Расширенный поиск
Постановление Правительства Ярославской области от 17.05.2013 № 534-ппланируемых к разработке целевых программ, отдельных непрограммных мероприятий, при этом объемы финансирования мероприятий КИП ежегодно уточняются с учетом возможностей бюджетов; - организационную структуру управления КИП с определением состава, функций, механизмов координации действий разработчиков и исполнителей. Таблица 46. Организационная структура управления реализацией КИП
------------------------------------------------------------------------ |N | Участники управления | Роль в управлении реализацией КИП | |п/п| | | |---+-----------------------+------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | |---+-----------------------+------------------------------------------| |1. |Губернатор области |постановка стратегических целей; | | | |взаимодействие с федеральными органами | | | |исполнительной власти | |---+-----------------------+------------------------------------------| |2. |Заместитель Губернатора|детализация стратегических целей и задач; | | |области |общая организация работ по монопро- | | | |фильным населенным пунктам области; | | | |координация деятельности различных | | | |структур, вовлеченных в работы по реали- | | | |зации КИП; | | | |контроль достижения стратегических целей | |---+-----------------------+------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | |---+-----------------------+------------------------------------------| |3. |Департамент экономиче- |обеспечение взаимосвязи комплексного |
| |ского развития Ярослав-|плана модернизации с целевыми програм- | | |ской области (в период |мами, реализуемыми на территории посе- | | |2010-2012 годов). |ления; | | | | | | | | | | |Департамент инвестици- |организация взаимодействия с федераль- | | |онной политики Яро- |ными органами исполнительной власти; | | |славской области (начи-|координация формирования бюджетных | | |ная с 2013 года) |заявок на ассигнования из федерального | | | |бюджета; | | | |координация работы органов местного са- | | | |моуправления муниципальных образова- | | | |ний области и участников КИП; | | | |мониторинг выполнения мероприятий | | | |КИП; | | | |мониторинг выполнения показателей | | | |КИП; | | | |подготовка сводных отчетов о реализации | | | |КИП | |---+-----------------------+------------------------------------------| |4. |Казенное предприятие |оперативное управление реализацией | | |Ярославской области |инфраструктурных проектов | | |"Агентство инвестиций и| | | |кластерного развития" | | |---+-----------------------+------------------------------------------| |5. |Органы исполнительной |реализация областных и ведомственных | | |власти Ярославской |целевых программ; | | |области - исполнители |реализация инфраструктурных проектов; | | | |маркетинг инвестиционных проектов; | | | |консультационная и аналитическая под- | | | |держка | |---+-----------------------+------------------------------------------| |6. |Координационный совет |координация работы органов местного само- |
| |ГП Гаврилов-Ям |управления муниципальных образований | | | |области и представителей бизнеса по реали-| | | |зации КИП; | | | |работа с инвесторами и существующим | | | |бизнесом; | | | |консультационная и аналитическая под- | | | |держка | ------------------------------------------------------------------------ Мониторинг сроков и целевых параметров КИП будет вестись в соответствии с целевыми показателями, приведенными в приложении 1 к КИП. Промежуточные отчеты о реализации КИП будут формироваться не реже
1 раза в квартал. Сводный годовой отчет о реализации КИП будет представляться в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным. 6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КИП
Общий объем финансирования КИП составит 5 463,58 млн. рублей, в том числе бюджетных ассигнований - 1 232,01 млн. рублей. Прирост выручки от реализации проектов накопленным итогом за 6 лет составит 13,8 млрд. рублей. К 2015 году экономика ГП Гаврилов-Ям вырастет в 2,8 раза по сравнению с 2009 годом. Количество новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации проектов и программ развития, составит 2 415 единиц. Инвестиции на создание 1 нового рабочего места составят 2,14 млн. рублей, в том числе бюджетные - 0,39 млн. рублей. Объем дополнительных налоговых поступлений от реализации проектов
КИП составит за 6 лет около 2,3 млрд. рублей, что в 2,4 раза больше объема инвестиций за счет бюджетных средств. Таблица 47. Показатели бюджетной эффективности реализации проектов КИП за 2010-2015 годы
--------------------------------------------------------------------------------- |N п| Инвестицион- | Бюд- | При- |Число |Допол- | Бюд- | Допол- | Вне- | |/п | ные | жет- | рост |новых |нитель-| жетные |нитель- |бюджет- | | | проекты | ные | выруч- |выруч-|ные на-| инве- |ные на- |ные ин- | | | |инве- | ки, |ки, |логовые| стиции |логовые | вести- | | | | сти- | млн. | млн. |поступ-|на 1 соз-|поступ- |ции на 1| | | |ции, | рублей |рублей|ления, | данное |ления на| рубль | | | | млн. | | 4 | млн. | рабочее |1 рубль |бюджет- | | | | руб- | | мест |рублей | место, |бюджет- |ных ин- | | | | лей | | | | млн. |ных ин- | вести- | | | | | | | | рублей | вести- | ций, | | | | | | | | | ций, | рублей | | | | | | | | | рублей | | |---+----------------+------+--------+------+-------+---------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+----------------+------+--------+------+-------+---------+--------+--------| |1. |Расширение | - | 4 228 | 389 | 820,6 | - | - | - | | |производства | | | | | | | | | |авиационной | | | | | | | | | |продукции | | | | | | | | |---+----------------+------+--------+------+-------+---------+--------+--------| |2. |Строительство | - | 1 518 | 275 | 254,9 | - | - | - | | |завода по вы- | | | | | | | | | |пуску керами- | | | | | | | | | |ческого вакуум- | | | | | | | | | |но-порового | | | | | | | | | |кирпича с при- | | | | | | | | | |менением новых | | | | | | | | | |технологий | | | | | | | | |---+----------------+------+--------+------+-------+---------+--------+--------| |3. |Развитие произ-| - | 1 670 | 160 | 204,7 | - | - | - | | |водства полу-| | | | | | | | | |фабрикатных | | | | | | | | | |лаков | | | | | | | | |---+----------------+------+--------+------+-------+---------+--------+--------| |4. |Создание про- |638,6 | - | - | 92,5 | - | 0,14 | 0,96 | | |мышленного | | | | | | | | | |парка "Гаври- | | | | | | | | | |лов-Ям" | | | | | | | | |---+----------------+------+--------+------+-------+---------+--------+--------| |5. |Проекты потен- | - | 5 254 | 980 | 727,3 | - | - | - | | |циальных | | | | | | | | | |резидентов | | | | | | | | | |промышленного | | | | | | | | | |парка "Гаври- | | | | | | | | | |лов-Ям" | | | | | | | | |---+----------------+------+--------+------+-------+---------+--------+--------| |6. |Блок проектов | - | 1 097 | 440 | 127,6 | - | - | - | | |развития пред- | | | | | | | | | |приятий малого | | | | | | | | | |бизнеса | | | | | | | | |---+----------------+------+--------+------+-------+---------+--------+--------| |7. |Проект комплекс-| - | - | 120 | 20,2 | - | - | - | | |ного освоения и | | | | | | | | | |развития терри- | | | | | | | | | |тории "Унимер- | | | | | | | | | |ская слобода" | | | | | | | | |---+----------------+------+--------+------+-------+---------+--------+--------| |8. |Строительство |181,1 | - | 51 | 1,7 | 3,55 | 0,01 | - | | |здания цен- | | | | | | | | | |тральной рай- | | | | | | | | | |онной больницы | | | | | | | | | |Гаврилов- | | | | | | | | | |Ямского МР | | | | | | | | |---+----------------+------+--------+------+-------+---------+--------+--------| | |Всего |819,7 |13 767,4|2 415 |2 249,6| 0,40 | 2,74 | 5,16 | --------------------------------------------------------------------------------- Наряду с созданием рабочих мест, реализация ключевых инвестиционных проектов позволит увеличить среднюю заработную плату в
Гаврилов-Ямском МР до 21,0 тыс. рублей, что составляет 181 процент к уровню 2009 года. Таблица 48. Прирост трудовых ресурсов в ГП Гаврилов-Ям в
результате реализации КИП
-------------------------------------------------------------------- |N | Число новых рабочих мест |2010|2011 |2012 |2013 |2014 |2015 | |п/п| (нарастающим итогом) |год | год | год | год | год | год | |---+---------------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+---------------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----| |1. |Новых рабочих мест - всего |681 |1 040|1 403|1 853|2 115|2 415| | | | | | | | | | |---+---------------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----| |1.1|Градообразующее предприятие|149 | 167 | 174 | 231 | 286 | 389 | |. |(ОАО "ГМЗ "Агат") | | | | | | | | | | | | | | | | |---+---------------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----| |1.2|Крупный и средний бизнес |266 | 560 | 898 |1 232|1 380|1 535|
|. | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+---------------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----| |1.3|Малый бизнес |266 | 313 | 331 | 390 | 420 | 440 |
|. | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+---------------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----| |1.4|Целевые программы | - | - | - | - | 29 | 51 | |. | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+---------------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----| |1.5|Сокращенные рабочие места | - | - | - | - | - | - | |. | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+---------------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----| |2. |Занятые на общественных ра-|564 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | | |ботах | | | | | | | |---+---------------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----| |3. |Чистый прирост рабочих мест|117 | 316 | 679 |1 129|1 391|1 691| | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------- Создание к 2016 году 2 415 новых рабочих мест позволит снизить уровень безработицы в ГП Гаврилов-Ям с 9,1 процента до 1,7 процента. Прирост трудовых ресурсов приблизительно на 1 000 человек планируется
обеспечить за счет миграции высококвалифицированных специалистов из соседних муниципальных районов области за счет создания привлекательной социально-экономической среды ГП Гаврилов-Ям и, как следствие, повышения уровня жизни населения ГП Гаврилов-Ям. Прогноз изменения значений показателей баланса трудовых ресурсов в результате реализации КИП представлен в приложении 5 к КИП. Приложение 1
к комплексному инвестиционному
плану модернизации городского поселения Гаврилов-Ям
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Гаврилов-Ям --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п| Наименование показателя | Единица | Фактическое | Плановое значение | |/п | |измерения| значение | | | | | |-----------------+-----------------------------------------| | | | |2007 |2008 |2009 |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |2020 | | | | | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | |---+-----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |---+-----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |1. |Доля работающих на градообразую- |процентов|32,8 |30,2 |17,6 |19,4 |18,8 |18,3 |18,0 |18,4 |19,3 |20,1 |
| |щих предприятиях от численности | | | | | | | | | | | | | |населения трудоспособного возраста | | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |2. |Доля работающих на малых предпри- |процентов| 8,8 |10,8 | 7,6 |11,6 |12,5 |13,5 |13,8 |14,3 |14,7 |16,6 |
| |ятиях от численности населения тру-| | | | | | | | | | | | | |доспособного возраста | | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |3. |Уровень зарегистрированной безра- |процентов| 2,5 | 3,9 | 9,1 | 2,9 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,7 |
| |ботицы | | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |4. |Общее количество дополнительно | человек | - | - | - | 564 | 724 |724 |724 |724 |724 |724 | | |созданных временных рабочих мест в | | | | | | | | | | | | | |период реализации инвестиционных | | | | | | | | | | | | | |проектов (накопленным итогом) | | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |5. |Общее количество дополнительно | человек | - | - | - | 681 |1 040|1 403|1 853|2 115|2 415|2 630| | |созданных постоянных рабочих мест | | | | | | | | | | | | | |в период эксплуатации инвестицион- | | | | | | | | | | | | | |ных проектов (накопленным итогом) | | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |6. |Среднемесячная заработная плата ра-|тыс. руб.| 9,8 |11,1 |11,6 |14,0 |15,4 |17,0 |18,7 |20,3 |21,0 |24,7 | | |ботников крупных и средних пред- | | | | | | | | | | | | | |приятий | | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |7. |Объем отгруженных товаров, выпол- |млн. руб.|2 449|2 777|2 207|2 653|2 949|3 210|3 508|3 840|4 277|5 570|
| |ненных работ и услуг собственного | | | | | | | | | | | | | |производства организаций традици- | | | | | | | | | | | | | |онных отраслей | | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |8. |Доля отгруженных товаров, выпол- |процентов|100,0|100,0|100,0|70,6 |63,7 |55,4 |49,6 |47,0 |45,1 |50,1 |
| |ненных работ и услуг собственного | | | | | | | | | | | | | |производства организаций традици- | | | | | | | | | | | | | |онных отраслей в общегородском | | | | | | | | | | | | | |объеме отгруженных товаров, выпол- | | | | | | | | | | | | | |ненных работ и услуг собственного | | | | | | | | | | | | | |производства | | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |9. |Объем отгруженных товаров, выпол- |млн. руб.|1 514|1 121| 864 |1 210|1 406|1 581|1 805|2 092|2 483|3 190|
| |ненных работ и услуг собственного | | | | | | | | | | | | | |производства градообразующих | | | | | | | | | | | | | |предприятий | | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |10.|Доля градообразующих предприятий |процентов| 62 | 40 | 39 | 33 | 30 | 28 | 27 | 28 | 28 | 30 | | |в общегородском объеме отгружен- | | | | | | | | | | | | | |ных товаров, выполненных работ и | | | | | | | | | | | | | |услуг собственного производства | | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |11.|Доля среднесписочной численности |процентов| 9,4 |11,8 | 8,7 |12,8 |13,7 |14,7 |15,0 |15,4 |15,8 |17,6 |
| |работников (без внешних совместите-| | | | | | | | | | | | | |лей) малых и средних предприятий от| | | | | | | | | | | | | |совокупного количества экономиче- | | | | | | | | | | | | | |ски активного населения | | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |12.|Доля малых предприятий в общего- |процентов| 17 | 19 | 15 | 20 | 22 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | | |родском объеме отгруженных | | | | | | | | | | | | | |товаров собственного производства | | | | | | | | | | | | | |организаций | | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |13.|Доля прочих предприятий в |процентов|21,3 |40,5 |46,3 |47,8 |47,3 |47,5 |47,3 |44,5 |43,3 |40,2 |
| |общегородском объеме отгруженных | | | | | | | | | | | | | |товаров, выполненных работ и услуг | | | | | | | | | | | | | |собственного производства организа-| | | | | | | | | | | | | |ций | | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |14.|Количество малых предприятий | единиц | 39 | 30 | 24 | 35 | 37 | 39 | 41 | 41 | 42 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |15.|Количество малых и средних | единиц |1,40 |1,08 |0,87 |1,27 |1,30 |1,36 |1,37 |1,39 |1,40 |1,45 | | |предприятий в расчете на 1 тысячу | | | | | | | | | | | | | |человек населения города | | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |16.|Общий объем дополнительных |млн. руб.| - | - | - |30,8 |40,9 |58,9 |81,8 |104,1|114,0|150,0| | |поступлений в муниципальный бюд- | | | | | | | | | | | | | |жет от реализации инвестиционных | | | | | | | | | | | | | |проектов | | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |17.|Объем привлеченных |млн. руб.|98,2 |132,5|57,0 |211,7|752,6|811,4|713,3|284,5|173,5|350,0|
| |внебюджетных инвестиций | | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |18.|Доля собственных доходов |процентов| - |33,5 |16,7 |20,2 |24,2 |28,6 |32,7 |36,0 |38,0 |40,8 | | |местного бюджета в общих | | | | | | | | | | | | | |доходах бюджета | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 2
к комплексному инвестиционному
плану модернизации городского
поселения Гаврилов-Ям
ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по финансированию мероприятий комплексного инвестиционного плана
модернизации
городского поселения Гаврилов-Ям
I. Объемы финансирования комплексного инвестиционного плана
модернизации ГП Гаврилов-Ям по уровням бюджетной системы
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование проекта/мероприятия | Количество новых | Объем инвестиций | | п/п | | постоянных рабочих | за 2010-2015 годы, | | | | мест | млн. рублей | | | |(нарастающим итогом)| | | | |--------------------+-----------------------------------| | | | 2011 | 2013 | 2015 | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ | | | | год | год | год | | | | | | |-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------| |1. |Расширение производства авиационной продукции | 167 | 231 | 389 |730,20 | | | |730,20 | | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------| |2. |Создание промышленного парка "Гаврилов-Ям" | | | |1252,10|578,20|58,60 |1,80 |613,50 | | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------| |3. |Проекты потенциальных резидентов промышленно- | 480 | 950 | 980 | 822,5 | | | | 822,5 | | |го парка "Гаврилов-Ям" | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------| |4. |Производство полуфабрикатных лаков на конденса- | 80 | 102 | 160 |287,00 | | | |287,00 | | |ционных смолах | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------| |5. |Строительство завода по выпуску керамического | | 65 | 275 |1082,00| | | |1082,0 | | |вакуумно-порового кирпича с применением новых | | | | | | | | 0 | | |технологий | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------| |6. |Блок проектов развития предприятий малого бизнеса | 313 | 390 | 440 |109,60 | | | |109,60 | | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------| |7. |Строительство здания центральной районной | | | 51 |181,07 | |178,20|2,87 | | | |больницы Гаврилов-Ямского МР | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------| |8. |Проект комплексного освоения и развития террито- | | 115 | 120 |583,22 | | | |583,22 | | |рии "Унимерская слобода" | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------| |9. |Региональные адресные программы дополнительных | | | | 37,92 |34,43 | 3,49 | | | | |мероприятий по снижению напряженности на рынке | | | | | | | | | | |труда Ярославской области на 2010 год, на 2011 год,| | | | | | | | | | |на 2012 год. Ведомственная целевая программа "Со- | | | | | | | | | | |действие занятости населения Ярославской области" | | | | | | | | | | |на 2012-2014 годы | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------| |9.1. |Опережающее профессиональное обучение работ- | | | | 0,80 | 0,50 | 0,30 | | | | |ников в случае угрозы увольнения (установление | | | | | | | | | | |неполного рабочего времени, временная приоста- | | | | | | | | | | |новка работ, предоставление отпусков без сохране- | | | | | | | | | | |ния заработной платы, мероприятия по высвобожде- | | | | | | | | | | |нию работников) | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------| |9.2. |Организация общественных работ, временного трудо- | | | | 20,66 |20,56 | 0,10 | | | | |устройства работников системообразующих и градооб- | | | | | | | | | | |разующих организаций, находящихся под угрозой | | | | | | | | | | |увольнения, а также признанных в установленном по- | | | | | | | | | | |рядке безработными граждан и граждан, ищущих рабо- | | | | | | | | | | |ту, проживающих в монопрофильных населенных пунк- | | | | | | | | | | |тах с напряженной ситуацией на рынке труда | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------| |9.3. |Организация стажировки выпускников образова- | | | | 0,97 | 0,97 | | | | | |тельных учреждений в целях приобретения опыта | | | | | | | | | | |работы | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------| |9.4. |Содействие самозанятости безработных граждан и | | | | 11,88 |11,88 | | | | | |стимулирование создания безработными граждана- | | | | | | | | | | |ми, открывшими собственное дело, дополнительных | | | | | | | | | | |рабочих мест для трудоустройства безработных гра- | | | | | | | | | | |ждан | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------| |9.5. |Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, | | | | 0,48 | 0,48 | | | | | |родителей, воспитывающих детей-инвалидов, мно- | | | | | | | | | | |годетных родителей | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------| |9.6. |Организация проведения оплачиваемых общественных | | | | 0,34 | | 0,34 | | | | |работ | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------| |9.7. |Организация временного трудоустройства граждан, | | | | 2,67 | | 2,67 | | | | |находящихся под риском увольнения | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------| |9.8. |Профессиональная подготовка, переподготовка и по- | | | | 0,12 | 0,04 | 0,08 | | | | |вышение квалификации женщин, находящихся в от- | | | | | | | | | | |пуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих| | | | | | | | | | |возвращение к трудовой деятельности | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------| |10. |Программа поддержки малого и среднего предпри- | | | |149,80 |133,85|14,99 |0,96 | | | |нимательства | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------| |10.1.|Содействие модернизации и повышению эффектив- | | | | 22,20 |21,00 | 0,95 |0,25 | | | |ности производства СМиСП | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------| |10.2.|Финансовая поддержка СМиСП | | | | 85,40 |79,01 | 6,03 |0,35 | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------| |10.3.|Пропаганда и обучение, формирование положитель- | | | | 8,66 | 7,68 | 0,77 |0,21 | | | |ного имиджа СМиСП | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------| |10.4.|Правовое, организационное и аналитическое обеспе- | | | | 4,08 | 3,85 | 0,23 | | | | |чение деятельности СМиСП; проведение исследова- | | | | | | | | | | |ний в сфере малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------| |10.5.|Создание и развитие инфраструктуры поддержки | | | | 29,47 |22,31 | 7,02 |0,15 | | | |малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------| |11. |Программы модернизации жилищно-коммунального | | | | 80,02 |33,93 |28,79 |13,75| 3,55 | | |комплекса | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------| |11.1.|Мероприятия региональных адресных программ по | | | | 18,44 |12,12 | 3,74 |0,98 | 1,60 | | |проведению капитального ремонта многоквартирных | | | | | | | | | | |домов в Ярославской области на 2010 год, на 2011 | | | | | | | | | | |год, на 2012 год (в соответствии с Федеральным за- | | | | | | | | | | |коном от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде со- | | | | | | | | | | |действия реформированию жилищно-коммунального | | | | | | | | | | |комплекса") | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------| |11.2.|Меры дополнительной поддержки субъектов Рос- | | | | 26,49 |21,81 | |2,73 | 1,95 | | |сийской Федерации, на территории которых нахо- | | | | | | | | | | |дятся монопрофильные муниципальные образования | | | | | | | | | | |(в соответствии с постановлением Правительства | | | | | | | | | | |Российской Федерации от 31 мая 2010 г. N 380 | | | | | | | | | | |"О дополнительной поддержке субъектов Россий- | | | | | | | | | | |ской Федерации, на территории которых находятся | | | | | | | | | | |монопрофильные муниципальные образования") | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------| |11.3.|Реконструкция очистных сооружений водоснабже- | | | | 11,54 | | 7,82 |3,72 | | | |ния, строительство и реконструкция шахтных | | | | | | | | | | |колодцев в ГП Гаврилов-Ям | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------| |11.4.|Газификация ГП Гаврилов-Ям | | | | 10,28 | | 7,66 |2,62 | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------| |11.5.|Мероприятия по переселению граждан из жилищного | | | | 13,27 | | 9,57 |3,70 | | | |фонда, признанного непригодным для проживания, | | | | | | | | | | |и (или) с высоким уровнем износа | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------| | |Итого - проекты | 1040 | 1853 | 2364 |4866,6 |578,20|58,60 |1,80 |4228,02| | | | | | | 2 | | | | | |-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------| | |Итого - программы | | | 51 |448,81 |202,21|225,47|17,58| 3,55 | |-----+---------------------------------------------------+------+------+------+-------+------+------+-----+-------| | |Всего | 1040 | 1853 | 2415 |5315,4 |780,41|284,07|19,38|4231,5 | | | | | | | 3 | | | | 7 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II. Источники финансирования комплексного инвестиционного плана
модернизации ГП Гаврилов-Ям
начало таблицы (млн. рублей) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование федераль- | Наименование | Главный | 2010 год | 2011 год | | ного органа исполнитель- | мероприятия | распорядитель | | | | ной власти/программы | | бюджетных средств |-----------------------------------------+-------------------------------| | (проекта программы) | | | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ | |--------------------------+--------------------------+----------------------------------+----------+----------+------+-----+------+------+------+-----+----+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |-----------------------------------------------------+----------------------------------+----------+----------+------+-----+------+------+------+-----+----+------| |I. Министерство экономического развития Россий- | | 27,650 | 25,845 |1,675 |0,13 | |21,183|14,166|7,017| | | |ской Федерации (субсидии на государственную | | | | | | | | | | | | |поддержку малого и среднего предпринимательства, | | | | | | | | | | | | |включая крестьянские (фермерские) хозяйства) | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------+----------------------------------+----------+----------+------+-----+------+------+------+-----+----+------| |Софинансирование ГЦП развития СМиСП ГП Гаври- | | 27,650 | 25,845 |1,675 |0,13 | |21,183|14,166|7,017| | | |лов-Ям Ярославской области на 2010-2012 годы | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------+----------------------------------+----------+----------+------+-----+------+------+------+-----+----+------| |ГЦП развития СМиСП |содействие модернизации и | ДЭР | 4,630 | 4,40 | 0,23 | | | | | | | | |ГП Гаврилов-Ям Яро- |повышению эффективности | (2010-2012 годы) | | | | | | | | | | | |славской области на 2010- |производства СМиСП | ДИП (начиная с | | | | | | | | | | | |2012 годы |--------------------------| 2013 года |----------+----------+------+-----+------+------+------+-----+----+------| | |финансовая поддержка | | 19,195 | 18,00 |1,145 |0,05 | | | | | | | | |СМиСП | | | | | | | | | | | | | |--------------------------| |----------+----------+------+-----+------+------+------+-----+----+------| | |пропаганда и обучение, | | 2,926 | 2,591 |0,255 |0,08 | | | | | | | | |формирование положи- | | | | | | | | | | | | | |тельного имиджа СМиСП | | | | | | | | | | | | | |--------------------------| |----------+----------+------+-----+------+------+------+-----+----+------| | |правовое, организационное | | 0,899 | 0,854 |0,045 | | | | | | | | | |и аналитическое обеспече- | | | | | | | | | | | | | |ние деятельности СМиСП, | | | | | | | | | | | | | |проведение исследований в | | | | | | | | | | | | | |сфере МиСП | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+----------------------------------+----------+----------+------+-----+------+------+------+-----+----+------|
| |создание и развитие ин- | | | | | | |21,183|14,166|7,017| | | | |фраструктуры поддержки | | | | | | | | | | | | | |СМиСП | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------+----------------------------------+----------+----------+------+-----+------+------+------+-----+----+------| |II. ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ | | 36,39 | 29,31 | 1,50 |3,03 | 2,55 | 2,15 | 1,20 |0,35 |0,30| 0,30 | |-----------------------------------------------------+----------------------------------+----------+----------+------+-----+------+------+------+-----+----+------| |Региональные адресные |мероприятия по проведе- | ДЖКК | 9,90 | 7,50 | 1,50 |0,30 | 0,60 | 2,15 | 1,20 |0,35 |0,30| 0,30 | |программы по проведению |нию капитального ремон- | | | | | | | | | | | | |капитального ремонта |та жилого фонда | | | | | | | | | | | | |многоквартирных домов в | | | | | | | | | | | | | |Ярославской области на | | | | | | | | | | | | | |2010, 2011, 2012 годы | | | | | | | | | | | | | Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|