Расширенный поиск
Постановление Правительства Ярославской области от 17.12.2010 № 948-пПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.12.2010 N 948-п г. Ярославль Об утверждении областной целевой программы "Развитие материально- технической базы учреждений культуры Ярославской области" на 2010-2014 годы В соответствии с постановлением Правительства области от 31.12.2009 N 1351-п "О стратегии развития культуры Ярославской области" ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемую областную целевую программу "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области" на 2010-2014 годы (далее - Программа). 2. Рекомендовать органам местного самоуправления городского округа города Рыбинска, городского округа города Ярославля, Борисоглебского муниципального района, Даниловского муниципального района, Тутаевского муниципального района предусмотреть в местных бюджетах средства на софинансирование мероприятий Программы. 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора области Костина В.Г. 4. Постановление вступает в силу с момента подписания. Губернатор области С.А. Вахруков УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства области от 17.12.2010 N 948-п ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" на 2010-2014 годы Паспорт Программы Наименование Программы - областная целевая программа "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области" (далее - Программа) Заказчик Программы - Правительство Ярославской области Основание разработки Программы - постановление Правительства области от 29.11.2010 N 874-п "Об утверждении Концепции областной целевой программы "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области" на 2010-2014 годы" Куратор Программы - заместитель Губернатора области Костин В.Г. Ответственный исполнитель Программы - департамент культуры Ярославской области Исполнители Программы - департамент строительства Ярославской области, департамент культуры Ярославской области, мэрия города Ярославля, администрация городского округа города Рыбинска, администрация Борисоглебского муниципального района, администрация Даниловского муниципального района, администрация Тутаевского муниципального района Основной разработчик Программы - департамент культуры Ярославской области Цель Программы - расширение возможностей для духовного развития населения и доступа к услугам в сфере культуры Ярославской области Задачи Программы - приведение материально-технической базы отрасли в соответствие с нормативами потребности региона в объектах социальной инфраструктуры; - расширение видов предоставляемых услуг в сфере культуры Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы - количество объектов культурного назначения, построенных, реконструированных и приспособленных под современное использование в рамках Программы; - число посадочных мест в учреждениях досуговой сферы области; - общее число посадочных мест для пользователей библиотек; - число посадочных мест в концертно-зрелищных учреждениях области; - контингент учащихся в учреждениях дополнительного образования отрасли; - контингент учащихся в учреждениях среднего специального образования отрасли; - количество участников клубных формирований; - количество массовых мероприятий в учреждениях досугового типа; - количество посетителей мероприятий в концертно-зрелищных учреждениях; - количество посещений планетария Сроки реализации Программы - 2010-2014 годы Объемы и источники финансирования Программы - общая потребность в финансовых средствах - 1942717 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 871099 тыс. рублей, из них в: 2010 году - 434649 тыс. рублей; 2011 году - 126750 тыс. рублей; 2012 году - 80950 тыс. рублей; 2013 году - 102750 тыс. рублей; 2014 году - 126000 тыс. рублей; средства местных бюджетов - 388170 тыс. рублей, из них в: 2010 году - 116170 тыс. рублей; 2011 году - 197500 тыс. рублей; 2012 году - 28750 тыс. рублей; 2013 году - 31750 тыс. рублей; 2014 году -14000 тыс. рублей; средства федерального бюджета (справочно) - 668448 тыс. рублей, из них в 2010 году - 668448 тыс. рублей Ожидаемые конечные результаты реализации Программы - капитальное строительство, реконструкция и приспособление под современное использование 7 объектов культурного назначения; - увеличение числа посадочных мест в учреждениях досуговой сферы области на 1384 места от общего числа посадочных мест; - увеличение общего числа посадочных мест для пользователей библиотек на 200 мест от общего числа посадочных мест; - увеличение числа посадочных мест в концертно-зрелищных учреждениях области на 1900 мест от общего числа посадочных мест; - увеличение контингента учащихся в учреждениях дополнительного образования отрасли на 1 процент от общего числа учащихся; - увеличение контингента учащихся в учреждениях среднего специального образования отрасли на 10 процентов от общего числа учащихся; - увеличение количества участников клубных формирований на 1,2 процента от общего количества населения, участвующего в деятельности клубных формирований; - увеличение количества массовых мероприятий в учреждениях досугового типа на 2 процента от общего количества массовых мероприятий; - увеличение количества посетителей мероприятий в концертно- зрелищных учреждениях на 174 процента от общего количества посетителей мероприятий в концертно-зрелищных учреждениях; - увеличение количества посещений планетария на 12 процентов от количества посещений действующего планетария в 2009 году Ответственные лица для контактов - директор департамента культуры Ярославской области Сорокина Лариса Юрьевна, тел.(4852) 30-52-29, мэр города Ярославля, глава администрации городского округа города Рыбинска, главы администраций Борисоглебского муниципального района, Даниловского муниципального района, Тутаевского муниципального района Общая потребность в ресурсах ----------------------------------------------------------------------------- |Наименование ресурсов| Единица | Потребность | | |измерения| | |---------------------+---------+-------------------------------------------| | | | всего | в том числе по годам | |---------------------+---------+-------+-----------------------------------| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |---------------------+---------+-------+-------+------+------+------+------| |Финансовые ресурсы |тыс. руб.|1942717|1234267|324250|109700|134500|140000| | | | | | | | | | |---------------------+---------+-------+-------+------+------+------+------| |- федеральный бюджет |тыс. руб.|668448 |668448 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |---------------------+---------+-------+-------+------+------+------+------| |- областной бюджет |тыс. руб.|871099 |434649*|126750|80950 |102750|126000| | | | | | | | | | |---------------------+---------+-------+-------+------+------+------+------| |- местный бюджет |тыс. руб.|388170 |116170 |197500|28750 |31750 |14000 | | | | | | | | | | |---------------------+---------+-------+-------+------+------+------+------| |- внебюджетные |тыс. руб.| 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |источники | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------- * В том числе за счет дотации на сбалансированность областного бюджета из средств федерального бюджета. I. Содержание проблемы Развитие сферы культуры - основа для осуществления приоритетных задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года и Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 N 572 "О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года". Обеспечение доступности и качества услуг в сфере культуры, развитие инфраструктурной среды отрасли и внедрение инновационных подходов к осуществлению деятельности учреждений культуры будут способствовать повышению качества жизни населения. В сфере культуры Ярославской области осуществляют деятельность более 700 (с учетом филиалов) бюджетных организаций культуры музейного, библиотечного, театрального, концертного, культурно- досугового, методического, образовательного и других типов. Существование на сегодняшний день целого ряда проблем в отрасли ограничивает обеспечение конституционных прав на доступ к услугам учреждений культуры и развития творческих способностей граждан. Обеспечение доступности, повышение качества и расширение видов предоставляемых населению региона услуг в сфере культуры напрямую зависит от состояния материально-технической базы учреждений культуры, обеспеченности зрительными местами в досуговых и концертно-зрелищных учреждениях, достаточным количеством посадочных мест в общедоступных библиотеках, условий осуществления деятельности учреждений образования отрасли. Инженерная инфраструктура зданий, техническое оснащение большинства учреждений культуры не соответствуют современным требованиям предоставления услуг в сфере культуры. Состояние материально-технической базы учреждений культуры характеризуется как необходимое для удовлетворения культурных потребностей населения: 23 процента (165) зданий и помещений учреждений культуры в области требуют капитального ремонта, из них 15 процентов находятся в сельской местности, 71 процент (более 500) зданий и помещений требуют оснащения системами пожарной сигнализации и оповещения. Недостаточное финансирование и слабая материально-техническая база учреждений культуры увеличивают разрыв между культурными потребностями населения региона и возможностями их удовлетворения. Стратегия развития отрасли предусматривает техническую модернизацию около 150 объектов культуры государственной и муниципальной собственности в целях сохранения единой культурной инфраструктуры региона. На первом этапе реализации стратегии определено 8 приоритетных объектов капитального строительства и реконструкции с учетом острой необходимости проведения данных мероприятий для расширения возможностей предоставления культурных услуг и наличия у органов местного самоуправления муниципальных образований области (далее - органы местного самоуправления) сметной, проектной и разрешительной документации и готовности софинансировать мероприятия Программы. В соответствии с методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. N 1683-р "О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры", и распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 1767-р "О внесении изменений в методику определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры" досуговые учреждения в городах Ярославле, Переславле-Залесском, Тутаеве, Данилове и Ростове не соответствуют нормативам по количеству зрительских мест. В городе Тутаеве норматив по количеству зрительских мест в досуговых учреждениях составляет 2070 мест, вместимость действующих учреждений - только 936 мест. В городе Данилове норматив зрительских мест - 795 единиц, в действующем учреждении зал вмещает 400 посетителей. В городе Ярославле норматив зрительских мест - 9090 единиц, в десяти действующих культурно-досуговых учреждениях вместимость составляет 6292 места. В результате произошедшего в 1998 году пожара зрительный зал здания муниципального учреждения "Районный Дворец культуры" на 450 мест в городе Тутаеве был значительно поврежден. Повреждения затронули несущие конструкции кровли, интерьеры и оборудование зала. Необходима реконструкция зрительного зала. Здание районного Дома культуры в городе Данилове размещается в приспособленном здании бывшего православного храма, ограниченные площади и отсутствие удобств в котором не позволяют организовывать выступления профессиональных коллективов области и собственных любительских объединений. В связи со сложившейся ситуацией требуется строительство нового специализированного здания культурно-досугового центра в городе Данилове на 500 мест. Ярославский планетарий располагается в приспособленном помещении - здании бывшей церкви Покрова Богородицы Казанского женского монастыря в городе Ярославле на площади 614 кв. метров. Ежегодно планетарий посещает в среднем 32 тысячи человек. В 2008 году в городе Ярославле начато строительство 4-этажного специализированного здания планетария на пересечении улиц Чайковского и Большой Октябрьской у дома 65. С начала строительства освоено 431,04 млн. рублей, в том числе из средств местного бюджета - 258,7 млн. рублей, из внебюджетных источников - 19,2 млн. рублей. Строительная готовность объекта составляет 61,5 процента. Требуется завершение строительства, отделочных работ и установка специального оборудования. Возможность обеспечения качественного уровня и новых форм предоставления услуг культурного характера может быть обеспечена проведением реконструкции существующих и строительством новых объектов культурного и сервисного назначения. Получение образовательных услуг в учреждениях образования сферы культуры ограничено недостаточной обеспеченностью учебными площадями, например, в государственном образовательном учреждении среднего профессионального образования "Ярославское художественное училище", муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа" в поселке Борисоглебский. Площадь существующего здания государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Ярославское художественное училище" в городе Ярославле составляет 890 кв. метров, что не соответствует нормативу площади на одного обучающегося в учреждениях среднего профессионального образования отрасли "Культура", установленному лицензионными требованиями к условиям осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденными Министерством образования Российской Федерации. В существующих условиях целесообразно решить вопрос о приспособлении под современное использование имеющихся площадей здания. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа" в поселке Борисоглебский размещается в приспособленном здании, с печным отоплением, без удобств. В 2002 году был разработан проект реконструкции здания школы искусств для детей в поселке Борисоглебский. В период 2003-2007 годов на данном объекте осуществлялись работы по реконструкции, на которые из федерального бюджета были направлены средства в сумме 16,0 млн. рублей, из областного бюджета - в сумме 2,8 млн. рублей. С 2008 года реконструкция объекта не финансировалась. Строительная готовность объекта составляет 58 процентов. Центральная городская библиотека им. Энгельса муниципального учреждения культуры "Центральная библиотечная система города Рыбинска" не отвечает требованиям Модельного стандарта деятельности публичной библиотеки, принятого конференцией Российской библиотечной ассоциации 22 мая 2008 года. Библиотека размещается в трех зданиях городской усадьбы Наумова (1830-1840 годов постройки), которая является памятником архитектуры федерального значения. Учреждение управляет деятельностью 19 филиалов библиотечной городской сети. Целесообразно осуществить реконструкцию здания бывшего Дома культуры "Радуга" в городе Рыбинске и разместить в нем созданный на базе существующей организации библиотечно-информационный центр. Государственное учреждение культуры Ярославской области "Государственный литературно - мемориальный музей - заповедник Н. А. Некрасова "Карабиха" (далее - музей-усадьба "Карабиха") размещается в единственном в Ярославской области усадебном комплексе второй половины XVIII-начала XX века, сохранившем свой архитектурный облик. Музей ежегодно посещает 30 тысяч человек, в дни проведения мероприятий всероссийского значения - до 3 тысяч человек в день. Дальнейшее развитие услуг музея сдерживает отсутствие сервисного объекта (благоустроенного общественного туалета). Необходимо строительство данного объекта. Концертно-зрелищные услуги на территории региона оказывает государственное учреждение культуры Ярославской области "Ярославская государственная филармония". Вместимость существующего концертного зала им. Л. В. Собинова Ярославской государственной филармонии составляет 580 мест. В соответствии с методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. N 1683-р "О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры", и распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 1767-р "О внесении изменений в методику определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры" вместимость концертных залов в Ярославской области должна составлять не менее 3 тысяч мест. Строительство концертно-зрелищного центра на 1500 мест в городе Ярославле ведется в рамках Плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 1000-летия основания города Ярославля, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2006 г. N 1259-р. С начала строительства объект профинансирован в сумме 768,2 млн. рублей, в том числе за счет субсидии из федерального бюджета бюджету Ярославской области на софинансирование объекта капитального строительства собственности Ярославской области в сумме 712,0 млн. рублей. Организация процесса развития материально-технической базы отрасли культуры в рамках долгосрочной областной целевой программы позволит: - повысить эффективность капитальных вложений за счет концентрации ресурсов различных уровней бюджетной системы на наиболее важных, первоочередных объектах областной и муниципальной собственности; - обеспечить долгосрочное планирование размещения, развития и оптимизации сети учреждений отрасли в соответствии с требованиями действующего законодательства, предусматривающего возможность предоставления субсидий на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках долгосрочной областной целевой программы; - осуществить первый этап реализации стратегии развития сферы культуры региона. SWОT-анализ ситуации в сфере культуры Ярославской области представлен в приложении 1 к Программе. II. Цель и задачи Программы Целью Программы является расширение возможностей для духовного развития населения и доступа к услугам в сфере культуры Ярославской области. Задачи Программы: - приведение материально-технической базы отрасли в соответствие с нормативами потребности региона в объектах социальной инфраструктуры; - расширение видов предоставляемых услуг в сфере культуры. III. Срок реализации Программы Программа является долгосрочной, ее реализация рассчитана на 2010-2014 годы: 2010-2011 годы - строительство концертно-зрелищного центра в городе Ярославле, завершение строительства планетария в городе Ярославле (завершение отделочных работ, поставка специального оборудования для мультимедийного звездного зала, обсерватории и учебных классов); 2011-2013 годы - реконструкция зрительного зала здания муниципального учреждения "Районный Дворец культуры" в городе Тутаеве; 2012 год - строительство сервисного объекта в музее-усадьбе "Карабиха"; 2012-2013 годы - приспособление под современное использование здания Ярославского художественного училища в городе Ярославле; реконструкция здания бывшего Дома культуры "Радуга" для размещения библиотечно-информационного центра в городе Рыбинске; завершение реконструкции и строительства школы искусств на 200 мест для детей с котельной в пос. Борисоглебский; 2012-2014 годы - строительство здания культурно-досугового центра в городе Данилове. IV. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы Реализация Программы предполагает: - капитальное строительство, реконструкцию и приспособление под современное использование 7 объектов культурного назначения; - увеличение числа посадочных мест в учреждениях досуговой сферы области на 1384 места от общего числа посадочных мест; - увеличение общего числа посадочных мест для пользователей библиотек на 200 мест (на 5 процентов от общего числа посадочных мест); - увеличение числа посадочных мест в концертно-зрелищных учреждениях области на 1900 мест от общего числа посадочных мест; - увеличение контингента учащихся в учреждениях дополнительного образования отрасли на 200 человек (на 1 процент от общего числа учащихся); - увеличение контингента учащихся в учреждениях среднего специального образования отрасли на 58 человек (на 10 процентов от общего числа учащихся); - увеличение количества участников клубных формирований на 800 человек (на 1,2 процента от общего количества населения, участвующего в деятельности клубных формирований); - увеличение количества массовых мероприятий в учреждениях досугового типа на 1200 мероприятий (на 2 процента от общего количества массовых мероприятий); - увеличение количества посетителей мероприятий в концертно- зрелищных учреждениях на 78 тысяч человек (на 174 процента от общего количества посетителей мероприятий в концертно-зрелищных учреждениях); - увеличение количества посещений планетария на 3500 человек (на 12 процентов от количества посещений действующего планетария в 2009 году); - строительство 1 сервисного объекта в 1 учреждении; - ввод в эксплуатацию 51154 кв. метров общей площади объектов культурного назначения; - ввод в эксплуатацию 55,2 кв. метра общей площади сервисного объекта; - увеличение охвата населения библиотечным обслуживанием на 11 процентов от общего процента охвата населения. Реализация Программы позволит достичь плановых значений целевых показателей, приведенных в приложении 2 к Программе. V. Механизм реализации Программы Ответственный исполнитель Программы - департамент культуры Ярославской области: - несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы; - разрабатывает проекты нормативных правовых актов и методические рекомендации по реализации Программы в случае отсутствия правовой базы в части мероприятий, по которым наделен полномочиями главного распорядителя бюджетных средств; - участвует в организации финансирования мероприятий Программы, по которым наделен полномочиями главного распорядителя бюджетных средств; - в соответствии с установленным порядком разрабатывает предложения по внесению изменений в Программу, в том числе в части содержания и сроков исполнения мероприятий, назначения исполнителей, объемов и источников финансирования Программы; - осуществляет организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач Программы; - представляет отчеты о реализации Программы в установленном порядке; - осуществляет контроль за целевым использованием средств областного бюджета. Исполнители Программы - администрация Борисоглебского муниципального района, администрация Даниловского муниципального района, администрация Тутаевского муниципального района, администрация городского округа города Рыбинска, мэрия города Ярославля: - являются муниципальными заказчиками в установленном порядке; - осуществляют разработку и обеспечение прохождения экспертизы проектно-сметной документации в установленном порядке до момента начала реализации мероприятий на соответствующем объекте культуры; - осуществляют разработку и обоснование сметной документации; - представляют предложения по внесению изменений в Программу; - несут ответственность за целевое использование средств областного и местного бюджетов, выделяемых на реализацию мероприятий Программы; - обобщают и анализируют ход реализации мероприятий Программы и использования бюджетных средств в рамках своей компетенции; - несут ответственность за подготовку соответствующих отчетов о реализации мероприятий Программы. Исполнитель Программы - департамент строительства Ярославской области осуществляет мероприятия Программы в рамках своей компетенции. В рамках Программы планируется осуществлять строительство и реконструкцию объектов культурного и сервисного назначения на основе заключения государственных контрактов. Выбор подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Для реализации мероприятий Программы между главными распорядителями средств областного бюджета и органами местного самоуправления - исполнителями Программы заключаются соглашения. Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств областного и местных бюджетов, внебюджетных источников и дотации из средств федерального бюджета. Финансирование объектов собственности Ярославской области будет осуществляться через бюджетные инвестиции. Государственную поддержку за счет средств областного бюджета в рамках Программы предусматривается осуществлять в виде целевых субсидий местным бюджетам в течение 2010-2014 годов. В пределах этих бюджетных ассигнований департамент строительства Ярославской области осуществляет финансирование мероприятий Программы в соответствии с Методикой формирования, распределения и предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований области на капитальное строительство и реконструкцию объектов культурного назначения в рамках Программы, приведенной в приложении 3 к Программе. Текущий финансовый контроль за использованием средств областного бюджета осуществляется департаментом строительства Ярославской области, департаментом культуры Ярославской области и администрациями муниципальных образований области в рамках своей компетенции. Финансовый контроль за использованием средств местных бюджетов, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, осуществляют органы местного самоуправления - исполнители Программы. Оценка степени достижения плановых результатов реализации мероприятий Программы осуществляется ежегодно в соответствии с Методикой оценки результативности и эффективности реализации Программы, приведенной в приложении 4 к Программе. Оценка эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения по объектам культурного назначения в рамках Программы, приводится в приложении 5 к Программе. Показатели интегральной оценки эффективности инвестиционных проектов в рамках Программы приводится в приложении 6 к Программе. Форма соглашения о предоставлении субсидии на капитальное строительство и реконструкцию объектов культурного назначения в рамках Программы приводится в приложении 7 к Программе. Текст Программы и информация о ходе ее выполнения размещаются в разделе "Программы" на странице департамента культуры Ярославской области на официальном портале органов государственной власти Ярославской области по адресу http://www.yarregion.ru/depts/dcul/default.aspx. Ответственные за реализацию мероприятий Программы: - Сорокина Л. Ю., директор департамента культуры Ярославской области; - мэр города Ярославля, глава администрации городского округа города Рыбинска, главы администраций Борисоглебского муниципального района, Даниловского муниципального района, Тутаевского муниципального района. VI. Перечень программных мероприятий ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/п| Наименование |Сроки исполнения|Федеральный бюджет,|Объем финансирования из областного бюджета,| Исполнители | | | мероприятия, | |тыс. руб. |тыс. руб. | | | |объекта капитального строительства | | | | | | | и реконструкции | | | | | |-----+-----------------------------------+----------------+-------------------+-------------------------------------------+--------------------------| | | | | | всего | в том числе по годам | | |-----+-----------------------------------+----------------+-------------------+-------+-----------------------------------+--------------------------| | | | | | | 2010 | 2011 |2012 | 2013 | 2014 | | |-----+-----------------------------------+----------------+-------------------+-------+------+------+-----+-------+-------+--------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель - расширение возможностей для духовного развития населения и доступа к услугам | | в сфере культуры Ярославской области | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1. | Задача 1 - приведение материально-технической базы отрасли в соответствие с нормативами потребности региона | | | в объектах социальной инфраструктуры | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.1. |Приспособление под современное |2012-2013 гг. | 0 | 30000 | 0 | 0 |15000| 15000 | 0 |департамент культуры | | |использование здания Ярославского | | | | | | | | |Ярославской области | | |художественного училища в городе | | | | | | | | | | | |Ярославле | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+----------------+-------------------+-------+------+------+-----+-------+-------+--------------------------| |1.2. |Завершение |2012-2013 гг. | 0 | 45000 | 0 | 0 |18000| 27000 | 0 |департамент строительства | | |реконструкции и строительства школы| | | | | | | | |Ярославской области, | | |искусств на 200 мест для детей с | | | | | | | | |администрация | | |котельной в пос. Борисоглебский | | | | | | | | |Борисоглебского | | | | | | | | | | | |муниципального | | | | | | | | | | | |района, | | | | | | | | | | | |департамент культуры | | | | | | | | | | | |Ярославской области | |-----+-----------------------------------+----------------+-------------------+-------+------+------+-----+-------+-------+--------------------------| |1.3. |Реконструкция |2011-2013 гг. | 0 | 20250 | 0 | 6750 |6750 | 6750 | 0 |департамент строительства | | |зрительного зала | | | | | | | | |Ярославской области, | | |здания муниципального учреждения | | | | | | | | |администрация Тутаевского | | |"Районный Дворец культуры" в городе| | | | | | | | |муниципального района, | | |Тутаеве | | | | | | | | |департамент | | | | | | | | | | | |культуры Ярославской | | | | | | | | | | | |области | |-----+-----------------------------------+----------------+-------------------+-------+------+------+-----+-------+-------+--------------------------| |1.4. |Реконструкция |2012-2013 гг. | 0 | 36000 | 0 | 0 |18000| 18000 | - |департамент строительства | | |здания бывшего | | | | | | | | |Ярославской области, | | |Дома культуры | | | | | | | | |администрация городского | | |"Радуга" для | | | | | | | | |округа | | |размещения | | | | | | | | |города Рыбинска, | | |библиотечно-информационного | | | | | | | | |департамент | | |центра в городе | | | | | | | | |культуры | | |Рыбинске | | | | | | | | |Ярославской | | | | | | | | | | | |области | |-----+-----------------------------------+----------------+-------------------+-------+------+------+-----+-------+-------+--------------------------| |1.5. |Строительство здания культурно- |2012-2014 гг. | 0 |180000 | 0 | - |18000| 36000 |126000 |департамент строительства | | |досугового центра в городе | | | | | | | | |Ярославской области, | | |Данилове | | | | | | | | |департамент | | | | | | | | | | | |культуры | | | | | | | | | | | |Ярославской области, | | | | | | | | | | | |администрация Даниловского| | | | | | | | | | | |муниципального | | | | | | | | | | | |района | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2. | Задача 2 - расширение видов предоставляемых услуг в сфере культуры | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1 |Строительство |2012 г. | | 5200 | 0 | 0 |5200 | 0 | 0 |департамент | | |сервисного объекта | | | | | | | | |культуры Ярославской | | |в музее-усадьбе | | | | | | | | |области | | |"Карабиха" | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+----------------+-------------------+-------+------+------+-----+-------+-------+--------------------------| |2.2. |Завершение |2010-2011 гг. | 0 |240000*|240000| 0 | 0 | 0 | 0 |мэрия города Ярославля, | | |строительства | | | | | | | | |департамент | | |планетария в городе Ярославле | | | | | | | | |культуры Ярославской | | |(завершение отделочных работ, | | | | | | | | |области | | |поставка специального оборудования | | | | | | | | | | | |для мультимедийного звездного зала,| | | | | | | | | | | |обсерватории и учебных классов) | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+----------------+-------------------+-------+------+------+-----+-------+-------+--------------------------| |2.3. |Строительство концертно-зрелищного |2010-2011 гг. | 668448 |314649 |194649|120000| 0 | 0 | 0 |департамент строительства | | |центра в городе Ярославле | | | | | | | | |Ярославской области, | | | | | | | | | | | |департамент культуры | | | | | | | | | | | |Ярославской области | |-----+-----------------------------------+----------------+-------------------+-------+------+------+-----+-------+-------+--------------------------| | |Итого | | 668448 |871099 |434649|126750|80950|102750 |126000 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *В том числе за счет дотации на сбалансированность областного бюджета из средств федерального бюджета. Приложение 1 к Программе SWОT-анализ ситуации в сфере культуры Ярославской области ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Сильные стороны (S) | Слабые стороны (W) | |------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------| |Наличие в регионе государственной поддержки социально |Морально и физически устаревшая материально-техническая база | |значимых проектов в сфере культуры в виде грантов и премий. |учреждений культуры области. | |Концентрация базовых ресурсов в центральных |Недостаточное финансирование существующей материально- | |(межпоселенческих) учреждениях культуры. |технической базы учреждений культуры. | |Наличие в большинстве муниципальных образований области |"Старение" кадров отрасли "Культура", отсутствие притока молодых| |централизованных библиотечных систем, координирующих |специалистов, вызванное социальной и карьерной | |деятельность библиотек территорий с использованием |непривлекательностью. | |справочно-поисковых систем и баз данных. |Неразвитая информационно -коммуникационная инфраструктура в | |Наличие уникальных библиотечно-информационных, музейных и |государственных и муниципальных учреждениях культуры. | |творческих ресурсов в учреждениях культуры региона. |Невысокий уровень жизни населения, особенно в сельской | |Наличие в регионе базы и системы подготовки и переподготовки|местности | |специалистов отрасли "Культура". | | |Выделение из областного бюджета муниципальным | | |образованиям области дотаций на выравнивание уровня | | |бюджетной обеспеченности на осуществление уставной | | |деятельности учреждений культуры. | | |Опыт реализации инвестиционных проектов в отрасли "Культура"| | |в предыдущие периоды | | |------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------| | Возможности (O) | Угрозы (T) | |------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------| |Возможность привлечения средств федерального бюджета. |Ценовые риски, связанные с непредвиденными изменениями | |Возможность привлечения средств из муниципальных бюджетов |тарифов на энергоресурсы, индексов изменения базисной | |и внебюджетных источников. |стоимости работ на новое строительство и реконструкцию объектов,| |Возможность организации выездной концертной деятельности |стоимость строительных материалов. | |профессиональных коллективов государственных учреждений |Зависимость от социально-экономической ситуации | |культуры. | | |Возможность межмуниципального взаимодействия при | | |проведении различных творческих конкурсов и акций. | | |Возможность создания на базе учреждений культуры | | |информационных и досуговых центров. | | |Возможность взаимодействия с учреждениями образования, | | |молодежной политики, общественными организациями при | | |проведении общественно значимых акций на базе учреждений | | |культуры | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 2 к Программе Плановые значения целевых показателей Программы ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование целевого показателя | Единица | Плановое значение по годам | | | измерения | | |---------------------------------------------------+----------------------+------------------------------------------------------| | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |---------------------------------------------------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель - расширение возможностей для духовного развития населения и доступа к услугам в сфере культуры Ярославской области | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |- количество обучающихся в средних | человек | 592 | 592 | 592 | 620 | 650 | |специальных учебных заведениях отрасли | | | | | | | |---------------------------------------------------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+------------| |- количество обучающихся в учреждениях | тысяч человек | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,1 | 11,2 | |дополнительного образования отрасли | | | | | | | |---------------------------------------------------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+------------| |- количество массовых мероприятий в | тысяч мероприятий | 66,2 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 67,6 | |учреждениях досугового типа | | | | | | | |---------------------------------------------------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+------------| |- охват населения библиотечным обслуживанием | % | 37 | 39 | 42 | 46 | 50 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Задача 1 - приведение материально-технической базы отрасли в соответствие с нормативами потребности региона в объектах социальной| | инфраструктуры | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |- количество посадочных мест в учреждениях | тысяч мест | 72,4 | 72,4 | 72,4 | 73,0 | 73,4 | |досуговой сферы | | | | | | | |---------------------------------------------------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+------------| |- общее число посадочных мест для | тысяч мест | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,55 | 4,6 | |пользователей библиотек | | | | | | | |---------------------------------------------------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+------------| |- количество объектов культурного назначения, | объектов | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | |построенных и реконструированных | | | | | | | |в рамках Программы | | | | | | | |---------------------------------------------------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+------------| |- количество посадочных мест в концертно- | тысяч мест | 0,58 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | |зрелищных учреждениях области | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2 - расширение видов предоставляемых услуг в сфере культуры | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |- количество участников клубных формирований | тысяч человек | 63,2 | 63,3 | 63,3 | 63,4 | 64,0 | |---------------------------------------------------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+------------| |- количество лекций в планетарии | лекций | 746 | 800 | 830 | 860 | 900 | |---------------------------------------------------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+------------| |- количество посещений планетария | тысяч человек | 28,5 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 32,0 | |---------------------------------------------------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+------------| |- количество посетителей мероприятий в | тысяч человек | 105 | 107 | 152 | 161 | 183 | |концертно-зрелищных учреждениях области | | | | | | | |---------------------------------------------------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+------------| |- общая площадь объектов культурного | тыс. кв. метров | 2,55 | 38,0 | 0 | 7,9 | 2,7 | |назначения, введенных в эксплуатацию в рамках | | | | | | | |Программы | | | | | | | |---------------------------------------------------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+------------| |- общая площадь сервисного объекта, введенного | кв. метров | 0 | 55,2 | 0 | 0 | 0 | |в эксплуатацию в рамках Программы | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 3 к Программе МЕТОДИКА формирования, распределения и предоставления субсидии из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований области на капитальное строительство и реконструкцию объектов культурного назначения в рамках областной целевой программы "Развитие материально- технической базы учреждений культуры Ярославской области" на 2010-2014 годы 1. Методика формирования, распределения и предоставления субсидии из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований области на капитальное строительство и реконструкцию объектов культурного назначения в рамках областной целевой программы "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области" на 2010-2014 годы (далее - Методика) разработана в соответствии с пунктом 3 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства области от 09.10.2008 N 523-п "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам Ярославской области" и устанавливает порядок формирования, принципы распределения и условия предоставления субсидии из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований области на капитальное строительство и реконструкцию объектов культурного назначения (далее - субсидия) в рамках областной целевой программы "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области" на 2010-2014 годы (далее - Программа). 2. Субсидия выделяется следующим муниципальным районам и городским округам области (далее - исполнитель Программы) для организации капитального строительства и реконструкции объектов культурного назначения: - городской округ город Ярославль - 1; - городской округ город Рыбинск - 2; - Борисоглебский муниципальный район - 3; - Даниловский муниципальный район - 4; - Тутаевский муниципальный район - 5. 3. Условия предоставления субсидии: - наличие официальной заявки муниципальных образований области на участие в мероприятиях Программы с указанием объекта капитального строительства или реконструкции; - согласованная и утвержденная в установленном порядке проектно- сметная документация на выполнение капитального строительства и(или) реконструкции и положительное заключение государственной экспертизы на начало строительства (реконструкции) объектов; - уровень софинансирования расходного обязательства исполнителя Программы за счет средств местного бюджета в размере не менее 10 процентов и за счет средств областного бюджета не более 90 процентов; - наличие в местных бюджетах ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства органа местного самоуправления исполнителя Программы; - выполнение требований к ежеквартальным и ежегодным результатам расходования субсидии, определенных в соглашении между главным распорядителем средств областного бюджета и исполнителем Программы. 4. Основанием для расчета субсидии являются официальные заявки муниципальных образований области, представленные в департамент культуры Ярославской области и департамент строительства Ярославской области. 5. Критерии включения объекта культурного назначения в перечень участников Программы, определяемые департаментом культуры Ярославской области: - несоответствие муниципальных образований области-исполнителей Программы нормативам обеспеченности объектами социальной инфраструктуры; - несоответствие требованиям предоставления образовательных услуг в сфере культуры; - наибольший дефицит мощности учреждений; - необходимость перевода учреждений из зданий памятников культуры; - строительная готовность объекта не менее 55 процентов. 6. Размер субсидии исполнителю Программы (Sn) определяется исходя из объема средств на финансирование строек и объектов, включенных в адресную инвестиционную программу Ярославской области, и рассчитывается по формуле: Sn = 90% х Аn, где: Аn - объем бюджетных ассигнований, необходимых для реализации мероприятий Программы в муниципальном образовании области; n - номер муниципального образования области - исполнителя Программы, указанный в пункте 2 Методики. 7. Формирование общего объема бюджетных ассигнований, необходимых для осуществления капитального строительства и реконструкции объектов культурного назначения, производится по формуле: Вобщ = А1n +А2n + А3n+ А4n +А5n, где: Вобщ - общая сумма субсидии для исполнителей Программы; А1n, А2n, А3n, А4n, А5n - расходы исполнителя Программы. 8. Пообъектное распределение средств субсидии определяется в перечне строек и объектов, планируемых к финансированию в рамках адресной инвестиционной программы Ярославской области, который представляется в Ярославскую областную Думу одновременно с проектом закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Авансирование работ осуществляется в соответствии с заключенными муниципальными контрактами. Окончательный расчет производится на основании актов выполненных работ. 9. Финансовые органы исполнителей Программы представляют в департамент строительства Ярославской области и департамент культуры Ярославской области отчеты об использовании субсидии в соответствии с требованиями департамента строительства Ярославской области и департамента культуры Ярославской области. Основанием для получения субсидии является соглашение на текущий финансовый год, заключаемое между главными распорядителями средств областного бюджета и исполнителем Программы. 11. Показателями результата использования субсидии являются: - количество посадочных мест в учреждениях досуговой сферы; - общее количество посадочных мест для пользователей библиотек; - количество посадочных мест в концертно-зрелищных учреждениях; - количество объектов культурного назначения, построенных и реконструированных в рамках Программы. Плановые значения показателей результата в отношении каждого муниципального образования области - получателя субсидии устанавливаются соглашением с исполнителем Программы, указанным в пункте 10 Методики. 12. Оценка результативности и эффективности использования средств субсидии ежегодно производится департаментом культуры Ярославской области в соответствии с Методикой оценки результативности и эффективности реализации Программы (приложение 4 к Программе). 13. Степень освоения исполнителем Программы средств субсидии (СО) рассчитывается ежеквартально по формуле: СО = (П/Ф) х 100%, где: П - плановый объем бюджетных ассигнований на финансирование субсидии, утвержденный в областном бюджете; Ф - фактический объем финансирования субсидии из областного бюджета, перечисленный получателю. При значении показателя 75 процентов и менее степень освоения средств субсидии признается низкой, от 75,1 процента до 95,9 процента - средней, 96 процентов и выше - высокой. 14. Оценка степени освоения средств субсидии осуществляется департаментом культуры Ярославской области ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по итогам I квартала (по состоянию на 31 марта), I полугодия (по состоянию на 30 июня), 9 месяцев (по состоянию на 30 сентября), по итогам 12 месяцев (по состоянию на 31 декабря) на основании квартальных отчетов исполнителя Программы. Квартальные отчеты о степени освоения средств субсидии и средств местного бюджета представляются исполнителем Программы главным распорядителям средств областного бюджета в срок до 05 числа месяца (по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря), следующего за отчетным периодом, по форме согласно приложению 1 к Методике. 15. В случае несоблюдения исполнителями Программы условий предоставления субсидий и(или) недостижения показателя эффективности использования субсидий и степени освоения средств субсидии департамент финансов Ярославской области по предложениям департамента культуры Ярославской области, департамента строительства Ярославской области принимает решение о приостановлении (сокращении) финансирования субсидии. Отмена приостановления предоставления субсидии осуществляется департаментом финансов Ярославской области при получении информации об устранении органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования области нарушений условий предоставления субсидии, указанных в Методике. Решение о сокращении предоставления субсидии принимается в случае несоблюдения условий о софинансировании расходного обязательства муниципального образования области за счет средств местного бюджета в размере не менее 10 процентов. Сумма субсидии, подлежащая сокращению в случае несоблюдения уровня софинансирования расходного обязательства (Sсокр.), рассчитывается по формуле: Sсокр. = Sобл. - 9 х Sмо, где: Sобл. - сумма субсидии, предусмотренная в областном бюджете исполнителю Программы; Sмо - сумма средств, предусмотренная в местном бюджете муниципального образования области на софинансирование расходного обязательства; мо - наименование муниципального образования области - исполнителя Программы. 16. Порядок перераспределения субсидий. По итогам квартальных отчетов исполнителей Программы ежеквартально формируется рейтинг степени освоения средств субсидии, по итогам годового отчета формируется рейтинг эффективности. Рейтинги выстраиваются в порядке убывания степени освоения средств субсидии и показателя эффективности. При достижении степени освоения средств субсидии по итогам I полугодия и 9 месяцев менее 20 процентов, показателя эффективности по итогам года менее 20 процентов объемы субсидии сокращаются от 10 до 50 процентов от установленных плановых значений. Высвободившиеся средства могут быть пропорционально перераспределены между остальными получателями субсидии. Условия получения высвобождающихся средств субсидии: - дополнительное социально-экономическое обоснование целесообразности выделения дополнительных средств на объект культуры; - наличие в местных бюджетах дополнительных ассигнований для соблюдения доли софинансирования муниципальным образованием области в случае увеличения объемов финансирования из областного бюджета. 17. Расходование субсидии осуществляется в следующем порядке: 17.1. Органы местного самоуправления исполнителей Программы в срок до 15 числа месяца, предшествующего кварталу, представляют главному распорядителю средств областного бюджета заявку на выделение субсидии в пределах кассового плана исполнения областного бюджета по формам согласно приложениям 2 и 3 к Методике. 17.2. Средства областного бюджета, предоставляемые в форме субсидии, зачисляются на лицевой счет администратора доходов местного бюджета, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ярославской области на балансовом счете N 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации", по кодам бюджетной классификации доходов бюджетов с соответствующим администратором доходов и расходуются строго по целевому назначению с отражением в расходной части местных бюджетов по соответствующим кодам бюджетной классификации. 18. Субсидия в случае ее неиспользования и(или) использования не по целевому назначению подлежит взысканию в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством. 19. В случае удешевления затрат на проведение работ средства, высвободившиеся в результате проведения процедур закупок, используются в текущем финансовом году на мероприятия, указанные в пункте 2 Методики, на тех же объектах при наличии потребности в этих средствах. Сумма сокращенной субсидии согласовывается с муниципальным образованием области. 20. Оценка выполнения исполнителем Программы условий предоставления субсидии осуществляется департаментом культуры Ярославской области на основании квартальных отчетов и ежегодных отчетов. Годовые отчеты представляются до 20 января года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению 4 к Методике. Квартальные отчеты о степени освоения средств субсидии и средств местного бюджета представляются согласно порядку, указанному в абзаце втором 2 пункта 14 Методики. 21. Контроль за соблюдением исполнителями Программы условий предоставления субсидий осуществляется департаментом культуры Ярославской области, департаментом строительства Ярославской области и департаментом финансов Ярославской области. Приложение 1 к Методике Форма КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ о степени освоения средств субсидии из областного бюджета и средств местного бюджета на капитальное строительство и реконструкцию объектов культурного назначения в рамках областной целевой программы "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области" на 2010-2014 годы за ___________ 20___ года (I квартал, I полугодие, 9 месяцев) по_________________________________________________________ (наименование муниципального образования области) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Наименование объекта |Профинансировано из |Запланировано в| Израсходовано | Запланировано | Степень | |капитального строительства и|областного бюджета в|местном бюджете|средств субсидии|средств субсидии| освоения | | реконструкции | отчетном периоде | в отчетном | из областного | из областного | средств | | (в редакции программы) | всего, |периоде всего, | бюджета |бюджета на год, |субсидии из | | |тыс. руб. |тыс. руб. | с начала года, |тыс. руб. | областного | | | | | тыс. руб. | | бюджета с | | | | | | |начала года,| | | | | | | % | |----------------------------+--------------------+---------------+----------------+----------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----------------------------+--------------------+---------------+----------------+----------------+------------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Наименование должности руководителя органа местного самоуправления муниципального образования области, осуществляющего управление в сфере культуры _________________ _________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Ф.И.О. и телефон исполнителя Приложение 2 к Методике Форма Директору департамента культуры Ярославской области Л.Ю. Сорокиной ЗАЯВКА в кассовый план на реализацию мероприятий областной целевой программы "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области" на 2010-2014 годы _____________________________________________________ (наименование муниципального образования области) на __ квартал 20___ года департамент культуры Ярославской области ----------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование объекта | В квартале | В том числе по месяцам | | капитального | | | | строительства и | | | | реконструкции | | | |(в редакции программы)| | | |----------------------+----------------------------------+-----------------------------------| | |число объектов,|объем средств из |указывается|указывается|указывается| | | единиц |областного | месяц | месяц | месяц | | | |бюджета, тыс. руб.| | | | | | | | | | | |----------------------+---------------+------------------+-----------+-----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----------------------+---------------+------------------+-----------+-----------+-----------| | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование должности руководителя органа местного самоуправления муниципального образования области, осуществляющего управление в сфере культуры _____________ _________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Ф.И.О. и телефон исполнителя Приложение 3 к Методике Форма Директору департамента строительства Ярославской области В.Ю. Хмелеву ЗАЯВКА в кассовый план на реализацию мероприятий областной целевой программы "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области" на 2010-2014 годы ________________________________________________ (наименование муниципального образования области) на __ квартал 20___ года департамент строительства Ярославской области ----------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование объекта | В квартале | В том числе по месяцам | | капитального | | | | строительства и | | | | реконструкции | | | |(в редакции Программы)| | | |----------------------+----------------------------------+-----------------------------------| | |число объектов,|объем средств из |указывается|указывается|указывается| | | единиц |областного | месяц | месяц | месяц | | | |бюджета, тыс. руб.| | | | | | | | | | | |----------------------+---------------+------------------+-----------+-----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----------------------+---------------+------------------+-----------+-----------+-----------| | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование должности руководителя органа местного самоуправления муниципального образования области, осуществляющего управление в сфере культуры ___________ _______________________ (подпись) (расшифровка подписи) Ф.И.О. и телефон исполнителя Приложение 4 к Методике Форма ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о результативности и эффективности реализации мероприятий и об исполнении условий предоставления субсидии из областного бюджета в рамках областной целевой программы "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области" на 2010-2014 годы за 20___ год в_____________________________________________________________ (наименование муниципального образования области) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Наименование объекта|Профинансировано из |Запланировано в | Израсходовано | Запланировано |Результативность|Эффективность, %| Степень | | капитального |областного бюджета в|местном бюджете |средств субсидии|средств субсидии| | |освоения | | строительства и | отчетном периоде- |в отчетном | из областного | из областного | | | средств | | реконструкции | всего, |периоде - всего,|бюджета с начала| бюджета | | |субсидии,| | (в редакции |тыс. руб. |тыс. руб. | года, | на год, | | | % | | программы) | | | тыс. руб. |тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | |--------------------+--------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |--------------------+--------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------| | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Наименование должности руководителя органа местного самоуправления муниципального образования области, осуществляющего управление в сфере культуры ___________ _______________________ (подпись) (расшифровка подписи) Ф.И.О. и телефон исполнителя Приложение 4 к Программе МЕТОДИКА оценки результативности и эффективности реализации областной целевой программы "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области" на 2010-2014 годы Результативность реализации областной целевой программы "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области" на 2010-2014 годы (далее - Программа) и использования муниципальными образованиями области средств субсидии на капитальное строительство и реконструкцию объектов культурного назначения оценивается путем суммирования значений результативности каждого целевого показателя. Результативность каждого целевого показателя (Rn) рассчитывается по формуле: Rn = Xn факт/Xn план, где: Xn факт - фактическое значение показателя; Xn план - плановое значение показателя. Целевые показатели: - количество массовых мероприятий в учреждениях досугового типа - 1; - количество участников клубных формирований - 2; - количество лекций в планетарии - 3; - количество посещений планетария - 4; - количество посетителей мероприятий в концертно - зрелищных учреждениях - 5; - количество посадочных мест в учреждениях досуговой сферы - 6; - общее количество посадочных мест для пользователей библиотек - 7; - количество посадочных мест в концертно-зрелищных учреждениях - 8. За весь период реализации Программы результативность каждого целевого показателя при значении 0,75 и ниже признается низкой, при значении 0,76-0,95 - средней, при значении 0,96 и выше - высокой. Результативность реализации Программы (Рпр) рассчитывается по формуле: Рпр = Р1n+ Р2n+ Р3n+ Р4n+ Р5n+ Р6n+ Р7n +Р8n, где: Р1n, Р2n - результативность каждого целевого показателя; n - номер показателя. Результативность реализации Программы при значении 6 и ниже признается низкой, при значении от 6,08 до 7,6 - средней, при значении 7,68 и выше - высокой. Эффективность реализации Программы и использования муниципальными образованиями области средств субсидии на капитальное строительство и реконструкцию объектов культурного назначения (Эпр) оценивается в установленные сроки отчетности путем соотнесения среднего значения результативности реализации Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации по формуле: (не приводится) где: Рср - средняя результативность реализации Программы; Fфакт - фактическая сумма финансирования на текущую дату; Fплан - плановая сумма финансирования. Средняя результативность реализации Программы (Рср) рассчитывается по формуле: (не приводится) где: Р1n, Р2n - результативность каждого целевого показателя; n - номер показателя. Эффективность реализации Программы при значении Эпр 75 процентов и менее признается низкой, от 75,1 процента до 95,9 процента - средней, при значении 96 процентов и выше - высокой. Приложение 5 к Программе Оценка эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения по объектам культурного назначения в рамках областной целевой программы "Развитие материально- технической базы учреждений культуры Ярославской области" на 2010-2014 годы I. Приспособление под современное использование здания Ярославского художественного училища в городе Ярославле 1. Наименование инвестиционного проекта - приспособление под современное использование здания Ярославского художественного училища в городе Ярославле. 2. Форма реализации инвестиционного проекта - приспособление под современное использование. 3. Местонахождение - г. Ярославль, ул. Б. Федоровская, д. 27. 4. Адрес - ул. Б. Федоровская, д. 27, г. Ярославль. 5. Срок подготовки и реализации инвестиционного проекта - 2012 - 2013 годы. Показатели продолжительности реализации инвестиционного проекта ------------------------------------------------------------ |Наименование показателя |Значение| |-------------------------------------------------+--------| |Дата начала реализации инвестиционного проекта |2012 год| |-------------------------------------------------+--------| |Дата окончания реализации инвестиционного проекта|2013 год| |-------------------------------------------------+--------| |Дата ввода объекта в эксплуатацию |2013 год| ------------------------------------------------------------ 6. Главный распорядитель средств областного бюджета - департамент строительства Ярославской области. 7. Участники реализации инвестиционного проекта - департамент культуры Ярославской области, департамент строительства Ярославской области. 8. Разработка проектной документации по инвестиционному проекту проведена в 2008 году согласно государственному контракту на выполнение работ для государственных нужд N 1/4-ОК-2942 от 08.10.2008 между ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции" и ОАО "Промстройпроект". 9. Заключение государственной экспертизы проектной документации будет получено в 2011 году. 10. Целью инвестиционного проекта является обеспечение качества организации учебного процесса в Ярославском художественном училище по специальностям "Реставрация" и "Дизайн". Задачей инвестиционного проекта является устройство эксплуатируемого чердачного пространства (эксплуатируемой мансарды). 11. Краткое описание инвестиционного проекта. Здание является памятником федерального значения (бывший "Дом Градусова"). Приспосабливаемое здание двухэтажное, выполнено из глиняного кирпича, имеет скатную крышу из оцинкованного железа, фасады здания богато декорированы. Задачей приспособления под современное использование является устройство эксплуатируемого чердачного пространства (увеличение площадей мансардного этажа). При выполнении работ предполагается полностью демонтировать существующую крышу, по контуру здания выполнить новую крышу - двухизломную, воссоздать центральный шатер над входом, дополнить нейтральными акцентами углы крыши, выполнить декоративное ограждение в стиле объекта, выполнить размещение аудиторий в мансардном пространстве под крышей с подводкой инженерных коммуникаций, довести внутреннюю открытую лестницу до мансардного этажа, организовать ее устройство по восточному фасаду с мансардного этажа на наружную маршевую металлическую лестницу в стиле здания, выполнить организованный водоотвод с кровли. 12. Существующая мощность. Площадь существующего здания училища составляет 890 кв. метров. Согласно временным лицензионным требованиям к условиям осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным Министерством образования Российской Федерации, норматив площади на одного обучающегося в учреждениях среднего профессионального образования отрасли "Культура" составляет 12 кв. метров. Количество обучающихся студентов в 2009-2010 учебном году составило 135 человек. Приспособление здания под современное использование с надстройкой мансардного этажа позволит частично снять проблему нехватки учебных площадей, увеличить общую площадь здания до 1402 кв. метров, улучшить материальную базу, а также организовать более качественное проведение учебного процесса по специальностям "Реставрация", "Дизайн" и общеобразовательным предметам. 13. Расчет дефицита мощности. Норматив площади для обучающихся в средних специальных учебных заведениях составляет 12 кв. метров на одного обучающегося. Для Ярославского художественного училища нормативная площадь должна составлять: 135 чел. х 12 кв. метров = 1620 кв. метров. В соответствии с техническим паспортом общая площадь существующего здания - 890 кв. метров. Дефицит общей площади составляет 730 кв. метров. 14. Обоснование планируемой мощности, создаваемой в результате реализации инвестиционного процесса. Технико-экономические показатели эксплуатируемого чердачного пространства: - общая площадь - 512 кв. метров; - строительный объем - 1798 куб. метров. В мансарде предусматривается размещение 4 мастерских: живописи, дипломников и двух мастерских рисунка с площадями 61,86 кв. метра, 69,23 кв. метра, 69,77 кв. метра, 68,27 кв. метра; 3 методических кабинетов площадью 26,6 кв. метра, 27,56 кв. метра, 38,19 кв. метра; медицинского кабинета площадью 18,54 кв. метра. Остальные площади заняты коридорами, подсобными помещениями и санузлами. 15. Технологическая структура капитальных вложений. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование работ и материалов |Значения показателя по проекту в текущих ценах,| | | млн. рублей | |---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------| |Сметная стоимость объекта капитального строительства, включая НДС, по| 30,0 | |заключению государственной экспертизы либо предполагаемая стоимость | | |строительства | | |---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------| |в том числе: | | | | | |---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------| |- затраты на подготовку проектной документации | 0,3 | |---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------| |- строительно-монтажные работы | 27,2 | |---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------| |из них дорогостоящие работы и материалы | - | |---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------| |- приобретение машин и оборудования | - | |---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------| |из них дорогостоящие и импортные машины и оборудование | - | |---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------| |- прочие затраты | 2,5 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации. -------------------------------------------------------------------------------------------- | Год |Стоимость, млн.| Источники финансирования инвестиционного проекта | |реализации| рублей | | |----------+---------------+---------------------------------------------------------------| | | | средства | средства |средства местных| внебюджетные | | | |федерального|областного бюджета| бюджетов | источники | | | | бюджета | | |финансирования| |----------+---------------+------------+------------------+----------------+--------------| | 2012 | 15,0 | - | 15,0 | - | - | |----------+---------------+------------+------------------+----------------+--------------| | 2013 | 15,0 | - | 15,0 | - | - | -------------------------------------------------------------------------------------------- 17. Расчет количественных показателей результатов реализации инвестиционного проекта и проекта-аналога. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование показателя | Значение показателя | |п/п| | | |---+-------------------------------------------------------------+---------------------------------------| | | |инвестиционного проекта|проекта-аналога| |---+-------------------------------------------------------------+-----------------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |---+-------------------------------------------------------------+-----------------------+---------------| |1. |Сметная стоимость инвестиционного проекта в текущих ценах, | 30,0 | | | |млн. руб. | | | | | | | | |---+-------------------------------------------------------------+-----------------------+---------------| |2. |Показатели, характеризующие прямые результаты реализации | | | | |проекта, в соответствующих единицах измерения: | | | | | | | | |---+-------------------------------------------------------------+-----------------------+---------------| | |общая площадь здания после приспособления под современное | 1402,0 | | | |использование, кв. м | | | |---+-------------------------------------------------------------+-----------------------+---------------| |3. |Отношение сметной стоимости объекта к показателям прямого | | | | |результата, в соответствующих единицах измерения: | | | |---+-------------------------------------------------------------+-----------------------+---------------| | |стоимость 1 кв. м общей площади, тыс. руб. | 21,398 | | | | | | | |---+-------------------------------------------------------------+-----------------------+---------------| |4. |Мощность, необходимая для удовлетворения государственных | | | | |(муниципальных) потребностей, в соответствующих единицах | | | | |измерения: | | | |---+-------------------------------------------------------------+-----------------------+---------------| | |общая площадь по нормативу для контингента обучающихся, кв. м| 1620 | | |---+-------------------------------------------------------------+-----------------------+---------------| |5. |Показатели, характеризующие конечные результаты реализации | | | | |проекта, в соответствующих единицах измерения: | | | | | | | | |---+-------------------------------------------------------------+-----------------------+---------------| | |увеличение общей площади здания на 1 обучающегося, кв. м | с 6,6 до 8,5 | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18. Средства федерального и местного бюджета не привлекаются. 19. Проект инженерного оборудования выполнен в соответствии с техническими условиями эксплуатирующих организаций. Система отопления предусмотрена от новой теплотрассы с изменением параметров теплоносителя, что ведет за собой разработку нового индивидуального теплового пункта. В настоящее время теплоснабжение здания осуществляется транзитом через сети Ярославского зенитно- ракетного университета. Схемой автоматизации индивидуального теплового пункта предусматривается: - контроль температуры и давления воды в трубопроводах показывающими приборами по месту; - автоматическое регулирование температуры воздуха в здании, температуры прямой и обратной воды на отопление с коррекцией по температуре наружного воздуха. Предусмотрена приточно-вытяжная система вентиляции эксплуатируемого чердачного пространства с естественным побуждением и механическим побуждением с помощью канальных вентиляторов. Система водоснабжения эксплуатируемого чердачного пространства предусмотрена от существующих сетей здания, с заменой ввода трубопровода на больший диаметр. Для учета воды на хозяйственно- питьевые нужды предусматривается новый водомерный узел, располагаемый в существующем помещении индивидуального теплового пункта. Приготовление горячей воды производится в водоводяных подогревателях, расположенных в индивидуальном тепловом пункте. Существующий электродвигатель предусматривается использовать в качестве резервного во время отключения основного в летний период. Проекты автоматизации и связи здания художественного училища выполнены в соответствии с действующими директивными нормами и правилами проектирования, на основании тепломеханической, санитарно- технической, технологической и архитектурно-строительной частей проекта. Городская телефонная связь обеспечивается установкой телефонных аппаратов на постоянных рабочих местах административного персонала. Подключение к абонентской сети выполнено от существующей распределительной телефонной коробки, расположенной на 2 этаже. Радиофикация помещений с постоянными рабочими местами административного и технического персонала обеспечивается установкой трех программных громкоговорителей. Громкоговорители включаются в городскую радиотрансляционную сеть. Проектом предусматривается выполнить основные несущие конструкции из металлических балок, чердачное перекрытие дополнительно к существующему из мелкоразмерных железобетонных плит по металлическим балкам. Конструкции перегородок приняты исходя из необходимости обеспечения несущей способности перекрытий - из гипсокартонных листов по каркасу. Отделка помещений выполняется окраской негорючими красками и глазурованной керамической плиткой. Конструкции полов приняты в соответствии с технологическим назначением помещений: ламинированный паркет в аудиториях и керамическая плитка в коридорах, холлах, санузлах. В здании применены подвесные потолки, служащие для укрытия инженерных систем в пространстве над подвесным потолком. Материал для покрытия кровли предлагается из листовой меди, после естественного окисления которой темно-коричневый цвет кровли придаст зданию еще более благородный вид. Для наклонных мансардных окон предлагается использовать крашенный в тон крыши алюминиевый переплет с тройным остеклением (стеклопакет) с накладными шпросами с двух сторон для увязки разрезки переплетов существующей и реконструируемой частями здания. Ограждения наружной лестницы и карнизов крыши предлагается выполнить из кованого металлического прутка. 20. Использование при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин и оборудования не предусматривается. 21. Планируется использование объекта областной собственности для выполнения полномочий Ярославской области. II. Завершение реконструкции и строительства школы искусств для детей на 200 мест с котельной в пос. Борисоглебский 1. Наименование инвестиционного проекта - завершение реконструкции и строительства школы искусств для детей на 200 мест с котельной в пос. Борисоглебский. 2. Форма реализации инвестиционного проекта - реконструкция и строительство. 3. Местонахождение - Ярославская область, пос. Борисоглебский. 4. Адрес - Советская пл., д. 5, пос. Борисоглебский, Ярославская область. 5. Срок подготовки и реализации инвестиционного проекта - 2012 - 2013 годы. Показатели продолжительности реализации инвестиционного проекта ------------------------------------------------------------ | Наименование показателя |Значение| |-------------------------------------------------+--------| |Дата начала реализации инвестиционного проекта |2012 год| |-------------------------------------------------+--------| |Дата окончания реализации инвестиционного проекта|2013 год| |-------------------------------------------------+--------| |Дата ввода объекта в эксплуатацию |2013 год| ------------------------------------------------------------ 6. Главный распорядитель средств областного бюджета - департамент строительства Ярославской области. 7. Участники реализации инвестиционного проекта - администрация Борисоглебского муниципального района, департамент культуры Ярославской области, департамент строительства Ярославской области. 8. Разработка проектной документации по инвестиционному проекту проведена в 2004 году по договору N 61/2 от 14.02.2003 между департаментом культуры и туризма администрации Ярославской области и ЗАО "Гипродвигатель". 9. Имеется положительное заключение государственной экспертизы: заключение от 22.07.2004 N 16/225-2004 ГУ Ярославской области "Государственная вневедомственная экспертиза в строительстве", письмо Главгосэкспертизы России от 24.08.2004 N 24-5-4/1518. 10. Целью инвестиционного проекта является создание комплекса, обеспечивающего наиболее рациональную организацию работы, повышение качества и расширение перечня услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры детям в поселке Борисоглебский. 11. Краткое описание инвестиционного проекта. Проектом предусматривается реконструкция здания школы искусств на базе незавершенного строительства двухэтажного кирпичного здания, состоящего из 2 объемов, построенных в разное время. В восточном крыле постройки начала ХХ века предполагается разместить школу искусств для детей на 200 мест, в западном крыле постройки конца ХХ века - центральную библиотеку с общим фондом хранения 51 тыс. экземпляров. Западное крыло отделяется от восточного противопожарной стеной. 12. Существующая мощность. Проектируемый участок школы искусств для детей на 200 мест располагается в охранной зоне федерального памятника "Ансамбль Борисоглебского мужского монастыря" в поселке Борисоглебский Ярославской области, в центре поселка, Советская площадь, дом 5, вправо от автомагистрали Борисоглебский - Ростов. Землепользователем является администрация Борисоглебского муниципального района. На участке в настоящее время размещается двухэтажный кирпичный объем законсервированного строительства здания детской школы искусств, которое подлежит реконструкции. На юго-востоке участок ограничен существующими зданиями библиотеки и комиссариата, с юга - зданием универмага. С северо-запада, севера и северо-востока участок ограничен асфальтобетонным покрытием Советской площади. 13. Расчет дефицита мощности. Согласно методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. N 1683-р, и распоряжению Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 1767-р "О внесении изменений в методику определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры" нормативная потребность в библиотеках определяется как сумма сетевых показателей по всем категориям населенных пунктов в соответствии с нормативами обеспеченности, в зависимости от численности населения и этажности постройки. При определении количества детских библиотек используется численность учащихся общеобразовательных школ. Для населенных пунктов с числом жителей свыше 3 тысяч человек потребность в библиотеках определяется в зависимости от категории населенного пункта. Численность населения поселка Борисоглебский составляет 5,6 тысячи человек, для данной категории населенного пункта количество библиотек - 1 библиотека на 3-5 тысяч человек. Детские школы искусств, школы эстетического образования размещаются в населенных пунктах с числом жителей от 3 тысяч до 10 тысяч человек в расчете 1 школа на населенный пункт. 14. Обоснование планируемой мощности, создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта. Проектом предусматривается реконструкция здания школы искусств на базе незавершенного строительства 2-этажного кирпичного здания, состоящего из 2 объемов, построенных в разное время. Общая площадь по проекту составляет 1216,92 кв. метра, в том числе школы искусств - 814,72 кв. метра, библиотеки - 401,2 кв. метра. 15. Технологическая структура капитальных вложений. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование работ и материалов |Значения показателя по проекту в текущих ценах,| | |млн. руб. | | | | |---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------| | 1 | 2 | |---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------| |Сметная стоимость объекта капитального строительства, включая НДС, по| 52,0 | |заключению государственной экспертизы либо предполагаемая стоимость | | |строительства | | |---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------| |в том числе: | | | | | |---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------| |- затраты на подготовку проектной документации | - | |---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------| |- строительно-монтажные работы | 35,8 | |---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------| |из них дорогостоящие работы и материалы | - | |---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------| |- приобретение машин и оборудования | 12,4 | |---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------| |из них дорогостоящие и импортные машины и оборудование | - | |---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------| |- прочие затраты | 3,8 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации. -------------------------------------------------------------------------------------------------- | Год |Стоимость, млн. руб.| Источники финансирования инвестиционного проекта | |реализации| | | |----------+--------------------+----------------------------------------------------------------| | | | средства |средства областного|средства местных| внебюджетные | | | |федерального| бюджета | бюджетов | источники | | | | бюджета | | |финансирования| |----------+--------------------+------------+-------------------+----------------+--------------| | 2012 | 20,0 | - | 18,0 | 2,0 | - | |----------+--------------------+------------+-------------------+----------------+--------------| | 2013 | 30,0 | - | 27,0 | 3,0 | - | -------------------------------------------------------------------------------------------------- 17. Расчет количественных показателей результатов реализации инвестиционного проекта и проекта-аналога. ------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование показателя | Значение показателя | |п/п| | | |---+---------------------------------------------------+---------------------------------------| | | |инвестиционного проекта|проекта-аналога| |---+---------------------------------------------------+-----------------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |---+---------------------------------------------------+-----------------------+---------------| |1. |Сметная стоимость инвестиционного проекта в текущих| 68,0 | | | |ценах, млн. руб. | | | | | | | | |---+---------------------------------------------------+-----------------------+---------------| |2. |Показатели, характеризующие прямые результаты | | | | |реализации проекта, в соответствующих единицах | | | | |измерения: | | | | | | | | |---+---------------------------------------------------+-----------------------+---------------| | |увеличение общей площади здания, кв. м | 1217,0 | | |---+---------------------------------------------------+-----------------------+---------------| |3. |Отношение сметной стоимости объекта к показателям | | | | |прямого | | | | |результата, в соответствующих единицах измерения: | | | |---+---------------------------------------------------+-----------------------+---------------| | |стоимость 1 кв. м общей площади, тыс. руб. | 55,875 | | | | | | | |---+---------------------------------------------------+-----------------------+---------------| |4. |Мощность, необходимая для удовлетворения | | | | |государственных (муниципальных) потребностей, в | | | | |соответствующих единицах измерения: | | | |---+---------------------------------------------------+-----------------------+---------------| | |количество детских школ искусств, единиц | 1 | | |---+---------------------------------------------------+-----------------------+---------------| |5. |Показатели, характеризующие конечные результаты | | | | |реализации проекта, в соответствующих единицах | | | | |измерения: | | | | | | | | |---+---------------------------------------------------+-----------------------+---------------| | |общая площадь школы искусств, кв. м; | 815,0 | | | | | | | |---+---------------------------------------------------+-----------------------+---------------| | |общая площадь библиотеки, кв. м | 402,0 | | |---+---------------------------------------------------+-----------------------+---------------| | |количество обучающихся, человек | 200 | | |---+---------------------------------------------------+-----------------------+---------------| | |число пользователей библиотеки, человек | 3600 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------- 18. На реконструкцию объекта муниципальной собственности для осуществления полномочий муниципального района привлекаются средства местного бюджета в объеме не менее 10 процентов от стоимости строительства. 19. Для обеспечения объекта капитального строительства требуется дополнительная инженерная и транспортная инфраструктура: - рубка деревьев и расчистка дворовой территории от наслоений, прореживание и прочистка сквера на площади перед главным фасадом здания; - организация внутрь двора асфальтобетонного подъезда шириной 7,0 метра с юга и шириной 3,5 метра с запада с предполагаемым размещением площадки для мусорных контейнеров. Инженерная подготовка территории производится с учетом сохранения высотных отметок асфальтового покрытия проезжей части ул. Транспортной и пл. Советской в местах примыкания. По контуру окружающего сквер асфальтового покрытия устанавливается бортовой бетонный камень. Для кратковременной стоянки автомобилей предполагается использовать существующую площадь перед зданием комиссариата, для чего предусмотрен ремонт асфальтобетонного покрытия. Все тротуары на проектируемом участке школы искусств и площадка перед главным входом выполняются из бетонной тротуарной плитки. После разборки старого ограждения сквера устраивается металлическое ограждение по индивидуальному проекту высотой до 1,0 метра. Газон местами восстанавливается и устраивается новый - с добавлением растительной земли, производится посадка деревьев - саженцев липы и кустарника в двухрядную живую изгородь. На площадке отдыха перед главным входом устанавливаются скамьи и урны. Отвод поверхностных вод с территории участка - по лоткам проезжей части автодорог в существующую сеть ливневой канализации. Приняты следующие архитектурно-строительные решения: - школа искусств имеет обособленный парадный вход, оборудованный пандусом для инвалидов. На первом этаже располагаются: вестибюль с открытой лестницей, гардеробом и местом для вахты; универсальный зал на 100 посадочных мест с эстрадой; классы индивидуальных занятий на фортепиано; классы музыкального отделения - подготовительный на 12 человек, народных инструментов на 8 человек; класс графики и рисунка на 19 человек. На втором этаже располагаются: фойе - выставочный зал, 3 класса теоретических занятий на 20, 11 и 13 человек, класс живописи на 20 человек, хоровой класс на 20 человек, классы индивидуальных занятий на баяне и аккордеоне, библиотека, помещение для хранения музыкальных инструментов, учительская и кабинет директора; - центральная библиотека имеет обособленный вход, оборудованный пандусом для инвалидов. На первом этаже располагаются: вестибюль с гардеробом, санузлами и кладовой уборочного инвентаря, абонементный и читальный залы на 21 место, отделение единого фонда и дополнительной литературы. На втором этаже располагаются: отделы книгохранения, комплектования литературы, методико-библиографический кабинет, кабинет заведующего библиотекой. Конструктивные решения: - наружные стены - существующие кирпичные толщиной 480, 640 мм с наружной теплоизоляционной системой "Теплый дом". Внутренние стены и перегородки проектируются кирпичные из силикатного кирпича. Проектом предусматривается восстановление отдельных утраченных участков стен и разборка аварийных стен, усиление стен с помощью предварительно напряженных металлических поясов, усиление простенков и столбов металлическими обоймами; - фундаменты западного крыла - существующие сборные железобетонные ленточные; восточного крыла - существующие бутовые ленточные предусматривается усилить инъецированием цементным раствором с устройством железобетонной обоймы; - перекрытия восточного крыла - проектируемые железобетонные монолитные. Перекрытия западного крыла - существующие из железобетонных плит, предусматривается демонтаж аварийных железобетонных перекрытий и усиление железобетонных перекрытий; - кровля - стропильная чердачная, покрытая металлочерепицей с наружным водостоком. Лестницы - индивидуальные с монолитными железобетонными ступенями по металлическим косоурам. Наружные лестницы - металлические; - окна - деревянные в раздельно спаренных переплетах с тройным остеклением. Двери наружные и внутренние деревянные филенчатые. Ширина дверей в помещениях для музыкальных занятий - 1,8 метра; - наружная отделка: предусматривается окраска стен фасадными красками по штукатурке в соответствии с цветовым решением фасадов. На поверхности торцевой стены предполагается выполнить художественное панно красками по штукатурке в тематике искусства (имитация фресок) по отдельным чертежам; - внутренняя отделка: во внутренней отделке стен используется высококачественная штукатурка стен с последующей окраской водно- дисперсионными акриловыми красками, в санузлах - облицовка глазурованной керамической плиткой. Потолки подшиваются гипсокартонными листами с последующей окраской акриловыми красками. Покрытия полов: в вестибюле, фойе 1 этажа - из керамогранитных плит с противоскользящей поверхностью, в универсальном зале и в фойе второго этажа - натуральный штучный паркет, в санузлах и кладовых уборочного инвентаря - керамическая плитка, в кабинетах, классах, отделах библиотеки - дощатые полы из древесины ценных пород, покрытые лаком. Мероприятия по пожаробезопасности: из всех помещений здания имеется выход в коридор, ведущий к двум эвакуационным лестницам и далее непосредственно наружу через вестибюль. Шумоглушение: для создания оптимальных акустических условий в помещениях для занятий музыкой предусматриваются перегородки с повышенной звукоизоляцией. В помещениях для индивидуальных занятий, хора и класса народных инструментов устанавливаются двойные двери. Теплоснабжение здания осуществляется от индивидуальной газовой котельной с автоматической регулировкой параметров теплоносителя. 20. Использование при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин и оборудования не предусматривается. 21. Планируется реконструкция объекта муниципальной собственности для выполнения полномочий муниципального района области. III. Реконструкция зрительного зала здания муниципального учреждения "Районный Дворец культуры" в городе Тутаеве 1. Наименование инвестиционного проекта - реконструкция зрительного зала здания муниципального учреждения "Районный Дворец культуры" в городе Тутаеве. 2. Форма реализации инвестиционного проекта - реконструкция. 3. Местонахождение - Ярославская область, г. Тутаев, ул. Шитова, д. 25. 4. Адрес - ул. Шитова, д. 25, г. Тутаев, Ярославская область. 5. Срок подготовки и реализации инвестиционного проекта - 2011 - 2013 годы. Показатели продолжительности реализации инвестиционного проекта ------------------------------------------------------------ | Наименование показателя |Значение| |-------------------------------------------------+--------| |Дата начала реализации инвестиционного проекта |2011 год| |-------------------------------------------------+--------| |Дата окончания реализации инвестиционного проекта|2013 год| |-------------------------------------------------+--------| |Дата ввода объекта в эксплуатацию |2013 год| ------------------------------------------------------------ 6. Главный распорядитель средств областного бюджета - департамент строительства Ярославской области. 7. Участники реализации инвестиционного проекта - департамент строительства Ярославской области, департамент культуры Ярославской области, администрация Тутаевского муниципального района. 8. Разработка проектной документации по инвестиционному проекту проведена в 2007 году в соответствии с муниципальным контрактом N 1 от 10.04.2007 между департаментом культуры, туризма и молодежной политики администрации Тутаевского муниципального района и ООО "Присцельс". 9. Проектная документация находится на проверке. 10. Целью инвестиционного проекта является качественное проведение массовых культурных мероприятий, выездных концертов и спектаклей за счет восстановления зрительного зала после пожара и увеличения количества зрительских мест. Задачей реконструкции является восстановление зрительного зала после пожара 1998 года и увеличение количества зрительских мест. Концепция проекта: театральный зрительный зал для проведения особо значимых общественных мероприятий в городе Тутаеве. 11. Краткое описание инвестиционного проекта. При выполнении работ по реконструкции предполагается аннулировать помещение кинооператорской и оборудовать балкон со зрительскими местами. В уровне второго этажа на стене предусматривается балкон для размещения особо важных персон. Решение интерьера зрительного зала на 800 мест основано на использовании двух видов акустических панелей нового поколения производства Швеции. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|