Расширенный поиск
Постановление Правительства Ярославской области от 13.10.2011 № 797-п- техническое обеспечение библиотеки современным реабилитационным оборудованием для инвалидов; - непрерывность процесса модернизации библиотек путем: развития информационно-коммуникационной системы: создания автоматизированных рабочих мест, обеспечения доступа в Интернет, обеспечения копировально-множительной техникой (в том числе для оцифровки документов по краеведению); преобразования центральной городской библиотеки в многофункциональный культурно-просветительный центр с принципиально новой концепцией обслуживания пользователей, включающей в себя создание пространства для выставок, музейных экспозиций, функционирование кафетерия, лекционного и концертного залов; - модернизацию управления библиотечно-информационными процессами; - интеграцию библиотечной системы города в культурный процесс региона; - усиление кадрового потенциала через подготовку кадров для работы в сфере информационных технологий; - вхождение в структуру библиотеки сектора по обслуживанию жителей города с ограниченными возможностями, сектора по работе с детьми, сектора по экологии и сектора деловой литературы; - качество обслуживания сектора литературы на иностранных языках. В результате реализации проекта объемы оказываемых услуг возрастут: книговыдача - от 240 тысяч экземпляров до 340 тысяч экземпляров, количество читателей - от 14 тысяч до 25 тысяч пользователей. Для свободного доступа читателей откроется 30 процентов фонда. 15. Технологическая структура капитальных вложений. ------------------------------------------------------------------ | Наименование работ и материалов | Значения показателя по | | |проекту в текущих ценах,| | | млн. руб. | | | | |---------------------------------------+------------------------| |Сметная стоимость объекта капитального | 72,0 | |строительства, включая НДС, по | | |заключению государственной экспертизы | | |либо предполагаемая стоимость | | |строительства | | | | | |в том числе: | | | | | | | | |- затраты на подготовку проектной | 2,0 | |документации | | | | | |- строительно-монтажные работы | 56,5 | | | | |из них дорогостоящие работы и материалы| - | | | | |- приобретение машин и оборудования | 9,5 | | | | |из них дорогостоящие и импортные | - | |машины и оборудование | | | | | |- прочие затраты | 4,0 | ------------------------------------------------------------------ 16. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации. ---------------------------------------------------------------- | Год |Стоимость, |Источники финансирования инвестиционного | |реализа-|млн. рублей| проекта | | ции | | | |--------+-----------+-----------------------------------------| | | | средства | средства |средства|внебюдже-| | | |федерально-|областного|местных | тные | | | |го бюджета | бюджета |бюджетов|источники| | | | | | |финансир-| | | | | | | ования | |--------+-----------+-----------+----------+--------+---------| | 2012 | 36,0 | - | 18,0 | 18,0 | - | |--------+-----------+-----------+----------+--------+---------| | 2013 | 36,0 | - | 18,0 | 18,0 | - | ---------------------------------------------------------------- 17. Расчет количественных показателей результатов реализации инвестиционного проекта и проекта-аналога. -------------------------------------------------------------------- |N | Наименование показателя | Значение показателя | |п/п| | | |---+-------------------------------------+------------------------| | | |инвестиционного|проекта-| | | | проекта |аналога | |---+-------------------------------------+---------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |---+-------------------------------------+---------------+--------| |1. |Сметная стоимость инвестиционного| 72,0 | | | |проекта в текущих ценах, млн. руб. | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---------------+--------| |2. |Показатели, характеризующие прямые| | | | |результаты реализации проекта, в| | | | |соответствующих единицах| | | | |измерения: | | | | | | | | |---| | | | | |площадь библиотеки, кв. м | 4196,0 | | |---+-------------------------------------+---------------+--------| |3. |Отношение сметной стоимости | | | | |объекта к показателям прямого | | | | |результата, в соответствующих | | | | |единицах измерения: | | | |---| | | | | |стоимость 1 кв. метра общей площади,| 17,2 | | | |тыс. руб. | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---------------+--------| |4. |Мощность, необходимая для | | | | |удовлетворения государственных | | | | |(муниципальных) потребностей, в | | | | |соответствующих единицах | | | | |измерения: | | | |---| | | | | |общая площадь по нормативу, кв. м | 4388,0 | | |---+-------------------------------------+---------------+--------| |5. |Показатели, характеризующие| | | | |конечные результаты реализации| | | | |проекта, в соответствующих единицах| | | | |измерения: | | | | | | | | | | | | | | |- количество потребителей услуг, тыс.| 25 340 300 | | | |чел. - книговыдача, тыс. экз. - объем| | | | |книжных фондов, тыс. ед. хранения | | | -------------------------------------------------------------------- 18. На создание объекта муниципальной собственности для осуществления полномочий муниципального района области привлекаются средства местного бюджета в объеме 50 процентов от стоимости строительства. 19. Для обеспечения объекта капитального строительства дополнительной инженерной и транспортной инфраструктуры не требуется. В существующем 4-этажном здании планируется разместить: - в цокольном этаже книгохранилище и технические помещения; - на первом этаже - входную группу, вестибюль, гардероб, кафе, отдел внестационарного обслуживания для инвалидов; - на втором этаже - абонемент, методический отдел, библиографический отдел, отдел комплектования и обработки литературы, детский сектор; - на третьем этаже - универсальный читальный зал, отдел литературы на иностранных языках, административный блок; - на четвертом этаже - конференц-зал, отдел редкой книги. 20. Использование при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин и оборудования не предусматривается. 21. Планируется создание объекта муниципальной собственности для выполнения полномочий городского округа области. V. Строительство здания культурно-досугового центра в городе Данилове 1. Наименование инвестиционного проекта - строительство здания культурно-досугового центра в городе Данилове. 2. Форма реализации инвестиционного проекта - новое строительство. 3. Местонахождение - Ярославская область, г. Данилов. 4. Адрес - ул. Володарского, д. 68, г. Данилов, Ярославская область. 5. Срок подготовки и реализации инвестиционного проекта - 2012- 2014 годы. Показатели продолжительности реализации инвестиционного проекта ------------------------------------------------------------ |Наименование показателя |Значение| |-------------------------------------------------+--------| |Дата начала реализации инвестиционного проекта |2012 год| |-------------------------------------------------+--------| |Дата окончания реализации инвестиционного проекта|2014 год| |-------------------------------------------------+--------| |Дата ввода объекта в эксплуатацию |2014 год| ------------------------------------------------------------ 6. Главный распорядитель средств областного бюджета - департамент строительства Ярославской области. 7. Участники реализации инвестиционного проекта - департамент культуры Ярославской области, департамент строительства Ярославской области, администрация Даниловского муниципального района. 8. Проектная документация по инвестиционному проекту разработана в 2009 году в соответствии с муниципальным контрактом N 90/08 от 15.07.2008 между администрацией Даниловского муниципального района и ООО "Техимпорт". 9. Проектная документация находится на государственной экспертизе. 10. Целью инвестиционного проекта является создание многофункционального комплекса, обеспечивающего наиболее рациональную организацию работы в сфере досуга, повышение качества и расширение перечня культурных услуг. 11. Краткое описание инвестиционного проекта. Проектом предусматривается строительство культурно-досугового центра в городе Данилове в районе сложившейся городской застройки на участке, с одной стороны ограниченном улицей Володарского, с другой - улицей Земляной Вал, с юго-восточной стороны участок примыкает к скверу с посадками из крупноствольных деревьев, с четвертой стороны - к жилой улице. В ходе реализации проекта в здании центра будут размещены: большой зал на 400 мест со сценой и гримерными помещениями, конференц-зал со сценой и кинозалом на 100 мест, дискотечный зал на 500 мест, буфет, кафе-бар на 50 мест, гардероб на 500 номеров, танцевальный зал на 30 учеников с раздевалками, три класса для занятий, методический кабинет и помещение для администрации досугового центра, художественная мастерская, подсобные помещения и другие помещения. 12. Существующая мощность. На сегодняшний день в городе функционирует одно учреждение культурно-досугового типа - районный культурно-досуговый центр со зрительным залом на 400 мест. Ежегодно в районном культурно-досуговом центре проходит более 200 мероприятий, каждое из которых носит индивидуальный и самобытный характер. В творческих коллективах центра занимаются более 350 человек разных возрастных категорий. Существующее здание центра размещается в приспособленном здании бывшего православного храма, построенного в XIX веке. Здание требует капитального ремонта и реконструкции с учетом современных требований. Организация выездных концертов и спектаклей профессиональных коллективов области, работа любительских клубных объединений города в существующем здании при ограниченных площадях и минимуме удобств ограничивает доступность для населения города и района услуг культурного характера. 13. Расчет дефицита мощности. Согласно методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. N 1683-р, и распоряжению Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 1767-р "О внесении изменений в методику определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры" для города Данилова с численностью населения 15,9 тысячи человек количество зрительских мест на 1000 жителей составляет 50 мест (15900 человек/1000 х 50 мест на 1000 жителей=795 мест). Дефицит мощности: 795-400 = 395 зрительских мест. 14. Обоснование планируемой мощности, создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта. Для города Данилова нормативная потребность в количестве зрительских мест в культурно-досуговых учреждениях составляет 795 мест. Проектная мощность культурно-досугового центра составляет 500 мест (большой зал - 400 мест, конференц-зал - 100 мест). 15. Технологическая структура капитальных вложений. ------------------------------------------------------------------ | Наименование работ и материалов | Значения показателя по | | |проекту в текущих ценах,| | | млн. руб. | | | | |---------------------------------------+------------------------| |Сметная стоимость объекта капитального | 200,0 | |строительства, включая НДС, по | | |заключению государственной экспертизы | | |либо предполагаемая стоимость | | |строительства | | | | | |в том числе: | | | | | | | | |- затраты на подготовку проектной | - | |документации | | | | | |- строительно-монтажные работы | 145,0 | | | | |из них дорогостоящие работы и материалы| - | | | | |- приобретение машин и оборудования | 41,0 | | | | |из них дорогостоящие и импортные | | |машины и оборудование | | | | | |- прочие затраты | 14,0 | ------------------------------------------------------------------ 16. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации. ---------------------------------------------------------------- | Год |Стоимость, |Источники финансирования инвестиционного | |реализа-|млн. рублей| проекта | | ции | | | |--------+-----------+-----------------------------------------| | | | средства | средства |средства|внебюдже-| | | |федерально-|областного|местных | тные | | | |го бюджета | бюджета |бюджетов|источники| | | | | | |финансир-| | | | | | | ования | |--------+-----------+-----------+----------+--------+---------| | 2012 | 20,0 | - | 18,0 | 2,0 | - | |--------+-----------+-----------+----------+--------+---------| | 2013 | 40,0 | - | 36,0 | 4,0 | - | |--------+-----------+-----------+----------+--------+---------| | 2014 | 140,0 | - | 126,0 | 14,0 | - | ---------------------------------------------------------------- 17. Расчет количественных показателей результатов реализации инвестиционного проекта и проекта-аналога. --------------------------------------------------------------- |N | Наименование показателя | Значение показателя | |п/п| | | |---+--------------------------------+------------------------| | | |инвестиционного|проекта-| | | | проекта |аналога | |---+--------------------------------+---------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |---+--------------------------------+---------------+--------| |1. |Сметная стоимость| 200,0 | | | |инвестиционного проекта в| | | | |текущих ценах, млн. руб. | | | | | | | | |---+--------------------------------+---------------+--------| |2. |Показатели, характеризующие | | | | |прямые результаты реализации | | | | |проекта, в соответствующих | | | | |единицах измерения: | | | | | | | | | |общая площадь здания культурно- | 2660,0 | | | |досугового центра, кв. м | | | |---+--------------------------------+---------------+--------| |3. |Отношение сметной стоимости | | | | |объекта к показателям прямого | | | | |результата, в соответствующих | | | | |единицах измерения: | | | | | | | | | |стоимость 1 кв. м общей площади,| 75,2 | | | |тыс. руб. | | | | | | | | |---+--------------------------------+---------------+--------| |4. |Мощность, необходимая для| | | | |удовлетворения государственных| | | | |(муниципальных) потребностей, в| | | | |соответствующих единицах| | | | |измерения: | | | | | | | | | | | | | | |количество зрительских мест: - | 400 | | | |большой зал, мест | | | | | | | | | |- конференц-зал, мест | 100 | | |---+--------------------------------+---------------+--------| |5. |Показатели, характеризующие| | | | |конечные результаты реализации| | | | |проекта, в соответствующих| | | | |единицах измерения: | | | | | | | | | | | | | | |вместимость зрительных залов, | 500 | | | |мест | | | --------------------------------------------------------------- 18. На создание объекта муниципальной собственности для осуществления полномочий муниципального район области привлекаются средства местного бюджета в объеме не менее 10 процентов от стоимости строительства. 19. Участок для размещения культурно-досугового центра расположен в районе сложившейся городской застройки на пересечении улиц Володарского и Земляной Вал. Три входа для посетителей и персонала располагаются со стороны ул. Володарского, один - для посетителей со стороны ул. Земляной Вал и со стороны параллельного жилого проезда, вход в зал дискотеки и служебный вход в кафе выполняются со стороны жилого проезда. Вдоль проезжей части улиц Володарского и Земляной Вал выполняются парковочные карманы для парковки индивидуальных транспортных средств посетителей и персонала культурно-досугового центра. Со стороны сквозного служебного проезда выполняется разворотная площадка перед складом декораций и служебным входом для артистов, к этому же проезду примыкает площадка, на которую выходят эвакуационные выходы для зрителей из зрительного зала. Вдоль трех фасадов центра выполняются пешеходные тротуары, мощенные бетонной плиткой типа "брусчатка". На разделительных полосах и свободных участках выполняется озеленение - газон с посадками цветов и низкорослого декоративного кустарника. Вдоль основных пешеходных дорожек выполняется уличное освещение. Площадка для установки мусорных контейнеров располагается на дворовой территории вблизи служебного проезда. Все группы помещений культурно-досугового центра выделены в основные зоны: зрелищную (с главным фойе, фойе зрительного зала, зрительным залом на 400 мест, буфетами для зрителей), клубную (с помещениями для студийной работы, библиотекой, игротекой, обслуживающими помещениями). Зона дискотеки и кафе имеет самостоятельные входы и может функционировать отдельно. Дополнительно в комплекс входят: административные помещения в мансардном этаже и группа помещений городского отдела ЗАГС. Основу конструктивного решения здания представляет металлический каркас, опирающийся на монолитный фундамент, часть конструкций фундамента используется для помещений цокольного этажа. В нем располагается гардероб, санузлы для посетителей и ряд технических помещений. Все функциональные зоны имеют отдельные входы и запасные эвакуационные выходы. Наружные, внутренние стены и перегородки выполняются из несущих термоструктурных панелей системы "Радослав". Для отделки помещений центра используются материалы высокого качества, отвечающие требованиям эксплуатации, а также санитарно- гигиеническим и противопожарным нормам. Для напольных покрытий в помещениях с повышенным пребыванием людей используется плитка из натурального и искусственного камня с нескользящей поверхностью, в студиях и кабинетах - ламинированный паркет высокого качества, а в зрительном зале - износоустойчивое ковровое покрытие. Для отделки стен в основном используется покраска качественными сертифицированными красочными составами, в студиях с повышенными требованиями по звукоизоляции и залах - звукопоглощающие отделочные панели, в санузлах стены облицовываются керамической глазурованной плиткой. Во всех помещениях выполняются подвесные потолки различной конструкции. При отделке фасадов используется система вентилируемых фасадов с навесными отделочными панелями, окна и входные двери из ПВХ - профиля со стеклопакетами, для кровли используется цветная гибкая черепица, для облицовки цоколя - гранитная плитка. 20. Использование при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин и оборудования не предусматривается. 21. Планируется создание объекта муниципальной собственности для выполнения полномочий муниципального района области. VI. Строительство сервисного объекта в музее-усадьбе "Карабиха" 1. Наименование инвестиционного проекта - строительство сервисного объекта в музее-усадьбе "Карабиха". 2. Форма реализации инвестиционного проекта - новое строительство. 3. Местонахождение - Ярославская область, Ярославский район, дер. Карабиха. 4. Адрес - Ярославская область, Ярославский район, дер. Карабиха. 5. Срок подготовки и реализации инвестиционного проекта - 2012 год. Показатели продолжительности реализации инвестиционного проекта ------------------------------------------------------------ |Наименование показателя |Значение| |-------------------------------------------------+--------| |Дата начала реализации инвестиционного проекта |2012 год| |-------------------------------------------------+--------| |Дата окончания реализации инвестиционного проекта|2012 год| |-------------------------------------------------+--------| |Дата ввода объекта в эксплуатацию |2012 год| ------------------------------------------------------------ 6. Главный распорядитель средств областного бюджета - департамент строительства Ярославской области. 7. Участники реализации инвестиционного проекта - департамент культуры Ярославской области, департамент строительства Ярославской области, ГУК ЯО "Государственный литературно-мемориальный музей- заповедник Н. А. Некрасова "Карабиха". 8. Рабочий проект разработан ООО "Элитпроектстрой" в 2010 году. 9. Проектная документация не подлежит государственной экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 10. Целью инвестиционного проекта является строительство современного благоустроенного общественного туалета на территории музея-заповедника "Карабиха". Создание данного объекта инфраструктуры позволит повысить уровень сервиса для посетителей. 11. Краткое описание инвестиционного проекта. Проектом предусматривается снос существующего неотапливаемого, без водоснабжения туалета, который является одноэтажной постройкой 60-х годов XX века из силикатного кирпича с деревянной конструкцией помоста на 4 места и выгребной ямой. На этом месте планируется строительство нового объекта с идентичным названием и назначением. Увеличивается площадь здания с устройством систем водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения. При выполнении проекта предусматриваются следующие основные работы на территории: - возведение здание общественного туалета; - устройство инженерных сетей комплекса; - благоустройство территории; - устройство подъездных автодорог и тротуаров к территории. Общая площадь здания - 55,16 кв. метра, площадь зоны благоустройства - 150,2 кв. метра, строительный объем - 220,6 кв. метра, площадь земельного участка - 0,006 га. Предусмотрены условия для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения, обеспечивающие им условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями граждан. 12. Существующая мощность. На сегодняшний день на территории музея-усадьбы "Карабиха" функционирует общественный туалет, который является неотапливаемой, без водоснабжения, одноэтажной отдельно стоящей постройкой из силикатного кирпича с деревянной конструкцией помоста на 4 места и выгребной ямой. 13. Расчет дефицита мощности. Нормативы для расчета отсутствуют. 14. Обоснование планируемой мощности, создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта. Музей ежегодно посещает более 30 тысяч человек, большинство из которых дети и школьники. Музей-усадьба "Карабиха" является организатором значимого для культурной жизни Ярославской области и России мероприятия - Всероссийского Некрасовского праздника поэзии, на котором ежегодно бывает более 3 тысяч посетителей. Дальнейшее развитие музея как центра культурного туризма сдерживает отсутствие благоустроенного общественного туалета, строительство которого на территории музея позволит повысить качество музейного сервиса. 15. Технологическая структура капитальных вложений. ------------------------------------------------------------------ | Наименование работ и материалов | Значения показателя по | | |проекту в текущих ценах,| | | млн. руб. | | | | |---------------------------------------+------------------------| |Сметная стоимость объекта капитального | 5,2 | |строительства, включая НДС, по | | |заключению государственной экспертизы | | |либо предполагаемая стоимость | | |строительства | | | | | |в том числе: | | | | | | | | |- затраты на подготовку проектной | | |документации | | | | | |- строительно-монтажные работы | 4,92 | | | | |из них дорогостоящие работы и материалы| - | | | | |- приобретение машин и оборудования | - | | | | |из них дорогостоящие и импортные | - | |машины и оборудование | | | | | |- прочие затраты | 0,28 | ------------------------------------------------------------------ 16. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации. ---------------------------------------------------------------- | Год |Стоимость, |Источники финансирования инвестиционного | |реализа-|млн. рублей| проекта | | ции | | | |--------+-----------+-----------------------------------------| | | | средства | средства |средства|внебюдже-| | | |федерально-|областного|местных | тные | | | |го бюджета | бюджета |бюджетов|источники| | | | | | |финансир-| | | | | | | ования | |--------+-----------+-----------+----------+--------+---------| | 2012 | 5,2 | - | 5,2 | - | - | ---------------------------------------------------------------- 17. Расчет количественных показателей результатов реализации инвестиционного проекта и проекта-аналога. -------------------------------------------------------------------- |N | Наименование показателя | Значение показателя | |п/п| | | |---+-------------------------------------+------------------------| | | |инвестиционного|проекта-| | | | проекта |аналога | |---+-------------------------------------+---------------+--------| |1. |Сметная стоимость объекта в текущих| 5,2 | | | |ценах, млн. руб. | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---------------+--------| |2. |Показатели, характеризующие прямые | | | | |результаты реализации проекта, в | | | | |соответствующих единицах измерения: | | | |---| | | | | |общая площадь здания, кв. м | 55,2 | | |---+-------------------------------------+---------------+--------| |3. |Отношение сметной стоимости объекта | | | | |к показателям прямого результата, в | | | | |соответствующих единицах измерения: | | | |---| | | | | |стоимость 1 кв. м общей площади, тыс.| 94,27 | | | |руб. | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---------------+--------| |4. |Мощность, необходимая для| | | | |удовлетворения государственных| | | | |(муниципальных) потребностей, в| | | | |соответствующих единицах измерения: | | | | | | | | |---| | | | | |общая площадь здания, кв. м | 55,2 | | |---+-------------------------------------+---------------+--------| |5. |Показатели, характеризующие| | | | |конечные результаты реализации| | | | |проекта, в соответствующих единицах| | | | |измерения: | | | | | | | | |---| | | | | |общая площадь объекта сервисного | 55,2 | | | |объекта для посетителей музея, кв. м | | | |---| | | | | |количество посетителей музея в год, | 30 | | | |тысяч человек | | | -------------------------------------------------------------------- 18. Средства федерального и местного бюджетов не привлекаются. 19. Проектируемый объект располагается на месте существующего общественного туалета на территории музея-усадьбы "Карабиха". Подход посетителей к зданию общественного туалета предусматривается с территории музея. Подъезд к зданию для обслуживания выгребной ямы осуществляется по существующему асфальтобетонному проезду, расположенному за территорией музея. Проект предусматривает озеленение и благоустройство территории. Основные зоны озеленения располагаются вдоль пешеходной дорожки с мощением тротуарной плиткой завода "Сиян". Напротив главного фасада здания размещаются малые архитектурные формы в виде скамеек и урн. Дорожная одежда подъезда принята из асфальтобетона по щебеночно-песчаной подушке. Пешеходные дорожки и площадки предусмотрены из тротуарной плитки, пешеходные зоны и дороги обрамлены бордюрным камнем. Предусматривается освещение территории согласно нормам. Технико-экономические показатели ---------------------------------------------- |N | Наименование | Единица |Количество| |п/п| |измерения| | |---+-------------------+---------+----------| |1. |Площадь территории | кв. м | 150,0 | | | | | | |---+-------------------+---------+----------| |2. | Площадь застройки | кв. м | 63,0 | | | | | | |---+-------------------+---------+----------| |3. |Плотность застройки| % | 42 | | | | | | |---+-------------------+---------+----------| |4. | Площадь покрытий | кв. м | 40,4 | | | | | | |---+-------------------+---------+----------| |5. |Площадь озеленения | кв. м | 46,6 | | | | | | ---------------------------------------------- Основной вход в здание осуществляется через крыльцо на боковом фасаде. В здании размещаются тамбур, помещение охраны, санузлы, помещение уборочного инвентаря. Фундаменты - ленточные, конструкция покрытия - железобетон, стеновое ограждение - калиброванный брус, перекрытия - ригели и стропила деревянные. Внутренние стены и перегородки - гипсокартонные 2-слойные со звукоизоляцией. Кровля здания- скатная с неорганизованным водостоком, с негорючим утеплителем в конструкции перекрытия. Предусмотрена конструкция кровельного покрытия исходя из требований теплоизоляции, огнестойкости и гидроизоляции. Окна - двухкамерный герметичный стеклопакет, наружные двери главного входа - деревянные, распашные, оборудованные механическими доводчиками. Внутренние двери оборудованы врезными замками и фиксаторами. Предусматривается защита остекленных дверных проемов и витражей. Двери на путях эвакуации оборудуются ручками типа "антипаника". Теплоснабжение здания предусматривается от существующих тепловых сетей музея-усадьбы "Карабиха". Прокладка сетей - в каналах из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. Схема сетей - двухтрубная. Система отопления принята по двухтрубной схеме, с нижней разводкой теплоносителя. Трубы системы отопления - для магистралей стальные, для горизонтальной разводки. Запорно-регулирующая арматура - шаровые краны. Прокладка осуществляется открыто. Нагревательные приборы - стальные штампованные радиаторы с запорной арматурой, автоматическим термостатическим вентилем и воздушным краном. Предусмотрено регулирование теплоотдачи нагревательных приборов. Водоснабжение здания туалета предусматривается от существующих сетей музея - усадьбы "Карабиха". Система канализации предусматривает сброс хозбытовых стоков в выгребную яму с дальнейшим сбросом в канализационный коллектор, расположенный на территории музея. Водопровод и канализация подводятся к местам общего пользования, раковинам с установкой санитарно-технического оборудования. Предусмотрена система канализации с самостоятельным выпуском в сеть канализации. В системах канализации предусмотрены ревизии, прочистки и обратные клапаны для предотвращения затопления помещений. Электроснабжение запроектировано одной кабельной линией от существующего здания дирекции. Предусматривается рабочее, аварийное (эвакуационное) и ремонтное освещение. Наружное освещение запроектировано светильниками с натриевыми лампами мощностью 250 Вт, установленными на опорах. Питание наружного освещения - от существующей опоры. Пожарная безопасность объекта обеспечивается системой предотвращения пожара, системой противопожарной защиты и организационно-техническими мероприятиями. 20. Использование при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и(или) импортных машин и оборудования не предусматривается. 21. Планируется строительство объекта областной собственности для выполнения полномочий Ярославской области. VII. Завершение строительства планетария в городе Ярославле (завершение строительно-монтажных работ, отделочных работ, поставка специального оборудования для мультимедийного звездного зала, обсерватории и учебных классов) 1. Наименование инвестиционного проекта - завершение строительства планетария в городе Ярославле (завершение строительно- монтажных работ, отделочных работ, поставка специального оборудования для мультимедийного и звездного залов, обсерватории и учебных классов). 2. Форма реализации инвестиционного проекта - новое строительство. 3. Местонахождение - Ярославская область, г. Ярославль. 4. Адрес - Ярославская область, г. Ярославль, центральная часть города, в Кировском районе, на пересечении улиц Чайковского и Б. Октябрьской, у дома 65. 5. Срок подготовки и реализации инвестиционного проекта - 2004 - 2011 годы. Показатели продолжительности реализации инвестиционного проекта ------------------------------------------------------------ |Наименование показателя |Значение| |-------------------------------------------------+--------| |Дата начала реализации инвестиционного проекта |2004 год| |-------------------------------------------------+--------| |Дата окончания реализации инвестиционного проекта|2011 год| |-------------------------------------------------+--------| |Дата ввода объекта в эксплуатацию |2011 год| ------------------------------------------------------------ 6. Главный распорядитель средств областного бюджета - департамент культуры Ярославской области. 7. Участники реализации инвестиционного проекта - департамент строительства Ярославской области, департамент культуры Ярославской области, департамент строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля, ОАО "Ярославльзаказчик", ЗАО "Ярославгражданпроект", ООО "Концептор", ОАО "Ярнефтехимстрой". 8. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту. Проектная документация разработана ЗАО "Ярославгражданпроект" N 55.04-8. Проект утвержден приказом директора департамента строительства Ярославской области от 20.03.2008 N 12. 9. Имеется положительное заключение государственной экспертизы проектной документации ГАУ "Государственная экспертиза в строительстве" от 23.06.2008 N 76-1-4-0194-08. 10. Целью реализации данного проекта является создание на базе объекта комплексного центра для оказания культурно-досуговых, образовательных и методических услуг населению региона с применением современных технологий, интернет-ресурсов и интерактивных программ. Реализация проекта осуществляется в соответствии с основными направлениями государственной политики по модернизации всех отраслей экономики, в том числе сферы культуры. 11. Краткое описание инвестиционного проекта. Вид объекта - нежилой. Этажность - 4 этажа. Площадь застройки без откосов -1667,0 кв. метра. Площадь застройки с откосами - 2570,12 кв. метра. Площадь земельного участка - 5743,0 кв. метра. Общая площадь здания - 2553,96 кв. метра. Общее количество посетителей - 350 человек. Количество посетителей в звездном зале - 92 человека. Общий строительный объем: надземная часть - 9500,5 куб. метра; подземная часть - 105,3 куб. метра. Функционально здание планетария представляет собой единый объем и состоит из независимых частей: - звездный зал оборудован цифровой аппаратурой для воспроизведения космических эффектов; - выставочный зал N I - музей космонавтики с установочной экспозицией из фондов действующего планетария и передвижных выставочных экспонатов для проведения экскурсий; - мультимедийное кафе на 64 посадочных места (виртуальный театр с фронтальным экраном для демонстрации досуговых и познавательных программ) для проведения детских, развлекательных и познавательных программ, выпускных и молодежных вечеров, новогодних представлений, организации семейного досуга, корпоративных мероприятий и обслуживания туристических групп; - кабина симулятора космического корабля для демонстрации на панорамном экране со стереоизображением в подвижной системе познавательно-развлекательных программ. 12. Существующая мощность. Количество посадочных мест в звездном зале существующего планетария, расположенного по ул. Трефолева в городе Ярославле, - 40 мест. 13. Расчет дефицита мощности. Средняя наполняемость зала существующего планетария - 90 мест за сеанс. Количество посадочных мест в звездном зале существующего планетария - 40 мест. Дефицит посадочных мест в звездном зале существующего планетария: 90-40 = 50 мест. 14. Обоснование планируемой мощности, создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта. В результате реализации проекта количество посадочных мест в звездном зале будет составлять 92 места, что позволит улучшить качество предоставляемых населению региона культурно-досуговых, образовательных и методических услуг с применением современных технологий, интернет-ресурсов и интерактивных программ. 15. Технологическая структура капитальных вложений. ------------------------------------------------------------------ | Наименование работ и материалов | Значения показателя по | | |проекту в текущих ценах,| | | млн. руб. | | | | |---------------------------------------+------------------------| | 1 | 2 | |---------------------------------------+------------------------| |Сметная стоимость объекта капитального | 700,7 | |строительства, включая НДС, по | | |заключению государственной экспертизы | | |либо предполагаемая стоимость | | |строительства | | | | | |в том числе: | | | | | | | | |- затраты на подготовку проектной | 24,5 | |документации | | | | | |- строительно-монтажные работы | 465,1 | | | | |из них дорогостоящие работы и материалы| 59,1 | | | | |- приобретение машин и оборудования | 152,5 | | | | |из них дорогостоящие и импортные | 110,6 | | | | |машины и оборудование | | | | | |- прочие затраты | 58,6 | ------------------------------------------------------------------ 16. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации. ----------------------------------------------------------------- | Год |Стоимость,| Источники финансирования инвестиционного | |реализа-|млн. руб. | проекта | | ции | | | |--------+----------+-------------------------------------------| | | | средства | средства |средства|внебюджетн- | | | |федеральн-|областного|местных | ые | | | | ого | бюджета |бюджето | источники | | | | бюджета | | в |финансирова-| | | | | | | ния | |--------+----------+----------+----------+--------+------------| | 2004- |151,53 |- |- |147,33 |4,2 | | 2009 | | | | | | |--------+----------+----------+----------+--------+------------| | 2010 |371,117 |- |240,0 |116,117 |15,0 | |--------+----------+----------+----------+--------+------------| | 2011 |178,0 |- |- |178,0 |- | ----------------------------------------------------------------- 17. Расчет количественных показателей результатов реализации инвестиционного проекта и проекта-аналога. -------------------------------------------------------------------- |N | Наименование показателя | Значение показателя | |п/п| | | |---+-------------------------------------+------------------------| | | |инвестиционного|проекта-| | | | проекта |аналога | |---+-------------------------------------+---------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |---+-------------------------------------+---------------+--------| |1. |Сметная стоимость объекта в текущих| 700,7 | | | |ценах, млн. руб. | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---------------+--------| |2. |Показатели, характеризующие прямые | | | | |результаты реализации проекта, в | | | | |соответствующих единицах | | | | |измерения: | | | |---| | | | | |общая площадь здания, кв. м | 2553,96 | | |---+-------------------------------------+---------------+--------| |3. |Отношение сметной стоимости | | | | |объекта к показателям прямого | | | | |результата, в соответствующих | | | | |единицах измерения: | | | |---| | | | | |стоимость 1 кв. м общей площади, тыс.| 236,22 | | | |руб. | | | | | | | | |---+-------------------------------------+---------------+--------| |4. |Мощность, необходимая для | | | | |удовлетворения государственных | | | | |(муниципальных) потребностей, в | | | |---+-------------------------------------+---------------+--------| | л |соответствующих единицах| | | | |измерения: | | | | | | | | | | | | | | |общая площадь здания, кв. м | 2553,96 | | |---+-------------------------------------+---------------+--------| |5. |Показатели, характеризующие | | | | |конечные результаты реализации | | | |---| | | | | |проекта, в соответствующих единицах| | | | |измерения: | | | | | | | | |---| | | | | |количество посетителей в день, | 350 | | | |человек | | | |---| | | | | |количество посадочных мест в | 92 | | | |звездном зале, мест | | | -------------------------------------------------------------------- 18. Стоимость объекта - 700,7 млн. рублей. Профинансировано за 2004-2009 годы - 147,33 млн. рублей (в том числе средства местного бюджета - 143,07 млн. рублей, из внебюджетных источников - 4,26 млн. рублей). В 2010 году предусмотрено 116,17 млн. рублей из средств местного бюджета, 19,2 млн. рублей из внебюджетных источников. Предусмотрено на 2011 год - 178 млн. рублей из средств местного бюджета. Для обеспечения ввода объекта в эксплуатацию необходимо привлечение средств в сумме 240 млн. рублей. 19. Участок, отведенный под строительство планетария, расположен в Кировском районе, в центральной части города, на пересечении улиц Чайковского и Большой Октябрьской, у дома 65. К южной границе участка примыкает территория памятника федерального значения Николо- Мокринского храмового ансамбля и Николо-Мокринских казарм - комплекса зданий военного назначения, сформировавшегося к концу XIX века на основе Ярославской Малой Мануфактуры. В непосредственной близости к зданию расположена остановка троллейбуса. Подъезд автобусов и стоянка для транспорта предусмотрены с улицы Чайковского. Земельный участок обеспечен инженерными сетями, так как находится в существующей застройке. 20. Применение дорогостоящего импортного оборудования обосновано необходимостью предоставления услуг в сфере культуры с использованием современных методов воспроизводства информации и инновационных технологий, а также технической насыщенностью материала, освещающего деятельность в космосе. Необходимо использование дорогостоящего оборудования для организации обсерватории, оборудованной телескопом, передачи изображения звездного неба на купол-экран и создания специальных космических звуковых эффектов в зале. Здание планетария расположено на территории памятника федерального значения. Для гармоничного размещения в исторической среде объекта современной архитектуры в отделке здания применены дорогостоящие материалы: мощение тротуаров гранитом и устройство рулонных газонов с автополивом. Это позволяет увязать объекты в единую архитектурную композицию и улучшить восприятие объектов. При данном размещении объекта доминантой над окружающим пространством благодаря своим крупным формам с богатой пластикой и изящному силуэту является храмовый ансамбль церкви Николы Мокрого и Тихвинской Божьей матери. 21. Планируется создание объекта муниципальной собственности для выполнения полномочий городского округа города Ярославля. VIII. Строительство концертно-зрелищного центра в городе Ярославле 1. Наименование инвестиционного проекта - строительство концертно-зрелищного центра в городе Ярославле. 2. Форма реализации инвестиционного проекта - новое строительство. 3. Местонахождение - Ярославская область, г. Ярославль. 4. Адрес - Ярославская область, г. Ярославль, Которосльная набережная, напротив д. 56. 5. Срок подготовки и реализации инвестиционного проекта - 2008- 2011 годы. Показатели продолжительности реализации инвестиционного проекта ------------------------------------------------------------ |Наименование показателя |Значение| |-------------------------------------------------+--------| |Дата начала реализации инвестиционного проекта |2008 год| |-------------------------------------------------+--------| |Дата окончания реализации инвестиционного проекта|2011 год| |-------------------------------------------------+--------| |Дата ввода объекта в эксплуатацию |2011 год| ------------------------------------------------------------ 6. Главный распорядитель средств областного бюджета - департамент строительства Ярославской области. 7. Участники реализации инвестиционного проекта - департамент строительства Ярославской области, департамент культуры Ярославской области. 8. Проектная документация по инвестиционному проекту разработана ЗАО "Международная строительно-промышленная ассоциация "МОССИБ". 9. Положительное заключение государственной экспертизы от 28.11.2008 N 76-1-5-0417-08. 10. Целью инвестиционного проекта является создание современного многофункционального концертно-зрелищного комплекса, отвечающего европейским стандартам, состоящего из двух залов: большого театрально- концертного зала на 1500 зрителей и универсального зала на 400 мест. 11. Краткое описание инвестиционного проекта. Вид объекта - концертно-зрелищный центр с инженерными коммуникациями. Этажность - 8 этажей. Площадь участка - 38708,0 кв. метра. Площадь застройки - 8390 кв. метров. Общая площадь - 38000 кв. метров, в том числе: - надземных помещений - 30375 кв. метров; - подземных помещений - 7625 кв. метров. Строительный объем - 171500 куб. метров, в том числе: - надземной части - 150050 куб. метров; - подземной части - 21450 куб. метров. Предусмотрено устройство двух залов: большого театрально- концертного зала на 1500 зрителей и универсального зала на 400 посадочных мест. При универсальном зале запроектирован самостоятельный артистический блок, позволяющий использовать зал для постановки драматических спектаклей и проведения концертов параллельно с мероприятиями в большом зале. Универсальный зал будет использоваться для проведения различных камерных мероприятий, а также как банкетный на 400 персон. Пространственное построение большого зала вытекает из его многофункционального назначения (театральные постановки, концерты, массовые общественные мероприятия и т.п.). Особо выделена функция массовых мероприятий. С этим связано соединение балкона с партером, позволяющее участникам торжественного собрания при необходимости выйти на сцену. Проведение театральных и музыкальных представлений в большом зале обусловило устройство значительного по объему сценического комплекса с развитым трюмом и складскими помещениями, а также большим количеством обслуживающих помещений, включая артистические комнаты для единовременного пользования до 200 артистов, считая музыкантов в оркестре. Кроме того, для проведения репетиционной работы запроектировано три репетиционных зала на верхних этажах комплекса с возможностью их эксплуатации во время проведения мероприятий в залах. Они оборудованы самостоятельными душевыми и имеют при себе небольшие складские помещения с доставкой репетиционного инвентаря специальными лифтами, имеющими большие кабины. Один из репетиционных залов в блоке универсального зала может быть использован под малый банкетный зал. 12. Существующая мощность. Концертно-зрелищные услуги на территории региона оказывает ГУК ЯО "Ярославская государственная филармония". Вместимость существующего концертного зала им. Л. В. Собинова Ярославской государственной филармонии составляет 580 мест. 13. Расчет дефицита мощности. В соответствии с методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. N 1683-р "О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры", и распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 1767-р "О внесении изменений в методику определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры" в пределах нормативов обеспеченности населения учреждениями культуры субъект Российской Федерации определяет вид концертного зала в соответствии с культурными приоритетами региона. Сетевой показатель для региона складывается из суммы сетевых показателей по городам различных категорий. Необходимое число мест в концертных залах определяется в зависимости от численности городского населения из расчета 3-4 места на 1000 жителей. Городское население Ярославской области составляет 1074 тысячи человек. Вместимость концертных залов в Ярославской области должна составлять не менее 3200 мест. Дефицит мощности концертно-зрелищных учреждений области составляет 2620 мест (3200 мест - 580 мест). 14. Обоснование планируемой мощности, создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта. Нормативная потребность в количестве мест в концертно-зрелищных учреждениях области составляет 3200 мест. Проектная мощность концертно-зрелищного центра составляет 1900 мест (театрально- концертный зал - 500 мест, универсальный зал - 400 мест). 15. Технологическая структура капитальных вложений. ------------------------------------------------------------------ | Наименование работ и материалов | Значения показателя по | | |проекту в текущих ценах,| | | млн. руб. | | | | |---------------------------------------+------------------------| |Сметная стоимость объекта капитального | 2500,119 | |строительства, включая НДС, по | | |заключению государственной экспертизы | | |либо предполагаемая стоимость | | |строительства | | | | | | в том числе: | | | | | | | | |- затраты на подготовку проектной | 103,56 | |документации | | | | | |- строительно-монтажные работы | 1302,72 | | | | |из них дорогостоящие работы и материалы| - | | | | |- приобретение машин и оборудования | 891,243 | | | | |из них дорогостоящие и импортные | 844,0 | |машины и оборудование | | | | | |- прочие затраты | 202,596 | ------------------------------------------------------------------ 16. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации. ---------------------------------------------------------------- | Год |Стоимость, |Источники финансирования инвестиционного | |реализа-|млн. рублей| проекта | | ции | | | |--------+-----------+-----------------------------------------| | | | средства | средства |средства|внебюдж- | | | |федерально-|областного|местных | етные | | | |го бюджета | бюджета |бюджетов|источник-| | | | | | | и | | | | | | |финанси- | | | | | | | рования | |--------+-----------+-----------+----------+--------+---------| | 2008- | 768,171 | 711,552 | 56,619 | - | - | | 2009 | | | | | | |--------+-----------+-----------+----------+--------+---------| | 2010 | 738,092 | 543,443 | 194,649 | 0 | - | |--------+-----------+-----------+----------+--------+---------| | 2011 | 452,005 | 245,005* | 207,0 | 0 | - | ---------------------------------------------------------------- *С учетом подтверждения остатков средств федерального бюджета в размере 19 937 082,07 рубля. 17. Расчет количественных показателей результатов реализации инвестиционного проекта и проекта-аналога. ------------------------------------------------------------------ |N | Наименование показателя | Значение показателя | |п/п| | | |---+-----------------------------------+------------------------| | | |инвестиционного|проекта-| | | | проекта |аналога | |---+-----------------------------------+---------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |---+-----------------------------------+---------------+--------| |1. |Сметная стоимость инвестиционного|1971,268* | | | |проекта в текущих ценах, млн. руб. | | | | | | | | |---+-----------------------------------+---------------+--------| |2. |Показатели, характеризующие | | | | |прямые результаты реализации | | | | |проекта, в соответствующих | | | | |единицах измерения: | | | | | | | | | |количество зрительских мест, мест |1900 | | |---+-----------------------------------+---------------+--------| |3. |Отношение сметной стоимости | | | | |объекта к показателям прямого | | | | |результата, в соответствующих | | | | |единицах измерения: | | | | | | | | | |стоимость 1 кв. м общей площади,|51,88 | | | |тыс. руб. | | | | | | | | |---+-----------------------------------+---------------+--------| |4. |Мощность, необходимая для| | | | |удовлетворения государственных| | | | |(муниципальных) потребностей, в| | | | |соответствующих единицах| | | | |измерения: | | | | | | | | | | | | | | |количество зрительских мест: - |1500 | | | |большой театрально-концертный | | | | | | | | | |зал, мест - универсальный зал, мест|400 | | |---+-----------------------------------+---------------+--------| |5. |Показатели, характеризующие | | | | |конечные результаты реализации | | | | |проекта, в соответствующих | | | | |единицах измерения: | | | | | | | | | |общая площадь здания концертно- |38000,0 | | | |зрелищного центра, кв. м | | | | | | | | | |вместимость зрительных залов, мест |1900 | | | | | | | | |количество посетителей |78 | | | |мероприятий, тыс. чел. | | | ------------------------------------------------------------------ * Сметная стоимость с учетом проведенных конкурсных процедур на подрядные работы по строительству объекта. 18. На создание объекта собственности Ярославской области привлекаются средства федерального бюджета в объеме 1,5 млрд. рублей. 19. Участок, отведенный под строительство концертно-зрелищного центра на 1500 мест, находится в Кировском районе города Ярославля. Основной подъезд к концертно-зрелищному центру организован от существующей городской сети автомобильных дорог с улицы Которосльной набережной. Со стороны северного фасада вдоль улицы Которосльной набережной запроектирована пешеходная променада шириной 22 метра, благоустроенная фонтанами и другими малыми архитектурными формами. Перед входом в концертно-зрелищный центр проектом предусмотрена площадь диаметром 47 метров с элементами благоустройства и озеленения. С восточной стороны фасада запроектирован проезд шириной 7 метров, за которым расположена парковая зона с благоустройством и посадками многолетних деревьев и кустарников. Парковая зона отделяет концертно- зрелищный центр и парковки на 300 машино-мест. С западного фасада комплекса запроектирован технический пожарный проезд шириной 6 метров к хозяйственной зоне, на которой предусмотрены стоянки для персонала на 30 машино-мест. Свободная от застройки, проездов, тротуаров и площадок территория озеленяется путем устройства газонов, с подсыпкой растительного грунта h=20см, посевом многолетних трав, посадкой деревьев и кустарников. Площадки для отдыха оборудуются малыми архитектурными формами. Для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения проектом предусмотрены пандусы, обеспечивающие возможность подъема инвалидов на уровень входа в здание. Водоснабжение центра предусматривается от существующей городской сети, теплоснабжение здания осуществляется от городских наружных сетей. Для электроснабжения предусмотрено размещение внутри здания трансформаторной подстанции 2-й категории надежности. 20. Предусматривается использование при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и импортных машин и оборудования. 21. Планируется создание объекта собственности Ярославской области для выполнения полномочий области в сфере культуры. Список используемых сокращений ГАУ - государственное автономное учреждение ГУ - государственное учреждение ГУК ЯО - государственное учреждение культуры Ярославской области ЗАГС - запись актов гражданского состояния ЗАО - закрытое акционерное общество МУК ЦБС - муниципальное учреждение культуры централизованная библиотечная система ОАО - открытое акционерное общество ООО - общество с ограниченной ответственностью Приложение 4 к ОЦП ПОКАЗАТЕЛИ интегральной оценки эффективности инвестиционных проектов в рамках областной целевой программы "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области" на 2010-2014 годы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |N | Критерий |Доп- |Весов- |(qi) х|Реконструк-|Реконструк-|Строител- |Завершен-|Строитель-| Приспособление | |п/ | оценки |усти-| ые | (ki) |ция здания | ция | ьство | ие | ство |под современное | | п | | мые |коэфф- | | бывшего |зрительног-| здания |строител-|сервисного| использование | | | |балл-|ициент-| | Дома | о зала |культурно | ьства |объекта в | здания | | | | ы |ы (ki) | | культуры | здания | - |планетар-| музее- | Ярославского | | | |оцен-| | | "Радуга" |муниципал- |досуговог-| ия в | усадьбе |художественного | | | | ки | | | для | ьного |о центра в| городе |"Карабиха |училища в городе| | | |(qi) | | |размещения |учреждени- | городе |Ярославл-| " | Ярославле | | | | | | |библиотечн | я | Данилове | е | | | | | | | | | о- | "Районный | |(заверше-| | | | | | | | |информацио-| Дворец | | ние | | | | | | | | | нного | культуры" | |отделочн-| | | | | | | | | центра в | в городе | |ых работ,| | | | | | | | | городе | Тутаеве | |поставка | | | | | | | | | Рыбинске | | |специаль-| | | | | | | | | | | | ного | | | | | | | | | | | |оборудов-| | | | | | | | | | | |ания для | | | | | | | | | | | |мультиме-| | | | | | | | | | | | дийного | | | | | | | | | | | |звездного| | | | | | | | | | | | зала, | | | | | | | | | | | |обсерват-| | | | | | | | | | | | ории и | | | | | | | | | | | | учебных | | | | | | | | | | | |классов) | | | |---+--------------+-----+-------+------+-----------+-----------+----------+---------+----------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---+--------------+-----+-------+------+-----------+-----------+----------+---------+----------+----------------| |1. |Наличие | 1 | 0,034 |0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | | |четко | | | | | | | | | | | |сформулирова- | | | | | | | | | | | |нной цели | | | | | | | | | | | |инвестиционн- | | | | | | | | | | | |ого проекта | | | | | | | | | | |---+--------------+-----+-------+------+-----------+-----------+----------+---------+----------+----------------| |2. |Соответствие | 1 | 0,030 |0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | | |цели |0,75 | |0,023 | | | | | | | | |инвестиционн- |0,5 0| |0,015 | | | | | | | | |ого проекта | | |0,000 | | | | | | | | |приоритетам | | | | | | | | | | | |и целям, | | | | | | | | | | | |определенны- | | | | | | | | | | | |м в стратегии | | | | | | | | | | | |и программах | | | | | | | | | | | |социально- | | | | | | | | | | | |экономическо- | | | | | | | | | | | |го развития | | | | | | | | | | | |области, | | | | | | | | | | | |концепциях | | | | | | | | | | | |областных | | | | | | | | | | | |целевых | | | | | | | | | | | |программ на | | | | | | | | | | | |среднесрочны- | | | | | | | | | | | |й и | | | | | | | | | | | |долгосрочный | | | | | | | | | | | |периоды | | | | | | | | | | |---+--------------+-----+-------+------+-----------+-----------+----------+---------+----------+----------------| |3. |Комплексный | 1 | 0,03 |0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | | |подход к | | | | | | | | | | | |решению | | | | | | | | | | | |конкретной | | | | | | | | | | | |проблемы в | | | | | | | | | | | |рамках | | | | | | | | | | | |инвестиционн- | | | | | | | | | | | |ого проекта | | | | | | | | | | | |во | | | | | | | | | | | |взаимосвязи с | | | | | | | | | | | |программным- | | | | | | | | | | | |и | | | | | | | | | | | |мероприятиям | | | | | | | | | | | |и, | | | | | | | | | | | |реализуемым- | | | | | | | | | | | |и в рамках | | | | | | | | | | | |долгосрочных | | | | | | | | | | | |целевых | | | | | | | | | | | |программ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |0,000 | | | | | | | |---+--------------+-----+-------+------+-----------+-----------+----------+---------+----------+----------------| |4. |Обоснование |1 0,5| 0,040 |0,040 | 0,040 | 0,020 | 0,020 | 0,040 | 0,020 | | | |необходимост- | 0 | |0,020 | | | | | | | | |и реализации | | |0,000 | | | | | | | | |инвестиционн- | | | | | | | | | | | |ого проекта с | | | | | | | | | | | |привлечением | | | | | | | | | | | |средств | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |(местного) | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |--------------| | | | |-----------| | | | | | | | | | | | | | | | 0,020 | | |--------------| | | | |-----------| | | | | | | | | | | | | | | | | |---+--------------+-----+-------+------+-----------+-----------+----------+---------+----------+----------------| |5. |Отсутствие в | 1 | 0,137 |0,137 | | | 0,137 | | | | | |достаточном | | | | | | | | | | | |объеме | | | | | | | | | | | |замещающей | | | | | | | | | | | |продукции | | | | | | | | | | | |(работ и | | | | | | | | | | | |услуг), | | | | | | | | | | | |производимой | | | | | | | | | | | |иными | | | | | | | | | | | |организациям | | | | | | | | | | | |и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | |0,069 | 0,069 | 0,069 | | 0,069 | 0,069 | 0,069 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |0,000 | | | | | | | |---+--------------+-----+-------+------+-----------+-----------+----------+---------+----------+----------------| |6. |Значения | 1 | 0,028 |0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | | |количественн- | | | | | | | | | | | |ых | | | | | | | | | | | |показателей | | | | | | | | | | | |(показателя) | | | | | | | | | | | |результатов | | | | | | | | | | | |реализации | | | | | | | | | | | |инвестиционн- | | | | | | | | | | | |ого проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |0,000 | | | | | | | |---+--------------+-----+-------+------+-----------+-----------+----------+---------+----------+----------------| |7. |Отношение | 1 | 0,320 |0,320 | | | | | | | | |сметной | | | | | | | | | | | |стоимости | | | | | | | | | | | |инвестиционн- | | | | | | | | | | | |ого проекта к | | | | | | | | | | | |значениям | | | | | | | | | | | |количественн- | | | | | | | | | | | |ых | | | | | | | | | | | |показателей | | | | | | | | | | | |(показателя) | | | | | | | | | | | |результатов | | | | | | | | | | | |реализации | | | | | | | | | | | |инвестиционн- | | | | | | | | | | | |ого проекта | | | | | | | | | | | |--------------| | | | | | | | | | | | | 0,5 | |0,160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |---+--------------+-----+-------+------+-----------+-----------+----------+---------+----------+----------------| |8. |Количество | 1 | 0,095 |0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | | |потребителей | | | | | | | | | | | |продукции | | | | | | | | | | | |(услуг), | | | | | | | | | | | |создаваемой | | | | | | | | | | | |(ых) в | | | | | | | | | | | |результате | | | | | | | | | | | |реализации | | | | | | | | | | | |инвестиционн- | | | | | | | | | | | |ого проекта, в| | | | | | | | | | | |объеме, | | | | | | | | | | | |достаточном | | | | | | | | | | | |для | | | | | | | | | | | |обеспечения | | | | | | | | | | | |проектируемо- | | | | | | | | | | | |го | | | | | | | | | | | |(нормативног | | | | | | | | | | | |о) уровня | | | | | | | | | | | |использовани- | | | | | | | | | | | |я проектной | | | | | | | | | | | |мощности | | | | | | | | | | | |объекта | | | | | | | | | | | |капитального | | | | | | | | | | | |строительства | | | | | | | | | | | |--------------| | | | | | | | | | | | | 0,5 | |0,048 | | | | | | | | |--------------| | | | | | | | | | | | | 0 | |0,000 | | | | | | | |---+--------------+-----+-------+------+-----------+-----------+----------+---------+----------+----------------| |9. |Отношение | 1 | 0,068 |0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | | |проектной | | | | | | | | | | | |мощности | | | | | | | | | | | |создаваемого | | | | | | | | | | | |(реконструир- | | | | | | | | | | | |уемого) | | | | | | | | | | | |объекта | | | | | | | | | | | |капитального | | | | | | | | | | | |строительства | | | | | | | | | | | |к мощности, | | | | | | | | | | | |необходимой | | | | | | | | | | | |для | | | | | | | | | | | |производства | | | | | | | | | | | |продукции | | | | | | | | | | | |(услуг) в | | | | | | | | | | | |объеме, | | | | | | | | | | | |предусмотрен- | | | | | | | | | | | |ном для | | | | | | | | | | | |государственн-| | | | | | | | | | | |ых | | | | | | | | | | | |(муниципальн- | | | | | | | | | | | |ых) нужд | | | | | | | | | | |---| | | | | | | | | | | | | | 0 | |0,000 | | | | | | | |---+--------------+-----+-------+------+-----------+-----------+----------+---------+----------+----------------| |10.|Объем | 1 | 0,137 |0,137 | 0,137 | 0,137 | | 0,137 | | | | |инженерной и | | | | | | | | | | | |транспортной | | | | | | | | | | | |инфраструкту- | | | | | | | | | | | |ры, | | | | | | | | | | | |необходимый | | | | | | | | | | | |для | | | | | | | | | | | |реализации | | | | | | | | | | | |инвестиционн- | | | | | | | | | | | |ого проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |0,75 | |0,103 | | | 0,103 | | 0,103 | 0,103 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |0,000 | | | | | | | |---+--------------+-----+-------+------+-----------+-----------+----------+---------+----------+----------------| |11.|Актуальность | 1 | 0,037 |0,037 | 0,037 | | | 0,037 | 0,037 | 0,037 | | |решения | | | | | | | | | | | |проблем в | | | | | | | | | | | |сфере | | | | | | | | | | | |внедрения | | | | | | | | | | | |проекта на | | | | | | | | | | | |территории | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |0,75 | |0,028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | |0,019 | | 0,019 | 0,019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |0,000 | | | | | | | |---+--------------+-----+-------+------+-----------+-----------+----------+---------+----------+----------------| |12.|Актуальность | 1 | 0,044 |0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | | |решения | | | | | | | | | | | |проблем в | | | | | | | | | | | |сфере | | | | | | | | | | | |внедрения | | | | | | | | | | | |проекта на | | | | | | | | | | | |территории | | | | | | | | | | | |муниципальн- | | | | | | | | | | | |ого | | | | | | | | | | | |образования | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |0,75 | |0,033 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | |0,022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |0,000 | | | | | | | |---------------------------------------+-----------+-----------+----------+---------+----------+----------------| | ИТОГО | 0,612 | 0,573 | 0,607 | 0,612 | 0,557 | 0,557 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение 5 к ОЦП МЕТОДИКА формирования, распределения и предоставления субсидии из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований области на капитальное строительство и реконструкцию объектов культурного назначения в рамках областной целевой программы "Развитие материально- технической базы учреждений культуры Ярославской области" на 2010-2014 годы 1. Методика формирования, распределения и предоставления субсидии из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований области на капитальное строительство и реконструкцию объектов культурного назначения в рамках областной целевой программы "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области" на 2010-2014 годы (далее - Методика) разработана в соответствии с пунктом 3 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства области от 09.10.2008 N 523-п "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам Ярославской области" и устанавливает порядок формирования, принципы распределения и условия предоставления субсидии из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований области на капитальное строительство и реконструкцию объектов культурного назначения (далее - субсидия) в рамках областной целевой программы "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области" на 2010-2014 годы (далее - Программа). 2. Субсидия выделяется следующим муниципальным районам и городским округам области (далее - исполнитель Программы) для организации капитального строительства и реконструкции объектов культурного назначения: - городской округ город Ярославль-1; - городской округ город Рыбинск - 2; - Борисоглебский муниципальный район - 3; - Даниловский муниципальный район - 4; - Тутаевский муниципальный район - 5. 3. Условия предоставления субсидии: - наличие официальной заявки муниципальных образований области на участие в мероприятиях Программы с указанием объекта капитального строительства или реконструкции; - согласованная и утвержденная в установленном порядке проектно- сметная документация на выполнение капитального строительства и(или) реконструкции и положительное заключение государственной экспертизы на начало строительства (реконструкции) объектов; - уровень софинансирования расходного обязательства исполнителя Программы за счет средств местного бюджета в размере, определенном с учетом пункта 6 Методики; - наличие в местных бюджетах ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства органа местного самоуправления исполнителя Программы; - выполнение требований к ежеквартальным и ежегодным результатам расходования субсидии, определенных в соглашении между главным распорядителем средств областного бюджета и исполнителем Программы. 4. Основанием для расчета субсидии являются официальные заявки муниципальных образований области, представленные в департамент культуры Ярославской области и департамент строительства Ярославской области. 5. Критерии включения объекта культурного назначения в перечень участников Программы, определяемые департаментом культуры Ярославской области: - несоответствие муниципальных образований области-исполнителей Программы нормативам обеспеченности объектами социальной инфраструктуры; - несоответствие требованиям предоставления образовательных услуг в сфере культуры; - наибольший дефицит мощности учреждений; - необходимость перевода учреждений из зданий памятников культуры; - строительная готовность объекта не менее 55 процентов. 6. Размер субсидии исполнителям Программы, указанным в абзацах третьем - шестом пункта 2 Методики (Sn) рассчитывается по формуле: Sn = А2n-5n х Ксоф, где: Аn - объем средств на финансирование строек и объектов, определенных в проектно-сметной документации объектов; n - номер муниципального образования области - исполнителя Программы, указанный в пункте 2 Методики; Ксоф - коэффициент софинансирования расходного обязательства за счет средств областного бюджета. Устанавливается не более 90 процентов (Ксоф = 0,9). 7. Формирование общего объема бюджетных ассигнований, необходимых для осуществления капитального строительства и реконструкции объектов культурного назначения, производится по формуле: Вобщ = А1n +А2n + А3n+ А4n +А5n, где: Вобщ - общая сумма субсидии для исполнителей Программы; А1n, А2n, А3n, А4n, А5n - расходы исполнителя Программы. 8. Пообъектное распределение средств субсидии определяется в перечне строек и объектов, планируемых к финансированию в рамках адресной инвестиционной программы Ярославской области, который представляется в Ярославскую областную Думу одновременно с проектом закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Авансирование работ осуществляется в соответствии с заключенными муниципальными контрактами. Окончательный расчет производится на основании актов выполненных работ. 9. Финансовые органы исполнителей Программы представляют в департамент строительства Ярославской области и департамент культуры Ярославской области отчеты об использовании субсидии в соответствии с требованиями департамента строительства Ярославской области и департамента культуры Ярославской области. Основанием для получения субсидии является соглашение на текущий финансовый год, заключаемое между главными распорядителями средств областного бюджета и исполнителем Программы. 11. Показателями результата использования субсидии являются: - количество посадочных мест в учреждениях досуговой сферы; - общее количество посадочных мест для пользователей библиотек; - количество посадочных мест в концертно-зрелищных учреждениях; - количество объектов культурного назначения, построенных и реконструированных в рамках Программы. Плановые значения показателей результата в отношении каждого муниципального образования области - получателя субсидии устанавливаются соглашением с исполнителем Программы, указанным в пункте 10 Методики. 12. Оценка результативности и эффективности использования средств субсидии ежегодно производится департаментом культуры Ярославской области. Результативность использования субсидии (Ri) определяется по формуле: Ri = Rfi/Rpi, где: Rfi - фактическое значение соответствующего показателя результата; Rpi - плановое значение соответствующего показателя результата. При значении показателя 0,75 и менее результативность использования субсидии признается низкой, от 0,751 до 0,959 - средней, 0,96 и выше - высокой. Эффективность использования субсидии (Si) рассчитывается по формуле: Si = (Ri x Pi/Fi) Х 100%, где: Ri - показатель результативности; Pi - плановый объем бюджетных ассигнований, утвержденный в бюджете на финансирование мероприятия; Fi - фактический объем финансирования расходов на реализацию мероприятия. При значении показателя 75 процентов и менее эффективность использования субсидии признается низкой, от 75,1 процента до 95,9 процента - средней, 96 процентов и выше - высокой. 13. Степень освоения исполнителем Программы средств субсидии (СО) рассчитывается ежеквартально по формуле: СО = (Ф/П) х 100%, где: Ф - фактический объем финансирования субсидии из областного бюджета, перечисленный получателю, П - плановый объем бюджетных ассигнований на финансирование субсидии, утвержденный в областном бюджете. При значении показателя 75 процентов и менее степень освоения средств субсидии признается низкой, от 75,1 процента до 95,9 процента - средней, 96 процентов и выше - высокой. 14. Оценка степени освоения средств субсидии осуществляется департаментом культуры Ярославской области ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по итогам I квартала (по состоянию на 31 марта), I полугодия (по состоянию на 30 июня), 9 месяцев (по состоянию на 30 сентября), по итогам 12 месяцев (по состоянию на 31 декабря) на основании квартальных отчетов исполнителя Программы. Квартальные отчеты о степени освоения средств субсидии и средств местного бюджета представляются исполнителем Программы главным распорядителям средств областного бюджета в срок до 05 числа месяца (по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря), следующего за отчетным периодом, по форме согласно приложению 1 к Методике. 15. В случае несоблюдения исполнителями Программы условий предоставления субсидий и(или) недостижения показателя эффективности использования субсидий и степени освоения средств субсидии департамент финансов Ярославской области по предложениям департамента культуры Ярославской области, департамента строительства Ярославской области принимает решение о приостановлении (сокращении) финансирования субсидии. Отмена приостановления предоставления субсидии осуществляется департаментом финансов Ярославской области при получении информации департамента культуры Ярославской области, департамента строительства Ярославской области об устранении органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования области нарушений условий предоставления субсидии, указанных в Методике. Решение о сокращении предоставления субсидии принимается в случае несоблюдения условий софинансирования расходного обязательства муниципального образования области за счет средств местного бюджета в размере не менее 10 процентов. Сумма субсидии, подлежащая сокращению в случае несоблюдения уровня софинансирования расходного обязательства (Sсокр.), рассчитывается по формуле: Ксоф. Sсокр. = Sобл. ф. - Sмо x ------------------ , (1 - Ксоф.) где: Ксоф. - коэффициент софинансирования из средств областного бюджета. Sобл. - сумма субсидии, предусмотренная в областном бюджете исполнителю Программы; Sмо - сумма средств, предусмотренная в местном бюджете муниципального образования области на софинансирование расходного обязательства; мо - наименование муниципального образования области - исполнителя Программы. 16. Порядок перераспределения субсидий. По итогам квартальных отчетов исполнителей Программы ежеквартально формируется рейтинг степени освоения средств субсидии, по итогам годового отчета формируется рейтинг эффективности. Рейтинги выстраиваются в порядке убывания степени освоения средств субсидии и показателя эффективности. При достижении степени освоения средств субсидии по итогам I полугодия и 9 месяцев менее 20 процентов, показателя эффективности по итогам года менее 20 процентов объемы субсидии сокращаются от 10 до 50 процентов от установленных плановых значений. Высвободившиеся средства могут быть пропорционально перераспределены между остальными получателями субсидии. Условия получения высвобождающихся средств субсидии: - дополнительное социально-экономическое обоснование целесообразности выделения дополнительных средств на объект культуры; - наличие в местных бюджетах дополнительных ассигнований для соблюдения доли софинансирования муниципальным образованием области в случае увеличения объемов финансирования из областного бюджета. 17. Расходование субсидии осуществляется в следующем порядке: 17.1. Органы местного самоуправления исполнителей Программы в срок до 15 числа месяца, предшествующего кварталу, представляют главному распорядителю средств областного бюджета заявку на выделение субсидии в пределах кассового плана исполнения областного бюджета по формам согласно приложениям 2 и 3 к Методике. 17.2. Средства областного бюджета, предоставляемые в форме субсидии, зачисляются на лицевой счет администратора доходов местного бюджета, открытый в установленном порядке, по кодам бюджетной классификации доходов бюджетов с соответствующим администратором доходов и расходуются строго по целевому назначению с отражением в расходной части местных бюджетов по соответствующим кодам бюджетной классификации. 18. Субсидия в случае ее неиспользования и(или) использования не по целевому назначению подлежит взысканию в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством. 19. В случае удешевления затрат на проведение работ средства, высвободившиеся в результате проведения процедур закупок, используются в текущем финансовом году на мероприятия, указанные в пункте 2 Методики, на тех же объектах при наличии потребности в этих средствах. Сумма сокращенной субсидии согласовывается с муниципальным образованием области. 20. Оценка выполнения исполнителем Программы условий предоставления субсидии осуществляется департаментом культуры Ярославской области на основании квартальных отчетов и ежегодных отчетов. Годовые отчеты представляются до 20 января года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению 4 к Методике. Квартальные отчеты о степени освоения средств субсидии и средств местного бюджета представляются согласно порядку, указанному в абзаце втором пункта 14 Методики. 21. Контроль за соблюдением исполнителями Программы условий предоставления субсидий осуществляется департаментом культуры Ярославской области, департаментом строительства Ярославской области и департаментом финансов Ярославской области. Приложение 1 к Методике Форма КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ о степени освоения средств субсидии из областного бюджета и средств местного бюджета на капитальное строительство и реконструкцию объектов культурного назначения в рамках областной целевой программы "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области" на 2010-2014 годы за ___________ 20___ года (I квартал, I полугодие, 9 месяцев) по___________________________________________ (наименование муниципального образования области) ------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Про- | Запл- |Израсход- | Зап- |Степень | | объекта | финансир- | анировано | овано |ланирова- |освоени-| | капитального | овано из | в местном | средств | но | я | |строительства и |областног- | бюджете в | субсидии | средств |средств | |реконструкции (в| о бюджета | отчетном | из | субсидии |субсиди-| | редакции | в | периоде- |областног-| из | и из | | программы) | отчетном |всего, тыс.| о |областног-|областн-| | | периоде- | руб. | бюджета | о | ого | | |всего, тыс.| | с начала | бюджета |бюджета | | | руб. | |года, тыс.| на год, |с начала| | | | | руб. |тыс. руб. |года, % | | | | | | | | |----------------+-----------+-----------+----------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----------------+-----------+-----------+----------+----------+--------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------- -- Наименование должности руководителя органа местного самоуправления муниципального образования области, осуществляющего управление в сфере культуры ---------------------------------- (подпись) (расшифровка подписи) -- Ф. И. О. и телефон исполнителя Приложение 2 к Методике Форма Директору департамента культуры Ярославской области Л. Ю. Сорокиной ЗАЯВКА в кассовый план на реализацию мероприятий областной целевой программы "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области" на 2010-2014 годы _______________________________________________ (наименование муниципального образования области) на __ квартал 20___ года департамент культуры Ярославской области ------------------------------------------------------------------------ |Наименование | В квартале | В том числе по месяцам | | объекта | | | |капитального | | | |строительства| | | | и | | | |реконструкции| | | | (в редакции | | | | программы) | | | |-------------+--------------------+-----------------------------------| | | число | объе- |указывается|указывается|указывается| | |объектов,|м средств | месяц | месяц | месяц | | | единиц | из | | | | | | |областного| | | | | | | бюджета, | | | | | | |тыс. руб. | | | | | | | | | | | |-------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------ -- Наименование должности руководителя органа местного самоуправления муниципального образования области, осуществляющего управление в сфере культуры ---------------------------------- (подпись) (расшифровка подписи) -- Ф. И. О. и телефон исполнителя Приложение 3 к Методике Форма Директору департамента строительства Ярославской области В. Ю. Хмелеву ЗАЯВКА в кассовый план на реализацию мероприятий областной целевой программы "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области" на 2010-2014 годы ____________________________________________ (наименование муниципального образования области) на __ квартал 20___ года департамент строительства Ярославской области ------------------------------------------------------------------------ |Наименование | В квартале | В том числе по месяцам | | объекта | | | |капитального | | | |строительства| | | | и | | | |реконструкции| | | | (в редакции | | | | программы) | | | |-------------+--------------------+-----------------------------------| | | число | объе- |указывается|указывается|указывается| | |объектов,|м средств | месяц | месяц | месяц | | | единиц | из | | | | | | |областного| | | | | | | бюджета, | | | | | | |тыс. руб. | | | | | | | | | | | |-------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------ -- Наименование должности руководителя органа местного самоуправления муниципального образования области, осуществляющего управление в сфере культуры ---------------------------------- (подпись) (расшифровка подписи) -- Ф. И. О. и телефон исполнителя Приложение 4 к Методике Форма ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о результативности и эффективности реализации мероприятий и об исполнении условий предоставления субсидии из областного бюджета в рамках областной целевой программы "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области" на 2010-2014 годы за 20___ год в_____________________________________________________________ (наименование муниципального образования области) ------------------------------------------------------------------------- |Наименов- | Профина- |Заплан-|Израсход- |Заплани- |Резу-|Эффе- |Степен-| | ание |нсирован- |ирован-| овано | ровано |льта-|ктивн-| ь | | объекта | о из | о в | средств | средств |тивн-|ость, |освоен-| |капитальн-|областног-|местно-| субсидии |субсиди- |ость | % | ия | | ого | о | м | из | и из | | |средств| |строитель-| бюджета |бюдже- |областног-|областн- | | |субсид-| | ства и | в | те в | о | ого | | | ии, % | |реконстру-| отчетном |отчетн-| бюджета | бюджет- | | | | | кции (в |периоде - | ом | с начала |а на год,| | | | | редакции | всего, |период-|года, тыс.| тыс. | | | | | программ |тыс. руб. | е - | руб. | руб. | | | | | ы) | |всего, | | | | | | | | | тыс. | | | | | | | | | руб. | | | | | | | | | | | | | | | |----------+----------+-------+----------+---------+-----+------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |----------+----------+-------+----------+---------+-----+------+-------| | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------- -- Наименование должности руководителя органа местного самоуправления муниципального образования области, осуществляющего управление в сфере культуры ---------------------------------- (подпись) (расшифровка подписи) -- Ф. И. О. и телефон исполнителя Приложение 6 к ОЦП СОГЛАШЕНИЕ N _____ о предоставлении субсидии на капитальное строительство и реконструкцию объектов культурного назначения в рамках областной целевой программы "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области" на 2010-2014 годы г. Ярославль "___" _________20__г. Департамент ____________________ Ярославской области, именуемый в дальнейшем "Департамент", в лице директора Департамента __________________________________________________, действующего на (Ф. И. О. руководителя) основании Положения о Департаменте, с одной стороны, и орган местного самоуправления ______________________________________________________, (наименование муниципального образовании) именуемый в дальнейшем "Администрация", в лице ______________________, (Ф. И. О. руководителя) действующего на основании ___________________________________________, (наименование учредительного документа) с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 1. Предмет Соглашения Осуществление в 20__ году совместных действий Сторон по организации финансирования строительства (реконструкции) объекта, включенного в областную целевую программу "Развитие материально- технической базы учреждений культуры Ярославской области" на 2010-2014 годы, утвержденную постановлением Правительства области от 17.12.2010 N 948-п "Об утверждении областной целевой программы "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области" на 2010-2014 годы" (далее - Программа), указанного в приложении 1 к Соглашению, за счет средств областного бюджета (в виде субсидий на строительство (реконструкцию) объектов муниципальной собственности) и средств бюджета Администрации. 2. Объем и сроки финансирования 2.1. Объем финансирования по настоящему Соглашению на _______ год составляет ___________ (___________________________________) рублей по (сумма цифрами) (сумма прописью) разделу и подразделу _______________________________________________ "__________________________________", целевой статье ____________ "___________________________________", виду расходов __________ "___________________", код операции сектора государственного управления ______ "____________________________". 2.2. Софинансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета Администрации составляет __________________________ рублей за (сумма прописью) счет ассигнований на капитальные вложения в соответствии с решением __________________________________ от ______________г. N _____. 2.3. Финансирование мероприятий Программы в __________ году осуществляется на основании Правил финансирования адресной инвестиционной программы Ярославской области, а также расходования субсидий, предоставляемых за счет средств федерального бюджета на софинансирование объектов капитального строительства, утвержденных постановлением Правительства области от 12.08.2009 N 825-п "Об утверждении Правил финансирования адресной инвестиционной программы Ярославской области, а также расходования субсидий, предоставляемых за счет средств федерального бюджета на софинансирование объектов капитального строительства", и Методики формирования, распределения и предоставления субсидии из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований области на капитальное строительство и реконструкцию объектов культурного назначения в рамках Программы согласно приложению 5 к Программе. 2.4. Перечисление субсидии из областного бюджета в бюджет _________________ муниципального района осуществляется в следующем порядке: - авансовым платежом в размере до 30 процентов объема бюджетных ассигнований текущего финансового года в течение 10 календарных дней с момента предоставления Администрацией заверенной копии муниципального контракта на строительство (реконструкцию) объекта; - в размере, соответствующем объемам выполненных работ на объекте, в течение 45 календарных дней после предоставления отчетных документов, указанных в подпункте 3.2.11 пункта 3.2 раздела 3 настоящего Договора, и подтверждения оплаченной доли софинансирования из местного бюджета. 3. Права и обязанности Сторон 3.1. Департамент: 3.1.1. Выполняет функции главного распорядителя средств субсидии местным бюджетам на строительство (реконструкцию) объекта, указанного в приложении 1 к настоящему Соглашению. 3.1.2. Направляет средства областного бюджета в бюджет Администрации путем перечисления субсидий на лицевой счет администратора доходов _____________________________, назначенного представительным органом муниципального образования области, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ярославской области по кодам бюджетной классификации (КБК ____________________________) доходов бюджетов. 3.1.3. В случае невозможности использования субсидий по целевому назначению вправе перераспределять средства между другими муниципальными образованиями области путем внесения соответствующих изменений в Программу с последующим изменением настоящего Соглашения. 3.1.4. Имеет право на доступ к любой документации по строящемуся объекту (приложение 1 к Соглашению), в том числе проектно-сметной, исполнительной, финансово-расчетной, а также на осуществление контрольных проверок качества и объемов выполненных работ и назначение независимой экспертизы. 3.1.5. Вправе запрашивать от Администрации любую документацию, необходимую для реализации настоящего Соглашения. 3.1.6. Осуществляет контроль за ходом реализации настоящего Соглашения. 3.1.7. Оказывает консультации Администрации по вопросам выполнения настоящего Соглашения. 3.1.8. Осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, направленных на реализацию настоящего Соглашения, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 3.1.9. Запрашивает у Администрации информацию о выполнении обязательств по настоящему Соглашению по форме и в сроки, установленные Департаментом. 3.2. Администрация: 3.2.1. Выполняет функции распорядителя средств областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством. 3.2.2. В соответствии с действующим законодательством определяет исполнителей работ для строительства (реконструкции) объекта (приложение 1 к Соглашению), обеспечивает проведение всего комплекса работ по строительству (реконструкции) объекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|