Расширенный поиск

Постановление Правительства Ярославской области от 24.01.2013 № 22-п

восстановить 1300 светильников.
     В   рамках   реализации   мероприятий   ведомственной   программы
интеграции и восстановления электрических  сетей  Ярославской  области
Ярэнерго с 2007 по 2011 год приобретено и поставлено на баланс:
     - 728 километров ЛЭП 0,4-10 кВ;
     - 432 трансформаторных ПС 6-10/0,4 кВ общей мощностью 58 МВА;
     - 4 ПС 35/10кВ и 1 силовой трансформатор 35/10кВ общей  мощностью
9,8 МВА.
     Общее количество условных единиц  данных  электросетевых  активов
составило 2760 у. е.
     Также  ОАО  "МРСК  Центра"  приобрело  в  2010-2011   годах   ОАО
"Ярославская  городская  электросеть".  Общий  объем  условных  единиц
электросетевых активов составляет 33005 у. е.
     С 2010 года на основании договора  долгосрочной  аренды  Ярэнерго
эксплуатируются муниципальные  электрические  сети  г.  Углича,  общий
объем условных единиц которых составляет 2250 у. е.
     Совместное  предприятие,  созданное  Правительством   области   и
Ярэнерго, - ОАО "ЯрЭСК" - в ходе  реализации  ведомственной  программы
интеграции  муниципальных  электросетевых  комплексов   на   основании
проведенных конкурсов  на  право  заключения  договоров  аренды  с  01
октября 2008 года обслуживает сети  ГУП  ЖКХ  "Яркоммунсервис",  с  01
апреля 2009  года  обслуживает  сети  города  Переславля-Залесского  и
города  Любима,  с  01  августа   2009   года   -   сети   Некоузского
муниципального района, а с 01 марта 2010 года - сети  города  Мышкина,
общий объем условных единиц - 5376,279 у. е.
     В результате с 2007  года  по  2011  год  объем  муниципальных  и
ведомственных сетей в структуре электросетевого комплекса  Ярославской
области сократился с 29 процентов до 7 процентов.
     В 2012 году ОАО "ЯрЭСК" на основе решения  штаба  по  обеспечению
безопасности  электроснабжения  при  Правительстве  области  реализует
Программу   интеграции   (покупки   и   реконструкции)   ведомственных
транзитных электросетевых активов на 2012 год для повышения надежности
присоединенных к ним социально значимых потребителей и населения.
     В 2012 году планируется приобрести и восстановить не менее 500 у.
е. данных электросетевых активов, что существенно  повысит  надежность
электроснабжения социально значимых объектов и населения.

 

8. Модернизация противоаварийной автоматики энергосистемы Ярославской
                               области

 

     В 2011 году по заказу ОАО "СО ЕЭС" было выполнено предварительное
технико-экономическое      обоснование      реконструкции      системы
противоаварийной автоматики в операционной зоне  Ярославского  РДУ,  в
котором  были  определены   предварительные   варианты   реконструкции
противоаварийной  автоматики  Ярославского  энергоузла,  реконструкции
частотной делительной автоматики ТЭЦ-1,2,3, а также варианты установки
АЛАР на ТЭЦ-1,2,3, Рыбинской и Угличской ГЭС.
     На основании предварительного технико-экономического  обоснования
в 2012  году  будет  выполнен  проект  технического  перевооружения  и
реконструкции  комплексной  системы  противоаварийной   автоматики   в
энергосистеме Ярославской области. По результатам проектирования будет
принято решение о реализации проектных решений.
     План  реализации   решений   по   модернизации   противоаварийной
автоматики будет разработан при корректировке Программы  на  2014-2018
годы.

 

   9. Обеспечение перспективных инвестиционных площадок Ярославской
              области электрической и тепловой энергией

 

     Постановлением  Правительства  области  от   30.06.2011   N 505-п

"О программе развития инвестиционных площадок в Ярославской области на

2011-2015 годы" утверждена программа развития инвестиционных  площадок
в  Ярославской  области  на  2011-2015  годы.   Указанной   программой
определен перечень 7 приоритетных  инвестиционных  площадок,  которыми
являются:
     - индустриальный парк "Новоселки" (местоположение  -  Ярославский
район);
- индустриальный парк "Ростов" (местоположение - г. Ростов);
- Рыбинская восточная промышленная зона (Рыбинский район);
- Ярославская юго-западная промышленная зона (Ярославский район);
     -  курорт  "Золотое  кольцо"  (местоположение  -  г.  Переславль-
Залесский);
     - индустриальный парк "Тутаевский" (местоположение - в  черте  г.
Тутаева на территории ОАО "Тутаевский моторный завод", площадь -  34,5
гектара);
     - индустриальный парк "Гаврилов-Ямский" (местоположение - в черте
г. Гаврилов-Яма  на  территории  ЗАО  "Гаврилов-Ямский  льнокомбинат",
площадь - 12 гектаров).
     Выполнена   предварительная   проработка    обеспечения    данных
инвестиционных  площадок  электроэнергией  от   существующих   центров
питания.  Для  обеспечения  электроэнергией  инвестиционной   площадки
"Новоселки" Ярэнерго ведет строительство ПС 110/10  кВ  "Новоселки"  с
вводом в эксплуатацию в I квартале 2013 года.
     Обеспечение  перспективных   инвестиционных   площадок   тепловой
энергией планируется в том числе  за  счет  строительства  собственных
источников тепловой энергии на базе когенерационных установок в рамках
реализации Подпрограммы развития когенерационной энергетики.
     В  Схеме  развития  электрических   сетей   с   учетом   развития
когенерационной  энергетики   разработаны   технические   решения   по
обеспечению электроэнергией и  мощностью  инвестиционных  площадок  от
существующих электрических сетей 110-220 кВ с  возможностью  в  случае
строительства  собственных  генерирующих  мощностей  выдачи   излишков
электроэнергии   и   мощности   в   энергосистему   или    потребления
электроэнергии и мощности из сети.

 

     10. Расчеты электрических режимов на период 2013-2017 годов

 

     Расчеты электрических режимов Ярославской энергосистемы на период
2013-2017  годов  приведены  в  Схеме  развития  электрических  сетей,
выполненной ОАО "Инженерный  центр  энергетики  Поволжья"  -  филиалом
"Нижегородскэнергосетьпроект" в 2010 году, и  актуализированы  в  2011
году  в  связи  со  строительством   ПГУ-ТЭС-450   МВт   и   принятием
Подпрограммы развития  когенерационной  энергетики  (средняя  и  малая
когенерация).
   11. Потребность в топливе электростанций и котельных Ярославской
                     области на пятилетний период

 

     Перспективный баланс топлива в 2012-2017 годах  определен  исходя
из балансов электрической и  тепловой  энергии  на  2012-2017  годы  и
удельного расхода топлива на производство  электроэнергии  и  тепловой
энергии и приведен в таблице 38.
                                                            Таблица 38

 

 

-------------------------------------------------------------------------------
|Показатель, тыс. т у.|Факт   |2012 г.|2013 г.|2014 г.|2015 г.|2016 г.|2017 г.|
|т.                   |2011 г.|       |       |       |       |       |       |
|                     |       |       |       |       |       |       |       |
|---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Расход топлива       |3229,30|3301,97|3489,47|4347,71|5635,52|5769,12|5906,25|
|электростанциями и   |       |       |       |       |       |       |       |
|котельными           |       |       |       |       |       |       |       |
|---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|в том числе:         |       |       |       |       |       |       |       |
|                     |       |       |       |       |       |       |       |
|---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|- природный газ      |2712,00|2779,80|2962,10|3814,82|5096,77|5224,19|5354,80|
|---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|- мазут              |117,40 |114,47 |111,60 |108,81 |106,09 |103,44 |100,85 |
|---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|- уголь              |43,80  |42,71  |41,64  |40,60  |39,58  |38,59  |37,63  |
|---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|- прочие (дрова,     |8,10   |8,30   |8,51   |8,72   |8,94   |9,16   |9,39   |
|торф, дизельное      |       |       |       |       |       |       |       |
|топливо, печное      |       |       |       |       |       |       |       |
|топливо)             |       |       |       |       |       |       |       |
|---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|- вторичные ресурсы  |348,00 |356,70 |365,62 |374,76 |384,13 |393,73 |403,57 |
|(технологические     |       |       |       |       |       |       |       |
|газы)                |       |       |       |       |       |       |       |
-------------------------------------------------------------------------------

 

12. Прогноз развития теплосетевого хозяйства на территории Ярославской
                     области на пятилетний период

 

     В соответствии с Энергетической стратегией России  на  период  до
2030  года,  утвержденной   распоряжением   Правительства   Российской
Федерации от  13  ноября  2009 г.  N 1715-р,  Стратегией,  Комплексной
программой модернизации и реформирования ЖКХ ЯО на 2011-2014 годы, для
развития теплоэнергетики необходимо решить следующие задачи:
     -   разработать   программы   теплоснабжения   в    муниципальных
образованиях  области  с  учетом   оптимизации   существующих   систем
теплоснабжения и организовать их реализацию;
     - повысить эффективность использования топливных ресурсов;
     - повысить надежность и качество теплоснабжения;
     - произвести строительство  и  модернизацию  систем  коммунальной
инфраструктуры  региона,  в  том   числе   на   базе   когенерационной
энергетики;
     -   обеспечить   подключение    дополнительных    нагрузок    при
строительстве  нового  жилья,  объектов   соцкультбыта,   промышленных
объектов;
     - улучшить экологическую  обстановку  в  регионе  (снизить  объем
вредных выбросов, тепловых потерь и т.п.);
     - снизить эксплуатационные затраты;
     -  модернизировать  и  обновить  источники  тепловой  энергии   и
тепловые сети;
     - устранить причины возникновения аварийных ситуаций, в том числе
угрожающих жизнедеятельности граждан;
     - реализовать инвестиционные проекты на источниках теплоснабжения
по переходу на использование альтернативных видов топлива.
     Для решения этих задач запланированы следующие мероприятия:
- в городе Ярославле:
     развитие тепловых сетей  ОАО  "ТГК-2"  от  своих  теплоисточников
путем  перевода  потребителей  от   ряда   низкоэффективных   районных
котельных  на  тепловые  сети   централизованного   теплоснабжения   в
различных административных районах города;
     модернизация, реконструкция котельных ОАО "Яргортеплоэнерго", ОАО
"Ярославский завод дизельной аппаратуры",  ОАО  "АДС",  ОАО  "Тепловая
энергетическая социальная  система",  включая  установку  современного
оборудования  и  максимальное  внедрение   средств   автоматизации   и
диспетчеризации;
     повышение  установленной  мощности  котельных   путем   установки
дополнительного теплогенерационного оборудования;
     строительство ПГУ мощностью 450 МВт на базе Тенинской котельной;
     строительство в Заволжском районе  нового  теплоисточника  взамен
физически и морально устаревшей Ляпинской паровой котельной ОАО  "ТГК-
2";
     перераспределение тепловой нагрузки от ТЭЦ-3 к ТЭЦ-2 ОАО "ТГК-2";
     объединение котельных в группы с переводом части из них  в  режим
центральных тепловых пунктов;
     строительство  новых  локальных  энергоисточников  для   покрытия
дефицита тепловой мощности в местах отсутствия сетей централизованного
теплоснабжения;
     модернизация      деаэрационно-подпиточных      установок      на
теплоисточниках;
     капитальный ремонт  магистральных  и  внутриквартальных  тепловых
сетей с применением новых энергоэффективных материалов;
     сокращение  тепловых  потерь  зданий  за  счет  энергосберегающих
проектных решений;
     строительство новых участков  магистральных  тепловых  сетей  для
теплоснабжения существующих и вновь подключаемых объектов;
     модернизация магистральных и внутриквартальных тепловых  сетей  с
увеличением диаметров трубопроводов в целях увеличения  их  пропускной
способности;
     модернизация  подкачивающих   насосных   станций   с   установкой
дополнительных сетевых насосов,  совершенствованием  распределительных
устройств и систем автоматики;
     реконструкция  насосных  станций   с   установкой   на   обратных
трубопроводах более мощных сетевых насосов;
     выполнение  мероприятий  в  сфере  энергосбережения  и   снижения
теплопотребления;
     разработка схемы  теплоснабжения  в  соответствии  с  Федеральным
законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении";
- в городском округе городе Рыбинске:
     объединение котельных в группы с переводом части из них  в  режим
центральных тепловых пунктов;
     повышение  установленной  мощности  котельных   путем   установки
дополнительного или замены низкопроизводительного  теплогенерационного
оборудования;
     оптимизация  гидравлических  режимов  тепловых  сетей   (снижение
энергопотребления  и  потерь  энергии  в  тепловой  сети  в   процессе
эксплуатации);
     установка  в  базовых  котельных  групп  газопоршневых   мини-ТЭС
(когенерационных установок);
     капитальный    ремонт    и    реконструкция    магистральных    и
внутриквартальных   тепловых   сетей   с    применением    современных
энергоэффективных материалов;
     сокращение  тепловых  потерь  зданий  за  счет  энергосберегающих
проектных решений;
     модернизация,   реконструкция   котельных,   включая    установку
современного   оборудования   и   максимальное    внедрение    средств
автоматизации;
     диспетчеризация  котельных,  центральных   тепловых   пунктов   и
перекачивающих  насосных   станций   и   вывод   сигналов   в   единый
диспетчерский центр;
     модернизация подкачивающих насосных станций с  совершенствованием
распределительных устройств и систем автоматики;
     выполнение  мероприятий  в  сфере  энергосбережения  и   снижения
теплопотребления;
     реализация мероприятий по переводу мазутных и угольных  котельных
на альтернативные виды топлива (щепа, дрова);
     разработка схемы  теплоснабжения  в  соответствии  с  Федеральным
законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении";
- в муниципальных районах Ярославской области:
     разработка   схем   теплоснабжения   муниципальных   районов    в
соответствии с Федеральным законом  от  27  июля  2010  года  N 190-ФЗ
"О теплоснабжении";
     модернизация и реконструкция  локальных  котельных  с  установкой
современного   оборудования   и   максимальным   внедрением    средств
автоматизации и диспетчеризации;
     объединение  котельных  с  переводом  части  из   них   в   режим
центральных тепловых пунктов;
     установка  в   котельных   газопоршневых   ТЭС   (когенерационных
установок);
     капитальный ремонт распределительных тепловых сетей с применением
новых энергоэффективных материалов;
     децентрализация системы теплоснабжения с переводом части объектов
   основном   индивидуальная   одноэтажная   жилая   застройка)   на
индивидуальное газовое отопление в соответствии с  Генеральной  схемой
газоснабжения и газификации Ярославской области, разработанной в  2008
году ОАО "Газпром Промгаз";
     диспетчеризация котельных;
     выполнение  мероприятий  Комплексной  программы  модернизации   и
реформирования ЖКХ ЯО на 2011-2014 годы: модернизация 27  котельных  с
переводом на природный газ, реконструкция 11 котельных, перевооружение
2 котельных, строительство 8 котельных, реконструкция 26,694 километра
тепловых сетей;
     перевод угольных, мазутных, дизельных и электрокотельных на более
дешевые виды топлива (дрова, щепа);
     выполнение  мероприятий  в  сфере  энергосбережения  и   снижения
теплопотребления.
     В 2011 году в г. Рыбинске проведена модернизация двух  котельных,
находящихся на балансе муниципалитета, отапливающих школы, с переводом
их на  альтернативное  топливо  -  древесную  щепу.  Планируемый  срок
окупаемости - до 4 лет.
     На основе Соглашения между  Правительством  Ярославской  области,
ОАО "МРСК Центра" о реализации мероприятий  по  обеспечению  надежного
электроснабжения и созданию условий для технологического присоединения
к электрическим сетям потребителей на территории  Ярославской  области
от 28.06.2011 совместное предприятие - ОАО "Ярославская электросетевая
компания" - ведет подготовку  бизнес-плана  и  Программы  модернизации
муниципальных  котельных  и  котельных  социально  значимых   объектов
областной и местной бюджетной сферы с тепловыми  сетями  Первомайского
муниципального  района  с  применением   блочно-модульных   котельных,
работающих на альтернативных  видах  топлива  (щепа,  дрова,  тепловые
насосы).
     В 2012 году планируется модернизировать 5 объектов, остальные  12
объектов - в 2013 году. Планируемый срок окупаемости - до 5 лет.
     Данные проекты планируется реализовать на основе  энергосервисных
контрактов с привлечением средств инвесторов на возвратной основе.

 

          13. Роль развития энергетики в Ярославской области

 

     Таким образом,  развитие  энергетики  Ярославской  области  может
рассматриваться   не   только   как    инфраструктурное    обеспечение
функционирования других отраслей экономики, но и  как  самостоятельное
стратегическое направление социально-экономического развития региона.
     Возрастание роли развития энергетической инфраструктуры в регионе
обусловлено следующими причинами:
     - необходимостью преодоления  существующего  в  регионе  дефицита
электроэнергии;
     -  развитием  ведущих  секторов   промышленности,   транспортного
комплекса и других отраслей экономики, строительством новых  объектов,
приводящим к постоянному увеличению спроса на электроэнергию;
     - снижением трудоемкости промышленного производства, как правило,
связанным с ростом  электровооруженности  труда  и  энергооснащенности
основных производственных фондов;
     - ростом  потребления  электро-  и  теплоэнергии  в  коммунально-
бытовом секторе.
     Приоритетными  направлениями  развития   энергетики   Ярославской
области являются:
     -   повышение   надежности   энергообеспечения    промышленности,
транспорта,  жилищно-коммунального   хозяйства   и   других   секторов
экономики и обеспечение энергобезопасности Ярославской области;
     -  наращивание  объемов  генерации  на   основе   комбинированной
выработки  электрической  и  тепловой   энергии,   развитие   сетевого
хозяйства и обеспечение  потребителей  электроэнергией  в  достаточном
объеме  при  одновременном  стимулировании  энергосбережения  во  всех
отраслях экономики;
     -  обеспечение  баланса  интересов  поставщиков  и   потребителей
энергии при формировании тарифов на энергоресурсы;
     -  развитие  конкуренции  на  розничных   рынках   электрической,
тепловой энергии и энергоресурсов  и  обеспечение  возможности  выбора
потребителем поставщика из ряда альтернативных вариантов;
     -  сокращение  потерь  энергоресурсов  при  их   производстве   и
реализации;
     - использование альтернативных, возобновляемых  и  местных  видов
энергоресурсов, в том числе промышленных отходов;
     - использование инновационного  потенциала  сектора  авиационного
двигателестроения и энергетики, создание  газопоршневых  установок  на
основе   двигателей   машиностроительных   предприятий   региона   для
надстройки паросилового оборудования газотурбинными  и  газопоршневыми
установками, что обеспечивает снижение удельного  расхода  топлива  на
генерацию электрической и тепловой энергии, позволяет повысить  отпуск
тепловой  энергии  и  выработку  электроэнергии  на   теплофикационной
составляющей.

 

  V. Финансирование мероприятий Программы на период 2012-2017 годов

 

     Финансирование  мероприятий  Программы  будет  осуществляться  из
внебюджетных источников за счет средств на  реализацию  инвестиционных
программ субъектов энергетики - филиала ОАО "ФСК  ЕЭС"  -  Валдайского
ПМЭС, Ярэнерго,  ОАО  "ТГК-2",  филиала  ОАО  "РусГидро"  -  "КВВГЭС",
территориальных сетевых  организаций,  теплоснабжающих  организаций  в
суммарном объеме более 48 млрд. рублей.
     Бюджетное финансирование будет осуществляться в рамках:
     - Подпрограммы развития когенерационной энергетики;
     - Комплексной программы модернизации и реформирования ЖКХ  ЯО  на
2011-2014 годы.
     Финансирование мероприятий программы приведено в таблице 39.

 

                                                            Таблица 39

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------
|2012 год    |2013 год    |2014 год    |2015 год    |2016 год    |2017 год    |Всего       |
|------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|1           |2           |3           |4           |5           |6           |7           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|Инвестиционные программы субъектов энергетики:                                            |
|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Валдайское ПМЭС                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|353,1       |439,8       |940,4       |805,3       |780,2       |798,3       |4117,1      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|Ярэнерго                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|1522,0      |1465,6      |1485,5      |1726,7      |1775,4      |1969,5      |9944,7      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|Территориальные сетевые организации                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|128,5       |134,9       |141,7       |148,8       |152,4       |155,0       |861,3       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|Филиал ОАО "РусГидро" - "КВВГЭС"                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|1125,0      |1357,9      |1790,0      |2083,0      |1800,0      |2174,0      |10329,9     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|ОАО "ТГК-2"*                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|8529,1      |6140,7      |7389,3      |3441,9      |-           |-           |25501,0     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|Теплоснабжающие организации                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|457,5       |480,3       |504,3       |529,6       |548,2       |562,3       |3082,2      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всего по инвестиционным программам субъектов энергетики                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |10019,2     |12251,2     |8753,3      |5056,2      |3481,1      |53836,2     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|Внебюджетные источники программы "Повышение энергоэффективности топливно-                 |
|энергетического комплекса Ярославской области на базе развития когенерационной энергетики"|
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|1485,2      |908,0       |1771,7      |3493,3      |1390,0      |900,0       |9948,2      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|Областная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ      |
|ЯО на 2011-2014 годы" (мероприятия по объектам теплоснабжения):                           |
|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|Областной бюджет                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|120,9       |78,4        |66,8        |-           |-           |-           |266,1       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|Внебюджетные источники                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|20,3        |18,1        |12,4        |-           |-           |-           |50,8        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|Итого по областной целевой программе                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|141,2       |96,5        |79,2        |-           |-           |-           |316,9       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|ВСЕГО                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|13739,6     |11019,7     |14098,1     |12224,6     |6442,2      |4377,1      |61901,3     |
--------------------------------------------------------------------------------------------

 

     * Включая проект строительства Хуадянь-Тенинской ПГУ-ТЭЦ 450 МВт.
                 
                  VI. Механизм реализации Программы

 

     1.   Основными   исполнителями   Программы   являются    субъекты
энергетики, осуществляющие хозяйственную  деятельность  на  территории
Ярославской области.
     Субъектами энергетики являются лица, осуществляющие  деятельность
в сфере электроэнергетики, в  том  числе  производство  электрической,
тепловой энергии и мощности, приобретение и продажу  электроэнергии  и
мощности, энергоснабжение потребителей,  оказание  услуг  по  передаче
электроэнергии,      оперативно-диспетчерскому      управлению       в
электроэнергетике, сбыт электроэнергии (мощности), организацию  купли-
продажи электроэнергии и мощности.
     2.  Штаб  по  обеспечению   безопасности   электроснабжения   при
Правительстве области осуществляет:
     - организацию контроля за исполнением Программы;
     -  координацию  деятельности  субъектов   энергетики   в   рамках
исполнения Программы.
     3.  Органы  местного  самоуправления  муниципальных   образований
области отвечают за:
     -  обеспечение  разработки  схем  теплоснабжения  на   территории
муниципальных образований области;
     -  обеспечение  совместно  с  электросетевыми   организациями   и
департаментом энергетики и регулирования тарифов  Ярославской  области
разработки схем электроснабжения распределительных сетей  6-10  кВ  на
территории муниципальных образований области;
     - согласование инвестиционных программ субъектов энергетики.
     4. Департамент энергетики  и  регулирования  тарифов  Ярославской
области:
     4.1. Обеспечивает осуществление ежегодной корректировки Программы
с привлечением специализированных организаций  с  учетом  расходов  на
финансирование за счет средств бюджета Ярославской области.

 

     4.2. Утверждает инвестиционные программы субъектов энергетики.
     4.3. Осуществляет контроль за реализацией:
     - инвестиционных программ субъектов энергетики;
     - Подпрограммы развития когенерационной энергетики;
     -  мероприятий  программ  в  соответствии  с  Соглашением   между
Правительством Ярославской области и ОАО "МРСК  Центра"  о  реализации
мероприятий  по  обеспечению  надежного  электроснабжения  и  созданию
условий  для  технологического  присоединения  к  электрическим  сетям
потребителей на территории Ярославской области, в том числе:
     повышение надежности электроснабжения и развития  электросетевого
комплекса;
     интеграцию муниципальных и бесхозяйных электрических сетей;
     ликвидацию бесхозяйных электрических сетей;
     повышение надежности энергоснабжения социально значимых объектов;
     реконструкцию и развитие наружного освещения.
     4.4. Организует  взаимодействие  с  департаментом  экономического
развития Ярославской области и другими профильными департаментами  при
обеспечении энергоресурсами  приоритетных  инвестиционных  площадок  и
развитии отраслевых предприятий.
     Правила  осуществления  контроля  за  реализацией  инвестиционных
программ   субъектов   электроэнергетики   утверждены   постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  1  декабря   2009 г.   N 977
"Об инвестиционных программах субъектов  электроэнергетики"  (далее  -
Правила).
     В  соответствии  с  пунктом  6  Правил  контроль  за  реализацией
инвестиционных программ включает:
     -  осуществление  контроля  за  сроками  и   этапами   реализации
инвестиционных программ, за финансированием проектов,  предусмотренных
инвестиционными программами;
     - проведение проверок хода реализации инвестиционных программ,  в
том числе хода строительства  (реконструкции,  модернизации)  объектов
электроэнергетики.
     В  соответствии  с  пунктом  7  Правил  контроль  за  реализацией
инвестиционных программ осуществляется в форме:
     -   проверки   исполнения   графиков    строительства    объектов
электроэнергетики;
     - анализа отчетов об исполнении инвестиционных  программ,  в  том
числе об использовании средств, предусмотренных в  качестве  источника
финансирования инвестиционных программ, утвержденных  в  установленном
порядке;
     - проведения плановых и внеплановых проверок.
     Кроме того, контроль за  выполнением  инвестиционных  программ  в
части целевого  использования  средств,  включенных  в  состав  цен  и
тарифов   субъектов   электроэнергетики,   определен    постановлением

Правительства области от 11.09.2009  N 902-п  "Об утверждении  Порядка

проверки  инвестиционных  программ  субъектов   электроэнергетики"   и
включает:
     -  квартальные  и  годовые  отчеты  о  выполнении  инвестиционных
программ с разбивкой по объектам, с указанием данных о  поступлении  и
расходовании   средств   на   реализацию   инвестиционных    программ,
представляемые регулируемыми организациями в срок до 30 числа  месяца,
следующего за отчетным периодом, в порядке,  определенном  Федеральной
службой  по  тарифам,  в  том  числе   в   формате   шаблонов   Единой
информационной аналитической системы Федеральной  службы  по  тарифам,
размещенных на официальном сайте Единой  информационной  аналитической
системы;
     -  проведение  регулирующими  органами  комплексных  проверок   с
привлечением уполномоченных органов исполнительной  власти  Российской
Федерации и Ярославской области для осуществления контроля за  целевым
использованием инвестиционных ресурсов;
     - принятие регулирующими органами решения об исключении из  суммы
расходов, учитываемых при установлении тарифов на следующий расчетный,
в  том  числе  долгосрочный,  период   регулирования,   необоснованных
расходов организаций, осуществляющих регулируемую деятельность за счет
поступлений  от  регулируемой  деятельности,   на   основании   данных
статистической и бухгалтерской отчетности  и  иных  материалов  или  в
случае    невыполнения    инвестиционной    программы    в    объемах,
предусмотренных в тарифах на реализацию  инвестиционной  программы  за
отчетный период.
     Департамент жилищно-коммунального комплекса  Ярославской  области
производит контроль  за  выполнением  мероприятий  по  модернизации  и
реконструкции объектов  систем  теплоснабжения  муниципальных  районов
области в  рамках  реализации  Комплексной  программы  модернизации  и
реформирования ЖКХ ЯО на 2011-2014 годы.

 

   VII. Показатели уровня надежности и качества поставляемых услуг
                         субъектов энергетики

 

  1. Показатель уровня надежности и качества поставляемых товаров и
   оказываемых услуг для электросетевых организаций, осуществляющих
                       передачу электроэнергии

 

     Показатель уровня надежности и качества  поставляемых  товаров  и
оказываемых услуг для  электросетевых  организаций  устанавливается  в
соответствии с Положением об определении применяемых при  установлении
долгосрочных тарифов показателей надежности  и  качества  поставляемых
товаров и оказываемых услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от  31  декабря  2009 г.  N 1220  "Об определении
применяемых  при   установлении   долгосрочных   тарифов   показателей
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг" (далее
- Положение), Методическими указаниями по расчету уровня надежности  и
качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для  организаций  по
управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью  и
территориальных   сетевых    организаций,    утвержденными    приказом
Министерства энергетики Российской Федерации  от  29  июня  2010  года
N 296  "Об утверждении  Методических  указаний   по   расчету   уровня
надежности и качества поставляемых товаров  и  оказываемых  услуг  для
организации  по  управлению   единой   национальной   (общероссийской)
электрической сетью и территориальных сетевых  организаций"  (далее  -
Методические указания).
     Показатели надежности и  качества  услуг  состоят  из  показателя
уровня надежности и показателей уровня качества оказываемых услуг.
     Уровень надежности оказываемых  потребителям  услуг  определяется
продолжительностью прекращений  передачи  электроэнергии  потребителям
услуг  электросетевой  организации  в   течение   расчетного   периода
регулирования.
     Для расчета значений  показателя  уровня  надежности  оказываемых
услуг  рассматриваются   все   прекращения   передачи   электроэнергии
потребителю услуг в результате технологических нарушений  на  объектах
электросетевой организации, имеющие  продолжительность  свыше  времени
автоматического  восстановления  питания   (автоматическое   повторное
включение,  автоматический  ввод  резерва),  за  исключением  случаев,
произошедших  в  результате  технологических  нарушений,   отключений,
переключений в  сетях  смежных  электросетевых  организаций,  в  сетях
организаций,  осуществляющих  деятельность  по  производству  и  (или)
передаче электроэнергии (мощности),  в  сетях  потребителей  услуг,  а
также по инициативе системного оператора и (или) при  осуществлении  в
пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства согласованных
электросетевой организацией действий в установленном порядке.
     Показатель уровня качества оказываемых услуг  для  электросетевых
организаций  (территориальных  сетевых  организаций)  определяется  на
основе индикаторов качества, характеризующих:
     -  полноту,  актуальность,  достоверность   и   доступность   для
потребителей услуг информации  об  объеме,  порядке  предоставления  и
стоимости услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией;
     -  степень  исполнения  территориальной  сетевой  организацией  в
установленные сроки всех  обязательств  по  отношению  к  потребителям
услуг в соответствии с нормативными правовыми актами и договорами;
     - наличие  эффективной  обратной  связи  с  потребителями  услуг,
позволяющей в установленные нормативными правовыми актами и договорами
сроки рассматривать и принимать  решения  по  обращениям  потребителей
услуг.
     Для обеспечения соответствия уровня  тарифов,  установленных  для
организаций,   осуществляющих   регулируемую   деятельность,    уровню
надежности  и  качества  поставляемых  товаров  и  оказываемых   услуг
планируется   применять    понижающие    (повышающие)    коэффициенты,
корректирующие  необходимую  валовую  выручку   сетевой   организации,
которые будут утверждаться Федеральной службой по тарифам.
     Понижающий (повышающий) коэффициент,  корректирующий  необходимую
валовую  выручку  сетевой  организации,   будет   равен   произведению
обобщенного  показателя  надежности  и  качества  оказываемых   услуг,
который определяется в  соответствии  с  Методическими  указаниями,  и
максимального  процента   корректировки,   утвержденного   Федеральной
службой по тарифам.

 

  2. Показатели уровня надежности и качества поставляемых товаров и
       оказываемых услуг по горячему водоснабжению и отоплению
                   теплоэнергетических организаций

 

     2.1. Для категории потребителей группы "Население".
     Условия  изменения  размера  платы  за  коммунальные  услуги  при
предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего  качества  и  (или)  с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, определяются
в соответствии с приложением 1 к Правилам предоставления  коммунальных
услуг гражданам, утвержденным постановлением Правительства  Российской
Федерации  от  23  мая   2006 г.   N 307   "О порядке   предоставления
коммунальных услуг гражданам".
     К  условиям  изменения  размера  платы  за  коммунальные   услуги
относятся:
     - требования к качеству коммунальных услуг;
     -  допустимая  продолжительность  перерывов  или   предоставления
коммунальных услуг ненадлежащего качества;
     -  порядок  изменения  размера  платы  за   коммунальные   услуги
ненадлежащего качества.
     Требования   к   качеству   коммунальных   услуг   по    горячему
водоснабжению:
     - бесперебойное круглосуточное горячее  водоснабжение  в  течение
года;
     - обеспечение температуры горячей воды в точке разбора: не  менее
60°С - для открытых систем централизованного теплоснабжения, не  менее
50°С - для закрытых систем централизованного теплоснабжения, не  более
75°С - для любых систем теплоснабжения;
     - постоянное соответствие санитарным нормам и правилам состава  и
свойств горячей воды;
     - давление в системе горячего водоснабжения в  точке  разбора  от
0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,45 МПа (4,5 кгс/кв. см).
     Требования к качеству коммунальных услуг по отоплению:
     - бесперебойное круглосуточное отопление в течение  отопительного
периода;
     - обеспечение температуры воздуха: в жилых помещениях -  не  ниже
+18°С (в угловых комнатах +20°С), а в районах с температурой  наиболее
холодной пятидневки  (обеспеченностью  0,92)  -  31°С  и  ниже  -  +20
(+22)°С, в других помещениях, в  соответствии  с  ГОСТ  Р  51617-2000,
допустимое снижение нормативной температуры в ночное время  суток  (от
0.00 до 5.00 часов) - не более 3°C, допустимое превышение  нормативной
температуры - не более 4°C;
     -  давление  во  внутридомовой  системе  отопления:  с  чугунными
радиаторами  -  не  более  0,6  МПа  (6  кгс/кв.  см),   с   системами
конверторного и панельного отопления, калориферами,  а  также  прочими
отопительными приборами - не более 1 МПа (10  кгс/кв.  см),  с  любыми
отопительными приборами - не менее чем на 0,05 МПа (0,5  кгс/кв.  см),
превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения
системы отопления теплоносителем.
     2.2.  Для  категории  потребителей  группы  "Прочие  потребители"
качество услуг теплоснабжения, предоставляемых  с  коллекторов  ТЭЦ  и
котельных,   определяется   на   основании   температурного   графика,
утвержденного в установленном порядке органом местного  самоуправления
соответствующего муниципального образования области.
В  соответствии  с  подпунктом  9.2.1  пункта  9.2  раздела  9  Правил
технической  эксплуатации   тепловых   энергоустановок,   утвержденных
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003
года N 115 "Об утверждении Правил  технической  эксплуатации  тепловых
энергоустановок",   отклонение   среднесуточной   температуры    воды,
поступившей  в  системы  отопления,  вентиляции,  кондиционирования  и
горячего  водоснабжения,  должно  быть  в  пределах  +3  процента   от
установленного  температурного  графика.  Среднесуточная   температура
обратной сетевой  воды  не  должна  превышать  заданную  температурным
графиком температуру более чем на 5 процентов.

 

     VIII. Основные показатели эффективности реализации Программы

 

     Основные направления энергосбережения и повышения  энергетической
эффективности    региона    определены     региональной     программой
"Энергосбережение  и  повышение  энергоэффективности   в   Ярославской
области" на 2008-2012 годы и перспективу до  2020  года,  утвержденной
постановлением   Администрации   области   от    12.09.2007    N 395-а

"О региональной    программе     "Энергосбережение     и     повышение

энергоэффективности  в  Ярославской  области"  на  2008-2012  годы   и

перспективу до 2020 года".
     Развитие  регионального  энергетического  комплекса   связано   с
решением поставленных задач повышения эффективности  при  выработке  и
распределении тепловой и электрической энергии.
     Принятое направление модернизации действующих тепловых  мощностей
на основе применения энергоэффективных когенерационных  энергетических
станций, приведение систем коммунальной энергетики  в  соответствие  с
действующими нормативными документами по  эксплуатации  энергетических
установок, применение новых технологий позволит повысить эффективность
использования топливно-энергетических ресурсов в Ярославской области и
выполнить поставленные задачи по снижению энергоемкости региона.

 

  1. Основные показатели эффективности реализации Программы в сфере
                          электроэнергетики

 

     Основным показателем эффективности реализации Программы  в  сфере
электроэнергетики является снижение удельного технологического расхода
электроэнергии - потерь в сетях электросетевых организаций.
     Плановый технологический расход электроэнергии - потери  в  сетях
электросетевых организаций на период 2013-2017 годов указаны в таблице
40 и рассчитаны с учетом  ввода  новых  мощностей  в  энергосистему  в
период  2013-2017  годов  в  объеме  430  МВт,  а   также   реализации
мероприятий  по  интеграции  электросетевого   комплекса   Ярославской
области.

 

                                                            Таблица 40

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------
|Наименование   |Ед. изм.   |Технологический расход электроэнергии - потери в сетях         |
|организации    |           |электросетевых организаций                                     |
|---------------+-----------+---------------------------------------------------------------|
|               |           |факт   |факт   |2012 г.|2013 г.|2014 г.|2015 г.|2016 г.|2017 г.|
|               |           |2010 г.|2011 г.|       |       |       |       |       |       |
|               |           |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|1              |2          |3      |4      |5      |6      |7      |8      |9      |10     |
|---------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Ярэнерго       |млн. кВт. ч|551,80 |570,50 |575,00 |578,00 |579,50 |583,30 |587,20 |591,00 |
|---------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|               |процентов  |6,78   |6,97   |6,94   |6,91   |6,87   |6,82   |6,77   |6,72   |
|---------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Территориальные|млн. кВт. ч|486,30 |421,30 |420,00 |417,40 |414,20 |413,10 |412,00 |410,70 |
|сетевые        |           |       |       |       |       |       |       |       |       |
|организации    |           |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|               |процентов  |17,96  |16,00  |15,94  |15,85  |15,73  |15,69  |15,64  |15,59  |
|---------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Всего Ярэнерго,|млн. кВт. ч|1038,10|991,80 |995,00 |995,30 |993,60 |996,40 |999,10 |1001,80|
|ТСО            |           |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|               |процентов  |12,76  |12,12  |12,01  |11,90  |11,78  |11,65  |11,52  |11,39  |
---------------------------------------------------------------------------------------------

 

  2. Основные показатели эффективности реализации Программы в сфере
                           теплоэнергетики

 

     Основными показателями эффективности реализации Программы в сфере
тепловой  энергетики  являются  снижение  удельных  расходов  топлива,
электроэнергии и воды на единицу тепловой энергии.
     Удельные расходы топлива, электроэнергии и воды при  производстве
тепловой энергии снижаются в основном за счет  реализации  мероприятий
по  приведению  работы  оборудования  в  соответствие  с  нормативными
документами и внедрению нового оборудования.
     Данные об удельных расходах представлены в таблице 41.

 

                                                            Таблица 41

 

                       Удельный расход топлива

 

 

-------------------------------------------------------------------------------
|N п|Наименование     |Факт  |Факт  |2012  |2013  |2014  |2015  |2016  |2017  |
|/п |показателя       |2010  |2011  |год   |год   |год   |год   |год   |год   |
|   |                 |год   |год   |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|1. |Удельный расход  |156,20|155,80|155,10|154,60|153,70|153,00|152,40|152,00|
|   |условного топлива|      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |на производство  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |тепловой энергии,|      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |кг у. т./Гкал    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|2. |Удельный расход  |26,80 |26,30 |25,30 |24,50 |23,80 |23,10 |22,50 |21,50 |
|   |электроэнергии на|      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |производство     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |тепловой энергии,|      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |кВт. ч/Гкал      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---+-----------------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|3. |Удельный расход  |0,51  |0,50  |0,45  |0,45  |0,45  |0,45  |0,44  |0,43  |
|   |воды на          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |технологические  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |цели при         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |производстве     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |тепловой энергии,|      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |м3/Гкал          |      |      |      |      |      |      |      |      |
-------------------------------------------------------------------------------

 

     Отмечена динамика снижения средних по региону  удельных  расходов
топлива, электроэнергии  и  воды  на  производство  тепловой  энергии.
Снижение удельного расхода топлива составляет 0,4 кг у. т./Гкал в 2011
году  по  сравнению  с  2010   годом.   Снижение   удельного   расхода
электроэнергии и воды на технологические  нужды  составляет  0,5  кВт.
ч/Гкал и 0,01 м3/Гкал соответственно.
                                                           Диаграмма 8

 

                      (диаграмма не приводится) 
                           
                           
                                                           Диаграмма 9
                      (диаграмма не приводится)

 

                                                          Диаграмма 10
                      (диаграмма не приводится)

 

     С 2012 года снижение удельных расходов  топлива  на  производство
тепловой энергии  планируется  осуществлять  также  за  счет  ввода  в
эксплуатацию новых когенерационных установок.

 

                                                            Таблица 42

 

     Потенциал энергосбережения топливно-энергетических ресурсов
     в муниципальных образованиях области относительно 2009 года*

 

 

---------------------------------------------------------------------------------
|N  |Наименование              |Количество топлива,|Электроэнергия,|Вода, м3    |
|п/п|муниципального            |т у. т.            |кВт. ч         |            |
|   |образования области       |                   |               |            |
|---+--------------------------+-------------------+---------------+------------|
|1  |2                         |3                  |4              |5           |
|---+--------------------------+-------------------+---------------+------------|
|1. |ГО г. Ярославль           |7 699,03           |5 691 640,27   |899 026,00  |
|   |                          |                   |               |            |
|---+--------------------------+-------------------+---------------+------------|
|2. |ГО г. Переславль-Залесский|907,27             |1 041 154,25   |139 570,20  |
|   |                          |                   |               |            |
|---+--------------------------+-------------------+---------------+------------|
|3. |ГО г. Рыбинск             |4 745,13           |5 144 380,72   |5 090 364,84|
|   |                          |                   |               |            |
|---+--------------------------+-------------------+---------------+------------|
|4. |Большесельский МР         |970,19             |1 025 510,14   |12 036,04   |
|   |                          |                   |               |            |
|---+--------------------------+-------------------+---------------+------------|
|5. |Борисоглебский МР         |149,10             |103 250,18     |1 188,46    |
|   |                          |                   |               |            |
|---+--------------------------+-------------------+---------------+------------|
|6. |Брейтовский МР            |773,12             |18 543,23      |0,00        |
|   |                          |                   |               |            |
|---+--------------------------+-------------------+---------------+------------|
|7. |Гаврилов-Ямский МР        |233,77             |1 387 906,13   |125 689,31  |
|   |                          |                   |               |            |
|---+--------------------------+-------------------+---------------+------------|
|8. |Даниловский МР            |483,71             |172 492,60     |256,18      |
|   |                          |                   |               |            |
|---+--------------------------+-------------------+---------------+------------|
|9. |Любимский МР              |23,59              |286 126,92     |34 105,42   |
|   |                          |                   |               |            |
|---+--------------------------+-------------------+---------------+------------|
|10.|Мышкинский МР             |53,50              |289 901,22     |19 456,73   |
|   |                          |                   |               |            |
|---+--------------------------+-------------------+---------------+------------|
|11.|Некоузский МР             |271,60             |577 754,20     |0,00        |
|   |                          |                   |               |            |
|---+--------------------------+-------------------+---------------+------------|
|12.|Некрасовский МР           |589,40             |365 153,50     |3 381,02    |
|   |                          |                   |               |            |
|---+--------------------------+-------------------+---------------+------------|
|13.|Первомайский МР           |146,80             |393 423,30     |1 716,04    |
|   |                          |                   |               |            |
|---+--------------------------+-------------------+---------------+------------|
|14.|Переславский МР           |1 375,22           |1 676 469,31   |15 879,14   |
|   |                          |                   |               |            |
|---+--------------------------+-------------------+---------------+------------|
|15.|Пошехонский МР            |423,39             |82 708,02      |5 226,06    |
|   |                          |                   |               |            |
|---+--------------------------+-------------------+---------------+------------|
|16.|Ростовский МР             |250,02             |3 332 197,74   |121 713,80  |
|   |                          |                   |               |            |
|---+--------------------------+-------------------+---------------+------------|
|17.|Рыбинский МР              |1 442,02           |2 273 348,19   |41 833,31   |
|   |                          |                   |               |            |
|---+--------------------------+-------------------+---------------+------------|
|18.|Тутаевский МР             |177,84             |288 738,91     |1 118 740,20|
|   |                          |                   |               |            |
|---+--------------------------+-------------------+---------------+------------|
|19.|Угличский МР              |647,11             |367 667,18     |77 687,36   |
|   |                          |                   |               |            |
|---+--------------------------+-------------------+---------------+------------|
|20.|Ярославский МР            |4 506,70           |2 967 138,19   |71 691,43   |
|   |                          |                   |               |            |
|---+--------------------------+-------------------+---------------+------------|
|   |Всего                     |25 868,51          |27 485 504,20  |7 779 561,54|
---------------------------------------------------------------------------------
     * Без учета комбинированной выработки.

 

             Список сокращений, использованных в таблице

 

     ГО - городской округ
     МР - муниципальный район.

 

                     IX. Заключительные положения

 

     Программа будет использована в качестве основы для:
     - разработки схем  выдачи  мощности  от  генерирующих  мощностей,
находящихся в регионе;
     - формирования предложений по определению зон свободного перетока
электроэнергии (мощности) для  Ярославской  области  с  использованием
перспективной расчетной модели;
     - разработки инвестиционных  программ  распределительных  сетевых
компаний, осуществляющих свою деятельность на  территории  Ярославской
области.
     По итогам мониторинга реализации Программы при участии системного
оператора,   других   субъектов   энергетики,   осуществляющих    свою
деятельность на территории региона, будут подготовлены предложения  по
корректировке Генеральной схемы размещения объектов  электроэнергетики
до  2020  года,  одобренной  распоряжением  Правительства   Российской
Федерации от 22 февраля 2008 г. N 215-р, схемы  и  программы  развития
Единой энергетической системы, а  также  программы  и  схемы  развития
электрических сетей на очередной год и плановый период.

 

 

            Список сокращений, использованных в Программе

 

     АИИС КУЭ - автоматизированная информационно-измерительная система
коммерческого учета электроэнергии
     АЛАР - автомат ликвидации асинхронного режима
     АПВ - автоматическое повторное включение
     АСУ ТП - автоматизированная  система  управления  технологическим
процессом
     АТ - автотрансформатор


Информация по документу
Читайте также