Расширенный поиск
Постановление Правительства Ярославской области от 03.12.2010 № 889-пПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.12.2010 N 889-п г. Ярославль Об утверждении областной целевой программы "Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Ростов" на 2010-2015 годы В соответствии с постановлением Правительства области от 03.12.2010 N 888-п "О Концепции областной целевой программы "Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Ростов" на 2010-2015 годы", рекомендациями рабочей группы по модернизации моногородов при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, в целях обеспечения устойчивого развития экономики, повышения уровня и качества жизни населения в городском поселении Ростов ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемую областную целевую программу "Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Ростов" на 2010- 2015 годы (далее - Программа). 2. Департаменту финансов Ярославской области (Федоров А. П.) в установленном порядке внести необходимые изменения в Закон Ярославской области от 16 декабря 2009 г. N 71-з "Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" в части финансирования мероприятий Программой. 3. Рекомендовать органам местного самоуправления городского поселения Ростов, Ростовского муниципального района в течение месяца после утверждения Программы разработать и утвердить муниципальную целевую программу по реализации Комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Ростов на 2010-2015 годы. 4. Органам исполнительной власти Ярославской области - исполнителям мероприятий Программы представлять в департамент экономического развития Ярославской области информацию о выполнении мероприятий Программы до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора области Елфимова И. С. 6. Постановление вступает в силу с момента подписания. Губернатор области С.А. Вахруков УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства области от 03.12.2010 N 889-п ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Ростов" на 2010-2015 годы ПАСПОРТ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОСТОВ" НА 2010-2015 ГОДЫ Наименование областная целевая программа "Комплексный Программы инвестиционный план модернизации городского поселения Ростов" на 2010-2015 годы(далее - Программа) Заказчик Программы Правительство области Основание разработки постановление Правительства области от Программы 03.12.2010 N 888 "О Концепции областной целевой программы "Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Ростов" на 2010-2015 годы" Куратор Программы заместитель Губернатора области Елфимов И. С. Ответственный департамент экономического развития исполнитель Ярославской области Программы Исполнители департамент жилищно-коммунального хозяйства и Программы инфраструктуры Ярославской области; департамент строительства Ярославской области; департамент промышленной политики и поддержки предпринимательства Ярославской области; департамент дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области; департамент государственной службы занятости населения Ярославской области; органы местного самоуправления Ростовского муниципального района (далее - Ростовский МР); органы местного самоуправления городского поселения Ростов (далее - ГП Ростов) Основной разработчик департамент экономического развития Программы Ярославской области Цели и задачи Цель: Программы модернизация ГП Ростов посредством комплексной и последовательной трансформации всех сфер жизнедеятельности городского поселения: экономики, социальной сферы, окружающей среды (экологии). Задачи: диверсификация экономики путем создания и развития новых предприятий в сфере крупного, среднего и малого бизнеса; модернизация градообразующих предприятий городского поселения Ростов; строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры; создание инфраструктуры по проекту "Ростов Великий - центр исторического наследия" в целях эффективного и комплексного развития туристического потенциала ГП Ростов; снижение напряженности на рынке труда и обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах. Важнейшие рост объема отгруженных товаров крупных, показатели, средних и малых предприятий; позволяющие оценить уровень регистрируемой безработицы; ход реализации рост собственных доходов бюджета ГП Ростов; Программы рост среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий; общее количество дополнительно созданных временных и постоянных рабочих мест; уровень изношенности сетей водопровода; уровень изношенности сетей хозяйственно- бытовой канализации; доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением; доля населения, обеспеченного централизованным водоотведением; - доля работающих на градообразующих предприятиях; доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг; доля предприятий традиционных отраслей в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг; доля работающих на малых предприятиях от численности трудоспособного населения; рост объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства малых предприятий; доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг. Сроки и этапы реализация Программы предусматривается в реализации Программы течение 2010-2015 годов поэтапно: 2010 год - этап стабилизации и организационной подготовки; 2011-2012 годы - этап реализации инвестиционных проектов и развития малого и среднего предпринимательства; 2013-2015 годы - этап ввода в действие новых производств и их выхода на проектные мощности Объемы и источники общая потребность в финансовых средствах с финансирования учетом потребности в средствах федерального Программы бюджета и местных бюджетов -9773,735 млн. рублей (расходными обязательствами Программы являются 9292,850 млн. рублей), в том числе: - средства областного бюджета - 58,291 млн. рублей, внебюджетных источников 8903,450 млн. рублей, в том числе привлекаемые в рамках Программы -8894,050 млн. рублей. Справочно: - потребность в средствах федерального бюджета составляет 780,648 млн. рублей, в том числе привлекаемых на софинансирование расходных обязательств Программы - 396,800 млн. рублей; - потребность в средствах местных бюджетов составляет 31,346 млн. рублей, в том числе привлекаемых на софинансирование расходных обязательств Программы - 2,000 млн. рублей". Ожидаемые конечные Наиболее важными конечными результатами результаты реализации реализации Программы являются: Программы - увеличение доли занятых на малых предприятиях с 6,4% до 12,9%; снижение уровня изношенности сетей водопровода с 70% до 28%; снижение уровня изношенности сетей хозяйственно- бытовой канализации с 78% до 31%; увеличение доли населения, обеспеченного централизованным водоснабжением с 80% до 95%; увеличение доли населения, обеспеченного централизованным водоотведением с 60% до 75%; - снижение уровня безработицы трудоспособного населения с 4,23% до 1,55%; - увеличение к 2015 году туристического потока с 339,3 тыс. чел до 600,0 тыс. чел в год; - рост собственных доходов бюджета ГП Ростов за счет роста объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства малых, средних и крупных предприятий. Ответственные лица Шутов Александр Валентинович - директор для контактов департамента экономического развития Ярославской области, тел. 8 (4852) 400-146 Общая потребность в ресурсах "Общая потребность в ресурсах" ------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование ресурсов | Потребность, млн. рублей | | |--------------------------------------------------------------| | | всего | в том числе по годам | | | |-----------------------------------------------------| | | | 2010 |2011 год|2012 год|2013 год|2014 год|2015 год| | | | год | | | | | | |--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |Финансовые ресурсы - |9773,735|1217,588|1740,121|2217,322|1410,249|1683,255| 1505,2 | |всего | | | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |- федеральный бюджет* |780,648 |506,440 |115,481 | 97,309 | 30,709 | 30,709 | 0 | | | | | | | | | | |из них: | | | | | | | | |--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |привлекаемые на| | | | | | | | |софинансирование | | | | | | | | |расходных обязательств по| | | | | | | | |Программе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- поступление средств |396,800 |396,800 | | | | | | |федерального бюджета в | | | | | | | | |областной бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджетный кредит, |396,800 |396,800 | | | | | | |направляемый на | | | | | | | | |финансирование проектов и | | | | | | | | |мероприятий комплексных | | | | | | | | |планов модернизации | | | | | | | | |монопрофильных | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | |образований | | | | | | | | | | | | | | | | | |- расходование средств |396,800 | |396,800 | | | | | |федерального бюджета в | | | | | | | | |рамках Программы | | | | | | | | | | | | | | | | | |привлекаемые в рамках |383,848 |109,640 |115,481 | 97,309 | 30,709 | 30,709 | | |других областных целевых | | | | | | | | |и региональных адресных | | | | | | | | |программ | | | | | | | | |--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |- областной бюджет | 58,291 | 16,288 | 18,975 | 15,407 | 5,408 | 2,213 | | | | | | | | | | | |из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | |расходные обязательства по| | | | | | | | |Программе | | | | | | | | | | | | | | | | | |расходные обязательства по| 58,291 | 16,288 | 18,975 | 15,407 | 5,408 | 2,213 | | |другим областным целевым | | | | | | | | |и региональным адресным | | | | | | | | |программам | | | | | | | | |--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |- местный бюджет** | 31,346 | 19,610 | 5,265 | 4,606 | 1,332 | 0,533 | 0 | | | | | | | | | | |из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |привлекаемые в рамках | 2,000 | | 2,000 | | | | | |Программы | | | | | | | | |- расходование средств в | | | | | | | | |рамках Программы | | | | | | | | | | | | | | | | | |привлекаемые в рамках | 29,346 | 19,610 | 3,265 | 4,606 | 1,332 | 0,533 | 0 | |других областных целевых | | | | | | | | |и региональных адресных | | | | | | | | |программ | | | | | | | | |--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |- внебюджетные источники |8903,450|675,250 |1600,400|2100,00 |1372,800|1649,800|1505,200| | | | | | | | | | |из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |привлекаемые в рамках |8894,050|673,050 |1597,000|2096,200|1372,800|1649,800|1505,200| |Программы | | | | | | | | | | | | | | | | | |привлекаемые в рамках | 9,400 | 2,200 | 3,400 | 3,800 | | | | |других областных целевых | | | | | | | | |и региональных адресных | | | | | | | | |программ | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------- * Указанные средства предполагаются к получению при условии наличия соответствующих нормативно-правовых актов федеральных органов исполнительной власти ** Указанные средства предполагаются к получению при условии наличия соответствующих нормативно-правовых актов местных органов исполнительной власти Введение Настоящая Программа разработана в целях реализации положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года, Основных направлений антикризисных действий Правительства Российской Федерации на 2010 год, одобренных на заседании Правительства Российской Федерации (протокол от 30 декабря 2009 года N 42), постановления Правительства области от 31.12.2009 N 1359-п "Об утверждении Плана мероприятий Правительства Ярославской области по реализации на территории области Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации", постановления Правительства области от 08.02.2010 N 48-п "Об утверждении Основных направлений антикризисных действий Правительства Ярославской области на 2010 год и среднесрочную перспективу", направленных на поддержку монопрофильных муниципальных образований. I. Содержание проблемы ГП Ростов является одним из восьми монопрофильных старо- промышленных населенных пунктов Ярославской области. Основа экономической базы - промышленность (пищевое и комбикормовое производство, машиностроение), строительство. Градообразующими предприятиями городского поселения Ростов являются ОАО "РОМЗ" и ЗАО "АТРУС". За последние десять лет численность населения в ГП Ростов снизилась на 6 процентов. Демографическая ситуация городского поселения на протяжении последних лет характеризуется сокращением численности населения, которая по итогам 2009 года снизилась на 0,7 процента по сравнению с началом года, что вызвано как естественными причинами (смертностью и достижением нетрудоспособного возраста), так и выбытием части населения в другие населенные пункты Ярославской области и за ее пределы. Структура населения ГП Ростов постепенно смещается в сторону увеличения доли граждан нетрудоспособного возраста, в связи с чем усиливается демографическая нагрузка на трудоспособных граждан. Среди трудовых ресурсов ГП Ростов преобладают специалисты рабочих специальностей со средним образованием. Удельный вес трудовых ресурсов ГП Ростов с полным высшим образованием выше соответствующего показателя в среднем по Ярославской области. Это позволит создать новые рабочие места как на существующих предприятиях, так в новых отраслях экономики. Изначально городское поселение развивалось в системе военно- промышленного комплекса страны. ОАО "РОМЗ" к началу 90-х гг. принадлежала основная доля социальной инфраструктуры городского поселения, однако уже с середины 90-х гг. ситуация кардинально изменилась. ОАО "РОМЗ" переживает болезненные последствия экономических реформ: резкое сокращение госзаказа, сокращение финансирования, нарушение производственно-технологических цепочек и т.д. Численность занятых на предприятии сократилась в несколько раз. Роль ОАО "РОМЗ" как источника налоговых доходов городского поселения значительно снижается. На ОАО "РОМЗ" разработан бизнес-план и план технического перевооружения предприятия. Вопросы инвестирования руководством предприятия решаются самостоятельно. Однако снижение платежеспособности заказчиков на продукцию промышленных предприятий привело к росту задолженности. На сегодняшний день ОАО "РОМЗ" имеет задолженность по налогам в бюджет района в размере 48,5 млн. рублей. По состоянию на 1 января 2010г. размер дебиторской задолженности предприятия составляет 195767 тыс. руб., кредиторской задолженности - 644948 тыс. руб. Доля просроченной кредиторской задолженности составляет более 50% общего объема задолженности по причине отсутствия у предприятия оборотных средств, что отрицательно сказывается на финансовой устойчивости предприятия. Выполнение задания по реализации товарной продукции позволило улучшить все показатели и частично погасить непокрытый убыток прошлого периода. Численность работников ОАО "РОМЗ" по состоянию на 01.01.2010г. составляла 964 человека, за последние два года штатная численность предприятия увеличилась на 226 человек, планируется дополнительный набор около 100 квалифицированных рабочих. К 2011 году планируется увеличение численности до 1028 человек, в том числе основных рабочих до 382 человек. В настоящее время ОАО "РОМЗ" уступает место ведущего градообразующего предприятия по уровню отчислений в бюджет ЗАО "АТРУС". ЗАО "АТРУС" - предприятие, являющееся самым крупным налогоплательщиком в городской бюджет. На долю предприятия приходится более 10% всех налоговых платежей в местный бюджет. В настоящее время на ЗАО "АТРУС" приходится более 13,1% всех работающих в городском поселении. Численность работников ЗАО "АТРУС" по состоянию на 01.01.2010г. составляла 1461 человек, за последние два года штатная численность предприятия увеличилась на 117 человек. По состоянию на 1 января 2010г. размер дебиторской задолженности предприятия составляет 55,8 млн. руб., кредиторской задолженности - 88,3млн. руб. Просроченная кредиторская задолженность на предприятии отсутствует. В результате кризисных явлений к концу 2009 года уровень безработицы в ГП Ростов достиг 4,23%. Собственные доходы городского бюджета за последние два года обнаруживают тенденцию к постоянному снижению. В обобщенном виде анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз социально-экономического развития ГП Ростов (далее -SWOT-анализ) представлен в приложении 1 к Программе. На основе данного SWOT-анализа определены возможные стратегии действий по преодолению кризисной ситуации в ГП Ростов и его дальнейшей модернизации. В качестве базовой выбрана стратегия, максимально сочетающая в себе использование имеющихся преимуществ и возможностей для модернизации и диверсификации экономики городского поселения (далее SO-стратегия). В соответствии с выбранной SO-стратегией в ГП Ростов имеются все предпосылки для создания диверсифицированной и эффективной экономики за счет: - технического перевооружения ОАО "РОМЗ"; - строительства цеха консервной продукции Закрытого акционерного общества "АТРУС"; - развитие туризма, как отрасли экономики, наиболее привлекательной для инвестиций в предприятия малого и среднего бизнеса (создание сети гостиниц, кафе); - развитие существующих предприятий, диверсификация их экономики, производство новой продукции; - модернизация системы жилищно-коммунального и дорожного хозяйств в целях соответствия объектов инфраструктуры требованиям реализуемых инвестиционных проектов; - привлечение инвестиций и использование потенциальных инвестиционных площадок "Brownfield" и "Greenfield" для создания новых отраслей экономики; - развитие малого и среднего бизнеса с целью создания новых рабочих мест. Использование программно-целевого метода управления в процессе модернизации ГП Ростов позволит обеспечить эффективное планирование и реализацию мероприятий по его модернизации, а также привлечь средства федерального бюджета на строительство производственного объекта и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры создаваемого промышленного парка. Необходимость разработки Программы также обусловлена соответствующими требованиями Министерства финансов Российской Федерации. Наличие Программы является обязательным условием для предоставления средств федерального бюджета в виде бюджетных кредитов, направляемых на финансирование проектов и мероприятий комплексных планов модернизации монопрофильных муниципальных образований. Программа носит комплексный характер и включает в себя мероприятия, реализуемые в ряде других областных целевых и региональных адресных программ в сфере содействия занятости населения, модернизации жилищно-коммунального хозяйства, поддержки малого и среднего предпринимательства, жилищного строительства, строительства объектов коммунальной инфраструктуры и капитальный ремонт улично- дорожной сети по проекту "Ростов Великий - центр исторического наследия". Непосредственно в рамках Программы предполагается реализация мероприятий по созданию на территории ГП Ростов промышленного парка с соответствующей коммунальной и производственной инфраструктурой, необходимой для организации новых производств. Без использования программно-целевого метода при решении задачи по созданию на территории ГП Ростов промышленного парка получить средства федерального бюджета будет невозможно. В отсутствие средств федерального бюджета низка вероятность модернизации коммунальной инфраструктуры ГП Ростов, диверсификации и устранения монопрофильности его экономики, обеспечения постоянного трудоустройства населения. Монофункциональность городского поселения Ростов создала неустойчивость жизнедеятельности и стала основной причиной более глубокого проявления кризисных явлений - снижения объема производства, ограниченных возможностей трудоустройства для потерявших работу, снижения доходов населения и общего уровня жизни, сокращения налогооблагаемой базы местного бюджета, снижения уровня финансирования деятельности городского хозяйства. II. Цель и задачи Программы Основной целью программы является модернизация ГП Ростов посредством комплексной и последовательной трансформации всех сфер жизнедеятельности городского поселения: экономики, социальной сферы, окружающей среды (экологии). Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: - диверсификация экономики путем создания и развития новых предприятий в сфере крупного, среднего и малого бизнеса; - модернизация градообразующих предприятий городского поселения Ростов; - строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, капитальный ремонт и переселение граждан из аварийного жилья; - создание инфраструктуры по проекту "Ростов Великий - центр исторического наследия" в целях эффективного и комплексного развития туристического потенциала ГП Ростов; - снижение напряженности на рынке труда и обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах. Перечень программных мероприятий, направленных на решение поставленных задач с соответствующими источниками финансирования представлен в разделе VI Программы. Измеримость заявленных целей и задач Программы подтверждается системой целевых показателей, представленных в таблице "Целевые показатели Программы" раздела III Программы и определяемых на основе данных государственного статистического наблюдения, сведений, получаемых от органов местного самоуправления муниципальных образований области и инициаторов проектов. Предлагаемая система целевых показателей ориентирована на оценку комплексного влияния мероприятий Программы на социально-экономическую ситуацию в ГП Ростов. При этом специфические целевые показатели по отдельным программным мероприятиям в сфере содействия занятости населения, модернизации жилищно-коммунального хозяйства, поддержки малого и среднего предпринимательства учтены в соответствующих областных целевых и региональных адресных программах. Количественные параметры целевых показателей Программы являются достижимыми, так как определены на основе сведений о предлагаемых к реализации инвестиционных проектах, полученных от инициаторов проектов. Система целевых показателей обеспечивает возможность осуществления предварительного (оперативного) контроля реализации Программы в течение года. Сроки и этапы реализации Программы с соответствующими конечными и промежуточными значениями целевых показателей представлены в разделе III Программы. III. Сроки и этапы реализации Программы Сроки реализации Программы - 2010-2015 годы. Программу предполагается осуществить в три этапа. 2010 г. - этап стабилизации и организационной подготовки: - разработка и утверждение необходимых документов по проектам модернизации градообразующих предприятий; - разработка проектов реконструкции и строительства объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры; - создание условий для развития малого и среднего предпринимательства (далее - МиСП); - разработка проектов, законодательная, организационная и юридическая подготовка создания потенциальных точек роста на инвестиционной карте муниципального района - индустриального парка с льготными условиями размещения предприятий; - разработка муниципальной программы стимулирования здорового образа жизни, развития городской среды, сохранения экологического ландшафта. 2011-2012 гг. - этап реализации инвестиционных проектов и развития малого и среднего предпринимательства: - реализация инвестиционных проектов на градообразующих предприятиях и предприятиях новой экономики; - строительство новых инфраструктурных объектов, запуск программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства и переселения граждан из ветхого и аварийного жилья; - строительство новых объектов и модернизация производственной инфраструктуры, создание "Индустриального парка Ростов", привлечение резидентов; 2013-2015 гг. - этап развития: - выход модернизированных и вновь созданных производств на проектную мощность; - заполнение индустриального парка новыми резидентами; - рост доходной части муниципального бюджета, активное инвестирование в социальную сферу; - активное социальное жилищное строительство как для переселения жителей из аварийного и ветхого жилья, так и для обеспечения жильем новых высококвалифицированных специалистов. "Целевые показатели Программы" -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Наименование показателя | Единица | Значения целевых показателей по годам | |п/п| задачи | |измерения| реализации | | | | | |--------------------------------------------| | | | | |2009 |2010 |2011 |2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |---+--------------+----------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+------+------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---+--------------+----------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+------+------+------| |1. |Диверсификац- |доля работающих на малых |процентов| 6,4 | 7,0 | 7,5 |11,5 | 13,0 | 13,8 | 14,4 | | |ия экономики |предприятиях от численности | | | | | | | | | | |путем создания|населения трудоспособного | | | | | | | | | | |и развития |возраста | | | | | | | | | | |новых |----------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+------+------+------| | |предприятий в |рост объема отгруженных |процентов|100,0|100,3|186,4|525,8|1449,8|1925,2|2073,4| | |сфере |товаров, выполненных работ и| | | | | | | | | | |крупного, |услуг собственного | | | | | | | | | | |среднего и |производства малых | | | | | | | | | | |малого бизнеса|предприятий к базовому году | | | | | | | | | | | |----------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+------+------+------| | | |рост объема отгруженных |процентов|100,0|135,0|161,0|220,0|275,0 |330,0 |385,0 | | | |товаров крупных, средних и | | | | | | | | | | | |малых предприятий к | | | | | | | | | | | |базовому году | | | | | | | | | | | |----------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+------+------+------| | | |рост оборота организаций к |процентов|100,0|105,0|121,0|170,0|250,0 |290,0 |320,0 | | | |базовому году | | | | | | | | | | | |----------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+------+------+------| | | |доля малых предприятий в |процентов| 8,5 | 7,7 | 9,6 |14,9 | 32,9 | 35,5 | 31,3 | | | |общегородском объеме | | | | | | | | | | | |отгруженных товаров, | | | | | | | | | | | |выполненных работ и услуг | | | | | | | | | | | |собственного производства | | | | | | | | | | | |организаций | | | | | | | | | | | |----------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+------+------+------| | | |рост собственных доходов |процентов|100,0|143,1|101,6|103,9|121,5 |132,0 |144,0 | | | |бюджета городского поселения| | | | | | | | | | | |к базовому году | | | | | | | | | | | |----------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+------+------+------| | | |доля собственных доходов в |процентов|38,0 |93,0 |94,0 |99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | | | |общих доходах бюджета | | | | | | | | | | | |городского поселения | | | | | | | | | |---+--------------+----------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+------+------+------| |2. |Модернизация |доля работающих на |процентов|12,1 |12,1 |12,7 |12,3 | 12,0 | 11,6 | 11,3 | | |градообразую- |градообразующих | | | | | | | | | | |щих |предприятиях от численности | | | | | | | | | | |предприятий |населения трудоспособного | | | | | | | | | | |городского |возраста | | | | | | | | | | |поселения |----------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+------+------+------| | |Ростов |рост объема отгруженных |процентов|100,0|112,6|136,1|152,8|176,3 |205,6 |237,8 | | | |товаров, выполненных работ и| | | | | | | | | | | |услуг собственного | | | | | | | | | | | |производства | | | | | | | | | | | |градообразующих | | | | | | | | | | | |предприятий к базовому году | | | | | | | | | | | |----------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+------+------+------| | | |доля градообразующих |процентов|78,9 |80,1 |64,8 |40,2 | 37,2 | 35,2 | 33,3 | | | |предприятий в общегородском | | | | | | | | | | | |объеме отгруженных товаров, | | | | | | | | | | | |выполненных работ и услуг | | | | | | | | | | | |собственного производства | | | | | | | | | | | |----------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+------+------+------| | | |доля организаций |процентов|75,6 |76,9 |75,0 |75,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | | | |традиционных отраслей в | | | | | | | | | | | |общегородском объеме | | | | | | | | | | | |отгруженных товаров, | | | | | | | | | | | |выполненных работ и услуг | | | | | | | | | | | |собственного производства | | | | | | | | | |---+--------------+----------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+------+------+------| |3. |Строительство |Уровень изношенности сетей |процентов| 78 | 78 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | | |и |хозяйственно-бытовой | | | | | | | | | | |реконструкция |канализации | | | | | | | | | | |объектов |----------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+------+------+------| | |жилищно- |Уровень изношенности сетей |процентов| 70 | 70 | 15 | 16 | 20 | 24 | 28 | | |коммунальной |водопровода | | | | | | | | | | |инфраструктур-|----------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+------+------+------| | |ы |Доля населения, |процентов| 80 | 82 | 89 | 90 | 91 | 93 | 95 | | | |обеспеченного | | | | | | | | | | | |централизованным | | | | | | | | | | | |водоснабжением | | | | | | | | | | | |----------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+------+------+------| | | |Доля населения, |процентов| 60 | 61 | 65 | 68 | 71 | 73 | 75 | | | |обеспеченного | | | | | | | | | | | |централизованным | | | | | | | | | | | |водоотведением | | | | | | | | | |---+--------------+----------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+------+------+------| |4. |Создание |Уровень изношенности сетей |процентов| 78 | 78 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | | |инфраструктур-|хозяйственно-бытовой | | | | | | | | | | |ы по проекту |канализации | | | | | | | | | | |"Ростов | | | | | | | | | | | |Великий - |----------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+------+------+------| | |центр |туристический поток |тыс. чел | 339 | 355 | 380 | 450 | 510 | 560 | 600 | | |исторического | | | | | | | | | | | |наследия" в |----------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+------+------+------| | |целях развития|средний чек посещения, на | рублей | 640 |1055 |1470 |1485 | 2300 | 2700 | 3128 | | |туристического|одного туриста | | | | | | | | | | |потенциала ГП | | | | | | | | | | | |Ростов | | | | | | | | | | |---+--------------+----------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+------+------+------| |5. |Снижение |среднемесячная заработная | рублей |1508 |1575 |1815 |2086 |22950 |25250 |27750 | | |напряженности |плата работников крупных и | | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | |на рынке труда|средних предприятий | | | | | | | | | | |и обеспечение |----------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+------+------+------| | |занятости |рост среднемесячной |процентов|100,0|104,4|120,4|138,3|152,2 |167,4 |184,0 | | |населения |заработной платы работников | | | | | | | | | | | |крупных и средних | | | | | | | | | | | |предприятий к базовому году | | | | | | | | | | | |----------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+------+------+------| | | |общее количество | человек | 195 | 249 | 687 |1 815| 2235 | 2543 | 2903 | | | |дополнительно созданных | | | | | | | | | | | |постоянных рабочих мест в | | | | | | | | | | | |период эксплуатации | | | | | | | | | | | |инвестиционных проектов | | | | | | | | | | | |(нарастающим итогом) | | | | | | | | | | | |----------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+------+------+------| | | |уровень регистрируемой |процентов|4,23 | 3,7 | 2,3 | 1,7 | 1,65 | 1,6 | 1,55 | | | |безработицы | | | | | | | | | | | |----------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+------+------+------| | | |рост общего количества |процентов|100,0|127,7|352,3|930,8|1146, |1304, |1488, | | | |дополнительно созданных | | | | | | 2 | 1 | 7 | | | |постоянных рабочих мест к | | | | | | | | | | | |базовому году | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- IV. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы Реализация Программы направлена на модернизацию ГП Ростов посредством комплексной и последовательной трансформации всех сфер жизнедеятельности городского поселения: экономики, социальной сферы, окружающей среды (экологии). К 2015 году городское поселение Ростов планирует ускорить темп диверсифицикации экономики, где наряду с традиционной отраслью, перешедшей на выпуск конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимости, активно развиваются высокотехнологичные и сервисные отрасли, сфера услуг, средний бизнес. В ГП Ростов к указанному году должны быть созданы все предпосылки для трансформации в городское поселение с высоким уровнем экологической безопасности, комфортной средой обитания, растущей численностью населения, развитым сектором услуг, высоким уровнем качества жизни населения. В период реализации Программы на территории ГП Ростов планируется: - реконструировать и модернизировать объекты коммунальной инфраструктуры (системы водоснабжения, водоотведения), предназначенные для обеспечения потребностей жилого фонда и социальной сферы городского поселения и создаваемого в нем промышленного парка; - построить объекты коммунальной инфраструктуры и произвести капитальный ремонт улично-дорожной сети городского поселения и привести их в состояние, отвечающее нормативным требованиям в рамках проекта "Ростов Великий - центр исторического наследия" - провести мероприятия по капитальному ремонту жилых домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет софинансирования из средств государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"; - увеличить численность занятых в малом и среднем предпринимательстве и повысить эффективность деятельности МиСП путем формирования благоприятных экономических, правовых и организационных условий деятельности; - расширить программы жилищного строительства, доведя объем внебюджетных инвестиций в малоэтажное строительство до 1345,2 млн. рублей к 2015г.; - создать на свободных площадях, принадлежащих ОАО "РОМЗ", инвестиционную площадку типа "Браунфилд" с подведением основных инженерных коммуникаций и подготовить площадки к размещению производственных предприятий; - устранить монопрофильность экономики г. п. Ростов и развить новые отрасли. Реализация мероприятий Программы позволит к 2015 году достичь целевых показателей, приведенных в таблице "Целевые показатели Программы" раздела III Программы. Кроме того, за период реализации Программы планируется достичь следующих социально-экономических эффектов: - снижение напряженности на рынке труда путем создания в 2010- 2011 годах 300 временных рабочих мест; - стабилизация и улучшение ситуации на рынке труда путем создания к 2016 году 2 903 постоянных рабочих мест, в том числе 380 постоянных рабочих мест в сфере малого бизнеса; - увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников по кругу крупных и средних организаций с 15081 рублей в 2009 году до 27750 рублей в 2015 году; - увеличение собственных доходов бюджета городского поселения Ростов с 83 млн. рублей в 2009 году до 171 млн. рублей - в 2015 году. Достижение указанных результатов будет возможным за счет реализации всего комплекса мероприятий, финансируемых в рамках Программы и других областных целевых и региональных адресных программ. Реализация всех программных мероприятий будет способствовать динамичному развитию социально-экономической сферы ГП Ростов, позволяющему ускоренными темпами решать вопросы улучшения качества жизни его населения. Оценка результативности и эффективности реализации Программы будет проводиться согласно методике, приведенной в приложении 2 к Программе. V. Механизмы реализации мероприятий Программы В качестве основных механизмов реализации мероприятий Программы предполагаются: - реализация четырех целевых муниципальных программ, направленных на содействие занятости населения, на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, жилищного строительства; - предоставление бюджетного кредита бюджету Ярославской области на строительство объектов коммунальной инфраструктуры и капитальный ремонт улично-дорожной сети в целях реализации проекта "Ростов Великий - центр исторического наследия; - осуществление внебюджетных инвестиций в создание новых производств путем привлечения в качестве источников финансирования средств частных инвесторов (инициаторов проектов). Финансирование мероприятий Программы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства (далее СМиСП) осуществляется департаментом промышленной политики и поддержки предпринимательства Ярославской области, мероприятий по модернизации объектов ЖКХ, капитальному ремонту и переселению граждан из аварийного жилья - департаментом жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области, мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дорожно-транспортной инфраструктуры - департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области, мероприятия по жилищному строительству- департаментом строительства Ярославской области, мероприятия по снижению напряженности на рынке труда и обеспечения занятости населения - департаментом государственной службы занятости населения Ярославской области. Департамент экономического развития Ярославской области осуществляет функции ответственного исполнителя Программы в соответствии с Порядком разработки, принятия и реализации областных целевых программ, утвержденным с постановлением Правительства области от 27.08.2008 N 449-п "О Порядке разработки, принятия и реализации областных целевых программ". Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области, является главным распорядителем средств областного бюджета при выполнении мероприятий Программы по строительству объектов коммунальной инфраструктуры по проекту "Ростов Великий - центр исторического наследия", а также по строительству объектов коммунальной инфраструктуры, необходимых для создания промышленного парка "Ростов", осуществляя при этом следующие функции: - контроль за проведением работ по строительству объектов коммунальной инфраструктуры; - контроль за целевым использованием бюджетных средств. Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области, является главным распорядителем средств областного бюджета при выполнении мероприятий Программы по капитальному ремонту и ремонту дорожно-транспортной инфраструктуры в рамках реализации проекта "Ростов Великий - центр исторического наследия", осуществляя при этом следующие функции: - инспекционный и приемочный контроль за качеством применяемых материалов и конструкций, а также технический надзор за соблюдением технологии выполняемых работ по капитальному ремонту и ремонту объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ; - контроль за целевым использованием бюджетных средств. Органы местного самоуправления Ростовского МР и ГП Ростов, являясь муниципальными заказчиками, в установленном порядке осуществляют: - разработку и обеспечение прохождения экспертизы проектной документации по объектам муниципальной собственности; - проведение конкурсных процедур на выполнение работ, оказание услуг на объектах, включенных в Программу, в соответствии с действующим законодательством; - предоставление правоустанавливающей и разрешительной документации на земельный участок под строительство объектов и подключение к существующим инженерным сетям; - софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности и мероприятий из средств местных бюджетов в объемах, утвержденных в Программе; - внесение предложений в соответствующие органы исполнительной власти Ярославской области по объемам бюджетных ассигнований на весь период реконструкции и строительства объектов и реализации мероприятий с разбивкой по годам и источникам финансирования. Финансирование мероприятий по строительству объектов коммунальной инфраструктуры и капитальному ремонту улично-дорожной сети в рамках реализации проекта "Ростов Великий - центр исторического наследия", предполагается осуществить с привлечением средств федерального бюджета за счет бюджетного кредита из федерального бюджета, предоставляемого на реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных образований области. Привлечение средств из федерального бюджета осуществляется на основе федеральных нормативных правовых актов при условии выполнения софинансирования за счет средств областного и местного бюджетов. Средства из муниципальных бюджетов привлекаются на основе соответствующих соглашений, заключаемых органами местного самоуправления в установленном порядке. Внебюджетные источники формируются из собственных и заемных средств частных инвесторов. Механизмы реализации мероприятий Программы в разрезе решаемых задач и исполнителей Программы и других областных целевых и региональных адресных программ ------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Задачи, мероприятия | Исполнитель | Механизм реализации мероприятий | |п/п | | | | |----+--------------------------+---------------+----------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----+-----------------------------------------------------------------------------------------| |1. |Диверсификация экономики путем создания новых предприятий в сфере крупного, среднего и | | |малого бизнеса | |----+-----------------------------------------------------------------------------------------| |1.1 |Создание условий для |департамент |департамент промышленной политики и | | |развития МиСП |промышленной |поддержки предпринимательства Ярославской | | | |политики и |области осуществляет финансирование и | | | |поддержки |реализацию мероприятий по развитию МиСП в | | | |предпринимате- |рамках Областной целевой программы развития | | | |льства |субъектов малого и среднего | | | |Ярославской |предпринимательства Ярославской области на | | | |области |2010-2012 годы, утвержденной постановлением | | | | |Правительства области от 8.10.2009 N 982-п | | | | |"Об Областной целевой программе развития | | | | |субъектов малого и среднего | | | | |предпринимательства Ярославской области на | | | | |2010-2012 годы" | |----+--------------------------+---------------+----------------------------------------------| |1.2.|Реализация |департамент |департамент экономического развития | | |инвестиционных проектов |экономическог- |Ярославской области осуществляет | | |по организации выпуска |о развития |консультационную, информационную и | | |новых видов продукции, |Ярославской |организационную поддержку реализации | | |ранее несвойственных для |области |инвестиционных проектов | | |экономики ГП Ростов | | | |----+--------------------------+---------------+----------------------------------------------| |1.3.|Обустройство инженерной |Департамент |Департамент экономического развития в рамках| | |инфраструктуры площадки |экономическог- |законодательства привлекает кредитные и| | |индустриального парка |о развития |внебюджетные ресурсы на создание| | |Ростов | |индустриального парка, приобретает участки и| | | | |осуществляет обустройство инфраструктуры| | | | |индустриального парка. | | | | | | |----+-----------------------------------------------------------------------------------------| |2. |Модернизация градообразующих предприятий ГП Ростов | | | | |----+-----------------------------------------------------------------------------------------| |2.1.|Модернизация и |департамент |департамент экономического развития | | |диверсификация |экономическог- |Ярославской области осуществляет | | |производств |о развития |консультационную, информационную и | | |градообразующих |Ярославской |организационную поддержку реализации | | |предприятий |области |инвестиционных проектов | |----+-----------------------------------------------------------------------------------------| |3. |Строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры | | | | |----+-----------------------------------------------------------------------------------------| |3.1.|Мероприятия по |департамент |департамент жилищно-коммунального| | |капитальному ремонту |жилищно- |хозяйства и инфраструктуры Ярославской| | |жилых домов за счет |коммунального |области осуществляет разработку Соглашения| | |софинансирования из |хозяйства и |на предоставлении субсидии по проведению| | |средств государственной |инфраструктур- |капитального ремонта жилищного фонда в| | |корпорации - Фонда |ы Ярославской |рамках региональной адресной программы по| | |содействия |области |проведению капитального ремонта| | |реформированию | |многоквартирных домов в Ярославской области| | |жилищно-коммунального | |на 2010 год, утвержденной постановлением| | |хозяйства | |Правительства области от 30.06.2010 N 433-п| | | | |"О региональной адресной программе по| | | | |проведению капитального ремонта| | | | |многоквартирных домов в Ярославской области| | | | |на 2010 год", на основании условий которого| | | | |будет производиться финансирование| | | | |мероприятий. Ответственность за реализацию| | | | |мероприятий Программы по проведению| | | | |капитального ремонта жилищного фонда ГП| | | | |Ростов возлагается на администрацию| | | | |городского поселения. | | | | | | |----+--------------------------+---------------+----------------------------------------------| |3.2.|Переселение граждан из |департамент |департамент строительства Ярославской | | |жилищного фонда, |строительства |области осуществляет финансирование и | | |признанного непригодным |Ярославской |реализацию мероприятий по переселению | | |для проживания, или |области |граждан ГП Ростов из жилищного фонда, | | |жилищного фонда с | |признанного непригодным для проживания, или | | |высоким уровнем износа | |жилищного фонда с высоким уровнем износа | | |(более 70 процентов) | |(более 70 процентов) в рамках областной | | | | |целевой программы "Комплексная программа | | | | |модернизации и реформирования жилищно- | | | | |коммунального хозяйства Ярославской области" | | | | |на 2011-2014 годы, утвержденной | | | | |постановлением Правительства области от | | | | |02.11.2010 N 820-п "Об утверждении областной | | | | |целевой программы "Комплексная программа | | | | |модернизации и реформирования жилищно- | | | | |коммунального хозяйства Ярославской области" | | | | |на 2011-2014 годы и внесении изменений в | | | | |постановление Правительства области от | | | | |26.11.2008 N 626-п" | |----+--------------------------+---------------+----------------------------------------------| |3.3.|Строительство систем и |департамент |департамент жилищно-коммунального| | |объектов водоотведения в |жилищно- |хозяйства и инфраструктуры Ярославской| | |ГП Ростов |коммунального |области осуществляет разработку Соглашения| | | |хозяйства и |на предоставлении субсидии на реализацию| | | |инфраструктур- |мероприятий по строительству систем и| | | |ы Ярославской |объектов водоотведения в ГП Ростов в рамках| | | |области |областной целевой программы "Чистая вода| | | | |Ярославской области" на 2010-2014 гг.,| | | | |утвержденной постановлением Правительства| | | | |области от 12.11.2009 N 1101-п "Об областной| | | | |целевой программе "Чистая вода Ярославской| | | | |области" на 2010-2014 годы", на основании| | | | |условий которого будет производиться| | | | |финансирование мероприятий. Ответственность| | | | |за реализацию мероприятий Программы по| | | | |строительству систем и объектов водоотведения| | | | |в ГП Ростов возлагается на администрацию| | | | |городского поселения. | | | | | | |----+--------------------------+---------------+----------------------------------------------| |3.4.|Газификация и |департамент |департамент жилищно-коммунального| | |модернизация объектов |жилищно- |хозяйства и инфраструктуры Ярославской| | |теплоснабжения ГП Ростов |коммунального |области осуществляет финансирование и| | |с учетом проектных работ |хозяйства и |реализацию мероприятий по проведению| | | |инфраструктур- |газификации ГП Ростов в рамках областной| | | |ы Ярославской |целевой программы департамент жилищно-| | | |области |коммунального хозяйства и инфраструктуры| | | | |Ярославской области осуществляет разработку| | | | |Соглашения на предоставлении субсидии на| | | | |реализацию мероприятий по проведению| | | | |газификации и модернизации объектов| | | | |теплоснабжения ГП Ростов в рамках областной| | | | |целевой программы "Модернизация объектов| | | | |коммунальной инфраструктуры" на 2008-2010| | | | |годы, утвержденной постановлением| | | | |Правительства области от 17.06.2009 N 595-п| | | | |"Об утверждении новой редакции областной| | | | |целевой программы "Модернизация объектов| | | | |коммунальной инфраструктуры Ярославской| | | | |области" на 2008-2010 годы и признании| | | | |утратившими силу отдельных постановлений| | | | |Администрации и Правительства области", а| | | | |также в рамках областной целевой программы| | | | |"Комплексная программа модерни-зации и| | | | |реформирования жилищно-коммунального| | | | |хозяйства Ярославской области" на 2011-2014| | | | |годы, утвержденной постановлением| | | | |Правительства области от 02.11.2010 N 820-п| | | | |"Об утверждении областной целевой программы| | | | |"Комплексная программа модернизации и| | | | |реформирования жилищно-коммунального| | | | |хозяйства Ярославской области" на 2011-2014| | | | |годы и внесении изменений в постановление| | | | |Правительства области от 26.11.2008 N 626-п",| | | | |на основании условий которого будет| | | | |производиться финансирование мероприятий.| | | | |Ответственность за реализацию мероприятий| | | | |Программы по проведению газификации и| | | | |модернизации объектов теплоснабжения ГП| | | | |Ростов возлагается на администрацию| | | | |городского поселения. | | | | | | |----+--------------------------+---------------+----------------------------------------------| | |Жилищное строительство. |департамент |В настоящее время в рамках ФЦП "Жилище" в | | | |строительства |городском поселении Ростов формируется два | | | |Ярославской |микрорайона под малоэтажное жилищное | | | |области |строительство общей площадью более 30 га. | | | | |департамент строительства Ярославской | | | | |области осуществляет консультационную, | | | | |информационную и организационную | | | | |поддержку | |----+-----------------------------------------------------------------------------------------| |4. |Строительство объектов коммунальной инфраструктуры и капитальный ремонт улично- | | |дорожной сети городского поселения Ростов в целях реализации проекта "Ростов Великий - | | |центр исторического наследия" | |----+-----------------------------------------------------------------------------------------| |4.1.|Строительство объектов |департамент |департамент жилищно-коммунального| | |коммунальной |жилищно- |хозяйства и инфраструктуры Ярославской| | |инфраструктуры по |коммунального |области осуществляет финансирование и| | |проекту "Ростов Великий - |хозяйства и |реализацию мероприятий Программы по| | |центр исторического |инфраструктур- |реконструкции объектов коммунальной| | |наследия" (строительство и|ы Ярославской |инфраструктуры (строительство и| | |реконструкция сетей |области |реконструкция сетей водопровода и| | |водопровода и | |хозяйственно-бытовой канализации, очистных| | |хозяйственно-бытовой | |сооружений водоснабжения и канализации) в| | |канализации, очистных | |рамках областной целевой программы| | |сооружений водоснабжения | |"Комплексный инвестиционный план| | |и канализации) | |модернизации городского поселения Ростов" на| | | | |2010-2015 годы, утвержденной постановлением| | | | |Правительства области "Об областной целевой| | | | |программе "Комплексный инвестиционный план| | | | |модернизации городского поселения Ростов" на| | | | |2010 г., на основании условий которого будет| | | | |производиться финансирование мероприятий.| | | | |Ответственность за реализацию мероприятий| | | | |Программы по реконструкции объектов| | | | |коммунальной инфраструктуры ГП Ростов| | | | |возлагается на администрацию городского| | | | |поселения. | | | | | | |----+--------------------------+---------------+----------------------------------------------| |4.2.|Капитальный ремонт |департамент |департамент дорожного хозяйства и транспорта| | |улично-дорожной сети по |дорожного |Ярославской области осуществляет разработку| | |проекту "Ростов Великий - |хозяйства и |Соглашения на предоставлении субсидии на| | |центр исторического |транспорта |капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной| | |наследия" | |сети города, на основании условий которого| | | | |будет производиться финансирование| | | | |мероприятий. Ответственность за реализацию| | | | |мероприятий Программы по капитальному| | | | |ремонту и ремонту улично-дорожной сети ГП| | | | |Ростов возлагается на администрацию| | | | |городского поселения. | | | | | | |----+-----------------------------------------------------------------------------------------| |5. |Содействие занятости населения и снижение напряженности на рынке труда | | | | |----+-----------------------------------------------------------------------------------------| |5.1.|Опережающее |департамент |департамент государственной службы занятости | | |профессиональное |государственно-|населения Ярославской области осуществляет | | |обучение работников в |й службы |финансирование и реализацию мероприятий по | | |случае угрозы увольнения |занятости |содействию занятости в рамках региональной | | |(установление неполного |населения |адресной программы дополнительных | | |рабочего времени, |Ярославской |мероприятий по снижению напряженности на | | |временная приостановка |области |рынке труда Ярославской области на 2010 год, | | |работ, предоставление | |утвержденной постановлением Правительства | | |отпусков без сохранения | |области от 22.12.2009 N 1200-п "О региональной| | |заработной платы, | |адресной программе дополнительных | | |мероприятия по | |мероприятий по снижению напряженности на | | |высвобождению | |рынке труда Ярославской области на 2010 год", | | |работников) | |региональной адресной программы | |----+--------------------------| |дополнительных мероприятий по снижению | |5.2.|Организация | |напряженности на рынке труда Ярославской | | |общественных работ, | |области на 2010 год, утвержденной | | |временного | |постановлением Правительства области от | | |трудоустройства | |13.05.2010 N 288-п "О региональной адресной | | |безработных граждан, | |программе дополнительных мероприятий по | | |граждан, ищущих работу, а | |снижению напряженности на рынке труда | | |также работников в случае | |ярославской области на 2010 год, реализуемой | | |угрозы увольнения | |за счет неиспользованной субсидии 2009 года" | |----+--------------------------| | | |5.3.|Организация стажировки | | | | |выпускников | | | | |образовательных | | | | |учреждений в целях | | | | |приобретения опыта | | | | |работы | | | |----+--------------------------| | | |5.4.|Содействие самозанятости | | | | |безработных граждан и | | | | |стимулирование создания | | | | |безработными гражданами, | | | | |открывшими собственное | | | | |дело, дополнительных | | | | |рабочих мест для | | | | |трудоустройства | | | | |безработных граждан | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------ Перечень программных мероприятий в разрезе решаемых задач, объемов и источников финансирования, сроков реализации, ожидаемых результатов и исполнителей представлен в разделе VI Программы. Расходными обязательствами Программы являются мероприятия, связанные со строительством объектов коммунальной инфраструктуры и капитальным ремонтом улично-дорожной сети в рамках реализации проекта "Ростов Великий - центр исторического наследия", развитием жилищного строительства и реализацией инвестиционных проектов по организации выпуска новых видов продукции создание индустриального парка "Ростов", которые указаны в подпунктах 1.2. пункта 1, пунктах 2,3,4 подраздела "Перечень программных мероприятий в разрезе решаемых задач, объемов и источников финансирования, сроков реализации, ожидаемых результатов и исполнителей" раздела VI Программы. Остальные программные мероприятия, указанные в разделе VI Программы, финансируются в рамках других областных целевых и региональных адресных программ. При реализации программных мероприятий исполнители Программы осуществляют свои функции в соответствии с Порядком разработки, принятия и реализации областных целевых программ, утвержденным постановлением Правительства области от 27.08.2008 N 449-п "О Порядке разработки, принятия и реализации областных целевых программ". Участники Программы несут ответственность за своевременное и качественное выполнение своих обязанностей, возникающих в процессе участия в реализации программных мероприятий Определение поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними государственных или муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд в рамках реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Финансирование мероприятий Программы за счет средств областного бюджета предусматривается осуществлять в течение 2010-2015 годов на основании закона Ярославской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Главные распорядители средств областного бюджета - исполнители Программы в пределах установленных бюджетных ассигнований предоставляют субсидии и другие меры государственной поддержки, в том числе осуществляют прямое финансирование мероприятий Программы в соответствии с утвержденными порядками. Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. VI. Перечень программных мероприятий Перечень программных мероприятий в разрезе решаемых задач, объемов и источников финансирования, сроков реализации, ожидаемых результатов и исполнителей ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Наименование задачи, |Источн-| Объемы расходов, млн. рублей | Срок | Ожида- |Испо-| |п/п | мероприятия | ики |-----------------------------------------------------------|реал- | емые |лнит-| | | |финанс-| всего | 2010 |2011 год|2012 год|2013 год| 2014 | 2015 |изац- |результ-| ель | | | |ирован-| | год | | | | год | год | ии | аты | | | | | ия | | | | | | | | | | | |----+-----------------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |----+-----------------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-----| |1. |Диверсификация | всего |8925,3-|594,412|1606,525|2129,655|1406,255|1683,25| 1505,2 | | | | | |экономики путем | | 02 | | | | | 5 | 0 | | | | | |создания новых |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-----| | |предприятий в сфере | ФБ |167,42 |20,119 | 55,181 | 30,709 | 30,709 |30,709 | | | | | | |крупного, среднего и | | 7 | | | | | | | | | | | |малого бизнеса |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-----| | | | ОБ |11,117 | 1,060 | 3,418 | 2,213 | 2,213 | 2,213 | | | | | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-----| | | | МБ | 2,708 | 0,183 | 0,926 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | | | | | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-----| | | | ВБ |8744,0-|573,050|1547,000|2096,200|1372,800|1649,80| 1505,2 | | | | | | | | 50 | | | | | 0 | 0 | | | | |----+-----------------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-----| |1.1 |Создание условий для | всего |181,25 |21,362 | 59,525 | 33,455 | 33,455 |33,455 | | | | | | |развития МиСП | | 2 | | | | | | | | | | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| | | | | | | ФБ |167,42 |20,119 | 55,181 | 30,709 | 30,709 |30,709 | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| | | | | | | ОБ |11,117 | 1,060 | 3,418 | 2,213 | 2,213 | 2,213 | | | | | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| | | | | | | МБ | 2,708 | 0,183 | 0,926 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | | | | | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| | | | | | | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |----+-----------------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-----| |1.1.|Содействие | всего |26,700 | 5,450 | 4,450 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | | в |Субсид- |ДПП- | |1. |модернизации и |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------|тече- |ирован- | ПП, | | |повышению | ФБ |25,250 | 5,150 | 4,200 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | | ние | ие | ОМ- | | |эффективности |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| 2010 | СМиС- | СУ | | |производства СМиСП | ОБ | 1,120 | 0,230 | 0,200 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | | - | П | | | | | | | | | | | | | 2014 |(лизинг | | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| годо | , | | | | | МБ | 0,330 | 0,07 | 0,050 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | | в |програ- | | | | | | | | | | | | | | ммы | | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| |энергоэ-| | | | | ВБ | | | | | | | | |ффекти- | | | | | | | | | | | | | |вности) | | |----+-----------------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-----| |1.1.|Финансовая поддержка | всего |77,147 |14,197 | 20,500 | 14,150 | 14,150 |14,150 | | в |Предос- |ДПП- | |2. |СМиСП |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------|тече- |тавлен- | ПП, | | | | ФБ |72,900 |13,350 | 19,500 | 13,350 | 13,350 |13,350 | | ние | ие 30 | ОМ- | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| 2010 | гранто | СУ | | | | ОБ | 3,747 | 0,747 | 0,900 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | | - | в, 10 | | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| 2014 |микроз- | | | | | МБ | 0,500 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | | годо | аймов, | | | | | | | | | | | | | в |создан- | | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| | ие 200 | | | | | | | | | | | | | |рабочи- | | | | | | | | | | | | | | х мест | | |----+-----------------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-----| |1.1.|Пропаганда и обучение. | всего | 7,965 | 1,575 | 1,665 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | | в |предос- |ДПП- | |3. |Формирование | | | | | | | | |тече- |тавлен- | ПП, | | |положительного имиджа | | | | | | | | | ние | ие до | ОМ- | | |СМиСП |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| 2010 | 15 | СУ | | | | ФБ | 7,565 | 1,495 | 1,585 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | | - |субсид- | | | | | | | | | | | | | 2014 | ий в | | | | | | | | | | | | | годо | год | | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| в |ежегод- | | | | | ОБ | 0,385 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | | | но на | | | | | | | | | | | | | |изготов-| | | | | | | | | | | | | | ление | | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| | инфор- | | | | | МБ | 0,015 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | | |мацион- | | | | | | | | | | | | | | ных | | | | | | | | | | | | | |матери- | | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| | алов, | | | | | ВБ | | | | | | | | |меропр- | | | | | | | | | | | | | |иятия в | | | | | | | | | | | | | | СМИ | | |----+-----------------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-----| |1.1.|Правовое, | всего | 1,405 | 0,140 | 0,845 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | | в |Создан- |ДПП- | |4. |организационное и | | | | | | | | |тече- | ие | ПП, | | |аналитическое |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| ние |единог- | ОМ- | | |обеспечение | ФБ | 1,283 | 0,124 | 0,787 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | | 2010 | о | СУ | | |деятельности СМиСП | | | | | | | | | - | портал | | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| 2014 | а, | | | | | ОБ | 0,065 | 0,006 | 0,041 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | | годо |реестра | | | | | | | | | | | | | в | СМиС | | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| | П, | | | | | МБ | 0,057 | 0,010 | 0,017 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | | |осущес- | | | | | | | | | | | | | |твлени- | | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| | е | | | | | ВБ | | | | | | | | |монито- | | | | | | | | | | | | | | ринга | | |----+-----------------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-----| |1.1.|Имущественная | всего |68,035 | 0,0 | 32,065 | 11,990 | 11,990 |11,990 | | в |Создан- |ДПП- | |5. |поддержка малого и | | | | | | | | |тече- | ие | ПП, | | |среднего |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| ние | центра | ОМ- | | |предпринимательства | ФБ |60,429 | 0,0 | 29,109 | 10,440 | 10,440 |10,440 | | 2010 |поддер- | СУ | | | | | | | | | | | | - | жки | | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| 2014 | СМиС | | | | | ОБ | 5,800 | 0,0 | 2,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | | годо | П, | | | | | | | | | | | | | в |предос- | | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| |тавлен- | | | | | МБ | 1,806 | 0,0 | 0,756 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | | |ие зем. | | | | | | | | | | | | | |участк- | | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| | ов, | | | | | ВБ | 0,0 | | | | | | | | муниц. | | | | | | | | | | | | | | имуще- | | | | | | | | | | | | | | ства | | |----+-----------------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-----| |1.2.|Создание и развитие | всего |8744,0-|573,050|1547,000|2096,200|1372,800|1649,80| 1505,2 | | | | | |новых отраслей | | 50 | | | | | 0 | 0 | | | | | |экономики |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-----| | | | ФБ | | | | | | | | | | | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-----| | | | ОБ | | | | | | | | | | | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-----| | | | МБ | | | | | | | | | | | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-----| | | | ВБ |8744,0-|573,050|1547,000|2096,200|1372,800|1649,80| 1505,2 | | | | | | | | 50 | | | | | 0 | 0 | | | | |----+-----------------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-----| |1.2.|Создание | всего |162,80 | | |162,800 | | | | С| | | |1. |индустриального парка | | 0 | | | | | | |озда- | | | | |"Ростов |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------|ние в| | | | | | ФБ | 0 | | | | | | |2012 | | | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------|г. | | | | | | ОБ | 0 | | | | | | | | | | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| | | | | | | МБ | 0 | | | | | | | | | | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| | | | | | | ВБ |162,80 | | |162,800 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |----+-----------------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-----| |1.2.|Реализация | всего |4937,2-|482,050|1289,400|1552,400|758,400 |725,000| 130,00 | 2010 | 1- |учас-| |2. |инвестиционных | | 50 | | | | | | | - |615 |тник-| | |проектов по | | | | | | | | | 2015 |новых | и | | |организации выпуска |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| годы |рабочи- |Прог-| | |новых видов продукции | ФБ | | | | | | | | |х |рамм | | | | | | | | | | | | |места, | ы | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| |прирос- | | | | | ОБ | | | | | | | | |т | | | | | | | | | | | | | |выручк- | | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| |и | | | | | МБ | | | | | | | | |состави-| | | | | | | | | | | | | |т | | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| |7252,6 | | | | | ВБ |4937,2-|482,050|1289,400|1552,400|758,400 |725,000| 130,00 | |млн. | | | | | | 50 | | | | | | 0 | |руб. | | | | | | | | | | | | | | | | |----+-----------------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-----| |1.2.|Развитие жилищного | всего |3644,0-|91,0000|257,600 |381,000 |614,400 |924,800| 1375,2 | 2010 |Планир- | ДС | |3. |строительства на | | 00 | | | | | | 0 | - | уется |Учас-| | |территории РМР |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| 2015 | ввод |тник-| | | | ФБ | | | | | | | | годы | 110,0 | и | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| |тыс. кв.|прог-| | | | ОБ | | | | | | | | | м |рамм | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| | жилья | ы | | | | МБ | | | | | | | | | | | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| | | | | | | ВБ |3644,0-|91,0000|257,600 |381,0000|614,400 |924,800| 1375,2 | | | | | | | | 00 | | | | | | 0 | | | | |----+-----------------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-----| |2. |Модернизация | всего |150,00 |100,000| 50,000 | | | | | 2010 | к 2012 | ЗАО | | |производства | | 0 | | | | | | | - | году |"АТ- | | |градообразующего |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| 2011 |создан- | РУС | | |предприятия | ФБ | | | | | | | | годы | ие 200 | " | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| | новых | | | | | ОБ | | | | | | | | |рабочи- | | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| | х мест | | | | | МБ | | | | | | | | | | | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| | | | | | | ВБ |150,00 |100,000| 50,000 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |----+-----------------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-----| |3. |Строительство и | всего |294,63 |119,376| 83,596 | 87,667 | 3,994 | | | | | | | |реконструкция объектов | | 3 | | | | | | | | | | | |жилищно-коммунальной |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| | | | | |инфраструктуры | ФБ |211,52 |84,621 | 60,300 | 66,600 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| | | | | | | ОБ |47,074 |15,128 | 15,557 | 13,194 | 3,195 | | | | | | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| | | | | | | МБ |26,638 |17,427 | 4,339 | 4,073 | 0,799 | | | | | | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| | | | | | | ВБ | 9,400 | 2,200 | 3,400 | 3,800 | | | | | | | |----+-----------------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-----| |3.1.|Мероприятия | всего |17,950 |17,950 | | | | | | 2010 | Ремонт |2010 | | |региональной адресной |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| год |многок- | год | | |программы по | ФБ |14,600 |14,600 | | | | | | |вартир- | | | |проведению |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| | ных | | | |капитального ремонта | ОБ | 2,000 | 2,000 | | | | | | | жилых | | | |многоквартирных домов |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| | домов | | | |в Ярославской области | МБ | 0,450 |0,4500 | | | | | | | | | | |на 2010 год |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| | | | | | | ВБ | 0,900 | 0,900 | | | | | | | | | |----+-----------------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-----| |3.2.|Меры дополнительной | всего |175,10 |25,400 | 70,900 | 78,800 | | | | 2010 | п- |2010 | | |поддержки субъектов | | 0 | | | | | | | - |риведе- | - | | |Российской Федерации, | | | | | | | | |2012- |ния |2012-| | |на территории которых |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| годы |280,0 |годы | | |находятся | ФБ |148,40 |21,500 | 60,300 | 66,600 | | | | |кв. м| | | |монопрофильные | | 0 | | | | | | | |жилищ- | | | |муниципальные | | | | | | | | | |ного | | | |образования |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| |фонда | | | | | ОБ |11,500 | 0 | 5,400 | 6,100 | | | | |в | | | | | | | | | | | | | |соответ-| | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| |ствии | | | | | МБ | 6,700 | 2,600 | 1,800 | 2,300 | | | | |со | | | | | | | | | | | | | |станда- | | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| |ртами | | | | | ВБ | 8,500 | 1,300 | 3,400 | 3,800 | | | | |качеств | | | | | | | | | | | | | |а. | | | | | | | | | | | | | | | | |----+-----------------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-----| |3.3.|Мероприятия по | всего |54,387 |54,387 | | | | | | 2011 |пересе- | ДС | | |переселению граждан из |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| - | ление | | | |аварийного жилищного | ФБ |48,521 |48,521 | | | | | |2012- | 113 | | | |фонда | | | | | | | | | годы |гражда- | | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| | н из | | | | | ОБ | 1,008 | 1,008 | | | | | | |1813,03 | | | | | | | | | | | | | | кв. | | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| | метров | | | | | МБ | 4,858 | 4,858 | | | | | | |аварий- | | | | | | | | | | | | | | ного | | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| | жилищ- | | | | | ВБ | | | | | | | | | ного | | | | | | | | | | | | | | фонда | | |----+-----------------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-----| |3.4.|Мероприятия по | всего | 8,842 | 8,842 | | | | | | 2010 |решени- |2010 | | |развитию систем | | | | | | | | | - | е | - | | |водоснабжения и | | | | | | | | | 2014 |пробле- |2014 | | |водоотведения |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| годы | мы |годы | | | | ФБ | | | | | | | | |гарант- | | | | | | | | | | | | | |ирован- | | | | | | | | | | | | | | ного | | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| |обеспе- | | | | | ОБ | 3,000 | 3,000 | | | | | | | чения | | | | | | | | | | | | | |населе- | | | | | | | | | | | | | | ния | | | | | | | | | | | | | |качеств-| | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| | енным- | | | | | МБ | 5,842 | 5,842 | | | | | | | и | | | | | | | | | | | | | |услуга- | | | | | | | | | | | | | | ми по | | | | | | | | | | | | | |водосн- | | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| |абжени- | | | | | ВБ | | | | | | | | | ю и | | | | | | | | | | | | | |водоот- | | | | | | | | | | | | | | ведени | | | | | | | | | | | | | | ю | | |----+-----------------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-----| |3.5.|Мероприятия по | всего |38,354 |12,797 | 12,696 | 8,867 | 3,994 | | | 2010 | с- |2010 | | |развитию систем | | | | | | | | | - |оздани- | - | | |газоснабжения и | | | | | | | | | 2014 |е |2014 | | |теплоснабжения | | | | | | | | | годы |услови- |годы | | | | | | | | | | | | |й для| | | | | | | | | | | | | |привед- | | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| |ения | | | | | ФБ | | | | | | | | |жилищ- | | | | | | | | | | | | | |ного | | | | | | | | | | | | | |фонда | | | | | | | | | | | | | |и | | | | | | | | | | | | | |комму- | | | | | | | | | | | | | |нально- | | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| |й | | | | | ОБ |29,566 | 9,120 | 10,157 | 7,094 | 3,195 | | | |инфрас- | | | | | | | | | | | | | |трукту- | | | | | | | | | | | | | |ры в| | | | | | | | | | | | | |соответ-| | | | | | | | | | | | | |ствие | | | | | | | | | | | | | |со | | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| |станда- | | | | | МБ | 8,788 | 3,677 | 2,539 | 1,773 | 0,799 | | | |ртами | | | | | | | | | | | | | |качеств | | | | | | | | | | | | | |а, | | | | | | | | | | | | | |обеспе- | | | | | | | | | | | | | |чиваю- | | | | | | | | | | | | | |щими | | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| |комфор- | | | | | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |тные | | | | | | | | | | | | | |услови- | | | | | | | | | | | | | |я | | | | | | | | | | | | | |прожив- | | | | | | | | | | | | | |ания. | | | | | | | | | | | | | | | | |----+-----------------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-----| |4. |Строительство объектов | всего |398,80 | |398,800 | | | | | | | | | |коммунальной | | 0 | | | | | | | | | | | |инфраструктуры и |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| | | | | |капитальный ремонт | ФБ |396,80 | |396,800 | | | | | | | | | |улично-дорожной сети | | 0 | | | | | | | | | | | |городского поселения |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| | | | | |Ростов в целях | ОБ | 0 | | 0 | | | | | | | | | |реализации проекта |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| | | | | |"Ростов Великий - центр| МБ | 2,000 | | 2,000 | | | | | | | | | |исторического |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| | | | | |наследия" | ВБ | | | | | | | | | | | |----+-----------------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-----| |4.1.|Строительство объектов | всего |197,80 | |197,8 00| | | | | 2011 |строит- |ДЖК- | | |коммунальной | | 0 | | | | | | | год |ельство | ХИ, | | |инфраструктуры по | | | | | | | | | |водопр- | ОМ- | | |проекту "Ростов | | | | | | | | | | овода | СУ | | |Великий - центр |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| |протяж- | | | |исторического | ФБ |196,80 | |196,800 | | | | | |енност- | | | |наследия" | | 0 | | | | | | | | ью | | | | | | | | | | | | | | 23300 | | | | | | | | | | | | | | м, ( | | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| | труб | | | | | ОБ | 0 | | 0 | | | | | | 200- | | | | | | | | | | | | | |300 мм, | | | | | | | | | | | | | |канали- | | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| | зация | | | | | МБ | 1,000 | | 1,000 | | | | | | 17900 | | | | | | | | | | | | | | м, ( | | | | | | | | | | | | | | труб | | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| |400 мм, | | | | | ВБ | | | | | | | | | тип | | | | | | | | | | | | | | труб | | | | | | | | | | | | | |полипр- | | | | | | | | | | | | | | опилен | | |----+-----------------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-----| |4.2 |Капитальный ремонт | всего |201,00 | |201,000 | | | | | 2011 |капита- | ДДХ | | |улично-дорожной сети | | 0 | | | | | | | год | льный | , | | |по проекту "Ростов | | | | | | | | | | ремонт | ОМ- | | |Великий - центр | | | | | | | | | |дорог и | СУ | | |исторического | | | | | | | | | |тротуа- | | | |наследия" | | | | | | | | | | ров, | | | | | | | | | | | | | | улиц - | | | | | | | | | | | | | | ул. | | | | | | | | | | | | | | Окруж- | | | | | | | | | | | | | | ная, | | | | | | | | | | | | | | ул. | | | | | | | | | | | | | |Ленинс- | | | | | | | | | | | | | | кая, | | | | | | | | | | | | | | ул. | | | | | | | | | | | | | | Комму- | | | | | | | | | | | | | | наров, | | | | | | | | | | | | | | ул. | | | | | | | | | | | | | | Карла | | | | | | | | | | | | | | Маркса | | | | | | | | | | | | | | , | | | | | | | | | | | | | | ул. | | | | | | | | | | | | | | Карла | | | | | | | | | | | | | |Либкне- | | |----+-----------------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| | хта, | | | | | ФБ |200,00 | |200,000 | | | | | | ул. | | | | | | 0 | | | | | | | |Волода- | | | | | | | | | | | | | |рского, | | | | | | | | | | | | | | ул. 50 | | | | | | | | | | | | | | Лет | | | | | | | | | | | | | | Октябр | | | | | | | | | | | | | | я, | | | | | | | | | | | | | |Советс- | | | | | | | | | | | | | | кий | | | | | | | | | | | | | |переул- | | | | | | | | | | | | | | ок, | | | | | | | | | | | | | |Советс- | | | | | | | | | | | | | | кая | | | | | | | | | | | | | | площад | | | | | | | | | | | | | | ь. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип | | | | | | | | | | | | | |покрыт- | | | | | | | | | | | | | | ия | | | | | | | | | | | | | | асфаль | | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| | т, | | | | | ОБ | 0 | | 0 | | | | | |площад- | | | | | | | | | | | | | | ь - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |152612, | | | | | | | | | | | | | |5 кв. м | | | | | | | | | | | | | |пропус- | | | | | | | | | | | | | | кная | | | | | | | | | | | | | |способ- | | | | | | | | | | | | | | ность | | | | | | | | | | | | | | ул. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Ленинс- | | | | | | | | | | | | | |кая, ул.| | | | | | | | | | | | | | Окруж- | | | | | | | | | | | | | | ная - | | | | | | | | | | | | | | 1400 | | | | | | | | | | | | | | а/м в | | | | | | | | | | | | | |час, ул.| | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| | К. | | | | | МБ | 1,000 | | 1,000 | | | | | | Маркса | | | | | | | | | | | | | | и ул. | | | | | | | | | | | | | | Комму- | | | | | | | | | | | | | | наров | | | | | | | | | | | | | | 1100 | | | | | | | | | | | | | | а/м в | | | | | | | | | | | | | | час, | | | | | | | | | | | | | |Советс- | | | | | | | | | | | | | |кая пл. | | | | | | | | | | | | | | и ул. | | | | | | | | | | | | | | 50- | | | | | | | | | | | | | | летия | | | | | | | | | | | | | |Октябр- | | | | | | | | | | | | | |я - 800 | | | | | | | | | | | | | | а/м в | | | | | | | | | | | | | | час, | | | | | | | | | | | | | |осталь- | | | | | | | | | | | | | | ные | | | | | | | | | | | | | |400 а/м | | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| | в час, | | | | | ВБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |категор-| | | | | | | | | | | | | | ия | | | | | | | | | | | | | | дорог | | | | | | | | | | | | | |Ленинс- | | | | | | | | | | | | | | кая, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Окруж- | | | | | | | | | | | | | | ная, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | К. | | | | | | | | | | | | | | Маркса | | | | | | | | | | | | | | - IV | | | | | | | | | | | | | |категор-| | | | | | | | | | | | | |ия, все | | | | | | | | | | | | | |осталь- | | | | | | | | | | | | | | ные V | | | | | | | | | | | | | |категор-| | | | | | | | | | | | | | ии | | |----+-----------------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-----| | |Снижение | всего | 5,000 | 5,000 | | | | | | | | | | |напряженности на рынке |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| | | | | |труда и обеспечение | ФБ | 4,900 | 4,900 | | | | | | | | | | |занятости населения и |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| | | | | | | ОБ | 0,100 | 0,100 | | | | | | | | | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| | | | | | | МБ | | | | | | | | | | | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| | | | | | | ВБ | | | | | | | | | | | |----+-----------------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-----| |5.1.|Опережающее | всего | 0,300 | 0,300 | | | | | | 2010 |опереж- |ДГС- | | |профессиональное | | | | | | | | | год | ающее | ЗН | | |обучение работников в |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| |профес- | | | |случае угрозы | ФБ | 0,200 | 0,200 | | | | | | |сионал- | | | |увольнения | | | | | | | | | | ьное | | | |(установление |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| |обучен- | | | |неполного рабочего | ОБ | 0,100 | 0,100 | | | | | | | ие 17 | | | |времени, временная | | | | | | | | | | челове | | | |приостановка работ, |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| | к | | | |предоставление | МБ | | | | | | | | | | | | |отпусков без сохранения| | | | | | | | | | | | | |заработной платы, |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| | | | | |мероприятия по | ВБ | | | | | | | | | | | | |высвобождению | | | | | | | | | | | | | |работников) | | | | | | | | | | | | |----+-----------------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-----| |5.2.|Организация | всего | 3,900 | 3,900 | | | | | | 2010 |времен- |ДГС- | | |общественных работ, |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| год | ное | ЗН | | |временного | ФБ | 3,900 | 3,900 | | | | | | |трудоу- | | | |трудоустройства | | | | | | | | | |стройс- | | | |безработных граждан, |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| |тво 282 | | | |граждан, ищущих | ОБ | | | | | | | | |работн- | | | |работу, а также | | | | | | | | | | иков, | | | |работников в случае |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| |находя- | | | |угрозы увольнения | МБ | | | | | | | | | щихся | | | | | | | | | | | | | | под | | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| | риском | | | | | ВБ | | | | | | | | |увольн- | | | | | | | | | | | | | | ения | | |----+-----------------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-----| |5.3.|Организация | всего | 0,100 | 0,100 | | | | | | 2010 |стажир- |ДГС- | | |стажировки |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| год | овка 7 | ЗН | | |выпускников | ФБ | 0,100 | 0,100 | | | | | | |выпуск- | | | |образовательных |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| | ников | | | |учреждений в целях | ОБ | | | | | | | | |образо- | | | |приобретения опыта |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| |ватель- | | | |работы | МБ | | | | | | | | | ных | | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| |учрежд- | | | | | ВБ | | | | | | | | | ений | | |----+-----------------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-----| |5.4.|Содействие | всего | 0,700 | 0,700 | | | | | | 2010 |содейс- |ДГС- | | |самозанятости |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| год | твие | ЗН | | |безработных граждан и | ФБ | 0,700 | 0,700 | | | | | | |самоза- | | | |стимулирование |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| |нятост- | | | |создания безработными | ОБ | | | | | | | | | и 12 | | | |гражданами, | | | | | | | | | |безраб- | | | |открывшими |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| | отных | | | |собственное дело, | МБ | | | | | | | | | гражда | | | |дополнительных | | | | | | | | | | н | | | |рабочих мест для |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| | | | | |трудоустройства | ВБ | | | | | | | | | | | | |безработных граждан | | | | | | | | | | | | |----+-----------------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-----| | |Всего по Программе | всего |9773,7-|1217,58|1740,121|2217,322|1410,249|1683,25|1505,2- | 2010 | | | | | | | 35 | 8 | | | | 5 | 00 | - | | | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| 2015 | | | | | | ФБ |780,64 |506,440|115,481 | 97,309 | 30,709 |30,709 | 0 | годы | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| | | | | | | ОБ |58,291 |16,288 | 18,975 | 15,407 | 5,408 | 2,213 | 0 | | | | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| | | | | | | МБ |31,346 |19,610 | 5,265 | 4,606 | 1,332 | 0,533 | 0 | | | | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| | | | | | | ВБ |8903,4-|675,250|1600,400|2100,000| 1372,8 |1649,8 |1505,2- | | | | | | | | 50 | | | | | | 00 | | | | | |-----------------------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------+------+--------+-----| | |в том числе расходных | всего |9292,8-|673,050|1995,800|2096,200|1372,800|1649,80|1505,2- | в | | | | |обязательств по | | 50 | | | | | 0 | 00 |тече- | | | | |Программе |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| ние | | | | | | ФБ |396,80 | |396,800 | | | | | 2010 | | | | | | | 0 | | | | | | | - | | | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| 2015 | | | | | | ОБ | | | | | | | | годо | | | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| в | | | | | | МБ | 2,000 | | 2,000 | | | | | | | | | | |-------+-------+-------+--------+--------+--------+-------+--------| | | | | | | ВБ |8894,0-|673,050|1597,000|2096,200|1372,80 |1649,80|1505,200| | | | | | | | 50 | | | | | 0 | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Сокращения, использованные в Программе: ВБ - внебюджетные средства; Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|