Расширенный поиск

Постановление Правительства Ярославской области от 17.05.2013 № 534-п

планируемых к разработке  целевых  программ,  отдельных  непрограммных
мероприятий, при этом объемы финансирования мероприятий  КИП  ежегодно
уточняются с учетом возможностей бюджетов;
     -  организационную  структуру  управления  КИП   с   определением
состава, функций,  механизмов  координации  действий  разработчиков  и
исполнителей.

 

   Таблица 46. Организационная структура управления реализацией КИП

 

------------------------------------------------------------------------
|N  | Участники управления  |    Роль в управлении реализацией КИП     |
|п/п|                       |                                          |
|---+-----------------------+------------------------------------------|
| 1 |           2           |                    3                     |
|---+-----------------------+------------------------------------------|
|1. |Губернатор области     |постановка стратегических целей;          |
|   |                       |взаимодействие с федеральными органами    |
|   |                       |исполнительной власти                     |
|---+-----------------------+------------------------------------------|
|2. |Заместитель Губернатора|детализация стратегических целей и задач; |
|   |области                |общая организация работ по монопро-       |
|   |                       |фильным населенным пунктам области;       |
|   |                       |координация деятельности различных        |
|   |                       |структур, вовлеченных в работы по реали-  |
|   |                       |зации КИП;                                |
|   |                       |контроль достижения стратегических целей  |
|---+-----------------------+------------------------------------------|
| 1 |           2           |                    3                     |
|---+-----------------------+------------------------------------------|
|3. |Департамент экономиче- |обеспечение взаимосвязи комплексного      |
|   |ского развития Ярослав-|плана модернизации с целевыми програм-    |
|   |ской области (в период |мами, реализуемыми на территории посе-    |
|   |2010-2012 годов).      |ления;                                    |
|   |                       |                                          |
|   |                       |                                          |
|   |Департамент инвестици- |организация взаимодействия с федераль-    |
|   |онной политики Яро-    |ными органами исполнительной власти;      |
|   |славской области (начи-|координация формирования бюджетных        |
|   |ная с 2013 года)       |заявок на ассигнования из федерального    |
|   |                       |бюджета;                                  |
|   |                       |координация работы органов местного са-   |
|   |                       |моуправления муниципальных образова-      |
|   |                       |ний области и участников КИП;             |
|   |                       |мониторинг выполнения мероприятий         |
|   |                       |КИП;                                      |
|   |                       |мониторинг выполнения показателей         |
|   |                       |КИП;                                      |
|   |                       |подготовка сводных отчетов о реализации   |
|   |                       |КИП                                       |
|---+-----------------------+------------------------------------------|
|4. |Казенное предприятие   |оперативное управление реализацией        |
|   |Ярославской области    |инфраструктурных проектов                 |
|   |"Агентство инвестиций и|                                          |
|   |кластерного развития"  |                                          |
|---+-----------------------+------------------------------------------|
|5. |Органы исполнительной  |реализация областных и ведомственных      |
|   |власти Ярославской     |целевых программ;                         |
|   |области - исполнители  |реализация инфраструктурных проектов;     |
|   |                       |маркетинг инвестиционных проектов;        |
|   |                       |консультационная и аналитическая под-     |
|   |                       |держка                                    |
|---+-----------------------+------------------------------------------|
|6. |Координационный совет  |координация работы органов местного само- |
|   |ГП Гаврилов-Ям         |управления муниципальных образований      |
|   |                       |области и представителей бизнеса по реали-|
|   |                       |зации КИП;                                |
|   |                       |работа с инвесторами и существующим       |
|   |                       |бизнесом;                                 |
|   |                       |консультационная и аналитическая под-     |
|   |                       |держка                                    |
------------------------------------------------------------------------
     Мониторинг сроков  и  целевых  параметров  КИП  будет  вестись  в
соответствии с целевыми показателями, приведенными в  приложении  1  к
КИП.
     Промежуточные отчеты о реализации КИП будут формироваться не реже
1 раза в  квартал.  Сводный  годовой  отчет  о  реализации  КИП  будет
представляться в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным.
               6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КИП

 

     Общий объем финансирования КИП составит 5 463,58 млн.  рублей,  в
том числе бюджетных ассигнований  -  1  232,01  млн.  рублей.  Прирост
выручки от реализации проектов накопленным итогом за  6  лет  составит
13,8 млрд. рублей. К 2015 году экономика ГП Гаврилов-Ям вырастет в 2,8
раза по сравнению с 2009 годом.
     Количество новых рабочих мест, создаваемых  в  рамках  реализации
проектов и программ развития, составит 2  415  единиц.  Инвестиции  на
создание 1 нового рабочего места составят  2,14  млн.  рублей,  в  том
числе бюджетные - 0,39 млн. рублей.
     Объем дополнительных налоговых поступлений от реализации проектов
КИП составит за 6 лет около 2,3 млрд. рублей, что в  2,4  раза  больше
объема инвестиций за счет бюджетных средств.

 

Таблица 47. Показатели бюджетной эффективности реализации проектов КИП
                          за 2010-2015 годы

 

---------------------------------------------------------------------------------
|N п|  Инвестицион-  | Бюд- |  При-  |Число |Допол- |  Бюд-   | Допол- |  Вне-  |
|/п |      ные       | жет- |  рост  |новых |нитель-| жетные  |нитель- |бюджет- |
|   |    проекты     | ные  | выруч- |выруч-|ные на-|  инве-  |ные на- |ные ин- |
|   |                |инве- | ки,    |ки,   |логовые| стиции  |логовые | вести- |
|   |                | сти- |  млн.  | млн. |поступ-|на 1 соз-|поступ- |ции на 1|
|   |                |ции,  | рублей |рублей|ления, | данное  |ления на| рубль  |
|   |                | млн. |        |  4   | млн.  | рабочее |1 рубль |бюджет- |
|   |                | руб- |        | мест |рублей | место,  |бюджет- |ных ин- |
|   |                | лей  |        |      |       |  млн.   |ных ин- | вести- |
|   |                |      |        |      |       | рублей  | вести- | ций,   |
|   |                |      |        |      |       |         |  ций,  | рублей |
|   |                |      |        |      |       |         | рублей |        |
|---+----------------+------+--------+------+-------+---------+--------+--------|
| 1 |       2        |  3   |   4    |  5   |   6   |    7    |   8    |   9    |
|---+----------------+------+--------+------+-------+---------+--------+--------|
|1. |Расширение      |  -   | 4 228  | 389  | 820,6 |    -    |   -    |   -    |
|   |производства    |      |        |      |       |         |        |        |
|   |авиационной     |      |        |      |       |         |        |        |
|   |продукции       |      |        |      |       |         |        |        |
|---+----------------+------+--------+------+-------+---------+--------+--------|
|2. |Строительство   |  -   | 1 518  | 275  | 254,9 |    -    |   -    |   -    |
|   |завода по вы-   |      |        |      |       |         |        |        |
|   |пуску керами-   |      |        |      |       |         |        |        |
|   |ческого вакуум- |      |        |      |       |         |        |        |
|   |но-порового     |      |        |      |       |         |        |        |
|   |кирпича с при-  |      |        |      |       |         |        |        |
|   |менением новых  |      |        |      |       |         |        |        |
|   |технологий      |      |        |      |       |         |        |        |
|---+----------------+------+--------+------+-------+---------+--------+--------|
|3. |Развитие  произ-|  -   | 1 670  | 160  | 204,7 |    -    |   -    |   -    |
|   |водства    полу-|      |        |      |       |         |        |        |
|   |фабрикатных     |      |        |      |       |         |        |        |
|   |лаков           |      |        |      |       |         |        |        |
|---+----------------+------+--------+------+-------+---------+--------+--------|
|4. |Создание про-   |638,6 |   -    |  -   | 92,5  |    -    |  0,14  |  0,96  |
|   |мышленного      |      |        |      |       |         |        |        |
|   |парка "Гаври-   |      |        |      |       |         |        |        |
|   |лов-Ям"         |      |        |      |       |         |        |        |
|---+----------------+------+--------+------+-------+---------+--------+--------|
|5. |Проекты потен-  |  -   | 5 254  | 980  | 727,3 |    -    |   -    |   -    |
|   |циальных        |      |        |      |       |         |        |        |
|   |резидентов      |      |        |      |       |         |        |        |
|   |промышленного   |      |        |      |       |         |        |        |
|   |парка "Гаври-   |      |        |      |       |         |        |        |
|   |лов-Ям"         |      |        |      |       |         |        |        |
|---+----------------+------+--------+------+-------+---------+--------+--------|
|6. |Блок проектов   |  -   | 1 097  | 440  | 127,6 |    -    |   -    |   -    |
|   |развития пред-  |      |        |      |       |         |        |        |
|   |приятий малого  |      |        |      |       |         |        |        |
|   |бизнеса         |      |        |      |       |         |        |        |
|---+----------------+------+--------+------+-------+---------+--------+--------|
|7. |Проект комплекс-|  -   |   -    | 120  | 20,2  |    -    |   -    |   -    |
|   |ного освоения и |      |        |      |       |         |        |        |
|   |развития терри- |      |        |      |       |         |        |        |
|   |тории "Унимер-  |      |        |      |       |         |        |        |
|   |ская слобода"   |      |        |      |       |         |        |        |
|---+----------------+------+--------+------+-------+---------+--------+--------|
|8. |Строительство   |181,1 |   -    |  51  |  1,7  |  3,55   |  0,01  |   -    |
|   |здания цен-     |      |        |      |       |         |        |        |
|   |тральной рай-   |      |        |      |       |         |        |        |
|   |онной больницы  |      |        |      |       |         |        |        |
|   |Гаврилов-       |      |        |      |       |         |        |        |
|   |Ямского МР      |      |        |      |       |         |        |        |
|---+----------------+------+--------+------+-------+---------+--------+--------|
|   |Всего           |819,7 |13 767,4|2 415 |2 249,6|  0,40   |  2,74  |  5,16  |
---------------------------------------------------------------------------------
     Наряду   с   созданием   рабочих   мест,   реализация    ключевых
инвестиционных проектов позволит увеличить среднюю заработную плату  в
Гаврилов-Ямском МР до 21,0 тыс. рублей, что составляет 181  процент  к
уровню 2009 года.

 

       Таблица 48. Прирост трудовых ресурсов в ГП Гаврилов-Ям в
                      результате реализации КИП

 

--------------------------------------------------------------------
|N  | Число новых рабочих мест  |2010|2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |
|п/п|   (нарастающим итогом)    |год | год | год | год | год | год |
|---+---------------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 1 |             2             | 3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |
|---+---------------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----|
|1. |Новых рабочих мест - всего |681 |1 040|1 403|1 853|2 115|2 415|
|   |                           |    |     |     |     |     |     |
|---+---------------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----|
|1.1|Градообразующее предприятие|149 | 167 | 174 | 231 | 286 | 389 |
|.  |(ОАО "ГМЗ "Агат")          |    |     |     |     |     |     |
|   |                           |    |     |     |     |     |     |
|---+---------------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----|
|1.2|Крупный и средний бизнес   |266 | 560 | 898 |1 232|1 380|1 535|
|.  |                           |    |     |     |     |     |     |
|   |                           |    |     |     |     |     |     |
|---+---------------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----|
|1.3|Малый бизнес               |266 | 313 | 331 | 390 | 420 | 440 |
|.  |                           |    |     |     |     |     |     |
|   |                           |    |     |     |     |     |     |
|---+---------------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----|
|1.4|Целевые программы          | -  |  -  |  -  |  -  | 29  | 51  |
|.  |                           |    |     |     |     |     |     |
|   |                           |    |     |     |     |     |     |
|---+---------------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----|
|1.5|Сокращенные рабочие места  | -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|.  |                           |    |     |     |     |     |     |
|   |                           |    |     |     |     |     |     |
|---+---------------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----|
|2. |Занятые на общественных ра-|564 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 |
|   |ботах                      |    |     |     |     |     |     |
|---+---------------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----|
|3. |Чистый прирост рабочих мест|117 | 316 | 679 |1 129|1 391|1 691|
|   |                           |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------
     Создание к 2016 году 2 415 новых рабочих  мест  позволит  снизить
уровень безработицы в ГП Гаврилов-Ям с 9,1 процента до  1,7  процента.
Прирост трудовых ресурсов приблизительно на 1 000 человек  планируется
обеспечить за счет миграции  высококвалифицированных  специалистов  из
соседних   муниципальных   районов   области    за    счет    создания
привлекательной социально-экономической среды  ГП Гаврилов-Ям  и,  как
следствие, повышения уровня жизни населения ГП Гаврилов-Ям.
     Прогноз изменения значений показателей баланса трудовых  ресурсов
в результате реализации КИП представлен в приложении 5 к КИП.

 

 

                                                          Приложение 1
                                        к комплексному инвестиционному
                                         плану модернизации городского
                                                 поселения Гаврилов-Ям

 

                          ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
 комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения
                             Гаврилов-Ям

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N п|      Наименование показателя      | Единица |   Фактическое   |            Плановое значение            |
|/п |                                   |измерения|    значение     |                                         |
|   |                                   |         |-----------------+-----------------------------------------|
|   |                                   |         |2007 |2008 |2009 |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |2020 |
|   |                                   |         | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год |
|---+-----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
| 1 |                 2                 |    3    |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  | 10  | 11  | 12  | 13  |
|---+-----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|1. |Доля работающих на градообразую-   |процентов|32,8 |30,2 |17,6 |19,4 |18,8 |18,3 |18,0 |18,4 |19,3 |20,1 |
|   |щих предприятиях от численности    |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |населения трудоспособного возраста |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---+-----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|2. |Доля работающих на малых предпри-  |процентов| 8,8 |10,8 | 7,6 |11,6 |12,5 |13,5 |13,8 |14,3 |14,7 |16,6 |
|   |ятиях от численности населения тру-|         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |доспособного возраста              |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---+-----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|3. |Уровень зарегистрированной безра-  |процентов| 2,5 | 3,9 | 9,1 | 2,9 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,7 |
|   |ботицы                             |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---+-----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|4. |Общее количество дополнительно     | человек |  -  |  -  |  -  | 564 | 724 |724  |724  |724  |724  |724  |
|   |созданных временных рабочих мест в |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |период реализации инвестиционных   |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |проектов (накопленным итогом)      |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---+-----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|5. |Общее количество дополнительно     | человек |  -  |  -  |  -  | 681 |1 040|1 403|1 853|2 115|2 415|2 630|
|   |созданных постоянных рабочих мест  |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |в период эксплуатации инвестицион- |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |ных проектов (накопленным итогом)  |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---+-----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|6. |Среднемесячная заработная плата ра-|тыс. руб.| 9,8 |11,1 |11,6 |14,0 |15,4 |17,0 |18,7 |20,3 |21,0 |24,7 |
|   |ботников крупных и средних пред-   |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |приятий                            |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---+-----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|7. |Объем отгруженных товаров, выпол-  |млн. руб.|2 449|2 777|2 207|2 653|2 949|3 210|3 508|3 840|4 277|5 570|
|   |ненных работ и услуг собственного  |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |производства организаций традици-  |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |онных отраслей                     |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---+-----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|8. |Доля отгруженных товаров, выпол-   |процентов|100,0|100,0|100,0|70,6 |63,7 |55,4 |49,6 |47,0 |45,1 |50,1 |
|   |ненных работ и услуг собственного  |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |производства организаций традици-  |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |онных отраслей в общегородском     |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |объеме отгруженных товаров, выпол- |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |ненных работ и услуг собственного  |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |производства                       |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---+-----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|9. |Объем отгруженных товаров, выпол-  |млн. руб.|1 514|1 121| 864 |1 210|1 406|1 581|1 805|2 092|2 483|3 190|
|   |ненных работ и услуг собственного  |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |производства градообразующих       |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |предприятий                        |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---+-----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|10.|Доля градообразующих предприятий   |процентов| 62  | 40  | 39  | 33  | 30  | 28  | 27  | 28  | 28  | 30  |
|   |в общегородском объеме отгружен-   |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |ных товаров, выполненных работ и   |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |услуг собственного производства    |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---+-----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|11.|Доля среднесписочной численности   |процентов| 9,4 |11,8 | 8,7 |12,8 |13,7 |14,7 |15,0 |15,4 |15,8 |17,6 |
|   |работников (без внешних совместите-|         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |лей) малых и средних предприятий от|         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |совокупного количества экономиче-  |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |ски активного населения            |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---+-----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|12.|Доля малых предприятий в общего-   |процентов| 17  | 19  | 15  | 20  | 22  | 25  | 26  | 28  | 29  | 30  |
|   |родском объеме отгруженных         |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |товаров собственного производства  |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |организаций                        |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---+-----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|13.|Доля прочих предприятий в          |процентов|21,3 |40,5 |46,3 |47,8 |47,3 |47,5 |47,3 |44,5 |43,3 |40,2 |
|   |общегородском объеме отгруженных   |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |товаров, выполненных работ и услуг |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |собственного производства организа-|         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |ций                                |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---+-----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|14.|Количество малых предприятий       | единиц  | 39  | 30  | 24  | 35  | 37  | 39  | 41  | 41  | 42  | 45  |
|   |                                   |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---+-----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|15.|Количество малых и средних         | единиц  |1,40 |1,08 |0,87 |1,27 |1,30 |1,36 |1,37 |1,39 |1,40 |1,45 |
|   |предприятий в расчете на 1 тысячу  |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |человек населения города           |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---+-----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|16.|Общий объем дополнительных         |млн. руб.|  -  |  -  |  -  |30,8 |40,9 |58,9 |81,8 |104,1|114,0|150,0|
|   |поступлений в муниципальный бюд-   |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |жет от реализации инвестиционных   |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |проектов                           |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---+-----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|17.|Объем привлеченных                 |млн. руб.|98,2 |132,5|57,0 |211,7|752,6|811,4|713,3|284,5|173,5|350,0|
|   |внебюджетных инвестиций            |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---+-----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|18.|Доля собственных доходов           |процентов|  -  |33,5 |16,7 |20,2 |24,2 |28,6 |32,7 |36,0 |38,0 |40,8 |
|   |местного бюджета в общих           |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |доходах бюджета                    |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

                                                          Приложение 2
                                        к комплексному инвестиционному
                                         плану модернизации городского
                                                 поселения Гаврилов-Ям

 

                         ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
   по финансированию мероприятий комплексного инвестиционного плана
                             модернизации
                   городского поселения Гаврилов-Ям

 

     I. Объемы финансирования комплексного инвестиционного плана
       модернизации ГП Гаврилов-Ям по уровням бюджетной системы

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |         Наименование проекта/мероприятия          |  Количество новых  |         Объем инвестиций          |
| п/п |                                                   | постоянных рабочих |        за 2010-2015 годы,         |
|     |                                                   |        мест        |            млн. рублей            |
|     |                                                   |(нарастающим итогом)|                                   |
|     |                                                   |--------------------+-----------------------------------|
|     |                                                   | 2011 | 2013 | 2015 | всего |  ФБ  |  ОБ  | МБ  |  ВБ   |
|     |                                                   | год  | год  | год  |       |      |      |     |       |
|-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------|
|  1  |                         2                         |  3   |  4   |  5   |   6   |  7   |  8   |  9  |  10   |
|-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------|
|1.   |Расширение производства авиационной продукции      | 167  | 231  | 389  |730,20 |      |      |     |730,20 |
|     |                                                   |      |      |      |       |      |      |     |       |
|-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------|
|2.   |Создание промышленного парка "Гаврилов-Ям"         |      |      |      |1252,10|578,20|58,60 |1,80 |613,50 |
|     |                                                   |      |      |      |       |      |      |     |       |
|-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------|
|3.   |Проекты потенциальных резидентов промышленно-      | 480  | 950  | 980  | 822,5 |      |      |     | 822,5 |
|     |го парка "Гаврилов-Ям"                             |      |      |      |       |      |      |     |       |
|-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------|
|4.   |Производство полуфабрикатных лаков на конденса-    |  80  | 102  | 160  |287,00 |      |      |     |287,00 |
|     |ционных смолах                                     |      |      |      |       |      |      |     |       |
|-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------|
|5.   |Строительство завода по выпуску керамического      |      |  65  | 275  |1082,00|      |      |     |1082,0 |
|     |вакуумно-порового кирпича с применением новых      |      |      |      |       |      |      |     |   0   |
|     |технологий                                         |      |      |      |       |      |      |     |       |
|-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------|
|6.   |Блок проектов развития предприятий малого бизнеса  | 313  | 390  | 440  |109,60 |      |      |     |109,60 |
|     |                                                   |      |      |      |       |      |      |     |       |
|-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------|
|7.   |Строительство здания центральной районной          |      |      |  51  |181,07 |      |178,20|2,87 |       |
|     |больницы Гаврилов-Ямского МР                       |      |      |      |       |      |      |     |       |
|-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------|
|8.   |Проект комплексного освоения и развития террито-   |      | 115  | 120  |583,22 |      |      |     |583,22 |
|     |рии "Унимерская слобода"                           |      |      |      |       |      |      |     |       |
|-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------|
|9.   |Региональные адресные программы дополнительных     |      |      |      | 37,92 |34,43 | 3,49 |     |       |
|     |мероприятий по снижению напряженности на рынке     |      |      |      |       |      |      |     |       |
|     |труда Ярославской области на 2010 год, на 2011 год,|      |      |      |       |      |      |     |       |
|     |на 2012 год. Ведомственная целевая программа "Со-  |      |      |      |       |      |      |     |       |
|     |действие занятости населения Ярославской области"  |      |      |      |       |      |      |     |       |
|     |на 2012-2014 годы                                  |      |      |      |       |      |      |     |       |
|-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------|
|9.1. |Опережающее профессиональное обучение работ-       |      |      |      | 0,80  | 0,50 | 0,30 |     |       |
|     |ников в случае угрозы увольнения (установление     |      |      |      |       |      |      |     |       |
|     |неполного рабочего времени, временная приоста-     |      |      |      |       |      |      |     |       |
|     |новка работ, предоставление отпусков без сохране-  |      |      |      |       |      |      |     |       |
|     |ния заработной платы, мероприятия по высвобожде-   |      |      |      |       |      |      |     |       |
|     |нию работников)                                    |      |      |      |       |      |      |     |       |
|-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------|
|9.2. |Организация общественных работ, временного трудо-  |      |      |      | 20,66 |20,56 | 0,10 |     |       |
|     |устройства работников системообразующих и градооб- |      |      |      |       |      |      |     |       |
|     |разующих организаций, находящихся под угрозой      |      |      |      |       |      |      |     |       |
|     |увольнения, а также признанных в установленном по- |      |      |      |       |      |      |     |       |
|     |рядке безработными граждан и граждан, ищущих рабо- |      |      |      |       |      |      |     |       |
|     |ту, проживающих в монопрофильных населенных пунк-  |      |      |      |       |      |      |     |       |
|     |тах с напряженной ситуацией на рынке труда         |      |      |      |       |      |      |     |       |
|-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------|
|9.3. |Организация стажировки выпускников образова-       |      |      |      | 0,97  | 0,97 |      |     |       |
|     |тельных учреждений в целях приобретения опыта      |      |      |      |       |      |      |     |       |
|     |работы                                             |      |      |      |       |      |      |     |       |
|-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------|
|9.4. |Содействие самозанятости безработных граждан и     |      |      |      | 11,88 |11,88 |      |     |       |
|     |стимулирование создания безработными граждана-     |      |      |      |       |      |      |     |       |
|     |ми, открывшими собственное дело, дополнительных    |      |      |      |       |      |      |     |       |
|     |рабочих мест для трудоустройства безработных гра-  |      |      |      |       |      |      |     |       |
|     |ждан                                               |      |      |      |       |      |      |     |       |
|-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------|
|9.5. |Содействие трудоустройству незанятых инвалидов,    |      |      |      | 0,48  | 0,48 |      |     |       |
|     |родителей, воспитывающих детей-инвалидов, мно-     |      |      |      |       |      |      |     |       |
|     |годетных родителей                                 |      |      |      |       |      |      |     |       |
|-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------|
|9.6. |Организация проведения оплачиваемых общественных   |      |      |      | 0,34  |      | 0,34 |     |       |
|     |работ                                              |      |      |      |       |      |      |     |       |
|-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------|
|9.7. |Организация временного трудоустройства граждан,    |      |      |      | 2,67  |      | 2,67 |     |       |
|     |находящихся под риском увольнения                  |      |      |      |       |      |      |     |       |
|-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------|
|9.8. |Профессиональная подготовка, переподготовка и по-  |      |      |      | 0,12  | 0,04 | 0,08 |     |       |
|     |вышение квалификации женщин, находящихся в от-     |      |      |      |       |      |      |     |       |
|     |пуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих|      |      |      |       |      |      |     |       |
|     |возвращение к трудовой деятельности                |      |      |      |       |      |      |     |       |
|-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------|
|10.  |Программа поддержки малого и среднего предпри-     |      |      |      |149,80 |133,85|14,99 |0,96 |       |
|     |нимательства                                       |      |      |      |       |      |      |     |       |
|-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------|
|10.1.|Содействие модернизации и повышению эффектив-      |      |      |      | 22,20 |21,00 | 0,95 |0,25 |       |
|     |ности производства СМиСП                           |      |      |      |       |      |      |     |       |
|-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------|
|10.2.|Финансовая поддержка СМиСП                         |      |      |      | 85,40 |79,01 | 6,03 |0,35 |       |
|     |                                                   |      |      |      |       |      |      |     |       |
|-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------|
|10.3.|Пропаганда и обучение, формирование положитель-    |      |      |      | 8,66  | 7,68 | 0,77 |0,21 |       |
|     |ного имиджа СМиСП                                  |      |      |      |       |      |      |     |       |
|-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------|
|10.4.|Правовое, организационное и аналитическое обеспе-  |      |      |      | 4,08  | 3,85 | 0,23 |     |       |
|     |чение деятельности СМиСП; проведение исследова-    |      |      |      |       |      |      |     |       |
|     |ний в сфере малого и среднего предпринимательства  |      |      |      |       |      |      |     |       |
|-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------|
|10.5.|Создание и развитие инфраструктуры поддержки       |      |      |      | 29,47 |22,31 | 7,02 |0,15 |       |
|     |малого и среднего предпринимательства              |      |      |      |       |      |      |     |       |
|-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------|
|11.  |Программы модернизации жилищно-коммунального       |      |      |      | 80,02 |33,93 |28,79 |13,75| 3,55  |
|     |комплекса                                          |      |      |      |       |      |      |     |       |
|-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------|
|11.1.|Мероприятия региональных адресных программ по      |      |      |      | 18,44 |12,12 | 3,74 |0,98 | 1,60  |
|     |проведению капитального ремонта многоквартирных    |      |      |      |       |      |      |     |       |
|     |домов в Ярославской области на 2010 год, на 2011   |      |      |      |       |      |      |     |       |
|     |год, на 2012 год (в соответствии с Федеральным за- |      |      |      |       |      |      |     |       |
|     |коном от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде со-   |      |      |      |       |      |      |     |       |
|     |действия реформированию жилищно-коммунального      |      |      |      |       |      |      |     |       |
|     |комплекса")                                        |      |      |      |       |      |      |     |       |
|-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------|
|11.2.|Меры дополнительной поддержки субъектов Рос-       |      |      |      | 26,49 |21,81 |      |2,73 | 1,95  |
|     |сийской Федерации, на территории которых нахо-     |      |      |      |       |      |      |     |       |
|     |дятся монопрофильные муниципальные образования     |      |      |      |       |      |      |     |       |
|     |(в соответствии с постановлением Правительства     |      |      |      |       |      |      |     |       |
|     |Российской Федерации от 31 мая 2010 г. N 380       |      |      |      |       |      |      |     |       |
|     |"О дополнительной поддержке субъектов Россий-      |      |      |      |       |      |      |     |       |
|     |ской Федерации, на территории которых находятся    |      |      |      |       |      |      |     |       |
|     |монопрофильные муниципальные образования")         |      |      |      |       |      |      |     |       |
|-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------|
|11.3.|Реконструкция очистных сооружений водоснабже-      |      |      |      | 11,54 |      | 7,82 |3,72 |       |
|     |ния, строительство и реконструкция шахтных         |      |      |      |       |      |      |     |       |
|     |колодцев в ГП Гаврилов-Ям                          |      |      |      |       |      |      |     |       |
|-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------|
|11.4.|Газификация ГП Гаврилов-Ям                         |      |      |      | 10,28 |      | 7,66 |2,62 |       |
|     |                                                   |      |      |      |       |      |      |     |       |
|-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------|
|11.5.|Мероприятия по переселению граждан из жилищного    |      |      |      | 13,27 |      | 9,57 |3,70 |       |
|     |фонда, признанного непригодным для проживания,     |      |      |      |       |      |      |     |       |
|     |и (или) с высоким уровнем износа                   |      |      |      |       |      |      |     |       |
|-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------|
|     |Итого - проекты                                    | 1040 | 1853 | 2364 |4866,6 |578,20|58,60 |1,80 |4228,02|
|     |                                                   |      |      |      |   2   |      |      |     |       |
|-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------|
|     |Итого - программы                                  |      |      |  51  |448,81 |202,21|225,47|17,58| 3,55  |
|-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------|
|     |Всего                                              | 1040 | 1853 | 2415 |5315,4 |780,41|284,07|19,38|4231,5 |
|     |                                                   |      |      |      |   3   |      |      |     |   7   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

   II. Источники финансирования комплексного инвестиционного плана
                     модернизации ГП Гаврилов-Ям

 

 

начало таблицы                                                                                                                                 (млн. рублей)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Наименование федераль-  |       Наименование       |             Главный              |                  2010 год               |           2011 год            |
| ного органа исполнитель- |       мероприятия        |          распорядитель           |                                         |                               |
|   ной власти/программы   |                          |        бюджетных средств         |-----------------------------------------+-------------------------------|
|   (проекта программы)    |                          |                                  |  всего   |    ФБ    |  ОБ  | МБ  |  ВБ  |всего |  ФБ  | ОБ  | МБ |  ВБ  |
|--------------------------+--------------------------+----------------------------------+----------+----------+------+-----+------+------+------+-----+----+------|
|            1             |            2             |                3                 |    4     |    5     |  6   |  7  |  8   |  9   |  10  | 11  | 12 |  13  |
|-----------------------------------------------------+----------------------------------+----------+----------+------+-----+------+------+------+-----+----+------|
|I. Министерство экономического развития Россий-      |                                  |  27,650  |  25,845  |1,675 |0,13 |      |21,183|14,166|7,017|    |      |
|ской Федерации (субсидии на государственную          |                                  |          |          |      |     |      |      |      |     |    |      |
|поддержку малого и среднего предпринимательства,     |                                  |          |          |      |     |      |      |      |     |    |      |
|включая крестьянские (фермерские) хозяйства)         |                                  |          |          |      |     |      |      |      |     |    |      |
|-----------------------------------------------------+----------------------------------+----------+----------+------+-----+------+------+------+-----+----+------|
|Софинансирование ГЦП развития СМиСП ГП Гаври-        |                                  |  27,650  |  25,845  |1,675 |0,13 |      |21,183|14,166|7,017|    |      |
|лов-Ям Ярославской области на 2010-2012 годы         |                                  |          |          |      |     |      |      |      |     |    |      |
|-----------------------------------------------------+----------------------------------+----------+----------+------+-----+------+------+------+-----+----+------|
|ГЦП развития СМиСП        |содействие модернизации и |               ДЭР                |  4,630   |   4,40   | 0,23 |     |      |      |      |     |    |      |
|ГП Гаврилов-Ям Яро-       |повышению эффективности   |         (2010-2012 годы)         |          |          |      |     |      |      |      |     |    |      |
|славской области на 2010- |производства СМиСП        |          ДИП (начиная с          |          |          |      |     |      |      |      |     |    |      |
|2012 годы                 |--------------------------|             2013 года            |----------+----------+------+-----+------+------+------+-----+----+------|
|                          |финансовая поддержка      |                                  |  19,195  |  18,00   |1,145 |0,05 |      |      |      |     |    |      |
|                          |СМиСП                     |                                  |          |          |      |     |      |      |      |     |    |      |
|                          |--------------------------|                                  |----------+----------+------+-----+------+------+------+-----+----+------|
|                          |пропаганда и обучение,    |                                  |  2,926   |  2,591   |0,255 |0,08 |      |      |      |     |    |      |
|                          |формирование положи-      |                                  |          |          |      |     |      |      |      |     |    |      |
|                          |тельного имиджа СМиСП     |                                  |          |          |      |     |      |      |      |     |    |      |
|                          |--------------------------|                                  |----------+----------+------+-----+------+------+------+-----+----+------|
|                          |правовое, организационное |                                  |  0,899   |  0,854   |0,045 |     |      |      |      |     |    |      |
|                          |и аналитическое обеспече- |                                  |          |          |      |     |      |      |      |     |    |      |
|                          |ние деятельности СМиСП,   |                                  |          |          |      |     |      |      |      |     |    |      |
|                          |проведение исследований в |                                  |          |          |      |     |      |      |      |     |    |      |
|                          |сфере МиСП                |                                  |          |          |      |     |      |      |      |     |    |      |
|                          |--------------------------+----------------------------------+----------+----------+------+-----+------+------+------+-----+----+------|
|                          |создание и развитие ин-   |                                  |          |          |      |     |      |21,183|14,166|7,017|    |      |
|                          |фраструктуры поддержки    |                                  |          |          |      |     |      |      |      |     |    |      |
|                          |СМиСП                     |                                  |          |          |      |     |      |      |      |     |    |      |
|-----------------------------------------------------+----------------------------------+----------+----------+------+-----+------+------+------+-----+----+------|
|II. ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ          |                                  |  36,39   |  29,31   | 1,50 |3,03 | 2,55 | 2,15 | 1,20 |0,35 |0,30| 0,30 |
|-----------------------------------------------------+----------------------------------+----------+----------+------+-----+------+------+------+-----+----+------|
|Региональные адресные     |мероприятия по проведе-   |               ДЖКК               |   9,90   |   7,50   | 1,50 |0,30 | 0,60 | 2,15 | 1,20 |0,35 |0,30| 0,30 |
|программы по проведению   |нию капитального ремон-   |                                  |          |          |      |     |      |      |      |     |    |      |
|капитального ремонта      |та жилого фонда           |                                  |          |          |      |     |      |      |      |     |    |      |
|многоквартирных домов в   |                          |                                  |          |          |      |     |      |      |      |     |    |      |
|Ярославской области на    |                          |                                  |          |          |      |     |      |      |      |     |    |      |
|2010, 2011, 2012 годы     |                          |                                  |          |          |      |     |      |      |      |     |    |      |


Информация по документу
Читайте также