учреждений культуры. "Старение" | |культуры. Наличие в большинстве |кадров отрасли "Культура", отсутствие| |муниципальных образований области |притока молодых специалистов, | |централизованных библиотечных |вызванное социальной и карьерной | |систем, координирующих деятельность |непривлекательностью. Неразвитая | |библиотек территорий с |информационно-коммуникационная | |использованием справочно-поисковых |инфраструктура в государственных и | |систем и баз данных. Наличие |муниципальных учреждениях культуры. | |уникальных библиотечно- |Невысокий уровень жизни населения, | |информационных, музейных и |особенно в сельской местности | |творческих ресурсов в учреждениях | | |культуры региона. Наличие в регионе | | |базы и системы подготовки и | | |переподготовки специалистов отрасли | | |"Культура". Выделение из областного | | |бюджета муниципальным образованиям | | |области дотаций на выравнивание | | |уровня бюджетной обеспеченности на | | |осуществление уставной деятельности | | |учреждений культуры. Опыт | | |реализации инвестиционных проектов в | | |отрасли "Культура" в предыдущие | | |периоды. Возможность создания на базе| | |учреждений культуры | | |информационных и досуговых центров. | | |Взаимодействие с учреждениями | | |образования, молодежной политики, | | |общественными организациями при | | |проведении общественно значимых | | |акций на базе учреждений культуры | | |-------------------------------------+-------------------------------------| |Возможности (O) |Угрозы (T) | |-------------------------------------+-------------------------------------| |Возможность привлечения средств |Ценовые риски, связанные с | |федерального бюджета. Возможность |непредвиденными изменениями тарифов | |привлечения средств из муниципальных |на энергоресурсы, индексов изменения | |бюджетов и внебюджетных источников. |базисной стоимости работ на новое | |Возможность организации выездной |строительство и реконструкцию | |концертной деятельности |объектов, стоимость строительных | |профессиональных коллективов |материалов. Зависимость от социально-| |государственных учреждений |экономической ситуации | |культуры. Возможность | | |межмуниципального взаимодействия | | |при проведении различных творческих | | |конкурсов и акций | | ----------------------------------------------------------------------------- Приложение 2 к ОЦП ТАБЛИЦА анализа рисков --------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/| Наименование риска |Величина| Предупредительные меры | Меры по исправлению | | п | | риска | (предупреждающие | (корректирующие | | | | (балл) | действия) | действия) | |----+--------------------------------+--------+-------------------------+------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----+--------------------------------+--------+-------------------------+------------------------| | 1. |Невыполнение объемов | 25 |направление |внесение изменений в | | |финансирования из средств | |своевременных заявок на |ОЦП в части объемов | | |областного бюджета, | |финансирование |финансирования | | |предусмотренных на реализацию | |мероприятий ОЦП при | | | |мероприятий ОЦП | |формировании областного | | | | | |бюджета | | |----+--------------------------------+--------+-------------------------+------------------------| | 2. |Несвоевременная подготовка ОМС | 20 |контроль за подготовкой |внесение изменений в | | |необходимой проектно-сметной | |конкурсных процедур со |ОЦП в части | | |документации | |стороны исполнителей |финансирования и сроков | | | | |ОЦП |реализации мероприятий | |----+--------------------------------+--------+-------------------------+------------------------| | 3. |Отсутствие софинансирования из | 20 |планирование объемов |внесение уточнений в | | |средств местных бюджетов со | |софинансирования в |местные бюджеты. | | |стороны ОМС | |местных бюджетах. |Корректировка сроков и | | | | |Заключение соглашений с |объемов субсидий из | | | | |ОМС |средств областного | | | | | |бюджета в соответствии с| | | | | |методикой | | | | | |субсидирования в рамках | | | | | |ОЦП | |----+--------------------------------+--------+-------------------------+------------------------| | 4. |Законодательные риски при | 20 |подготовка грамотного |расторжение контрактов. | | |проведении конкурсных процедур | |технического задания. |Объявление новой | | |(снижение цены контракта от | |Контроль проведения |конкурсной процедуры | | |начальной до уровня, не | |конкурсной процедуры | | | |позволяющего реализовать | | | | | |строительство в соответствии с | | | | | |предусмотренными в проекте | | | | | |материалами и оборудованием) | | | | |----+--------------------------------+--------+-------------------------+------------------------| | 5. |Срыв крайних сроков реализации | 12 |планирование резерва |внесение изменений в | | |мероприятий | |времени мероприятий, по |мероприятия ОЦП | | | | |которым возможен срыв | | | | | |крайних сроков реализации| | |----+--------------------------------+--------+-------------------------+------------------------| | 6. |Ненадлежащий контроль | 16 |контроль со стороны ОИВ, |расторжение договоров с | | |контролирующих надзорных | |ОМС за ходом |организацией, | | |организаций за исполнением работ| |строительства |выполняющей | | |по капитальному строительству и | | |технический надзор | | |реконструкции, ведущий к | | | | | |удорожанию в дальнейшем | | | | | |эксплуатации объекта | | | | |----+--------------------------------+--------+-------------------------+------------------------| | 7. |Несвоевременное проведение ОМС | 15 |контроль за подготовкой |объявление новой | | |необходимых конкурсных процедур | |конкурсных процедур со |конкурсной процедуры | | | | |стороны исполнителей | | | | | |ОЦП | | --------------------------------------------------------------------------------------------------- Список используемых сокращений ОМС - органы местного самоуправления муниципальных образований области ОИВ - органы исполнительной власти Ярославской области ОЦП - областная целевая программа "Развитие материально- технической базы учреждений культуры Ярославской области" на 2010-2014 годы Приложение 3 к ОЦП ОЦЕНКА эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения по объектам культурного назначения в рамках областной целевой программы "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области" на 2010-2014 годы I. Приспособление под современное использование здания Ярославского художественного училища в городе Ярославле 1. Наименование инвестиционного проекта - приспособление под современное использование здания Ярославского художественного училища в городе Ярославле. 2. Форма реализации инвестиционного проекта - приспособление под современное использование. 3. Местонахождение - г. Ярославль, ул. Б. Федоровская, д. 27. 4. Адрес - ул. Б. Федоровская, д. 27, г. Ярославль. 5. Срок подготовки и реализации инвестиционного проекта - 2012- 2013 годы. Показатели продолжительности реализации инвестиционного проекта ------------------------------------------------------------ |Наименование показателя |Значение| |-------------------------------------------------+--------| |Дата начала реализации инвестиционного проекта |2012 год| |-------------------------------------------------+--------| |Дата окончания реализации инвестиционного проекта|2013 год| |-------------------------------------------------+--------| |Дата ввода объекта в эксплуатацию |2013 год| ------------------------------------------------------------ 6. Главный распорядитель средств областного бюджета - департамент строительства Ярославской области. 7. Участники реализации инвестиционного проекта - департамент культуры Ярославской области, департамент строительства Ярославской области. 8. Разработка проектной документации по инвестиционному проекту проведена в 2008 году согласно государственному контракту на выполнение работ для государственных нужд N 1/4-ОК-2942 от 08.10.2008 между ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции" и ОАО "Промстройпроект". 9. Заключение государственной экспертизы проектной документации будет получено в 2011 году. 10. Целью инвестиционного проекта является обеспечение качества организации учебного процесса в Ярославском художественном училище по специальностям "Реставрация" и "Дизайн". Задачей инвестиционного проекта является устройство эксплуатируемого чердачного пространства (эксплуатируемой мансарды). 11. Краткое описание инвестиционного проекта. Здание является памятником федерального значения (бывший "Дом Градусова"). Приспосабливаемое здание двухэтажное, выполнено из глиняного кирпича, имеет скатную крышу из оцинкованного железа, фасады здания богато декорированы. Задачей приспособления под современное использование является устройство эксплуатируемого чердачного пространства (увеличение площадей мансардного этажа). При выполнении работ предполагается полностью демонтировать существующую крышу, по контуру здания выполнить новую крышу - двухизломную, воссоздать центральный шатер над входом, дополнить нейтральными акцентами углы крыши, выполнить декоративное ограждение в стиле объекта, выполнить размещение аудиторий в мансардном пространстве под крышей с подводкой инженерных коммуникаций, довести внутреннюю открытую лестницу до мансардного этажа, организовать ее устройство по восточному фасаду с мансардного этажа на наружную маршевую металлическую лестницу в стиле здания, выполнить организованный водоотвод с кровли. 12. Существующая мощность. Площадь существующего здания училища составляет 890 кв. метров. Согласно временным лицензионным требованиям к условиям осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным Министерством образования Российской Федерации, норматив площади на одного обучающегося в учреждениях среднего профессионального образования отрасли "Культура" составляет 12 кв. метров. Количество обучающихся студентов в 2009-2010 учебном году составило 135 человек. Приспособление здания под современное использование с надстройкой мансардного этажа позволит частично снять проблему нехватки учебных площадей, увеличить общую площадь здания до 1402 кв. метров, улучшить материальную базу, а также организовать более качественное проведение учебного процесса по специальностям "Реставрация", "Дизайн" и общеобразовательным предметам. 13. Расчет дефицита мощности. Норматив площади для обучающихся в средних специальных учебных заведениях составляет 12 кв. метров на одного обучающегося. Для Ярославского художественного училища нормативная площадь должна составлять: 135 чел. х 12 кв. метров = 1620 кв. метров. В соответствии с техническим паспортом общая площадь существующего здания - 890 кв. метров. Дефицит общей площади составляет 730 кв. метров. 14. Обоснование планируемой мощности, создаваемой в результате реализации инвестиционного процесса. Технико-экономические показатели эксплуатируемого чердачного пространства: - общая площадь - 512 кв. метров; - строительный объем - 1798 куб. метров. В мансарде предусматривается размещение 4 мастерских: живописи, дипломников и двух мастерских рисунка с площадями 61,86 кв. метра, 69,23 кв. метра, 69,77 кв. метра, 68,27 кв. метра; 3 методических кабинетов площадью 26,6 кв. метра, 27,56 кв. метра, 38,19 кв. метра; медицинского кабинета площадью 18,54 кв. метра. Остальные площади заняты коридорами, подсобными помещениями и санузлами. 15. Технологическая структура капитальных вложений. ------------------------------------------------------------------ | Наименование работ и материалов | Значения показателя по | | |проекту в текущих ценах,| | | млн. рублей | |---------------------------------------+------------------------| |Сметная стоимость объекта капитального |30,0 | |строительства, включая НДС, по | | |заключению государственной экспертизы | | |либо предполагаемая стоимость | | |строительства | | | | | | в том числе: | | | | | | | | |- затраты на подготовку проектной |0,3 | |документации | | | | | |- строительно-монтажные работы |27,2 | | | | |из них дорогостоящие работы и материалы|- | | | | |- приобретение машин и оборудования |- | | | | |из них дорогостоящие и импортные |- | |машины и оборудование | | | | | |- прочие затраты |2,5 | ------------------------------------------------------------------ 16. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации. ---------------------------------------------------------------- | Год |Стоимость, |Источники финансирования инвестиционного | |реализа-|млн. рублей| проекта | | ции | | | |--------+-----------+-----------------------------------------| | | | средства | средства |средства|внебюдже-| | | |федерально-|областного|местных | тные | | | |го бюджета | бюджета |бюджетов|источники| | | | | | |финансир-| | | | | | | ования | |--------+-----------+-----------+----------+--------+---------| | 1 |2 |3 |4 |5 |6 | |--------+-----------+-----------+----------+--------+---------| | 2012 |15,0 |- |15,0 |- |- | |--------+-----------+-----------+----------+--------+---------| | 2013 |15,0 |- |15,0 |- |- | ---------------------------------------------------------------- 17. Расчет количественных показателей результатов реализации инвестиционного проекта и проекта-аналога. ---------------------------------------------------------------- |N п/| Наименование показателя | Значение показателя | | п | | | |----+--------------------------------+------------------------| | | |инвестиционного|проекта-| | | | проекта |аналога | |----+--------------------------------+---------------+--------| | 1. |Сметная стоимость|30,0 | | | |инвестиционного проекта в| | | | |текущих ценах, млн. руб. | | | | | | | | |----+--------------------------------+---------------+--------| | 2. |Показатели, характеризующие| | | | |прямые результаты реализации| | | | |проекта, в соответствующих| | | | |единицах измерения: | | | | | | | | |----| | | | | |общая площадь здания после |1402,0 | | | |приспособления под современное | | | | |использование, кв. м | | | |----+--------------------------------+---------------+--------| | 3. |Отношение сметной стоимости | | | | |объекта к показателям прямого | | | | |результата, в соответствующих | | | | |единицах измерения: | | | |----| | | | | |стоимость 1 кв. м общей площади,|21,398 | | | |тыс. руб. | | | | | | | | |----+--------------------------------+---------------+--------| | 4. |Мощность, необходимая для | | | | |удовлетворения государственных | | | | |(муниципальных) потребностей, в | | | | |соответствующих единицах | | | | |измерения: | | | |----| | | | | |общая площадь по нормативу для |1620 | | | |контингента обучающихся, кв. м | | | |----+--------------------------------+---------------+--------| | 5. |Показатели, характеризующие| | | | |конечные результаты реализации| | | | |проекта, в соответствующих| | | | |единицах измерения: | | | | | | | | |----| | | | | |увеличение общей площади здания |с 6,6 до 8,5 | | | |на 1 обучающегося, кв. м | | | ---------------------------------------------------------------- 18. Средства федерального и местного бюджетов не привлекаются. 19. Проект инженерного оборудования выполнен в соответствии с техническими условиями эксплуатирующих организаций. Система отопления предусмотрена от новой теплотрассы с изменением параметров теплоносителя, что ведет за собой разработку нового индивидуального теплового пункта. В настоящее время теплоснабжение здания осуществляется транзитом через сети Ярославского зенитно- ракетного университета. Схемой автоматизации индивидуального теплового пункта предусматривается: - контроль температуры и давления воды в трубопроводах показывающими приборами по месту; - автоматическое регулирование температуры воздуха в здании, температуры прямой и обратной воды на отопление с коррекцией по температуре наружного воздуха. Предусмотрена приточно-вытяжная система вентиляции эксплуатируемого чердачного пространства с естественным побуждением и механическим побуждением с помощью канальных вентиляторов. Система водоснабжения эксплуатируемого чердачного пространства предусмотрена от существующих сетей здания, с заменой ввода трубопровода на больший диаметр. Для учета воды на хозяйственно- питьевые нужды предусматривается новый водомерный узел, располагаемый в существующем помещении индивидуального теплового пункта. Приготовление горячей воды производится в водоводяных подогревателях, расположенных в индивидуальном тепловом пункте. Существующий электродвигатель предусматривается использовать в качестве резервного во время отключения основного в летний период. Проекты автоматизации и связи здания художественного училища выполнены в соответствии с действующими директивными нормами и правилами проектирования, на основании тепломеханической, санитарно- технической, технологической и архитектурно-строительной частей проекта. Городская телефонная связь обеспечивается установкой телефонных аппаратов на постоянных рабочих местах административного персонала. Подключение к абонентской сети выполнено от существующей распределительной телефонной коробки, расположенной на 2 этаже. Радиофикация помещений с постоянными рабочими местами административного и технического персонала обеспечивается установкой трех программных громкоговорителей. Громкоговорители включаются в городскую радиотрансляционную сеть. Проектом предусматривается выполнить основные несущие конструкции из металлических балок, чердачное перекрытие дополнительно к существующему из мелкоразмерных железобетонных плит по металлическим балкам. Конструкции перегородок приняты исходя из необходимости обеспечения несущей способности перекрытий - из гипсокартонных листов по каркасу. Отделка помещений выполняется окраской негорючими красками и глазурованной керамической плиткой. Конструкции полов приняты в соответствии с технологическим назначением помещений: ламинированный паркет в аудиториях и керамическая плитка в коридорах, холлах, санузлах. В здании применены подвесные потолки, служащие для укрытия инженерных систем в пространстве над подвесным потолком. Материал для покрытия кровли предлагается из листовой меди, после естественного окисления которой темно-коричневый цвет кровли придаст зданию еще более благородный вид. Для наклонных мансардных окон предлагается использовать крашенный в тон крыши алюминиевый переплет с тройным остеклением (стеклопакет) с накладными шпросами с двух сторон для увязки разрезки переплетов существующей и реконструируемой частями здания. Ограждения наружной лестницы и карнизов крыши предлагается выполнить из кованого металлического прутка. 20. Использование при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин и оборудования не предусматривается. 21. Планируется использование объекта областной собственности для выполнения полномочий Ярославской области. II. Завершение реконструкции и строительства школы искусств для детей на 200 мест с котельной в пос. Борисоглебский 1. Наименование инвестиционного проекта - завершение реконструкции и строительства школы искусств для детей на 200 мест с котельной в пос. Борисоглебский. 2. Форма реализации инвестиционного проекта - реконструкция и строительство. 3. Местонахождение - Ярославская область, пос. Борисоглебский. 4. Адрес - Советская пл., д. 5, пос. Борисоглебский, Ярославская область. 5. Срок подготовки и реализации инвестиционного проекта - 2012- 2013 годы. Показатели продолжительности реализации инвестиционного проекта ------------------------------------------------------------ |Наименование показателя |Значение| |-------------------------------------------------+--------| |Дата начала реализации инвестиционного проекта |2012 год| |-------------------------------------------------+--------| |Дата окончания реализации инвестиционного проекта|2013 год| |-------------------------------------------------+--------| |Дата ввода объекта в эксплуатацию |2013 год| ------------------------------------------------------------ 6. Главный распорядитель средств областного бюджета - департамент строительства Ярославской области. 7. Участники реализации инвестиционного проекта - администрация Борисоглебского муниципального района, департамент культуры Ярославской области, департамент строительства Ярославской области. 8. Разработка проектной документации по инвестиционному проекту проведена в 2004 году по договору N 61/2 от 14.02.2003 между департаментом культуры и туризма администрации Ярославской области и ЗАО "Гипродвигатель". 9. Имеется положительное заключение государственной экспертизы: заключение от 22.07.2004 N 16/225-2004 ГУ Ярославской области "Государственная вневедомственная экспертиза в строительстве", письмо Главгосэкспертизы России от 24.08.2004 N 24-5-4/1518. 10. Целью инвестиционного проекта является создание комплекса, обеспечивающего наиболее рациональную организацию работы, повышение качества и расширение перечня услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры детям в поселке Борисоглебский. 11. Краткое описание инвестиционного проекта. Проектом предусматривается реконструкция здания школы искусств на базе незавершенного строительства двухэтажного кирпичного здания, состоящего из 2 объемов, построенных в разное время. В восточном крыле постройки начала ХХ века предполагается разместить школу искусств на 200 мест для детей, в западном крыле постройки конца ХХ века - центральную библиотеку с общим фондом хранения 51 тыс. экземпляров. Западное крыло отделяется от восточного противопожарной стеной. 12. Существующая мощность. Проектируемый участок школы искусств для детей на 200 мест располагается в охранной зоне федерального памятника "Ансамбль Борисоглебского мужского монастыря" в поселке Борисоглебский Ярославской области, в центре поселка, Советская площадь, дом 5, вправо от автомагистрали Борисоглебский - Ростов. Землепользователем является администрация Борисоглебского муниципального района. На участке в настоящее время размещается двухэтажный кирпичный объем законсервированного строительства здания детской школы искусств, которое подлежит реконструкции. На юго-востоке участок ограничен существующими зданиями библиотеки и комиссариата, с юга - зданием универмага. С северо-запада, севера и северо-востока участок ограничен асфальтобетонным покрытием Советской площади. 13. Расчет дефицита мощности. Согласно методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. N 1683-р, и распоряжению Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 1767-р "О внесении изменений в методику определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры" нормативная потребность в библиотеках определяется как сумма сетевых показателей по всем категориям населенных пунктов в соответствии с нормативами обеспеченности, в зависимости от численности населения и этажности постройки. При определении количества детских библиотек используется численность учащихся общеобразовательных школ. Для населенных пунктов с числом жителей свыше 3 тысяч человек потребность в библиотеках определяется в зависимости от категории населенного пункта. Численность населения поселка Борисоглебский составляет 5,6 тысячи человек, для данной категории населенного пункта количество библиотек - 1 библиотека на 3-5 тысяч человек. Детские школы искусств, школы эстетического образования размещаются в населенных пунктах с числом жителей от 3 тысяч до 10 тысяч человек в расчете 1 школа на населенный пункт. 14. Обоснование планируемой мощности, создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта. Проектом предусматривается реконструкция здания школы искусств на базе незавершенного строительства 2-этажного кирпичного здания, состоящего из 2 объемов, построенных в разное время. Общая площадь по проекту составляет 1216,92 кв. метра, в том числе школы искусств - 814,72 кв. метра, библиотеки - 401,2 кв. метра. 15. Технологическая структура капитальных вложений. ------------------------------------------------------------------ | Наименование работ и материалов | Значения показателя по | | |проекту в текущих ценах,| | | млн. руб. | | | | |---------------------------------------+------------------------| |Сметная стоимость объекта капитального | | |строительства, включая НДС, по | | | | | |заключению государственной экспертизы |50,0 | |либо предполагаемая стоимость | | |строительства | | | | | | в том числе: | | | | | | | | |- затраты на подготовку проектной |- | |документации | | | | | |- строительно-монтажные работы |35,8 | | | | |из них дорогостоящие работы и материалы|- | | | | |- приобретение машин и оборудования |10,4 | | | | |из них дорогостоящие и импортные |- | |машины и оборудование | | | | | |- прочие затраты |3,8 | ------------------------------------------------------------------ 16. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации. ----------------------------------------------------------------- | Год |Стоимость,| Источники финансирования инвестиционного | |реализа-|млн. руб. | проекта | | ции | | | |--------+----------+-------------------------------------------| | | | средства | средства |средства|внебюджет- | | | |федерально-|областного|местных | ные | | | |го бюджета | бюджета |бюджетов| источники | | | | | | |финансиров-| | | | | | | ания | |--------+----------+-----------+----------+--------+-----------| |2012 |20,0 |- |18,0 |2,0 |- | |--------+----------+-----------+----------+--------+-----------| |2013 |30,0 |- |27,0 |3,0 |- | ----------------------------------------------------------------- 17. Расчет количественных показателей результатов реализации инвестиционного проекта и проекта-аналога. ------------------------------------------------------------ |N п| Наименование показателя | Значение показателя | |/п | | | |---+-----------------------------+------------------------| | | |инвестиционного|проекта-| | | | проекта |аналога | |---+-----------------------------+---------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |---+-----------------------------+---------------+--------| |1. |Сметная стоимость|68,0 | | | |инвестиционного проекта в| | | | |текущих ценах, млн. руб. | | | | | | | | |---+-----------------------------+---------------+--------| |2. |Показатели, характеризующие| | | | |прямые результаты реализации| | | | |проекта, в соответствующих| | | | |единицах измерения: | | | | | | | | | | | | | | |увеличение общей площади |1217,0 | | | |здания, кв. м | | | |---+-----------------------------+---------------+--------| |3. |Отношение сметной стоимости | | | | |объекта к показателям прямого| | | | | | | | | |результата, в соответствующих| | | | |единицах измерения: | | | | | | | | | |стоимость 1 кв. м общей|55,875 | | | |площади, тыс. руб. | | | | | | | | |---+-----------------------------+---------------+--------| |4. |Мощность, необходимая для | | | | |удовлетворения | | | | |государственных | | | | |(муниципальных) потребностей,| | | | |в соответствующих единицах | | | | |измерения: | | | | | | | | | |количество детских школ |1 | | | |искусств, единиц | | | |---+-----------------------------+---------------+--------| |5. |Показатели, характеризующие| | | | |конечные результаты| | | | |реализации проекта, в| | | | |соответствующих единицах| | | | |измерения: | | | | | | | | | | | | | | |общая площадь школы искусств,|815,0 402,0 | | | |кв. м общая площадь | | | | |библиотеки, кв. м | | | | | | | | | |количество обучающихся, |200 | | | |человек | | | | | | | | | |число пользователей |3600 | | | |библиотеки, человек | | | ------------------------------------------------------------ 18. На реконструкцию объекта муниципальной собственности для осуществления полномочий муниципального района привлекаются средства местного бюджета в объеме не менее 10 процентов от стоимости строительства. 19. Для обеспечения объекта капитального строительства требуется дополнительная инженерная и транспортная инфраструктура: - рубка деревьев и расчистка дворовой территории от наслоений, прореживание и прочистка сквера на площади перед главным фасадом здания; - организация внутрь двора асфальтобетонного подъезда шириной 7,0 метра с юга и шириной 3,5 метра с запада с предполагаемым размещением площадки для мусорных контейнеров. Инженерная подготовка территории производится с учетом сохранения высотных отметок асфальтового покрытия проезжей части ул. Транспортной и пл. Советской в местах примыкания. По контуру окружающего сквер асфальтового покрытия устанавливается бортовой бетонный камень. Для кратковременной стоянки автомобилей предполагается использовать существующую площадь перед зданием комиссариата, для чего предусмотрен ремонт асфальтобетонного покрытия. Все тротуары на проектируемом участке школы искусств и площадка перед главным входом выполняются из бетонной тротуарной плитки. После разборки старого ограждения сквера устанавливается металлическое ограждение по индивидуальному проекту высотой до 1,0 метра. Газон местами восстанавливается и устраивается новый - с добавлением растительной земли, производится посадка деревьев - саженцев липы и кустарника в двухрядную живую изгородь. На площадке отдыха перед главным входом устанавливаются скамьи и урны. Отвод поверхностных вод с территории участка - по лоткам проезжей части автодорог в существующую сеть ливневой канализации. Приняты следующие архитектурно-строительные решения: - школа искусств имеет обособленный парадный вход, оборудованный пандусом для инвалидов. На первом этаже располагаются: вестибюль с открытой лестницей, гардеробом и местом для вахты; универсальный зал на 100 посадочных мест с эстрадой; классы индивидуальных занятий на фортепиано; классы музыкального отделения - подготовительный на 12 человек, народных инструментов на 8 человек; класс графики и рисунка на 19 человек. На втором этаже располагаются: фойе - выставочный зал, 3 класса теоретических занятий на 20, 11 и 13 человек, класс живописи на 20 человек, хоровой класс на 20 человек, классы индивидуальных занятий на баяне и аккордеоне, библиотека, помещение для хранения музыкальных инструментов, учительская и кабинет директора; - центральная библиотека имеет обособленный вход, оборудованный пандусом для инвалидов. На первом этаже располагаются: вестибюль с гардеробом, санузлами и кладовой уборочного инвентаря, абонементный и читальный залы на 21 место, отделение единого фонда и дополнительной литературы. На втором этаже располагаются: отделы книгохранения, комплектования литературы, методико-библиографический кабинет, кабинет заведующего библиотекой. Конструктивные решения: - наружные стены - существующие кирпичные толщиной 480, 640 мм с наружной теплоизоляционной системой "Теплый дом". Внутренние стены и перегородки проектируются кирпичные из силикатного кирпича. Проектом предусматривается восстановление отдельных утраченных участков стен и разборка аварийных стен, усиление стен с помощью предварительно напряженных металлических поясов, усиление простенков и столбов металлическими обоймами; - фундаменты западного крыла - существующие сборные железобетонные ленточные; восточного крыла - существующие бутовые ленточные предусматривается усилить инъецированием цементным раствором с устройством железобетонной обоймы; - перекрытия восточного крыла - проектируемые железобетонные монолитные. Перекрытия западного крыла - существующие из железобетонных плит, предусматривается демонтаж аварийных железобетонных перекрытий и усиление железобетонных перекрытий; - кровля - стропильная чердачная, покрытая металлочерепицей с наружным водостоком. Лестницы - индивидуальные с монолитными железобетонными ступенями по металлическим косоурам. Наружные лестницы - металлические; - окна - деревянные в раздельно спаренных переплетах с тройным остеклением. Двери наружные и внутренние деревянные филенчатые. Ширина дверей в помещениях для музыкальных занятий - 1,8 метра; - наружная отделка: предусматривается окраска стен фасадными красками по штукатурке в соответствии с цветовым решением фасадов. На поверхности торцевой стены предполагается выполнить художественное панно красками по штукатурке в тематике искусства (имитация фресок) по отдельным чертежам; - внутренняя отделка: во внутренней отделке стен используется высококачественная штукатурка стен с последующей окраской водно- дисперсионными акриловыми красками, в санузлах - облицовка глазурованной керамической плиткой. Потолки подшиваются гипсокартонными листами с последующей окраской акриловыми красками. Покрытия полов: в вестибюле, фойе 1 этажа - из керамогранитных плит с противоскользящей поверхностью, в универсальном зале и в фойе второго этажа - натуральный штучный паркет, в санузлах и кладовых уборочного инвентаря - керамическая плитка, в кабинетах, классах, отделах библиотеки - дощатые полы из древесины ценных пород, покрытые лаком. Мероприятия по пожаробезопасности: из всех помещений здания имеется выход в коридор, ведущий к двум эвакуационным лестницам и далее непосредственно наружу через вестибюль. Шумоглушение: для создания оптимальных акустических условий в помещениях для занятий музыкой предусматриваются перегородки с повышенной звукоизоляцией. В помещениях для индивидуальных занятий, хора и класса народных инструментов устанавливаются двойные двери. Теплоснабжение здания осуществляется от индивидуальной газовой котельной с автоматической регулировкой параметров теплоносителя. 20. Использование при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин и оборудования не предусматривается. 21. Планируется реконструкция объекта муниципальной собственности для выполнения полномочий муниципального района области. III. Реконструкция зрительного зала здания муниципального учреждения "Районный Дворец культуры" в городе Тутаеве 1. Наименование инвестиционного проекта - реконструкция зрительного зала здания муниципального учреждения "Районный Дворец культуры" в городе Тутаеве. 2. Форма реализации инвестиционного проекта - реконструкция. 3. Местонахождение - Ярославская область, г. Тутаев, ул. Шитова, д. 25. 4. Адрес - ул. Шитова, д. 25, г. Тутаев, Ярославская область. 5. Срок подготовки и реализации инвестиционного проекта - 2011- 2013 годы. Показатели продолжительности реализации инвестиционного проекта ------------------------------------------------------------ |Наименование показателя |Значение| |-------------------------------------------------+--------| |Дата начала реализации инвестиционного проекта |2011 год| |-------------------------------------------------+--------| |Дата окончания реализации инвестиционного проекта|2013 год| |-------------------------------------------------+--------| |Дата ввода объекта в эксплуатацию |2013 год| ------------------------------------------------------------ 6. Главный распорядитель средств областного бюджета - департамент строительства Ярославской области. 7. Участники реализации инвестиционного проекта - департамент строительства Ярославской области, департамент культуры Ярославской области, администрация Тутаевского муниципального района. 8. Разработка проектной документации по инвестиционному проекту проведена в 2007 году в соответствии с муниципальным контрактом N 1 от 10.04.2007 между департаментом культуры, туризма и молодежной политики администрации Тутаевского муниципального района и ООО "Присцельс". 9. Проектная документация находится на проверке. 10. Целью инвестиционного проекта является качественное проведение массовых культурных мероприятий, выездных концертов и спектаклей за счет восстановления зрительного зала после пожара и увеличения количества зрительских мест. Задачей реконструкции является восстановление зрительного зала после пожара 1998 года и увеличение количества зрительских мест. Концепция проекта: театральный зрительный зал для проведения особо значимых общественных мероприятий в городе Тутаеве. 11. Краткое описание инвестиционного проекта. При выполнении работ по реконструкции предполагается аннулировать помещение кинооператорской и оборудовать балкон со зрительскими местами. В уровне второго этажа на стене предусматривается балкон для размещения особо важных персон. Решение интерьера зрительного зала на 800 мест основано на использовании двух видов акустических панелей нового поколения производства Швеции. 12. Существующая мощность. Реконструируемое здание трехэтажное, 1982 года постройки, стены кирпичные, кровля мягкая рулонная совмещенная. В результате произошедшего в 1998 году пожара зрительный зал районного Дворца культуры был значительно поврежден. Повреждения затронули несущие конструкции кровли и интерьеры зала. В настоящее время в городе Тутаеве действуют два учреждения культурно-досугового типа и один филиал, но в существующих зданиях отсутствуют зрительные залы, которые удовлетворяли бы общественно- культурным потребностям населения. Без зала вместимостью 650 зрителей в городе Тутаеве с населением в 41,4 тысячи человек невозможно проведение крупных культурно-массовых зрелищных мероприятий, выездных концертов и спектаклей с участием творческих профессиональных и любительских коллективов области, что ограничивает доступность для населения города услуг культурного характера. 13. Расчет дефицита мощности. Согласно методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. N 1683-р, и распоряжению Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 1767-р "О внесении изменений в методику определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры" мощностная характеристика центрального учреждения культурно-досугового типа определяется исходя из численности населения муниципального района или городского округа области, но должна составлять не менее 500 зрительских мест. Для городских поселений с численностью населения более 10 тысяч человек нормативное количество зрительских мест составляет 50 мест на 1000 жителей. Численность населения в городе Тутаеве составляет 41,4 тысячи человек. Потребность по нормативу: 41400 человек: 1000 х 50 мест на 1000 жителей = 2070 мест. Количество зрительских мест в залах действующих культурно- досуговых учреждениях - 936 мест. Дефицит мощности: 2070-936 = 1134 зрительских места. 14. Обоснование планируемой мощности, создаваемой в результате реализации инвестиционного процесса. На сегодняшний день в городе Тутаеве для проведения крупных культурно-массовых зрелищных мероприятий имеется дефицит площадей, соответствующих современным требованиям предоставления культурных услуг. Задачей реконструкции муниципального учреждения "Районный Дворец культуры" в городе Тутаеве является восстановление зрительного зала после пожара 1998 года и увеличение количества зрительских мест до 800 мест. Концепция проекта: театральный зрительный зал для проведения особо значимых общественных мероприятий в городе Тутаеве. 15. Технологическая структура капитальных вложений. -------------------------------------------------------------------- | Наименование работ и материалов | Значения показателя по| | | проекту в текущих ценах, | | | млн. руб. | | | | |---------------------------------------+--------------------------| | 1 | 2 | |---------------------------------------+--------------------------| |Сметная стоимость объекта капитального | 40,5 | |строительства, включая НДС, по | | |заключению государственной экспертизы | | |либо предполагаемая стоимость | | |строительства | | |---------------------------------------+--------------------------| |в том числе: | | | | | | | | |- затраты на подготовку проектной | | |документации | | | | | |- строительно-монтажные работы | 36,9 | | | | |из них дорогостоящие работы и материалы| - | | | | |- приобретение машин и оборудования | 2,5 | | | | |из них дорогостоящие и импортные | - | |машины и оборудование | | | | | |- прочие затраты | 1,1 | -------------------------------------------------------------------- 16. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации. -------------------------------------------------------------- | Год |Стоимость|Источники финансирования инвестиционного | |реализа-| | проекта | | ции | | | |--------+---------+-----------------------------------------| | | | средства | средства |средства|внебюдже-| | | |федерально-|областного|местных | тные | | | |го бюджета | бюджета |бюджетов|источники| | | | | | |финансир-| | | | | | | ования | |--------+---------+-----------+----------+--------+---------| |2011 |13,5 |- |6,75 |6,75 |- | |--------+---------+-----------+----------+--------+---------| |2012 |13,5 |- |6,75 |6,75 |- | |--------+---------+-----------+----------+--------+---------| |2013 |13,5 |- |6,75 |6,75 |- | -------------------------------------------------------------- 17. Расчет количественных показателей результатов реализации инвестиционного проекта и проекта-аналога. ------------------------------------------------------------------- |N | Наименование показателя | Значение показателя | |п/п| | | |---+------------------------------------+------------------------| | | |инвестиционного|проекта-| | | | проекта |аналога | |---+------------------------------------+---------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |---+------------------------------------+---------------+--------| |1. |Сметная стоимость объекта в текущих| 40,5 | | | |ценах, млн. руб. | | | | | | | | |---+------------------------------------+---------------+--------| |2. |Показатели, характеризующие прямые | | | | |результаты реализации проекта, в | | | | |соответствующих единицах | | | | |измерения: | | | | | | | | | |увеличение общей площади здания, | 740,0 | | | |кв. м | | | |---+------------------------------------+---------------+--------| |3. |Отношение сметной стоимости| | | | |объекта к показателям прямого| | | | |результата, в соответствующих| | | | |единицах измерения: | | | | | | | | | | | | | | |стоимость 1 кв. метра общей площади,| 54,7 | | | |тыс. руб. | | | | | | | | |---+------------------------------------+---------------+--------| |4. |Мощность, необходимая для | | | | |удовлетворения государственных | | | | |муниципальных) потребностей, | | | | | | | | | |в соответствующих единицах| | | | |измерения: | | | | | | | | | | | | | | |количество зрительских мест по | 2070 | | | |нормативу, мест | | | |---+------------------------------------+---------------+--------| |5. |Показатели, характеризующие | | | | |конечные результаты реализации | | | | |проекта, | | | |---| | | | | |в соответствующих единицах| | | | |измерения: | | | | | | | | |---| | | | | |общее количество зрительских мест | 800 | | | |после реконструкции, мест | | | ------------------------------------------------------------------- 18. На реконструкцию объекта муниципальной собственности для осуществления полномочий муниципального района привлекаются средства местного бюджета в объеме не менее 10 процентов от стоимости строительства. 19. Для обеспечения объекта капитального строительства дополнительной транспортной инфраструктуры не требуется. Приняты следующие архитектурно-строительные решения: - аннулировано помещение кинооператорской, в данном помещении будет оборудован балкон со зрительскими местами; - в уровне второго этажа на стене предусматривается балкон для особо важных персон; - цветовое решение интерьера. Решение интерьера зрительного зала на 800 мест основано на использовании двух видов акустических панелей нового поколения. Акустические стеновые панели из базальтового волокна "PARAFON" имеют уникальное свойство поглощать все звуки и создавать тишину. Все изделия из этого материала экологически чисты, содержат минимальное количество связующего вещества, не образуют токсичных газов и микропыли. Для теплоснабжения приточно-вытяжной установки запроектированы самостоятельные двухтрубные системы. Теплоноситель - вода с температурой 95-70 С. Подключение к тепловым сетям осуществляется через существующий тепловой узел. Для поддержания комфортных параметров в зрительном зале предусмотрена система центрального кондиционирования типа "чиллер - центральный кондиционер". Проектом предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Зрительный зал будет обслуживаться центральным кондиционером. Схема вентиляции зрительного зала принята в соответствии с конструктивными особенностями зрительного зала, сверху - вверх с раздачей приточного воздуха из верхней зоны вихревыми диффузорами ручной регулировки. Система рассчитана на работу в трех основных режимах обработки воздуха, воздухозабор осуществляется из существующего коридора чистого воздуха. Центральный кондиционер, являющийся источником повышенного шума, располагается в отдельном помещении. Предусматриваются следующие технические мероприятия по снижению аэродинамического и механического шума и вибраций от работающего вентоборудования: - установка глушителей шума, включенных в центральный кондиционер; - камеры шумоглушения; - конечные элементы сети соединяются с воздухораспределителями через звукопоглощающие гибкие трубопроводы; - присоединение диффузоров осуществлено через звукоизолированные гибкие трубопроводы; - соединение вентиляционного агрегата с сетью воздуховодов осуществляется через гибкие вставки; - скорость в воздуховодах принята из условий отсутствия повышенной генерации шума потоком; - воздуховоды приточной вентиляции имеют тепло- и звукоизоляцию. Проектом предусматриваются следующие энергосберегающие технические решения: применение энергоэффективного оборудования, тепловая изоляция трубопроводов тепло- и холодоснабжения, контроль и автоматическое регулирование параметров, утилизация теплоты вытяжного воздуха с помощью пластинчатого рекуператора. Для распространения огня и дыма через воздуховоды в местах пересечения ими противопожарных преград устанавливаются огнезадерживающие клапаны. 20. Использование при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и импортных машин и оборудования не предусматривается. 21. Планируется реконструкция объекта муниципальной собственности для выполнения полномочий муниципального района области. IV. Реконструкция здания бывшего Дома культуры "Радуга" для размещения библиотечно-информационного центра в городе Рыбинске 1. Наименование инвестиционного проекта - реконструкция здания бывшего Дома культуры "Радуга" для размещения библиотечно- информационного центра в городе Рыбинске. 2. Форма реализации инвестиционного проекта - реконструкция. 3. Местонахождение - Ярославская область, г. Рыбинск. 4. Адрес - просп. Ленина, д. 184, г. Рыбинск, Ярославская область, 5. Срок подготовки и реализации инвестиционного проекта - 2012- 2013 годы. ------------------------------------------------------------ |Наименование показателя |Значение| |-------------------------------------------------+--------| |Дата начала реализации инвестиционного проекта |2012 год| |-------------------------------------------------+--------| |Дата окончания реализации инвестиционного проекта|2013 год| |-------------------------------------------------+--------| |Дата ввода объекта в эксплуатацию |2013 год| ------------------------------------------------------------ 6. Главный распорядитель средств областного бюджета - департамент строительства Ярославской области. 7. Участники реализации инвестиционного проекта - департамент культуры Ярославской области, департамент строительства Ярославской области. 8. Разработка проектной документации по инвестиционному проекту будет проводиться в 2010 году. 9. Заключение государственной экспертизы на проектную документацию будет получено в 2011 году. 10. Целью инвестиционного проекта является создание современного библиотечно-информационного центра в городе Рыбинске для обеспечения прав граждан, в том числе социально незащищенных категорий, на свободный доступ к культурным и информационным ценностям. Задачи инвестиционного проекта: - расширение сервисных услуг и повышение уровня обеспеченности населения библиотечно-информационными ресурсами; - модернизация библиотечной деятельности путем активного продвижения информационных технологий; - создание автоматизированных рабочих мест, автоматизированного учета фонда и выдачи литературы. 11. Краткое описание инвестиционного проекта. В результате реконструкции бывшего здания Дома культуры "Радуга" в нем будет размещен современный библиотечно-информационный центр, созданный на базе центральной городской библиотеки им. Энгельса МУК ЦБС города Рыбинска. 12. Существующая мощность. Центральная городская библиотека им. Энгельса МУК ЦБС города Рыбинска размещается в трех зданиях городской усадьбы Наумова (1830- 1840 годов постройки), которая является памятником архитектуры федерального значения. Общая площадь зданий составляет 1297 кв. метров, используемая площадь - 757,6 кв. метра. Остальные помещения находятся в состоянии реставрации на протяжении 20 лет. Объем библиотечного фонда составляет 71 тысячу экземпляров, количество пользователей - свыше 14 тысяч читателей, в читальном зале - 95 посадочных мест, средняя посещаемость читателями составляет 240 человек в день. В библиотеке имеется 15 компьютеров, из них 2 - для пользователей. Необходимо приобретение 50 компьютеров, из них 20 - для пользователей. Существующая установленная электрическая мощность в размере 5 кВт сдерживает компьютеризацию информационно-библиотечных процессов библиотеки. Центральная городская библиотека им. Энгельса является ведущей универсальной библиотекой города Рыбинска. Это головное подразделение МУК ЦБС города Рыбинска, управляющее 19 библиотеками-филиалами и обеспечивающее централизованное комплектование, обработку документов, справочно-библиографическое и информационное обслуживание на основе единого справочно-библиографического аппарата. Библиотека обладает уникальным фондом краеведческой литературы и литературы на иностранных языках. В настоящее время библиотека не реализует в полной мере права жителей города Рыбинска на свободный доступ к информации, не обеспечивает должное размещение и сохранность фондов, нарушает санитарные нормы, нормы системы безопасности. Размещение библиотеки в здании бывшего Дома культуры "Радуга" является целесообразным по следующим причинам: - общая площадь здания - 5488 кв. метров; - проведение оптимизации сети библиотек города Рыбинска. В новое здание будут переведены 2 филиала и отдел внестационарного обслуживания центральной городской библиотеки им. Энгельса, в нем предполагается разместить 180 тысяч экземпляров книжного фонда с перспективой роста до 300 тысяч экземпляров; - проведение объединения однотипных массовых библиотек в многофункциональный культурно-просветительный центр с разнообразными направлениями деятельности; - расположение здания рядом с транспортной развязкой, в удобном для подъезда пользователей месте. 13. Расчет дефицита мощности. Согласно методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры", одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. N 1683-р, и распоряжению Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 1767-р "О внесении изменений в методику определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры" нормативная потребность в библиотеках определяется как сумма сетевых показателей по всем категориям населенных пунктов в соответствии с нормативами обеспеченности в зависимости от численности населения и этажности застройки. Для населенных пунктов с числом жителей свыше 250 тысяч человек потребность в библиотеках определяется в количестве 1 на 20 тысяч человек. Согласно Инструкции по проектированию библиотек СН 548-82 и Модельному стандарту деятельности публичной библиотеки, принятому конференцией Российской библиотечной ассоциации 22 мая 2008 года, для размещения центральной городской библиотеки необходимо 4388 кв. метров площади, фонд библиотеки должен составлять не менее 300 тысяч экземпляров, зал информационных технологий должен содержать не менее 40 рабочих мест, универсальный читальный зал - не менее 250 посадочных мест. 14. Обоснование планируемой мощности, создаваемой в результате реализации инвестиционного процесса. Здание бывшего Дома культуры "Радуга" 4-этажное, кирпичное, общая площадь составляет 5488 кв. метров, полезная - 4196 кв. метров, что составляет 96 процентов от расчетных площадей (4388 кв. метров). Этих площадей достаточно для размещения центральной городской библиотеки в соответствии с требованиями по безопасности, правилами и нормами размещения универсальных публичных библиотек. Также размещение библиотеки в реконструируемом здании позволит обеспечить: - оптимальное размещение основного фонда, фондов депозитарного и репозитарного хранения, качественное комплектование фондов достаточным количеством современной периодики и книжной продукции, в том числе медиапродукцией на электронных носителях, оснащение библиотеки информационными коммуникационными технологиями для оперативного выполнения заказов на издания как массового, так и специального характера, получение справок по любым аналитическим и фактографическим запросам; - доступность библиотечных ресурсов и услуг: бесплатное пользование библиотечными фондами и комплексом информационных услуг, определенным законодательством, бесплатный доступ к электронным каталогам, базам данных и иным ресурсам, составляющим общественное достояние; Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|