Расширенный поиск

Постановление Правительства Ярославской области от 23.12.2011 № 1093-п

                  ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2011 N 1093-п
г. Ярославль

    О внесении изменения в постановление Правительства области от
                          30.06.2011 N 489-п

     В  соответствии  с  постановлением   Правительства   области   от
01.06.2011 N 412-п "О развертывании системы управления  программами  и
проектами  в  органах  исполнительной  власти  Ярославской  области  и
структурных подразделениях аппарата Правительства области" и в связи с
утверждением приказа Министерства  финансов  Российской  Федерации  от
02.12.2011  N 446  "О распределении  в  2011  году  субсидий  бюджетам
субъектов Российской Федерации  на  реализацию  региональных  программ
повышения эффективности бюджетных расходов"
     ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Внести в областную целевую программу "Повышение  эффективности
бюджетных   расходов   Ярославской   области"   на   2011-2013   годы,
утвержденную постановлением Правительства области от 30.06.2011 N 489-
п "Об областной целевой программе "Повышение  эффективности  бюджетных
расходов Ярославской области" на 2011-2013 годы" (далее  -  Программа)
изменение, изложив ее в новой редакции (прилагается).
     2.  Органам   исполнительной   власти   области   и   структурным
подразделениям    аппарата    Правительства    области,     являющимся
исполнителями  Программы,  обеспечить  своевременное  и   качественное
выполнение мероприятий Программы.
     3. Рекомендовать органам  местного  самоуправления  муниципальных
районов и городских округов области учитывать положения Программы  при
разработке и реализации аналогичных муниципальных  программ  повышения
эффективности бюджетных расходов.
     4. Контроль за исполнением постановления возложить на Губернатора
области Вахрукова С. А.
     5. Постановление вступает в силу с момента подписания.


Губернатор области          С.А. Вахруков

                                                            УТВЕРЖДЕНА
                                                        постановлением
                                                 Правительства области
                                                 от 30.06.2011 N 489-п
                                             (в редакции постановления
                                                 Правительства области
                                               от 23.12.2011 N 1093-п)


                        РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
   "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ"
                          НА 2011-2013 ГОДЫ

                          ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ


                                                                        
 Наименование   региональная программа "Повышение эффективности         
 Программы      бюджетных расходов Ярославской области" (далее -        
                Программа)                                              
                                                                        
 Заказчик       Правительство Ярославской области                       
 Программы                                                              
                                                                        
 Основания      распоряжение Правительства Российской Федерации от      
 разработки     30 июня 2010 г. N 1101-р "Об утверждении Программы      
 Программы      Правительства Российской Федерации по повышению         
                эффективности бюджетных расходов на период до 2012      
                года и Плана мероприятий по реализации в 2010 году      
                Программы Правительства Российской Федерации по         
                повышению эффективности бюджетных расходов на           
                период до 2012 года";                                   
                постановление Правительства Российской Федерации от     
                31 декабря 2010 г. N 1203 "Об утверждении Правил        
                предоставления и распределения субсидий из              
                федерального бюджета бюджетам субъектов Российской      
                Федерации на реализацию программ повышения              
                эффективности бюджетных расходов";                      
                приказ Министерства финансов Российской Федерации от    
                02.12.2011 N 446 "О распределении в 2011 году субсидий  
                бюджетам субъектов Российской Федерации на              
                реализацию региональных программ повышения              
                эффективности бюджетных расходов"                       
                                                                        
 Куратор        заместитель    Губернатора    области    -     директор 
 Программы      департамента финансов  Ярославской  области  Федоров А. 
                П.                                                      
                                                                        
                                                                        
 Ответственный  департамент финансов Ярославской области                
 исполнитель                                                            
 Программы                                                              
                                                                        
 Исполнители    управление стратегического планирования Правительства   
 Программы      области;                                                
                управление Правительства области по организационному    
                развитию органов исполнительной власти области;         
                управление государственной службы и кадровой            
                политики Правительства области;                         
                государственно-правовое управление Правительства        
                области;                                                
                управление финансового планирования и бюджетного        
                учета Правительства области;                            
                департамент государственного заказа Ярославской         
                области;                                                
                департамент информатизации и связи Ярославской          
                области;                                                
                департамент агропромышленного комплекса и               
                потребительского рынка Ярославской области;             
                департамент образования Ярославской области;            
                департамент здравоохранения и фармации Ярославской      
                области;                                                
                департамент труда и социальной поддержки населения      
                Ярославской области;                                    
                департамент культуры Ярославской области;               
                департамент по делам молодежи, физической культуре и    
                спорту Ярославской области;                             
                департамент информационно-аналитического                
                обеспечения органов государственной власти              
                Ярославской области;                                    
                управление по вопросам местного самоуправления          
                Правительства области;                                  
                управление коммуникаций и общественных связей           
                Правительства области;                                  
                департамент строительства Ярославской области;          
                департамент имущественных и земельных отношений         
                Ярославской области;                                    
                департамент экономического развития Ярославской         
                области;                                                
                главные распорядители и получатели бюджетных средств    
                                                                        
 Участники      государственные учреждения Ярославской области;         
 Программы      органы местного самоуправления муниципальных            
                образований области (далее - органы местного            
                самоуправления); муниципальные учреждения и иные        
                юридические лица                                        
                                                                        
 Основной       департамент финансов Ярославской области                
 разработчик                                                            
 Программы                                                              
                                                                        
 Цель и задачи  цель Программы - повышение эффективности бюджетных      
 Программы      расходов и деятельности органов исполнительной власти   
                области путем создания соответствующих условий и        
                механизмов;                                             
                задачи Программы:                                       
                - обеспечение сбалансированности и устойчивости         
                бюджетной системы;                                      
                - разработка методологии и создание системы             
                комплексной оценки эффективности бюджетных              
                расходов;                                               
                - совершенствование программно-целевых принципов        
                деятельности органов государственной власти и переход   
                к программному бюджету;                                 
                - совершенствование механизмов бюджетного               
                планирования и процедур распределения бюджетных         
                средств с учетом требований их обоснованности и         
                эффективности;                                          
                - развитие новых форм финансового обеспечения           
                оказания государственных и муниципальных услуг,         
                реализация Федерального закона от 8 мая 2010 года       
                N 83 ФЗ "О внесении изменений в отдельные               
                законодательные акты Российской Федерации в связи с     
                совершенствованием правового положения                  
                государственных (муниципальных) учреждений" и           
                реструктуризация бюджетного сектора;                    
                - создание условий для мотивации органов                
                исполнительной власти области в постоянном повышении    
                эффективности бюджетных расходов и своей                
                деятельности;                                           
                - стимулирование органов местного самоуправления        
                муниципальных образований области к повышению           
                эффективности бюджетных расходов и эффективности        
                деятельности;                                           
                - внедрение в систему государственного и                
                муниципального финансового контроля инструментов        
                контроля эффективности и результативности               
                использования бюджетных средств;                        
                - создание современной информационной системы           
                управления государственными финансами (электронный      
                бюджет), системы мониторинга результатов и обратной     
                связи в реализации задач бюджетной реформы              
                                                                        
                сводный показатель оценки достигнутых Ярославской       
                областью результатов в сфере повышения эффективности    
                бюджетных расходов, рассчитываемый по методике,         
                утвержденной приказом Министерства финансов             
                Российской Федерации от 29.06.2011 N 73н                
                "Об утверждении методики проведения оценки              
                результатов, достигнутых субъектами Российской          
                Федерации в сфере повышения эффективности               
                бюджетных расходов, и динамики данных результатов"      
                                                                        
 Сроки (этапы)  I этап: с даты принятия Программы по 31.12.2011;        
 реализации     II этап: с 01.01.2012 по 31.12.2012;                    
 Программы      III этап: с 01.01.2013 по 31.12.2013                    
                                                                        
 Объемы и       215,1 млн. рублей, в том числе:                         
 источники      - областной бюджет - 90 млн. рублей;                    
 финансирования - федеральный бюджет - 115,1 млн. рублей (в случае      
 Программы      ежегодного успешного отбора заявок Ярославской          
                области в конкурсах Министерства финансов Российской    
                Федерации в соответствии с постановлением               
                Правительства Российской Федерации от 31 декабря        
                2010 г. N 1203 "Об утверждении Правил предоставления    
                и распределения субсидий из федерального бюджета        
                бюджетам субъектов Российской Федерации на              
                реализацию программ повышения эффективности             
                бюджетных расходов");                                   
                - местные бюджеты - 10 млн. рублей                      
                                                                        
 Ответственные  Смыслова Диана Викторовна - начальник отдела            
 лица для       методологии бюджетного процесса комитета бюджетной      
 контактов      политики департамента финансов Ярославской области,     
                30-55-13, [email protected];                   
                Торгов Валерий Владимирович - заместитель начальника    
                отдела методологии бюджетного процесса комитета         
                бюджетной политики департамента финансов                
                Ярославской области, 40-11-84, [email protected] 
                                                                        

                     ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ
                                                           млн. рублей

---------------------------------------------------
|Наименование источника|Всего|В том числе по годам|
|    финансирования    |     |--------------------|
|                      |     |2011 | 2012  | 2013 |
|----------------------+-----+-----+-------+------|
|Областной бюджет      | 90  | 40  |  20   |  30  |
|----------------------+-----+-----+-------+------|
|Федеральный бюджет    |115,1|  -  | 61,1* | 54** |
|----------------------+-----+-----+-------+------|
|Местные бюджеты       | 10  |  -  |   5   |  5   |
|----------------------+-----+-----+-------+------|
|ВСЕГО                 |215,1| 40  | 86,1  |  89  |
---------------------------------------------------
     * В соответствии  с  приказом  Министерства  финансов  Российской
Федерации от 02.12.2011 N 446 "О распределении в  2011  году  субсидий
бюджетам субъектов Российской  Федерации  на  реализацию  региональных
программ повышения эффективности бюджетных расходов".
     **  В  случае  успешного  отбора  заявки  Ярославской  области  в
конкурсе Министерства финансов Российской Федерации на право получения
субсидий в  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  31  декабря  2010 г.  N 1203   "Об утверждении   Правил
предоставления  и  распределения  субсидий  из  федерального   бюджета
бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на   реализацию   программ
повышения эффективности бюджетных расходов" возможно  софинансирование
расходов  за  счет  средств  федерального  бюджета  в  размере  до  65
процентов расходов на реализацию Программы.

                         1. Описание проблемы

 1.1. Предпосылки нового этапа реформ в бюджетной сфере, обоснование
                  необходимости разработки Программы

     На  протяжении  последних  десяти  лет   в   России   проводились
масштабные реформы во всех областях социально-экономического развития,
в том числе и в  бюджетной  сфере.  Результатом  данных  реформ  стало
формирование в Российской  Федерации  современной  системы  управления
общественными государственными и муниципальными финансами.
     В Ярославской области серьезные преобразования в бюджетной  сфере
стали проводиться благодаря  реализации  областной  целевой  программы
"Реформирование региональных финансов  Ярославской  области"  на  2008
2011 годы (далее - программа реформирования  финансов).  С  2008  года
программа реформирования финансов успешно реализуется, в 2009 году она
получила высокую оценку Министерства финансов Российской  Федерации  и
поддержку   за   счет   средств   федерального   бюджета   в   размере
55,9 млн. рублей.  Результатами  реализации  программы  реформирования
финансов стали  широкомасштабные  институциональные  преобразования  в
сфере  регулирования  общественных  финансов,  принятие  принципиально
новой нормативно-правовой базы, внедрение в практику новых  механизмов
и инструментов управления финансами, формирование основы для повышения
эффективности  бюджетных  расходов.  Оценка  управления  региональными
финансами  благодаря  реализации  программы  реформирования   финансов
выросла в Ярославской области более чем в 5 раз (с 17,6 балла  в  2008
году  до  98  баллов  из  100  возможных  по  методике  оценки  уровня
управления  финансами  субъекта  Российской  Федерации,   утвержденной
приказом Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  19.09.2008
N 453 "О проведении в 2008 году отбора субъектов Российской  Федерации
для распределения субсидий на реформирование региональных финансов").
     В 2010 году с принятием Федерального закона от 8  мая  2010  года
N 83  ФЗ  "О внесении  изменений  в  отдельные  законодательные   акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового  положения
государственных    (муниципальных)    учреждений"    и    распоряжения
Правительства  Российской  Федерации  от  30  июня  2010 г.   N 1101-р
"Об утверждении  Программы  Правительства  Российской   Федерации   по
повышению эффективности бюджетных расходов на период до  2012  года  и
Плана мероприятий по реализации в 2010  году  Программы  Правительства
Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов  на
период до 2012 года" в России начался очередной этап бюджетных реформ,
направленных   на   реформирование   бюджетной   сети   и    повышение
эффективности бюджетных расходов. В развитие указанных документов были
приняты  приказ  Министерства   финансов   Российской   Федерации   от
29.12.2010 N 194н и  Министерства  экономического  развития Российской
Федерации   от   29.12.2010   N 701    "Об утверждении    Методических
рекомендаций по разработке и реализации региональных  и  муниципальных
программ повышения эффективности бюджетных расходов"  и  постановление
Правительства  Российской  Федерации  от  31  декабря  2010 г.  N 1203
"Об утверждении Правил  предоставления  и  распределения  субсидий  из
федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации   на
реализацию региональных  программ  повышения  эффективности  бюджетных
расходов", в которых были детализированы рекомендации по разработке  и
реализации  программ  повышения  эффективности  бюджетных  расходов  и
предусмотрена  финансовая  поддержка  на  конкурсной  основе  в   виде
субсидий регионам из федерального бюджета.
     В связи с этим, а также  учитывая  сложность  и  многоаспектность
задач, которые необходимо  решить  в  рамках  нового  этапа  бюджетной
реформы, очевидна необходимость реализации Программы.

                   1.2. Анализ проблемной ситуации

     Проводимые в течение последних двух лет реформы в бюджетной сфере
привели  к  тому,  что  Ярославская  область  достигла   положительных
результатов в области управления общественными финансами. По  методике
оценки  качества  управления  региональными  финансами,   утвержденной
приказом Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  03.09.2010
N 552  "О порядке  осуществления   мониторинга   и   оценки   качества
управления региональными финансами", Ярославская область вошла в число
регионов  с  высоким  качеством  управления  региональными  финансами.
Реализация мероприятий программы  реформирования  финансов  привела  к
достижению следующих результатов:
     - сформирован Реестр государственных услуг  Ярославской  области,
предоставляемых юридическим и физическим лицам органами исполнительной
власти области, бюджетными учреждениями области и  иными  юридическими
лицами, ежегодно проводится оценка потребности в услугах;
     - ежегодно формируются  государственные  задания  для  всей  сети
бюджетных учреждений;
     - создана нормативная база для оценки эффективности  деятельности
бюджетных  учреждений,  активизирована  работа  по   переводу   их   в
автономные;
     - осуществлен переход к  среднесрочному  бюджетному  планированию
(трехлетний бюджет);
     - проект бюджета формируется на основе данных  реестра  расходных
обязательств с разделением  на  действующие  и  принимаемые  расходные
обязательства;
     - формируются развернутые обоснования  бюджетных  ассигнований  с
показателями  непосредственных  результатов  использования   бюджетных
средств;
     - доля программно-целевых расходов бюджета достигла 52 процентов;
     -  усовершенствованы  методики  распределения  финансовой  помощи
местным бюджетам с учетом принципов  бюджетирования,  ориентированного
на результат;
     - создана система оценки качества финансового менеджмента главных
распорядителей бюджетных средств и муниципальных образований;
     -   более   половины    муниципальных    образований    реализуют
муниципальные программы реформирования финансов;
     - сокращена доля налоговых льгот в доходах бюджета;
     - упорядочены процедуры управления государственным долгом.
     В то же время достигнутые результаты не являются  окончательными,
в сфере  управления  региональными  финансами  остается  ряд  проблем,
требующих решения.
     Для выявления проблем в финансовой сфере проведен анализ ситуации
в Ярославской области по  индикаторам  оценки  достигнутых  субъектами
Российской  Федерации  результатов  в  сфере  повышения  эффективности
бюджетных  расходов.  Перечень  этих  индикаторов  и  методика  оценки
результатов,  достигнутых  субъектами  Российской  Федерации  в  сфере
повышения  эффективности  бюджетных  расходов,   и   динамики   данных
результатов  утверждены  приказом  Министерства  финансов   Российской
Федерации от  29.06.2011  N 73н  "Об утверждении  методики  проведения
оценки результатов,  достигнутых  субъектами  Российской  Федерации  в
сфере повышения эффективности бюджетных расходов,  и  динамики  данных
результатов" в  целях  реализации  единых  подходов  к  оценке  работы
регионов  по  повышению  эффективности  бюджетных   расходов.   Каждый
индикатор в зависимости от достигнутого значения оценивается в  баллах
от  0  до  5.  Сводный  показатель  оценки   достигнутых   результатов
определяется  как  сумма  баллов   по   всем   показателям   и   может
варьироваться от 0 до 157 баллов.
     Значения данных индикаторов за 2010  год  в  Ярославской  области
приведены  в  Перечне  индикаторов  оценки   достигнутых   Ярославской
областью  результатов  в  сфере  повышения   эффективности   бюджетных
расходов  (приложение  1  к  Программе).  Анализ  исходного  состояния
Ярославской  области  по  степени  достижения  указанных   индикаторов
показывает, что к концу 2010 года  область  имеет  неплохой  стартовый
уровень: 76 баллов из  157,  что  составляет  более  48  процентов  от
максимально возможного уровня.
     На его достижении положительно сказались:
     - наличие трехлетнего бюджета как на  уровне  области,  так  и  в
большинстве муниципальных районов и городских округов;
     - достаточно высокое  качество  планирования  доходов  областного
бюджета и местных бюджетов;
     - высокий удельный вес расходов областного бюджета, формируемых в
рамках программ;
     -  низкий   уровень   просроченной   кредиторской   задолженности
областного бюджета;
     - наличие порядка и методики планирования бюджетных ассигнований,
которые    предусматривают:    составление    обоснований    бюджетных
ассигнований  в  разрезе   расходных   обязательств,   формализованное
определение  предельных   объемов   бюджетных   ассигнований   главных
распорядителей бюджетных средств (далее  -  ГРБС),  наличие  механизма
распределения бюджета принимаемых обязательств  между  принимаемыми  и
действующими целевыми программами;
     - стабильность  межбюджетных  отношений,  в  том  числе  в  части
формирования  и  распределения  дотаций  на   выравнивание   бюджетной
обеспеченности муниципальных образований;
     - наличие системы оценки качества финансового менеджмента ГРБС  с
публикацией итогов оценки в интернете;
     -  высокий  уровень   открытости   в   интернете   информации   о
государственных  финансах,  о  реализации  областных  и  ведомственных
целевых программ и результатах деятельности органов власти области.
     Одновременно  повышение  уровня   большого   числа   показателей,
включенных  в  методику  оценки  достигнутых   субъектами   Российской
Федерации  результатов  в  сфере  повышения  эффективности   бюджетных
расходов, в Ярославской области нуждается в  пристальном  внимании,  в
разработке и реализации специальных мер по улучшению  ситуации.  Среди
них:
     - наличие дефицита областного и местных бюджетов;
     - достаточно высокий уровень государственного  долга  и  долговой
нагрузки на местные бюджеты;
     - незначительный  объем  собственных  (не  федеральных)  средств,
направляемых на бюджетные инвестиции;
     - недостаточный уровень программных  расходов  в  части  субсидий
местным бюджетам и в части бюджетных инвестиций;
     - значительные колебания  в  объемах  финансирования  большинства
целевых программ в течение финансового года;
     - отсутствие практики проведения  публичных  обсуждений  проектов
долгосрочных целевых программ с участием общественности;
     - необходимость пересмотра методических подходов  к  формированию
реестра расходных обязательств,  в  том  числе  в  увязке  с  перечнем
государственных услуг;
     -  недостаточная  прозрачность  процедуры  распределения  бюджета
принимаемых обязательств между принимаемыми  и  действующими  целевыми
программами;
     -   отсутствие   показателей   результативности   в    контрактах
руководителей  органов  исполнительной  власти  области   и   местного
самоуправления муниципальных образований области;
     - недостаточная увязка оплаты труда руководителей с  показателями
результативности профессиональной служебной деятельности;
     - не всегда оправданный рост  числа  государственных  гражданских
служащих и расходов на содержание органов исполнительной власти;
     -  незначительное  число  созданных   автономных   учреждений   в
социальной сфере;
     - установление не для всех бюджетных  учреждений  государственных
заданий,   недостаточно   качественно   составленные   государственные
задания, особенно в части расчета нормативных затрат;
     - отсутствие опыта и программного обеспечения для калькулирования
фактической   себестоимости    услуг    и    работ,    предоставляемых
государственными  (муниципальными)  учреждениями  в   соответствии   с
приказом Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  25.03.2011
N 33-н "Об утверждении инструкции о порядке составления, представления
годовой,   квартальной   бухгалтерской   отчетности    государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных  учреждений"  (далее  -  приказ
Минфина России N 33-н);
     -  недостаточна  эффективность  механизмов  контроля   исполнения
заданий и контроля качества оказываемых услуг;
     - отсутствие практики  проведения  независимого  аудита  качества
услуг  и  механизмов  ответственности  за  выполнение  государственных
заданий;
     -  отсутствие  практики  размещения  государственных  заданий  на
оказание услуг населению в негосударственных организациях;
     -   ведение   недостаточными   темпами   работы   по    внедрению
муниципальных заданий и совершенствованию оказания муниципальных услуг
в муниципальных образованиях области;
     - недостаточный уровень открытости  и  публичности  информации  о
деятельности государственных и муниципальных  учреждений  по  оказанию
государственных и муниципальных услуг.
     Для  улучшения   значений   указанных   показателей   разработаны
мероприятия Программы. Их выполнение  позволит  достигнуть  по  итогам
2013 года уровня более 77 процентов, или 121 балла из  157  возможных,
предусматриваемых  методикой,   утверждаемой   приказом   Министерства
финансов Российской Федерации.
     Таким  образом,  подводя  итоги  анализа,  можно   сформулировать
следующие основные проблемы, требующие системных решений:
     - отсутствие действенной системы и методики оценки  эффективности
бюджетных расходов;
     -  отсутствие  четкой  увязки  расходов  на  развитие  с   целями
стратегического развития, а также увязки текущих расходов  с  задачами
государственной политики (при этом почти половина расходов бюджета  не
являются  программными,  что   затрудняет   переход   на   программную
классификацию расходов бюджета);
     - сохранение  условий  для  неоправданного  увеличения  бюджетных
расходов  при   действующих   процедурах   и   механизмах   бюджетного
планирования;
     -  отсутствие  в   сметном   финансировании   государственных   и
муниципальных  учреждений  стимулов  для  повышения  эффективности  их
работы, ежегодный рост  расходов  на  содержание  сети  учреждений  не
сопровождается    адекватным    ростом    качества    и    доступности
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых населению;
     - отсутствие условий для мотивации органов государственной власти
и органов местного самоуправления в повышении эффективности  бюджетных
расходов и своей деятельности в целом;
     - отсутствие действенных инструментов  контроля  эффективности  и
результативности  бюджетных  расходов  в  системе  государственного  и
муниципального финансового контроля;
     -  недостаточная  адаптивность  существующих   автоматизированных
информационных   систем    к    постоянно    меняющимся    требованиям
законодательства и новым задачам реформы  бюджетного  сектора,  в  том
числе отсутствие автоматизированной системы мониторинга результатов  и
обратной   связи   в   реализации   задач    бюджетной    реформы    и
совершенствовании правового положения учреждений;
     -  недостаточный  уровень   квалификации   специалистов   органов
местного  самоуправления,  а  также   работников   государственных   и
муниципальных учреждений для  дальнейшей  реализации  задач  бюджетной
реформы.

   1.3. Анализ внутренних факторов, возможностей и угроз со стороны
                    внешних факторов (SWOT-анализ)

     Внутренние факторы успеха (сильные стороны):
     -   наличие   политической   воли   к    продолжению    системных
преобразований в бюджетной сфере;
     -  положительные  итоги   реализации   программы   реформирования
региональных финансов в части формирования в бюджетном процессе  новых
инструментов и механизмов;
     - высокий уровень качества управления региональными финансами как
база для реализации намеченных преобразований;
     - наличие  отдельных  высококвалифицированных  кадров  в  органах
исполнительной власти области;
     -  наличие  возможности   обучения   и   повышения   квалификации
государственных  служащих,   восприимчивость   к   обучению,   наличие
успешного опыта организации массового обучения специалистов.
     Внутренние недостатки (слабые стороны):
     - отсутствие системы  оценки  эффективности  бюджетных  расходов,
механизмов увязки расходов с целями и задачами развития региона;
     -  отсутствие  четкого  представления  о  сути   и   направлениях
бюджетной реформы среди государственных служащих;
     - общий уровень квалификации специалистов органов  исполнительной
власти области и органов местного самоуправления, а  также  работников
государственных и муниципальных учреждений недостаточен для дальнейшей
реализации задач бюджетной реформы;
     -  недостаточно  высокие   уровень   и   качество   автоматизации
бюджетного процесса;
     - затягивание сроков  согласования  нормативно-правовых  актов  и
реализации мероприятий;
     - сложность процедур контроля  и  получения  обратной  связи  при
внедрении новых инструментов и механизмов в бюджетный процесс.
     Внешние возможности
     - возможность обмена опытом  и  использования  достижений  лучшей
практики других регионов России;
     - правовая  и  методическая  поддержка  со  стороны  Министерства
финансов Российской Федерации;
     - возможность получения софинансирования из федерального  бюджета
на реализацию мероприятий Программы;
     - постоянно развивающиеся IT-технологии, применяемые в финансовом
и стратегическом менеджменте.
     Внешние и внутренние угрозы (риски):
     -      несовершенство      федерального       бюджетно-налогового
законодательства,  в   том   числе   в   части   правового   положения
государственных и муниципальных учреждений;
     -  появление  дополнительных  объемов  работ  и  затрат   времени
участников реформ при реализации мероприятий Программы;
     - риск отказа в финансовой поддержке из федерального  бюджета  на
реализацию мероприятий Программы.
     Проведенный анализ показывает, что имеющиеся  сильные  стороны  и
возможности позволяют частично ликвидировать  либо  сократить  степень
негативного влияния слабых сторон и угроз. Например, наличие успешного
опыта  по  организации  массового  обучения  специалистов   в   рамках
реализации программы реформирования  региональных  финансов,  а  также
правовая и методическая  поддержка  Министерства  финансов  Российской
Федерации позволят повысить  квалификацию  специалистов,  занимающихся
реализацией   мероприятий   бюджетной   реформы,    совершенствованием
правового положения учреждений и  повышением  эффективности  бюджетных
расходов.

    1.4. Связь программы с другими областными целевыми программами

     Программа является логичным дополнением к уже принятым  областным
целевым  программам  "Повышение   эффективности   и   результативности
деятельности органов  исполнительной  власти"  на  2009  2011  годы  и
"Развитие информатизации Ярославской области" на 2011 2013 годы. В  то
же время мероприятия  Программы  не  дублируют  и  не  пересекаются  с
мероприятиями   указанных   программ,    поскольку    направлены    на
совершенствование и развитие специфической сферы  -  сферы  управления
финансами и бюджетным процессом в Ярославской области.

      1.5. Прогноз развития сложившейся проблемной ситуации без
 использования программно-целевого метода. Обоснование необходимости
                решения проблемы программным способом

     Анализ исходного  состояния  управления  общественными  финансами
Ярославской области, проведенный  в  подразделе  1.2  данного  раздела
Программы, показывает, что наша область имеет неплохой уровень  оценки
достигнутых к 2010 году результатов в  сфере  повышения  эффективности
бюджетных расходов - 76 баллов из 157, или более 48 процентов.  Однако
дальнейший рост данной оценки возможен только при  условии  реализации
конкретных мероприятий, направленных  на  улучшение  значений  каждого
отдельного   индикатора,   по   некоторым    индикаторам    сохранение
достигнутого уровня невозможно без проведения специальных мероприятий.
Учитывая, что общее число индикаторов составляет более 40, то и  число
мероприятий, направленных на достижение лучших  значений  индикаторов,
должно составлять несколько  десятков.  Спланировать,  организовать  и
реализовать такое количество мероприятий без использования программно-
целевого подхода невозможно.
     В связи  с  этим  без  использования  программно-целевого  метода
оценка результатов в сфере повышения эффективности бюджетных  расходов
в Ярославской области останется на уровне 40-50 процентов, и  улучшить
эту оценку без специальных мер не  представляется  возможным.  Это,  в
свою  очередь,  не  позволит  принять  участие  в  конкурсном   отборе
Министерства финансов Российской Федерации на право получения субсидий
из федерального бюджета на поддержку мер  по  повышению  эффективности
бюджетных расходов. Необходимость разработки  и  реализации  комплекса
взаимоувязанных  мер  по  созданию  условий  и  механизмов   повышения
эффективности бюджетных расходов с помощью программно-целевого  метода
очевидна. Программный метод позволит  обеспечить  системный  подход  в
решении имеющихся задач  и  осуществить  координацию  межведомственных
мероприятий Программы. Кроме того, наличие  утвержденной  региональной
целевой программы повышения эффективности бюджетных расходов  является
обязательным условием для участия  в  конкурсе  Министерства  финансов
Российской Федерации на  право  получения  соответствующей  финансовой
поддержки из федерального бюджета.
     Таким  образом,  необходимость  достижения  стратегических  целей
социально-экономического  развития  Ярославской  области  в   условиях
ограниченности бюджетных ресурсов увеличивает необходимость принятия и
реализации системных мер по повышению эффективности бюджетных расходов
и  дальнейшей  модернизации   системы   управления   финансами   путем
реализации комплекса взаимоувязанных мероприятий в рамках Программы.

     2. Цель, задачи и основные направления реализации Программы

     Цель Программы - повышение эффективности бюджетных расходов путем
создания соответствующих условий и механизмов.
     Достижение цели Программы предполагает решение целого ряда задач:
     1.  Обеспечение  сбалансированности  и   устойчивости   бюджетной
системы.
     2. Разработка методологии и создание системы  комплексной  оценки
эффективности бюджетных расходов.
     3.  Совершенствование  программно-целевых  методов   деятельности
органов государственной власти и переход к программному бюджету.
     4.  Совершенствование  механизмов   бюджетного   планирования   и
процедур  распределения  бюджетных  средств  с  учетом  требований  их
обоснованности и эффективности.
     5. Развитие новых форм  финансового  обеспечения  оказания  услуг
государственными    и    муниципальными    учреждениями,    реализация
Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83 ФЗ "О внесении изменений в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в   связи   с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений" и реструктуризация бюджетного сектора, в том числе:
     5.1.  Совершенствование   правового   положения   государственных
(муниципальных) учреждений.
     5.2.  Выявление  неэффективных  государственных   (муниципальных)
учреждений с целью последующего изменения их типа.
     5.3.   Разработка   методологии    нормативного    финансирования
оказываемых  услуг   и   калькулирования   стоимости   услуг   (работ)
государственных учреждений.
     5.4. Совершенствование требований к качеству предоставления услуг
государственными  и  муниципальными  учреждениями,  создание   системы
управления    качеством    предоставления    услуг     государственных
(муниципальных) учреждений.
     6. Создание условий для мотивации органов  исполнительной  власти
области в постоянном  повышении  эффективности  бюджетных  расходов  и
своей деятельности.
     6.1. Оптимизация расходов на  содержание  органов  исполнительной
власти области.
     6.2. Повышение качества финансового менеджмента ГРБС.
     6.3.  Создание  системы  стимулирования   руководителей   органов
исполнительной  власти  области  на  достижение  показателей   целевых
программ и повышение эффективности деятельности.
     7. Стимулирование органов местного  самоуправления  муниципальных
образований области к повышению  эффективности  бюджетных  расходов  и
эффективности деятельности.
     7.1. Повышение качества  управления  муниципальными  финансами  и
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.
     7.2.  Поддержка  реализации  муниципальных   программ   повышения
эффективности бюджетных расходов.
     8.  Внедрение  в  систему   государственного   и   муниципального
финансового   контроля   инструментов   контроля    эффективности    и
результативности использования бюджетных средств.
     9.  Создание  современной   информационной   системы   управления
государственными финансами (электронный бюджет),  системы  мониторинга
результатов и обратной связи в реализации задач бюджетной реформы.
     Реализация мероприятий  Программы  позволит  создать  необходимую
базу   для   решения   ключевых   стратегических   задач    социально-
экономического развития Ярославской области в условиях  ограниченности
финансовых ресурсов.

     3. Сроки (этапы) реализации Программы и ожидаемые результаты
                         реализации Программы

     Сроки реализации Программы 2011-2013 годы, в том числе по этапам:
     1 этап: с даты принятия Программы по 31 декабря 2011 года;
     2 этап: с 01 января по 31 декабря 2012 года;
     3 этап: с 01 января по 31 декабря 2013 года.
     Показателем достижения цели Программы  является  создание  целого
ряда условий и механизмов,  необходимых  для  повышения  эффективности
бюджетных расходов. Наличие и/или степень достижения каждого из  таких
условий  и  механизмов   измеряется   соответствующими   индикаторами,
перечень которых приведен в приложении 1 к Программе, в соответствии с
приказом Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  29.06.2011
N 73н  "Об утверждении   методики   проведения   оценки   результатов,
достигнутых  субъектами  Российской  Федерации   в   сфере   повышения
эффективности бюджетных расходов, и динамики данных  результатов".  По
совокупности достижения всех индикаторов  рассчитывается  интегральный
сводный  показатель,  отражающий  степень  приближения   к   идеальной
ситуации, когда все необходимые условия и  механизмы  созданы  на  100
процентов.
     Цель Программы характеризуется следующим показателем:


-----------------------------------------------------------------
| Наименование  |          Параметры показателя          |Обосн-|
|     цели      |----------------------------------------|овани-|
|               |наименование |вес-|еди-|значение        |  е   |
|               |             |ово-|ниц-|----------------|плано-|
|               |             |й   |а   |баз-|плановое   | вого |
|               |             |коэ-|изм-|ово |-----------|значе-|
|               |             |фф- |ере-|е   |20-|20-|20-| ния  |
|               |             |ици-|ния |(20-|11 |12 |13 |индик-|
|               |             |ент |    |10  |го |го |го |атора |
|               |             |    |    |год)|д  |д  |д  |      |
|---------------+-------------+----+----+----+---+---+---+------|
|       1       |      2      | 3  | 4  | 5  | 6 | 7 | 8 |  9   |
|---------------+-------------+----+----+----+---+---+---+------|
|   Повышение   |оценка       | 1  | %  |48,4|не |не |не |прило-|
| эффективности |достигнутых  |    |    |    |ме-|ме-|ме-|жение |
|   бюджетных   |результатов в|    |    |    |не-|не-|не-| 1 к  |
|расходов путем |сфере        |    |    |    | е | е | е |Прогр-|
|   создания    |повышения    |    |    |    |50 |60 |70 | амме |
|соответствующих|эффективности|    |    |    |   |   |   |      |
|   условий и   |бюджетных    |    |    |    |   |   |   |      |
|  механизмов   |расходов*    |    |    |    |   |   |   |      |
-----------------------------------------------------------------
     * Рассчитывается в соответствии с приказом Министерства  финансов
Российской Федерации  от  29.06.2011  N 73н  "Об утверждении  методики
проведения  оценки  результатов,  достигнутых  субъектами   Российской
Федерации  в  сфере  повышения  эффективности  бюджетных  расходов,  и
динамики данных результатов".

     Задачи Программы направлены на достижение следующих результатов:


------------------------------------------------------------------------------------------------------
|      Наименование задачи       | Весовой  |                       Результат                        |
|                                |коэффицие-|--------------------------------------------------------|
|                                |    нт    |  наименование  |единиц-|           значение            |
|                                |          |                |   а   |-------------------------------|
|                                |          |                |измере-|базовое|2011 г.|2012 г.|2013 г.|
|                                |          |                |  ния  |       |       |       |       |
|--------------------------------+----------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------|
|               1                |    2     |       3        |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |
|--------------------------------+----------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Задача 1. Обеспечение           |   0,15   |     оценка     |баллов |  17   |  22   |  26   |  27   |
|сбалансированности и            |          |  индикаторов   |       |       |       |       |       |
|устойчивости бюджетной системы  |          |     задачи     |       |       |       |       |       |
|--------------------------------+----------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Задача 2. Разработка методологии|   0,1    |создание системы|да/нет |  нет  |  нет  |  нет  |  да   |
|и создание системы комплексной  |          |     оценки     |       |       |       |       |       |
|оценки эффективности бюджетных  |          | эффективности  |       |       |       |       |       |
|расходов                        |          |    расходов    |       |       |       |       |       |
|--------------------------------+----------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Задача 3. Совершенствование     |   0,1    |     оценка     |баллов |  10   |   7   |  12   |  14   |
|программно-целевых методов      |          |  индикаторов   |       |       |       |       |       |
|деятельности органов            |          |     задачи     |       |       |       |       |       |
|государственной власти и переход|          |                |       |       |       |       |       |
|к программному бюджету          |          |                |       |       |       |       |       |
|--------------------------------+----------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Задача 4. Совершенствование     |   0,15   |     оценка     |баллов |  30   |  30   |  40   |  41   |
|механизмов бюджетного           |          |  индикаторов   |       |       |       |       |       |
|планирования и процедур         |          |     задачи     |       |       |       |       |       |
|распределения бюджетных средств |          |                |       |       |       |       |       |
|с учетом требований их          |          |                |       |       |       |       |       |
|обоснованности и эффективности  |          |                |       |       |       |       |       |
|--------------------------------+----------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Задача 5. Развитие новых форм   |   0,1    |     оценка     |баллов |   2   |   3   |   5   |   7   |
|финансового обеспечения оказания|          |  индикаторов   |       |       |       |       |       |
|услуг государственными и        |          |     задачи     |       |       |       |       |       |
|муниципальными учреждениями,    |          |                |       |       |       |       |       |
|реализация Федерального закона  |          |                |       |       |       |       |       |
|от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ      |          |                |       |       |       |       |       |
|"О внесении изменений в         |          |                |       |       |       |       |       |
|отдельные законодательные акты  |          |                |       |       |       |       |       |
|Российской Федерации в связи с  |          |                |       |       |       |       |       |
|совершенствованием правового    |          |                |       |       |       |       |       |
|положения государственных       |          |                |       |       |       |       |       |
|(муниципальных) учреждений" и   |          |                |       |       |       |       |       |
|реструктуризация бюджетного     |          |                |       |       |       |       |       |
|сектора                         |          |                |       |       |       |       |       |
|--------------------------------+----------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Задача 6. Создание условий для  |   0,1    |     оценка     |баллов |   1   |   1   |   2   |   3   |
|мотивации органов               |          |  индикаторов   |       |       |       |       |       |
|исполнительной власти области в |          |     задачи     |       |       |       |       |       |
|постоянном повышении            |          |                |       |       |       |       |       |
|эффективности бюджетных         |          |                |       |       |       |       |       |
|расходов и своей деятельности   |          |                |       |       |       |       |       |
|--------------------------------+----------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Задача 7. Стимулирование органов|   0,1    |     оценка     |баллов |   9   |  13   |  13   |  13   |
|местного самоуправления         |          |  индикаторов   |       |       |       |       |       |
|муниципальных образований       |          |     задачи     |       |       |       |       |       |
|области к повышению             |          |                |       |       |       |       |       |
|эффективности бюджетных         |          |                |       |       |       |       |       |
|расходов и эффективности        |          |                |       |       |       |       |       |
|деятельности                    |          |                |       |       |       |       |       |
|--------------------------------+----------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Задача 8. Внедрение в систему   |   0,1    |   внедрение    |да/нет |  нет  |  нет  |  нет  |  да   |
|государственного и              |          |  инструментов  |       |       |       |       |       |
|муниципального финансового      |          |    контроля    |       |       |       |       |       |
|контроля инструментов контроля  |          |                |       |       |       |       |       |
|эффективности и результативности|          |                |       |       |       |       |       |
|использования бюджетных средств |          |                |       |       |       |       |       |
|--------------------------------+----------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Задача 9. Создание современной  |   0,1    |     оценка     |баллов |   7   |  10   |  15   |  16   |
|информационной системы          |          |  индикаторов   |       |       |       |       |       |
|управления государственными     |          |     задачи     |       |       |       |       |       |
|финансами (электронный бюджет), |          |                |       |       |       |       |       |
|системы мониторинга результатов |          |                |       |       |       |       |       |
|и обратной связи в реализации   |          |                |       |       |       |       |       |
|задач бюджетной реформы         |          |                |       |       |       |       |       |
------------------------------------------------------------------------------------------------------

                   4. Механизм реализации Программы

     Программа основана на следующих принципах:
     - концентрация финансовых ресурсов на решении ключевых задач;
     - обоснованность объемов финансирования каждой задачи;
     -  непрерывность  повышения  эффективности  процессов  бюджетного
управления.
     Соблюдение  данных  принципов  позволит   обеспечить   постоянное
повышение эффективности бюджетных расходов.
     Реализация Программы будет проходить в  соответствии  с  перечнем
программных мероприятий, указанным в разделе 5 Программы.
     В число мероприятий Программы входят:
     - разработка новых и  совершенствование  действующих  нормативных
правовых актов, порядков и методик;
     - внедрение в практику новых и  совершенствование  применяемых  в
бюджетном  процессе  инструментов  и  механизмов,  анализ  результатов
внедрения с подготовкой соответствующих докладов и отчетов;
     - оказание  методической  помощи  органам  исполнительной  власти
области и органам местного самоуправления;
     - разработка  и  внедрение  программного  обеспечения  и  средств
автоматизации;
     - организация обучения и повышение квалификации специалистов.
     Большинство мероприятий Программы носит характер  самостоятельных
проектов, для реализации которых в рабочем порядке будут формироваться
рабочие и проектные группы  из  штатных  сотрудников  и  руководителей
органов исполнительной  власти  области  и  структурных  подразделений
аппарата Правительства  области.  К  участию  в  таких  группах  могут
привлекаться  независимые  консультанты  и  эксперты,  общественные  и
научные организации.

           4.1. Механизмы управления реализацией Программы

     Реализация Программы осуществляется через выполнение  программных
мероприятий, указанных в разделе 5 Программы.
     Для обеспечения необходимой координации деятельности исполнителей
и  участников  Программы  в  части  выполнения  важнейших  программных
мероприятий,  направленных  на  реализацию  Федерального   закона   от
8 мая 2010 года   N 83-ФЗ   "О внесении    изменений    в    отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового  положения   государственных   (муниципальных)   учреждений"
создаются координационный совет  и  рабочая  группа,  составы  которых
утверждаются  распоряжением  Губернатора   области.   Для   реализации
остальных  мероприятий  Программы  создаются  отдельные  проектные   и
рабочие группы.
     Сроки  и  результаты  выполняемых  работ,  ответственные  за   их
достижение,  разграничение  полномочий  и  ответственность   различных
участников указаны в разделе 5 Программы.
     Механизм  управления  реализацией  Программы  также  предполагает
возможную актуализацию плана мероприятий Программы в увязке с объемами
финансирования в разрезе всех источников (в соответствии с разделом  6
Программы).
     Координация деятельности органов исполнительной власти области по
реализации  мероприятий,  предусмотренных   настоящей   Программой   и
связанных с другими областными целевыми  программами  (далее  -  ОЦП),
осуществляется совместно куратором Программы и кураторами ОЦП.

   4.2. Контроль за реализацией мероприятий Программы и отчетность

     Текущий  контроль  за   своевременной   реализацией   мероприятий
Программы осуществляют:
     -  исполнители  мероприятий  Программы,  руководители  рабочих  и
проектных групп (в отношении конкретных мероприятий и проектов);
     - департамент финансов  Ярославской  области  (в  отношении  хода
реализации Программы в целом).
     В  случае  возникновения  угрозы   невыполнения   мероприятий   в
установленные  сроки  куратор  Программы  совместно  с   исполнителями
мероприятий  Программы,  руководителями  рабочих  и  проектных   групп
принимают оперативные решения, направленные на  преодоление  возникших
трудностей.
     Итоговый  контроль  по  каждому  этапу  реализации  Программы   и
реализации Программы в целом осуществляется исполнителями  мероприятий
Программы,  руководителями  рабочих  и  проектных  групп   на   основе
информации  департамента  финансов  Ярославской  области.  По   итогам
первого   и   второго   этапов    оценивается    степень    достижения
непосредственных показателей  хода  реализации  Программы,  по  итогам
реализации  Программы  в   целом   оценивается   достижение   конечных
результатов реализации Программы.
     Отчетность  о  реализации  Программы  формируется   ответственным
исполнителем   Программы   на   основе   материалов,    представляемых
исполнителями  и  участниками  Программы  в   порядке   и   в   сроки,
установленные положением о системе управления программами и  проектами
в органах исполнительной власти Ярославской области.

         4.3. Механизм финансирования программных мероприятий

     Финансирование мероприятий Программы предусматривает:
     -  закупки  товаров,  работ,  услуг  с   соблюдением   требований
Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов
на  поставки   товаров,   выполнение   работ,   оказание   услуг   для
государственных и муниципальных нужд";
     -  размещение  государственного  задания  на  выполнение   работ,
оказание услуг казенным предприятиям Ярославской области;
     - размещение государственного задания государственным учреждениям
на выполнение работ, оказание услуг с соблюдением  требований  порядка
формирования, мониторинга и контроля государственных заданий, а  также
порядка финансового обеспечения государственных заданий;
     -  поощрение  победителей  специальных  конкурсов  среди  органов
исполнительной  власти  области   и   государственных   учреждений   в
соответствии с условиями и порядками проведения таких конкурсов;
     - перечисление межбюджетных трансфертов (субсидий)  муниципальным
образованиям области с соблюдением требований  статьи  139  Бюджетного
кодекса Российской Федерации и постановления Правительства области  от
09.10.2008 N 523-п  "О формировании,  предоставлении  и  распределении
субсидий из областного бюджета местным бюджетам Ярославской области".
     Основными  направлениями  финансирования  мероприятий   Программы
являются:
     -   обучение   и   повышение   квалификации   государственных   и
муниципальных служащих, специалистов государственных  и  муниципальных
учреждений,    проведение    семинаров    и    конференций,     оплата
консультационных услуг;
     - разработка и сопровождение  программного  обеспечения,  ведение
баз данных, приобретение компьютерной техники и оборудования;
     -  поощрение  победителей  специальных  конкурсов  среди  органов
исполнительной власти области и государственных учреждений;
     -   материальное   стимулирование   государственных   гражданских
служащих, участвующих в реализации мероприятий Программы;
     - субсидии муниципальным образованиям области в  целях  поддержки
реализации муниципальных программ  повышения  эффективности  бюджетных
расходов (на конкурсной основе).

 4.4. Порядок размещения в электронном виде информации о Программе и
                          ходе ее реализации

     В  целях   обеспечения   открытости   реализации   Программы   на
официальном сайте  департамента  финансов  Ярославской  области  будет
создан специальный раздел, посвященный Программе, где будут  размещены
следующие материалы:
     - текст Программы с приложениями;
     - отчеты о ходе реализации Программы;
     -  нормативные  правовые  акты,  информационные  и  аналитические
материалы, разрабатываемые в ходе реализации Программы;
     - информационные материалы о планируемых и фактически  полученных
в ходе реализации Программы результатах.

                 5. Перечень программных мероприятий


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|N п/|      Наименование задачи и      |  Ожидаемы  |      Срок       |Исполнитель|Код показателя<2>|
| п  |           мероприятия           |     й      |   выполнения    |    <1>    |                 |
|    |                                 | результат  |                 |           |                 |
|----+---------------------------------+------------+-----------------+-----------+-----------------|
| 1  |                2                |     3      |        4        |     5     |        6        |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы           |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.  |Сформировать основные            |проект      |до 01.07.2011    | УСП, ДФ,  | ОС1, ОС2, ОС7,  |
|    |направления бюджетной и          |указа       |до 01.07.2012    |    ОИВ    |   ОС10, ОС11    |
|    |налоговой политики Ярославской   |Губернатор- |до 01.07.2013    |           |                 |
|    |области с учетом необходимости   |а области   |                 |           |                 |
|    |достижения показателей           |            |                 |           |                 |
|    |устойчивости и                   |            |                 |           |                 |
|    |сбалансированности бюджетной     |            |                 |           |                 |
|    |системы                          |            |                 |           |                 |
|----+---------------------------------+------------+-----------------+-----------+-----------------|
|2.  |Разработать методику             |проект      |до 01.12.2011    |    ДФ     |    ОС5, ОС6     |
|    |формализованного                 |приказа     |                 |           |                 |
|    |прогнозирования доходов          |ДФ          |                 |           |                 |
|    |областного бюджета по основным   |            |                 |           |                 |
|    |налогам                          |            |                 |           |                 |
|----+---------------------------------+------------+-----------------+-----------+-----------------|
|3.  |Разработать рекомендации ОМСУ    |методическ- |до 01.12.2011    |    ДФ     |       ОС8       |
|    |по вопросам эффективного         |ие          |                 |           |                 |
|    |управления муниципальным         |рекоменда-  |                 |           |                 |
|    |долгом                           |ции         |                 |           |                 |
|----+---------------------------------+------------+-----------------+-----------+-----------------|
|4.  |Внести изменения в порядок       |проект      |до 01.12.2011    |  ДФ, ОИВ  |       ОС3       |
|    |проведения мониторинга           |постановле- |                 |           |                 |
|    |кредиторской задолженности с     |ния         |                 |           |                 |
|    |учетом требований Федерального   |Правительс- |                 |           |                 |
|    |закона от 8 мая 2010 года N 83 ФЗ|тва области |                 |           |                 |
|----+---------------------------------+------------+-----------------+-----------+-----------------|
|5.  |Разработать методические         |методическ- |до 01.12.2011    |    ДФ     |       ОС9       |
|    |рекомендации для ОМСУ по         |ие          |                 |           |                 |
|    |организации мониторинга          |рекоменда-  |                 |           |                 |
|    |просроченной кредиторской        |ции         |                 |           |                 |
|    |задолженности муниципальных      |            |                 |           |                 |
|    |учреждений                       |            |                 |           |                 |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     Задача 2. Разработка методологии и создание системы комплексной оценки эффективности     |
|    |                                      бюджетных расходов                                      |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|6.  |Разработать методику ежегодной   |проект      |до 01.04.2013    |    ДФ     |                 |
|    |комплексной оценки               |постановле- |                 |           |                 |
|    |эффективности бюджетных          |ния         |                 |           |                 |
|    |расходов Ярославской области, а  |Правительс- |                 |           |                 |
|    |также порядок сбора и анализа    |тва области |                 |           |                 |
|    |информации для оценки            |            |                 |           |                 |
|    |эффективности бюджетных          |            |                 |           |                 |
|    |расходов                         |            |                 |           |                 |
|----+---------------------------------+------------+-----------------+-----------+-----------------|
|7.  |Доработать нормативные           |проекты     |до 01.07.2013    |    ДФ,    |                 |
|    |правовые акты, касающиеся        |постановле- |                 |   ОИВ,    |                 |
|    |оценки эффективности:            |ний         |                 |   ДЭР,    |                 |
|    |- субсидий местным бюджетам;     |Правительс- |                 |    ДС     |                 |
|    |- оказания государственных услуг |тва         |                 |           |                 |
|    |на основе государственных        |области,    |                 |           |                 |
|    |заданий и обеспечения            |приказы     |                 |           |                 |
|    |деятельности государственных     |ОИВ         |                 |           |                 |
|    |учреждений;                      |            |                 |           |                 |
|    |- бюджетных инвестиций           |            |                 |           |                 |
|    |(капитальных вложений);          |            |                 |           |                 |
|    |- субсидий юридическим лицам     |            |                 |           |                 |
|----+---------------------------------+------------+-----------------+-----------+-----------------|
|8.  |Провести сбор и анализ           |наполнение  |до 01.10.2013    |  ДФ, ОИВ  |                 |
|    |информации для оценки            |автоматизи- |                 |           |                 |
|    |эффективности бюджетных          |рованной    |                 |           |                 |
|    |расходов, ввод информации в      |системы     |                 |           |                 |
|    |автоматизированную систему       |            |                 |           |                 |
|    |оценки                           |            |                 |           |                 |
|----+---------------------------------+------------+-----------------+-----------+-----------------|
|9.  |Провести оценку эффективности    |аналитичес- |до 01.12.2013    |  ДФ, ОИВ  |                 |
|    |бюджетных расходов за период     |кий отчет   |                 |           |                 |
|    |2010-2012 годов, подготовить     |            |                 |           |                 |
|    |предложения по дальнейшему       |            |                 |           |                 |
|    |повышению эффективности          |            |                 |           |                 |
|    |бюджетных расходов               |            |                 |           |                 |
|----+---------------------------------+------------+-----------------+-----------+-----------------|
|10. |Внести на рассмотрение           |проект      |до 15.12.2013    |    ДФ     |                 |
|    |Правительства области результаты |постановле- |                 |           |                 |
|    |оценки эффективности             |ния         |                 |           |                 |
|    |бюджетных расходов и             |Правительс- |                 |           |                 |
|    |предложения по ее повышению      |тва области |                 |           |                 |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |Задача 3. Совершенствование программно-целевых принципов деятельности органов государственной |
|    |                           власти и переход к программному бюджету                            |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|11. |Доработать положение о системе   |проект      |до 30.03.2012    | УСП, УГС, |      ПР1,       |
|    |управления программами и         |постановле- |                 |УОР, ДС, ДФ|      ПР2,       |
|    |проектами в части приведения в   |ния         |                 |           |      ПР3,       |
|    |соответствие с требованиями      |Правительс- |                 |           |      ПР4,       |
|    |действующего законодательства о  |тва области |                 |           |      ПА4,       |
|    |необходимости расширения         |            |                 |           |      ПА6,       |
|    |применения программно-целевых    |            |                 |           |       ИС5       |
|    |методов планирования расходов    |            |                 |           |                 |
|    |бюджета и отражения в            |            |                 |           |                 |
|    |определенных видах программ      |            |                 |           |                 |
|    |расходов на осуществление        |            |                 |           |                 |
|    |бюджетных инвестиций и           |            |                 |           |                 |
|    |расходов на предоставление       |            |                 |           |                 |
|    |межбюджетных субсидий            |            |                 |           |                 |
|----+---------------------------------+------------+-----------------+-----------+-----------------|
|12. |Доработать положение о системе   |проект      |до 30.03.2012    |    УСП    |    ПА6, ПА7     |
|    |управления программами и         |постановле- |                 |           |                 |
|    |проектами в части установления   |ния         |                 |           |                 |
|    |обязательности проведения        |Правительс- |                 |           |                 |
|    |публичных обсуждений проектов    |тва области |                 |           |                 |
|    |долгосрочных целевых программ с  |            |                 |           |                 |
|    |участием оппонентов данных       |            |                 |           |                 |
|    |программ                         |            |                 |           |                 |
|----+---------------------------------+------------+-----------------+-----------+-----------------|
|13. |Разработать правовые акты в      |7 проектов  |в течение 2012-  |  УСП, ДФ  |                 |
|    |сфере стратегического управления |правовых    |2013 годов       |           |                 |
|    |социально-экономическим          |актов       |                 |           |                 |
|    |развитием Ярославской области в  |            |                 |           |                 |
|    |рамках перечня, утвержденного    |            |                 |           |                 |
|    |постановлением Правительства     |            |                 |           |                 |
|    |области от 16.12.2011 N 1020-п   |            |                 |           |                 |
|    |"О Перечне правовых актов в      |            |                 |           |                 |
|    |сфере стратегического управления |            |                 |           |                 |
|    |социально-экономическим          |            |                 |           |                 |
|    |развитием Ярославской области"   |            |                 |           |                 |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |   Задача 4. Совершенствование механизмов бюджетного планирования и процедур распределения    |
|    |           бюджетных средств с учетом требований их обоснованности и эффективности            |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|14. |Внести изменения в порядок       |проект      |до 01.05.2012    |  ДФ, УСП  | ПА1, ПА5, ПА10  |
|    |составления проекта областного   |постановле- |                 |           |                 |
|    |бюджета на очередной             |ния         |                 |           |                 |
|    |финансовый год и плановый        |Правительс- |                 |           |                 |
|    |период в целях:                  |тва области;|                 |           |                 |
|    |- расширения применения          |проект      |                 |           |                 |
|    |программно-целевых методов       |закона      |                 |           |                 |
|    |планирования расходов бюджета;   |Ярославско- |                 |           |                 |
|    |- увязки бюджетного процесса с   |й области   |                 |           |                 |
|    |системой управления              |            |                 |           |                 |
|    |программами и проектами;         |            |                 |           |                 |
|    |- установления порядка внесения  |            |                 |           |                 |
|    |изменений в закон Ярославской    |            |                 |           |                 |
|    |области о бюджете в течение      |            |                 |           |                 |
|    |финансового года                 |            |                 |           |                 |
|----+---------------------------------+------------+-----------------+-----------+-----------------|
|15. |Внести изменения в порядок       |проект      |до 01.05.2012    |  ДФ, УСП  |      ПА8,       |
|    |конкурсного распределения        |постановле- |                 |           |       ПА9       |
|    |предельных объемов бюджетных     |ния         |                 |           |                 |
|    |ассигнований на исполнение       |Правительс- |                 |           |                 |
|    |принимаемых обязательств, в том  |тва области |                 |           |                 |
|    |числе в части:                   |            |                 |           |                 |
|    |- совершенствования механизма    |            |                 |           |                 |
|    |распределения бюджета            |            |                 |           |                 |
|    |принимаемых обязательств между   |            |                 |           |                 |
|    |действующими и вновь             |            |                 |           |                 |
|    |принимаемыми программами и       |            |                 |           |                 |
|    |проектами с учетом их            |            |                 |           |                 |
|    |обоснованности и эффективности;  |            |                 |           |                 |
|    |- нормативного закрепления       |            |                 |           |                 |
|    |обязательности публикации в      |            |                 |           |                 |
|    |СМИ и интернете результатов      |            |                 |           |                 |
|    |распределения бюджета            |            |                 |           |                 |
|    |принимаемых обязательств между   |            |                 |           |                 |
|    |принимаемыми и действующими      |            |                 |           |                 |
|    |целевыми программами             |            |                 |           |                 |
|----+---------------------------------+------------+-----------------+-----------+-----------------|
|16. |Внести изменения в действующий   |проект      |до 01.05.2012    |    ДФ     |      ПА2,       |
|    |порядок планирования             |приказа ДФ  |                 |           |       ПА3       |
|    |бюджетных ассигнований из        |            |                 |           |                 |
|    |областного бюджета на            |            |                 |           |                 |
|    |исполнение действующих и         |            |                 |           |                 |
|    |принимаемых обязательств в       |            |                 |           |                 |
|    |части:                           |            |                 |           |                 |
|    |- совершенствования порядка      |            |                 |           |                 |
|    |определения предельных объемов   |            |                 |           |                 |
|    |бюджетных ассигнований,          |            |                 |           |                 |
|    |доводимых до ГРБC в процессе     |            |                 |           |                 |
|    |составления бюджета, с учетом    |            |                 |           |                 |
|    |предельного отклонения           |            |                 |           |                 |
|    |утвержденного объема расходов    |            |                 |           |                 |
|    |на первый год планового периода  |            |                 |           |                 |
|    |от фактически утвержденного      |            |                 |           |                 |
|    |объема расходов на очередной     |            |                 |           |                 |
|    |финансовый год;                  |            |                 |           |                 |
|    |- установления порядка           |            |                 |           |                 |
|    |раздельного планирования         |            |                 |           |                 |
|    |текущих расходов и расходов на   |            |                 |           |                 |
|    |развитие;                        |            |                 |           |                 |
|    |- совершенствования порядка и    |            |                 |           |                 |
|    |форм предоставления              |            |                 |           |                 |
|    |обоснований бюджетных            |            |                 |           |                 |
|    |ассигнований ГРБС в разрезе      |            |                 |           |                 |
|    |отдельных расходных              |            |                 |           |                 |
|    |обязательств;                    |            |                 |           |                 |
|    |- совершенствования методик      |            |                 |           |                 |
|    |расчета расходов на реализацию   |            |                 |           |                 |
|    |отдельных видов расходных        |            |                 |           |                 |
|    |обязательств, в том числе        |            |                 |           |                 |
|    |принимаемых обязательств и       |            |                 |           |                 |
|    |увеличения действующих           |            |                 |           |                 |
|    |расходных обязательств           |            |                 |           |                 |
|----+---------------------------------+------------+-----------------+-----------+-----------------|
|17. |Усовершенствовать действующий    |проект      |до 01.05.2012    |    ДФ     |                 |
|    |порядок планирования             |приказа ДФ  |                 |           |                 |
|    |ассигнований на оказание         |            |                 |           |                 |
|    |государственных услуг            |            |                 |           |                 |
|----+---------------------------------+------------+-----------------+-----------+-----------------|
|18. |Внести изменения в правила       |проект      |до 30.12.2011    |    ДФ     |       ПР2       |
|    |формирования, предоставления и   |постановле- |                 |           |                 |
|    |распределения субсидий из        |ния         |                 |           |                 |
|    |областного бюджета местным       |Правительс- |                 |           |                 |
|    |бюджетам, в том числе в части:   |тва области |                 |           |                 |
|    |- расширения принципов           |            |                 |           |                 |
|    |конкурсного распределения        |            |                 |           |                 |
|    |субсидий между муниципальными    |            |                 |           |                 |
|    |образованиями области;           |            |                 |           |                 |
|    |- расширения применения          |            |                 |           |                 |
|    |программно-целевых подходов      |            |                 |           |                 |
|    |при предоставлении субсидий      |            |                 |           |                 |
|    |местным бюджетам                 |            |                 |           |                 |
|----+---------------------------------+------------+-----------------+-----------+-----------------|
|19. |Разработать общие требования     |проект      |до 01.03.2012    |    ДФ     |                 |
|    |(подходы) к порядкам             |постановле- |                 |           |                 |
|    |предоставления субсидий          |ния         |                 |           |                 |
|    |юридическим лицам -              |Правительс- |                 |           |                 |
|    |производителям товаров, работ и  |тва области |                 |           |                 |
|    |услуг, в том числе требования к  |            |                 |           |                 |
|    |оценке результативности и        |            |                 |           |                 |
|    |эффективности субсидий           |            |                 |           |                 |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |   Задача 5. Развитие новых форм финансового обеспечения оказания услуг государственными и    |
|    |   муниципальными учреждениями, реализация Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83 ФЗ и   |
|    |                             реструктуризация бюджетного сектора                              |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     Подзадача 5.1. Совершенствование правового положения государственных (муниципальных)     |
|    |                                          учреждений                                          |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|20. |Организовать работу по внесению  |уставы ГУ      |до 30.12.2011 | ОИВ, ДИЗО |                 |
|    |изменений в уставы               |ЯО в новой     |              |           |                 |
|    |государственных казенных,        |редакции       |              |           |                 |
|    |бюджетных и автономных           |               |              |           |                 |
|    |учреждений в целях приведения    |               |              |           |                 |
|    |уставных документов в            |               |              |           |                 |
|    |соответствие с требованиями      |               |              |           |                 |
|    |Федерального закона от 8 мая     |               |              |           |                 |
|    |2010 года N 83 ФЗ                |               |              |           |                 |
|----+---------------------------------+---------------+--------------+-----------+-----------------|
|21. |Разработать сводный перечень     |проект         |до 01.08.2011 |  ДФ, ОИВ  |                 |
|    |государственных и                |постановлен-   |              |           |                 |
|    |муниципальных услуг (работ),     |ия             |              |           |                 |
|    |оказываемых (выполняемых)        |Правительст-   |              |           |                 |
|    |государственными                 |ва области     |              |           |                 |
|    |(муниципальными) учреждениями    |               |              |           |                 |
|    |Ярославской области на основе    |               |              |           |                 |
|    |государственных                  |               |              |           |                 |
|    |(муниципальных) заданий          |               |              |           |                 |
|----+---------------------------------+---------------+--------------+-----------+-----------------|
|22. |Разработать порядок              |проект         |до 01.08.2011 |  ДФ, ОИВ  |                 |
|    |формирования и ведения сводного  |постановлен-   |              |           |                 |
|    |перечня и ведомственных          |ия             |              |           |                 |
|    |перечней государственных услуг   |Правительст-   |              |           |                 |
|    |(работ), оказываемых             |ва области     |              |           |                 |
|    |(выполняемых)                    |               |              |           |                 |
|    |государственными учреждениями    |               |              |           |                 |
|    |Ярославской области на основе    |               |              |           |                 |
|    |государственных заданий          |               |              |           |                 |
|----+---------------------------------+---------------+--------------+-----------+-----------------|
|23. |Разработать и утвердить          |приказы        |до 01.08.2011 |    ОИВ    |                 |
|    |ведомственные перечни            |ОИВ            |              |           |                 |
|    |государственных услуг (работ),   |               |              |           |                 |
|    |оказываемых (выполняемых)        |               |              |           |                 |
|    |государственными учреждениями    |               |              |           |                 |
|    |Ярославской области на основе    |               |              |           |                 |
|    |государственных заданий          |               |              |           |                 |
|----+---------------------------------+---------------+--------------+-----------+-----------------|
|24. |Разработать рекомендации по      |методически-   |до 01.08.2011 |  ОИВ, ДФ  |                 |
|    |формированию муниципальных       |е              |              |           |                 |
|    |перечней услуг (работ),          |рекомендаци    |              |           |                 |
|    |оказываемых (выполняемых)        |и              |              |           |                 |
|    |муниципальными учреждениями      |               |              |           |                 |
|    |на основе муниципальных          |               |              |           |                 |
|    |заданий                          |               |              |           |                 |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |  Подзадача 5.2. Выявление неэффективных государственных (муниципальных) учреждений с целью   |
|    |                                последующего изменения их типа                                |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|25. |Доработать порядок оценки        |проект         |до 01.03.2012 | ДФ, ДИЗО  |                 |
|    |эффективности деятельности       |постановлен-   |              |           |                 |
|    |(включая оценку возможности      |ия             |              |           |                 |
|    |изменения типа ГУ ЯО), а также   |Правительст-   |              |           |                 |
|    |разработать методику оценки      |ва области     |              |           |                 |
|    |эффективности использования      |               |              |           |                 |
|    |имущества ГУ ЯО                  |               |              |           |                 |
|----+---------------------------------+---------------+--------------+-----------+-----------------|
|26. |Провести оценку эффективности    |отчеты ОИВ     |до 01.06.2013 |    ОИВ    |                 |
|    |деятельности (включая оценку     |               |              |           |                 |
|    |возможности изменения типа ГУ)   |               |              |           |                 |
|    |и оценку эффективности           |               |              |           |                 |
|    |использования имущества ГУ ЯО    |               |              |           |                 |
|----+---------------------------------+---------------+--------------+-----------+-----------------|
|27. |Подготовить сводный доклад о     |сводный        |до 01.07.2013 | ДФ, ДИЗО  |    РБ1, РБ2     |
|    |результатах оценки               |доклад         |              |           |                 |
|    |эффективности деятельности ГУ    |Правительст-   |              |           |                 |
|    |ЯО с рекомендациями по           |ву области     |              |           |                 |
|    |изменению (сохранению) типа      |               |              |           |                 |
|    |учреждений, а также              |               |              |           |                 |
|    |предложениями по повышению       |               |              |           |                 |
|    |эффективности использования      |               |              |           |                 |
|    |имущества                        |               |              |           |                 |
|----+---------------------------------+---------------+--------------+-----------+-----------------|
|28. |Разработать порядок проведения   |проект         |до 01.09.2013 |  ДФ, ОИВ  |                 |
|    |конкурса среди государственных   |постановлен-   |              |           |                 |
|    |учреждений по критериям оценки   |ия             |              |           |                 |
|    |эффективности деятельности       |Правительст-   |              |           |                 |
|    |                                 |ва области     |              |           |                 |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    Подзадача 5.3. Разработка методологии нормативного финансирования оказываемых услуг и     |
|    |              калькулирования стоимости услуг (работ) государственных учреждений              |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.  |Разработать методические         |проект         |до 01.09.2011 |    ДФ     |                 |
|    |рекомендации по определению      |приказа ДФ     |до 01.09.2012 |           |                 |
|    |нормативных затрат на оказание   |               |              |           |                 |
|    |государственных услуг            |               |              |           |                 |
|    |(выполнение работ), расчетно-    |               |              |           |                 |
|    |нормативных затрат на            |               |              |           |                 |
|    |содержание имущества             |               |              |           |                 |
|    |государственных учреждений       |               |              |           |                 |
|----+---------------------------------+---------------+--------------+-----------+-----------------|
|30. |Усовершенствовать отраслевые     |приказы        |до 01.10.2012 |    ОИВ    |                 |
|    |порядки определения              |ОИВ            |              |           |                 |
|    |нормативных затрат в             |               |              |           |                 |
|    |соответствии с методическими     |               |              |           |                 |
|    |рекомендациями и с учетом        |               |              |           |                 |
|    |отраслевой специфики             |               |              |           |                 |
|    |оказываемых государственных      |               |              |           |                 |
|    |услуг (выполняемых работ)        |               |              |           |                 |
|----+---------------------------------+---------------+--------------+-----------+-----------------|
|31. |Разработать рекомендации по      |проект         |до 01.07.2012 |    ДФ     |                 |
|    |установлению порядка             |приказа ДФ     |              |           |                 |
|    |определения платы за оказание    |               |              |           |                 |
|    |платных услуг (работ)            |               |              |           |                 |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |Подзадача 5.4. Совершенствование требований к качеству предоставления услуг государственными и|
|    |   муниципальными учреждениями, создание системы управления качеством услуг государственных   |
|    |                                  (муниципальных) учреждений                                  |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|32. |Утвердить методические           |проект         |до 01.10.2011 |    ДФ     |                 |
|    |рекомендации по формированию     |приказа ДФ     |              |           |                 |
|    |базовых требований к качеству    |               |              |           |                 |
|    |оказания государственных услуг   |               |              |           |                 |
|----+---------------------------------+---------------+--------------+-----------+-----------------|
|33. |Доработать (разработать) базовые |приказы        |до 01.07.2012 |    ОИВ    |                 |
|    |требования к качеству            |ОИВ            |              |           |                 |
|    |предоставления государственных   |               |              |           |                 |
|    |услуг в соответствии с новым     |               |              |           |                 |
|    |перечнем услуг                   |               |              |           |                 |
|----+---------------------------------+---------------+--------------+-----------+-----------------|
|34. |Провести анализ деятельности     |аналитическ-   |до 01.10.2011 |  ДФ, ОИВ  |       МУ4       |
|    |ОМСУ по разработке и             |ий отчет       |до 01.10.2013 |           |                 |
|    |утверждению требований к         |               |              |           |                 |
|    |качеству предоставления          |               |              |           |                 |
|    |муниципальных услуг              |               |              |           |                 |
|----+---------------------------------+---------------+--------------+-----------+-----------------|
|35. |Установить меры ответственности  |проекты        |до 01.03.2013 | ДФ, ДИЗО, |                 |
|    |и меры стимулирования            |постановлен-   |              |    ОИВ    |                 |
|    |руководителей ГУ ЯО за качество  |ий             |              |           |                 |
|    |и объем предоставляемых          |Правительст-   |              |           |                 |
|    |государственных услуг            |ва области     |              |           |                 |
|    |(выполняемых работ) и отразить   |               |              |           |                 |
|    |их в типовой форме трудового     |               |              |           |                 |
|    |договора с руководителями ГУ     |               |              |           |                 |
|    |ЯО и показателях отраслевых      |               |              |           |                 |
|    |систем оплаты труда              |               |              |           |                 |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Задача 6. Создание условий для мотивации ОИВ в постоянном повышении эффективности бюджетных  |
|    |                                расходов и своей деятельности                                 |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Подзадача 6.1. Оптимизация расходов на содержание ОИВ и численности государственных служащих |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|36. |Провести сравнительный анализ    |аналитическ-   |до 01.11.2011 | ДФ, УОР,  |                 |
|    |затрат на содержание ОИВ на      |ий отчет       |              |  УФПБУ,   |                 |
|    |основании Методических           |               |              | УГС, ДГЗ  |                 |
|    |рекомендаций по планированию и   |               |              |           |                 |
|    |учету затрат на содержание и     |               |              |           |                 |
|    |обеспечение деятельности         |               |              |           |                 |
|    |государственных гражданских      |               |              |           |                 |
|    |служащих                         |               |              |           |                 |
|----+---------------------------------+---------------+--------------+-----------+-----------------|
|37. |Усовершенствовать                |проект         |до 01.04.2012 |   УОР,    |                 |
|    |Методические рекомендации по     |распоряжени-   |              |  УФПБУ,   |                 |
|    |планированию и учету затрат на   |я              |              | ДФ, УГС,  |                 |
|    |содержание и обеспечение         |Губернатора    |              |    ДГЗ    |                 |
|    |деятельности государственных     |области        |              |           |                 |
|    |гражданских служащих             |               |              |           |                 |
|----+---------------------------------+---------------+--------------+-----------+-----------------|
|38. |Внести изменения в порядок       |проект         |до 01.06.2012 |    ДФ     |                 |
|    |планирования бюджетных           |приказа ДФ     |              |           |                 |
|    |ассигнований в части             |               |              |           |                 |
|    |планирования расходов на         |               |              |           |                 |
|    |содержание органов               |               |              |           |                 |
|    |государственной власти           |               |              |           |                 |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                Подзадача 6.2. Повышение качества финансового менеджмента ГРБС                |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|39. |Усовершенствовать порядок и      |проект         |до 01.02.2012 |  ДФ, ОИВ  |       все       |
|    |методику оценки качества         |постановлен-   |              |           |                 |
|    |финансового менеджмента ГРБС,    |ия             |              |           |                 |
|    |включив в перечень показателей   |Правительст-   |              |           |                 |
|    |оценки показатели,               |ва области     |              |           |                 |
|    |характеризующие направления      |               |              |           |                 |
|    |реформ, установленные            |               |              |           |                 |
|    |Программой и приказом            |               |              |           |                 |
|    |Министерства финансов            |               |              |           |                 |
|    |Российской Федерации от          |               |              |           |                 |
|    |03.12.2010 N 552                 |               |              |           |                 |
|----+---------------------------------+---------------+--------------+-----------+-----------------|
|40. |Определить порядок и условия     |проект         |до 01.03.2012 | ДФ, УГС,  |                 |
|    |проведения ежегодного конкурса   |постановлен-   |              |    УОР    |                 |
|    |среди ГРБС, достигших            |ия             |              |           |                 |
|    |наилучших показателей качества   |Правительст-   |              |           |                 |
|    |финансового менеджмента          |ва области     |              |           |                 |
|----+---------------------------------+---------------+--------------+-----------+-----------------|
|41. |Провести оценку качества         |аналитическ-   |до 01.05.2012 |  ДФ, ОИВ  |       ГУ2       |
|    |финансового менеджмента ГРБС с   |ий отчет       |до 01.05.2013 |           |                 |
|    |размещением результатов оценки   |               |              |           |                 |
|    |на официальном сайте ОИВ         |               |              |           |                 |
|----+---------------------------------+---------------+--------------+-----------+-----------------|
|42. |Провести ежегодный конкурс на    |протокол       |до 01.07.2012 | ДФ, УГС,  |                 |
|    |лучшее качество финансового      |конкурсной     |до 01.07.2013 |    УОР    |                 |
|    |менеджмента ГРБС за 2011 год и   |комиссии,      |              |           |                 |
|    |за 2012 год с поощрением         |проект         |              |           |                 |
|    |победителей конкурса             |распоряжени-   |              |           |                 |
|    |                                 |я              |              |           |                 |
|    |                                 |Правительст-   |              |           |                 |
|    |                                 |ва области     |              |           |                 |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |  Подзадача 6.3. Создание системы стимулирования руководителей ОИВ к достижению показателей   |
|    |                   целевых программ и повышению эффективности деятельности                    |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|43. |Внести изменения в нормативные   |изменения в    |до 01.12.2012 |   УГС,    |       ПР4       |
|    |правовые акты Ярославской        |нормативны-    |              |  УФПБУ,   |                 |
|    |области в части установления     |е правовые     |              |  УОР, ДФ  |                 |
|    |обязательности денежного         |акты           |              |           |                 |
|    |поощрения руководителей ОИВ в    |Ярославской    |              |           |                 |
|    |зависимости от достижения        |области        |              |           |                 |
|    |показателей профессиональной     |               |              |           |                 |
|    |служебной деятельности           |               |              |           |                 |
|----+---------------------------------+---------------+--------------+-----------+-----------------|
|44. |Усовершенствовать порядок        |проект         |до 01.04.2012 | УОР, ДФ,  |                 |
|    |ежегодной оценки деятельности    |постановлен-   |              |    ОИВ    |                 |
|    |руководителей ОИВ и              |ия             |              |           |                 |
|    |структурных подразделений        |Правительст-   |              |           |                 |
|    |Правительства области, включив   |ва области     |              |           |                 |
|    |в перечень показателей оценки    |               |              |           |                 |
|    |показатели, характеризующие      |               |              |           |                 |
|    |направления реформ,              |               |              |           |                 |
|    |установленные настоящей          |               |              |           |                 |
|    |Программой и приказом            |               |              |           |                 |
|    |Министерства финансов            |               |              |           |                 |
|    |Российской Федерации от          |               |              |           |                 |
|    |03.12.2010 N 552                 |               |              |           |                 |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      Задача 7. Стимулирование органов местного самоуправления к повышению эффективности      |
|    |                       бюджетных расходов и эффективности деятельности                        |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        Подзадача 7.1. Повышение качества управления муниципальными финансами и оценки        |
|    |                               эффективности деятельности ОМСУ                                |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|45. |Усовершенствовать порядок и      |проект         |до 01.03.2012 |  ДФ, ОИВ  |     МУ1-МУ4     |
|    |методику оценки качества         |постановлен-   |              |           |                 |
|    |управления финансами и           |ия             |              |           |                 |
|    |платежеспособности МО,           |Правительст-   |              |           |                 |
|    |включив в перечень показателей   |ва области     |              |           |                 |
|    |оценки показатели, отражающие    |               |              |           |                 |
|    |направления реформ,              |               |              |           |                 |
|    |установленные Программой и       |               |              |           |                 |
|    |приказом Министерства финансов   |               |              |           |                 |
|    |Российской Федерации от          |               |              |           |                 |
|    |03.12.2010 N 552                 |               |              |           |                 |
|----+---------------------------------+---------------+--------------+-----------+-----------------|
|46. |Провести оценку качества         |аналитическ-   |до 01.06.2012 |  ДФ, ОИВ  |                 |
|    |управления финансами и           |ий отчет       |до 01.06.2013 |           |                 |
|    |платежеспособности МО за 2011    |               |              |           |                 |
|    |год и за 2012 год с размещением  |               |              |           |                 |
|    |результатов оценки на            |               |              |           |                 |
|    |официальном портале органов      |               |              |           |                 |
|    |государственной власти           |               |              |           |                 |
|    |Ярославской области              |               |              |           |                 |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      Подзадача 7.2. Поддержка реализации муниципальных программ повышения эффективности      |
|    |                                      бюджетных расходов                                      |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|47. |Разработать порядок              |проект         |до 01.02.2012 |    ДФ     |     МУ1-МУ4     |
|    |предоставления и распределения   |постановлен-   |              |           |                 |
|    |субсидий на реализацию           |ия             |              |           |                 |
|    |муниципальных программ           |Правительст-   |              |           |                 |
|    |повышения эффективности          |ва области     |              |           |                 |
|    |бюджетных расходов               |               |              |           |                 |
|----+---------------------------------+---------------+--------------+-----------+-----------------|
|48. |Организовать и провести          |протоколы      |до 01.04.2012 |    ДФ     |                 |
|    |конкурсный отбор на право        |конкурсной     |до 01.04.2013 |           |                 |
|    |получения субсидий на            |комиссии,      |              |           |                 |
|    |реализацию муниципальных         |публикации     |              |           |                 |
|    |программ повышения               |на сайте ДФ    |              |           |                 |
|    |эффективности бюджетных          |               |              |           |                 |
|    |расходов                         |               |              |           |                 |
|----+---------------------------------+---------------+--------------+-----------+-----------------|
|49. |Распределить субсидии на         |проект         |до 01.05.2012 |    ДФ     |                 |
|    |реализацию муниципальных         |постановлен-   |до 01.05.2013 |           |                 |
|    |программ повышения               |ия             |              |           |                 |
|    |эффективности бюджетных          |Правительст-   |              |           |                 |
|    |расходов среди победителей       |ва области     |              |           |                 |
|    |конкурса                         |               |              |           |                 |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     Задача 8. Внедрение в систему государственного и муниципального финансового контроля     |
|    |    инструментов контроля эффективности и результативности использования бюджетных средств    |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|50. |Разработать методические         |методически-   |до 01.10.2012 |    ДФ     |                 |
|    |подходы к осуществлению          |е              |              |           |                 |
|    |финансового контроля             |рекомендаци-   |              |           |                 |
|    |эффективности бюджетных          |и              |              |           |                 |
|    |расходов                         |               |              |           |                 |
|----+---------------------------------+---------------+--------------+-----------+-----------------|
|51. |Внести изменения в действующий   |проект         |до 01.12.2012 |    ДФ     |                 |
|    |порядок проведения ревизий и     |постановлен-   |              |           |                 |
|    |проверок департаментом           |ия             |              |           |                 |
|    |финансов Ярославской области     |Правительст-   |              |           |                 |
|    |                                 |ва области     |              |           |                 |
|----+---------------------------------+---------------+--------------+-----------+-----------------|
|52. |Разработать методические         |методически-   |до 01.03.2013 |    ДФ     |                 |
|    |рекомендации по осуществлению    |е              |              |           |                 |
|    |финансового контроля             |рекомендаци    |              |           |                 |
|    |эффективности бюджетных          |и              |              |           |                 |
|    |расходов МО                      |               |              |           |                 |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Задача 9. Создание современной информационной системы управления государственными финансами  |
|    |  (электронный бюджет), системы мониторинга результатов и обратной связи в реализации задач   |
|    |                                      бюджетной реформы                                       |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|53. |Разработать и внедрить первую    |внедрение      |в течение     | УСП, ДФ,  |                 |
|    |очередь автоматизированной       |первой         |2011-2013     | ДИА, ДИС  |                 |
|    |информационной системы           |очереди        |годов         |           |                 |
|    |стратегического управления       |системы        |              |           |                 |
|    |регионом в увязке с бюджетным    |               |              |           |                 |
|    |процессом 2012-2013 годов        |               |              |           |                 |
|----+---------------------------------+---------------+--------------+-----------+-----------------|
|54. |Усовершенствовать                |усовершенст-   |в течение     | ДФ, ДИА,  |                 |
|    |автоматизированную               |вование        |2011-2013     |    ДИС    |                 |
|    |информационную систему           |системы        |годов         |           |                 |
|    |планирования и исполнения        |               |              |           |                 |
|    |бюджета на базе современной      |               |              |           |                 |
|    |компьютерной техники и           |               |              |           |                 |
|    |оборудования                     |               |              |           |                 |
|----+---------------------------------+---------------+--------------+-----------+-----------------|
|55. |Обеспечить организационно-       |обновление     |в течение     |  ДФ, ОИВ  |                 |
|    |методическое сопровождение       |ПО ведения     |2011-2013     |           |                 |
|    |доработки программного           |бухгалтерск-   |годов         |           |                 |
|    |обеспечения (далее - ПО) ведения |ого учета      |              |           |                 |
|    |бухгалтерского учета в           |               |              |           |                 |
|    |государственных учреждениях с    |               |              |           |                 |
|    |учетом требований Федерального   |               |              |           |                 |
|    |закона от 8 мая 2010 года N 83 ФЗ|               |              |           |                 |
|    |и приказа Министерства           |               |              |           |                 |
|    |финансов Российской Федерации    |               |              |           |                 |
|    |от 25.03.2011 N 33-н             |               |              |           |                 |
|----+---------------------------------+---------------+--------------+-----------+-----------------|
|56. |Создать комплексную              |создание       |в течение     | ДФ, ДИА,  |                 |
|    |автоматизированную систему       |системы        |2011-2013     |    ДИС    |                 |
|    |мониторинга деятельности         |мониторинга    |годов         |           |                 |
|    |государственных и                |               |              |           |                 |
|    |муниципальных учреждений         |               |              |           |                 |
|----+---------------------------------+---------------+--------------+-----------+-----------------|
|57. |Автоматизировать процесс         |внедрение      |в течение     | ДФ, ДИА,  |                 |
|    |формирования и размещения        |ПО             |2011-2013     |    ДИС    |                 |
|    |информации о деятельности        |               |годов         |           |                 |
|    |государственных и                |               |              |           |                 |
|    |муниципальных учреждений         |               |              |           |                 |
|    |Ярославской области на           |               |              |           |                 |
|    |официальном сайте www. bus.      |               |              |           |                 |
|    |gov. ru                          |               |              |           |                 |
|----+---------------------------------+---------------+--------------+-----------+-----------------|
|58. |Внедрить программное             |внедрение      |в течение     | ДГЗ, ДФ,  |                 |
|    |обеспечение по планированию и    |ПО             |2011-2013     | ДИА, ДИС  |                 |
|    |размещению закупок для           |               |годов         |           |                 |
|    |государственных и                |               |              |           |                 |
|    |муниципальных нужд на едином     |               |              |           |                 |
|    |общероссийском официальном       |               |              |           |                 |
|    |сайте                            |               |              |           |                 |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                               Обеспечение реализации Программы                               |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|59. |Ежегодно разрабатывать план      |план           |до 01.08.2011 | ДФ, УСП,  |                 |
|    |проведения обучающих             |проведения     |до 01.08.2012 |  ДО, ОИВ  |                 |
|    |семинаров, совещаний, курсов     |обучающих      |до 01.08.2013 |           |                 |
|    |повышения квалификации с         |семинаров,     |              |           |                 |
|    |привлечением ведущих             |совещаний,     |              |           |                 |
|    |консалтинговых компаний для      |курсов         |              |           |                 |
|    |руководителей и специалистов     |повышения      |              |           |                 |
|    |органов государственной власти и |квалификаци    |              |           |                 |
|    |местного самоуправления          |и              |              |           |                 |
|    |Ярославской области,             |               |              |           |                 |
|    |государственных и                |               |              |           |                 |
|    |муниципальных учреждений по      |               |              |           |                 |
|    |вопросам, связанным с            |               |              |           |                 |
|    |реализацией мероприятий          |               |              |           |                 |
|    |Программы и Федерального         |               |              |           |                 |
|    |закона от 8 мая 2010 года N 83 ФЗ|               |              |           |                 |
|----+---------------------------------+---------------+--------------+-----------+-----------------|
|60. |Организовать и провести          |обучающие      |в соответствии| ДФ, УСП,  |                 |
|    |обучающие семинары, совещания,   |семинары,      |с планом      |  ДО, ОИВ  |                 |
|    |курсы повышения квалификации     |совещания,     |проведения    |           |                 |
|    |для руководителей и              |курсы          |обучающих     |           |                 |
|    |специалистов органов             |повышения      |семинаров,    |           |                 |
|    |государственной власти и         |квалификаци-   |совещаний     |           |                 |
|    |местного самоуправления,         |и в            |              |           |                 |
|    |государственных и                |соответстви-   |              |           |                 |
|    |муниципальных учреждений по      |и с планом     |              |           |                 |
|    |вопросам, связанным с            |проведения     |              |           |                 |
|    |реализацией мероприятий          |обучающих      |              |           |                 |
|    |Программы и Федерального         |семинаров,     |              |           |                 |
|    |закона от 8 мая 2010 года N 83-  |совещаний      |              |           |                 |
|    |ФЗ, согласно утвержденному       |               |              |           |                 |
|    |плану                            |               |              |           |                 |
|----+---------------------------------+---------------+--------------+-----------+-----------------|
|61. |Обеспечить компетентное          |проекты        |в течение     |    ДФ     |                 |
|    |консультационное и методическое  |нормативны-    |2011-2013     |           |                 |
|    |сопровождение реализации         |х актов,       |годов         |           |                 |
|    |мероприятий Программы с          |экспертные     |              |           |                 |
|    |привлечением экспертов и         |заключения,    |              |           |                 |
|    |специалистов ведущих             |ответы на      |              |           |                 |
|    |консалтинговых компаний          |вопросы,       |              |           |                 |
|    |                                 |консультаци    |              |           |                 |
|    |                                 |и              |              |           |                 |
|----+---------------------------------+---------------+--------------+-----------+-----------------|
|62. |Разработать и реализовать медиа- |медиа-план     |в течение     | ДФ, УКОС  |                 |
|    |план по освещению в СМИ          |               |2011-2013     |           |                 |
|    |вопросов, связанных с            |               |годов         |           |                 |
|    |реализацией мероприятий          |               |              |           |                 |
|    |Программы и Федерального         |               |              |           |                 |
|    |закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ|               |              |           |                 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

     <1> Исполнитель, указанный в графе первым, является ответственным
за реализацию мероприятия.
     <2>   Код   показателя,   на   достижение   которого   направлено
мероприятие, указан  в  соответствии  с  перечнем  индикаторов  оценки
достигнутых  Ярославской  областью  результатов  в   сфере   повышения
эффективности  бюджетных  расходов,  приведенных  в  приложении  1   к
Программе.

                    СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

     ГРБС - главные распорядители бюджетных средств
     ГУ - государственные учреждения
     ДГЗ - департамент государственного заказа Ярославской области
     ДИА  -   департамент   информационно-аналитического   обеспечения
органов государственной власти Ярославской области
     ДИЗО  -   департамент   имущественных   и   земельных   отношений
Ярославской области
     ДИС - департамент информатизации и связи Ярославской области
     ДО - департамент образования Ярославской области
     ДС - департамент строительства Ярославской области
     ДФ - департамент финансов Ярославской области
     ДЭР - департамент экономического развития Ярославской области
     МО - муниципальные образования
     НПА - нормативный правовой акт
     ОИВ - органы исполнительной власти Ярославской области
     ОМСУ - органы местного самоуправления
     СМИ - средства массовой информации
     УФПБУ - управление финансового планирования  и  бюджетного  учета
Правительства области
     УГС -  управление  государственной  службы  и  кадровой  политики
Правительства области
     УКОС   -   управление   коммуникаций   и   общественных    связей
Правительства области
     УОР  -  управление  Правительства  области  по   организационному
развитию органов исполнительной власти области
     УСП  -  управление  стратегического  планирования   Правительства
области
     ЯО - Ярославская область

            6. Направления финансирования мероприятий Программы


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N  |N в |   Наименование мероприятия   |              Объемы финансирования (млн. руб.)              |
|п\ |пер-|                              |-------------------------------------------------------------|
| п |ечн |                              |  2011 год  |    2012 год    |  2013 год  |ВСЕГО за три года |
|   | е* |                              |------------+----------------+------------+------------------|
|   |    |                              |вс-| О |Ф |М|все-| О | ФБ |М |вс-|О |Ф |М |всег | О | ФБ  |М |
|   |    |                              |ег | Б |Б*|Б| го | Б | ** |Б |ег |Б |Б |Б |  о  | Б |     |Б |
|   |    |                              | о |   |* | |    |   |    |  | о |  |  |  |     |   |     |  |
|---+----+------------------------------+---+---+--+-+----+---+----+--+---+--+--+--+-----+---+-----+--|
| 1 | 2  |              3               | 4 | 5 |6 |7| 8  | 9 | 10 |11|12 |13|14|15| 16  |17 | 18  |19|
|---+----+------------------------------+---+---+--+-+----+---+----+--+---+--+--+--+-----+---+-----+--|
|1. |6.  |Разработать Методику          | - | - |- |-| 2  | - | 2  |- | 2 |- |2 |- |  4  | - |  4  |- |
|   |    |ежегодной комплексной оценки  |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |эффективности бюджетных       |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |расходов Ярославской области, |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |а также порядок сбора и       |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |анализа информации для        |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |оценки эффективности          |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |бюджетных расходов (далее -   |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |Методика)                     |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|---+----+------------------------------+---+---+--+-+----+---+----+--+---+--+--+--+-----+---+-----+--|
|2. |13. |Разработать правовые акты в   | - | - |- |-| 9  | - | 9  |- | 2 |  |2 |  | 11  | - | 11  |- |
|   |    |сфере стратегического         |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |управления социально-         |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |экономическим развитием       |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |Ярославской области в рамках  |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |перечня, утвержденного        |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |постановлением Правительства  |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |от 16.12.2011 N 1020-п        |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |"О Перечне правовых актов в   |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |сфере стратегического         |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |управления социально-         |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |экономическим развитием       |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |Ярославской области"          |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|---+----+------------------------------+---+---+--+-+----+---+----+--+---+--+--+--+-----+---+-----+--|
|3. |42. |Провести ежегодный конкурс    | - | - |- |-|3,5 |3,5| -  |- | 2 |- |2 |- | 5,5 |3,5|  2  |- |
|   |    |на лучшее качество            |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |финансового менеджмента       |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |ГРБС за 2011 год и за 2012 год|   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |с поощрением победителей      |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |конкурса                      |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|---+----+------------------------------+---+---+--+-+----+---+----+--+---+--+--+--+-----+---+-----+--|
|4. |49. |Распределить субсидии на      | - | - |- |-| 35 | - | 30 |5 |30 |- |25|5 | 65  | - | 55  |10|
|   |    |реализацию муниципальных      |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |программ повышения            |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |эффективности бюджетных       |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |расходов среди победителей    |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |конкурса                      |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|---+----+------------------------------+---+---+--+-+----+---+----+--+---+--+--+--+-----+---+-----+--|
|5. |53. |Разработать и внедрить первую |5,5|5,5|- |-| 3  | 3 | -  |- | 8 |- |8 |- |16,5 |8,5|  8  |- |
|   |    |очередь автоматизированной    |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |информационной системы        |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |стратегического управления    |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |регионом в увязке с           |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |бюджетным процессом 2012-     |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |2013 годов                    |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|---+----+------------------------------+---+---+--+-+----+---+----+--+---+--+--+--+-----+---+-----+--|
|6. |54. |Усовершенствовать             | - | - |- |-|4,6 |2,5|2,1 |- | 5 |5 |- |- | 9,6 |7,5| 2,1 |- |
|   |    |автоматизированную            |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |информационную систему        |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |планирования и исполнения     |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |бюджета на базе современной   |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |компьютерной техники и        |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |оборудования                  |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|---+----+------------------------------+---+---+--+-+----+---+----+--+---+--+--+--+-----+---+-----+--|
|7. |55. |Обеспечить организационно-    | - | - |- |-| 5  | 5 | -  |- | 5 |5 |- |- | 10  |10 |  -  |- |
|   |    |методическое сопровождение    |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |доработки ПО ведения          |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |бухгалтерского учета в        |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |государственных учреждениях   |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |с учетом требований           |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |Федерального закона от 8 мая  |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |2010 года N 83 ФЗ и приказа   |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |Министерства финансов         |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |Российской Федерации от       |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |25.03.2011 N 33-н             |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|---+----+------------------------------+---+---+--+-+----+---+----+--+---+--+--+--+-----+---+-----+--|
|8. |56. |Создать комплексную           |19 |19 |- |-| 3  | - | 3  |- |10 |- |10|- | 32  |19 | 13  |- |
|   |    |автоматизированную систему    |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |мониторинга деятельности      |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |государственных и             |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |муниципальных учреждений      |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|---+----+------------------------------+---+---+--+-+----+---+----+--+---+--+--+--+-----+---+-----+--|
|9. |57. |Автоматизировать процесс      |0,5|0,5|- |-| 2  | 2 | -  |- | 5 |- |5 |- | 7,5 |2,5|  5  |- |
|   |    |формирования и размещения     |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |информации о деятельности     |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |государственных и             |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |муниципальных учреждений      |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |Ярославской области на        |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |официальном сайте www. bus.   |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |gov. ru                       |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|---+----+------------------------------+---+---+--+-+----+---+----+--+---+--+--+--+-----+---+-----+--|
|10.|58. |Внедрить программное          | - | - |- |-| 4  | 4 | -  |- | - |- |- |- |  4  | 4 |  -  |- |
|   |    |обеспечение по планированию   |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |и размещению закупок для      |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |государственных и             |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |муниципальных нужд на         |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |едином общероссийском         |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |официальном сайте             |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|---+----+------------------------------+---+---+--+-+----+---+----+--+---+--+--+--+-----+---+-----+--|
|11.|60. |Организовать и провести       |10 |10 |- |-| 5  | - | 5  |- |10 |10|- |- | 25  |20 |  5  |- |
|   |    |обучающие семинары,           |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |совещания, курсы повышения    |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |квалификации для              |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |руководителей и специалистов  |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |органов государственной       |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |власти и местного             |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |самоуправления,               |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |государственных и             |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |муниципальных учреждений по   |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |вопросам, связанным с         |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |реализацией мероприятий       |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |Программы и Федерального      |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |закона от 8 мая 2010 года     |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |N 83 ФЗ, согласно             |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |утвержденному плану           |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|---+----+------------------------------+---+---+--+-+----+---+----+--+---+--+--+--+-----+---+-----+--|
|12 |61. |Обеспечить компетентное       | 5 | 5 |- |-| 10 | - | 10 |- |10 |10|- |- | 25  |15 | 10  |- |
|   |    |консультационное и            |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |методическое сопровождение    |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |реализации мероприятий        |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |Программы с привлечением      |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |экспертов и специалистов      |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |ведущих консалтинговых        |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|   |    |компаний                      |   |   |  | |    |   |    |  |   |  |  |  |     |   |     |  |
|---+----+------------------------------+---+---+--+-+----+---+----+--+---+--+--+--+-----+---+-----+--|
|   |    |Всего                         |40 |40 |- |-|86,1|20 |61,1|5 |89 |30|54|5 |215,1|90 |115,1|10|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Информация по документу
Читайте также