Расширенный поиск

Постановление Правительства Ярославской области от 02.02.2015 № 66-п

 

В связи с высокой себестоимостью выпускаемой продукции, отсутствием возможностей сбыта продукции предприятие не смогло  обеспечить свое относительно стабильное функционирование, продолжало накапливать долги. При низких объёмах производства себестоимость продукции составляла более 90 процентов выручки от продаж.


Таблица 10

 

Основные показатели деятельности ЗАО «Первомайский фарфор»

 

N п/п

Наименование показателя

2007

год

2008

год

2009

год

1.

Среднесписочная численность работающих, человек

352

446

414

2.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без налога на добавленную стоимость и акцизов),
тыс. рублей

73 185

117 738

61 613

3.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. рублей

74 422

120 946

56 657

4.

Прочие доходы и расходы, тыс. рублей

8 281

7 565

-860

5.

Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. рублей

3 249

677

922

6.

Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей

2 369

24

41

7.

Рентабельность (+) / убыточность (-), процентов

4,4

0,6

1,5

8.

Выработка на одного работающего

(в годовом исчислении), тыс. рублей

208

264

149

9.

Соотношение кредиторской задолженности и выручки, процентов

0,21

0,12

0,36

10.

Оборачиваемость кредиторской задолженности, процентов

80

787

332

11.

Оборачиваемость активов, раз

0,6

1

0,4

 

В составе основных средств предприятия преобладали здания и сооружения, износ которых составлял около 50 процентов. Производственное оборудование и транспортные средства составляли около 46 процентов всех основных средств, их изношенность составляла 52 процента. В целом, предприятию требовалось кардинальное техническое перевооружение производства, особенно в части приобретения энергоэффективного технологического оборудования, а также освобождение от излишней недвижимости (непрофильных активов).

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 11

Анализ основных средств ЗАО «Первомайский фарфор»

N п/п

Наименование показателя

2007

год

2008

год

2009

год

1.

Основные средства по первоначальной стоимости, тыс. рублей

46 979

51 774

53 205

1.1.

Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей

30 568

28 187

28 611

1.2.

Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей

16 411

23 587

24 594

2.

Основные средства по остаточной стоимости, тыс. рублей

24 494

26 502

26 112

2.1.

Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей

16 808

14 137

14 311

2.2.

Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей

7 686

12 365

11 801

3.

Износ основных средств - всего, процентов

47,9

48,8

50,9

3.1.

Здания, сооружения и передаточные устройства, процентов

45,0

49,8

50,0

3.2.

Машины, оборудование и транспортные средства, процентов

53,2

47,6

52,0

4.

Фондоотдача основных средств

1,56

2,27

1,16

 


На предприятии общая площадь объектов недвижимого имущества составляла более 53 000 тыс. кв. метров с разной степенью загруженности. Общая площадь земельного участка, выделенного предприятию, составляла 12,3 га, при этом плотность застройки оценивалась в 43 процента. Предприятию установлена мощность потребляемой электроэнергии в 5,7 МВт. На территории предприятия располагался газораспределительный пункт и три трансформаторных подстанции.

На предприятии принимались меры по увеличению сбыта продукции и привлечению покупателей: пересматривались цены, заключались договоры на реализацию продукции. Однако для выпуска конкурентоспособной продукции, отвечающей современным требованиям рынка, требовалась модернизация производства, особенно в части замены старого оборудования на современное, более энергоэффективное.

В конце 2009 года ЗАО «Первомайский фарфор» заключило договор на поставку и монтаж нового оборудования. Сроки ввода оборудования в эксплуатацию - сентябрь октябрь 2010 года. В результате модернизации производства предполагалось более чем в 2 раза увеличить объём выпуска продукции и на 60 - 70 процентов обновить ассортимент продукции.

2.3.3. Состояние малого и среднего бизнеса.

В СП Песочное в сфере предпринимательства осуществляло деятельность 19 субъектов малого предпринимательства, в том числе: в сфере торговли - 16 (84,2 процента), в сфере предоставления бытовых услуг   - 1 (5,3 процента), в обрабатывающих производствах - 2 (10,5 процента). Численность занятых в малом бизнесе - 49 человек, из них в торговле  - 40 человек, в сфере бытовых услуг - 1 человек, в обрабатывающих производствах - 8 человек.

 

Таблица 12

 

Основные показатели, характеризующие развитие малого бизнеса

 

Наименование показателя

2007 год

2008 год

Количество субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), единиц

17

19

Численность занятых в субъектах малого предпринимательства (в том числе у индивидуальных предпринимателей), человек

46

49

 

В 2007 - 2008 годах отмечалась положительная динамика показателей, характеризующих развитие малого предпринимательства в СП Песочное. В 2009 году, несмотря на негативные изменения в экономике, количество предприятий малого бизнеса и численность занятых в данном секторе остались практически без изменений.

2.4. Основные параметры исполнения бюджета СП Песочное.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» значительную часть полномочий и затрат по обеспечению населения СП Песочное социальными и коммунальными услугами несет администрация СП Песочное.

В 2009 году доходы бюджета СП Песочное составили 4 681 тыс. рублей, что на 16,3 процента меньше поступлений 2008 года. Снижение доходов было обусловлено снижением безвозмездных поступлений. Вместе с тем налоговые и неналоговые доходы увеличились в 1,8 раза и составили 2 652 тыс. рублей. Наибольшее влияние на увеличение собственных доходов бюджета оказало увеличение поступлений от налога на имущество физических лиц и земельного налога, что было обеспечено в основном увеличением ставок налогов и изменением порядка расчёта налога на имущество физических лиц.

Вместе с тем произошло снижение поступлений налога на доходы физических лиц (в 1,4 раза) в связи с отменой с 2009 года дополнительных нормативов по налогу на доход физических лиц и снижение налогооблагаемой базы в связи с ухудшением экономической ситуации в СП Песочное.

 

Таблица 13

 

Основные параметры исполнения бюджета

 

N

п/п

Наименование статьи бюджета

2008 год

2009 год

пла-новое значе-ние,

тыс. руб-лей

фак-тичес-кое значе-ние,

тыс. руб-лей

испол-нение, про-цен-тов

 

доля, про-цен-тов

пла-новое значе-ние,

тыс. руб-лей

фак-тичес-кое значе-ние,

тыс. руб-лей

испол-нение, про-цен-тов,

 

доля, про-цен-тов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Налоговые и неналоговые доходы

1 469

1 448

98,6

25,8

2 597

2 652

102,1

56,7

2.

Налог на доходы физических лиц

690

674

97,7

12,0

455

469

103,1

10

3.

Налоги на совокупный доход

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Налог на имущество физических лиц

290

292

100,7

5,2

500

519

103,9

11,1

5.

Земельный налог

73

73

100

1,3

1 338

1 359

101,5

29

6.

Прочие налоговые доходы

23

23

100

0,4

33

34

101

0,7

7.

Неналоговые доходы

393

386

98,2

6,9

271

271

100

5,8

8.

Безвозмездные поступления

4 146

4 146

100

74,1

2 029

2 029

100

43,3

9.

Доходы от предпринима-тельской и иной приносящей доход деятельности

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого доходов

5 615

5 594

99,6

100

4 626

4 681

101,2

100

10.

Заработная плата, прочие выплаты, начисления на выплаты по оплате труда

2 416

2 407

99,7

40,4

1 767

1 767

100

43,4

11.

Услуги связи

38

38

100

0,6

31

31

100

0,8

12.

Транспортные услуги

2

2

100

0,03

3

3

100

0,1

13.

Коммунальные услуги

53

53

100

0,89

47

47

100

1,2

14.

Арендная плата за пользование имуществом

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Работы, услуги по содержанию имущества

2 704

2 695

99,7

45,3

1 190

1 142

95,9

28,1

16.

Прочие работы, услуги

477

477

100

8,0

686

676

98,5

16,6

17.

Обслуживание муниципаль-ного долга

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Безвозмездные перечисления муниципальным организациям

 

 

 

 

292

292

100

7,2

19.

Социальное обеспечение

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Увеличение стоимости основных средств

143

140

97,9

2,35

 

 

 

 

21.

Материальные затраты

134

134

100

2,3

83

83

100

2,0

22.

Прочие расходы

14

9

64,3

0,2

27

27

100

0,7

23.

Дефицит / профицит

-366

-361

 

 

500

613

 

 

 

Итого расходов

5 981

5 955

99,6

100

4 126

4 068

98,6

100

 

Кредиторская задолженность

 

82,7

 

 

 

20,3

 

 


Информация по документу
Читайте также