Расширенный поиск

Постановление Правительства Ярославской области от 03.12.2010 № 889-п

                                                                            
 ГП    - городское поселение;                                               
                                                                            
 ДГСЗН - департамент государственной службы занятости населения Ярославской 
         области;                                                           
                                                                            
 ДЖКХИ - департамент  жилищно-коммунального  хозяйства   и   инфраструктуры 
         Ярославской области;                                               
                                                                            
 ДПППП - департамент промышленной политики и поддержки  предпринимательства 
         Ярославской области;                                               
                                                                            
 ДДХиТ - департамент дорожного хозяйства и транспорта                       
                                                                            
 ДС    - департамент строительства Ярославской области;                     
                                                                            
 ДУГИ  - департамент по управлению государственным  имуществом  Ярославской 
         области;                                                           
                                                                            
 ДЭР   - департамент экономического развития Ярославской области;           
                                                                            
 МБ    - консолидированный бюджет Ростовского муниципального района;        
                                                                            
 МР    - муниципальный район;                                               
                                                                            
 ОБ    - областной бюджет;                                                  
                                                                            
 ОМСУ  - органы  местного  самоуправления  городского  поселения  Ростов  и 
         Ростовского муниципального района;                                 
                                                                            
 ФБ    - федеральный бюджет.                                                
                                                                            
                                                                            

                                                          Приложение 1
                                                           к Программе

                                АНАЛИЗ
  сильных и слабых сторон, возможностей и угроз развития городского
                           поселения Ростов

----------------------------------------------------------------------------------------
|           Сильные стороны (S)           |             Слабые стороны (W)             |
|-----------------------------------------+--------------------------------------------|
|- исторический потенциал                 |- отсутствие рекреационных зон, многие      |
|- географическое положение с точки зрения|исторические объекты нуждаются в            |
|логистики, развитая транспортная         |реставрации                                 |
|инфраструктура                           |- высокий процент износа сетей и основных   |
|- наличие генерального плана городского  |фондов инженерной инфраструктуры: системы   |
|поселения                                |водоснабжения -72%, водоотведения - 58%,    |
|- наличие свободных инвестиционных       |энергоснабжения - 86%, тепловых сетей района|
|площадок "Brownfield" и "Greenfield"     |- 72,7%.                                    |
|- участие в муниципальных целевых        |- износ транспортных средств организаций    |
|программах, связанных с развитием        |всех форм собственности составляет 48%      |
|городского поселения                     |- плохое состояние дорог, не соответствует  |
|- развитая финансовая инфраструктура:    |нормативным требованиям 90,3%               |
|услуги юридическим и физическим лицам    |- недостаточное финансирование              |
|оказывают 18 банковских и страховых      |муниципальных целевых программ              |
|организаций                              |- высокая доля молодежной безработицы,      |
|- доступность школьного и среднего       |скрытая безработица                         |
|специального образования (в городском    |- отсутствует возможность подготовки и      |
|поселении 6 образовательных учреждений,  |переподготовки высококвалифицированных      |
|2 училища профессиональной подготовки)   |кадров.                                     |
|- ведется строительство жилья            |- медицинские учреждения располагаются в    |
|- созданы условия для отдыха и занятий   |зданиях, являющихся памятниками             |
|физкультурой и спортом (в городском      |архитектуры. Износ зданий более 80%         |
|поселении 5 МУ культуры, 44 спортивных   |- наличие ветхого и аварийного жилья        |
|сооружения)                              |- низкие темпы строительства нового жилья   |
----------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------
|             Возможности (О)              |               Угрозы (Т)               |
|------------------------------------------+----------------------------------------|
|- развитие существующих предприятий,      |- негативные последствия экономического |
|диверсификация их экономики,              |кризиса: падение спроса на выпускаемую  |
|производство новой продукции              |продукцию, увеличение всех видов        |
|- привлечение инвестиций и использование  |безработицы, сокращение инвестиционной  |
|потенциальных инвестиционных площадок     |активности                              |
|"Brownfield" и "Greenfield" для создания  |- недостаточность собственных финансовых|
|новых отраслей экономики                  |средств для реализации проектов и       |
|- развитие малого и среднего бизнеса с    |муниципальных целевых программ          |
|целью создания новых рабочих мест         |- отсутствие квалифицированных трудовых |
|- развитие туризма, как отрасли экономики,|ресурсов                                |
|наиболее привлекательной для инвестиций   |                                        |
|в предприятия малого и среднего бизнеса   |                                        |
|(создание сети гостиниц, кафе)            |                                        |
-------------------------------------------------------------------------------------

                                                          Приложение 2
                                                           к Программе

                               МЕТОДИКА
     оценки результативности и эффективности реализации Программы

     Оценка  результативности  реализации   Программы   осуществляется
ответственным исполнителем Программы ежегодно, не позднее  10  февраля
года, следующего за отчетным,  путем  определения  степени  достижения
ожидаемых   результатов   через   соотношение   фактических   значений
показателей с их плановыми значениями.
     При    определении    результативности    реализации    Программы
используется следующая система целевых показателей и  балльных  оценок
выполнения их плановых значений.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N п/|         Наименование показателя         | Весовой  |     Низкая     |    Средняя     |    Высокая     |
| п  |                                         |коэффицие-|результативность|результативность|результативность|
|    |                                         |    нт    |----------------+----------------+----------------|
|    |                                         |показателя|выполнен- |балл |выполнени- |балл|выполнени-|балл |
|    |                                         |   , %    |ие плана, |     |е плана, % |    |е плана, %|     |
|    |                                         |          |    %     |     |           |    |          |     |
|----+-----------------------------------------+----------+----------+-----+-----------+----+----------+-----|
| 1  |                    2                    |    3     |    4     |  5  |     6     | 7  |    8     |  9  |
|----+-----------------------------------------+----------+----------+-----+-----------+----+----------+-----|
|1.  |Уровень изношенности сетей хозяйственно- |   7,2    | менее 70 |  0  |от 70 до 85| 1  | свыше 85 |  2  |
|    |бытовой канализации, %                   |          |          |     |           |    |          |     |
|----+-----------------------------------------+----------+----------+-----+-----------+----+----------+-----|
|2.  |Уровень изношенности сетей водопровода,  |   7,2    | менее 70 |  0  |от 70 до 85| 1  | свыше 85 |  2  |
|    |%                                        |          |          |     |           |    |          |     |
|----+-----------------------------------------+----------+----------+-----+-----------+----+----------+-----|
|3.  |Доля населения, обеспеченного            |   7,1    | менее 70 |  0  |от 70 до 85| 1  | свыше 85 |  2  |
|    |централизованным водоснабжением, %       |          |          |     |           |    |          |     |
|----+-----------------------------------------+----------+----------+-----+-----------+----+----------+-----|
|4.  |Доля населения, обеспеченного            |   6,9    | менее 70 |  0  |от 70 до 85| 1  | свыше 85 |  2  |
|    |централизованным водоотведением, %       |          |          |     |           |    |          |     |
|----+-----------------------------------------+----------+----------+-----+-----------+----+----------+-----|
|5.  |Доля работающих на градообразующих       |   5,1    | менее 75 |  0  |от 75 до 90| 1  | свыше 90 |  2  |
|    |предприятиях от численности населения    |          |          |     |           |    |          |     |
|    |трудоспособного возраста, %              |          |          |     |           |    |          |     |
|----+-----------------------------------------+----------+----------+-----+-----------+----+----------+-----|
|6.  |Рост объема отгруженных товаров,         |   4,6    | менее 75 |  0  |от 75 до 90| 1  | свыше 90 |  2  |
|    |выполненных работ и услуг собственного   |          |          |     |           |    |          |     |
|    |производства градообразующих             |          |          |     |           |    |          |     |
|    |предприятий к базовому году              |          |          |     |           |    |          |     |
|----+-----------------------------------------+----------+----------+-----+-----------+----+----------+-----|
|7.  |Доля градообразующих предприятий в       |   5,7    | менее 70 |  0  |от 70 до 90| 1  | свыше 90 |  2  |
|    |общегородском объеме отгруженных         |          |          |     |           |    |          |     |
|    |товаров, выполненных работ и услуг       |          |          |     |           |    |          |     |
|    |собственного производства, %             |          |          |     |           |    |          |     |
|----+-----------------------------------------+----------+----------+-----+-----------+----+----------+-----|
|8.  |Доля организаций традиционных отраслей в |   4,5    | менее 70 |  0  |от 70 до 90| 1  | свыше 90 |  2  |
|    |общегородском объеме отгруженных         |          |          |     |           |    |          |     |
|    |товаров, выполненных работ и услуг       |          |          |     |           |    |          |     |
|    |собственного производства, %             |          |          |     |           |    |          |     |
|----+-----------------------------------------+----------+----------+-----+-----------+----+----------+-----|
|9.  |Доля работающих на малых предприятиях от |   4,2    | менее 80 |  0  |от 80 до 95| 1  | свыше 95 |  2  |
|    |численности населения трудоспособного    |          |          |     |           |    |          |     |
|    |возраста, %                              |          |          |     |           |    |          |     |
|----+-----------------------------------------+----------+----------+-----+-----------+----+----------+-----|
|10. |Рост объема отгруженных товаров,         |   4,6    | менее 80 |  0  |от 80 до 95| 1  | свыше 95 |  2  |
|    |выполненных работ и услуг собственного   |          |          |     |           |    |          |     |
|    |производства малых предприятий к         |          |          |     |           |    |          |     |
|    |базовому году, %                         |          |          |     |           |    |          |     |
|----+-----------------------------------------+----------+----------+-----+-----------+----+----------+-----|
|11. |Рост объема отгруженных товаров,         |   4,1    | менее 80 |  0  |от 80 до 95| 1  | свыше 95 |  2  |
|    |выполненных работ и услуг собственного   |          |          |     |           |    |          |     |
|    |производства крупных, средних и малых    |          |          |     |           |    |          |     |
|    |предприятий к базовому году, %           |          |          |     |           |    |          |     |
|----+-----------------------------------------+----------+----------+-----+-----------+----+----------+-----|
|12. |Рост оборота организаций к базовому году |   3,9    | менее 80 |  0  |от 80 до 95| 1  | свыше 95 |  2  |
|    |                                         |          |          |     |           |    |          |     |
|----+-----------------------------------------+----------+----------+-----+-----------+----+----------+-----|
|13. |Доля малых предприятий в общегородском   |   6,8    | менее 70 |  0  |от 70 до 90| 1  | свыше 90 |  2  |
|    |объеме отгруженных товаров, выполненных  |          |          |     |           |    |          |     |
|    |работ и услуг собственного производства  |          |          |     |           |    |          |     |
|    |организаций, %                           |          |          |     |           |    |          |     |
|----+-----------------------------------------+----------+----------+-----+-----------+----+----------+-----|
|14. |Рост собственных доходов бюджета         |   4,1    | менее 70 |  0  |от 70 до 90| 1  | свыше 90 |  2  |
|    |городского поселения к базовому году, %  |          |          |     |           |    |          |     |
|----+-----------------------------------------+----------+----------+-----+-----------+----+----------+-----|
|15. |Доля собственных доходов бюджета         |   4,2    | менее 70 |  0  |от 70 до 85| 1  | свыше 85 |  2  |
|    |городского поселения Ростов в общих      |          |          |     |           |    |          |     |
|    |доходах поселения, %                     |          |          |     |           |    |          |     |
|----+-----------------------------------------+----------+----------+-----+-----------+----+----------+-----|
|16. |Рост среднемесячной заработной платы     |   4,2    | менее 70 |  0  |от 70 до 85| 1  | свыше 85 |  2  |
|    |работников крупных и средних предприятий,|          |          |     |           |    |          |     |
|    |%                                        |          |          |     |           |    |          |     |
|----+-----------------------------------------+----------+----------+-----+-----------+----+----------+-----|
|17. |Рост общего количества дополнительно     |   3,9    | менее 70 |  0  |от 70 до 85| 1  | свыше 85 |  2  |
|    |созданных постоянных и временных рабочих |          |          |     |           |    |          |     |
|    |мест                                     |          |          |     |           |    |          |     |
|----+-----------------------------------------+----------+----------+-----+-----------+----+----------+-----|
|18. |Уровень регистрируемой безработицы, %    |   4,2    | менее 70 |  0  |от 70 до 85| 1  | свыше 85 |  2  |
|    |                                         |          |          |     |           |    |          |     |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Показатель результативности реализации  Программы  рассчитывается
по формуле:
                                  i
                            P = СУММ Ki x Biпл,
                                  1
                                     
где:
     P - показатель результативности реализации Программы;
     Ki - весовой коэффициент i-го целевого показателя;
     Biпл  -  балльная  оценка,  характеризующая  выполнение  плановых
значений i-го целевого  показателя,  присваивается  в  соответствии  с
диапазонами, указанными в таблице;
     i - номер целевого показателя;
     Для   показателей   4,   5,    7,    9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
положительная  тенденция  изменения  которых  характеризуется   ростом
значений, показатель выполнения плановых  значений  рассчитывается  по
формуле:

                                  Xiфакт
                          Tiпл = ---------------,
                                  Xiплан
                                     
где:
     Tiпл - показатель  выполнения  плановых  значений  i-го  целевого
показателя;
     Xiфакт - фактическое значение i-го целевого показателя;
     Xiплан - плановое значение i-го целевого показателя.
     Для показателей 1,  2,  3,  6,  8,  19,  положительная  тенденция
изменения  которых  характеризуется  снижением  значений,   показатель
выполнения плановых значений рассчитывается по формуле:

                                  Xiплан
                          Tiпл = ---------------.
                                  Xiфакт


                                     
     При значении показателя Р> 1,9 балла, результативность  Программы
признается высокой, при значении 1 > или = Р > или =  1,9  -  средней,
при значении Р < 0,8 - низкой.

     Оценка    эффективности    реализации    Программы     проводится
ответственным  исполнителем  Программы   путем   соотнесения   степени
достижения  основных  целевых  показателей  Программы  с  уровнем   ее
финансирования.  При  расчете   эффективности   реализации   Программы
используются  следующие  основные  целевые  показатели  и  их  весовые
коэффициенты.


---------------------------------------------------------
|N п|        Наименование показателя         | Весовой  |
|/п |                                        |коэффицие-|
|   |                                        |    нт    |
|   |                                        |показателя|
|   |                                        |   , %    |
|---+----------------------------------------+----------|
|1. |Рост оборота организаций к базовому году|    11    |
|   |                                        |          |
|---+----------------------------------------+----------|
|2. |Рост объема отгруженных товаров крупных,|    12    |
|   |средних и малых предприятий к базовому  |          |
|   |году                                    |          |
|---+----------------------------------------+----------|
|3. |Уровень регистрируемой безработицы      |    12    |
|   |                                        |          |
|---+----------------------------------------+----------|
|4. |Доля собственных доходов в общих доходах|    15    |
|   |бюджета городского поселения            |          |
|---+----------------------------------------+----------|
|5. |Рост среднемесячной заработной платы    |    12    |
|   |работников крупных и средних предприятий|          |
|   |к базовому году                         |          |
|---+----------------------------------------+----------|
|6. |Рост общего количества дополнительно    |    12    |
|   |созданных постоянных рабочих мест к     |          |
|   |базовому году                           |          |
|---+----------------------------------------+----------|
|7. |Доля населения, обеспеченного           |    13    |
|   |централизованным водоснабжением, %      |          |
|---+----------------------------------------+----------|
|8. |Доля населения, обеспеченного           |    13    |
|   |централизованным водоотведением, %      |          |
---------------------------------------------------------

     Комплексный   показатель   эффективности   реализации   Программы
рассчитывается по формуле:
                                 7
                              СУММ Kj x Tjпл
                                 j
         R = -------------------------------------------- х 100 ,
                              (Fфакт / Fплан)

                                     
где:
     R - комплексный показатель эффективности реализации Программы;
     Kj - весовой коэффициент j-го целевого показателя;
     Tjпл - показатель  выполнения  плановых  значений  j-го  целевого
показателя;
     j - номер целевого показателя;
     Fфакт - фактический объем финансирования мероприятий программы за
счет всех источников;
     Fплан - плановый объем финансирования  мероприятий  программы  за
счет всех источников.

     Для показателей  1,  2,  4,  5,  6,  7,  положительная  тенденция
изменения  которых   характеризуется   ростом   значений,   показатель
выполнения плановых значений рассчитывается по формуле:
                                  Xjфакт
                          Tjпл = ---------------,
                                  Xjплан

     
     где:
     Xjфакт - фактическое значение j-го целевого показателя;
     Xjплан - плановое значение j-го целевого показателя.

     Для показателя  3,  положительная  тенденция  изменения  которого
характеризуется снижением значения,  показатель  выполнения  планового
значения рассчитывается по формуле:

                                  Xjплан
                         Tjпл = --------------- .
                                  Xjфакт

                                     

     При значении R 100 процентов  и  более  эффективность  реализации
Программы признается высокой, при  значении  от  90  процентов  до  99
процентов - средней, при значении 89 процентов и менее - низкой.".

                                                          Приложение 3
                                                           к Программе

                         ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные
           вложения по объектам коммунальной инфраструктуры


-----------------------------------------------------------------
| N |       Критерий оценки        |Допус-|Весово-|Строительство|
|п/ |                              |тимый |   й   |  объектов   |
| п |                              | балл |коэфф- |коммунальной |
|   |                              |оценки|ициент |инфраструктур|
|   |                              |      |       |      ы      |
|   |                              |      |       |-------------|
|   |                              |      |       |балл | оценк |
|   |                              |      |       |     |   а   |
|---+------------------------------+------+-------+-----+-------|
| 1 |              2               |  3   |   4   |  5  |   6   |
|---+------------------------------+------+-------+-----+-------|
|1. |Наличие четко                 |  1   | 0,034 |  1  | 0,034 |
|   |сформулированной цели         |  0   |       |     |       |
|   |инвестиционного проекта       |      |       |     |       |
|---+------------------------------+------+-------+-----+-------|
|2. |Соответствие цели             |  1   | 0,030 |0,75 | 0,023 |
|   |инвестиционного проекта       | 0,75 |       |     |       |
|   |приоритетам и целям,          | 0,5  |       |     |       |
|   |определенным в стратегии и    |  0   |       |     |       |
|   |программах социально-         |      |       |     |       |
|   |экономического развития       |      |       |     |       |
|   |области, концепциях областных |      |       |     |       |
|   |целевых программ на           |      |       |     |       |
|   |среднесрочный и долгосрочный  |      |       |     |       |
|   |периоды                       |      |       |     |       |
|---+------------------------------+------+-------+-----+-------|
|3. |Комплексный подход к          |  1   | 0,030 |  1  | 0,030 |
|   |решению конкретной проблемы   |  0   |       |     |       |
|   |в рамках инвестиционного      |      |       |     |       |
|   |проекта во взаимосвязи с      |      |       |     |       |
|   |программными мероприятиями,   |      |       |     |       |
|   |реализуемыми в рамках         |      |       |     |       |
|   |долгосрочных целевых          |      |       |     |       |
|   |программ                      |      |       |     |       |
|---+------------------------------+------+-------+-----+-------|
|4. |Обоснование необходимости     |  1   | 0,040 | 0,5 | 0,020 |
|   |реализации инвестиционного    | 0,5  |       |     |       |
|   |проекта с привлечением средств|      |       |     |       |
|   |федерального (местного)       |      |       |     |       |
|   |бюджета                       |      |       |     |       |
|---+------------------------------+------+-------+-----+-------|
|5. |Отсутствие в достаточном      |  1   | 0,137 |  1  | 0,137 |
|   |объеме замещающей продукции   | 0,5  |       |     |       |
|   |(работ и услуг), производимой |  0   |       |     |       |
|   |иными организациями           |      |       |     |       |
|---+------------------------------+------+-------+-----+-------|
|6. |Значения количественных       |  1   | 0,028 |  1  | 0,028 |
|   |показателей (показателя)      |  0   |       |     |       |
|   |результатов реализации        |      |       |     |       |
|   |инвестиционного проекта       |      |       |     |       |
|---+------------------------------+------+-------+-----+-------|
|7. |Отношение сметной стоимости   |  1   | 0,320 |  0  | 0,000 |
|   |инвестиционного проекта к     | 0,5  |       |     |       |
|   |значениям количественных      |  0   |       |     |       |
|   |показателей (показателя)      |      |       |     |       |
|   |результатов реализации        |      |       |     |       |
|   |инвестиционного проекта       |      |       |     |       |
|---+------------------------------+------+-------+-----+-------|
|8. |Количество потребителей       |  1   | 0,095 |  1  | 0,095 |
|   |продукции (услуг), создаваемой| 0,5  |       |     |       |
|   |(ых) в результате реализации  |  0   |       |     |       |
|   |инвестиционного проекта, в    |      |       |     |       |
|   |объеме, достаточном для       |      |       |     |       |
|   |обеспечения проектируемого    |      |       |     |       |
|   |(нормативного) уровня         |      |       |     |       |
|   |использования проектной       |      |       |     |       |
|   |мощности объекта              |      |       |     |       |
|   |капитального строительства    |      |       |     |       |
|---+------------------------------+------+-------+-----+-------|
|9. |Отношение проектной           |  1   | 0,068 |  1  | 0,068 |
|   |мощности создаваемого         |  0   |       |     |       |
|   |(реконструируемого) объекта   |      |       |     |       |
|   |капитального строительства к  |      |       |     |       |
|   |мощности, необходимой для     |      |       |     |       |
|   |производства продукции        |      |       |     |       |
|   |(услуг) в объеме,             |      |       |     |       |
|   |предусмотренном для           |      |       |     |       |
|   |государственных               |      |       |     |       |
|   |(муниципальных) нужд          |      |       |     |       |
|---+------------------------------+------+-------+-----+-------|
|10.|Объем инженерной и            |1 0,75| 0,137 |  1  | 0,137 |
|   |транспортной инфраструктуры,  |  0   |       |     |       |
|   |необходимый для реализации    |      |       |     |       |
|   |инвестиционного проекта       |      |       |     |       |
|---+------------------------------+------+-------+-----+-------|
|11.|Актуальность решения проблем  |1 0,75| 0,037 |  0  | 0,000 |
|   |в сфере внедрения проекта на  |0,5 0 |       |     |       |
|   |территории области            |      |       |     |       |
|---+------------------------------+------+-------+-----+-------|
|12.|Актуальность решения проблем  |1 0,75| 0,044 | 0,5 | 0,022 |
|   |в сфере внедрения проекта на  |0,5 0 |       |     |       |
|   |территории муниципального     |      |       |     |       |
|   |образования                   |      |       |     |       |
|---+------------------------------+------+-------+-----+-------|
|   |Интегральная оценка           |      |       |     | 0,594 |
-----------------------------------------------------------------

                                                          Приложение 4
                                                           к Программе

                               ПОРЯДОК
  предоставления субсидий из областного бюджета городскому поселению
Ростов на реализацию Программы в части мероприятий по строительству и
          реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры

     1. Данный Порядок определяет механизм  и  условия  предоставления
субсидии из областного бюджета местному бюджету  городского  поселения
Ростов (далее - ГП Ростов) на реализацию Программы в части мероприятий
по строительству и реконструкции объектов коммунальной  инфраструктуры
(хозяйственно-бытовая канализация, водопровод) (далее - субсидия).
     2.  Субсидия   предоставляется   на   софинансирования   объектов
капитального строительства муниципальной  собственности  ГП  Ростов  с
целью  обеспечения   населения   области,   а   также   удовлетворения
потребности вновь создаваемых организаций в рамках реализации  проекта
"Ростов  -центр   исторического   наследия"   коммунальными   услугами
нормативного качества, доступной стоимости при надежной и  эффективной
работе коммунальной инфраструктуры.
     3.  Размер  уровня  софинансирования   расходного   обязательства
муниципального образования по мероприятиям Программы устанавливается в
размере 0,5 процента.
     4. Условия предоставления субсидии:
     - наличие утвержденной  проектной  документации,  государственной
экспертизы на объекты капитального строительства, на  софинансирование
которых предоставляется субсидия, (в случаях,  когда  проведение  этой
экспертизы в соответствии  с  действующим  законодательством  является
обязательным).  Использование  субсидии   для   разработки   и   (или)
проведения  государственной  экспертизы  в   строительстве   указанной
документации допускается;
     -   наличие    выписки,    предоставленной    органом    местного
самоуправления    поселения,    о    предусмотренных    расходах    на
софинансирование мероприятий Программы за  счет  собственных  доходных
источников местного бюджета;
     -   наличие    соглашения,    заключенного    органом    местного
самоуправления   поселения   с   департаментом   жилищно-коммунального
хозяйства  и  инфраструктуры  Ярославской  области,  на  осуществление
совместных действий  по  организации  реконструкции  и  финансирования
программных объектов.
     5. При невыполнении  органом  местного  самоуправления  поселения
указанных  в  пункте   4   данного   Порядка   условий   субсидия   не
предоставляется.
     6.  Проведение  конкурсных  процедур,  заключение  контрактов  на
выполнение  подрядных  работ,  оказание  услуг  в  части   мероприятий
коммунальной    инфраструктуры    осуществляют     органы     местного
самоуправления в соответствии с действующим законодательством.
     7.  Формирование  кассового  плана  осуществляется  департаментом
жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры  Ярославской  области
(далее - департамент) - главным распорядителем средств в  соответствии
с Порядком составления и ведения кассового плана исполнения областного
бюджета  на  соответствующий  квартал.  Исполнение   кассового   плана
осуществляется  на  основании  обоснованных   заявок   уполномоченного
администратора расходов муниципального образования при  предоставлении
муниципальных контрактов и справки о стоимости  выполненных  работ  по
форме КС-3, а также  наличии  информации,  подтверждающей  фактическое
финансирование  за  счет  собственных  доходных  источников   местного
бюджета и выполнение установленной  доли  софинансирования  расходного
обязательства.
     8. Предоставление субсидии осуществляется в следующем порядке:
     8.1. Органы местного самоуправления поселения ежемесячно,  до  20
числа месяца, предшествующего  финансированию,  представляют  главному
распорядителю средств в электронном виде и на бумажном носителе заявки
на  предоставление  субсидии  из  областного  бюджета  на   реализацию
мероприятий Программы по форме согласно приложению 1 к Порядку.
     8.2. Главный распорядитель средств в  течение  текущего  квартала
осуществляет перечисление субсидии в бюджет Ростовского муниципального
района области на лицевой счет администратора доходов местного бюджета
в установленном для кассового исполнения бюджетов порядке.
     8.3.  Администратор  расходов  местного  бюджета   муниципального
района  перечисляет  субсидию  бюджету  ГП  Ростов  на  лицевой   счет
администратора доходов местного бюджета в установленном для  кассового
исполнения   бюджетов   порядке.   Оплата   муниципального   контракта
производится на основании актов выполненных работ за счет  субсидии  и
средств городского поселения.
     8.4.   Администратор   расходов   местного   бюджета    поселения
ежемесячно, до 05 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в
департамент   жилищно-коммунального   хозяйства    и    инфраструктуры
Ярославской области:
     - отчет об использовании субсидии по форме согласно приложению  2
к Порядку;
     -  справки  о  стоимости  выполненных  работ   по   форме   КС-3,
утвержденной Федеральной службой государственной статистики.
     8.5. Окончательный расчет по муниципальному контракту и выделение
субсидии производится на основании представленных  департаменту  актов
выполненных работ (услуг) после  полного  выполнения  обязательств  по
софинансированию расходного обязательства  муниципальным  образованием
области.
     8.6. Главный распорядитель средств до 10 числа месяца, следующего
за отчетным периодом, представляет на бумажном носителе в  департамент
финансов Ярославской области сводный отчет об использовании  субсидии,
ответственному  исполнителю  Программы  -  оценку  результативности  и
эффективности использования субсидии.
     8.7.  Авансирование  оплаты  выполнения  подрядных  работ   может
осуществляться по согласованию с  департаментом  жилищно-коммунального
хозяйства  и  инфраструктуры  Ярославской  области  в  соответствии  с
условиями заключенных муниципальных контрактов.  Окончательный  расчет
по  объекту   и   выделение   субсидии   производится   на   основании
представленных департаменту  актов  выполненных  работ  (услуг)  после
полного  выполнения  обязательств   по   софинансированию   расходного
обязательства муниципальным образованием области.
     Проведение конкурсных  процедур  на  выполнение  работ,  оказание
услуг   по   объектам   Программы   осуществляют    органы    местного
самоуправления в соответствии с действующим законодательством.
     10.  Предоставление  субсидии  приостанавливается   департаментом
финансов Ярославской  области  в  случае  нарушения  органом  местного
самоуправления условий соглашения на осуществление совместных действий
по  организации   строительства   (реконструкции)   и   финансирования
программных объектов. При невозможности устранения  нарушения  условий
соглашения департамент  сообщает  размер  высвобождающихся  средств  в
департамент  финансов  Ярославской  области,   по   решению   которого
предоставление субсидии прекращается.
     11. Субсидия имеет целевое назначение.
     12. Ответственность за достоверность, своевременность составления
и представления отчетной документации возлагается на  органы  местного
самоуправления  и  соответствующих  главных   распорядителей   средств
местных бюджетов, осуществляющих расходование субсидии.
     13. Ответственность за нецелевое расходование средств возлагается
на  органы   местного   самоуправления   и   соответствующих   главных
распорядителей средств местных бюджетов.
     14. Остаток неиспользованной в отчетном году субсидии может  быть
использован в очередном году при подтверждении поселением  потребности
в ней и предоставлении необходимых обоснований по установленной  форме
в  департамент  жилищно-коммунального   хозяйства   и   инфраструктуры
Ярославской области.
     Указанная  информация   представляется   главным   распорядителем
средств в департамент финансов Ярославской области в срок  не  позднее
15 февраля года, следующего за отчетным.
     Остаток неиспользованной субсидии при установлении  департаментом
отсутствия потребности в  ней  поселения  подлежит  возврату  в  доход
областного бюджета в установленном порядке.
     В случае не перечисления  указанного  остатка  субсидии  в  доход
областного бюджета эти средства  подлежат  взысканию  в  установленном
порядке.
     15. Контроль за целевым расходованием субсидии  осуществляется  в
соответствии с действующим законодательством.
     16.  Органы  местного  самоуправления  направляют  в  департамент
оценку эффективности  и  результативности  использования  субсидии  из
областного бюджета один раз в год согласно приложению 3 к Порядку.

                                                          Приложение 1
                                     к Порядку предоставления субсидии
                                      из областного бюджета городскому
                                        поселению Ростов на реализацию
                                         Программы в части мероприятий
                                             по строительству объектов
                                           коммунальной инфраструктуры

                                                                 Форма

                                ЗАЯВКА
    на предоставление субсидии из областного бюджета на реализацию
                     областной целевой программы
  "Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения
   Ростов" на 2010-2015 годы в части мероприятий по строительству и
          реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры
__________________________________________________ на ________________
                             20____ года
      (наименование муниципального образования области) (месяц)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N п/|  Наименование   |Лимит       | Объявление о |  Протокол   |    Наличие     |Реестр актов |Заявка  на|
| п  |мероприятия плана|финансирова-|  размещении  | определения | муниципального | выполненных |финансиро-|
|    |                 |ния         |муниципального| подрядчика  |контракта (дата,|работ (номер,|вание   из|
|    |                 |мероприятия | заказа (дата |(дата, номер,| номер, сумма)  |дата, объем, |областного|
|    |                 |из  местного|  проведения  | подрядчик)  |                | тыс. руб.)  |бюджета,  |
|    |                 |бюджета,    |   торгов)    |             |                |             |тыс. руб. |
|    |                 |тыс. руб.   |              |             |                |             |          |
|    |                 |            |              |             |                |             |          |
|----+-----------------+------------+--------------+-------------+----------------+-------------+----------|
| 1  |        2        |     3      |      4       |      5      |       6        |      7      |    8     |
|----+-----------------+------------+--------------+-------------+----------------+-------------+----------|
|    |                 |            |              |             |                |             |          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"_____"_______________20____г.


                         --                      
 Глава                                           
 муниципального                                  
 образования                                     
 области                                         
               ----------------------------------
                (подпись)  (расшифровка подписи) 
                         --                      

                                                          Приложение 2
                                     к Порядку предоставления субсидии
                                      из областного бюджета городскому
                                        поселению Ростов на реализацию
                                         Программы в части мероприятий
                                             по строительству объектов
                                           коммунальной инфраструктуры

                                                                 Форма

                                ОТЧЕТ
 об использовании субсидии из областного бюджета, предоставляемой на
  реализацию областной целевой программы "Комплексный инвестиционный
  план модернизации городского поселения Ростов" на 2010-2015 годы в
     части мероприятий по строительству и реконструкции объектов
                     коммунальной инфраструктуры
     __________________________________________________             на
________________ 20____ года
     (наименование муниципального образования области) (месяц)
     тыс. руб.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Наименование|    Лимит    | Фактическое | Выполнено  |Кредиторская | Дебиторская |Остаток |
|п/|мероприятия |финансирован-|финансирован-|   работ    |задолженность|задолженность|средств |
|п | программы  |     ия      |     ие      |            |             |             |        |
|  |            |-------------+-------------+------------+-------------+-------------+--------|
|  |            |вс- |Ф |О |М |в- |Ф |О |М  |вс-|Ф |О |М |вс-|Ф |О |М  |вс-|Ф |О |М  |вс-|Ф |О|
|  |            |ег  |Б |Б |Б |с- |Б |Б |Б  |ег |Б |Б |Б |ег |Б |Б |Б  |ег |Б |Б |Б  |ег |Б |Б|
|  |            |о   |  |  |  |е- |  |  |   |о  |  |  |  |о  |  |  |   |о  |  |  |   |о  |  | |
|  |            |    |  |  |  |г  |  |  |   |   |  |  |  |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  | |
|  |            |    |  |  |  |о  |  |  |   |   |  |  |  |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  | |
|--+------------+----+--+--+--+---+--+--+---+---+--+--+--+---+--+--+---+---+--+--+---+---+--+-|
|1 |     2      | 3  |4 |5 |6 | 7 |8 |9 |10 |11 |12|13|14| 1 |16|17|18 |19 |20|21|22 |23 |24|2|
|  |            |    |  |  |  |   |  |  |   |   |  |  |  | 5 |  |  |   |   |  |  |   |   |  |5|
|--+------------+----+--+--+--+---+--+--+---+---+--+--+--+---+--+--+---+---+--+--+---+---+--+-|
|  |            |    |  |  |  |   |  |  |   |   |  |  |  |   |  |  |   |   |  |  |   |   |  | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------

"_____"_______________20____г.


                         --                      
 Глава                                           
 муниципального                                  
 образования                                     
 области                                         
               ----------------------------------
                (подпись)  (расшифровка подписи) 
                         --                      


                         --                      
 Руководитель                                    
 администратора                                  
 расходов                                        
 местного                                        
               ----------------------------------
                (подпись)  (расшифровка подписи) 
                         --                      

                                                          Приложение 3
                                     к Порядку предоставления субсидии
                                      из областного бюджета городскому
                                        поселению Ростов на реализацию
                                         Программы в части мероприятий
                                             по строительству объектов
                                           коммунальной инфраструктуры

                                                                 Форма

               Оценка эффективности и результативности
             использования субсидии из областного бюджета
       ________________________________________________________
    наименование муниципального образования области, отчетный год


-------------------------------------------------------------------------------------------
|N |              Показатель              | Единица | Значение | Плановое |  Фактическое  |
|п/|                                      |измерения|показателя| значение |   значение    |
|п |                                      |         |на начало |показателя| показателя на |
|  |                                      |         |отчетного |          |конец отчетного|
|  |                                      |         | периода  |          |    периода    |
|--+--------------------------------------+---------+----------+----------+---------------|
|1 |                  2                   |    3    |    4     |    5     |       6       |
|--+--------------------------------------+---------+----------+----------+---------------|
|  |Уровень изношенности сетей            |    %    |          |          |               |
|  |хозяйственно- бытовой канализации     |         |          |          |               |
|--+--------------------------------------+---------+----------+----------+---------------|
|  |Уровень изношенности сетей водопровода|    %    |          |          |               |
|--+--------------------------------------+---------+----------+----------+---------------|
|  |Доля населения, обеспеченного         |    %    |          |          |               |
|  |централизованным водоотведением       |         |          |          |               |
|--+--------------------------------------+---------+----------+----------+---------------|
|  |Доля населения, обеспеченного         |    %    |          |          |               |
|  |централизованным водоснабжением       |         |          |          |               |
-------------------------------------------------------------------------------------------


                               --           
 Глава муниципального                       
 образования области                        
                     -----------------------
                      (подпись)  (Ф. И. О.) 
                               --           
 Руководитель                               
 финансового органа                         
 муниципального                             
 образования области                        
                     -----------------------
                      (подпись)  (Ф. И. О.) 
                               --           

                                                          Приложение 5
                                                           к Программе

                               МЕТОДИКА
  оценки результативности и эффективности использования субсидий из
     областного бюджета, предоставляемых ГП Ростов на реализацию
  мероприятий Программы в части реконструкции объектов коммунальной
                            инфраструктуры

     Оценка результативности и эффективности использования субсидий из
областного  бюджета,   предоставляемых   на   реализацию   мероприятий
Программы  (далее  -  субсидия   (и)),   осуществляется   исполнителем
Программы  ежегодно,  не  позднее  10  февраля  года,  следующего   за
отчетным.
     При определении результативности  и  эффективности  использования
субсидии применяется следующая система целевых показателей и  балльных
оценок выполнения их плановых значений.


------------------------------------------------------------------------------------------------
|N п/|   Наименование показателя   |Весово- |     Низкая     |    Средняя     |    Высокая     |
| п  |                             |   й    |результативность|результативность|результативность|
|    |                             |коэффи- |----------------+----------------+----------------|
|    |                             | циент  |выполнение|балл |выполнени- |балл|выполнени-|балл |
|    |                             |показат-| плана, % |     |е плана, % |    |е плана, %|     |
|    |                             | еля, % |          |     |           |    |          |     |
|----+-----------------------------+--------+----------+-----+-----------+----+----------+-----|
| 1  |              2              |   3    |    4     |  5  |     6     | 7  |    8     |  9  |
|----+-----------------------------+--------+----------+-----+-----------+----+----------+-----|
|1.  |Уровень изношенности сетей   |  25,9  | менее 70 |  0  |от 70 до 85| 1  | свыше 85 |  2  |
|    |водопровода, %               |        |          |     |           |    |          |     |
|----+-----------------------------+--------+----------+-----+-----------+----+----------+-----|
|2.  |Уровень изношенности сетей   |  25,2  | менее 70 |  0  |от 70 до 85| 1  | свыше 85 |  2  |
|    |хозяйственно- бытовой        |        |          |     |           |    |          |     |
|    |канализации, %               |        |          |     |           |    |          |     |
|----+-----------------------------+--------+----------+-----+-----------+----+----------+-----|
|3.  |Доля населения, обеспеченного|  24,3  | менее 70 |  0  |от 70 до 85| 1  | свыше 85 |  2  |
|    |централизованным             |        |          |     |           |    |          |     |
|    |водоснабжением, %            |        |          |     |           |    |          |     |
|----+-----------------------------+--------+----------+-----+-----------+----+----------+-----|
|4.  |Доля населения, обеспеченного|  24,6  | менее 70 |  0  |от 70 до 85| 1  | свыше 85 |  2  |
|    |централизованным             |        |          |     |           |    |          |     |
|    |водоотведением, %            |        |          |     |           |    |          |     |
------------------------------------------------------------------------------------------------

     Оценка  результативности  использования  субсидии  осуществляется
путем  определения  степени  достижения  ожидаемых  результатов  через
соотношение  фактических   значений   показателей   с   их   плановыми
значениями.
     Показатель результативности использования субсидии рассчитывается
по формуле:

                                  4
                            P =СУММ Ki х Biпл,
                                  i
                                     
где:
     P - показатель результативности использования субсидии
     Ki - весовой коэффициент i-го целевого показателя;
     Biпл  -  балльная  оценка,  характеризующая  выполнение  плановых
значений i-го целевого  показателя,  присваивается  в  соответствии  с
диапазонами, указанными в таблице;
     i - номер целевого показателя;
     Для показателей 3, 4, положительная тенденция  изменения  которых
характеризуется  ростом   значений,   выполнение   плановых   значений
рассчитывается по формуле:

                                  Xiфакт
                         Tiпл = --------------- ,
                                  Xiплан

                                     
где:
     Xiфакт - фактическое значение i-го целевого показателя;
     Xiплан - плановое значение i-го целевого показателя.
     Для показателей 1, 2, положительная тенденция  изменения  которых
характеризуется  снижением  значений,  выполнение  плановых   значений
рассчитывается по формуле:

                                  Xiплан
                         Tiпл = --------------- .
                                  Xiфакт

                                     
     При  значении   показателя   Р>   1,7   балла,   результативность
использования субсидии признается высокой, при значении 0,8 > или =  Р
> или = 1,7 - средней, при значении Р < 0,8 - низкой.
     Оценка  эффективности  использования  субсидии  проводится  путем
соотнесения степени достижения основных целевых показателей с  уровнем
финансирования.  При  расчете  эффективности  использования   субсидии
применяются те же целевые показатели и их весовые коэффициенты, что  и
при определении результативности.
     Комплексный  показатель  эффективности   использования   субсидии
рассчитывается по формуле:

                                     4
                              СУММ Ki x Tiпл
                                     i
         R = -------------------------------------------- х 100 ,
                              (Fфакт / Fплан)

                                     
где:
     R - комплексный показатель эффективности использования субсидии;
     Ki - весовой коэффициент i-го целевого показателя;
     Tiпл - показатель, характеризующий выполнение  плановых  значений
i-го целевого показателя;
     i - номер целевого показателя;
     Fфакт - фактический объем финансирования мероприятий Программы за
счет субсидии;
     Fплан - плановый объем финансирования  мероприятий  Программы  за
счет субсидии.

     При значении R 100 процентов и более эффективность  использования
субсидии признается высокой,  при  значении  от  90  процентов  до  99
процентов - средней, при значении 89 процентов и менее - низкой.

                                                          Приложение 6
                                                           к Программе

                               МЕТОДИКА
  предоставления и расходования субсидии на реализацию комплексного
  инвестиционного плана модернизации городского поселения Ростов на
           капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети

     1.  Данная  Методика  устанавливает  порядок   предоставления   и
расходования субсидии на реализацию комплексного инвестиционного плана
модернизации городского  поселения  Ростов  на  капитальный  ремонт  и
ремонт улично-дорожной сети (далее - субсидия).
     2. Субсидия предоставляется в целях оказания финансовой поддержки
исполнения  расходных  обязательств  городского  поселения  Ростов  по
капитальному  ремонту  и  ремонту  улично-дорожной   сети   в   рамках
реализации мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации
моногорода Ростов в объемах, предусмотренных Федеральным Законом от 02
декабря 2009 года N 308-ФЗ "О федеральном бюджете на  2010  год  и  на
плановый период 2011 и 2012 годов", и в соответствии с  соглашением  о
предоставлении  субсидии,  заключаемым  между   Федеральным   дорожным
агентством и Правительством области.
     3. Главным распорядителем  бюджетных  средств  субсидии  является
департамент дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.
     4. Уровень софинансирования расходного обязательства,  источником
финансового обеспечения которого является субсидия, устанавливается на
уровне 99,5 процента.
     5. Основанием предоставления субсидии является  соглашение  между
департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ярославской  области  и
органом  местного  самоуправления  городского   поселения   Ростов   о
предоставлении субсидии  с  приложением  перечня  объектов  и  объемов
финансирования капитального ремонта  и  ремонта  улично-дорожной  сети
городского поселения  Ростов,  сроков  выполнения  работ,  показателей
мощности объектов, санкций за нарушение сторонами обязательств.
     6. Условием предоставления субсидии является наличие:
     -  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  в  местном  бюджете
городского  поселения   Ростов,   направляемых   на   софинансирование
расходных обязательств, по которым предоставляется субсидия;
     - определенного в соответствии  с  действующим  законодательством
заказчика на выполнение работ;
     - согласованной и утвержденной в установленном порядке  проектно-
сметной документации на объекты капитального  ремонта  улично-дорожной
сети городского поселения Ростов или сметных расчетов стоимости  работ
по  ремонту  улично-дорожной   сети   городского   поселения   Ростов,
получившей положительное заключение государственной экспертизы.
     7. Перечисление субсидии осуществляется  в  порядке  межбюджетных
отношений в доход местного бюджета в виде авансовых платежей в размере
не более 30 процентов от суммы муниципального контракта,  а  также  за
выполненные  объемы  работ  в  пределах  средств  областного  бюджета,
определенных законом  Ярославской  области  об  областном  бюджете  на
соответствующий финансовый год и плановый период.
     8. Капитальный ремонт и ремонт  улично-дорожной  сети  городского
поселения   Ростов,   осуществляемый   за   счет   субсидии,    должен
соответствовать требованиям:
     -  Федерального  закона  от   8   ноября   2007   года   N 257-ФЗ
"Об автомобильных дорогах  и  о  дорожной  деятельности  в  Российской
Федерации и о внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской Федерации";
     - нормативных актов Российской Федерации и Ярославской области  в
сфере дорожного хозяйства в  части  соответствия  качества  и  состава
выполненных работ.
     9.  В  случае  несоблюдения  органами   местного   самоуправления
городского   поселения   Ростов   условий   предоставления    субсидии
департамент  финансов  Ярославской  области  на  основании  информации
департамента дорожного хозяйства и транспорта  Ярославской  области  о
выявленных  нарушениях  условий  предоставления   субсидии   принимает
решение о  приостановлении  (сокращении)  предоставления  субсидии  до
приведения в соответствие с требованиями, указанными в Методике.
     10.   Ответственность   за   нецелевое   расходование    субсидии
возлагается на органы  местного  самоуправления  городского  поселения
Ростов. В случае нецелевого использования субсидия подлежит  взысканию
в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством.
     11. Органы местного самоуправления  городского  поселения  Ростов
представляют отчетность в департамент дорожного хозяйства и транспорта
Ярославской области:
     - ежемесячно, в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным, -
о выполнении органами  местного  самоуправления  городского  поселения
Ростов  обязательств  по   расходам   местного   бюджета,   источником
финансового  обеспечения  которых  является  субсидия,  и   достижении
значений целевого показателя эффективности использования субсидии;
     - ежеквартально, в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, - об использовании субсидии;
     - не позднее 09 декабря текущего года - за текущий год.
     12.   Эффективность   использования   субсидии   определяется   в
соответствии с  Порядком,  приведенным  в  приложении  к  Методике,  и
оценивается   на   основе   целевого   показателя   эффективности   ее
использования: увеличение  площади  поверхности  улично-дорожной  сети
городского поселения Ростов, приведенных в  нормативное  состояние  за
счет субсидии (кв. метров).
     13. Контроль  за  соблюдением  органами  местного  самоуправления
городского   поселения   Ростов   условий   предоставления    субсидии
осуществляется  департаментом   дорожного   хозяйства   и   транспорта
Ярославской области и департаментом финансов Ярославской области.

                                                            Приложение
                                                            к Методике

                               ПОРЯДОК
определения эффективности использования субсидии на капитальный ремонт
  и ремонт улично-дорожной сети городского поселения Ростов в рамках
реализации мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации
                          моногорода Ростов

     Оценка эффективности использования субсидии на капитальный ремонт
и ремонт улично-дорожной сети городского  поселения  Ростов  в  рамках
реализации мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации
моногорода  Ростов  (далее  -   субсидия)   проводится   департаментом
дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области путем определения
степени достижения ожидаемых  результатов,  а  также  путем  сравнения
текущих значений показателей с их целевыми значениями либо  значениями
на начало использования субсидии.
     Эффективность  использования  субсидии  с  учетом  финансирования
оценивается путем  соотнесения  степени  достижения  основных  целевых
показателей  с  уровнем  их  финансирования   с   начала   реализации.
Комплексный показатель эффективности (R) рассчитывается по формуле:

                                                           
                      (X тек. - X начальн.)               
                   ----------------------------          
                      (X план. - X начальн.)              
          R = ------------------------------------- х 100% 
                           (Fтек./Fплан.)                  
                                                           
где:
     X  начальн.  -  значение  показателя  на   начало   использования
субсидии;
     X  план.  -  плановое  значение  показателей,  запланированных  к
выполнению;
     X тек. - значение показателя на текущую дату;
     F план. - плановая сумма предоставления субсидии;
     F тек. - сумма предоставленной субсидии на отчетную дату.
     При расчете комплексного  показателя  эффективности  используется
показатель,  определенный  соглашением  о   предоставлении   субсидии:
увеличение  площади  поверхности   улично-дорожной   сети   городского
поселения Ростов, приведенных в нормативное состояние за счет субсидии
(кв. метров).
     При значении комплексного показателя эффективности 90 процентов и
более эффективность использования  субсидии  признается  высокой,  при
значении менее 90 процентов - низкой.

                                                          Приложение 7
                                                           к Программе

       Объемы и источники финансирования мероприятий Программы
начало таблицы

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N   |       Источник        |      2010 год      |            2011 год             |            2012 год            |
| п/п  |    финансирования     |--------------------+---------------------------------+--------------------------------|
|      |                       |все-| Ф  |О |М | ВБ |вс-|  ФБ   |  ОБ  | МБ  |   ВБ   |всег |  ФБ  | ОБ  | МБ |   ВБ   |
|      |                       | го | Б  |Б |Б |    |ег |       |      |     |        |  о  |      |     |    |        |
|      |                       |    |    |  |  |    | о |       |      |     |        |     |      |     |    |        |
|------+-----------------------+----+----+--+--+----+---+-------+------+-----+--------+-----+------+-----+----+--------|
|1.    |Министерство           |21, |20, |1,|0,| 0  |59,|55,181 |3,418 |0,926|   0    |33,4-|30,709|2,21 |0,53|   0    |
|      |экономического развития|362 | 11 |0-|1-|    |52 |       |      |     |        | 55  |      |  3  | 3  |        |
|      |Российской Федерации   |    | 9  |6 |8 |    | 5 |       |      |     |        |     |      |     |    |        |
|      |(субсидии на           |    |    |0 |3 |    |   |       |      |     |        |     |      |     |    |        |
|      |государственную        |    |    |  |  |    |   |       |      |     |        |     |      |     |    |        |
|      |поддержку МиСП,        |    |    |  |  |    |   |       |      |     |        |     |      |     |    |        |
|      |включая крестьянские   |    |    |  |  |    |   |       |      |     |        |     |      |     |    |        |
|      |(фермерские) хозяйства)|    |    |  |  |    |   |       |      |     |        |     |      |     |    |        |
|------+-----------------------+----+----+--+--+----+---+-------+------+-----+--------+-----+------+-----+----+--------|
|1.1.  |Софинансирование       |21, |20, |1,|0,| 0  |59,|55,181 |3,418 |0,926|   0    |33,4-|30,709|2,21 |0,53|   0    |
|      |городской целевой      |362 | 11 |0-|1-|    |52 |       |      |     |        | 55  |      |  3  | 3  |        |
|      |программы развития     |    | 9  |6 |8 |    | 5 |       |      |     |        |     |      |     |    |        |
|      |СМиСП ГП Ростов        |    |    |0 |3 |    |   |       |      |     |        |     |      |     |    |        |
|      |Ярославской области    |    |    |  |  |    |   |       |      |     |        |     |      |     |    |        |
|      |на 2010-2015 годы      |    |    |  |  |    |   |       |      |     |        |     |      |     |    |        |
|------+-----------------------+----+----+--+--+----+---+-------+------+-----+--------+-----+------+-----+----+--------|
|2.    |Министерство финансов  |398 | 39 |0 |2,|    |   |       |      |     |        |     |      |     |    |        |
|      |Российской Федерации   |,80 |6,8-|  |0-|    |   |       |      |     |        |     |      |     |    |        |
|      |                       | 0  | 00 |  |0 |    |   |       |      |     |        |     |      |     |    |        |
|      |                       |    |    |  |0 |    |   |       |      |     |        |     |      |     |    |        |
|------+-----------------------+----+----+--+--+----+---+-------+------+-----+--------+-----+------+-----+----+--------|
|2.2.  |Строительство объектов |398 | 39 |0 |2,|    |   |       |      |     |        |     |      |     |    |        |
|      |коммунальной           |,80 |6,8-|  |0-|    |   |       |      |     |        |     |      |     |    |        |
|      |инфраструктуры и       | 0  | 00 |  |0 |    |   |       |      |     |        |     |      |     |    |        |
|      |капитальный ремонт     |    |    |  |0 |    |   |       |      |     |        |     |      |     |    |        |
|      |улично- дорожной сети  |    |    |  |  |    |   |       |      |     |        |     |      |     |    |        |
|      |городского поселения   |    |    |  |  |    |   |       |      |     |        |     |      |     |    |        |
|      |Ростов по проекту      |    |    |  |  |    |   |       |      |     |        |     |      |     |    |        |
|      |"Ростов Великий - центр|    |    |  |  |    |   |       |      |     |        |     |      |     |    |        |
|      |исторического наследия"|    |    |  |  |    |   |       |      |     |        |     |      |     |    |        |
|------+-----------------------+----+----+--+--+----+---+-------+------+-----+--------+-----+------+-----+----+--------|
|      |- бюджетный кредит     |    |    |  |  |    |   |       |      |     |        |     |      |     |    |        |
|------+-----------------------+----+----+--+--+----+---+-------+------+-----+--------+-----+------+-----+----+--------|
|2.2.1.|Строительство объектов |198 | 19 |0 |1,|    |   |       |      |     |        |     |      |     |    |        |
|      |коммунальной           |,80 |6,8-|  |0-|    |   |       |      |     |        |     |      |     |    |        |
|      |инфраструктуры         | 0  | 00 |  |0 |    |   |       |      |     |        |     |      |     |    |        |
|      |                       |    |    |  |0 |    |   |       |      |     |        |     |      |     |    |        |
|------+-----------------------+----+----+--+--+----+---+-------+------+-----+--------+-----+------+-----+----+--------|
|2.2.2.|Капитальный ремонт     |201 | 20 |0 |1,|    |   |       |      |     |        |     |      |     |    |        |
|      |улично-дорожной сети   |,00 |0,0-|  |0-|    |   |       |      |     |        |     |      |     |    |        |
|      |                       | 0  | 00 |  |0 |    |   |       |      |     |        |     |      |     |    |        |
|      |                       |    |    |  |0 |    |   |       |      |     |        |     |      |     |    |        |
|      |                       |    |    |  |  |    |   |       |      |     |        |     |      |     |    |        |
|      |                       |    |    |  |  |    |   |       |      |     |        |     |      |     |    |        |
|------+-----------------------+----+----+--+--+----+---+-------+------+-----+--------+-----+------+-----+----+--------|
|3.    |Государственная        |97, |84, |3,|7,|2,2-|70,|60,300 |5,400 |1,800|  3,4-  |78,8-|66,600|6,10 |2,30|  3,8-  |
|      |корпорация - Фонд      |737 | 62 |0-|9-| 00 |90 |       |      |     |   00   | 00  |      |  0  | 0  |   00   |
|      |содействия             |    | 1  |0 |0 |    | 0 |       |      |     |        |     |      |     |    |        |
|      |реформированию         |    |    |8 |8 |    |   |       |      |     |        |     |      |     |    |        |
|      |жилищно-коммунального  |    |    |  |  |    |   |       |      |     |        |     |      |     |    |        |
|      |хозяйства              |    |    |  |  |    |   |       |      |     |        |     |      |     |    |        |
|------+-----------------------+----+----+--+--+----+---+-------+------+-----+--------+-----+------+-----+----+--------|
|4.    |Министерство           |5,0-|4,9-|0,|  |    |   |       |      |     |        |     |      |     |    |        |
|      |здравоохранения и      | 00 | 00 |1-|  |    |   |       |      |     |        |     |      |     |    |        |
|      |социального развития   |    |    |0 |  |    |   |       |      |     |        |     |      |     |    |        |
|      |Российской Федерации   |    |    |0 |  |    |   |       |      |     |        |     |      |     |    |        |
|------+-----------------------+----+----+--+--+----+---+-------+------+-----+--------+-----+------+-----+----+--------|
|4.1.  |Федеральная служба по  |5,0-|4,9-|0,|  |    |   |       |      |     |        |     |      |     |    |        |
|      |труду и занятости      | 00 | 00 |1-|  |    |   |       |      |     |        |     |      |     |    |        |
|      |                       |    |    |0 |  |    |   |       |      |     |        |     |      |     |    |        |
|      |                       |    |    |0 |  |    |   |       |      |     |        |     |      |     |    |        |
|------+-----------------------+----+----+--+--+----+---+-------+------+-----+--------+-----+------+-----+----+--------|
|5.    |Программы              |21, |    |1 |9,|    |12,|       |10,157|2,539|        |8,86 |      |7,09 |1,77|        |
|      |модернизации жилищно-  |639 |    |2,|5-|    |69 |       |      |     |        |  7  |      |  4  | 3  |        |
|      |коммунального хозяйства|    |    |1-|1 |    | 6 |       |      |     |        |     |      |     |    |        |
|      |Ярославской области    |    |    |2 |9 |    |   |       |      |     |        |     |      |     |    |        |
|      |                       |    |    |0 |  |    |   |       |      |     |        |     |      |     |    |        |
|------+-----------------------+----+----+--+--+----+---+-------+------+-----+--------+-----+------+-----+----+--------|
|6.    |Проекты без бюджетного |673 |    |  |  | 67 |15-|       |      |     |1597,000|2096 |      |     |    |2096,200|
|      |финансирования         |,05 |    |  |  |3,0-|97,|       |      |     |        |,200 |      |     |    |        |
|      |                       | 0  |    |  |  | 50 |00 |       |      |     |        |     |      |     |    |        |
|      |                       |    |    |  |  |    | 0 |       |      |     |        |     |      |     |    |        |
|------+-----------------------+----+----+--+--+----+---+-------+------+-----+--------+-----+------+-----+----+--------|
|      |Всего                  |121 | 50 |1 |1 | 67 |17-|115,481|18,975|5,265|1600,400|2217 |97,309|15,4-|4,60|  210   |
|      |                       |7,5-|6,4-|6,|9,|5,2-|40,|       |      |     |        |,322 |      | 07  | 6  |  0,0-  |
|      |                       | 88 | 40 |2-|6-| 50 |12 |       |      |     |        |     |      |     |    |   00   |
|      |                       |    |    |8 |1 |    | 1 |       |      |     |        |     |      |     |    |        |
|      |                       |    |    |8 |0 |    |   |       |      |     |        |     |      |     |    |        |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

продолжение таблицы

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |   Источник    |             2013 год             |             2014 год             |        2015 год        |
|п/|финансирования |----------------------------------+----------------------------------+------------------------|
|п |               | всего  |  ФБ  | ОБ | МБ |   ВБ   | всего  |  ФБ  | ОБ | МБ |   ВБ   | всего |ФБ|О|М |   ВБ   |
|  |               |        |      |    |    |        |        |      |    |    |        |       |  |Б|Б |        |
|--+---------------+--------+------+----+----+--------+--------+------+----+----+--------+-------+--+-+--+--------|
|1 |       2       |   3    |  4   | 5  | 6  |   7    |   8    |  9   | 10 | 11 |   12   |  13   |14|1|16|   17   |
|  |               |        |      |    |    |        |        |      |    |    |        |       |  |5|  |        |
|--+---------------+--------+------+----+----+--------+--------+------+----+----+--------+-------+--+-+--+--------|
|1.|Министерство   | 33,455 |30,709|2,21|0,53|   0    | 33,455 |30,709|2,21|0,53|   0    |       |  | |  |        |
|  |экономического |        |      | 3  | 3  |        |        |      | 3  | 3  |        |       |  | |  |        |
|  |развития       |        |      |    |    |        |        |      |    |    |        |       |  | |  |        |
|  |Российской     |        |      |    |    |        |        |      |    |    |        |       |  | |  |        |
|  |Федерации      |        |      |    |    |        |        |      |    |    |        |       |  | |  |        |
|  |(субсидии на   |        |      |    |    |        |        |      |    |    |        |       |  | |  |        |
|  |государственну-|        |      |    |    |        |        |      |    |    |        |       |  | |  |        |
|  |ю поддержку    |        |      |    |    |        |        |      |    |    |        |       |  | |  |        |
|  |МиСП, включая  |        |      |    |    |        |        |      |    |    |        |       |  | |  |        |
|  |крестьянские   |        |      |    |    |        |        |      |    |    |        |       |  | |  |        |
|  |(фермерские)   |        |      |    |    |        |        |      |    |    |        |       |  | |  |        |
|  |хозяйства)     |        |      |    |    |        |        |      |    |    |        |       |  | |  |        |
|--+---------------+--------+------+----+----+--------+--------+------+----+----+--------+-------+--+-+--+--------|
|1.|Софинансирован-| 33,455 |30,709|2,21|0,53|   0    | 33,455 |30,709|2,21|0,53|   0    |       |  | |  |        |
|1.|ие городской   |        |      | 3  | 3  |        |        |      | 3  | 3  |        |       |  | |  |        |
|  |целевой        |        |      |    |    |        |        |      |    |    |        |       |  | |  |        |
|  |программы      |        |      |    |    |        |        |      |    |    |        |       |  | |  |        |
|  |развития       |        |      |    |    |        |        |      |    |    |        |       |  | |  |        |
|  |СМиСП ГП       |        |      |    |    |        |        |      |    |    |        |       |  | |  |        |
|  |Ростов         |        |      |    |    |        |        |      |    |    |        |       |  | |  |        |
|  |Ярославской    |        |      |    |    |        |        |      |    |    |        |       |  | |  |        |
|  |области        |        |      |    |    |        |        |      |    |    |        |       |  | |  |        |
|  |на 2010-2015   |        |      |    |    |        |        |      |    |    |        |       |  | |  |        |
|  |годы           |        |      |    |    |        |        |      |    |    |        |       |  | |  |        |
|--+---------------+--------+------+----+----+--------+--------+------+----+----+--------+-------+--+-+--+--------|
|1.|Проекты        |        |      |    |    |        |        |      |    |    |        |       |  | |  |        |
|2.|СМиСП,         |        |      |    |    |        |        |      |    |    |        |       |  | |  |        |
|  |претендующие   |        |      |    |    |        |        |      |    |    |        |       |  | |  |        |
|  |на получение   |        |      |    |    |        |        |      |    |    |        |       |  | |  |        |
|  |субсидий       |        |      |    |    |        |        |      |    |    |        |       |  | |  |        |
|  |Министерства   |        |      |    |    |        |        |      |    |    |        |       |  | |  |        |
|  |экономического |        |      |    |    |        |        |      |    |    |        |       |  | |  |        |
|  |развития       |        |      |    |    |        |        |      |    |    |        |       |  | |  |        |
|  |Российской     |        |      |    |    |        |        |      |    |    |        |       |  | |  |        |
|  |Федерации      |        |      |    |    |        |        |      |    |    |        |       |  | |  |        |
|--+---------------+--------+------+----+----+--------+--------+------+----+----+--------+-------+--+-+--+--------|
|2.|Государственная|        |      |    |    |        |        |      |    |    |        |       |  | |  |        |
|  |корпорация -   |        |      |    |    |        |        |      |    |    |        |       |  | |  |        |
|  |Фонд           |        |      |    |    |        |        |      |    |    |        |       |  | |  |        |
|  |содействия     |        |      |    |    |        |        |      |    |    |        |       |  | |  |        |
|  |реформировани- |        |      |    |    |        |        |      |    |    |        |       |  | |  |        |
|  |ю жилищно-     |        |      |    |    |        |        |      |    |    |        |       |  | |  |        |
|  |коммунального  |        |      |    |    |        |        |      |    |    |        |       |  | |  |        |
|  |хозяйства      |        |      |    |    |        |        |      |    |    |        |       |  | |  |        |
|--+---------------+--------+------+----+----+--------+--------+------+----+----+--------+-------+--+-+--+--------|
|3.|Министерство   |        |      |    |    |        |        |      |    |    |        |       |  | |  |        |
|  |здравоохранения|        |      |    |    |        |        |      |    |    |        |       |  | |  |        |
|  |и социального  |        |      |    |    |        |        |      |    |    |        |       |  | |  |        |
|  |развития       |        |      |    |    |        |        |      |    |    |        |       |  | |  |        |
|  |Российской     |        |      |    |    |        |        |      |    |    |        |       |  | |  |        |
|  |Федерации      |        |      |    |    |        |        |      |    |    |        |       |  | |  |        |
|--+---------------+--------+------+----+----+--------+--------+------+----+----+--------+-------+--+-+--+--------|
|3.|Федеральная    |        |      |    |    |        |        |      |    |    |        |       |  | |  |        |
|1.|служба по труду|        |      |    |    |        |        |      |    |    |        |       |  | |  |        |
|  |и занятости    |        |      |    |    |        |        |      |    |    |        |       |  | |  |        |
|--+---------------+--------+------+----+----+--------+--------+------+----+----+--------+-------+--+-+--+--------|
|4.|Программы      | 3,994  |      |3,19|0,79|        |        |      |    |    |        |       |  | |  |        |
|  |модернизации   |        |      | 5  | 9  |        |        |      |    |    |        |       |  | |  |        |
|  |жилищно-       |        |      |    |    |        |        |      |    |    |        |       |  | |  |        |
|  |коммунального  |        |      |    |    |        |        |      |    |    |        |       |  | |  |        |
|  |хозяйства      |        |      |    |    |        |        |      |    |    |        |       |  | |  |        |
|  |Ярославской    |        |      |    |    |        |        |      |    |    |        |       |  | |  |        |
|  |области        |        |      |    |    |        |        |      |    |    |        |       |  | |  |        |
|  |               |        |      |    |    |        |        |      |    |    |        |       |  | |  |        |
|--+---------------+--------+------+----+----+--------+--------+------+----+----+--------+-------+--+-+--+--------|
|5.|Проекты без    |1372,800|      |    |    |1372,800|1649,800|      |    |    |1649,800|1505,2-|  | |  |1505,200|
|  |бюджетного     |        |      |    |    |        |        |      |    |    |        |  00   |  | |  |        |
|  |финансирования |        |      |    |    |        |        |      |    |    |        |       |  | |  |        |
|--+---------------+--------+------+----+----+--------+--------+------+----+----+--------+-------+--+-+--+--------|
|  |Всего          |1410,249|30,709|5,40|1,33|1372,800|1683,255|30,709|2,21|0,53|1649,800|1505,2-|0 |0|0 |1505,200|
|  |               |        |      | 8  | 2  |        |        |      | 3  | 3  |        |  00   |  | |  |        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

продолжение таблицы

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |                        Источник финансирования                        |          2010-2015 годы          |
|п/|                                                                       |----------------------------------|
|п |                                                                       | всего  |  ФБ   | ОБ  | МБ  | ВБ  |
|--+-----------------------------------------------------------------------+--------+-------+-----+-----+-----|
|1 |                                   2                                   |   3    |   4   |  5  |  6  |  7  |
|--+-----------------------------------------------------------------------+--------+-------+-----+-----+-----|
|1.|Министерство экономического развития Российской Федерации (субсидии    |181,252 |167,427|11,11|2,708|  0  |
|  |на государственную поддержку МиСП, включая крестьянские                |        |       |  7  |     |     |
|  |(фермерские) хозяйства)                                                |        |       |     |     |     |
|--+-----------------------------------------------------------------------+--------+-------+-----+-----+-----|
|1.|Софинансирование городской целевой программы развития СМиСП            |181,252 |167,427|11,11|2,708|  0  |
|1.|ГП Ростов Ярославской области на 2010-2015 годы                        |        |       |  7  |     |     |
|  |                                                                       |        |       |     |     |     |
|--+-----------------------------------------------------------------------+--------+-------+-----+-----+-----|
|2.|Министерство финансов Российской Федерации                             |398,800 |396,800|  0  |2,000|     |
|  |                                                                       |        |       |     |     |     |
|--+-----------------------------------------------------------------------+--------+-------+-----+-----+-----|
|2.|Строительство объектов коммунальной инфраструктуры по проекту          |197,800 |196,800|  0  |1,000|     |
|1.|городского поселения в целях реализации проекта "Ростов Великий - центр|        |       |     |     |     |
|  |исторического наследия                                                 |        |       |     |     |     |
|--+-----------------------------------------------------------------------+--------+-------+-----+-----+-----|
|  |- бюджетный кредит                                                     |197,800 |196,800|  0  |1,000|     |
|--+-----------------------------------------------------------------------+--------+-------+-----+-----+-----|
|2.|Капитальный ремонт улично-дорожной сети по проекту "Ростов Великий -   |201,000 |200,000|  0  |1,000|     |
|2.|центр исторического наследия"                                          |        |       |     |     |     |
|  |                                                                       |        |       |     |     |     |
|--+-----------------------------------------------------------------------+--------+-------+-----+-----+-----|
|  |- бюджетный кредит                                                     |201,000 |200,000|  0  |1,000|     |
|--+-----------------------------------------------------------------------+--------+-------+-----+-----+-----|
|3.|Фонд содействия реформированию ЖКХ                                     |247,437 |211,521|14,50|12,00|9,400|
|  |                                                                       |        |       |  8  |  8  |     |
|--+-----------------------------------------------------------------------+--------+-------+-----+-----+-----|
|4.|Министерство здравоохранения и социального развития Российской         | 5,000  | 4,900 |0,100|     |     |
|  |Федерации                                                              |        |       |     |     |     |
|--+-----------------------------------------------------------------------+--------+-------+-----+-----+-----|
|4.|Федеральная служба по труду и занятости                                | 5,000  | 4,900 |0,100|     |     |
|1.|                                                                       |        |       |     |     |     |
|  |                                                                       |        |       |     |     |     |
|--+-----------------------------------------------------------------------+--------+-------+-----+-----+-----|
|5.|Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства                 | 47,196 |       |32,56|14,63|     |
|  |Ярославской области                                                    |        |       |  6  |  0  |     |
|--+-----------------------------------------------------------------------+--------+-------+-----+-----+-----|
|6.|Проекты без бюджетного финансирования                                  |8894,050|       |     |     |8894,|
|  |                                                                       |        |       |     |     | 050 |
|--+-----------------------------------------------------------------------+--------+-------+-----+-----+-----|
|  |Всего                                                                  |9773,735|780,648|58,29|31,34|8903,|
|  |                                                                       |        |       |  1  |  6  | 450 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                          Приложение 8
                                                           к Программе

 Основные технико-экономические характеристики мероприятий Программы


------------------------------------------------------------------------
| N |   Наименование    |     Технико-экономические характеристики     |
|п/п|    мероприятия    |                                              |
|---+-------------------+----------------------------------------------|
| 1 |         2         |                      3                       |
|---+-------------------+----------------------------------------------|
|1. |Капитальный ремонт |ул. Окружная                                  |
|   |улично-дорожной    |Длина - 2400 метров                           |
|   |сети по проекту    |Ширина дороги - 9 метров                      |
|   |"Ростов великий -  |Ширина тротуара - не менее 2 метров,          |
|   |центр исторического|Площадь - 43200 кв. м                         |
|   |наследия"          |Тип покрытия - асфальт                        |
|   |                   |Категория дороги - IV категория               |
|   |                   |Пропускная способность - 1400 а/м в час       |
|   |                   |Дополнительные технические условия для        |
|   |                   |проектирования:                               |
|   |                   |- отвод поверхностных вод с автомобильной     |
|   |                   |дороги и тротуаров по улице в проектируемую   |
|   |                   |дождевую канализацию. Предполагаемая точка    |
|   |                   |подключения - ливневой коллектор d300 мм на   |
|   |                   |перекрестке с ул. Бебеля и ливневый коллектор |
|   |                   |d600 мм на перекрестке с ул. Некрасова и ул.  |
|   |                   |Окружная. Вертикальная планировка обеспечит   |
|   |                   |отвод поверхностных вод в водоотводные        |
|   |                   |канавы вдоль дороги, очистку и углубление     |
|   |                   |водоотводных канав. Поднятие люков            |
|   |                   |канализационных и водопроводных колодцев на   |
|   |                   |отметку асфальтового покрытия при             |
|   |                   |проведении реконструкции.                     |
|   |                   |ул. Ленинская                                 |
|   |                   |Длина - 1800 метров                           |
|   |                   |Ширина дороги - 9 метров                      |
|   |                   |Ширина тротуара - не менее 2,5 метров         |
|   |                   |Площадь - 40500 кв. м                         |
|   |                   |Тип покрытия - асфальт                        |
|   |                   |Категория дороги - IV категория               |
|   |                   |Пропускная способность - 1400 а/м в час       |
|   |                   |Дополнительные технические условия для        |
|   |                   |проектирования:                               |
|   |                   |- отвод поверхностных вод с автомобильной     |
|   |                   |дороги и тротуаров по улице в проектируемую   |
|   |                   |дождевую канализацию. Предполагаемая точка    |
|   |                   |подключения - ливневой коллектор d300 мм по   |
|   |                   |ул. Радищева и ливневый коллектор d800 мм     |
|   |                   |между ул. Фрунзе и ул. Окружная. Поднятие     |
|   |                   |канализационных колодцев и водопроводных      |
|   |                   |люков существующих колодцев на отметку        |
|   |                   |асфальтового покрытия при проведении          |
|   |                   |реконструкции дорожного полотна               |
|   |                   |Вертикальная планировка обеспечит отвод       |
|   |                   |поверхностных вод в дождеприемные колодцы.    |
|   |                   |ул. Коммунаров                                |
|   |                   |Длина - 800 метров                            |
|   |                   |Ширина дороги - 7 метров                      |
|   |                   |Ширина тротуара - не менее 1,5 метров         |
|   |                   |Площадь - 8400 кв. м                          |
|   |                   |Тип покрытия - асфальт                        |
|   |                   |Категория дороги - V категория                |
|   |                   |Пропускная способность - 1100 а/м в час       |
|   |                   |Дополнительные технические условия для        |
|   |                   |проектирования:                               |
|   |                   |- отвод поверхностных вод с автомобильной     |
|   |                   |дороги и тротуаров по улице в дождевую        |
|   |                   |канализацию. Вертикальная планировка          |
|   |                   |обеспечит отвод поверхностных вод в           |
|   |                   |существующие дождеприемные лотки.             |
|   |                   |Поднятие канализационных колодцев и           |
|   |                   |водопроводных люков существующих колодцев     |
|   |                   |на отметку асфальтового покрытия при          |
|   |                   |проведении реконструкции дорожного полотна    |
|   |                   |- ремонт оголовков водопропускной трубы реки  |
|   |                   |Пиги.                                         |
|   |                   |Согласование отметки покрытия с               |
|   |                   |проектируемым покрытием Соборной площади.     |
|   |                   |ул. Карла Маркса                              |
|   |                   |Длина - 725 метров                            |
|   |                   |Ширина дороги - 9 метров                      |
|   |                   |Ширина тротуара - не менее 2,5 метров         |
|   |                   |Площадь - 16312 кв. м                         |
|   |                   |Тип покрытия - асфальт                        |
|   |                   |Категория дороги - IV категория               |
|   |                   |Пропускная способность - 1100 а/м в час       |
|   |                   |Дополнительные технические условия для        |
|   |                   |проектирования:                               |
|   |                   |- отвод поверхностных вод с автомобильной     |
|   |                   |дороги и тротуаров по улице в существующую    |
|   |                   |дождевую канализацию, предусмотрено           |
|   |                   |устройство водоприемных колодцев и            |
|   |                   |перекладка поврежденных участков.             |
|   |                   |Вертикальная планировка обеспечит отвод       |
|   |                   |поверхностных вод в дождеприемные колодцы     |
|   |                   |Поднятие канализационных колодцев и           |
|   |                   |водопроводных люков существующих колодцев     |
|   |                   |на отметку асфальтового покрытия при          |
|   |                   |проведении реконструкции дорожного полотна    |
|   |                   |Согласование проектируемой отметки покрытия   |
|   |                   |с проектируемым покрытием Соборной            |
|   |                   |площади.                                      |
|   |                   |ул. Карла Либкнехта                           |
|   |                   |Длина - 125 метров                            |
|   |                   |Ширина дороги - 9 метров                      |
|   |                   |Ширина тротуара - не менее 2,5 метров         |
|   |                   |Площадь - 2812,5 кв. м                        |
|   |                   |Тип покрытия - асфальт                        |
|   |                   |Категория дороги - V категория                |
|   |                   |Пропускная способность - 400 а/м в час        |
|   |                   |Дополнительные технические условия для        |
|   |                   |проектирования: - отвод поверхностных вод с   |
|   |                   |автомобильной дороги и тротуаров по улице в   |
|   |                   |существующую дождевую канализацию.            |
|   |                   |Поднятие канализационных колодцев и           |
|   |                   |водопроводных люков существующих колодцев     |
|   |                   |на отметку асфальтового покрытия при          |
|   |                   |проведении реконструкции дорожного полотна.   |
|   |                   |ул. Володарского                              |
|   |                   |Длина - 200 метров                            |
|   |                   |Ширина дороги - 7 метров                      |
|   |                   |Ширина тротуара - не менее 2 метров           |
|   |                   |Площадь - 2800 кв. м                          |
|   |                   |Тип покрытия - асфальт                        |
|   |                   |Категория дороги - V категория                |
|   |                   |Пропускная способность - 400 а/м в час        |
|   |                   |Дополнительные технические условия для        |
|   |                   |проектирования- отвод поверхностных вод с     |
|   |                   |автомобильной дороги и тротуаров по улице в   |
|   |                   |существующую дождевую канализацию.            |
|   |                   |Вертикальная планировка обеспечить отвод      |
|   |                   |поверхностных вод в дождеприемные колодцы.    |
|   |                   |Поднятие люков канализационных и              |
|   |                   |водопроводных колодцев на отметку             |
|   |                   |асфальтового покрытия при проведении          |
|   |                   |реконструкции                                 |
|   |                   |ул. 50 Лет Октября                            |
|   |                   |Длина - 250 метров                            |
|   |                   |Ширина дороги - 13,7 метров                   |
|   |                   |Ширина тротуара - не менее 4,5 метров         |
|   |                   |Площадь - 15412,5 кв. м                       |
|   |                   |Тип покрытия - асфальт                        |
|   |                   |Категория дороги - V категория                |
|   |                   |Пропускная способность - 800 а/м в час        |
|   |                   |Дополнительные технические условия для        |
|   |                   |проектирования- отвод поверхностных вод с     |
|   |                   |автомобильной дороги и тротуаров по улице в   |
|   |                   |существующую дождевую канализацию.            |
|   |                   |Вертикальная планировка обеспечить отвод      |
|   |                   |поверхностных вод в дождеприемные колодцы.    |
|   |                   |Поднятие люков канализационных и              |
|   |                   |водопроводных колодцев на отметку             |
|   |                   |асфальтового покрытия при проведении          |
|   |                   |реконструкции дорожного полотна.              |
|   |                   |Советский переулок                            |
|   |                   |Длина - 100 метров                            |
|   |                   |Ширина дороги - 6 метров                      |
|   |                   |Ширина тротуара - не менее 3,0 метров         |
|   |                   |Площадь - 1800 кв. м                          |
|   |                   |Тип покрытия - асфальт                        |
|   |                   |Категория дороги - V категория                |
|   |                   |Пропускная способность - 400 а/м в час        |
|   |                   |Дополнительные технические условия для        |
|   |                   |проектирования- отвод поверхностных вод с     |
|   |                   |автомобильной дороги и тротуаров по улице в   |
|   |                   |существующую дождевую канализацию.            |
|   |                   |Поднятие люков канализационных и              |
|   |                   |водопроводных колодцев на отметку             |
|   |                   |асфальтового покрытия при проведении          |
|   |                   |реконструкции.                                |
|   |                   |Советская площадь                             |
|   |                   |Основные технико-экономические показатели:    |
|   |                   |Длина - 950 метров                            |
|   |                   |Ширина дороги - 9 метров                      |
|   |                   |Ширина тротуара - не менее 2,5 метров         |
|   |                   |Площадь - 21375 кв. м                         |
|   |                   |Тип покрытия - асфальт                        |
|   |                   |Категория дороги - V категория                |
|   |                   |Пропускная способность - 800 а/м в час        |
|   |                   |Дополнительные технические условия для        |
|   |                   |проектирования- отвод поверхностных вод с     |
|   |                   |площади по улице в существующую дождевую      |
|   |                   |канализацию.                                  |
|   |                   |- проектировка установки дождеприемных        |
|   |                   |колодцев. Поднятие люков канализационных и    |
|   |                   |водопроводных колодцев на отметку             |
|   |                   |асфальтового покрытия при проведении          |
|   |                   |реконструкции.                                |
|   |                   |- устройство автомобильной парковки.          |
|   |                   |                                              |
|---+-------------------+----------------------------------------------|
|   |Строительство      |Проектирование системы хозяйственно-бытовой   |
|   |объектов           |канализации в центральной части г. Ростова:   |
|   |коммунальной       |Общая протяженность 17900 м, диаметр труб     |
|   |инфраструктуры по  |400мм, тип труб - полипропилен.               |
|   |проекту "Ростов    |1. Ул. Окружная, ул. Февральская 1100 м.      |
|   |Великий - центр    |2. Советская площадь 700 м.                   |
|   |исторического      |3. Ул. Набережная 1000 м.                     |
|   |наследия"          |4. Гимназия - ул. Окружная 200 м.             |
|   |                   |5. Ул. Луначарского, пр-д Луначарского,       |
|   |                   |Спартаковскийпр-д,                            |
|   |                   |пр-д Свердлова, Благовещенский пр-д 1000 м.   |
|   |                   |6. Ул. Пушкинская 500 м.                      |
|   |                   |7. Ул. Гоголя 2000 м.                         |
|   |                   |8. Ул. Переславская, Московское ш., ул.       |
|   |                   |Луговая, ул. 8 Марта,                         |
|   |                   |Ул. Кирова, Петровский пер., Озерный пер., ул.|
|   |                   |9 мая.,                                       |
|   |                   |Ул. Енгельса 5000 м.                          |
|   |                   |9. Ул. Малая Заровская 300 м.                 |
|   |                   |10. Ул. Фрунзе 200 м.                         |
|   |                   |11. Ул. Спартаковская 500 м.                  |
|   |                   |12. Ул. Октябрьская 200 м.                    |
|   |                   |13. Ул. Ленинская 500 м.                      |
|   |                   |14. Ул. Декабристов 500 м.                    |
|   |                   |15. Ул. Коммунаров 200 м.                     |
|   |                   |16. Ул. Ростовская 1000 м.                    |
|   |                   |17. Ул. Еремина 500 м.                        |
|   |                   |18. Ул. Бебеля 500 м.                         |
|   |                   |19. Ул. Некрасова, ул. Комсомольская 2000 м.  |
|   |                   |20. Увеличение мощности существующих КНС,     |
|   |                   |перерасчет диаметра существующих              |
|   |                   |канализационных сетей.                        |
|   |                   |21. Устройство промежуточных колодцев на      |
|   |                   |трассе хоз. -бытовой канализации согласно     |
|   |                   |нормам проектирования.                        |
|   |                   |Ориентировочная      общая       протяженность|
|   |                   |проектируемой   системы   хозяйственно-бытовой|
|   |                   |канализации в  центральной  части  г.  Ростова|
|   |                   |17900 м.                                      |
|   |                   |                                              |
|---+-------------------+----------------------------------------------|
|   |                   |Проектирование систему водопровода г.         |
|   |                   |Ростова:                                      |
|   |                   |Общая протяженность 23300м, диаметр труб      |
|   |                   |200-300 мм, тип труб - полипропилен.          |
|   |                   |1. Ул. Сосновая - Ярославское ш. 2000 м.      |
|   |                   |2. Центральная часть города 3500 м.           |
|   |                   |3. Ул. Фрунзе - ул. Московская 1000 м.        |
|   |                   |4. Ул. Фрунзе - ул. Окружная 200 м.           |
|   |                   |5. Ул. Декабристов - ул. Окружная - ул.       |
|   |                   |Московская 1200 м.                            |
|   |                   |6. Ул. Коммунаров - ул. Окружная - ул.        |
|   |                   |Спартаковская500 м.                           |
|   |                   |7. Ул. Февральская - ул. Окружная - ул.       |
|   |                   |Спартаковская 500м.                           |
|   |                   |8. Ул. Пушкинская- ул. Окружная - ул.         |
|   |                   |Спартаковская-                                |
|   |                   |- ул. Комсомольская 700 м.                    |
|   |                   |9. Очистные сооружения Восход МКР N 3 2000    |
|   |                   |м.                                            |
|   |                   |10. Ул. Переславская - Московское ш. - ул.    |
|   |                   |Луговая - ул. 8 Марта - Ул. Кирова, Петровский|
|   |                   |пер. - Озерный пер., ул. 9 мая. -Ул. Енгельса |
|   |                   |5000 м.                                       |
|   |                   |11. Ул. Бакунинская - ул. Ростовская - ул.    |
|   |                   |Ленинградская 5000м.                          |
|   |                   |12. Ул. Мира 500 м.                           |
|   |                   |13. Ул. Дружбы 500 м.                         |
|   |                   |14. Ул. Текстильщиков 500 м.                  |
|   |                   |15. Ул. Чистова 200 м.                        |
|   |                   |16. Монтаж запорной арматуры и фильтров       |
|   |                   |очистки воды                                  |
|   |                   |17. Устройство водопроводных колонок и        |
|   |                   |пожарных гидрантов со смотровыми колодцами    |
|   |                   |18.    Монтаж    водопроводных    камер    для|
|   |                   |установки запорной арматуры.                  |
|   |                   |                                              |
------------------------------------------------------------------------



Информация по документу
Читайте также