Расширенный поиск

Постановление Правительства Ярославской области от 17.12.2010 № 948-п

     12. Существующая мощность.
     Реконструируемое здание трехэтажное, 1982 года  постройки,  стены
кирпичные,  кровля   мягкая   рулонная   совмещенная.   В   результате
произошедшего в 1998  году  пожара  зрительный  зал  районного  Дворца
культуры был  значительно  поврежден.  Повреждения  затронули  несущие
конструкции кровли и интерьеры зала.
     В настоящее время  в  городе  Тутаеве  действуют  два  учреждения
культурно-досугового типа и один филиал,  но  в  существующих  зданиях
отсутствуют зрительные залы,  которые  удовлетворяли  бы  общественно-
культурным потребностям населения. Без зала вместимостью 650  зрителей
в городе  Тутаеве  с  населением  в  41,4  тысячи  человек  невозможно
проведение крупных культурно-массовых зрелищных мероприятий,  выездных
концертов  и  спектаклей  с  участием  творческих  профессиональных  и
любительских коллективов области,  что  ограничивает  доступность  для
населения города услуг культурного характера.
     13. Расчет дефицита мощности.
     Согласно методике определения нормативной  потребности  субъектов
Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры,  одобренной
распоряжением Правительства Российской Федерации от  19  октября  1999
года N 1683-р, и распоряжению Правительства Российской Федерации от 23
ноября 2009 г. N 1767-р "О внесении изменений в  методику  определения
нормативной потребности  субъектов  Российской  Федерации  в  объектах
социальной  инфраструктуры"  мощностная  характеристика   центрального
учреждения   культурно-досугового   типа   определяется   исходя    из
численности населения  муниципального  района  или  городского  округа
области, но должна составлять не менее 500 зрительских мест.
     Для городских поселений с численностью населения более  10  тысяч
человек нормативное количество зрительских мест составляет 50 мест  на
1000 жителей. Численность населения в городе Тутаеве  составляет  41,4
тысячи человек.
     Потребность по нормативу:
     41400 человек: 1000 х 50 мест на 1000 жителей = 2070 мест.
     Количество  зрительских  мест  в  залах  действующих   культурно-
досуговых учреждениях - 936 мест.
     Дефицит мощности: 2070-936 = 1134 зрительских места.
     14. Обоснование планируемой мощности,  создаваемой  в  результате
реализации инвестиционного процесса.
     На сегодняшний день  в  городе  Тутаеве  для  проведения  крупных
культурно-массовых зрелищных  мероприятий  имеется  дефицит  площадей,
соответствующих  современным  требованиям  предоставления   культурных
услуг.  Задачей  реконструкции  муниципального  учреждения   "Районный
Дворец культуры" в городе Тутаеве является восстановление  зрительного
зала после пожара 1998 года и увеличение количества  зрительских  мест
до  800  мест.  Концепция  проекта:  театральный  зрительный  зал  для
проведения особо значимых общественных мероприятий в городе Тутаеве.
     15. Технологическая структура капитальных вложений.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   Наименование работ и материалов                   |Значения показателя по проекту в текущих ценах,|
|                                                                     |млн. руб.                                      |
|                                                                     |                                               |
|---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------|
|                                  1                                  |                       2                       |
|---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------|
|Сметная стоимость объекта капитального строительства, включая НДС, по|                     40,5                      |
|заключению государственной экспертизы либо предполагаемая стоимость  |                                               |
|строительства                                                        |                                               |
|---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------|
|в том числе:                                                         |                                               |
|                                                                     |                                               |
|---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------|
|- затраты на подготовку проектной документации                       |                                               |
|---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------|
|- строительно-монтажные работы                                       |                     36,9                      |
|---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------|
|из них дорогостоящие работы и материалы                              |                       -                       |
|---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------|
|- приобретение машин и оборудования                                  |                      2,5                      |
|---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------|
|из них дорогостоящие и импортные машины и оборудование               |                       -                       |
|---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------|
|- прочие затраты                                                     |                      1,1                      |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     16. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта  по
годам его реализации.
--------------------------------------------------------------------------------------
|   Год    |Стоимость|       Источники финансирования инвестиционного проекта        |
|реализации|         |                                                               |
|----------+---------+---------------------------------------------------------------|
|          |         |  средства  |     средства     |средства местных| внебюджетные |
|          |         |федерального|областного бюджета|    бюджетов    |  источники   |
|          |         |  бюджета   |                  |                |финансирования|
|----------+---------+------------+------------------+----------------+--------------|
|   2011   |  13,5   |     -      |       6,75       |      6,75      |      -       |
|----------+---------+------------+------------------+----------------+--------------|
|   2012   |  13,5   |     -      |       6,75       |      6,75      |      -       |
|----------+---------+------------+------------------+----------------+--------------|
|   2013   |  13,5   |     -      |       6,75       |      6,75      |      -       |
--------------------------------------------------------------------------------------

     17.  Расчет  количественных  показателей  результатов  реализации
инвестиционного проекта и проекта-аналога.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |                  Наименование показателя                  |          Значение показателя          |
|п/п|                                                           |                                       |
|---+-----------------------------------------------------------+---------------------------------------|
|   |                                                           |инвестиционного проекта|проекта-аналога|
|---+-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
| 1 |                             2                             |           3           |       4       |
|---+-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
|1. |Сметная стоимость объекта в текущих ценах, млн. руб.       |         40,5          |               |
|   |                                                           |                       |               |
|---+-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
|2. |Показатели, характеризующие прямые результаты реализации   |                       |               |
|   |проекта, в соответствующих единицах измерения:             |                       |               |
|---+-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
|   |увеличение общей площади здания, кв. м                     |         740,0         |               |
|---+-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
|3. |Отношение сметной стоимости объекта к показателям прямого  |                       |               |
|   |результата, в соответствующих единицах измерения:          |                       |               |
|---+-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
|   |стоимость 1 кв. метра общей площади, тыс. руб.             |         54,7          |               |
|   |                                                           |                       |               |
|---+-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
|4. |Мощность, необходимая для удовлетворения государственных   |                       |               |
|   |(муниципальных) потребностей, в соответствующих единицах   |                       |               |
|   |измерения:                                                 |                       |               |
|   |                                                           |                       |               |
|---+-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
|   |количество зрительских мест по нормативу, мест             |         2070          |               |
|---+-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
|5. |Показатели, характеризующие конечные результаты реализации |                       |               |
|   |проекта,                                                   |                       |               |
|---+-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
|   |в соответствующих единицах измерения:                      |                       |               |
|   |                                                           |                       |               |
|---+-----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
|   |общее количество зрительских мест после реконструкции, мест|          800          |               |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
     18. На  реконструкцию  объекта  муниципальной  собственности  для
осуществления полномочий муниципального района  привлекаются  средства
местного  бюджета  в  объеме  не  менее  10  процентов  от   стоимости
строительства.
     19.   Для   обеспечения   объекта   капитального    строительства
дополнительной транспортной инфраструктуры не требуется.
     Приняты следующие архитектурно-строительные решения:
     - аннулировано помещение  кинооператорской,  в  данном  помещении
будет оборудован балкон со зрительскими местами;
     - в уровне второго этажа на стене  предусматривается  балкон  для
особо важных персон;
     - цветовое решение интерьера.
     Решение интерьера  зрительного  зала  на  800  мест  основано  на
использовании  двух  видов  акустических  панелей  нового   поколения.
Акустические стеновые панели из базальтового волокна  "PARAFON"  имеют
уникальное свойство  поглощать  все  звуки  и  создавать  тишину.  Все
изделия из этого материала экологически  чисты,  содержат  минимальное
количество  связующего  вещества,  не  образуют  токсичных   газов   и
микропыли.
     Для теплоснабжения  приточно-вытяжной  установки  запроектированы
самостоятельные  двухтрубные   системы.   Теплоноситель   -   вода   с
температурой 95-70 С.  Подключение  к  тепловым  сетям  осуществляется
через существующий тепловой узел.
     Для  поддержания  комфортных   параметров   в   зрительном   зале
предусмотрена система центрального кондиционирования  типа  "чиллер  -
центральный кондиционер".
     Проектом    предусмотрена    приточно-вытяжная    вентиляция    с
механическим   побуждением.   Зрительный   зал   будет   обслуживаться
центральным кондиционером. Схема вентиляции зрительного зала принята в
соответствии с конструктивными особенностями зрительного зала, сверху-
вверх  с  раздачей  приточного  воздуха  из  верхней  зоны   вихревыми
диффузорами ручной регулировки. Система рассчитана на  работу  в  трех
основных режимах обработки  воздуха,  воздухозабор  осуществляется  из
существующего коридора чистого воздуха.
     Центральный кондиционер, являющийся источником повышенного  шума,
располагается  в  отдельном  помещении.  Предусматриваются   следующие
технические мероприятия по снижению аэродинамического и  механического
шума и вибраций от работающего вентоборудования:
     -   установка   глушителей   шума,   включенных   в   центральный
кондиционер;
     - камеры шумоглушения;
     - конечные элементы сети  соединяются  с  воздухораспределителями
через звукопоглощающие гибкие трубопроводы;
     - присоединение диффузоров осуществлено через  звукоизолированные
гибкие трубопроводы;
     -  соединение  вентиляционного  агрегата  с  сетью   воздуховодов
осуществляется через гибкие вставки;
     -  скорость  в  воздуховодах  принята   из   условий   отсутствия
повышенной генерации шума потоком;
     - воздуховоды приточной вентиляции имеют тепло- и звукоизоляцию.
     Проектом    предусматриваются     следующие     энергосберегающие
технические  решения:  применение   энергоэффективного   оборудования,
тепловая изоляция трубопроводов тепло- и холодоснабжения,  контроль  и
автоматическое регулирование параметров, утилизация теплоты  вытяжного
воздуха с помощью пластинчатого рекуператора.
     Для распространения  огня  и  дыма  через  воздуховоды  в  местах
пересечения    ими     противопожарных     преград     устанавливаются
огнезадерживающие клапаны.
     20.  Использование   при   реализации   инвестиционного   проекта
дорогостоящих  строительных  материалов,  художественных  изделий  для
отделки интерьеров и  фасада  и  импортных  машин  и  оборудования  не
предусматривается.
     21. Планируется реконструкция объекта муниципальной собственности
для выполнения полномочий муниципального района области.

IV. Реконструкция здания бывшего Дома культуры "Радуга" для размещения
         библиотечно-информационного центра в городе Рыбинске

     1. Наименование инвестиционного проекта  -  реконструкция  здания
бывшего   Дома   культуры   "Радуга"   для   размещения   библиотечно-
информационного центра в городе Рыбинске.
     2. Форма реализации инвестиционного проекта - реконструкция.
     3. Местонахождение - Ярославская область, г. Рыбинск.
     4. Адрес  -  просп.  Ленина,  д.  184,  г.  Рыбинск.  Ярославская
область,
     5. Срок подготовки и реализации инвестиционного проекта  -  2012-
2013 годы.
------------------------------------------------------------
|             Наименование показателя             |Значение|
|-------------------------------------------------+--------|
|Дата начала реализации инвестиционного проекта   |2012 год|
|-------------------------------------------------+--------|
|Дата окончания реализации инвестиционного проекта|2013 год|
|-------------------------------------------------+--------|
|Дата ввода объекта в эксплуатацию                |2013 год|
------------------------------------------------------------
     6. Главный распорядитель средств областного бюджета - департамент
строительства Ярославской области.
     7. Участники реализации  инвестиционного  проекта  -  департамент
культуры Ярославской области,  департамент  строительства  Ярославской
области.
     8. Разработка проектной документации по  инвестиционному  проекту
будет проводиться в 2010 году.
     9.   Заключение   государственной   экспертизы    на    проектную
документацию будет получено в 2010 году.
     10. Целью инвестиционного проекта является создание  современного
библиотечно-информационного центра в городе Рыбинске  для  обеспечения
прав  граждан,  в  том  числе  социально  незащищенных  категорий,  на
свободный доступ к культурным и информационным ценностям.
     Задачи инвестиционного проекта:
     - расширение сервисных услуг и  повышение  уровня  обеспеченности
населения библиотечно-информационными ресурсами;
     -  модернизация   библиотечной   деятельности   путем   активного
продвижения информационных технологий;
     - создание автоматизированных рабочих  мест,  автоматизированного
учета фонда и выдачи литературы.
     11. Краткое описание инвестиционного проекта.
     В результате реконструкции бывшего здания Дома культуры  "Радуга"
в нем будет  размещен  современный  библиотечно-информационный  центр,
созданный на базе центральной городской библиотеки  им.  Энгельса  МУК
ЦБС города Рыбинска.
     12. Существующая мощность.
     Центральная городская библиотека  им.  Энгельса  МУК  ЦБС  города
Рыбинска размещается в трех зданиях городской усадьбы Наумова (1830 -
     1840 годов постройки), которая  является  памятником  архитектуры
федерального значения.
     Общая площадь зданий составляет  1297  кв.  метров,  используемая
площадь - 757,6 кв. метра. Остальные помещения находятся  в  состоянии
реставрации на протяжении 20 лет.
     Объем  библиотечного  фонда  составляет  71  тысячу  экземпляров,
количество пользователей - свыше 14 тысяч читателей, в читальном  зале
- 95 посадочных мест, средняя посещаемость читателями  составляет  240
человек в день.
     В  библиотеке  имеется  15  компьютеров,   из   них   2   -   для
пользователей. Необходимо приобретение 50 компьютеров, из них 20 - для
пользователей. Существующая  установленная  электрическая  мощность  в
размере 5 кВт  сдерживает  компьютеризацию  информационно-библиотечных
процессов библиотеки.
     Центральная городская библиотека им.  Энгельса  является  ведущей
универсальной библиотекой города Рыбинска. Это головное  подразделение
МУК ЦБС  города  Рыбинска,  управляющее  19  библиотеками-филиалами  и
обеспечивающее централизованное комплектование, обработку  документов,
справочно-библиографическое и информационное  обслуживание  на  основе
единого  справочно-библиографического  аппарата.  Библиотека  обладает
уникальным фондом краеведческой литературы и литературы на иностранных
языках. В настоящее время библиотека не реализует в полной мере  права
жителей  города  Рыбинска  на  свободный  доступ  к   информации,   не
обеспечивает  должное  размещение  и  сохранность   фондов,   нарушает
санитарные нормы, нормы системы безопасности.
     Размещение библиотеки в здании  бывшего  Дома  культуры  "Радуга"
является целесообразным по следующим причинам:
     - общая площадь здания - 5488 кв. метров;
     - проведение оптимизации сети библиотек города Рыбинска. В  новое
здание  будут  переведены   2   филиала   и   отдел   внестационарного
обслуживания центральной городской  библиотеки  им.  Энгельса,  в  нем
предполагается разместить  180  тысяч  экземпляров  книжного  фонда  с
перспективой роста до 300 тысяч экземпляров;
     -  проведение  объединения  однотипных   массовых   библиотек   в
многофункциональный культурно-просветительный центр  с  разнообразными
направлениями деятельности;
     - расположение здания рядом с транспортной развязкой,  в  удобном
для подъезда пользователей месте.
     13. Расчет дефицита мощности.
     Согласно методике определения нормативной  потребности  субъектов
Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры", одобренной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г.
     N 1683-р, и распоряжению Правительства Российской Федерации от 23
ноября 2009 г. N 1767-р "О внесении изменений в  методику  определения
нормативной потребности  субъектов  Российской  Федерации  в  объектах
социальной  инфраструктуры"  нормативная  потребность  в   библиотеках
определяется  как  сумма  сетевых  показателей  по   всем   категориям
населенных пунктов  в  соответствии  с  нормативами  обеспеченности  в
зависимости  от  численности  населения  и  этажности  застройки.  Для
населенных  пунктов  с  числом  жителей  свыше   250   тысяч   человек
потребность в библиотеках определяется в  количестве  1  на  20  тысяч
человек.
     Согласно Инструкции  по  проектированию  библиотек  СН  548-82  и
Модельному  стандарту  деятельности  публичной  библиотеки,  принятому
конференцией Российской библиотечной ассоциации 22 мая 2008 года,  для
размещения центральной городской библиотеки необходимо 4388 кв. метров
площади,  фонд  библиотеки  должен  составлять  не  менее  300   тысяч
экземпляров, зал информационных технологий должен содержать  не  менее
40 рабочих мест, универсальный читальный зал - не менее 250 посадочных
мест.
     14. Обоснование планируемой мощности,  создаваемой  в  результате
реализации инвестиционного процесса.
     Здание бывшего Дома культуры "Радуга" 4-этажное, кирпичное, общая
площадь составляет 5488 кв. метров, полезная - 4196  кв.  метров,  что
составляет 96 процентов от расчетных площадей (4388 кв. метров).  Этих
площадей достаточно для размещения центральной городской библиотеки  в
соответствии с  требованиями  по  безопасности,  правилами  и  нормами
размещения универсальных публичных библиотек.
     Также размещение библиотеки в  реконструируемом  здании  позволит
обеспечить:
     - оптимальное размещение основного фонда, фондов депозитарного  и
репозитарного хранения, качественное комплектование фондов достаточным
количеством современной периодики и книжной  продукции,  в  том  числе
медиапродукцией  на  электронных   носителях,   оснащение   библиотеки
информационными  коммуникационными   технологиями   для   оперативного
выполнения заказов  на  издания  как  массового,  так  и  специального
характера, получение справок по любым аналитическим и фактографическим
запросам;
     -  доступность  библиотечных   ресурсов   и   услуг:   бесплатное
пользование библиотечными фондами и комплексом  информационных  услуг,
определенным  законодательством,  бесплатный  доступ   к   электронным
каталогам, базам данных и  иным  ресурсам,  составляющим  общественное
достояние;
     - техническое обеспечение библиотеки современным реабилитационным
оборудованием для инвалидов;
     - непрерывность процесса модернизации библиотек путем:
     развития   информационно-коммуникационной    системы:    создания
автоматизированных  рабочих  мест,  обеспечения  доступа  в  Интернет,
обеспечения  копировально-множительной  техникой  (в  том  числе   для
оцифровки документов по краеведению);
     преобразования     центральной     городской     библиотеки     в
многофункциональный культурно-просветительный  центр  с  принципиально
новой  концепцией  обслуживания  пользователей,  включающей   в   себя
создание   пространства    для    выставок,    музейных    экспозиций,
функционирование кафетерия, лекционного и концертного залов;
     - модернизацию управления библиотечно-информационными процессами;
     - интеграцию библиотечной системы  города  в  культурный  процесс
региона;
     - усиление  кадрового  потенциала  через  подготовку  кадров  для
работы в сфере информационных технологий;
     -  вхождение  в  структуру  библиотеки  сектора  по  обслуживанию
жителей города с ограниченными  возможностями,  сектора  по  работе  с
детьми, сектора по экологии и сектора деловой литературы;
     - качество обслуживания сектора литературы на иностранных языках.
     В  результате  реализации  проекта   объемы   оказываемых   услуг
возрастут: книговыдача  -  от  240  тысяч  экземпляров  до  340  тысяч
экземпляров,  количество  читателей  -  от  14  тысяч  до   25   тысяч
пользователей. Для свободного доступа читателей откроется 30 процентов
фонда.
     15. Технологическая структура капитальных вложений.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   Наименование работ и материалов                   |      Значения показателя по      |
|                                                                     |проекту в текущих ценах, млн. руб.|
|                                                                     |                                  |
|---------------------------------------------------------------------+----------------------------------|
|                                  1                                  |                2                 |
|---------------------------------------------------------------------+----------------------------------|
|Сметная стоимость объекта капитального строительства, включая НДС, по|               72,0               |
|заключению государственной экспертизы либо предполагаемая стоимость  |                                  |
|строительства                                                        |                                  |
|---------------------------------------------------------------------+----------------------------------|
|в том числе:                                                         |                                  |
|                                                                     |                                  |
|---------------------------------------------------------------------+----------------------------------|
|- затраты на подготовку проектной документации                       |               2,0                |
|---------------------------------------------------------------------+----------------------------------|
|- строительно-монтажные работы                                       |               56,5               |
|---------------------------------------------------------------------+----------------------------------|
|из них дорогостоящие работы и материалы                              |                -                 |
|---------------------------------------------------------------------+----------------------------------|
|- приобретение машин и оборудования                                  |               9,5                |
|---------------------------------------------------------------------+----------------------------------|
|из них дорогостоящие и импортные машины и оборудование               |                -                 |
|---------------------------------------------------------------------+----------------------------------|
|- прочие затраты                                                     |               4,0                |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     16. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта  по
годам его реализации.
---------------------------------------------------------------------------------------------
|   Год    |Стоимость, млн.|            Источники финансирования инвестиционного            |
|реализации|    рублей     |                            проекта                             |
|----------+---------------+----------------------------------------------------------------|
|          |               |  средства  |средства областного|средства местных| внебюджетные |
|          |               |федерального|      бюджета      |    бюджетов    |  источники   |
|          |               |  бюджета   |                   |                |финансирования|
|----------+---------------+------------+-------------------+----------------+--------------|
|   2012   |     36,0      |     -      |       18,0        |      18,0      |      -       |
|----------+---------------+------------+-------------------+----------------+--------------|
|   2013   |     36,0      |     -      |       18,0        |      18,0      |      -       |
---------------------------------------------------------------------------------------------

     17.  Расчет  количественных  показателей  результатов  реализации
инвестиционного проекта и проекта-аналога.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |                 Наименование показателя                  |          Значение показателя          |
|п/п|                                                          |                                       |
|---+----------------------------------------------------------+---------------------------------------|
|   |                                                          |инвестиционного проекта|проекта-аналога|
|---+----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
| 1 |                            2                             |           3           |       4       |
|---+----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
|1. |Сметная стоимость инвестиционного проекта в текущих ценах,|         72,0          |               |
|   |млн. руб.                                                 |                       |               |
|   |                                                          |                       |               |
|---+----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
|2. |Показатели, характеризующие прямые результаты реализации  |                       |               |
|   |проекта, в соответствующих единицах измерения:            |                       |               |
|   |                                                          |                       |               |
|---+----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
|   |площадь библиотеки, кв. м                                 |        4196,0         |               |
|---+----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
|3. |Отношение сметной стоимости объекта к показателям прямого |                       |               |
|   |результата, в соответствующих единицах измерения:         |                       |               |
|---+----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
|   |стоимость 1 кв. метра общей площади, тыс. руб.            |         17,2          |               |
|   |                                                          |                       |               |
|---+----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
|4. |Мощность, необходимая для удовлетворения государственных  |                       |               |
|   |(муниципальных) потребностей, в соответствующих единицах  |                       |               |
|   |измерения:                                                |                       |               |
|---+----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
|   |общая площадь по нормативу, кв. м                         |        4388,0         |               |
|---+----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
| 1 |2                                                         |           3           |       4       |
|---+----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
|5. |Показатели, характеризующие конечные результаты реализации|                       |               |
|   |проекта,                                                  |                       |               |
|   |в соответствующих единицах измерения:                     |                       |               |
|   |                                                          |                       |               |
|---+----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
|   |- количество потребителей услуг,                          |                       |               |
|   |тыс. чел.                                                 |          25           |               |
|   |- книговыдача, тыс. экз.                                  |          340          |               |
|   |- объем книжных фондов,                                   |                       |               |
|   |тыс. ед. хранения                                         |          300          |               |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

     18.  На  создание   объекта   муниципальной   собственности   для
осуществления полномочий муниципального  района  области  привлекаются
средства  местного  бюджета  в  объеме  50  процентов   от   стоимости
строительства.
     19.   Для   обеспечения   объекта   капитального    строительства
дополнительной инженерной и транспортной инфраструктуры не требуется.
     В существующем 4-этажном здании планируется разместить:
     - в цокольном этаже книгохранилище и технические помещения;
     - на первом этаже - входную группу,  вестибюль,  гардероб,  кафе,
отдел внестационарного обслуживания для инвалидов;
     -   на   втором   этаже   -   абонемент,   методический    отдел,
библиографический отдел, отдел комплектования и обработки  литературы,
детский сектор;
     -  на  третьем  этаже  -  универсальный  читальный   зал,   отдел
литературы на иностранных языках, административный блок;
     - на четвертом этаже - конференц-зал, отдел редкой книги.
     20.  Использование   при   реализации   инвестиционного   проекта
дорогостоящих  строительных  материалов,  художественных  изделий  для
отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин и оборудования  не
предусматривается.
     21. Планируется создание объекта муниципальной собственности  для
выполнения полномочий муниципального района области.

V. Строительство здания культурно-досугового центра в городе Данилове

     Наименование  инвестиционного  проекта  -  строительство   здания
культурно-досугового центра в городе Данилове.
     2.   Форма   реализации   инвестиционного   проекта    -    новое
строительство.
     3. Местонахождение - Ярославская область, г. Данилов.
     4. Адрес - ул.  Володарского,  д.  68,  г.  Данилов,  Ярославская
область.
     5. Срок подготовки и реализации инвестиционного проекта - 2012-
     2014 годы.
     Показатели продолжительности реализации инвестиционного проекта
------------------------------------------------------------
|             Наименование показателя             |Значение|
|-------------------------------------------------+--------|
|                        1                        |   2    |
|-------------------------------------------------+--------|
|Дата начала реализации инвестиционного проекта   |2012 год|
|-------------------------------------------------+--------|
|Дата окончания реализации инвестиционного проекта|2014 год|
|-------------------------------------------------+--------|
|Дата ввода объекта в эксплуатацию                |2014 год|
------------------------------------------------------------
     6. Главный распорядитель средств областного бюджета - департамент
строительства Ярославской области.
     7. Участники реализации  инвестиционного  проекта  -  департамент
культуры Ярославской области,  департамент  строительства  Ярославской
области, администрация Даниловского муниципального района.
     8. Проектная документация по инвестиционному проекту  разработана
в 2009 году в  соответствии  с  муниципальным  контрактом  N 90/08  от
15.07.2008 между администрацией Даниловского муниципального  района  и
ООО "Техимпорт".
     9.   Проектная   документация   находится   на    государственной
экспертизе.
     10.   Целью    инвестиционного    проекта    является    создание
многофункционального комплекса, обеспечивающего наиболее  рациональную
организацию работы в сфере досуга,  повышение  качества  и  расширение
перечня культурных услуг.
     11. Краткое описание инвестиционного проекта.
     Проектом  предусматривается  строительство   культурно-досугового
центра в городе Данилове в районе сложившейся городской  застройки  на
участке, с одной стороны ограниченном улицей Володарского, с другой  -
улицей Земляной Вал,  с  юго-восточной  стороны  участок  примыкает  к
скверу с посадками из крупноствольных деревьев, с четвертой стороны  -
к жилой улице.  В  ходе  реализации  проекта  в  здании  центра  будут
размещены: большой зал на 400 мест со сценой и гримерными помещениями,
конференц-зал со сценой и кинозалом на 100 мест,  дискотечный  зал  на
500 мест, буфет,  кафе-бар  на  50  мест,  гардероб  на  500  номеров,
танцевальный зал  на  30  учеников  с  раздевалками,  три  класса  для
занятий, методический кабинет и помещение для администрации досугового
центра,  художественная  мастерская,  подсобные  помещения  и   другие
помещения.
     12. Существующая мощность.
     На  сегодняшний  день  в  городе  функционирует  одно  учреждение
культурно-досугового типа - районный Дом культуры со зрительным  залом
на 400 мест. Ежегодно в районном  Доме  культуры  проходит  более  200
мероприятий, каждое  из  которых  носит  индивидуальный  и  самобытный
характер. В творческих коллективах занимаются более 350 человек разных
возрастных категорий.  Существующее  здание  районного  Дома  культуры
размещается в  приспособленном  здании  бывшего  православного  храма,
построенного  в  XIX  веке.  Здание  требует  капитального  ремонта  и
реконструкции с учетом современных  требований.  Организация  выездных
концертов и спектаклей профессиональных  коллективов  области,  работа
любительских клубных объединений  города  в  существующем  здании  при
ограниченных площадях и минимуме удобств ограничивает доступность  для
населения города и района услуг культурного характера.
     13. Расчет дефицита мощности.
     Согласно методике определения нормативной  потребности  субъектов
Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры,  одобренной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г.
N 1683-р, и распоряжению  Правительства  Российской  Федерации  от  23
ноября 2009 года N 1767-р "О внесении изменений в методику определения
нормативной потребности  субъектов  Российской  Федерации  в  объектах
социальной инфраструктуры" для города Данилов с численностью населения
15,9 тысячи  человек  количество  зрительских  мест  на  1000  жителей
составляет 50 мест (15900 человек/1000 х 50 мест на  1000  жителей=795
мест).
     Дефицит мощности:
     795-400 = 395 зрительских мест.
     14. Обоснование планируемой мощности,  создаваемой  в  результате
реализации инвестиционного проекта.
     Для  города  Данилова  нормативная   потребность   в   количестве
зрительских мест  в  культурно-досуговых  учреждениях  составляет  795
мест. Проектная мощность культурно - досугового центра составляет  500
мест (большой зал -
     400 мест, конференц-зал - 100 мест).
     15. Технологическая структура капитальных вложений.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   Наименование работ и материалов                   |Значения показателя по проекту в текущих ценах,|
|                                                                     |млн. руб.                                      |
|                                                                     |                                               |
|---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------|
|Сметная стоимость объекта капитального строительства, включая НДС, по|                     200,0                     |
|заключению государственной экспертизы либо предполагаемая стоимость  |                                               |
|строительства                                                        |                                               |
|---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------|
|в том числе:                                                         |                                               |
|                                                                     |                                               |
|---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------|
|- затраты на подготовку проектной документации                       |                       -                       |
|---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------|
|- строительно-монтажные работы                                       |                     145,0                     |
|---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------|
|из них дорогостоящие работы и материалы                              |                       -                       |
|---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------|
|- приобретение машин и оборудования                                  |                     41,0                      |
|---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------|
|из них дорогостоящие и импортные машины и оборудование               |                                               |
|---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------|
|- прочие затраты                                                     |                     14,0                      |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     16. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта  по
годам его реализации.
---------------------------------------------------------------------------------------------
|   Год    |Стоимость, млн.|            Источники финансирования инвестиционного            |
|реализации|    рублей     |                            проекта                             |
|----------+---------------+----------------------------------------------------------------|
|          |               |  средства  |средства областного|средства местных| внебюджетные |
|          |               |федерального|      бюджета      |    бюджетов    |  источники   |
|          |               |  бюджета   |                   |                |финансирования|
|----------+---------------+------------+-------------------+----------------+--------------|
|   2012   |     20,0      |     -      |       18,0        |      2,0       |      -       |
|----------+---------------+------------+-------------------+----------------+--------------|
|   2013   |     40,0      |     -      |       36,0        |      4,0       |      -       |
|----------+---------------+------------+-------------------+----------------+--------------|
|   2014   |     140,0     |     -      |       126,0       |      14,0      |      -       |
---------------------------------------------------------------------------------------------

     17.  Расчет  количественных  показателей  результатов  реализации
инвестиционного проекта и проекта-аналога.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |                Наименование показателя                |          Значение показателя          |
|п/п|                                                       |                                       |
|---+-------------------------------------------------------+---------------------------------------|
|   |                                                       |инвестиционного проекта|проекта-аналога|
|---+-------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
| 1 |                           2                           |           3           |       4       |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
|1. |Сметная стоимость инвестиционного проекта в текущих    |         200,0         |               |
|   |ценах, млн. руб.                                       |                       |               |
|   |                                                       |                       |               |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
|2. |Показатели, характеризующие прямые результаты          |                       |               |
|   |реализации проекта, в соответствующих единицах         |                       |               |
|   |измерения:                                             |                       |               |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
|   |общая площадь здания культурно-досугового центра, кв. м|        2660,0         |               |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
|3. |Отношение сметной стоимости объекта к показателям      |                       |               |
|   |прямого результата, в соответствующих единицах         |                       |               |
|   |измерения:                                             |                       |               |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
|   |стоимость 1 кв. м общей площади, тыс. руб.             |         75,2          |               |
|   |                                                       |                       |               |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
|4. |Мощность, необходимая для удовлетворения               |                       |               |
|   |государственных (муниципальных) потребностей, в        |                       |               |
|   |соответствующих единицах измерения:                    |                       |               |
|   |                                                       |                       |               |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
|   |количество зрительских мест:                           |                       |               |
|   |- большой зал, мест                                    |          400          |               |
|   |- конференц-зал, мест                                  |          100          |               |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
|5. |Показатели, характеризующие конечные результаты        |                       |               |
|   |реализации проекта, в соответствующих единицах         |                       |               |
|   |измерения:                                             |                       |               |
|   |                                                       |                       |               |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
|1  |2                                                      |           3           |       4       |
|---+-------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
|   |вместимость зрительных залов, мест                     |          500          |               |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
     18.  На  создание   объекта   муниципальной   собственности   для
осуществления полномочий  муниципального  район  области  привлекаются
средства местного бюджета в объеме не менее 10 процентов от  стоимости
строительства.
     19. Участок для размещения культурно-досугового центра расположен
в  районе  сложившейся  городской  застройки   на   пересечении   улиц
Володарского и Земляной Вал. Три входа  для  посетителей  и  персонала
располагаются со стороны ул. Володарского, один - для  посетителей  со
стороны ул. Земляной Вал и со стороны  параллельного  жилого  проезда,
вход в зал дискотеки и служебный вход в кафе  выполняются  со  стороны
жилого проезда. Вдоль проезжей части улиц Володарского и Земляной  Вал
выполняются   парковочные   карманы   для   парковки    индивидуальных
транспортных  средств  посетителей  и  персонала  культурно-досугового
центра.  Со   стороны   сквозного   служебного   проезда   выполняется
разворотная площадка перед складом декораций и  служебным  входом  для
артистов, к этому же проезду примыкает площадка,  на  которую  выходят
эвакуационные выходы для зрителей  из  зрительного  зала.  Вдоль  трех
фасадов центра  выполняются  пешеходные  тротуары,  мощенные  бетонной
плиткой  типа  "брусчатка".  На  разделительных  полосах  и  свободных
участках  выполняется  озеленение  -  газон  с  посадками   цветов   и
низкорослого  декоративного  кустарника.  Вдоль  основных   пешеходных
дорожек выполняется уличное освещение. Площадка для установки мусорных
контейнеров располагается на  дворовой  территории  вблизи  служебного
проезда.
     Все  группы  помещений  культурно-досугового  центра  выделены  в
основные зоны: зрелищную  (с  главным  фойе,  фойе  зрительного  зала,
зрительным залом на 400  мест,  буфетами  для  зрителей),  клубную  (с
помещениями   для   студийной    работы,    библиотекой,    игротекой,
обслуживающими   помещениями).   Зона   дискотеки   и    кафе    имеет
самостоятельные входы и может функционировать отдельно.  Дополнительно
в комплекс входят: административные помещения  в  мансардном  этаже  и
группа  помещений  городского  отдела  ЗАГС.  Основу   конструктивного
решения  здания  представляет  металлический  каркас,  опирающийся  на
монолитный фундамент, часть конструкций  фундамента  используется  для
помещений цокольного этажа. В нем располагается гардероб, санузлы  для
посетителей и ряд технических помещений. Все функциональные зоны имеют
отдельные входы и запасные эвакуационные выходы.
     Наружные, внутренние стены и перегородки выполняются  из  несущих
термоструктурных панелей системы "Радослав".
     Для отделки  помещений  центра  используются  материалы  высокого
качества, отвечающие  требованиям  эксплуатации,  а  также  санитарно-
гигиеническим и  противопожарным  нормам.  Для  напольных  покрытий  в
помещениях с  повышенным  пребыванием  людей  используется  плитка  из
натурального и искусственного камня  с  нескользящей  поверхностью,  в
студиях и кабинетах - ламинированный паркет  высокого  качества,  а  в
зрительном зале - износоустойчивое ковровое покрытие. Для отделки стен
в  основном  используется  покраска  качественными  сертифицированными
красочными  составами,  в  студиях  с  повышенными   требованиями   по
звукоизоляции и залах - звукопоглощающие отделочные панели, в санузлах
стены  облицовываются  керамической  глазурованной  плиткой.  Во  всех
помещениях выполняются подвесные потолки различной конструкции.
     При отделке фасадов используется система вентилируемых фасадов  с
навесными отделочными панелями, окна и входные двери из ПВХ -  профиля
со стеклопакетами, для кровли используется  цветная  гибкая  черепица,
для облицовки цоколя - гранитная плитка.
     20.  Использование   при   реализации   инвестиционного   проекта
дорогостоящих  строительных  материалов,  художественных  изделий  для
отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин и оборудования  не
предусматривается.
     21. Планируется создание объекта муниципальной собственности  для
выполнения полномочий муниципального района области.

   VI. Строительство сервисного объекта в музее-усадьбе "Карабиха"

     1.   Наименование   инвестиционного   проекта   -   строительство
сервисного объекта в музее-усадьбе "Карабиха".
     2.   Форма   реализации   инвестиционного   проекта    -    новое
строительство.
     3. Местонахождение - Ярославская область, Ярославский район,
     дер. Карабиха.
     4. Адрес - Ярославская область, Ярославский район, дер. Карабиха.
     5. Срок подготовки и реализации инвестиционного  проекта  -  2012
год.

     Показатели продолжительности реализации инвестиционного проекта
------------------------------------------------------------
|             Наименование показателя             |Значение|
|-------------------------------------------------+--------|
|Дата начала реализации инвестиционного проекта   |2012 год|
|-------------------------------------------------+--------|
|Дата окончания реализации инвестиционного проекта|2012 год|
|-------------------------------------------------+--------|
|Дата ввода объекта в эксплуатацию                |2012 год|
------------------------------------------------------------

     6. Главный распорядитель средств областного бюджета - департамент
строительства Ярославской области.
     7. Участники реализации  инвестиционного  проекта  -  департамент
культуры Ярославской области,  департамент  строительства  Ярославской
области,  ГУК  ЯО  "Государственный  литературно-мемориальный   музей-
заповедник Н. А. Некрасова "Карабиха".
     8. Рабочий проект разработан ООО "Элитпроектстрой" в 2010 году.
     9. Проектная документация не подлежит государственной  экспертизе
в соответствии со статьей  49  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации.
     10.  Целью   инвестиционного   проекта   является   строительство
современного  благоустроенного  общественного  туалета  на  территории
музея-заповедника "Карабиха". Создание данного объекта  инфраструктуры
позволит повысить уровень сервиса для посетителей.
     11. Краткое описание инвестиционного проекта.
     Проектом предусматривается  снос  существующего  неотапливаемого,
без водоснабжения туалета, который является одноэтажной постройкой 60-
х годов XX века  из  силикатного  кирпича  с  деревянной  конструкцией
помоста на 4  места  и  выгребной  ямой.  На  этом  месте  планируется
строительство нового объекта с  идентичным  названием  и  назначением.
Увеличивается  площадь  здания  с  устройством  систем  водоснабжения,
канализации, отопления и электроснабжения.
     При  выполнении  проекта  предусматриваются  следующие   основные
работы на территории:
     - возведение здание общественного туалета;
     - устройство инженерных сетей комплекса;
     - благоустройство территории;
     - устройство подъездных автодорог и тротуаров к территории.
     Общая  площадь  здания  -   55,16   кв.   метра,   площадь   зоны
благоустройства- 150,2 кв.  метра,  строительный  объем  -  220,6  кв.
метра, площадь земельного участка - 0,006 га.
     Предусмотрены   условия   для   инвалидов   и   граждан    других
маломобильных   групп    населения,    обеспечивающие    им    условия
жизнедеятельности, равные с остальными категориями граждан.
     12. Существующая мощность.
     На  сегодняшний  день  на  территории  музея-усадьбы   "Карабиха"
функционирует общественный туалет,  который  является  неотапливаемой,
без  водоснабжения,  одноэтажной  отдельно   стоящей   постройкой   из
силикатного кирпича с деревянной конструкцией помоста  на  4  места  и
выгребной ямой.
     13. Расчет дефицита мощности.
     Нормативы для расчета отсутствуют.
     14. Обоснование планируемой мощности,  создаваемой  в  результате
реализации инвестиционного проекта.
     Музей ежегодно посещает более 30 тысяч  человек,  большинство  из
которых  дети   и   школьники.   Музей-усадьба   "Карабиха"   является
организатором значимого для культурной  жизни  Ярославской  области  и
России мероприятия - Всероссийского Некрасовского праздника поэзии, на
котором ежегодно бывает более 3 тысяч посетителей. Дальнейшее развитие
музея   как   центра   культурного   туризма   сдерживает   отсутствие
благоустроенного  общественного  туалета,  строительство  которого  на
территории музея позволит повысить качество музейного сервиса.
     15. Технологическая структура капитальных вложений.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   Наименование работ и материалов                   |Значения показателя по проекту в текущих ценах,|
|                                                                     |млн. руб.                                      |
|                                                                     |                                               |
|---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------|
|Сметная стоимость объекта капитального строительства, включая НДС, по|                      5,2                      |
|заключению государственной экспертизы либо предполагаемая стоимость  |                                               |
|строительства                                                        |                                               |
|---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------|
|в том числе:                                                         |                                               |
|                                                                     |                                               |
|---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------|
|- затраты на подготовку проектной документации                       |                                               |
|---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------|
|- строительно-монтажные работы                                       |                     4,92                      |
|---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------|
|из них дорогостоящие работы и материалы                              |                       -                       |
|---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------|
|- приобретение машин и оборудования                                  |                       -                       |
|---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------|
|из них дорогостоящие и импортные машины и оборудование               |                       -                       |
|---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------|
|- прочие затраты                                                     |                     0,28                      |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     16. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта  по
годам его реализации.
--------------------------------------------------------------------------------------------
|   Год    |Стоимость, млн.|       Источники финансирования инвестиционного проекта        |
|реализации|    рублей     |                                                               |
|----------+---------------+---------------------------------------------------------------|
|          |               |  средства  |     средства     |средства местных| внебюджетные |
|          |               |федерального|областного бюджета|    бюджетов    |  источники   |
|          |               |  бюджета   |                  |                |финансирования|
|----------+---------------+------------+------------------+----------------+--------------|
|   2012   |      5,2      |     -      |       5,2        |       -        |      -       |
--------------------------------------------------------------------------------------------

     17.  Расчет  количественных  показателей  результатов  реализации
инвестиционного проекта и проекта-аналога.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |                 Наименование показателя                  |          Значение показателя          |
|п/п|                                                          |                                       |
|---+----------------------------------------------------------+---------------------------------------|
|   |                                                          |инвестиционного проекта|проекта-аналога|
|---+----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
| 1 |                            2                             |           3           |       4       |
|---+----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
|1. |Сметная стоимость объекта в текущих ценах, млн. руб.      |          5,2          |               |
|   |                                                          |                       |               |
|---+----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
|2. |Показатели, характеризующие прямые результаты реализации  |                       |               |
|   |проекта, в соответствующих единицах измерения:            |                       |               |
|---+----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
|   |общая площадь здания, кв. м                               |         55,2          |               |
|---+----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
|3. |Отношение сметной стоимости объекта к показателям прямого |                       |               |
|   |результата, в соответствующих единицах измерения:         |                       |               |
|---+----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
|   |стоимость 1 кв. м общей площади,                          |         94,27         |               |
|   |тыс. руб.                                                 |                       |               |
|   |                                                          |                       |               |
|---+----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
|4. |Мощность, необходимая для удовлетворения государственных  |                       |               |
|   |(муниципальных) потребностей, в соответствующих единицах  |                       |               |
|   |измерения:                                                |                       |               |
|   |                                                          |                       |               |
|---+----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
|   |общая площадь здания, кв. м                               |         55,2          |               |
|---+----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
|5. |Показатели, характеризующие конечные результаты реализации|                       |               |
|   |проекта, в соответствующих единицах измерения:            |                       |               |
|   |                                                          |                       |               |
|---+----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
|   |общая площадь объекта сервисного                          |         55,2          |               |
|   |объекта для посетителей музея, кв. м                      |                       |               |
|---+----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
|   |количество посетителей музея в год,                       |          30           |               |
|   |тысяч человек                                             |                       |               |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
     18. Средства федерального и местного бюджета не привлекаются.
     19. Проектируемый объект  располагается  на  месте  существующего
общественного туалета на территории музея - усадьбы "Карабиха". Подход
посетителей  к  зданию  общественного  туалета   предусматривается   с
территории музея. Подъезд к  зданию  для  обслуживания  выгребной  ямы
осуществляется    по    существующему    асфальтобетонному    проезду,
расположенному за территорией музея. Проект предусматривает озеленение
и благоустройство территории. Основные зоны  озеленения  располагаются
вдоль пешеходной дорожки с мощением тротуарной плиткой завода  "Сиян".
Напротив главного фасада здания размещаются малые архитектурные  формы
в  виде  скамеек  и  урн.  Дорожная   одежда   подъезда   принята   из
асфальтобетона по щебеночно-песчаной  подушке.  Пешеходные  дорожки  и
площадки предусмотрены из тротуарной плитки, пешеходные зоны и  дороги
обрамлены бордюрным  камнем.  Предусматривается  освещение  территории
согласно нормам.

        Технико-экономические показатели
------------------------------------------------
|N п/п|   Наименование    | Единица |Количество|
|     |                   |измерения|          |
|-----+-------------------+---------+----------|
|1.   |Площадь территории |  кв. м  |  150,0   |
|     |                   |         |          |
|-----+-------------------+---------+----------|
|2.   |Площадь застройки  |  кв. м  |   63,0   |
|     |                   |         |          |
|-----+-------------------+---------+----------|
|3.   |Плотность застройки|    %    |    42    |
|     |                   |         |          |
|-----+-------------------+---------+----------|
|4.   |Площадь покрытий   |  кв. м  |   40,4   |
|     |                   |         |          |
|-----+-------------------+---------+----------|
|5.   |Площадь озеленения |  кв. м  |   46,6   |
|     |                   |         |          |
------------------------------------------------

     Основной вход в здание осуществляется через  крыльцо  на  боковом
фасаде.  В  здании  размещаются  тамбур,  помещение  охраны,  санузлы,
помещение уборочного инвентаря. Фундаменты  -  ленточные,  конструкция
покрытия - железобетон,  стеновое  ограждение  -  калиброванный  брус,
перекрытия  -  ригели  и  стропила  деревянные.  Внутренние  стены   и
перегородки  -  гипсокартонные  2-слойные  со  звукоизоляцией.  Кровля
здания  -  скатная  с   неорганизованным   водостоком,   с   негорючим
утеплителем  в  конструкции  перекрытия.   Предусмотрена   конструкция
кровельного покрытия исходя из требований теплоизоляции, огнестойкости
и гидроизоляции. Окна - двухкамерный герметичный стеклопакет, наружные
двери  главного   входа   -   деревянные,   распашные,   оборудованные
механическими  доводчиками.  Внутренние  двери  оборудованы   врезными
замками и фиксаторами. Предусматривается  защита  остекленных  дверных
проемов и витражей. Двери на путях эвакуации оборудуются ручками  типа
"антипаника".
     Теплоснабжение здания предусматривается от существующих  тепловых
сетей музея - усадьбы "Карабиха".  Прокладка  сетей  -  в  каналах  из
стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в
полиэтиленовой оболочке. Схема сетей - двухтрубная.
     Система  отопления  принята  по  двухтрубной  схеме,   с   нижней
разводкой теплоносителя. Трубы системы  отопления  -  для  магистралей
стальные, для горизонтальной разводки. Запорно-регулирующая арматура -
шаровые  краны.  Прокладка  осуществляется   открыто.   Нагревательные
приборы  -  стальные  штампованные  радиаторы  с  запорной  арматурой,
автоматическим   термостатическим   вентилем   и   воздушным   краном.
Предусмотрено регулирование теплоотдачи нагревательных приборов.
     Водоснабжение здания туалета  предусматривается  от  существующих
сетей музея - усадьбы "Карабиха". Система канализации  предусматривает
сброс хозбытовых  стоков  в  выгребную  яму  с  дальнейшим  сбросом  в
канализационный  коллектор,   расположенный   на   территории   музея.
Водопровод и  канализация  подводятся  к  местам  общего  пользования,
раковинам   с    установкой    санитарно-технического    оборудования.
Предусмотрена система канализации с самостоятельным  выпуском  в  сеть
канализации. В системах канализации предусмотрены ревизии, прочистки и
обратные клапаны для предотвращения затопления помещений.
     Электроснабжение  запроектировано  одной  кабельной   линией   от
существующего здания дирекции.  Предусматривается  рабочее,  аварийное
(эвакуационное)   и   ремонтное    освещение.    Наружное    освещение
запроектировано светильниками с натриевыми лампами мощностью  250  Вт,
установленными  на  опорах.   Питание   наружного   освещения   -   от
существующей опоры.
     Пожарная    безопасность    объекта    обеспечивается    системой
предотвращения   пожара,    системой    противопожарной    защиты    и
организационно-техническими мероприятиями.
     20.  Использование   при   реализации   инвестиционного   проекта
дорогостоящих  строительных  материалов,  художественных  изделий  для
отделки интерьеров и фасада и(или) импортных машин и  оборудования  не
предусматривается.
     21. Планируется строительство объекта областной собственности для
выполнения полномочий Ярославской области.

     VII. Завершение строительства планетария в городе Ярославле
 (завершение отделочных работ, поставка специального оборудования для
   мультимедийного звездного зала, обсерватории и учебных классов)

     1.   Наименование   инвестиционного    проекта    -    завершение
строительства планетария в  городе  Ярославле  (завершение  отделочных
работ,  поставка   специального   оборудования   для   мультимедийного
звездного зала, обсерватории и учебных классов).
     2.   Форма   реализации   инвестиционного   проекта    -    новое
строительство.
     3. Местонахождение - Ярославская область, г. Ярославль.
     4. Адрес - Ярославская область, г. Ярославль,  центральная  часть
города, в Кировском районе,  на  пересечении  улиц  Чайковского  и  Б.
Октябрьской, у дома 65.
     5. Срок подготовки и реализации инвестиционного проекта  -  2004-
2011 годы.

   Показатели продолжительности реализации инвестиционного проекта
-------------------------------------------------------------
|             Наименование показателя             |Значение |
|-------------------------------------------------+---------|
|Дата начала реализации инвестиционного проекта   |2004 год |
|-------------------------------------------------+---------|
|Дата окончания реализации инвестиционного проекта|2010 год |
|-------------------------------------------------+---------|
|Дата ввода объекта в эксплуатацию                | декабрь |
|                                                 |2010 года|
-------------------------------------------------------------
     6. Главный распорядитель средств областного бюджета - департамент
культуры Ярославской области.
     7. Участники реализации  инвестиционного  проекта  -  департамент
строительства Ярославской области,  департамент  культуры  Ярославской
области, департамент строительства и жилищной  политики  мэрии  города
Ярославля, ОАО "Ярославльзаказчик",  ЗАО  "Ярославгражданпроект",  ООО
"Концептор", ОАО "Ярнефтехимстрой".
     8. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту.
     Проектная  документация  разработана  ЗАО  "Ярославгражданпроект"
N 55.04-8.   Проект   утвержден   приказом   директора    департамента
строительства Ярославской области от 20.03.2008 N 12.
     9. Имеется положительное  заключение  государственной  экспертизы
проектной   документации    ГАУ    "Государственная    экспертиза    в
строительстве" от 23.06.2008 N 76-1-4-0194-08.
     10. Целью реализации данного проекта является  создание  на  базе
объекта  комплексного   центра   для   оказания   культурно-досуговых,
образовательных и методических услуг населению региона  с  применением
современных технологий, интернет-ресурсов и интерактивных программ.
     Реализация проекта  осуществляется  в  соответствии  с  основными
направлениями государственной политики по модернизации  всех  отраслей
экономики, в том числе сферы культуры.
     11. Краткое описание инвестиционного проекта.
     Вид объекта - нежилой.
     Этажность - 4 этажа.
     Площадь застройки без откосов -1667,0 кв. метра.
     Площадь застройки с откосами - 2570,12 кв. метра.
     Площадь земельного участка - 5743,0 кв. метра.
     Общая площадь здания - 2553,96 кв. метра.
     Общее количество посетителей - 350 человек.
     Количество посетителей в звездном зале - 92 человека.
     Общий строительный объем:
     надземная часть - 9500,5 куб. метра;
     подземная часть - 105,3 куб. метра.
     Функционально здание планетария представляет собой единый объем и
состоит из независимых частей:
     -   звездный   зал   оборудован    цифровой    аппаратурой    для
воспроизведения космических эффектов;
     -  выставочный  зал  N I  -  музей  космонавтики  с  установочной
экспозицией  из   фондов   действующего   планетария   и   передвижных
выставочных экспонатов для проведения экскурсий;
     - мультимедийное кафе на 64 посадочных места (виртуальный театр с
фронтальным  экраном  для  демонстрации  досуговых  и   познавательных
программ) для проведения  детских,  развлекательных  и  познавательных
программ, выпускных и молодежных  вечеров,  новогодних  представлений,
организации семейного досуга, корпоративных мероприятий и обслуживания
туристических групп;
     - кабина симулятора  космического  корабля  для  демонстрации  на
панорамном  экране   со   стереоизображением   в   подвижной   системе
познавательно-развлекательных программ.
     12. Существующая мощность.
     Количество  посадочных  мест  в   звездном   зале   существующего
планетария, расположенного по ул. Трефолева в городе Ярославле,  -  40
мест.
     13. Расчет дефицита мощности.
     Средняя наполняемость зала существующего планетария - 90 мест  за
сеанс.  Количество  посадочных  мест  в  звездном  зале  существующего
планетария  -  40  мест.  Дефицит  посадочных  мест  в  звездном  зале
существующего планетария: 90-40 = 50 мест.
     14. Обоснование планируемой мощности,  создаваемой  в  результате
реализации инвестиционного проекта.
     В результате реализации  проекта  количество  посадочных  мест  в
звездном  зале  будет  составлять  92  места,  что  позволит  улучшить
качество  предоставляемых   населению   региона   культурно-досуговых,
образовательных  и  методических  услуг  с   применением   современных
технологий, интернет-ресурсов и интерактивных программ.
     15. Технологическая структура капитальных вложений.
------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   Наименование работ и материалов                   | Значения показателя по |
|                                                                     |проекту в текущих ценах,|
|                                                                     |млн. руб.               |
|                                                                     |                        |
|---------------------------------------------------------------------+------------------------|
|                                  1                                  |           2            |
|---------------------------------------------------------------------+------------------------|
|Сметная стоимость объекта капитального строительства, включая НДС, по|         700,7          |
|заключению государственной экспертизы либо предполагаемая стоимость  |                        |
|строительства                                                        |                        |
|---------------------------------------------------------------------+------------------------|
|в том числе:                                                         |                        |
|                                                                     |                        |
|---------------------------------------------------------------------+------------------------|
|- затраты на подготовку проектной документации                       |          24,5          |
|---------------------------------------------------------------------+------------------------|
|- строительно-монтажные работы                                       |         465,1          |
|---------------------------------------------------------------------+------------------------|
|из них дорогостоящие работы и материалы                              |          59,1          |
|---------------------------------------------------------------------+------------------------|
|- приобретение машин и оборудования                                  |         152,5          |
|---------------------------------------------------------------------+------------------------|
|из них дорогостоящие и импортные машины и оборудование               |         110,6          |
|---------------------------------------------------------------------+------------------------|
|- прочие затраты                                                     |          58,6          |
------------------------------------------------------------------------------------------------

     16. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта  по
годам его реализации.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|   Год    |Стоимость, млн. руб.|        Источники финансирования инвестиционного проекта        |
|реализации|                    |                                                                |
|----------+--------------------+----------------------------------------------------------------|
|          |                    |  средства  |средства областного|средства|внебюджетные источники|
|          |                    |федерального|      бюджета      |местных |    финансирования    |
|          |                    |  бюджета   |                   |бюджетов|                      |
|----------+--------------------+------------+-------------------+--------+----------------------|
|2004-2009 |       151,53       |     -      |         -         | 147,33 |         4,2          |
|----------+--------------------+------------+-------------------+--------+----------------------|
|   2010   |       371,17       |     -      |       240,0       | 116,17 |         15,0         |
|----------+--------------------+------------+-------------------+--------+----------------------|
|   2011   |       178,0        |     -      |         -         | 178,0  |          -           |
--------------------------------------------------------------------------------------------------

     17.  Расчет  количественных  показателей  результатов  реализации
инвестиционного проекта и проекта-аналога.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |                 Наименование показателя                  |          Значение показателя          |
|п/п|                                                          |                                       |
|---+----------------------------------------------------------+---------------------------------------|
|   |                                                          |инвестиционного проекта|проекта-аналога|
|---+----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
| 1 |                            2                             |           3           |       4       |
|---+----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
|1. |Сметная стоимость объекта в текущих ценах, млн. руб.      |         700,7         |               |
|   |                                                          |                       |               |
|---+----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
|2. |Показатели, характеризующие прямые результаты реализации  |                       |               |
|   |проекта, в                                                |                       |               |
|   |соответствующих единицах измерения:                       |                       |               |
|---+----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
|   |общая площадь здания, кв. м                               |        2553,96        |               |
|---+----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
|3. |Отношение сметной стоимости объекта к показателям прямого |                       |               |
|   |результата, в соответствующих единицах измерения:         |                       |               |
|---+----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
|   |стоимость 1 кв. м общей площади,                          |        236,22         |               |
|   |тыс. руб.                                                 |                       |               |
|   |                                                          |                       |               |
|---+----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
|4. |Мощность, необходимая для удовлетворения государственных  |                       |               |
|   |(муниципальных) потребностей, в соответствующих единицах  |                       |               |
|   |измерения:                                                |                       |               |
|   |                                                          |                       |               |
|---+----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
|   |общая площадь здания, кв. м                               |        2553,96        |               |
|---+----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
|5. |Показатели, характеризующие конечные результаты реализации|                       |               |
|   |проекта, в соответствующих единицах измерения             |                       |               |
|---+----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
|   |количество посетителей в день, человек                    |          350          |               |
|---+----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
|   |количество посадочных мест в звездном зале, мест          |          92           |               |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

     18. Стоимость объекта - 700,7 млн.  рублей.  Профинансировано  за
2004-2009 годы - 147,33 млн. рублей (в  том  числе  средства  местного
бюджета- 143,07 млн. рублей, из внебюджетных источников  -  4,26  млн.
рублей).
     В 2010 году предусмотрено 116,17 млн. рублей из средств  местного
бюджета, 19,2 млн. рублей из внебюджетных источников. Предусмотрено на
2011  год  -  178  млн.  рублей  из  средств  местного  бюджета.   Для
обеспечения  ввода  объекта  в  эксплуатацию  необходимо   привлечение
средств в сумме 240 млн. рублей.
     19. Участок, отведенный под строительство планетария,  расположен
в Кировском районе, в центральной части города,  на  пересечении  улиц
Чайковского и Большой Октябрьской, у дома 65. К южной границе  участка
примыкает   территория   памятника   федерального   значения   Николо-
Мокринского храмового ансамбля и Николо-Мокринских казарм -  комплекса
зданий военного назначения, сформировавшегося  к  концу  XIX  века  на
основе Ярославской Малой Мануфактуры. В  непосредственной  близости  к
зданию расположена остановка троллейбуса. Подъезд автобусов и  стоянка
для транспорта предусмотрены с улицы  Чайковского.  Земельный  участок
обеспечен  инженерными  сетями,  так  как  находится  в   существующей
застройке.
     20. Применение дорогостоящего импортного оборудования  обосновано
необходимостью предоставления услуг в сфере культуры с  использованием
современных  методов  воспроизводства   информации   и   инновационных
технологий, а также технической насыщенностью  материала,  освещающего
деятельность в космосе.
     Необходимо   использование   дорогостоящего   оборудования    для
организации   обсерватории,   оборудованной    телескопом,    передачи
изображения звездного  неба  на  купол-экран  и  создания  специальных
космических звуковых эффектов в зале.
     Здание   планетария   расположено   на    территории    памятника
федерального значения.  Для  гармоничного  размещения  в  исторической
среде объекта  современной  архитектуры  в  отделке  здания  применены
дорогостоящие  материалы:  мощение  тротуаров  гранитом  и  устройство
рулонных газонов с автополивом. Это позволяет увязать объекты в единую
архитектурную композицию и улучшить восприятие объектов.
     При  данном  размещении   объекта   доминантой   над   окружающим
пространством благодаря своим крупным формам  с  богатой  пластикой  и
изящному силуэту является храмовый ансамбль церкви  Николы  Мокрого  и
Тихвинской Божьей матери.
     21. Планируется создание объекта муниципальной собственности  для
выполнения полномочий городского округа города Ярославля.

  VIII. Строительство концертно-зрелищного центра в городе Ярославле

     1.   Наименование   инвестиционного   проекта   -   строительство
концертно-зрелищного центра в городе Ярославле.
     2.   Форма   реализации   инвестиционного   проекта    -    новое
строительство.
     3. Местонахождение - Ярославская область, г. Ярославль.
     4.  Адрес  -  Ярославская  область,  г.  Ярославль,  Которосльная
набережная, напротив д. 56.
     5. Срок подготовки и реализации инвестиционного проекта  -  2008-
2011 годы.

     Показатели продолжительности реализации инвестиционного проекта
------------------------------------------------------------
|             Наименование показателя             |Значение|
|-------------------------------------------------+--------|
|Дата начала реализации инвестиционного проекта   |2008 год|
|-------------------------------------------------+--------|
|Дата окончания реализации инвестиционного проекта|2011 год|
|-------------------------------------------------+--------|
|Дата ввода объекта в эксплуатацию                |2011 год|
------------------------------------------------------------

     6. Главный распорядитель средств областного бюджета - департамент
строительства Ярославской области.
     7. Участники реализации  инвестиционного  проекта  -  департамент
строительства Ярославской области,  департамент  культуры  Ярославской
области.
     8. Проектная документация по инвестиционному проекту  разработана
ЗАО "Международная строительно-промышленная ассоциация "МОССИБ".
     9.  Положительное  заключение   государственной   экспертизы   от
28.11.2008 N 76-1-5-0417-08.
     10. Целью инвестиционного проекта является создание  современного
многофункционального   концертно-зрелищного   комплекса,   отвечающего
европейским стандартам, состоящего из двух залов: большого театрально-
концертного зала на 1500 зрителей и универсального зала на 400 мест.
     11. Краткое описание инвестиционного проекта.
     Вид   объекта   -   концертно-зрелищный   центр   с   инженерными
коммуникациями.
     Этажность - 8 этажей.
     Площадь участка - 38708,0 кв. метра.
     Площадь застройки - 8390 кв. метров.
     Общая площадь - 38000 кв. метров,
     в том числе:
     - надземных помещений - 30375 кв. метров;
     - подземных помещений - 7625 кв. метров.
     Строительный объем - 171500 куб. метров,
     в том числе:
     - надземной части - 150050 куб. метров;
     - подземной части - 21450 куб. метров.
     Предусмотрено  устройство  двух   залов:   большого   театрально-
концертного зала  на  1500  зрителей  и  универсального  зала  на  400
посадочных мест. При универсальном зале запроектирован самостоятельный
артистический  блок,  позволяющий  использовать  зал  для   постановки
драматических  спектаклей  и  проведения   концертов   параллельно   с
мероприятиями в большом зале. Универсальный зал  будет  использоваться
для проведения различных камерных мероприятий, а также  как  банкетный
на 400 персон. Пространственное построение большого зала  вытекает  из
его многофункционального назначения (театральные постановки, концерты,
массовые общественные мероприятия и т.п.).
     Особо выделена  функция  массовых  мероприятий.  С  этим  связано
соединение балкона с партером, позволяющее  участникам  торжественного
собрания при необходимости выйти на сцену.  Проведение  театральных  и
музыкальных  представлений  в  большом  зале   обусловило   устройство
значительного по объему сценического комплекса  с  развитым  трюмом  и
складскими помещениями,  а  также  большим  количеством  обслуживающих
помещений,   включая   артистические   комнаты   для   единовременного
пользования до 200 артистов, считая музыкантов в оркестре. Кроме того,
для проведения репетиционной работы запроектировано три  репетиционных
зала на верхних этажах комплекса с  возможностью  их  эксплуатации  во
время проведения мероприятий в залах. Они оборудованы самостоятельными
душевыми и имеют при себе небольшие складские  помещения  с  доставкой
репетиционного  инвентаря  специальными  лифтами,   имеющими   большие
кабины. Один из репетиционных залов в блоке универсального зала  может
быть использован под малый банкетный зал.
     12. Существующая мощность.
     Концертно-зрелищные услуги на территории региона оказывает ГУК ЯО
"Ярославская государственная  филармония".  Вместимость  существующего
концертного  зала  им.  Л.  В.  Собинова  Ярославской  государственной
филармонии составляет 580 мест.
     13. Расчет дефицита мощности.
     В соответствии с методикой  определения  нормативной  потребности
субъектов Российской Федерации в объектах  социальной  инфраструктуры,
одобренной распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  19
октября   1999 г.   N 1683-р   "О методике   определения   нормативной
потребности  субъектов  Российской  Федерации  в  объектах  социальной
инфраструктуры", и распоряжением Правительства Российской Федерации  т
23  ноября  2009 г.  N 1767-р   "О внесении   изменений   в   методику
определения нормативной потребности субъектов Российской  Федерации  в
объектах   социальной   инфраструктуры"    в    пределах    нормативов
обеспеченности  населения  учреждениями  культуры  субъект  Российской
Федерации определяет вид концертного зала в соответствии с культурными
приоритетами региона. Сетевой показатель для региона  складывается  из
суммы сетевых показателей по городам различных категорий.
     Необходимое  число  мест  в  концертных  залах   определяется   в
зависимости от численности городского населения из расчета  3-4  места
на 1000 жителей. Городское население  Ярославской  области  составляет
1074  тысячи  человек.  Вместимость  концертных  залов  в  Ярославской
области должна составлять не менее 3200 мест.
     Дефицит   мощности   концертно-зрелищных    учреждений    области
составляет 2620 мест (3200 мест - 580 мест).
     14. Обоснование планируемой мощности,  создаваемой  в  результате
реализации инвестиционного проекта.
     Нормативная потребность в количестве мест  в  концертно-зрелищных
учреждениях  области  составляет   3200   мест.   Проектная   мощность
концертно-зрелищного  центра  составляет  1900  мест   (театрально   -
концертный зал -
     500 мест, универсальный зал - 400 мест).
     15. Технологическая структура капитальных вложений.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   Наименование работ и материалов                   |Значения показателя по проекту в текущих ценах,|
|                                                                     |млн. руб.                                      |
|                                                                     |                                               |
|---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------|
|Сметная стоимость объекта капитального строительства, включая НДС, по|                   2500,119                    |
|заключению государственной экспертизы либо предполагаемая стоимость  |                                               |
|строительства                                                        |                                               |
|---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------|
|в том числе:                                                         |                                               |
|                                                                     |                                               |
|---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------|
|- затраты на подготовку проектной документации                       |                    103,56                     |
|---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------|
|- строительно-монтажные работы                                       |                    1302,72                    |
|---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------|
|из них дорогостоящие работы и материалы                              |                       -                       |
|---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------|
|- приобретение машин и оборудования                                  |                    891,243                    |
|---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------|
|из них дорогостоящие и импортные машины                              |                     844,0                     |
|---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------|
|и оборудование                                                       |                                               |
|---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------|
|- прочие затраты                                                     |                    202,596                    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     16. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта  по
годам его реализации.
---------------------------------------------------------------------------------------------
|   Год    |Стоимость, млн.|        Источники финансирования инвестиционного проекта        |
|реализации|    рублей     |                                                                |
|----------+---------------+----------------------------------------------------------------|
|          |               |  средства  |средства областного|средства местных| внебюджетные |
|          |               |федерального|      бюджета      |    бюджетов    |  источники   |
|          |               |  бюджета   |                   |                |финансирования|
|----------+---------------+------------+-------------------+----------------+--------------|
|2008-2009 |    768,171    |  711,552   |      56,619       |       -        |      -       |
|----------+---------------+------------+-------------------+----------------+--------------|
|   2010   |    863,097    |  668,448   |      194,649      |      0,0       |      -       |
|----------+---------------+------------+-------------------+----------------+--------------|
|   2011   |     120,0     |     -      |       120,0       |      0,0       |      -       |
---------------------------------------------------------------------------------------------
     17.  Расчет  количественных  показателей  результатов  реализации
инвестиционного проекта и проекта-аналога.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |                 Наименование показателя                  |          Значение показателя          |
|п/п|                                                          |                                       |
|---+----------------------------------------------------------+---------------------------------------|
|   |                                                          |инвестиционного проекта|проекта-аналога|
|---+----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
|1. |Сметная стоимость инвестиционного проекта в текущих ценах,|       1751,268*       |               |
|   |млн. руб.                                                 |                       |               |
|   |                                                          |                       |               |
|---+----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
|2. |Показатели, характеризующие прямые результаты реализации  |                       |               |
|   |проекта, в соответствующих единицах измерения:            |                       |               |
|---+----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
|   |количество зрительских мест, мест                         |         1900          |               |
|---+----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
|3. |Отношение сметной стоимости объекта к показателям прямого |                       |               |
|   |результата, в соответствующих единицах измерения:         |                       |               |
|---+----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
|   |стоимость 1 кв. м общей площади, тыс. руб.                |         46,1          |               |
|   |                                                          |                       |               |
|---+----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
|4. |Мощность, необходимая для удовлетворения государственных  |                       |               |
|   |(муниципальных) потребностей, в соответствующих единицах  |                       |               |
|   |измерения:                                                |                       |               |
|   |                                                          |                       |               |
|---+----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
|   |количество зрительских мест:                              |                       |               |
|   |- большой театрально-концертный зал, мест                 |         1500          |               |
|   |- универсальный зал, мест                                 |                       |               |
|   |                                                          |          400          |               |
|---+----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
|5. |Показатели, характеризующие конечные результаты           |                       |               |
|   |реализации                                                |                       |               |
|   |проекта, в соответствующих                                |                       |               |
|   |единицах измерения:                                       |                       |               |
|---+----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
|   |общая площадь здания концертно-зрелищного центра, кв. м   |        38000,0        |               |
|---+----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
|   |вместимость зрительных залов, мест                        |         1900          |               |
|---+----------------------------------------------------------+-----------------------+---------------|
|   |количество посетителей                                    |          78           |               |
|   |мероприятий, тыс. чел.                                    |                       |               |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
     * Сметная стоимость с учетом проведенных конкурсных  процедур  на
подрядные работы по строительству объекта.
     18.  На  создание  объекта  собственности   Ярославской   области
привлекаются средства федерального  бюджета  в  объеме  1380000  тысяч
рублей.
     19. Участок, отведенный  под  строительство  концертно-зрелищного
центра на 1500 мест, находится в Кировском  районе  города  Ярославля.
Основной  подъезд  к  концертно-зрелищному   центру   организован   от
существующей городской сети автомобильных дорог с  улицы  Которосльной
набережной. Со  стороны  северного  фасада  вдоль  улицы  Которосльной
набережной запроектирована  пешеходная  променада  шириной  22  метра,
благоустроенная фонтанами и  другими  малыми  архитектурными  формами.
Перед  входом  в  концертно-зрелищный  центр  проектом   предусмотрена
площадь диаметром 47 метров с элементами благоустройства и озеленения.
С восточной стороны фасада запроектирован проезд шириной 7 метров,  за
которым расположена  парковая  зона  с  благоустройством  и  посадками
многолетних деревьев и кустарников. Парковая зона отделяет  концертно-
зрелищный центр и парковки на  300  машино-мест.  С  западного  фасада
комплекса запроектирован технический пожарный проезд шириной
     6 метров к хозяйственной зоне, на которой  предусмотрены  стоянки
для персонала на 30 машино-мест.
     Свободная от застройки, проездов, тротуаров и площадок территория
озеленяется путем устройства газонов, с подсыпкой растительного грунта
h=20см, посевом многолетних трав,  посадкой  деревьев  и  кустарников.
Площадки для отдыха оборудуются  малыми  архитектурными  формами.  Для
беспрепятственного  доступа  маломобильных  групп  населения  проектом
предусмотрены пандусы, обеспечивающие возможность подъема инвалидов на
уровень входа в здание.
     Водоснабжение центра предусматривается от существующей  городской
сети,  теплоснабжение  здания  осуществляется  от  городских  наружных
сетей. Для электроснабжения  предусмотрено  размещение  внутри  здания
трансформаторной подстанции 2-й категории надежности.
     20.    Предусматривается     использование     при     реализации
инвестиционного   проекта   дорогостоящих   строительных   материалов,
художественных изделий для отделки интерьеров  и  фасада  и  импортных
машин и оборудования.
     21.  Планируется  создание  объекта   собственности   Ярославской
области для выполнения полномочий области в сфере культуры.

                    Список используемых сокращений

     ГАУ - государственное автономное учреждение
     ГУ - государственное учреждение
     ГУК ЯО - государственное учреждение культуры Ярославской области
     ЗАГС - заключение актов гражданского состояния
     ЗАО - закрытое акционерное общество
     МУ - муниципальное учреждение
     МУК ЦБС  -  муниципальное  учреждение  культуры  централизованная
библиотечная система
     ОАО - открытое акционерное общество
     ООО - общество с ограниченной ответственностью

                                                          Приложение 6
                                                           к Программе

Показатели интегральной оценки эффективности инвестиционных проектов в
 рамках областной целевой программы "Развитие материально-технической
   базы учреждений культуры Ярославской области" на 2010-2014 годы
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N п/п|           Критерий           | Допустимые |  Весовые   |(qi) х (ki)|       Реконструкция        |  Реконструкция   |Строительство здания|    Завершение     | Строительство  |Приспособление под |
|     |            оценки            |баллы оценки|коэффициенты|           |здания бывшего Дома культуры| зрительного зала |культурно-досугового|   строительства   |   сервисного   |    современное    |
|     |                              |    (qi)    |    (ki)    |           |  "Радуга" для размещения   |      здания      |  центра в городе   |планетария в городе|объекта в музее-|   использование   |
|     |                              |            |            |           |библиотечно-информационного |  муниципального  |      Данилове      |     Ярославле     |    усадьбе     |здания Ярославского|
|     |                              |            |            |           |           центра           |    учреждения    |                    |    (завершение    |   "Карабиха"   |  художественного  |
|     |                              |            |            |           |          в городе          | "Районный Дворец |                    | отделочных работ, |                | училища в городе  |
|     |                              |            |            |           |          Рыбинске          |культуры" в городе|                    |     поставка      |                |     Ярославле     |
|     |                              |            |            |           |                            |     Тутаеве      |                    |   специального    |                |                   |
|     |                              |            |            |           |                            |                  |                    | оборудования для  |                |                   |
|     |                              |            |            |           |                            |                  |                    |  мультимедийного  |                |                   |
|     |                              |            |            |           |                            |                  |                    |  звездного зала,  |                |                   |
|     |                              |            |            |           |                            |                  |                    |  обсерватории и   |                |                   |
|     |                              |            |            |           |                            |                  |                    | учебных классов)  |                |                   |
|-----+------------------------------+------------+------------+-----------+----------------------------+------------------+--------------------+-------------------+----------------+-------------------|
|  1  |              2               |     3      |     4      |     5     |             6              |        7         |         8          |         9         |       10       |        11         |
|-----+------------------------------+------------+------------+-----------+----------------------------+------------------+--------------------+-------------------+----------------+-------------------|
|1.   |Наличие четко                 |     1      |   0,034    |   0,034   |           0,034            |      0,034       |       0,034        |       0,034       |     0,034      |       0,034       |
|     |                              |            |            |           |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|-----+------------------------------+------------+------------+-----------+----------------------------+------------------+--------------------+-------------------+----------------+-------------------|
|     |сформулированной цели         |     0      |            |           |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|     |инвестиционного проекта       |            |            |           |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|-----+------------------------------+------------+------------+-----------+----------------------------+------------------+--------------------+-------------------+----------------+-------------------|
|2.   |Соответствие цели             |     1      |   0,030    |   0,030   |           0,030            |      0,030       |       0,030        |       0,030       |     0,030      |       0,030       |
|     |инвестиционного проекта       |            |            |           |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|     |приоритетам и целям,          |            |            |           |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|     |определенным в стратегии и    |            |            |           |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|     |программах социально-         |            |            |           |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|     |экономического развития       |            |            |           |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|     |области, концепциях областных |            |            |           |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|     |целевых программ на           |            |            |           |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|     |среднесрочный и долгосрочный  |            |            |           |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|     |периоды                       |            |            |           |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|-----+------------------------------+------------+------------+-----------+----------------------------+------------------+--------------------+-------------------+----------------+-------------------|
|     |                              |    0,75    |            |   0,023   |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|-----+------------------------------+------------+------------+-----------+----------------------------+------------------+--------------------+-------------------+----------------+-------------------|
|     |                              |    0,5     |            |   0,015   |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|-----+------------------------------+------------+------------+-----------+----------------------------+------------------+--------------------+-------------------+----------------+-------------------|
|     |                              |     0      |            |   0,000   |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|-----+------------------------------+------------+------------+-----------+----------------------------+------------------+--------------------+-------------------+----------------+-------------------|
|3.   |Комплексный подход к решению  |     1      |    0,03    |   0,030   |           0,030            |      0,030       |       0,030        |       0,030       |     0,030      |       0,030       |
|     |конкретной проблемы в рамках  |            |            |           |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|     |инвестиционного проекта во    |            |            |           |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|     |взаимосвязи с программными    |            |            |           |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|-----+------------------------------+------------+------------+-----------+----------------------------+------------------+--------------------+-------------------+----------------+-------------------|
|     |                              |     0      |            |   0,000   |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|-----+------------------------------+------------+------------+-----------+----------------------------+------------------+--------------------+-------------------+----------------+-------------------|
|  1  |2                             |     3      |     4      |     5     |             6              |        7         |         8          |         9         |       10       |        11         |
|-----+------------------------------+------------+------------+-----------+----------------------------+------------------+--------------------+-------------------+----------------+-------------------|
|     |мероприятиями, реализуемыми   |            |            |           |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|     |в рамках долгосрочных целевых |            |            |           |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|     |программ                      |            |            |           |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|-----+------------------------------+------------+------------+-----------+----------------------------+------------------+--------------------+-------------------+----------------+-------------------|
|4.   |Обоснование необходимости     |     1      |   0,040    |   0,040   |           0,040            |                  |                    |       0,040       |                |                   |
|     |реализации инвестиционного    |            |            |           |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|     |проекта с привлечением средств|            |            |           |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|     |федерального (местного)       |            |            |           |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|     |бюджета                       |            |            |           |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|-----+------------------------------+------------+------------+-----------+----------------------------+------------------+--------------------+-------------------+----------------+-------------------|
|     |                              |    0,5     |            |   0,020   |                            |      0,020       |       0,020        |                   |     0,020      |       0,020       |
|-----+------------------------------+------------+------------+-----------+----------------------------+------------------+--------------------+-------------------+----------------+-------------------|
|     |                              |     0      |            |   0,000   |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|-----+------------------------------+------------+------------+-----------+----------------------------+------------------+--------------------+-------------------+----------------+-------------------|
|5.   |Отсутствие в достаточном      |     1      |   0,137    |   0,137   |                            |                  |       0,137        |                   |                |                   |
|     |объеме замещающей продукции   |            |            |           |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|     |(работ и услуг),              |            |            |           |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|     |производимой иными            |            |            |           |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|     |организациями                 |            |            |           |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|-----+------------------------------+------------+------------+-----------+----------------------------+------------------+--------------------+-------------------+----------------+-------------------|
|     |                              |    0,5     |            |   0,069   |           0,069            |      0,069       |                    |       0,069       |     0,069      |       0,069       |
|-----+------------------------------+------------+------------+-----------+----------------------------+------------------+--------------------+-------------------+----------------+-------------------|
|     |                              |     0      |            |   0,000   |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|-----+------------------------------+------------+------------+-----------+----------------------------+------------------+--------------------+-------------------+----------------+-------------------|
|6.   |Значения                      |     1      |   0,028    |   0,028   |           0,028            |      0,028       |       0,028        |       0,028       |     0,028      |       0,028       |
|     |количественных показателей    |            |            |           |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|     |(показателя) результатов      |            |            |           |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|     |реализации                    |            |            |           |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|     |инвестиционного проекта       |            |            |           |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|-----+------------------------------+------------+------------+-----------+----------------------------+------------------+--------------------+-------------------+----------------+-------------------|
|     |                              |     0      |            |   0,000   |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|-----+------------------------------+------------+------------+-----------+----------------------------+------------------+--------------------+-------------------+----------------+-------------------|
|7.   |Отношение сметной стоимости   |     1      |   0,320    |   0,320   |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|     |инвестиционного проекта к     |            |            |           |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|     |значениям количественных      |            |            |           |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|     |показателей (показателя)      |            |            |           |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|     |результатов реализации        |            |            |           |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|     |инвестицион- ного проекта     |            |            |           |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|-----+------------------------------+------------+------------+-----------+----------------------------+------------------+--------------------+-------------------+----------------+-------------------|
|     |                              |    0,5     |            |   0,160   |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|-----+------------------------------+------------+------------+-----------+----------------------------+------------------+--------------------+-------------------+----------------+-------------------|
|     |                              |     0      |            |   0,000   |           0,000            |      0,000       |       0,000        |       0,000       |     0,000      |       0,000       |
|-----+------------------------------+------------+------------+-----------+----------------------------+------------------+--------------------+-------------------+----------------+-------------------|
|8.   |Количество потребителей       |     1      |   0,095    |   0,095   |           0,095            |      0,095       |       0,095        |       0,095       |     0,095      |       0,095       |
|     |продукции (услуг), создаваемой|            |            |           |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|     |(ых) в результате реализации  |            |            |           |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|     |инвестиционного проекта, в    |            |            |           |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|     |объеме, достаточном для       |            |            |           |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|     |обеспечения проектируемого    |            |            |           |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|     |(нормативного) уровня         |            |            |           |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|     |использования проектной       |            |            |           |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|     |мощности объекта капитального |            |            |           |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|     |строительства                 |            |            |           |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|-----+------------------------------+------------+------------+-----------+----------------------------+------------------+--------------------+-------------------+----------------+-------------------|
|     |                              |    0,5     |            |   0,048   |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|-----+------------------------------+------------+------------+-----------+----------------------------+------------------+--------------------+-------------------+----------------+-------------------|
|     |                              |     0      |            |   0,000   |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|-----+------------------------------+------------+------------+-----------+----------------------------+------------------+--------------------+-------------------+----------------+-------------------|
|9.   |Отношение проектной мощности  |     1      |   0,068    |   0,068   |           0,068            |      0,068       |       0,068        |       0,068       |     0,068      |       0,068       |
|     |создаваемого                  |            |            |           |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|     |(реконструируемого) объекта   |            |            |           |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|     |капитального строительства к  |            |            |           |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|     |мощности, необходимой для     |            |            |           |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|     |производства продукции (услуг)|            |            |           |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|     |в объеме, предусмотренном для |            |            |           |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|     |государственных               |            |            |           |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|     |(муниципальных) нужд          |            |            |           |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|-----+------------------------------+------------+------------+-----------+----------------------------+------------------+--------------------+-------------------+----------------+-------------------|
|     |                              |     0      |            |   0,000   |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|-----+------------------------------+------------+------------+-----------+----------------------------+------------------+--------------------+-------------------+----------------+-------------------|
|10.  |Объем инженерной и            |     1      |   0,137    |   0,137   |           0,137            |      0,137       |                    |       0,137       |                |                   |
|     |транспортной инфраструктуры,  |            |            |           |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|     |необходимый для реализации    |            |            |           |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|     |инвестиционного проекта       |            |            |           |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|-----+------------------------------+------------+------------+-----------+----------------------------+------------------+--------------------+-------------------+----------------+-------------------|
|     |                              |    0,75    |            |   0,103   |                            |                  |       0,103        |                   |     0,103      |       0,103       |
|-----+------------------------------+------------+------------+-----------+----------------------------+------------------+--------------------+-------------------+----------------+-------------------|
|     |                              |     0      |            |   0,000   |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|-----+------------------------------+------------+------------+-----------+----------------------------+------------------+--------------------+-------------------+----------------+-------------------|
|11.  |Актуальность решения проблем  |     1      |   0,037    |   0,037   |           0,037            |                  |                    |       0,037       |     0,037      |       0,037       |
|     |в сфере внедрения проекта на  |            |            |           |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|     |территории области            |            |            |           |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|-----+------------------------------+------------+------------+-----------+----------------------------+------------------+--------------------+-------------------+----------------+-------------------|
|     |                              |    0,75    |            |   0,028   |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|-----+------------------------------+------------+------------+-----------+----------------------------+------------------+--------------------+-------------------+----------------+-------------------|
|     |                              |    0,5     |            |   0,019   |                            |      0,019       |       0,019        |                   |                |                   |
|-----+------------------------------+------------+------------+-----------+----------------------------+------------------+--------------------+-------------------+----------------+-------------------|
|     |                              |     0      |            |   0,000   |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|-----+------------------------------+------------+------------+-----------+----------------------------+------------------+--------------------+-------------------+----------------+-------------------|
|12.  |Актуальность решения проблем  |     1      |   0,044    |   0,044   |           0,044            |      0,044       |       0,044        |       0,044       |     0,044      |       0,044       |
|     |в сфере внедрения проекта на  |            |            |           |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|     |территории муниципального     |            |            |           |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|     |образования области           |            |            |           |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|-----+------------------------------+------------+------------+-----------+----------------------------+------------------+--------------------+-------------------+----------------+-------------------|
|     |                              |    0,75    |            |   0,033   |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|-----+------------------------------+------------+------------+-----------+----------------------------+------------------+--------------------+-------------------+----------------+-------------------|
|     |                              |    0,5     |            |   0,022   |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|-----+------------------------------+------------+------------+-----------+----------------------------+------------------+--------------------+-------------------+----------------+-------------------|
|     |                              |     0      |            |   0,000   |                            |                  |                    |                   |                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------+----------------------------+------------------+--------------------+-------------------+----------------+-------------------|
|ИТОГО                                                                     |           0,612            |      0,573       |       0,607        |       0,612       |     0,557      |       0,557       |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                          Приложение 7
                                                           к Программе

                                                                 Форма

                          СОГЛАШЕНИЕ N _____
о предоставлении субсидии на капитальное строительство и реконструкцию
 объектов культурного назначения в рамках областной целевой программы
"Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской
                      области" на 2010-2014 годы

                                      
г. Ярославль                                  "____" __________20__ г. 
                                       
     Департамент _________________________________________ Ярославской
области,  именуемый  в  дальнейшем  "Департамент",  в  лице  директора
департамента _________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
                  (фамилия, имя, отчество директора)
действующего на основании Положения о департаменте, с одной стороны, и
администрация_________________________________________________________
______________________________________________________________________
                 (наименование муниципального района
                     (городского округа) области)
именуемая в дальнейшем "Получатель", в лице __________________________
_____________________________________________________________________,
                   (должность, Ф.И.О. руководителя)
     действующего на основании Устава,  с  другой  стороны,  совместно
именуемые в дальнейшем "Стороны", в соответствии с Законом Ярославской
области от ________ N _______ "Об областном бюджете на 20__ год  и  на
плановый период 20__ и 20__ годов" заключили  настоящее  Соглашение  о
нижеследующем:

                           1. Предмет Соглашения

     Осуществление   в   _________   году   совместных   действий   по
финансированию объектов капитального  строительства  и  реконструкции,
указанных в приложении к настоящему Соглашению, включенных в  адресную
инвестиционную программу  Ярославской  области  на  ____________  год,
утвержденную Законом Ярославской области от  ____________  N _________
"Об областном бюджете на 20__ год и на плановый период 20___  и  20___
годов", за  счет  средств  областного  бюджета  (в  виде  субсидий  на
капитальное  строительство  объектов  муниципальной  собственности)  и
средств бюджета муниципального образования области.

                   2. Объем и сроки финансирования

     2.1.   Объем   финансирования   по   настоящему   Соглашению   на
__________год составляет  ___________(_______________________________)
рублей по разделу  и  подразделу  1102  "Субсидии  бюджетам  субъектов
Российской  Федерации  и   муниципальных   образований   (межбюджетные
субсидии)",  целевой  статье  5226100  "Областная  целевая   программа
"Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской
области"   на   2010-2014   годы",    виду    расходов    010    "Фонд
софинансирования", код операции  сектора  государственного  управления
251  "Перечисления  другим  бюджетам  бюджетной   системы   Российской
Федерации".
     2.2. Финансирование мероприятий в __________ году  осуществляется
на основании Правил финансирования адресной  инвестиционной  программы
Ярославской области, а также расходования субсидий, предоставляемых за
счет  средств  областного   бюджета   на   софинансирование   объектов
капитального строительства, утвержденных постановлением  Правительства
области от 12.08.2009 N 825-п  "Об утверждении  Правил  финансирования
адресной  инвестиционной  программы  Ярославской  области,   а   также
расходования субсидий, предоставляемых за  счет  средств  федерального
бюджета на софинансирование объектов капитального строительства".
     2.3.  Перечисление  субсидии  из  областного  бюджета  в   бюджет
муниципального образования области осуществляется в следующем порядке:
     - авансовым платежом  в  размере  30  процентов  годового  лимита
финансирования в течение  10  дней  с  момента  подписания  настоящего
Соглашения;
     -  в  размере,  соответствующем  объемам  выполненных  работ   на
объекте, в течение 20 дней после представления отчетности, указанной в
подпункте 3.2.11 пункта 3.2 раздела 3 настоящего Соглашения.

                    3. Права и обязанности Сторон

     3.1. Департамент:
     3.1.1. Выполняет функции главного распорядителя средств субсидии,
перечисляемой в соответствии с настоящим Соглашением.
     3.1.2. Направляет средства областного бюджета в бюджет Получателя
путем перечисления субсидии на  лицевой  счет  администратора  доходов
________________      _____________________________,      назначенного
представительным органом муниципального образования области,  открытый
в Управлении Федерального казначейства по Ярославской области по кодам
бюджетной классификации (КБК  ______________________________)  доходов
бюджетов.

Информация по документу
Читайте также