Расширенный поиск
Постановление Правительства Ярославской области от 25.06.2010 № 427-п- машиностроение; - льноводческий и льноперерабатывающий комплексы; - туристический и рекреационный комплексы В соответствии с программой социально-экономического развития ГП Гаврилов-Ям на среднесрочный период 2009-2012 годов, принятой на основании решения собрания представителей Гаврилов-Ямского МР от 16.12.2008 N 58, определена стратегическая цель социально- экономического развития ГП Гаврилов-Ям - стабилизация уровня и качества жизни населения на основе сбалансированного развития экономического потенциала ГП Гаврилов-Ям и создания благоприятных условий для жизнедеятельности граждан. Цели КИП: - обеспечение устойчивого развития экономики ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года; - обеспечение реализации приоритетных направлений развития ГП Гаврилов-Ям на период до 2015 года. Задачи КИП: - снижение долгосрочных рисков через диверсификацию экономики; - обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах; - повышение самостоятельности местного бюджета; - развитие городской среды и социальной инфраструктуры. Приоритетные направления реализации КИП - стабилизация положения и диверсификация деятельности градообразующих предприятий: их модернизация, переоснащение парка оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции; - создание промышленного парка с льготными условиями размещения для резидентов; - развитие среднего бизнеса в традиционных и новых отраслях экономики: текстильном производстве, лакокрасочной промышленности, производстве строительных материалов; - содействие развитию малого бизнеса в сферах производства продуктов питания, стройматериалов, туризма, услуг населению; - развитие социальной инфраструктуры через стимулирование экономичного индивидуального жилищного строительства, здорового образа жизни, сохранение благоприятной экологической ситуации. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП: - увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг с 2,2 до 9,7 млрд. рублей, в том числе в новых отраслях - с 0 до 5,2 млрд. рублей; - диверсификация экономики за счет создания и развития средних предприятий в трех новых видах деятельности: производстве лакокрасочных материалов, производстве строительных материалов, производстве машин и оборудования. Доля отгрузки предприятий "новой экономики" в структуре отгрузки промышленных товаров - не менее 50 процентов; - увеличение объема налоговых поступлений в бюджеты всех уровней на 815 млн. рублей в год, в том числе в федеральный бюджет - на 487 млн. рублей, в областной бюджет - на 240 млн. рублей, в местный бюджет - на 88 млн. рублей; - создание 2415 новых рабочих мест, в том числе около 2000 на предприятиях "новой экономики"; - снижение уровня безработицы с 9 процентов до 1,7 процента, обеспечение прироста трудовых ресурсов на 2000 человек за счет привлечения высококвалифицированных специалистов из соседних муниципальных районов. Этапы реализации КИП: - 2010 год - этап стабилизации и организационной подготовки, включающий: - разработку, утверждение, подписание необходимых документов и организацию финансирования проектов модернизации градообразующих предприятий; - разработку проектов, законодательную, организационную и юридическую подготовку создания потенциальных точек роста на инвестиционной карте Гаврилов-Ямского МР, в том числе промышленного парка с льготными условиями размещения предприятий; - оптимизацию структуры и повышение эффективности расходов, поиск новых источников доходов муниципального бюджета; - разработку и реализацию программы стимулирования деловой активности в Гаврилов-Ямском МР через снижение административных барьеров, предоставление поддержки субъектам малого предпринимательства, приватизацию муниципальных предприятий; - разработку и реализацию образовательных программ по подготовке и/или переобучению кадров для инновационных экономических проектов; - разработку проекта реконструкции и строительства новых объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры; - разработку муниципальной программы стимулирования здорового образа жизни, развития городской среды, сохранения экологического ландшафта Гаврилов-Ямского МР; - разработку, законодательную подготовку и реализацию муниципальной программы стимулирования индивидуального жилищного строительства; 2011-2012 годы - этап реализации инфраструктурных проектов, включающий: - реализацию инвестиционных проектов на градообразующих предприятиях ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат" и ОАО "ГМЗ "Агат"; - создание промышленного парка "Технические ткани", модернизацию и строительство новых объектов инженерной и производственной инфраструктуры, привлечение резидентов через продажу или сдачу в аренду производственных, складских и офисных площадей; - разработку инвестиционной политики Гаврилов-Ямского МР; 2013-2015 годы - этап стабильного развития, включающий: - выход модернизированных и вновь созданных производств на проектную мощность; - полное заполнение промышленных парков новыми резидентами; - рост доходной части муниципального бюджета, активное инвестирование в социальную сферу; - активное социальное жилищное строительство как для переселения жителей из аварийного и ветхого жилья, так и для обеспечения жильем новых высококвалифицированных специалистов. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП, с разбивкой по годам, представлены в приложении 1 к КИП. 4. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ КИП В рамках КИП будет реализовано пять ключевых инвестиционных проектов (все проекты малого бизнеса учтены единым блоком). Общий объем инвестиций за период 2010-2015 годов составит 3605 млн. рублей, в том числе из внебюджетных источников - 2329 млн. рублей (65 процентов), из средств консолидированного бюджета области - 435 млн. рублей (12 процентов), из средств федерального бюджета - 841 млн. рублей (23 процента). Перечень предложений по финансированию мероприятий КИП приведен в приложении 2 к КИП. Паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках КИП, приведены в приложении 3 к КИП. Таблица 32. Перечень ключевых инвестиционных проектов --------------------------------------------------------------- |N п|Наименование |Инвестиции, млн. рублей | |/п |инвестиционного проекта |------------------------------| | | |Всего|2010|2011-2012|2013-2015| | | | |год |годы |годы | |---+---------------------------------------------------------| | |Диверсификация традиционных отраслей экономики | |---+---------------------------------------------------------| |1. |Расширение производства |730 |83 |218 |429 | | |авиационной продукции | | | | | |---+---------------------------------------------------------| | |Развитие "новой экономики" | |---+---------------------------------------------------------| |2. |Создание промышленного |1276 |37 |867 |372 | | |парка "Технические ткани" | | | | | |---+--------------------------+-----+----+---------+---------| |3. |Развитие производства |287 |42 |151 |94 | | |полуфабрикатных лаков | | | | | |---+--------------------------+-----+----+---------+---------| |4. |Строительство завода по |1082 |432 |512 |138 | | |выпуску керамического | | | | | | |вакуумно-порового кирпича | | | | | |---+--------------------------+-----+----+---------+---------| |5. |Блок проектов развития |235 |152 |83 |- | | |предприятий малого бизнеса| | | | | |---+--------------------------+-----+----+---------+---------| | |Всего |3605 |743 |1829 |1033 | --------------------------------------------------------------- Таблица 33. Объем привлекаемых инвестиций и количество новых рабочих мест, планируемых к созданию в результате реализации КИП --------------------------------------------------------------- | Наименование | Количество |Объем инвестиций за 2010-| На | |инвестиционно-| рабочих мест | 2015 годы, |рабо-| | го проекта | (нарастающим | млн. рублей | чее | | | итогом) | |мест | | |--------------+-------------------------| о, | | |2011|2013|2015| всег | ФБ | ОБ |МБ | ВБ |млн. | | |год |год |год | о | | | | |рубл-| | | | | | | | | | | ей | |--------------+----+----+----+------+----+----+---+----+-----| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |-------------------------------------------------------------| |Диверсификация традиционных отраслей экономики | |-------------------------------------------------------------| |Расширение |167 |231 |389 | 730 | - | - | - |730 | 1,9 | |производства | | | | | | | | | | |авиационной | | | | | | | | | | |продукции | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------| |Развитие "новой экономики" | |-------------------------------------------------------------| |Создание |100 |400 |600 |1 276 |841 |435 | 0 | 0 | 2,1 | |промышленног- | | | | | | | | | | |о парка | | | | | | | | | | |"Технические | | | | | | | | | | |ткани" | | | | | | | | | | |--------------+----+----+----+------+----+----+---+----+-----| |Развитие | 90 |130 |170 | 287 | - | - | - |287 | 1,7 | |производства | | | | | | | | | | |полуфабрикатн-| | | | | | | | | | |ых лаков | | | | | | | | | | |--------------+----+----+----+------+----+----+---+----+-----| |Строительство |150 |300 |300 | 1082 | | | - |108 | 3,6 | |завода по | | | | | | | | 2 | | |выпуску | | | | | | | | | | |керамического | | | | | | | | | | |вакуумно- | | | | | | | | | | |порового | | | | | | | | | | |кирпича | | | | | | | | | | |--------------+----+----+----+------+----+----+---+----+-----| |Блок проектов |430 |522 |522 | 235 |4,4 | - | - |230 | 0,4 | |развития | | | | | | | | | | |предприятий | | | | | | | | | | |малого бизнеса| | | | | | | | | | |--------------+----+----+----+------+----+----+---+----+-----| |Всего |937 |1583|1981| 3605 |841 |435 | |232 | 1,8 | | | | | | | | | | 9 | | --------------------------------------------------------------- Объем инвестиций к 2015 году, приходящийся на 1 рабочее место, составляет 1,8 млн. рублей, бюджетных инвестиций на 1 рабочее место - 1 млн. рублей. 4.1. Диверсификация традиционных отраслей экономики. Расширение производства авиационной продукции Инициатор: ОАО "ГМЗ "АГАТ". Предполагается освоение выпуска агрегатов, узлов авиационных газотурбинных двигателей, комплектующих изделий для наземной техники средств противовоздушной обороны, а так же для ракет класса "земля- воздух". Основные потребители продукции - авиационные моторостроительные предприятия: федеральное государственное унитарное предприятие "Московское машиностроительное производственное предприятие "Салют", открытое акционерное общество "Московское машиностроительное предприятие имени В. В. Чернышева", открытое акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное объединение", открытое акционерное общество "Новосибирское авиационное производственное объединение им. В. П. Чкалова", закрытое акционерное общество "Российская ракетно-космическая корпорация "Энергия", открытое акционерное общество "Протон - Пермские моторы", федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно- исследовательский институт "Сигнал". В связи с программой перевооружения Российской Армии постановкой на производство новых видов техники планируется занять 40 процентов рынка по осваиваемой продукции. Реализация данного инвестиционного проекта позволит освоить выпуск новых видов продукции, восстановить докризисную численность работников и довести ее до 1,7 тыс. человек. Основные направления использования инвестиций: - проведение исследований и разработок - 100 млн. рублей; - подготовка производства - 100 млн. рублей; - закупка оборудования и технологий - 300 млн. рублей; - другие направления использования - 82 млн. рублей. ОАО "ГМЗ "Агат" имеет выгодное географическое расположение - в 18 км от трассы Москва-Холмогоры, на трассе Ярославль-Иваново, имеется железнодорожная ветка, свободные земельные участки в собственности предприятия, свободные производственные площади, требующие капитальных вложений для достройки. Предприятие располагает всеми необходимыми инженерными и транспортными коммуникациями. Однако требуется реконструкция подстанции N 110 (питает город и ОАО "ГМЗ "Агат") с реконструкцией 1 км электролинии до ОАО "ГМЗ "Агат". Необходимо жилищное строительство в размере не менее 3000 кв. метров в год для обеспечения специалистов жильем, а также обеспечение перевозки работников в пределах Гаврилов- Ямского МР. Этапы работ за 2010-2012 годы: - разработка проекта и бизнес-плана, согласование проекта, подготовка технической документации; - проведение исследований и разработок; - приобретение и монтаж оборудования импортного и отечественного производства, приобретение технологий; - подготовка производства. Таблица 34. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году --------------------------------------------------------------- | Выручка в | Количество | Налоговые |Инвестиции на| Срок | | год, | новых | платежи в | создание 1 |окупаемос-| |млн. рублей|рабочих мест| год, | рабочего | ти, лет | | | |млн. рублей| места, | | | | | | млн. рублей | | |-----------+------------+-----------+-------------+----------| | 2228 | 389 | 348 | 1,9 | 3 | --------------------------------------------------------------- 4.2. Развитие "новой экономики" Основными направлениями развития предприятий "новой экономики" ГП Гаврилов-Ям являются: - комплексная программа поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленная на упрощение подбора земельных участков, подведение к ним коммуникаций, увеличение доступности финансирования и образовательных программ; - адресное содействие реализации инвестиционных проектов существующих и вновь создаваемых предприятий. 4.2.1. Создание промышленного парка "Технические ткани" В 2009 году в Ярославской области создано открытое акционерное общество "Ярославский индустриальный парк" со 100 - процентной долей участия Правительства области. Миссия компании - развитие на территории области промышленных парков "Greenfield" и "Brownfield". Компания имеет успешный опыт привлечения стратегических инвесторов - компании "Komatsu", фармацевтической корпорации "Никомед Групп", закрытого акционерного общества "Р-Фарм". Цель проекта: создать открытое акционерное общество "Промышленный парк "Технические ткани" со 100 - процентным государственным участием с целью привлечения резидентов для размещения производства и/или складов на льготных условиях, в том числе по налогообложению. Непосредственно в промышленном парке будет сохранено и создано 1200 рабочих мест с учетом предприятий-резидентов парка. Градообразующее предприятие - ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат" обладает избыточными производственными и административными помещениями общей площадью более 15 тыс. кв. м. Площадь земельного участка составляет 24 га, из них застроено только 6 га. На неиспользованных землях ОАО "Гаврилов-Ямского льнокомбината" после модернизации коммуникаций можно разместить еще до 100 тыс. кв. метров производственных и административных площадей. Здания и прилегающая территория для размещения производств обеспечены всеми необходимыми коммуникациями. Готовых площадок для размещения производств в радиусе 50 км от объекта не существует. В ходе создания промышленного парка будет осуществлена реконструкция инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, имеющей для ГП Гаврилов-Ям высокую социальную значимость. Модернизация коммунальной инфраструктуры включает в себя децентрализацию системы теплоснабжения ГП Гаврилов-Ям, реконструкцию водозаборных очистных сооружений и системы канализационных стоков. Потенциальными резидентами промышленного парка станут российские предприятия различных сфер деятельности, в том числе текстильной промышленности (открытое акционерное общество "Трехгорная мануфактура"). С учетом местоположения промышленного парка "Технические ткани" (центральная часть ГП Гаврилов-Ям) его потенциальными арендаторами могут стать предприятия и производства, для которых установлены санитарно-защитные зоны размером 50-100 метров, а именно: - производства по выпуску текстильной и швейной продукции; - объекты фармацевтической промышленности; - производства по обработке пищевых продуктов; - объекты по производству строительных материалов и обработке древесины; - сооружения санитарно-технической, автотранспортной инфраструктуры; - объекты коммунального назначения, спорта, торговли, оказания услуг; - складские и логистические центры. Проведены предварительные переговоры о размещении на территории промышленного парка "Технические ткани": - производства фильтровальных полотен и других фильтровальных элементов из полимерных термостойких пылефильтровальных материалов; - модульной фабрики электронной обработки текстильных материалов для медицинской промышленности; - производственной базы по выпуску нетканых материалов на основе натуральных, синтетических и комбинированных волокон по технологии типа "Spunlace" и "Spandbond"; - производства влаговпитывающих изделий для гигиены, таких как дайперсы (подгузники для взрослых), впитывающие простыни. Этапы работ: 2010 год: - разработка проекта и бизнес-плана, согласование проекта, подготовка технической документации; - приобретение земельных участков и объектов недвижимости (с одновременным погашением налоговой задолженности ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат"); - осуществление капитального ремонта зданий, выкупленных у ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат". 2011-2012 годы: - реконструкция, модернизация и строительство новой инженерной инфраструктуры; - строительство новых производственных и административных помещений для размещения новых производств; - привлечение резидентов (продажа и сдача в аренду объектов недвижимости); - организация резидентами промышленного производства складского хозяйства. Таблица 35. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году ------------------------------------------------------------------- | Выручка в | Количество | Налоговые | Инвестиции на | Срок | | год, | новых | платежи в | создание 1 |окупаемости,| |млн. рублей|рабочих мест| год, |рабочего места,| лет | | | |млн. рублей| млн. рублей | | |-----------+------------+-----------+---------------+------------| | 1800 | 600 | 300 | 2,1 | 7 | ------------------------------------------------------------------- В настоящее время определен один из резидентов создаваемого промышленного парка - открытое акционерное общество "Гамма" (г. Москва) с годовым оборотом свыше 1,2 млрд. рублей. Компания производит более трех тысяч ассортиментных позиций продукции для детского и художественного творчества (акварель, гуашь, пластилин и другие), при этом ее клиентская база составляет более 400 организаций. Положение компании позволяет увеличивать объемы производства на 20 процентов в год. Дополнительно имеются возможности освоить производство новых видов продукции на 500 млн. рублей в год. Проект связан с передислокацией основных производственных мощностей открытого акционерного общества "Гамма" на альтернативную производственную площадку. Компания предполагает начать реализацию проекта в 2010 году и выйти на проектную мощность в 2012 году. Общий объем инвестиций со стороны открытого акционерного общества "Гамма" составляет 720 млн. рублей. 4.2.2. Развитие производства полуфабрикатных лаков Инициатор: закрытое акционерное общество "Лакокрасочные материалы". Закрытое акционерное общество "Лакокрасочные материалы" в настоящее время уже реализует долгосрочный инвестиционный проект "Реконструкция производства лакокрасочных материалов", что позволит увеличить выпуск продукции до 20 тыс. тонн в год и обеспечить работой порядка 277 человек. В 2009 году предприятие получило финансовую поддержку на реализацию проекта производства полуфабрикатных лаков из областного бюджета в размере 3,1 млн. рублей на гашение банковских процентов по кредитам. Общий объем инвестиций проекта составляет 59 млн. рублей. Одновременно закрытое акционерное общество "Лакокрасочные материалы" разработало инвестиционный проект "Развитие производства полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах". В рамках проекта планируется создание нового производства полуфабрикатных лаков на конденсационных смолах с целью обеспечения потребностей собственного производства алкидных строительных лакокрасочных материалов. Наличие такого производства позволит сократить или вовсе отказаться от закупок лаков на стороне, повысить качество продукции, снизить себестоимость готовой продукции. Строительство производства планируется в две очереди. Этапы работ: 2010 год: - проектирование и возведение зданий и сооружений; - проектирование производства и согласование проекта; 2011-2012 годы: - заказ и изготовление оборудования, в том числе энергетического; - монтаж и пуско-наладка оборудования. Предприятие обеспечено необходимой инфраструктурой, кроме электроснабжения. Дополнительные потребности составляют 200-300 КВт. На территории имеется техническая возможность подведения газа, потребность в котором составляет порядка 400 тыс. куб. м в год. Таблица 36. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году --------------------------------------------------------------- | Выручка в | Количество | Налоговые |Инвестиции на| Срок | | год, | новых | платежи в | создание 1 |окупаемос-| |млн. рублей|рабочих мест| год, | рабочего | ти, лет | | | |млн. рублей| места, млн. | | | | | | рублей | | |-----------+------------+-----------+-------------+----------| | 940 | 170 | 105 | 1,7 | 4 | --------------------------------------------------------------- 4.2.3. Строительство завода по выпуску керамического вакуумно- порового кирпича Инициатор: общество с ограниченной ответственностью "Комфорт" На базе общества с ограниченной ответственностью "Комфорт" создано закрытое акционерное общество завод "Военно-промышленная компания "Аметист", которое совместно с итальянским предприятием "Puchchini industry" планирует приступить к реализации двух инвестиционных проектов: - создание технологической лаборатории и установки для производства микросфер; - строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича. Строительство завода по выпуску керамического вакуумно-порового кирпича с применением новых технологий позволит выпускать вакуумно- поровый кирпич марок прочности 150-200 кгс/см2. Завод будет производить кирпич и блок европейского качества, имеющие отличные технические характеристики, превышающие стандартный кирпич в 2-3 раза. Этапы работ: 2010 год: - предпроектные и проектные работы; - проектирование производства и согласование проекта; 2010-2012 годы: - строительство завода, инженерной инфраструктуры, осуществление пусконаладочных работ. Для дальнейшей реализации проекта требуется подключение к инфраструктурному обеспечению. Предприятие характеризуется близостью завода к магистральному газопроводу (500 м), наличием линии электропередач непосредственно на площадке, наличием автодороги с твердым покрытием, в достаточной близости находится железнодорожный тупик, связанный с узловой станцией Гаврилов-Ям. При этом появится возможность дополнительно поставлять дешевую электроэнергию городу за счет установки на заводе теплогенератора. Таблица 37. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году --------------------------------------------------------------- | Выручка в | Количество | Налоговые |Инвестиции на| Срок | | год, | новых | платежи в | создание 1 |окупаемост| |млн. рублей|рабочих мест| год, | рабочего | и, | | | |млн. рублей| места, млн. | лет | | | | | рублей | | |-----------+------------+-----------+-------------+----------| | 732 | 300 | 136 | 3,6 | 6 | --------------------------------------------------------------- 4.2.4. Блок проектов развития предприятий малого бизнеса Проект производства сэндвич-панелей, изготовления домов в условиях цеха с последующим монтажом обществом с ограниченной ответственностью "Строймастер". Проект предусматривает создание на базе существующего производства комбината по производству сендвич- панелей и возведению жилых домов в условиях цеха с последующим монтажом. Основными конкурентными преимуществами являются кратчайшие сроки изготовления, быстровозводимость зданий, круглогодичность строительства, низкая стоимость жилой площади. Данный проект позволит решить острую проблему нехватки жилья, вводя в эксплуатацию уже за первые 3 года до 50 тыс. кв. м жилых домов, создавая порядка 130 новых рабочих мест, увеличивая объем налоговых поступлений на 7 млн. рублей в год. Срок окупаемости - 3 года. Проект строительства новых производственных мощностей по производству оборудования для химической и нефтяной промышленности обществом с ограниченной ответственностью "Ярославский завод химического машиностроения". Инвестиционный проект включает в себя строительство новых производственных мощностей и перенос имеющегося производства общества с ограниченной ответственностью "Техно-Центр" из г. Ярославля в ГП Гаврилов-Ям. Общий объем инвестиций составляет 82,6 млн. рублей, из них 33 процента - собственные средства предприятия. Основные виды выпускаемой продукции: емкостное оборудование, ресиверы, сепараторы, фильтры, аппараты теплообменные кожухотрубчатые, реакторы, аппараты с механическими перемешивающими устройствами, колонное оборудование. Основные заказчики: открытое акционерное общество "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез", закрытое акционерное общество "Татнефть", общество с ограниченной ответственностью "Объединенная химическая компания "Щекиноазот", открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Лукойл", открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть", федеральное агентство по атомной энергетике "Росатом", открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"". Реализация данного проекта позволит создать в ГП Гаврилов-Ям до 325 новых рабочих мест, увеличить выпуск продукции до 150 млн. рублей в год, объем налоговых отчислений - до 40 млн. рублей в год. Срок окупаемости - 5 лет. Проект покупки и установки оборудования для кур-несушек и для производства мяса птицы крестьянского хозяйства Акуленко В. В. Проект усовершенствования производства мяса птицы и яиц планируется осуществить путем приобретения и установки отечественного оборудования на базе существующих площадей птичника. Срок реализации проекта - 1 год, объем необходимых инвестиций - 5 млн. рублей. В ходе реализации проекта возможно создание 6 дополнительных рабочих мест, рост налоговых отчислений до 2 млн. рублей. Проект реконструкции производственного корпуса государственного унитарного производственного предприятия хлебопечения и торговли Ярославской области "Гаврилов-Ямский хлебозавод". Данный проект позволит модернизировать и расширить производство, увеличить ассортиментный перечень и повысить качество выпускаемой продукции. Реализация данного проекта возможна при привлечении инвестиций в размере 18 млн. рублей, что приведет к росту объемов выпуска продукции к 2012 году до 103 млн. рублей в год, налоговых отчислений - до 28 млн. рублей в год, до 50 новых рабочих мест. Срок окупаемости - 5 лет. Проект "Народная дверь" - расширение действующего производства межкомнатных дверей общества с ограниченной ответственности "Старатель". Целью данного проекта является расширение действующего производства межкомнатных дверей путем технического перевооружения, что приведет к росту производства межкомнатных дверей в 3 раза. Общая стоимость проекта составляет 60 млн. рублей. Реализация данного проекта позволит создать 80 дополнительных рабочих мест, увеличить объем выручки к 2012 году до 150 млн. рублей в год, налоговых отчислений - до 6,5 млн. рублей в год. Срок окупаемости - 5 лет. Проект создания Центра водного туризма на базе отдыха "Лесной родник". Целью проекта является создание 8 дополнительных рабочих мест для выпускников детских домов Ярославской области, увеличение объема выручки к 2012 году до 8 млн. рублей в год, налоговых отчислений - до 2 млн. рублей в год. Срок окупаемости проекта - 2,5 года. Проект создания музея "Постоялый двор "У ямщика". В рамках данного проекта планируется осуществлять новый вид туристических услуг - прием туристов в трапезной ямщика, знакомство туристов с ямщицкими традициями приема гостей и местными ремеслами, а также с историей Гаврилов-Ямской льняной мануфактуры. Целью данного проекта является создание нового конкурентоспособного продукта туристической инфраструктуры к 1000-летию г. Ярославля, развитие народных промыслов и ремесел в Гаврилов-Ямском МР, поддержка предпринимателей и ремесленников. Реализация данного проекта требует привлечения 1 млн. рублей инвестиций, что позволит создать 8 дополнительных рабочих мест, увеличить объем выручки к 2012 году до 8 млн. рублей в год, налоговых отчислений - до 2 млн. рублей в год. Срок окупаемости 2 года. Таблица 38. Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проектов развития предприятий малого бизнеса к 2015 году --------------------------------------------------------------- | Выручка в |Количество| Налоговые | Инвестиции на | Срок | | год, | новых | платежи в | создание 1 |окупаемост| |млн. рублей| рабочих | год, |рабочего места,| и, | | | мест, |млн. рублей| млн. рублей | лет | | | человек | | | | |-----------+----------+-----------+---------------+----------| | 622 | 522 | 82 | 0,4 | 1-5 | --------------------------------------------------------------- 5. РЕСУРСНОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КИП 5.1. Целевые программы КИП Программная часть КИП состоит из мероприятий и объектов, включенных в федеральные целевые программы, областные и ведомственные целевые программы, региональные адресные программы, муниципальные программы. Общий объем средств, направляемых на реализацию данных программ, составит 644 млн. рублей, в том числе из внебюджетных источников 5,5 млн. рублей (1 процент), из средств консолидированного регионального бюджета 128 млн. рублей (20 процентов), из средств федерального бюджета 511 млн. рублей (79 процентов). Перечень предложений по финансированию целевых программ КИП представлен в приложении 2. Таблица 39. Целевые программы КИП --------------------------------------------------------------------- |N п| Наименование | Цель | Целевое значение | |/п | программы | | | |---+--------------+-------------------+----------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |---+--------------+-------------------+----------------------------| |1. |Программы |создание |обучение и переподготовка | | |содействия |предпосылок для |340 человек; | | |занятости |трудоустройства |организация общественных | | |населения |незанятого |работ - 1329 человек; | | | |населения |временное трудоустройство - | | | | |884 человека; | | | | |содействие развитию малого | | | | |предпринимательства и | | | | |самозанятости безработных | | | | |граждан - 165 человек | |---+--------------+-------------------+----------------------------| |2. |Программа |создание новых |создание 161 нового рабочего| | |поддержки |рабочих мест в |места к 2013 году и 383 | | |малого и |сфере малого и |новых рабочих мест к 2016 | | |среднего |среднего |году; | | |предпринимате-|предпринимательств |увеличение доли малого | | |льства |а; |бизнеса в структуре | | | |увеличение доли |экономики ГП Гаврилов-Ям | | | |малого бизнеса в |до 30 процентов | | | |структуре | | | | |экономики | | | | |ГП Гаврилов-Ям | | |---+--------------+-------------------+----------------------------| |3. |Программы |повышение качества |реконструкция | | |модернизации |услуг для населения|водопроводных сетей; | | |жилищно- | |газификация жилого фонда | | |коммунального | | | | |хозяйства | | | |---+--------------+-------------------+----------------------------| |4. |Программа |повышение качества |415 посещений в смену; | | |развития |медицинского |45 тыс. койко-дней в год; | | |материально- |обслуживания |до 50 временных рабочих | | |технической |населения |мест | | |базы | | | | |учреждений | | | | |здравоохранен-| | | | |ия (завершение| | | | |строительства | | | | |центральной | | | | |районной | | | | |больницы) | | | --------------------------------------------------------------------- 5.1.1. Программы содействия занятости населения В целях предотвращения роста безработицы разработаны и одобрены Правительством Российской Федерации программы: - региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, утвержденная постановлением Правительства области от 22.12.2009 N 1200-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год"; - региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемая за счет неиспользованной субсидии 2009 года, утвержденная постановлением Правительства области от 13.05.2010 N 288-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счет неиспользованной субсидии 2009 года". В рамках мероприятий данных программ в ГП Гаврилов-Ям предполагается участие 990 работников и безработных граждан, на что запланировано выделить 23569,2 тыс. рублей, в том числе: - на организацию опережающего профессионального обучения 45 работников организаций, находящихся под угрозой увольнения, - 562,5 тыс. рублей; - на организацию общественных работ, временного трудоустройства 599 работников, находящихся под угрозой увольнения, - 9819,6 тыс. рублей; - на стажировку 56 выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы - 1606,6 тыс. рублей; - на содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости 120 безработных граждан - 7056 тыс. рублей; - на информационное сопровождение - 25 тыс. рублей. Опережающее обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, будет способствовать занятости работников как на своем предприятии (по новой профессии или после повышения квалификации по имеющейся профессии (специальности), так и на других предприятиях по месту проживания или в случае переезда в другую местность. Для реализации данной задачи определен перечень организаций, которые будут осуществлять опережающее обучение своих работников в образовательных учреждениях, а также на базе ОАО "ГМЗ "АГАТ". В вышеперечисленных программах приведен график организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников. В рамках ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2009-2011 годы, утвержденной приказом департамента государственной службы занятости населения Ярославской области от 13.11.2008 N 3-з, на обеспечение выполнения мероприятий по содействию занятости населения Гаврилов-Ямского МР в 2010 году предусмотрено финансирование в размере 4 176,4 тыс. рублей. В мероприятиях примут участие 5 386 человек. В рамках данной программы в 2010 году предусмотрена организация профессионального обучения 208 безработных граждан ГП Гаврилов-Ям. Профессиональное обучение направлено на повышение профессиональной конкурентоспособности и мобильности данной категории граждан на рынке труда. Профессиональное обучение будет осуществляться по профессиям и специальностям, пользующимся устойчивым спросом со стороны работодателей, а также в целях содействия самозанятости и открытия собственного дела. С 2011 по 2020 годы перечень мероприятий по содействию занятости населения в ГП Гаврилов-Ям будет осуществляться и корректироваться в соответствии с результатами реализации в 2010 году мероприятий КИП. Таблица 40. Перечень мероприятий по содействию занятости населения ГП Гаврилов-Ям ---------------------------------------------------------------------- | N | Наименование мероприятия | 2010 год | |п/п| |--------------------------| | | |численность| объем | | | |участников,|финансировани | | | | человек |я, млн. рублей| |---+-------------------------------------+-----------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |---+----------------------------------------------------------------| | |В рамках мероприятий по Гаврилов-Ямскому МР региональной | | |адресной программы дополнительных мероприятий по снижению | | |напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год | |---+----------------------------------------------------------------| |1. |Опережающее профессиональное | 45 | 562,5 | | |обучение работников в случае угрозы | | | | |массового увольнения (установление | | | | |неполного рабочего времени, | | | | |временная приостановка работ, | | | | |предоставление отпусков без | | | | |сохранения заработной платы, | | | | |мероприятия по высвобождению | | | | |работников) | | | |---+-------------------------------------+-----------+--------------| |2. |Организация общественных работ, | 599 | 9400 | | |временного трудоустройства | | | | |безработных граждан, граждан, | | | | |ищущих работу, а также работников в | | | | |случае угрозы массового увольнения | | | | | из них: | | | | | | | | |---+-------------------------------------+-----------+--------------| | |организация временного | 520 | 8524,6 | | |трудоустройства для работников ОАО | | | | |"Агат" и ОАО "Льнокомбинат" | | | |---+-------------------------------------+-----------+--------------| |3. |Организация стажировки | 56 | 1500 | | |выпускников образовательных | | | | |учреждений в целях приобретения | | | | |опыта работы | | | |---+-------------------------------------+-----------+--------------| |4. |Содействие развитию малого | 120 | 6700 | | |предпринимательства и самозанятости | | | | |безработных граждан | | | |---+-------------------------------------+-----------+--------------| |5. |Информационное сопровождение | - | 25 | | |реализации Программы | | | |---+-------------------------------------+-----------+--------------| | |Итого | 820 | 18 188 | |---+----------------------------------------------------------------| | |В рамках мероприятий по Гаврилов-Ямскому МР ведомственной | | |целевой программы "Содействие занятости населения" на 2009-2011 | | |годы (меры активной политики) | |---+----------------------------------------------------------------| |1. |Организация профессионального | 295 | 1 500 | | |обучения безработных граждан | | | |---+-------------------------------------+-----------+--------------| |2. |Организация общественных работ | 730 | 2 700 | | | | | | |---+-------------------------------------+-----------+--------------| |3. |Организация временного | 4 | 6,8 | | |трудоустройства безработных | | | | |граждан в возрасте от 18 до 20 лет из| | | | |числа выпускников учреждений | | | | |начального и среднего | | | | |профессионального образования, | | | | |ищущих работу впервые | | | |---+-------------------------------------+-----------+--------------| |4. |Организация временного | 24 | 123 | | |трудоустройства безработных | | | | |граждан, испытывающих трудности в | | | | |поиске работы | | | |---+-------------------------------------+-----------+--------------| |5. |Организация временного | 856 | 732,9 | | |трудоустройства несовершеннолетних | | | | |граждан в возрасте от 14 до 18 лет | | | |---+-------------------------------------+-----------+--------------| |6. |Информирование населения и | 2500 | - | | |работодателей о положении на рынке | | | | |труда | | | |---+-------------------------------------+-----------+--------------| |7. |Организация ярмарок вакансий и | 9 | - | | |учебных рабочих мест (кол-во | | | | |ярмарок) | | | |---+-------------------------------------+-----------+--------------| |8. |Профессиональная ориентация | 1100 | - | | |граждан | | | |---+-------------------------------------+-----------+--------------| |9. |Социальная адаптация безработных | 35 | - | | |граждан | | | |---+-------------------------------------+-----------+--------------| |10.|Содействие самозанятости | 45 | 112,5 | | |безработных граждан | | | |---+-------------------------------------+-----------+--------------| | |Итого | 5553 | 5175 | ---------------------------------------------------------------------- В связи с реализацией КИП в ближайшие 6 лет потребуются более масштабные мероприятия по подготовке кадров по рабочим и инженерным специальностям, которые будут востребованы как вновь созданными, так и существующими предприятиями. Таблица 41. План опережающего переобучения работников, находящихся под угрозой увольнения ------------------------------------------------------------------- |Место | Имеющаяся |Кол-| Место | Новая |Коли-|Новое |Стоим- | |работы|специальнос-|иче-|переобуч- |специал-|чест-|место | ость | | | ть |ство| ения | ьность | во |работ |переоб-| | | | | | | | ы |учения | | | | | | | | | , | | | | | | | | |рублей | |------+------------+----+----------+--------+-----+------+-------| |ОАО |заточник, |45 |научно- |токарь, |45 |ОАО |562 | |"ГМЗ |наладчик | |образоват-|шлифов- | |"ГМЗ |500 | |"Агат"|станков | |ельное |щик; | |"Агат"| | | |числового | |учрежден- |фрезеро-| | | | | |программног-| |ие |вщик, | | | | | |о | |"Учебно- |слесарь | | | | | |управления, | |техничес- |механос-| | | | | |фрезеровщи | |кий центр |борочны-| | | | | |к | |"Новик" |х работ | | | | ------------------------------------------------------------------- Таблица 42. Организация профессиональной подготовки и переподготовки работников в рамках реализации КИП в 2010 году* ---------------------------------------------------------------------- |N п| Направление |Численность| Наименование предполагаемого | |/п |профессионально-|участников | учебного заведения | | |й переподготовки| обучения, | | | | | человек | | |---+----------------+-----------+-----------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |---+----------------------------------------------------------------| | |Закрытое акционерное общество "Лакокрасочные материалы" | |---+----------------------------------------------------------------| |1. |Водитель | 4 |УК "Профессионал", г. Ярославль | | |погрузчика | | | |---+----------------+-----------+-----------------------------------| |2. |Электрогазосвар-| 4 |ГОУ НПО ЯО ПУ N 1, 24, 25, | | |щик | |г. Рыбинск; | | | | |ГОУ НПО ЯО ПЛ N 11, 12, 13, 21, 24,| | | | |38, г. Ярославль; | | | | |ГОУ НПО ЯО ПУ N 37, | | | | |г. Переславль-Залесский; | | | | |УК "Мелиоратор", г. Ярославль | |---+----------------+-----------+-----------------------------------| |3. |Стропальщик | 3 |УК "Мелиоратор", г. Ярославль | | | | | | |---+----------------+-----------+-----------------------------------| | |Итого | 11 | | |---+----------------------------------------------------------------| | |Муниципальное унитарное предприятие "Центр туризма и отдыха | | |"Ямская слобода" | |---+----------------------------------------------------------------| |4. |Менеджер по | 2 |Ярославский государственный | | |туризму | |педагогический университет имени | | | | |К. Д. Ушинского, г. Ярославль; | | | | |Ярославский государственный | | | | |университет имени П. Г. Демидова, | | | | |г. Ярославль | |---+----------------+-----------+-----------------------------------| | |Итого | 2 | | |---+----------------------------------------------------------------| | |Общество с ограниченной ответственностью "Старатель" | |---+----------------------------------------------------------------| |5. |Электромонтер | 2 |ГОУ НПО ЯО ПУ N 1, 3, 8, 18, | | | | |г. Рыбинск; | | | | |ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2, 7, 32, | | | | |г. Ярославль; | | | | |УК "Мелиоратор", г. Ярославль; | | | | |ГОУ НПО ЯО ПУ N 41, г. Тутаев; | | | | |ГОУ НПО ЯО ПУ N 6, г. Переславль- | | | | |Залесский; | | | | |ГОУ СПО ДПТ | | | | |УК "Мелиоратор" | |---+----------------+-----------+-----------------------------------| | |Итого | 2 | | |---+----------------------------------------------------------------| | |Общество с ограниченной ответственностью "Строймастер" | |---+----------------------------------------------------------------| |6. |Электрогазосвар-| 2 |ГОУ НПО ЯО ПУ N 1, 23, 25, | | |щик | |г. Ярославль; | | | | |ГОУ НПО ЯО ПЛ N 10, 11, 12, 13, | | | | |21,24 г. Ярославль; | | | | |ГОУ НПО ЯО ПУ N 37, | | | | |г. Переславль-Залесский | |---+----------------+-----------+-----------------------------------| |7. |Электрик | 1 |ГОУ НПО ЯО ПУ N 1, 3, г. Рыбинск; | | | | |ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2, 8, | | | | |г. Ярославль; | | | | |учебный комбинат "Мелиоратор", | | | | |г. Ярославль; | | | | |ГОУ НПО ЯО ПУ N 41, г. Тутаев; | | | | |ГОУ НПО ЯО ПУ N 6, г. Переславль- | | | | |Залесский; | | | | |Даниловский политехнический | | | | |техникум, г. Данилов; | | | | |Угличский институт повышения | | | | |квалификации г. Углич | |---+----------------+-----------+-----------------------------------| | |Итого | 3 | | |---+----------------+-----------+-----------------------------------| | |Всего | 18 | | ---------------------------------------------------------------------- * Информация, приведенная в таблице является справочной. 5.1.2. Программа поддержки малого и среднего предпринимательства В рамках реализации КИП разработана и согласована в Министерстве экономического развития Российской Федерации муниципальная программа поддержки малого и среднего бизнеса ГП Гаврилов-Ям. Основными целями данной программы является увеличение числа занятых в малом и среднем предпринимательстве и, как следствие, рост доли малого бизнеса в структуре экономики ГП Гаврилов-Ям до 30 процентов. Таблица 43. Потребность в финансировании мероприятий поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы поддержки малого и среднего бизнеса ГП Гаврилов-Ям --------------------------------------------------------------------- |N п | Название мероприятия | Объем финансирования | | /п | | за 2010-2015 годы, | | | | млн. рублей | | | |------------------------| | | |всего| ФБ | ОБ |МБ |ВБ | |----+-------------------------------------+-----+-----+----+---+---| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |----+-------------------------------------+-----+-----+----+---+---| |1. |Программа поддержки малого и |363,8|336,4|19,9|3,3|4,2| | |среднего предпринимательства | | | | | | |----+-------------------------------------+-----+-----+----+---+---| |1.1.|Правовое, организационное и | 5,6 | 5,3 |0,3 |0,0|0,0| | |аналитическое обеспечение | | | | | | | |деятельности субъектов малого и | | | | | | | |среднего предпринимательства (далее -| | | | | | | |СМиСП). Проведение исследований в | | | | | | | |сфере малого и среднего | | | | | | | |предпринимательства | | | | | | |----+-------------------------------------+-----+-----+----+---+---| |1.2.|Организация проведения исследований | 4,2 | 4,0 |0,2 |0,0|0,0| | |по проблемам развития СМиСП | | | | | | |----+-------------------------------------+-----+-----+----+---+---| |1.3.|Внедрение портала поддержки СМиСП | 1,4 | 1,3 |0,1 |0,0|0,0| | | | | | | | | |----+-------------------------------------+-----+-----+----+---+---| |2. |Создание и развитие инфраструктуры |222,9|208,0|13,1|1,8|0,0| | |поддержки СМиСП | | | | | | |----+-------------------------------------+-----+-----+----+---+---| |2.1.|Создание и развитие Центра |44,8 |41,7 |3,0 |0,1|0,0| | |поддержки предпринимательства в | | | | | | | |целях оказания поддержки СМиСП, | | | | | | | |неотложной правовой и | | | | | | | |консультационной помощи | | | | | | | |предпринимателям | | | | | | |----+-------------------------------------+-----+-----+----+---+---| |2.2.|Предоставление поручительств по |75,8 |71,4 |4,3 |0,1|0,0| | |выделенным квотам общества с | | | | | | | |ограниченной ответственностью | | | | | | | |"Гарантийное агентство "Ярославия" | | | | | | |----+-------------------------------------+-----+-----+----+---+---| |2.3.|Предоставление микрозаймов по |102,3|94,9 |5,8 |1,6|0,0| | |выделенным квотам Фонда | | | | | | | |микрокредитования | | | | | | |----+-------------------------------------+-----+-----+----+---+---| |3. |Информационная и консультационная | 5,1 | 4,8 |0,3 |0,0|0,0| | |поддержка СМиСП | | | | | | |----+-------------------------------------+-----+-----+----+---+---| |4. |Содействие росту | 1,5 | 1,5 |0,0 |0,0|0,0| | |конкурентоспособности и | | | | | | | |продвижению продукции СМиСП | | | | | | |----+-------------------------------------+-----+-----+----+---+---| |5. |Финансовая поддержка СМиСП |121,9|110,6|5,6 |1,5|4,2| | | | | | | | | |----+-------------------------------------+-----+-----+----+---+---| |5.1.|Субсидирование первого взноса при |26,4 |22,0 |4,4 |0,0|0,0| | |заключении договора лизинга | | | | | | | |оборудования и части затрат, | | | | | | | |связанных с уплатой процентов по | | | | | | | |договорам лизинга оборудования | | | | | | |----+-------------------------------------+-----+-----+----+---+---| |5.2.|Предоставление грантов начинающим |95,5 |88,6 |1,2 |1,5|4,2| | |предпринимателям на создание | | | | | | | |собственного дела | | | | | | |----+-------------------------------------+-----+-----+----+---+---| |6. |Поддержка СМиСП в области | 6,8 | 6,2 |0,6 |0,0|0,0| | |подготовки, переподготовки и | | | | | | | |повышения квалификации кадров | | | | | | --------------------------------------------------------------------- В отраслевой структуре средние предприятия будут представлены в основном производителями технических тканей и их производными, в качестве базовой площадки для их расположения планируется территория промышленного парка. Малые и микро-предприятия будут представлены предприятиями торговли, пищевой промышленности, предприятиями по оказанию бытовых услуг населению, автосервисами, предприятиями, предоставляющими прочие услуги. Определены основные направления государственной поддержки: - правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП; - финансовая поддержка СМиСП, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; - информационная и консультационная поддержка СМиСП; - поддержка СМиСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; - содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции СМиСП; - поддержка СМиСП в области инноваций и промышленного производства; - содействие органам местного самоуправления Гаврилов-Ямского МР в развитии малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований; - поддержка народных художественных промыслов. Предусмотрены следующие мероприятия: - предоставление субсидий СМиСП на компенсацию части процентной ставки по банковским кредитам и (или) на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансового лизинга; - предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела; - расширение возможностей СМиСП для получения кредитных и иных финансовых ресурсов путем предоставления поручительств и микрозаймов открытого акционерного общества "Гарантийное агентство "Ярославия"; - предоставление субсидий на реализацию муниципальных целевых программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства; - организация обучения работников сферы малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМиСП и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность (льготное обучение - 50 процентов от стоимости). Разрабатываются новые направления: - популяризация молодежного предпринимательства и вовлечение молодежи в предпринимательство; - формирование поддержки региональных летних школ предпринимательства, образовательных лагерей для представителей молодежи (в возрасте до 27 лет), открывших или намеренных открыть собственное дело; - создание образовательных программ, направленных на подготовку и повышение квалификации кадров для СМиСП, на основе государственных образовательных стандартов, в том числе для региональных летних школ предпринимательства, образовательных лагерей для представителей молодежи (в возрасте до 27 лет), открывших или намеренных открыть собственное дело; - предоставление субсидий на компенсацию части затрат малых предприятий, связанных с патентованием изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений, а также государственной регистрацией иных результатов интеллектуальной деятельности, созданных малыми предприятиями; - предоставление субсидий на компенсацию части затрат малых и средних предприятий, связанных с реализацией программ по энергосбережению, присоединению к объектам электросетевого хозяйства (до 100 кВт), в том числе объектов инфраструктуры поддержки СМиСП и сельхозпроизводителей; - предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМиСП, на компенсацию части затрат по оказанию им консультационных услуг. 5.1.3. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства В рамках реализации областных целевых программ в сфере модернизации жилищно-коммунального хозяйства затраты на ремонт инженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности, в период 2010- 2013 годов составят около 20,0 млн. рублей. Таблица 44. Предполагаемые объемы финансирования коммунальной инфраструктуры ---------------------------------------------------------------- |N п| Раздел программы |Объем и структура затрат| |/п | | на 2010-2013 годы, | | | | млн. рублей | | | |------------------------| | | |всего| ФБ | ОБ | МБ |ВБ | |---+---------------------------------+-----+----+----+----+---| |1. |Жилье и коммунальная |105,5|71,4|24,0|7,2 |2,9| | |инфраструктура | | | | | | |---+---------------------------------+-----+----+----+----+---| |2. |Областная целевая программа | 1,4 | |1,0 |0,4 | | | |"Модернизация объектов | | | | | | | |коммунальной инфраструктуры | | | | | | | |Ярославской области" на 2008-2010| | | | | | | |годы | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе на 2010 год: | 1,4 | |1,0 |0,4 | | | |газификация ГП Гаврилов-Ям с | | | | | | | |учетом проектных работ | | | | | | |---+---------------------------------+-----+----+----+----+---| |3. |Областная целевая программа |18,4 | |13,1|5,3 | | | |"Чистая вода" на 2010-2014 годы | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |реконструкция очистных сооружений|11,6 | |8,3 |3,3 | | | |водоснабжения в ГП Гаврилов-Ям | | | | | | | | | | | | | | | |реконструкция водопровода от | 2,0 | |1,4 |0,6 | | | |2 подъема на ул. Лесной в | | | | | | | |ГП Гаврилов-Ям | | | | | | | | | | | | | | | |реконструкция магистрального | 4,5 | |3,2 |1,4 | | | |водопровода ул. Красноармейская -| | | | | | | | ул. Клубная в ГП Гаврилов-Ям | | | | | | | | | | | | | | | |реконструкция и строительство | 0,3 | |0,3 |0,03| | | |шахтных колодцев ГП Гаврилов-Ям | | | | | | |---+---------------------------------+-----+----+----+----+---| |4. |Мероприятия по капитальному |57,6 |48,8|5,0 |1,0 |2,9| | |ремонту жилых домов и переселению| | | | | | | |граждан из аварийного жилищного | | | | | | | |фонда за счет софинансирования из| | | | | | | |средств государственной | | | | | | | |корпорации - Фонда содействия | | | | | | | |реформированию жилищно- | | | | | | | |коммунального хозяйства - всего | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |мероприятия по капитальному |28,1 |22,6|5,0 |0,5 |0,0| | |ремонту жилого фонда | | | | | | ---------------------------------------------------------------- Мероприятия по капитальному ремонту жилых домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда проводятся из средств с государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства в следующих объемах: на капитальный ремонт жилых домов в 2010 году прогнозируется финансирование в сумме 57,6 млн. рублей, в том числе за счет средств: - государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 48,8 млн. рублей; - областного бюджета - 5 млн. рублей; - местного бюджета - 1 млн. рублей; - средств собственников жилья - 2,9 млн. рублей; на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2010-2011 годы прогнозируется финансирование в сумме 28,1 млн. рублей, в том числе за счет средств: - государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 22,6 млн. рублей; - областного бюджета - 5 млн. рублей; - местного бюджета - 0,5 млн. рублей. 5.1.4. Программа развития материально-технической базы учреждений здравоохранения (завершение строительства центральной районной больницы) В рамках реализации областной целевой программы "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области на 2009-2015 годы", утвержденной постановлением Правительства области от 01.09.2009 N 897-п "Об утверждении областной целевой программы "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области" на 2009-2015 годы", предусмотрено завершение строительства муниципального учреждения здравоохранения "Гаврилов-Ямская центральная районная больница" в 2013-2015 годах. Проект включает в себя осуществление строительных и отделочных работ по достройке второй очереди 5-этажного корпуса (литера А). Здание находится под крышей, произведено остекление окон, все коммуникации водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения, водоотведения находятся в подвальном помещении 1 очереди 5-этажного здания (литера А). В настоящее время поликлинические услуги оказываются населению ГП Гаврилов-Ям в четырех разных местах, расстояние между которыми достигает 3,5 км (при отсутствии сообщения общественным транспортом). Посещаемость 415 посещений в смену, оказание стационарной медицинской помощи в размере 45 000 койко-дней в год. Общий объем инвестиций оценивается в 175 млн. рублей. Срок ввода объекта в эксплуатацию - 3 года. На время строительства будет создано от 25 до 50 временных рабочих мест. Подана заявка на согласование финансирования завершения строительства данного объекта на 2012-2013 годы, так как в 2010- 2011 годы будет осуществлена подготовка проектной документации. 5.2. Источники финансирования Общий объем средств, необходимых для реализации КИП, составляет 4 273 млн. рублей, в том числе на реализацию ключевых инвестиционных проектов - 3605 млн. рублей, целевых региональных и муниципальных программ - 668 млн. рублей. Таблица 45. Объемы и источники финансирования КИП ----------------------------------------------------------------- |N п | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов | | /п | |на 2010-2015 годы, млн. рублей| | | |------------------------------| | | | всего | ФБ | ОБ |МБ | ВБ | |----+---------------------------+-------+-----+----+---+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |----+---------------------------+-------+-----+----+---+-------| |1. |Министерство | 594,0 |336,4|19,9|3,3| 234,4 | | |экономического развития | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | | |(субсидии на | | | | | | | |государственную поддержку | | | | | | | |СМиСП) | | | | | | |----+---------------------------+-------+-----+----+---+-------| |1.1.|Софинансирование городской | 363,8 |336,4|19,9|3,3| 4,2 | | |целевой программы развития | | | | | | | |СМиСП | | | | | | |----+---------------------------+-------+-----+----+---+-------| |1.2.|Адресная поддержка | 234,6 | 4,4 |0,0 |0,0| 230,2 | | |проектов СМиСП | | | | | | |----+---------------------------+-------+-----+----+---+-------| |2. |Фонд содействия | 85,7 |71,4 |9,9 |1,5| 2,9 | | |реформированию жилищно- | | | | | | | |коммунального хозяйства | | | | | | |----+---------------------------+-------+-----+----+---+-------| |3. |Министерство | 198,3 |123,0|75,3| - | - | | |здравоохранения и | | | | | | | |социального развития | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | |----+---------------------------+-------+-----+----+---+-------| |3.1.|Федеральная служба по труду| 18,1 |17,3 |0,3 | - | - | | |и занятости | | | | | | |----+---------------------------+-------+-----+----+---+-------| |3.2.|Завершение строительства | 175,0 |100,0|75,0| - | - | | |центральной районной | | | | | | | |больницы | | | | | | |----+---------------------------+-------+-----+----+---+-------| |4. |Программы модернизации | 19,8 | - |14,1|5,7| - | | |жилищно-коммунального | | | | | | | |хозяйства Ярославской | | | | | | | |области | | | | | | |----+---------------------------+-------+-----+----+---+-------| |5. |Проекты безбюджетного |2 099,2| - | - | - |2 099,2| | |финансирования | | | | | | |----+---------------------------+-------+-----+----+---+-------| |6. |Дополнительные источники, | - | - | - | - | - | | |необходимые для | | | | | | | |финансирования проектов | | | | | | |----+---------------------------+-------+-----+----+---+-------| |7. |Министерство финансов | 1276 | 841 |435 | - | - | | |Российской Федерации | | | | | | | |(предоставление дотаций на | | | | | | | |поддержание мер по | | | | | | | |обеспечению | | | | | | | |сбалансированности | | | | | | | |бюджетов)* | | | | | | |----+---------------------------+-------+-----+----+---+-------| |7.1.|Создание промышленного | 1276 | 841 |435 | - | - | | |парка "Технические ткани" | | | | | | |----+---------------------------+-------+-----+----+---+-------| | |Всего | 4273 |1372 |554 |10 | 2336 | ----------------------------------------------------------------- *за счет средств Министерства финансов Российской Федерации производится перераспределение источников финансирования. 5.3. Механизм управления реализацией КИП Механизм управления реализацией КИП предусматривает использование комплекса мер организационного, экономического и правового характера, и исходит из принципа "баланса интересов", обеспечивающего согласование и координацию действий всех участников реализации КИП (органов государственной власти и местного самоуправления, предприятий и организаций различных форм собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных институтов). Механизм управления реализацией КИП включает в себя следующие элементы: - создание полноценной методической и нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию мероприятий КИП; - программно-целевое управление развитием территории, важнейших отраслей и сфер деятельности. Мероприятия КИП предусматриваются в областных целевых и ведомственных целевых программах с указанием конкретных сроков их исполнения, ответственных исполнителей и исполнителей, а также показателей, характеризующих результативность их реализации; - экономические и финансовые методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного перемещения товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности. КИП предусматривает возможность софинансирования ряда проектов и мероприятий за счет средств бюджетов в рамках действующих и планируемых к разработке целевых программ, отдельных непрограммных мероприятий. При этом объемы финансирования мероприятий КИП ежегодно уточняются с учетом возможностей бюджетов; - организационную структуру управления КИП с определением состава, функций, механизмов координации действий разработчиков и исполнителей. Таблица 46. Организационная структура управления реализацией КИП --------------------------------------------------------------------- |Участники управления | Роль в управлении реализацией КИП | |---------------------+---------------------------------------------| | 1 | 2 | |---------------------+---------------------------------------------| |Губернатор области |постановка стратегических целей; | | |взаимодействие с федеральными органами | | |исполнительной власти | |---------------------+---------------------------------------------| |Заместитель |детализация стратегических целей и задач; | |Губернатора области |общая организация работ по монопрофильным | | |населенным пунктам области; | | |координация деятельности различных структур, | | |вовлеченных в работы по реализации КИП; | | |контроль достижения стратегических целей | |---------------------+---------------------------------------------| |Департамент |обеспечение взаимосвязи комплексного плана | |экономического |модернизации с целевыми программами, | |развития Ярославской |реализуемыми на территории поселения; | |области |организация взаимодействия с федеральными | | |органами исполнительной власти; | | |координация формирования бюджетных заявок на | | |ассигнования из федерального бюджета; | | |мониторинг социально-экономической ситуации в| | |городском поселении | |---------------------+---------------------------------------------| |Дирекция по |управление реализацией комплексного плана, в | |комплексным |том числе оперативное управление реализацией | |инвестиционным |инфраструктурных и бизнес-проектов; | |планам в составе |координация работы органов местного | |государственного |самоуправления и участников КИП; | |автономного |мониторинг выполнения мероприятий КИП; | |учреждения |мониторинг выполнения показателей КИП; | |Ярославской области |подготовка сводных отчетов о реализации КИП | |"Агентство по | | |сопровождению | | |инвестиционных | | |проектов" | | |---------------------+---------------------------------------------| |Органы |реализация областных и муниципальных целевых | |исполнительной |программ; | |власти Ярославской |реализация инфраструктурных проектов; | |области - исполнители|маркетинг инвестиционных проектов; | | |консультационная и аналитическая поддержка | |---------------------+---------------------------------------------| |Координационный |координация работы органов местного | |совет ГП Гаврилов-Ям |самоуправления и представителей бизнеса по | | |реализации КИП; | | |работа с инвесторами и существующим бизнесом;| | |консультационная и аналитическая поддержка | --------------------------------------------------------------------- Мониторинг сроков и целевых параметров КИП будет вестись в соответствии целевыми показателями, приведенными в приложении 1. Промежуточные отчеты о реализации КИП будут формироваться не реже 1 раза в квартал. Сводный годовой отчет о реализации КИП будет представляться в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным. 6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КИП Общий объем инвестиций КИП составит 4 273 млн. рублей, в том числе бюджетных инвестиций - 1 926 млн. рублей. Прирост выручки от реализации проектов накопленным итогом за 6 лет составляет 17,7 млрд. рублей. К 2015 году экономика ГП Гаврилов-Ям вырастет в 3,2 раза по сравнению с 2009 годом. Количество новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации проектов и программ развития, составит 2415 единиц. Инвестиции на создание 1 нового рабочего места составят 1,8 млн. рублей, в том числе бюджетные - 1 млн. рублей. Объем дополнительных налоговых поступлений от реализации проектов КИП составит за 6 лет около 3 млрд. рублей, что в 3,8 раза больше объема инвестиций за счет бюджетных средств. Таблица 47. Показатели бюджетной эффективности реализации проектов КИП за 2010-2015 годы --------------------------------------------------------------------- |Инвестиционн-|Бюд- |Приро-|Числ-|Дополн-|Бюджет- |Дополн- |Внебюд- | | ые проекты |жетн-| ст | о |ительн-| ные |ительн- | жетные | | | ые |выруч-|новы-| ые |инвести-| ые |инвести-| | |инве-| ки, | х |налого-| ции на |налогов-| ции на | | |стиц-| млн. |рабо-| вые | 1 | ые |1 рубль | | | ии |рубле | чих |поступ-|созданн-|поступ- |бюджет- | | |млн. | й |мест |ления, | ое | ления | ных | | |рубл-| | | млн. |рабочее | на 1 |инвести-| | | ей | | |рублей | место, | рубль | ций, | | | | | | | млн. |бюджет- | рублей | | | | | | | рублей | ных | | | | | | | | |инвести-| | | | | | | | | ций, | | | | | | | | | рублей | | |-------------+-----+------+-----+-------+--------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |-------------+-----+------+-----+-------+--------+--------+--------| |Расширение | 0,0 | 4228 | 389 | 820,6 | - | 24,7 | 21 | |производства | | | | | | | | |авиационной | | | | | | | | |продукции | | | | | | | | |-------------+-----+------+-----+-------+--------+--------+--------| |Строительств-| 0,0 | 3112 | 300 | 578,6 | - | 3,9 | 6,2 | |о завода по | | | | | | | | |выпуску | | | | | | | | |керамическог-| | | | | | | | |о вакуумно- | | | | | | | | |порового | | | | | | | | |кирпича | | | | | | | | |-------------+-----+------+-----+-------+--------+--------+--------| |Развитие | 0,0 | 2040 | 170 | 232,8 | - | 8,2 | 9,1 | |производства | | | | | | | | |полуфабрикат-| | | | | | | | |ных лаков | | | | | | | | |-------------+-----+------+-----+-------+--------+--------+--------| |Создание |1276 | 5225 | 600 | 987,6 | 1,5 | 1,1 | 0,4 | |промышленно- | | | | | | | | |го парка | | | | | | | | |"Технические | | | | | | | | |ткани" | | | | | | | | |-------------+-----+------+-----+-------+--------+--------+--------| |Блок проектов| 4,4 | 2629 | 522 | 372,8 | 0,01 | 9,8 | 5,2 | |развития | | | | | | | | |предприятий | | | | | | | | |малого | | | | | | | | |бизнеса | | | | | | | | |-------------+-----+------+-----+-------+--------+--------+--------| |Всего |1276 |17234 |1981 |2992,3 | 0,6 | 2,5 | 2,1 | --------------------------------------------------------------------- Наряду с созданием рабочих мест, реализация ключевых инвестиционных проектов позволит увеличить среднюю заработную плату в Гаврилов-Ямском МР до 21 тыс. рублей, что составляет 182 процента к уровню 2009 года. Таблица 48. Прирост трудовых ресурсов в ГП Гаврилов-Ям в результате реализации КИП ------------------------------------------------------------- |N п |Число новых рабочих мест|2010|2011|2012|2013|2014|2015| |/п |(нарастающим итогом) |год |год |год |год |год |год | |----+------------------------+----+----+----+----+----+----| |1. |Новых рабочих мест - |681 |1041|1404|1854|2116|2415| | |всего | | | | | | | |----+------------------------+----+----+----+----+----+----| |1.1.|Градообразующее |149 |167 |174 |231 |286 |389 | | |предприятие | | | | | | | | |(ОАО "ГМЗ "Агат") | | | | | | | |----+------------------------+----+----+----+----+----+----| |1.2.|Средний бизнес |130 |340 |535 |830 |950 |1070| | | | | | | | | | |----+------------------------+----+----+----+----+----+----| |1.3.|Малый бизнес |402 |533 |670 |756 |830 |904 | | | | | | | | | | |----+------------------------+----+----+----+----+----+----| |1.4.|Целевые программы |0 |0 |24 |36 |49 |52 | | | | | | | | | | |----+------------------------+----+----+----+----+----+----| |1.5.|Сокращенные рабочие |0 |0 |0 |0 |0 |0 | | |места | | | | | | | |----+------------------------+----+----+----+----+----+----| |2. |Занятые на общественных |564 |600 |600 |600 |600 |600 | | |работах | | | | | | | |----+------------------------+----+----+----+----+----+----| |3. |Чистый прирост рабочих |117 |440 |803 |1253|1515|1815| | |мест | | | | | | | ------------------------------------------------------------- Создание к 2016 году 2 415 новых рабочих мест позволит снизить уровень безработицы ГП Гаврилов-Ям с 9 процентов до 1,7 процента. Прирост трудовых ресурсов приблизительно на 1 150 человек планируется обеспечить за счет миграции высококвалифицированных специалистов из соседних муниципальных районов области за счет создания привлекательной социально-экономической среды ГП Гаврилов-Ям и, как следствие, повышения уровня жизни населения ГП Гаврилов-Ям. Прогноз изменения значений показателей баланса трудовых ресурсов в результате реализации КИП приведен в приложении 4 к КИП. Сокращения, используемые в КИП: ФБ - федеральный бюджет ОБ - областной бюджет МБ - местный бюджет ВБ - внебюджетные средства ГОУ НПО ЯО ПЛ - государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Ярославской области профессиональный лицей ГОУ НПО ЯО ПУ - государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Ярославской области профессиональное училище ГОУ СПО ЯО ДПТ - государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области Даниловский политехнический техникум УК - учебный комбинат Приложение 1 к комплексному инвестиционному плану модернизации городского поселения Гаврилов-Ям Целевые показатели комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Гаврилов-Ям -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п| Наименование показателя | Единица | Фактическое | Плановое значение | |/п | |измерения| значение | | | | | |-----------------+-----------------------------------------| | | | |2007 |2008 |2009 |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |2020 | | | | | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | |---+----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |---+----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |1. |Доля работающих на |процентов|32,8 |30,2 |17,6 |20,2 |20,1 |20,2 |20,9 |21,6 |22,4 |22,9 | | |градообразующих предприятиях от | | | | | | | | | | | | | |численности населения | | | | | | | | | | | | | |трудоспособного возраста | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |2. |Доля работающих на малых |процентов| 8,8 |10,8 | 7,6 |11,5 |12,4 |13,4 |13,8 |14,3 |14,7 |16,6 | | |предприятиях от численности | | | | | | | | | | | | | |населения трудоспособного возраста| | | | | | | | | | | | |---+----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |3. |Уровень зарегистрированной |процентов| 2,5 | 3,9 | 9,1 | 2,9 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | | |безработицы | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |4. |Общее количество дополнительно | человек | - | - | - | 564 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |созданных временных рабочих мест в| | | | | | | | | | | | | |период реализации инвестиционных | | | | | | | | | | | | | |проектов (нарастающим итогом) | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |5. |Общее количество дополнительно | человек | - | - | - | 681 |1 040|1 403|1 853|2 115|2 415|2 630| | |созданных постоянных рабочих мест | | | | | | | | | | | | | |в период эксплуатации | | | | | | | | | | | | | |инвестиционных проектов | | | | | | | | | | | | | |(нарастающим итогом) | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |6. |Среднемесячная заработная плата |тыс. руб.| 9,8 |11,1 |11,6 |14,0 |15,4 |17,0 |18,7 |20,3 |21,2 |24,7 | | |работников крупных и средних | | | | | | | | | | | | | |предприятий | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |7. |Объем отгруженных товаров, |млн. руб.|2 449|2 777|2 207|2 675|2 996|3 289|3 643|4 005|4 464|5 780| | |выполненных работ и услуг | | | | | | | | | | | | | |собственного производства | | | | | | | | | | | | | |организаций традиционных отраслей | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |8. |Доля отгруженных товаров, |процентов| 100 | 100 | 100 | 71 | 63 | 55 | 51 | 49 | 46 | 51 | | |выполненных работ и услуг | | | | | | | | | | | | | |собственного производства | | | | | | | | | | | | | |организаций традиционных отраслей | | | | | | | | | | | | | |в общегородском объеме | | | | | | | | | | | | | |отгруженных товаров, выполненных | | | | | | | | | | | | | |работ и услуг собственного | | | | | | | | | | | | | |производства | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |9. |Объем отгруженных товаров, |млн. руб.|1 514|1 121| 864 |1 232|1 453|1 660|1 940|2 257|2 670|3 400| | |выполненных работ и услуг | | | | | | | | | | | | | |собственного производства | | | | | | | | | | | | | |градообразующих предприятий | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |10.|Доля градообразующих предприятий |процентов| 62 | 40 | 39 | 33 | 30 | 28 | 27 | 28 | 28 | 30 | | |в общегородском объеме | | | | | | | | | | | | | |отгруженных товаров, выполненных | | | | | | | | | | | | | |работ и услуг собственного | | | | | | | | | | | | | |производства | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |11.|Доля малых и средних предприятий в|процентов| 17 | 19 | 15 | 20 | 22 | 25 | 26 | 28 | 29 | 28 | | |общегородском объеме отгруженных | | | | | | | | | | | | | |товаров собственного производства | | | | | | | | | | | | | |организаций | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |12.|Доля прочих предприятий в |процентов| 21 | 40 | 46 | 48 | 47 | 47 | 47 | 44 | 43 | 42 | | |общегородском объеме отгруженных | | | | | | | | | | | | | |товаров, выполненных работ и услуг| | | | | | | | | | | | | |собственного производства | | | | | | | | | | | | | |организаций | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |13.|Количество малых предприятий | единиц | 39 | 30 | 24 | 35 | 37 | 39 | 41 | 41 | 42 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |14.|Общий объем дополнительных |млн. руб.| - | - | - |41,1 |57,6 |77,3 |96,0 |107,6|114,6|150,0| | |поступлений в муниципальный | | | | | | | | | | | | | |бюджет от реализации | | | | | | | | | | | | | |инвестиционных проектов | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |15.|Объем привлеченных внебюджетных |млн. руб.| | | | 710 | 488 | 476 | 342 | 147 | 174 | 350 | | |инвестиций | | | | | | | | | | | | |---+----------------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |16.|Доля собственных доходов местного |процентов| - |33,5 |16,7 | 23 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 58 | | |бюджета в общих доходах бюджета | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 2 к комплексному инвестиционному плану модернизации городского поселения Гаврилов-Ям ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ ГП ГАВРИЛОВ-ЯМ I. Объемы финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Гаврилов-Ям по уровням бюджетной системы -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование проекта/мероприятия | Количество новых | Объем инвестиций | | п/п | | рабочих мест | за 2010-2015 годы, | | | |(нарастающим итогом)| млн. рублей | | | |--------------------+-------------------------------| | | | 2011 | 2013 | 2015 |всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ | | | | год | год | год | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+------+------+------+------+------+-----+----+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |-----+-------------------------------------------------+------+------+------+------+------+-----+----+------| |1. |Расширение производства авиационной продукции | 167 | 231 | 389 |730,2 | | | |730,2 | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+------+------+------+------+------+-----+----+------| |2. |Создание промышленного парка "Технические | 100 | 400 | 600 |1276,0|841,0 |435,0| | 0,0 | | |ткани" | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+------+------+------+------+------+-----+----+------| |3. |Производство полуфабрикатных лаков на | 90 | 130 | 170 |287,0 | | | |287,0 | | |конденсационных смолах | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+------+------+------+------+------+-----+----+------| |4. |Строительство завода по выпуску керамического | 150 | 300 | 300 |1082,0| | | |1082,0| | |вакуумно-порового кирпича с применением новых | | | | | | | | | | |технологий | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+------+------+------+------+------+-----+----+------| |5. |Блок проектов развития предприятий малого | 430 | 522 | 522 |234,6 | 4,4 | | |230,2 | | |бизнеса | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+------+------+------+------+------+-----+----+------| |6. |Завершение строительства центральной районной | | 36 | 52 |175,0 |100,0 |75,0 | | 0,0 | | |больницы Гаврилов-Ямского МР | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+------+------+------+------+------+-----+----+------| |7. |Программы содействия занятости населения | | | | 23,3 | 23,0 | 0,3 | | 0,0 | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+------+------+------+------+------+-----+----+------| |7.1. |Региональная адресная программа | | | | 18,1 | 17,8 | 0,3 | | | | |дополнительных мероприятий по снижению | | | | | | | | | | |напряженности на рынке труда на 2010 год | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+------+------+------+------+------+-----+----+------| |7.1.1|Опережающее профессиональное обучение | | | | 0,5 | 0,5 | | | | |. |работников в случае угрозы массового увольнения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+------+------+------+------+------+-----+----+------| |7.1.2|Организация общественных работ, временного | | | | 9,4 | 9,3 | 0,1 | | | |. |трудоустройства безработных граждан, граждан, | | | | | | | | | | |ищущих работу, а также работников в случае | | | | | | | | | | |угрозы массового увольнения | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+------+------+------+------+------+-----+----+------| |7.1.3|Организация стажировки выпускников | | | | 1,5 | 1,5 | | | | |. |образовательных учреждений в целях | | | | | | | | | | |приобретения опыта работы | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+------+------+------+------+------+-----+----+------| |7.1.4|Содействие развитию малого | | | | 6,7 | 6,6 | 0,1 | | | |. |предпринимательства и самозанятости | | | | | | | | | | |безработных граждан | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+------+------+------+------+------+-----+----+------| |7.2. |Ведомственная целевая программа "Содействие | | | | 5,2 | 5,2 | | | | | |занятости населения Ярославской области" на | | | | | | | | | | |2009-2011 годы | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+------+------+------+------+------+-----+----+------| |7.2.1|Организация профессионального обучения | | | | 1,5 | 1,5 | | | | |. |безработных граждан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+------+------+------+------+------+-----+----+------| |7.2.2|Организация общественных работ | | | | 2,7 | 2,7 | | | | |. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+------+------+------+------+------+-----+----+------| |7.2.3|Организация временного трудоустройства | | | | | | | | | |. |безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из| | | | | | | | | | |числа выпускников учреждений начального и | | | | | | | | | | |среднего профессионального образования, | | | | | | | | | | |ищущих работу впервые | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+------+------+------+------+------+-----+----+------| |7.2.4|Организация временного трудоустройства | | | | 0,1 | 0,1 | 0,0 |0,0 | 0,0 | |. |безработных граждан, испытывающих трудности в | | | | | | | | | | |поиске работы | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+------+------+------+------+------+-----+----+------| |7.2.5|Организация временного трудоустройства | | | | 0,7 | 0,7 | | | | |. |несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до | | | | | | | | | | |18 лет | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+------+------+------+------+------+-----+----+------| |7.2.6|Содействие самозанятости безработных граждан | | | | 0,1 | 0,1 | | | | |. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+------+------+------+------+------+-----+----+------| |8. |Программа поддержки малого и среднего | 103 | 234 | 382 |363,8 |336,4 |19,9 |3,3 | 4,2 | | |предпринимательства | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+------+------+------+------+------+-----+----+------| |8.1. |Правовое, организационное и аналитическое | | | | 5,6 | 5,3 | 0,3 | | | | |обеспечение деятельности СМиСП; проведение | | | | | | | | | | |исследований в сфере малого и среднего | | | | | | | | | | |предпринимательства | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+------+------+------+------+------+-----+----+------| |8.2. |Создание и развитие инфраструктуры поддержки | 45 | 83 | 111 |222,9 |208,0 |13,1 |1,8 | | | |малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+------+------+------+------+------+-----+----+------| |8.3. |Информационная и консультационная поддержка | | | | 5,1 | 4,8 | 0,3 | | | | |СМиСП | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+------+------+------+------+------+-----+----+------| |8.4. |Содействие росту конкурентоспособности и | | | | 1,5 | 1,5 | | | | | |продвижению продукции СМиСП | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+------+------+------+------+------+-----+----+------| |8.5. |Финансовая поддержка СМиСП | 58 | 151 | 271 |121,9 |110,6 | 5,6 |1,5 | 4,2 | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+------+------+------+------+------+-----+----+------| |8.6. |Поддержка СМиСП в области подготовки, | | | | 6,8 | 6,2 | 0,6 | | | | |переподготовки и повышения квалификации | | | | | | | | | | |кадров | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+------+------+------+------+------+-----+----+------| |9. |Программы модернизации жилищно- | | | | 105 | 71 | 24 | 7 | 3 | | |коммунального хозяйства | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------+------+------+------+------+------+-----+----+------| | |Итого - проекты | 937 | 1583 | 1981 |3605,4|841,0 |435,0|0,0 |2329,4| |-----+-------------------------------------------------+------+------+------+------+------+-----+----+------| | |Итого - программы | 103 | 270 | 357 |667,6 |530,8 |119,3|10,5| 7,1 | |-----+-------------------------------------------------+------+------+------+------+------+-----+----+------| | |Всего по программе ГП Гаврилов-Ям | 1040 | 1853 | 2415 |4273,0|1371,8|554,3|10,5|2336,5| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II. Источники финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Гаврилов-Ям (млн. рублей) начало таблицы -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Федеральный орган | Наименование | Главный | 2010 год | 2011 год | |исполнительной власти/ | мероприятия |распорядит-|--------------------------+--------------------------| | программа (проект | | ель |всего| ФБ | ОБ |МБ | ВБ |всего| ФБ | ОБ |МБ | ВБ | | программы) | | бюджетны- | | | | | | | | | | | | | | х средств | | | | | | | | | | | |-----------------------+------------------------+-----------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |12 | 13 | |------------------------------------------------+-----------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| |I. Министерство экономического развития | |200,7|48,4 |2,1 |0,4|149,8|140,7|59,0 |2,6 |0,6|78,5 | |Российской Федерации (субсидии на | | | | | | | | | | | | |государственную поддержку малого и среднего | | | | | | | | | | | | |предпринимательства, включая крестьянские | | | | | | | | | | | | |(фермерские) хозяйства) | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-----------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| |Софинансирование ГЦП развития СМиСП ГП | |51,8 |48,4 |2,1 |0,4| 0,9 |63,1 |59,0 |2,6 |0,6| 0,9 | |Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010-2012 | | | | | | | | | | | | |годы | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-----------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| |ГЦП развития СМиСП ГП |правовое, | ДПППП | 0,9 | 0,9 | | | | 0,1 | 0,1 | | | | |Гаврилов-Ям Ярославской|организационное и | | | | | | | | | | | | |области на 2010-2012 |аналитическое | | | | | | | | | | | | |годы |обеспечение деятельности| | | | | | | | | | | | | |СМиСП; | | | | | | | | | | | | | |проведение исследований | | | | | | | | | | | | | |в сфере СМиСП | | | | | | | | | | | | | |------------------------| |-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| | |создание и развитие | |35,2 |33,5 |1,5 |0,2| |47,2 |44,9 |1,9 |0,4| | | |инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | |поддержки СМиСП | | | | | | | | | | | | | |------------------------| |-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| | |информационная и | | 0,3 | 0,3 | | | | 0,3 | 0,3 | | | | | |консультационная | | | | | | | | | | | | | |поддержка СМиСП | | | | | | | | | | | | |-----------------------+------------------------+-----------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| | |содействие росту | ДПППП | 0,3 | 0,3 | | | | 0,3 | 0,3 | | | | | |конкурентоспособности и | | | | | | | | | | | | | |продвижению продукции | | | | | | | | | | | | | |СМиСП | | | | | | | | | | | | | |------------------------| |-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| | |финансовая поддержка | |14,0 |12,4 |0,5 |0,2| 0,9 |14,1 |12,4 |0,6 |0,2| 0,9 | | |СМиСП | | | | | | | | | | | | | |------------------------| |-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| | |поддержка СМиСП в | | 1,1 | 1,0 |0,1 | | | 1,1 | 1,0 |0,1 | | | | |области подготовки, | | | | | | | | | | | | | |переподготовки и | | | | | | | | | | | | | |повышения квалификации | | | | | | | | | | | | | |кадров | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-----------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| |Адресная поддержка проектов малого и среднего | |151,5| 2,6 | | |148,9|78,6 | 1,0 | | |77,6 | |бизнеса (бюджетные средства учтены в | | | | | | | | | | | | |мероприятиях ГЦП поддержки СМиСП) | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-----------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| |ГЦП развития СМиСП ГП |проекты развития | ДПППП |151,5| 2,6 | | |148,9|78,6 | 1,0 | | |77,6 | |Гаврилов-Ям Ярославской|предприятий малого | | | | | | | | | | | | |области на 2010-2012 |бизнеса | | | | | | | | | | | | |годы | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-----------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| |II. ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ | |85,7 |71,4 |9,9 |1,5| 2,9 | | | | | | |------------------------------------------------+-----------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| |Региональная адресная |мероприятия по | ДЖКХИ |57,6 |48,8 |4,9 |1,0| 2,9 | | | | | | |программа по проведению|капитальному ремонту | | | | | | | | | | | | |капитального ремонта |жилого фонда | | | | | | | | | | | | |многоквартирных домов | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+------------------------+-----------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| |Региональная адресная |мероприятия по | ДС |28,1 |22,6 |5,0 |0,5| | | | | | | |программа по |ликвидации аварийного | | | | | | | | | | | | |переселению граждан из |жилого фонда | | | | | | | | | | | | |аварийного жилищного | | | | | | | | | | | | | |фонда Ярославской | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-----------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| |III. Министерство здравоохранения и социального | |23,3 |23,0 |0,3 | | | | | | | | |развития Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-----------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| |ОЦП "Развитие |завершение строительства| ДЗФ | | | | | | | | | | | |материально-технической|центральной районной | | | | | | | | | | | | |базы учреждений |больницы Гаврилов- | | | | | | | | | | | | |здравоохранения |Ямского МР | | | | | | | | | | | | |Ярославской области" на| | | | | | | | | | | | | |2009-2015 годы | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-----------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| |Федеральная служба по труду и занятости | |23,3 |23,0 |0,3 | | | | | | | | |(субсидии из федерального бюджета на реализацию | | | | | | | | | | | | |дополнительных мероприятий, направленных на | | | | | | | | | | | | |снижение напряженности на рынке труда) | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-----------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| |Региональная адресная |краткосрочные меры по | ДГСЗН |18,1 |17,8 |0,3 | | | | | | | | |программа |улучшению ситуации на | | | | | | | | | | | | |дополнительных |рынке труда ГП Гаврилов-| | | | | | | | | | | | |мероприятий по |ЯМ | | | | | | | | | | | | |снижению напряженности | | | | | | | | | | | | | |на рынке труда на 2010 | | | | | | | | | | | | | |год | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+------------------------| |-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| |ВЦП "Содействие |обеспечение выполнения | | 5,2 | 5,2 | | | | | | | | | |занятости населения |мероприятий ВЦП | | | | | | | | | | | | |Ярославской области" на|"Содействие занятости | | | | | | | | | | | | |2009-2011 годы |населения Гаврилов- | | | | | | | | | | | | | |Ямского МР" на 2009-2010| | | | | | | | | | | | | |годы | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-----------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| |IV. Программы модернизации жилищно- | |11,9 | |8,6 |3,3| | 4,3 | |3,0 |1,3| | |коммунального хозяйства Ярославской области | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-----------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| |ОЦП "Чистая вода" на |реконструкция | ДЖКХИ |10,5 | |7,6 |2,9| | 4,3 | |3,0 |1,3| | |2010-2014 годы |водопроводов и очистных | | | | | | | | | | | | | |сооружений | | | | | | | | | | | | | |водоснабжения | | | | | | | | | | | | | |ГП Гаврилов-Ям | | | | | | | | | | | | |-----------------------+------------------------| |-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| |ОЦП "Модернизация |газификация ГП Гаврилов-| | 1,4 | |1,0 |0,4| | | | | | | |объектов коммунальной |Ям | | | | | | | | | | | | |инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | |Ярославской области" на| | | | | | | | | | | | | |2008-2010 годы | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-----------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| |V. Проекты безбюджетного финансирования | |557,4| | | |557,4|409,3| | | |409,3| |------------------------------------------------+-----------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| |Модернизация и |расширение производства | |83,4 | | | |83,4 |102,3| | | |102,3| |диверсификация |авиационной продукции | | | | | | | | | | | | |производства | | | | | | | | | | | | | |градообразующего | | | | | | | | | | | | | |предприятия | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+------------------------+-----------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| |Создание новых |производство | |42,0 | | | |42,0 |58,0 | | | |58,0 | |предприятий в сегменте |полуфабрикатных лаков | | | | | | | | | | | | |среднего бизнеса |на конденсационных | | | | | | | | | | | | | |смолах | | | | | | | | | | | | |-----------------------+------------------------+-----------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| |Создание новых |строительство завода по | |432,0| | | |432,0|249,0| | | |249,0| |предприятий в сегменте |выпуску керамического | | | | | | | | | | | | |среднего бизнеса |вакуумно-порового | | | | | | | | | | | | | |кирпича с применением | | | | | | | | | | | | | |новых технологий | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-----------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| |Итого источников | |879,0|142,8|21,0|5,2|710,1|554,3|59,0 |5,6 |1,9|487,8| |------------------------------------------------+-----------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| |VI. Министерство финансов Российской Федерации | |37,0 |37,0 | | | |152,0|89,0 |63,0| | | |(предоставление дотаций на поддержание мер по | | | | | | | | | | | | |обеспечению сбалансированности бюджетов) | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-----------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| |Проект ОЦП "Создание |создание промышленного | ДЭР |37,0 |37,0 | | | |152,0|89,0 |63,0| | | |инфраструктуры для |парка "Технические | | | | | | | | | | | | |организации новых |ткани" | | | | | | | | | | | | |производств на | | | | | | | | | | | | | |территории Ярославской | | | | | | | | | | | | | |области" на 2010-2014 | | | | | | | | | | | | | |годы | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------+-----------+-----+-----+----+---+-----+-----+-----+----+---+-----| |Всего потребность в финансировании | |916,0|179,8|21,0|5,2|710,1|706,3|148,0|68,6|1,9|487,8| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- продолжение таблицы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Федеральный орган | Наименование | Главный | 2012 год | 2013 год | | исполнительной | мероприятия |распорядит-|----------------------------+---------------------------| |власти/программа (проект| | ель |всего | ФБ | ОБ |МБ | ВБ |всего| ФБ | ОБ |МБ | ВБ | | программы) | | бюджетны- | | | | | | | | | | | | | | х средств | | | | | | | | | | | |------------------------+------------------------+-----------+------+-----+-----+---+-----+-----+-----+-----+---+-----| | 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 |17 | 18 | 19 | 20 | 21 |22 | 23 | |-------------------------------------------------+-----------+------+-----+-----+---+-----+-----+-----+-----+---+-----| |I. Министерство экономического развития | | 71,2 |60,2 | 5,0 |1,4| 4,6 |60,6 |56,4 | 3,4 |0,3| 0,5 | |Российской Федерации (субсидии на | | | | | | | | | | | | |государственную поддержку малого и среднего | | | | | | | | | | | | |предпринимательства, включая крестьянские | | | | | | | | | | | | |(фермерские) хозяйства) | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+-----------+------+-----+-----+---+-----+-----+-----+-----+---+-----| |Софинансирование ГЦП развития СМиСП ГП | | 67,5 |60,2 | 5,0 |1,4| 0,9 |60,6 |56,4 | 3,4 |0,3| 0,5 | |Гаврилов-Ям Ярославской области на 2010-2012 | | | | | | | | | | | | |годы | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+-----------+------+-----+-----+---+-----+-----+-----+-----+---+-----| |ГЦП развития СМиСП ГП |правовое, | ДПППП | 1,0 | 1,0 | | | | 1,2 | 1,1 | 0,1 | | | |Гаврилов-Ям Ярославской |организационное и | | | | | | | | | | | | |области на 2010-2012 |аналитическое | | | | | | | | | | | | |годы |обеспечение деятельности| | | | | | | | | | | | | |СМиСП; | | | | | | | | | | | | | |проведение исследований | | | | | | | | | | | | | |в сфере СМиСП | | | | | | | | | | | | | |------------------------| |------+-----+-----+---+-----+-----+-----+-----+---+-----| | |создание и развитие | | 50,5 |45,0 | 4,3 |1,2| |30,0 |28,2 | 1,8 | | | | |инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | |поддержки СМиСП | | | | | | | | | | | | | |------------------------| |------+-----+-----+---+-----+-----+-----+-----+---+-----| | |информационная и | | 0,3 | 0,3 | | | | 1,4 | 1,3 | 0,1 | | | | |консультационная | | | | | | | | | | | | | |поддержка СМиСП | | | | | | | | | | | | |------------------------+------------------------+-----------+------+-----+-----+---+-----+-----+-----+-----+---+-----| | |содействие росту | ДПППП | 0,3 | 0,3 | | | | 0,3 | 0,3 | | | | | |конкурентоспособности и | | | | | | | | | | | | | |продвижению продукции | | | | | | | | | | | | | |СМиСП | | | | | | | | | | | | | |------------------------| |------+-----+-----+---+-----+-----+-----+-----+---+-----| | |финансовая поддержка | | 14,3 |12,6 | 0,6 |0,2| 0,9 |26,5 |24,4 | 1,3 |0,3| 0,5 | | |СМиСП | | | | | | | | | | | | | |------------------------| |------+-----+-----+---+-----+-----+-----+-----+---+-----| | |поддержка СМиСП в | | 1,1 | 1,0 | 0,1 | | | 1,2 | 1,1 | 0,1 | | | | |области подготовки, | | | | | | | | | | | | | |переподготовки и | | | | | | | | | | | | | |повышения квалификации | | | | | | | | | | | | | |кадров | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+-----------+------+-----+-----+---+-----+-----+-----+-----+---+-----| |Адресная поддержка проектов малого и среднего | | 4,5 | 0,8 | | | 3,7 | | | | | | |бизнеса (бюджетные средства учтены в | | | | | | | | | | | | |мероприятиях ГЦП поддержки СМиСП) | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+-----------+------+-----+-----+---+-----+-----+-----+-----+---+-----| |ГЦП развития СМиСП ГП |проекты развития | ДПППП | 4,5 | 0,8 | | | 3,7 | | | | | | |Гаврилов-Ям Ярославской |предприятий малого | | | | | | | | | | | | |области на 2010-2012 |бизнеса | | | | | | | | | | | | |годы | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+-----------+------+-----+-----+---+-----+-----+-----+-----+---+-----| |II. ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+-----------+------+-----+-----+---+-----+-----+-----+-----+---+-----| |Региональная адресная |мероприятия по | ДЖКХИ | | | | | | | | | | | |программа по проведению |капитальному ремонту | | | | | | | | | | | | |капитального ремонта |жилого фонда | | | | | | | | | | | | |многоквартирных домов | | | | | | | | | | | | | |------------------------+------------------------+-----------+------+-----+-----+---+-----+-----+-----+-----+---+-----| |Региональная адресная |мероприятия по | ДС | | | | | | | | | | | |программа по |ликвидации аварийного | | | | | | | | | | | | |переселению граждан из |жилого фонда | | | | | | | | | | | | |аварийного жилищного | | | | | | | | | | | | | |фонда Ярославской | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+-----------+------+-----+-----+---+-----+-----+-----+-----+---+-----| |III. Министерство здравоохранения и социального | | 75,0 |50,0 |25,0 | | |75,0 |50,0 |25,0 | | | |развития Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+-----------+------+-----+-----+---+-----+-----+-----+-----+---+-----| |ОЦП "Развитие |завершение строительства| ДЗФ | 75,0 |50,0 |25,0 | | |75,0 |50,0 |25,0 | | | |материально-технической |центральной районной | | | | | | | | | | | | |базы учреждений |больницы Гаврилов- | | | | | | | | | | | | |здравоохранения |Ямского МР | | | | | | | | | | | | |Ярославской области" на | | | | | | | | | | | | | |2009-2015 годы | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+-----------+------+-----+-----+---+-----+-----+-----+-----+---+-----| |Федеральная служба по труду и занятости | | | | | | | | | | | | |(субсидии из федерального бюджета на реализацию | | | | | | | | | | | | |дополнительных мероприятий, направленных на | | | | | | | | | | | | |снижение напряженности на рынке труда) | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+-----------+------+-----+-----+---+-----+-----+-----+-----+---+-----| |Региональная адресная |краткосрочные меры по | ДГСЗН | | | | | | | | | | | |программа |улучшению ситуации на | | | | | | | | | | | | |дополнительных |рынке труда ГП Гаврилов-| | | | | | | | | | | | |мероприятий по |ЯМ | | | | | | | | | | | | |снижению напряженности | | | | | | | | | | | | | |на рынке труда на 2010 | | | | | | | | | | | | | |год | | | | | | | | | | | | | |------------------------+------------------------| |------+-----+-----+---+-----+-----+-----+-----+---+-----| |ВЦП "Содействие |обеспечение выполнения | | | | | | | | | | | | |занятости населения |мероприятий ВЦП | | | | | | | | | | | | |Ярославской области" на |"Содействие занятости | | | | | | | | | | | | |2009-2011 годы |населения Гаврилов- | | | | | | | | | | | | | |Ямского МР" на 2009-2010| | | | | | | | | | | | | |годы | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------+------+-----+-----+---+-----+-----+-----+-----+---+-----| | IV. Программы модернизации ЖКХ Ярославской области | 1,9 | | 1,4 |0,6| | 1,6 | | 1,2 |0,5| | |-------------------------------------------------------------+------+-----+-----+---+-----+-----+-----+-----+---+-----| |ОЦП "Чистая вода" на |реконструкция | ДЖКХИ | 1,9 | | 1,4 |0,6| | 1,6 | | 1,2 |0,5| | |2010-2014 годы |водопроводов и очистных | | | | | | | | | | | | | |сооружений | | | | | | | | | | | | | |водоснабжения ГП | | | | | | | | | | | | | |Гаврилов-Ям | | | | | | | | | | | | |------------------------+------------------------| |------+-----+-----+---+-----+-----+-----+-----+---+-----| |ОЦП "Модернизация |газификация ГП | | | | | | | | | | | | |объектов коммунальной |Гаврилов-Ям | | | | | | | | | | | | |инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | |Ярославской области" на | | | | | | | | | | | | | |2008-2010 годы | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+-----------+------+-----+-----+---+-----+-----+-----+-----+---+-----| |V. Проекты безбюджетного финансирования | |471,7 | | | |471,7|341,8| | | |341,8| |-------------------------------------------------+-----------+------+-----+-----+---+-----+-----+-----+-----+---+-----| |Модернизация и |расширение производства | |115,7 | | | |115,7|115,8| | | |115,8| |диверсификация |авиационной продукции | | | | | | | | | | | | |производства | | | | | | | | | | | | | |градообразующего | | | | | | | | | | | | | |предприятия | | | | | | | | | | | | | |------------------------+------------------------+-----------+------+-----+-----+---+-----+-----+-----+-----+---+-----| |Создание новых |производство | | 93,0 | | | |93,0 |88,0 | | | |88,0 | |предприятий в сегменте |полуфабрикатных лаков | | | | | | | | | | | | |среднего бизнеса |на конденсационных | | | | | | | | | | | | | |смолах | | | | | | | | | | | | |------------------------+------------------------+-----------+------+-----+-----+---+-----+-----+-----+-----+---+-----| |Создание новых |строительство завода по | |263,0 | | | |263,0|138,0| | | |138,0| |предприятий в сегменте |выпуску керамического | | | | | | | | | | | | |среднего бизнеса |вакуумно-порового | | | | | | | | | | | | | |кирпича с применением | | | | | | | | | | | | | |новых технологий | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+-----------+------+-----+-----+---+-----+-----+-----+-----+---+-----| |Итого источников | |619,8 |110,2|31,4 |2,0|476,3|479,0|106,4|29,6 |0,8|342,3| |-------------------------------------------------+-----------+------+-----+-----+---+-----+-----+-----+-----+---+-----| |VI. Министерство финансов Российской Федерации | | 715 | 488 | 227 | | | 372 | 227 | 145 | | | |(предоставление дотаций на поддержание мер по | | | | | | | | | | | | |обеспечению сбалансированности бюджетов) | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+-----------+------+-----+-----+---+-----+-----+-----+-----+---+-----| |Проект ОЦП "Создание |создание промышленного | ДЭР |715,0 |488,0|227,0| | |372,0|227,0|145,0| | | |инфраструктуры для |парка "Технические | | | | | | | | | | | | |организации новых |ткани" | | | | | | | | | | | | |производств на | | | | | | | | | | | | | |территории Ярославской | | | | | | | | | | | | | |области" на 2010-2014 | | | | | | | | | | | | | |годы | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+-----------+------+-----+-----+---+-----+-----+-----+-----+---+-----| |Всего потребность в финансировании | |1334,8|598,2|258,4|2,0|476,3|851,0|333,4|174,6|0,8|342,3| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|