Расширенный поиск

Постановление Правительства Ярославской области от 25.06.2010 № 427-п

                                                продолжение таблицы IV

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|     Наименование      |      Наименование      |  Главный  |        2014 год        |       2015 год       |
|  федерального органа  |      мероприятия       |распорядит-|------------------------+----------------------|
|исполнительной власти, |                        |    ель    |всего| ФБ |ОБ |МБ | ВБ  |всег| ФБ |ОБ |МБ | ВБ |
|  программы (проекта   |                        | бюджетны- |     |    |   |   |     | о  |    |   |   |    |
|      программы)       |                        | х средств |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|-----------------------+------------------------+-----------+-----+----+---+---+-----+----+----+---+---+----|
|           1           |           2            |     3     | 24  | 25 |26 |27 | 28  | 29 | 30 |31 |32 | 33 |
|------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+---+-----+----+----+---+---+----|
|I. Министерство экономического развития         |           |311,0|57,3|3,4|0,3|250,0|109,|57,3|3,4|0,3|48,0|
|Российской Федерации (субсидии на               |           |     |    |   |   |     | 0  |    |   |   |    |
|государственную поддержку малого и среднего     |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|предпринимательства, включая крестьянские       |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|(фермерские) хозяйства)                         |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+---+-----+----+----+---+---+----|
|Софинансирование ГЦП развития СМиСП ГП          |           |61,0 |57,3|3,4|0,3|     |61,0|57,3|3,4|0,3|    |
|Тутаев Ярославской области                      |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+---+-----+----+----+---+---+----|
|ГЦП развития СМиСП     |правовое,               |   ДПППП   | 1,2 |1,1 |0,1|   |     |1,2 |1,1 |0,1|   |    |
|ГП Тутаев Ярославской  |организационное и       |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|области                |аналитическое           |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|на 2010-2012 годы      |обеспечение             |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|                       |деятельности СМиСП;     |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|                       |проведение              |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|                       |исследований в сфере    |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|                       |СМиСП                   |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|                       |------------------------|           |-----+----+---+---+-----+----+----+---+---+----|
|                       |создание и развитие     |           |30,0 |28,2|1,8|   |     |30,0|28,2|1,8|   |    |
|                       |инфраструктуры          |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|                       |поддержки СМиСП         |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|                       |------------------------|           |-----+----+---+---+-----+----+----+---+---+----|
|                       |информационная и        |           | 1,4 |1,3 |0,1|   |     |1,4 |1,3 |0,1|   |    |
|                       |консультационная        |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|                       |поддержка СМиСП         |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|                       |------------------------|           |-----+----+---+---+-----+----+----+---+---+----|
|                       |содействие росту        |           | 0,4 |0,4 |   |   |     |0,4 |0,4 |   |   |    |
|                       |конкурентоспособности   |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|                       |и продвижению           |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|                       |продукции СМиСП         |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|-----------------------+------------------------+-----------+-----+----+---+---+-----+----+----+---+---+----|
|                       |финансовая поддержка    |           |25,0 |23,5|1,2|0,3|     |25,0|23,5|1,2|0,3|    |
|                       |СМиСП                   |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|                       |------------------------|           |-----+----+---+---+-----+----+----+---+---+----|
|                       |поддержка СМиСП в       |           | 3,0 |2,8 |0,2|   |     |3,0 |2,8 |0,2|   |    |
|                       |области подготовки,     |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|                       |переподготовки и        |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|                       |повышения               |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|                       |квалификации кадров     |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+---+-----+----+----+---+---+----|
|Софинансирование ОЦП "Развитие СМиСП            |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|Ярославской области" на 2010-2012 годы          |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+---+-----+----+----+---+---+----|
|ОЦП "Развития СМиСП    |субсидия на             |   ДПППП   |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|Ярославской области"   |компенсацию части       |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|на 2010-2012 годы      |затрат, связанных с     |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|                       |технологическим         |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|                       |присоединением к        |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|                       |источникам              |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|                       |электроснабжения        |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+---+-----+----+----+---+---+----|
|Создание и развитие промышленного парка         |           |244,0|    |   |   |244,0|42,0|    |   |   |42,0|
|------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+---+-----+----+----+---+---+----|
|Проект ОЦП "Создание   |создание                |    ДЭР    |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|инфраструктуры для     |промышленного парка     |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|организации новых      |------------------------+-----------+-----+----+---+---+-----+----+----+---+---+----|
|производств на         |реализация проектов     |           |244,0|    |   |   |244,0|42,0|    |   |   |42,0|
|территории             |резидентов              |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|Ярославской области"   |промышленного парка     |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|на 2010-2014 годы      |                        |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+---+-----+----+----+---+---+----|
|Адресная поддержка проектов малого и среднего   |           | 6,0 |    |   |   | 6,0 |6,0 |    |   |   |6,0 |
|бизнеса (бюджетные средства учтены в            |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|мероприятиях ГЦП поддержки СМиСП)               |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+---+-----+----+----+---+---+----|
|ГЦП развития СМиСП     |модернизация            |   ДПППП   |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|ГП Тутаев Ярославской  |производства запчастей  |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|области                |для сельхозтехники и    |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|на 2010-2012 годы      |автомобилей             |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|                       |------------------------|           |-----+----+---+---+-----+----+----+---+---+----|
|                       |расширение,             |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|                       |модернизация            |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|                       |действующего литейного  |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|                       |и механического         |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|                       |производств             |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|                       |------------------------|           |-----+----+---+---+-----+----+----+---+---+----|
|                       |строительство           |           | 6,0 |    |   |   | 6,0 |6,0 |    |   |   |6,0 |
|                       |деревообрабатывающего   |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|                       |комплекса               |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|                       |------------------------|           |-----+----+---+---+-----+----+----+---+---+----|
|                       |строительство завода по |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|                       |переработке             |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|                       |использованных          |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|                       |автомобильных шин в     |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|                       |резиновую крошку        |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+---+-----+----+----+---+---+----|
|II. Министерство регионального развития         |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|Российской Федерации                            |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+---+-----+----+----+---+---+----|
|Инвестиционный фонд Российской Федерации        |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+---+-----+----+----+---+---+----|
|Создание новых         |строительство           |   ДЖКХИ   |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|предприятий в сегменте |комбикормового завода   |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|среднего бизнеса       |                        |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|(развитие              |                        |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|инфраструктуры)        |                        |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+---+-----+----+----+---+---+----|
|Подпрограмма "Модернизация объектов             |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|коммунальной инфраструктуры" ФЦП "Жилище"       |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+---+-----+----+----+---+---+----|
|ОЦП "Чистая вода       |реконструкция сетей     |   ДЖКХИ   |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|Ярославской области"   |водоснабжения и         |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|на 2010-2014 годы      |водоотведения           |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|-----------------------+------------------------+-----------+-----+----+---+---+-----+----+----+---+---+----|
|ОЦП "Реформирование    |мероприятия МУП         |   ДЖКХИ   |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|жилищно-               |"Теплоэнергосеть"       |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|коммунального          |                        |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|хозяйства Ярославской  |                        |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|области"               |                        |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|на 2011-2014 годы      |                        |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+---+-----+----+----+---+---+----|
|III. Фонд содействия реформированию ЖКХ         |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+---+-----+----+----+---+---+----|
|Региональная адресная  |мероприятия по          |   ДЖКХИ   |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|программа по           |капитальному ремонту    |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|проведению             |жилого фонда            |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|капитального ремонта   |                        |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|многоквартирных домов  |                        |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|-----------------------+------------------------+-----------+-----+----+---+---+-----+----+----+---+---+----|
|Региональная адресная  |мероприятия по          |    ДС     |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|программа по           |ликвидации аварийного   |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|переселению граждан из |жилого фонда            |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|аварийного жилищного   |                        |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|фонда Ярославской      |                        |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|области                |                        |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+---+-----+----+----+---+---+----|
|IV. Министерство сельского хозяйства Российской |           | 5,0 |4,0 |1,0|   |     |5,0 |4,0 |1,0|   |    |
|Федерации (Государственная программа развития   |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|сельского хозяйства и регулирования рынков      |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|сельскохозяйственной продукции, сырья и         |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|продовольствия на 2008-2012 годы)               |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+---+-----+----+----+---+---+----|
|ОЦП "Развитие          |субсидирование          |  ДАПКПР   | 5,0 |4,0 |1,0|   |     |5,0 |4,0 |1,0|   |    |
|агропромышленного      |процентных ставок по    |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|комплекса и сельских   |инвестиционным          |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|территорий             |кредитам;               |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|Ярославской области"   |субсидирование затрат на|           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|на 2010-2014 годы      |приобретение техники и  |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|                       |оборудования            |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+---+-----+----+----+---+---+----|
|V. Министерство природных ресурсов и экологии   |           |93,0 |85,0|4,0|3,0| 1,0 |    |    |   |   |    |
|Российской Федерации, Федеральное агентство     |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|водных ресурсов (субсидии из федерального       |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|бюджета на софинансирование объектов            |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|капитального строительства государственной      |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|собственности субъектов Российской Федерации и  |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|(или) на предоставление соответствующих         |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|субсидий из бюджетов субъектов Российской       |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|Федерации местным бюджетам на                   |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|софинансирование объектов капитального          |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|строительства муниципальной собственности)      |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+---+-----+----+----+---+---+----|
|Проект ОЦП             |берегоукрепление реки   |   ДООСП   |93,0 |85,0|4,0|3,0| 1,0 |    |    |   |   |    |
|"Берегоукрепление"     |Волги в ГП Тутаев       |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|на 2011-2014 годы      |                        |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+---+-----+----+----+---+---+----|
|VI. Министерство здравоохранения и социального  |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|развития Российской Федерации, Федеральная      |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|служба по труду и занятости                     |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|(субсидии из федерального бюджета на реализацию |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|дополнительных мероприятий, направленных на     |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|снижение напряженности на рынке труда)          |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+---+-----+----+----+---+---+----|
|Региональная адресная  |краткосрочные меры по   |   ДГСЗН   |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|программа              |улучшению ситуации на   |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|дополнительных         |рынке труда ГП Тутаев   |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|мероприятий по         |                        |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|снижению               |                        |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|напряженности на       |                        |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|рынке труда на 2010 год|                        |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|-----------------------+------------------------+-----------+-----+----+---+---+-----+----+----+---+---+----|
|ВЦП "Содействие        |обеспечение выполнения  |   ДГСЗН   |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|занятости населения    |мероприятий программы   |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|Ярославской области"   |содействия занятости    |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|на 2009-2011 годы      |населения Тутаевского   |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|                       |МР на 2009-2010 годы    |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+---+-----+----+----+---+---+----|
|VII. Министерство транспорта Российской         |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|Федерации, Федеральное дорожное агентство       |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|(субсидии из федерального бюджета на            |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|обеспечение автомобильными дорогами новых       |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|микрорайонов массовой малоэтажной и             |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|многоквартирной застройки)                      |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+---+-----+----+----+---+---+----|
|Приоритетный           |строительство и         |   ДДХТ    |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|национальный проект    |реконструкция           |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|"Доступное и           |автодорог, тротуаров и  |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|комфортное жилье -     |подъездных путей к      |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|гражданам России":     |поселку малоэтажной     |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|обеспечение            |застройки "Северная     |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|автомобильными         |пасека", Тутаевский МР  |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|дорогами новых         |                        |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|микрорайонов           |                        |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+---+-----+----+----+---+---+----|
|VIII. Министерство спорта, туризма и молодежной |           |38,0 |30,0|3,0|1,0| 4,0 |    |    |   |   |    |
|политики Российской Федерации (субсидии из      |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|федерального бюджета бюджетам субъектов         |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|Российской Федерации на софинансирование        |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|расходных обязательств)                         |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+---+-----+----+----+---+---+----|
|Мероприятия в сфере    |береговая               |   ДООСП   |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|развития культуры и    |инфраструктура          |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|туризма Ярославской    |------------------------+-----------+-----+----+---+---+-----+----+----+---+---+----|
|области                |реконструкция           |    ДК     |38,0 |30,0|3,0|1,0| 4,0 |    |    |   |   |    |
|                       |туристических объектов  |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|                       |------------------------+-----------+-----+----+---+---+-----+----+----+---+---+----|
|                       |благоустройство         |   ДДХТ    |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|                       |территории              |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+---+-----+----+----+---+---+----|
|IX. Проекты безбюджетного финансирования        |           |420,0|    |   |   |420,0|117,|    |   |   |117 |
|                                                |           |     |    |   |   |     | 0  |    |   |   |    |
|------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+---+-----+----+----+---+---+----|
|Развитие               |развитие гостиничного   |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|туристического         |комплекса               |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|потенциала             |                        |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|-----------------------+------------------------+-----------+-----+----+---+---+-----+----+----+---+---+----|
|Модернизация и         |инвестиционная          |           |420,0|    |   |   |420,0|117,|    |   |   |117 |
|диверсификация         |программа ОАО "ТМЗ"     |           |     |    |   |   |     | 0  |    |   |   |    |
|производства           |                        |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|градообразующего       |                        |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|предприятия            |                        |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|-----------------------+------------------------+-----------+-----+----+---+---+-----+----+----+---+---+----|
|Создание новых         |создание                |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|предприятий в сегменте |производственно-        |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|среднего бизнеса       |логистического          |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|                       |комплекса на базе       |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|                       |комбината социального   |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|                       |питания                 |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|-----------------------+------------------------+-----------+-----+----+---+---+-----+----+----+---+---+----|
|Создание новых         |строительство завода по |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|предприятий в сегменте |переработке картофеля   |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|среднего бизнеса       |                        |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+---+-----+----+----+---+---+----|
|Итого                                           |           | 867 |176 |11 | 4 | 675 |231 | 61 | 4 |0,3|165 |
|------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+---+-----+----+----+---+---+----|
|X. Министерство финансов Российской Федерации   |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|(предоставление дотаций на поддержку мер по     |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|обеспечению сбалансированности бюджетов         |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|субъектов Российской Федерации или бюджетного   |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|кредита)                                        |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+---+-----+----+----+---+---+----|
|Проект ОЦП "Создание   |создание                |    ДЭР    |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|инфраструктуры для     |промышленного парка     |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|организации новых      |------------------------|           |-----+----+---+---+-----+----+----+---+---+----|
|производств на         |создание                |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|территории             |агропромышленного       |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|Ярославской области"   |парка                   |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|на 2010-2014 годы      |                        |           |     |    |   |   |     |    |    |   |   |    |
|------------------------------------------------+-----------+-----+----+---+---+-----+----+----+---+---+----|
|Всего                                           |           | 867 |176 |11 | 4 | 675 |231 | 61 | 4 | 0 |165 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    V. Источники финансирования комплексного инвестиционного плана
      модернизации городского поселения Тутаев в 2010-2015 годах


------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Наименование федерального  |   Наименование мероприятия    |   Главный   |        2010-2015 годы        |
|органа исполнительной власти,|                               |распорядитель|------------------------------|
|     программы (проекта      |                               |  бюджетных  |всего | ФБ  | ОБ  | МБ |  ВБ  |
|         программы)          |                               |   средств   |      |     |     |    |      |
|-----------------------------+-------------------------------+-------------+------+-----+-----+----+------|
|              1              |               2               |      3      |  4   |  5  |  6  | 7  |  8   |
|-------------------------------------------------------------+-------------+------+-----+-----+----+------|
|I. Министерство экономического развития Российской Федерации |             |3819,2|761,9|835,1|2,1 |2220,1|
|(субсидии на государственную поддержку малого и среднего     |             |      |     |     |    |      |
|предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)       |             |      |     |     |    |      |
|хозяйства)                                                   |             |      |     |     |    |      |
|-------------------------------------------------------------+-------------+------+-----+-----+----+------|
|Софинансирование ГЦП СМиСП ГП Тутаев Ярославской области     |             |341,3 |317,1|18,1 |2,1 | 4,0  |
|-------------------------------------------------------------+-------------+------+-----+-----+----+------|
|ГЦП развития СМиСП ГП        |правовое, организационное и    |    ДПППП    | 7,7  | 7,1 | 0,6 |    |      |
|Тутаев Ярославской области на|аналитическое обеспечение      |             |      |     |     |    |      |
|2010-2012 годы               |деятельности СМиСП.            |             |      |     |     |    |      |
|                             |Проведение исследований в      |             |      |     |     |    |      |
|                             |сфере СМиСП                    |             |      |     |     |    |      |
|                             |-------------------------------|             |------+-----+-----+----+------|
|                             |создание и развитие            |             |147,7 |138,9| 8,5 |0,3 |      |
|                             |инфраструктуры поддержки       |             |      |     |     |    |      |
|                             |СМиСП                          |             |      |     |     |    |      |
|                             |-------------------------------|             |------+-----+-----+----+------|
|                             |информационная и               |             | 8,5  | 7,9 | 0,6 |    |      |
|                             |консультационная поддержка     |             |      |     |     |    |      |
|                             |СМиСП                          |             |      |     |     |    |      |
|                             |-------------------------------|             |------+-----+-----+----+------|
|                             |содействие росту               |             | 2,4  | 2,4 |     |    |      |
|                             |конкурентоспособности и        |             |      |     |     |    |      |
|                             |продвижению продукции          |             |      |     |     |    |      |
|                             |СМиСП                          |             |      |     |     |    |      |
|                             |-------------------------------|             |------+-----+-----+----+------|
|                             |финансовая поддержка СМиСП     |             |154,0 |141,0| 7,2 |1,8 | 4,0  |
|                             |-------------------------------|             |------+-----+-----+----+------|
|                             |поддержка СМиСП в области      |             | 21,0 |19,8 | 1,2 |    |      |
|                             |подготовки, переподготовки и   |             |      |     |     |    |      |
|                             |повышения квалификации кадров  |             |      |     |     |    |      |
|-------------------------------------------------------------+-------------+------+-----+-----+----+------|
|Софинансирование ОЦП "Развитие СМиСП Ярославской области"    |             | 3,8  | 3,8 |     |    |      |
|на 2010-2012 годы                                            |             |      |     |     |    |      |
|-------------------------------------------------------------+-------------+------+-----+-----+----+------|
|ОЦП "Развития СМиСП          |субсидия на компенсацию части  |    ДПППП    | 3,8  | 3,8 |     |    |      |
|Ярославской области"         |затрат, связанных с            |             |      |     |     |    |      |
|на 2010-2012 годы            |технологическим                |             |      |     |     |    |      |
|                             |присоединением к источникам    |             |      |     |     |    |      |
|                             |электроснабжения               |             |      |     |     |    |      |
|-------------------------------------------------------------+-------------+------+-----+-----+----+------|
|Создание и развитие промышленного парка                      |             |2793,0|441,0|817,0|    |1535,0|
|-------------------------------------------------------------+-------------+------+-----+-----+----+------|
|Проект ОЦП "Создание         |создание промышленного парка   |     ДЭР     |1258,0|441,0|817,0|    |      |
|инфраструктуры для           |-------------------------------+-------------+------+-----+-----+----+------|
|организации новых производств|реализация проектов резидентов |             |1535,0|     |     |    |1535,0|
|на территории Ярославской    |промышленного парка            |             |      |     |     |    |      |
|области" на 2010-2014 годы   |                               |             |      |     |     |    |      |
|-------------------------------------------------------------+-------------+------+-----+-----+----+------|
|Адресная поддержка проектов малого и среднего бизнеса        |             |718,9 |35,8 | 2,0 |    |681,1 |
|(бюджетные средства учтены в мероприятиях ГЦП поддержки      |             |      |     |     |    |      |
|СМиСП)                                                       |             |      |     |     |    |      |
|-------------------------------------------------------------+-------------+------+-----+-----+----+------|
|ГЦП развития СМиСП ГП        |модернизация производства      |    ДПППП    | 34,0 | 5,0 |     |    | 29,0 |
|Тутаев Ярославской области на|запчастей для сельхозтехники и |             |      |     |     |    |      |
|2010-2012 годы               |автомобилей                    |             |      |     |     |    |      |
|                             |-------------------------------|             |------+-----+-----+----+------|
|                             |расширение, модернизация       |             |323,1 |11,0 |     |    |312,1 |
|                             |действующего литейного и       |             |      |     |     |    |      |
|                             |механического производств      |             |      |     |     |    |      |
|                             |-------------------------------|             |------+-----+-----+----+------|
|                             |строительство                  |             |130,0 |19,0 | 2,0 |    |109,0 |
|                             |деревообрабатывающего          |             |      |     |     |    |      |
|                             |комплекса                      |             |      |     |     |    |      |
|                             |-------------------------------|             |------+-----+-----+----+------|
|                             |строительство завода по        |             |231,8 | 0,8 |     |    |231,0 |
|                             |переработке использованных     |             |      |     |     |    |      |
|                             |автомобильных шин в резиновую  |             |      |     |     |    |      |
|                             |крошку                         |             |      |     |     |    |      |
|-------------------------------------------------------------+-------------+------+-----+-----+----+------|
|II. Министерство регионального развития Российской Федерации |             |1665,0|360,3|93,7 |30,0|1181,0|
|-------------------------------------------------------------+-------------+------+-----+-----+----+------|
|Инвестиционный фонд Российской Федерации                     |             |1409,0|225,3|33,7 |    |1150,0|
|-------------------------------------------------------------+-------------+------+-----+-----+----+------|
|Создание новых предприятий в |строительство комбикормового   |    ДЖКХИ    |1409,0|225,3|33,7 |    |1150,0|
|сегменте среднего бизнеса    |завода                         |             |      |     |     |    |      |
|(развитие инфраструктуры)    |                               |             |      |     |     |    |      |
|-------------------------------------------------------------+-------------+------+-----+-----+----+------|
|Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной             |             |256,0 |135,0|60,0 |30,0| 31,0 |
|инфраструктуры" ФЦП "Жилище"                                 |             |      |     |     |    |      |
|-------------------------------------------------------------+-------------+------+-----+-----+----+------|
|ОЦП "Чистая вода Ярославской |реконструкция сетей            |    ДЖКХИ    |164,0 |79,0 |36,0 |18,0| 31,0 |
|области" на 2010-2014 годы   |водоснабжения и водоотведения  |             |      |     |     |    |      |
|-----------------------------+-------------------------------+-------------+------+-----+-----+----+------|
|ОЦП "Реформирование          |мероприятия МУП                |    ДЖКХИ    | 92,0 |56,0 |24,0 |12,0|      |
|жилищно-коммунального        |"Теплоэнергосеть"              |             |      |     |     |    |      |
|хозяйства Ярославской        |                               |             |      |     |     |    |      |
|области" на 2011-2014 годы   |                               |             |      |     |     |    |      |
|-------------------------------------------------------------+-------------+------+-----+-----+----+------|
|III. Фонд содействия реформированию ЖКХ                      |             |399,9 |344,1|35,8 |6,0 | 14,0 |
|-------------------------------------------------------------+-------------+------+-----+-----+----+------|
|Региональная адресная        |мероприятия по капитальному    |    ДЖКХИ    |280,0 |237,3|23,9 |4,8 | 14,0 |
|программа по проведению      |ремонту жилого фонда           |             |      |     |     |    |      |
|капитального ремонта         |                               |             |      |     |     |    |      |
|многоквартирных домов        |                               |             |      |     |     |    |      |
|-----------------------------+-------------------------------+-------------+------+-----+-----+----+------|
|Региональная адресная        |мероприятия по ликвидации      |     ДС      |119,9 |106,8|11,9 |1,2 |      |
|программа по переселению     |аварийного жилого фонда        |             |      |     |     |    |      |
|граждан из аварийного        |                               |             |      |     |     |    |      |
|жилищного фонда Ярославской  |                               |             |      |     |     |    |      |
|области                      |                               |             |      |     |     |    |      |
|-------------------------------------------------------------+-------------+------+-----+-----+----+------|
|IV. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации    |             |747,4 |60,2 |18,6 |    |668,6 |
|(Государственная программа развития сельского хозяйства и    |             |      |     |     |    |      |
|регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и |             |      |     |     |    |      |
|продовольствия на 2008-2012 годы)                            |             |      |     |     |    |      |
|-------------------------------------------------------------+-------------+------+-----+-----+----+------|
|V. Министерство природных ресурсов и экологии Российской     |             |181,0 |165,0| 8,0 |6,0 | 2,0  |
|Федерации, Федеральное агентство водных ресурсов (субсидии из|             |      |     |     |    |      |
|федерального бюджета на софинансирование объектов            |             |      |     |     |    |      |
|капитального строительства государственной собственности     |             |      |     |     |    |      |
|субъектов Российской Федерации и (или) на предоставление     |             |      |     |     |    |      |
|соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской    |             |      |     |     |    |      |
|Федерации местным бюджетам на софинансирование объектов      |             |      |     |     |    |      |
|капитального строительства муниципальной собственности)      |             |      |     |     |    |      |
|-------------------------------------------------------------+-------------+------+-----+-----+----+------|
|Проект ОЦП                   |берегоукрепление реки Волги в  |    ДООСП    |181,0 |165,0| 8,0 |6,0 | 2,0  |
|"Берегоукрепление" на 2011-  |ГП Тутаев                      |             |      |     |     |    |      |
|2014 годы                    |                               |             |      |     |     |    |      |
|-------------------------------------------------------------+-------------+------+-----+-----+----+------|
|VI. Министерство здравоохранения и социального развития      |             | 81,8 |79,0 | 2,8 |    |      |
|Российской Федерации, Федеральная служба по труду и занятости|             |      |     |     |    |      |
|(субсидии из федерального бюджета на реализацию              |             |      |     |     |    |      |
|дополнительных мероприятий, направленных на снижение         |             |      |     |     |    |      |
|напряженности на рынке труда)                                |             |      |     |     |    |      |
|-------------------------------------------------------------+-------------+------+-----+-----+----+------|
|Региональная адресная        |краткосрочные меры по          |    ДГСЗН    | 70,0 |67,2 | 2,8 |    |      |
|программа дополнительных     |улучшению ситуации на рынке    |             |      |     |     |    |      |
|мероприятий по снижению      |труда ГП Тутаев                |             |      |     |     |    |      |
|напряженности на рынке труда |                               |             |      |     |     |    |      |
|на 2010 год                  |                               |             |      |     |     |    |      |
|-----------------------------+-------------------------------+-------------+------+-----+-----+----+------|
|ВЦП "Содействие занятости    |обеспечение выполнения         |    ДГСЗН    | 11,8 |11,8 |     |    |      |
|населения Ярославской        |мероприятий программы          |             |      |     |     |    |      |
|области" на 2009-2011 годы   |содействия занятости населения |             |      |     |     |    |      |
|                             |по Тутаевскому муниципальному  |             |      |     |     |    |      |
|                             |району на 2009-2010 годы       |             |      |     |     |    |      |
|-------------------------------------------------------------+-------------+------+-----+-----+----+------|
|VII. Министерство транспорта Российской Федерации,           |             | 21,9 |15,3 | 3,3 |3,3 |      |
|Федеральное дорожное агентство                               |             |      |     |     |    |      |
|(субсидии из федерального бюджета на обеспечение             |             |      |     |     |    |      |
|автомобильными дорогами новых микрорайонов массовой          |             |      |     |     |    |      |
|малоэтажной и многоквартирной застройки)                     |             |      |     |     |    |      |
|-------------------------------------------------------------+-------------+------+-----+-----+----+------|
|Приоритетный национальный    |реконструкция автодорог,       |    ДДХТ     | 21,9 |15,3 | 3,3 |3,3 |      |
|проект "Доступное и          |тротуаров и подъездных путей к |             |      |     |     |    |      |
|комфортное жилье - гражданам |поселку малоэтажной застройки  |             |      |     |     |    |      |
|России": обеспечение         |"Северная пасека" в Тутаевском |             |      |     |     |    |      |
|автомобильными дорогами      |МР                             |             |      |     |     |    |      |
|новых микрорайонов           |                               |             |      |     |     |    |      |
|-------------------------------------------------------------+-------------+------+-----+-----+----+------|
|VIII. Министерство спорта, туризма и молодежной политики     |             |273,0 |185,0|43,0 |24,0| 21,0 |
|Российской Федерации                                         |             |      |     |     |    |      |
|(субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов         |             |      |     |     |    |      |
|Российской Федерации на софинансирование расходных           |             |      |     |     |    |      |
|обязательств)                                                |             |      |     |     |    |      |
|-------------------------------------------------------------+-------------+------+-----+-----+----+------|
|Мероприятия в сфере развития |береговая инфраструктура       |    ДЖКХИ    | 44,0 | 3,0 |22,0 |16,0| 3,0  |
|культуры и туризма           |-------------------------------+-------------+------+-----+-----+----+------|
|Ярославской области          |реконструкция туристических    |     ДК      |207,0 |170,0|15,0 |4,0 | 18,0 |
|                             |объектов                       |             |      |     |     |    |      |
|                             |-------------------------------+-------------+------+-----+-----+----+------|
|                             |благоустройство территории     |    ДДХТ     | 22,0 |12,0 | 6,0 |4,0 |      |
|-------------------------------------------------------------+-------------+------+-----+-----+----+------|
|IX. Проекты безбюджетного финансирования                     |             |6946,0|     |     |    |6946,0|
|-------------------------------------------------------------+-------------+------+-----+-----+----+------|
|Развитие туристического      |развитие гостиничного          |             |110,0 |     |     |    |110,0 |
|потенциала                   |комплекса                      |             |      |     |     |    |      |
|-----------------------------+-------------------------------+-------------+------+-----+-----+----+------|
|Модернизация и               |инвестиционная программа       |             |5136,0|     |     |    |5136,0|
|диверсификация производства  |ОАО "ТМЗ"                      |             |      |     |     |    |      |
|градообразующего предприятия |                               |             |      |     |     |    |      |
|-----------------------------+-------------------------------+-------------+------+-----+-----+----+------|
|Создание новых предприятий в |создание производственно-      |             |1200,0|     |     |    |1200,0|
|сегменте среднего бизнеса    |логистического комплекса на    |             |      |     |     |    |      |
|                             |базе комбината социального     |             |      |     |     |    |      |
|                             |питания                        |             |      |     |     |    |      |
|-----------------------------+-------------------------------+-------------+------+-----+-----+----+------|
|Создание новых предприятий в |строительство завода по        |             |500,0 |     |     |    |500,0 |
|сегменте среднего бизнеса    |переработке картофеля          |             |      |     |     |    |      |
|-------------------------------------------------------------+-------------+------+-----+-----+----+------|
|Итого                                                        |             |14135 |1971 |1040 | 71 |11053 |
|-------------------------------------------------------------+-------------+------+-----+-----+----+------|
|X. Министерство финансов Российской Федерации                |             | 932  | 737 | 195 |    |      |
|(предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению      |             |      |     |     |    |      |
|сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации   |             |      |     |     |    |      |
|или бюджетного кредита)                                      |             |      |     |     |    |      |
|-------------------------------------------------------------+-------------+------+-----+-----+----+------|
|Проект ОЦП "Создание         |создание промышленного парка   |     ДЭР     | 632  | 482 | 150 |    |      |
|инфраструктуры для           |-------------------------------|             |------+-----+-----+----+------|
|организации новых производств|создание агропромышленного     |             | 300  | 255 | 45  |    |      |
|на территории Ярославской    |парка                          |             |      |     |     |    |      |
|области" на 2010-2014 годы   |                               |             |      |     |     |    |      |
|-------------------------------------------------------------+-------------+------+-----+-----+----+------|
|Всего                                                        |             |15067 |2708 |1235 | 71 |11053 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Сокращения, используемые в приложении:
     ФБ - федеральный бюджет
     ОБ - областной бюджет Ярославской области
     МБ - консолидированный бюджет Тутаевского муниципального района
     ВБ - внебюджетные источники
     ВЦП - ведомственная целевая программа
     ГЦП - городская целевая программа
     ОЦП - областная целевая программ
     ФЦП - федеральная целевая программ
     ДПППП   -   департамент   промышленной   политики   и   поддержки
предпринимательства Ярославской области
     ДЭР - департамент экономического развития Ярославской области
     ДЖКХИ   -   департамент   жилищно-коммунального    хозяйства    и
инфраструктуры Ярославской области
     ДС - департамент строительства Ярославской области
     ДАПКПР    -    департамент    агропромышленного    комплекса    и
потребительского рынка Ярославской области
     ДООСП - департамент охраны окружающей среды и  природопользования
Ярославской области
     ДГСЗН - департамент государственной  службы  занятости  населения
Ярославской области
     ДДХТ - департамент дорожного хозяйства и  транспорта  Ярославской
области
     ДК - департамент культуры Ярославской области
     СМиСП - субъекты малого и среднего предпринимательства
     НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
     КП - коробка переключения передач
     МАЗ - Минский автомобильный завод
     ОАО - открытое акционерное общество
     ГП - городское поселение
     МР - муниципальный район
     МУП - муниципальное унитарное предприятие
     Фонд содействия реформированию ЖКХ - государственная корпорация -
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

                                                          Приложение 3
                                        к комплексному инвестиционному
                                         плану модернизации городского
                                                      поселения Тутаев

 ПАСПОРТА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В РАМКАХ
 КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                ТУТАЕВ

     В  приложении  содержатся  сведения  о  проектах,  инициированных
предпринимателями ГП Тутаев, отобранные из 75 заявленных,  планируемых
к реализации в  рамках  КИП  в  качестве  приоритетных  для  получения
поддержки на уровне органов исполнительной власти  области  и  органов
местного самоуправления муниципальных образований области:
     - перевооружение литейного производства (ОАО "ТМЗ");
     - развитие производства коробок переключения передач (ОАО "ТМЗ");
     - развитие производства двигателей (ОАО "ТМЗ");
     - создание промышленного парка (ОАО  "Ярославский  индустриальный
парк");
     - расширение производства мясной продукции (ЗАО "Единство");
     - расширение производства оборудования для пищевой промышленности
(ЗАО "Единство");
     -  модернизация  производства  запчастей  для  сельхозтехники   и
автомобилей  (общество  с  ограниченной  ответственностью  "Тутаевская
механическая компания");
     - расширение, модернизация действующего литейного и механического
производств (ООО "Тантал");
     - строительство деревообрабатывающего комплекса (ООО "Хорс");
     - реконструкция и строительство животноводческого комплекса  (ООО
"Свобода");
     - строительство комбикормового завода (ЗАО "Волна - 2");
     -   строительство   завода    по    переработке    использованных
автомобильных шин в резиновую крошку (ООО "Мастер");
     - создание и  развитие  агропромышленного  парка  (ООО  "Содексо-
Евроазия");
     - реконструкция туристических объектов (администрация Тутаевского
муниципального района).

          I. Перевооружение литейного производства ОАО "ТМЗ"


--------------------------------------------------------------
|                      Описание проекта                      |
|------------------------------------------------------------|
|Участники       |ОАО "ТМЗ";                                 |
|проекта         |органы исполнительной власти Ярославской   |
|                |области;                                   |
|                |федеральные органы исполнительной власти   |
|----------------+-------------------------------------------|
|Инвестор        |ОАО "ТМЗ",                                 |
|проекта         |генеральный директор Жуков Валерий         |
|                |Константинович, тел. +7 (48533) 2-13-98, е-|
|                |mail: mor_in@mail. ru                      |
|----------------+-------------------------------------------|
|Сроки           |2008-2017 годы                             |
|реализации      |                                           |
|----------------+-------------------------------------------|
|Готовность      |реализация проекта начата                  |
|----------------+-------------------------------------------|
|Краткое         |цель проекта: организация производства     |
|описание проекта|высокоточных и прочных чугунных отливок    |
|                |из серого и других чугунов для             |
|                |ответственных деталей двигателей, в т. ч.  |
|                |двигателей новых поколений, с объемом      |
|                |производства 120 тыс. тонн чугунных        |
|                |отливок в год;                             |
|                |клиенты: моторостроительные заводы России  |
|                |и Белоруссии, совместные предприятия       |
|                |иностранных производителей автотехники в   |
|                |России;                                    |
|                |поставщики: российские производители       |
|                |сырья, материалов и комплектующих          |
|                |изделий                                    |
|----------------+-------------------------------------------|
|Виды            |предоставление Внешэкономбанком            |
|государственной |государственных гарантий Российской        |
|поддержки       |Федерации для получения ОАО "ТМЗ"          |
|проекта         |кредита в "Дойче Банк АГ" (Федеративная    |
|                |Республика Германия) на приобретение       |
|                |оборудования                               |
--------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------
|             Инвестиционные показатели (млн. рублей)             |
|-----------------------------------------------------------------|
|                                    |2010 |2011-2012 | 2013-2015 |
|                                    | год |   годы   |   годы    |
|------------------------------------+-----+----------+-----------|
|Инвестиции - всего                  | 237 |   1035   |    764    |
|                                    |     |          |           |
|    в    том    числе    за     счет|     |          |           |
|средств:                            |     |          |           |
|                                    |     |          |           |
|                                    |     |          |           |
|федерального бюджета                |     |          |           |
|                                    |     |          |           |
|областного бюджета                  |     |          |           |
|                                    |     |          |           |
|местного бюджета                    |     |          |           |
|                                    |     |          |           |
|внебюджетных источников             | 237 |   1035   |    764    |
|------------------------------------+----------------------------|
|Предполагаемые                      |                            |
|распорядители средств               |                            |
|федерального бюджета                |                            |
|------------------------------------+----------------------------|
|Годовая выручка                     |4327 млн. рублей в 2015 году|
|------------------------------------+----------------------------|
|Срок окупаемости                    |           3 года           |
|-----------------------------------------------------------------|
|           Социально-экономический эффект (за период)            |
|-----------------------------------------------------------------|
|Новые рабочие места                 | 40  |   160    |    220    |
|------------------------------------+-----+----------+-----------|
|Налоговые выплаты - всего           | 140 |   483    |   1269    |
|                                    |     |          |           |
|в том числе                         | 30  |    98    |    305    |
|в местный бюджет                    |     |          |           |
|------------------------------------+-----+----------+-----------|
|Влияние на сальдо                   | 381 |   1430   |   4807    |
|-----------------------------------------------------------------|
|                    Основные этапы реализации                    |
|-----------------------------------------------------------------|
|2008-2009 годы|запуск пилотного комплекса оборудования для       |
|              |выпуска 25 тыс. тонн отливок;                     |
|              |освоение выпуска новых изделий                    |
|--------------+--------------------------------------------------|
|2010-2014 годы|запуск оборудования для производства 120 тыс. тонн|
|              |отливок;                                          |
|              |расширение объемов производства                   |
|--------------+--------------------------------------------------|
|2013-2017 годы|выход на проектную мощность                       |
-------------------------------------------------------------------

              II. Развитие производства КП на ОАО "ТМЗ"


--------------------------------------------------------------
|                      Описание проекта                      |
|------------------------------------------------------------|
|Участники       |ОАО "ТМЗ";                                 |
|проекта         |органы исполнительной власти Ярославской   |
|                |области;                                   |
|                |федеральные органы исполнительной власти   |
|----------------+-------------------------------------------|
|Инвестор        |ОАО "ТМЗ",                                 |
|проекта         |генеральный директор Жуков Валерий         |
|                |Константинович, тел. +7 (48533) 2-13-98, е-|
|                |mail: mor_in@mail. ru                      |
|----------------+-------------------------------------------|
|Сроки           |2008-2017 годы                             |
|реализации      |                                           |
|----------------+-------------------------------------------|
|Готовность      |реализация проекта начата                  |
|----------------+-------------------------------------------|
|Краткое         |цель проекта: обеспечение КП грузовых      |
|описание проекта|автомобилей, производимых предприятиями    |
|                |России и Белоруссии, и планирование        |
|                |организации производства КП в диапазоне    |
|                |крутящих моментов от 400 Нм до 2500 Нм;    |
|                |клиенты: автомобилестроительные заводы     |
|                |России, Белоруссии;                        |
|                |поставщики: российские производители сырья |
|                |и комплектующих                            |
|----------------+-------------------------------------------|
|Виды            |предоставление Внешэкономбанком            |
|государственной |государственных гарантий Российской        |
|поддержки       |Федерации для получения ОАО "ТМЗ" кредита  |
|проекта         |в "Дойче Банк АГ" (Федеративная Республика |
|                |Германия) на приобретение оборудования     |
--------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------
|           Инвестиционные показатели (млн. рублей)            |
|--------------------------------------------------------------|
|                                 | 2010 | 2011-  | 2013-2015  |
|                                 | год  |  2012  |    годы    |
|                                 |      |  годы  |            |
|---------------------------------+------+--------+------------|
|Инвестиции - всего               | 243  |  1083  |    122     |
|                                 |      |        |            |
|     в том числе за счет средств:|      |        |            |
|                                 |      |        |            |
|                                 |      |        |            |
|федерального бюджета             |      |        |            |
|                                 |      |        |            |
|областного бюджета               |      |        |            |
|                                 |      |        |            |
|местного бюджета                 |      |        |            |
|                                 |      |        |            |
|внебюджетных источников          | 243  |  1083  |    122     |
|---------------------------------+----------------------------|
|Предполагаемые распорядители     |                            |
|средств федерального бюджета     |                            |
|---------------------------------+----------------------------|
|Годовая выручка                  |2402 млн. рублей в 2015 году|
|---------------------------------+----------------------------|
|Срок окупаемости                 |5,1 года                    |
|--------------------------------------------------------------|
|Социально-экономический эффект (за период)                    |
|--------------------------------------------------------------|
|Новые рабочие места              |  45  |  140   |     35     |
|---------------------------------+------+--------+------------|
|Налоговые выплаты - всего        | 120  |  144   |    425     |
|                                 |      |        |            |
|в том числе                      |  27  |   78   |    175     |
|в местный бюджет                 |      |        |            |
|---------------------------------+------+--------+------------|
|Влияние на сальдо                | 465  |  1446  |    3334    |
|--------------------------------------------------------------|
|Основные этапы реализации                                     |
|--------------------------------------------------------------|
|2008-2009 годы|запуск пилотного комплекса оборудования для    |
|              |выпуска 2 тыс. КП;                             |
|              |подготовка производства новых КП               |
|--------------+-----------------------------------------------|
|2010-2014 годы|запуск комплекса оборудования для производства |
|              |30 тыс. КП в год                               |
|--------------+-----------------------------------------------|
|2014-2017 годы|наращивание производства КП;                   |
|              |выход на проектные мощности по производству    |
|              |коробок передач                                |
----------------------------------------------------------------

           III. Развитие производства двигателей ОАО "ТМЗ"


--------------------------------------------------------------
|                      Описание проекта                      |
|------------------------------------------------------------|
|Участники       |ОАО "ТМЗ";                                 |
|проекта         |органы исполнительной власти Ярославской   |
|                |области;                                   |
|                |федеральные органы исполнительной власти   |
|----------------+-------------------------------------------|
|Инвестор        |ОАО "ТМЗ",                                 |
|проекта         |генеральный директор Жуков Валерий         |
|                |Константинович, тел. +7 (48533) 2-13-98, е-|
|                |mail: mor_in@mail. ru                      |
|----------------+-------------------------------------------|
|Сроки           |2008-2017 годы                             |
|реализации      |                                           |
|----------------+-------------------------------------------|
|Готовность      |реализация проекта начата                  |
|----------------+-------------------------------------------|
|Краткое         |цель проекта: создание нового поколения    |
|описание проекта|тяжелых дизельных двигателей широкого      |
|                |назначения мощностью 450 - 1500 л. с.;     |
|                |клиенты: заводы автомобилестроения России  |
|                |и Белоруссии, предприятия транспортного    |
|                |машиностроения, энергетические компании,   |
|                |предприятия судостроения,                  |
|                |сельскохозяйственного машиностроения и     |
|                |комплектующих изделий военно-              |
|                |промышленного комплекса, ОАО               |
|                |"Российские железные дороги";              |
|                |поставщики: российские производители       |
|                |сырья                                      |
|----------------+-------------------------------------------|
|Виды            |предоставление Внешэкономбанком            |
|государственной |государственных гарантий Российской        |
|поддержки       |Федерации для получения ОАО "ТМЗ"          |
|проекта         |кредита в "Дойче Банк АГ" (Федеративная    |
|                |Республика Германия) на приобретение       |
|                |оборудования                               |
--------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------
|          Инвестиционные показатели (млн. рублей)           |
|------------------------------------------------------------|
|                               |2010 |2011-2012 | 2013-2015 |
|                               | год |   годы   |   годы    |
|-------------------------------+-----+----------+-----------|
|Инвестиции - всего             | 124 |   667    |    211    |
|                               |     |          |           |
|    в том числе за счет:       |     |          |           |
|                               |     |          |           |
|                               |     |          |           |
|федерального бюджета           |     |          |           |
|                               |     |          |           |
|областного бюджета             |     |          |           |
|                               |     |          |           |
|местного бюджета               |     |          |           |
|                               |     |          |           |
|внебюджетных средств           | 124 |   667    |    211    |
|-------------------------------+----------------------------|
|Предполагаемые                 |                            |
|распорядители средств          |                            |
|федерального бюджета           |                            |
|-------------------------------+----------------------------|
|Годовая выручка                |2925 млн. рублей в 2015 году|
|-------------------------------+----------------------------|
|Срок окупаемости               |4,1 года                    |
|------------------------------------------------------------|
|Социально-экономический эффект (за период)                  |
|------------------------------------------------------------|
|Новые рабочие места            | 45  |   200    |    125    |
|-------------------------------+-----+----------+-----------|
|Налоговые выплаты - всего      | 60  |   239    |    709    |
|                               |     |          |           |
|в том числе                    | 20  |    80    |    243    |
|в местный бюджет               |     |          |           |
|-------------------------------+-----+----------+-----------|
|Влияние на сальдо              | 176 |   1152   |   3758    |
|------------------------------------------------------------|
|Основные этапы реализации                                   |
|------------------------------------------------------------|
|2008-2009 годы|проведение научно-исследовательских и опытно-|
|              |конструкторских работ                        |
|--------------+---------------------------------------------|
|2010-2014 годы|пуск комплекса для производства 5,5 тыс.     |
|              |двигателей в год;                            |
|              |освоение производства новых двигателей       |
|--------------+---------------------------------------------|
|2014-2017 годы|выход на проектные мощности по производству  |
|              |двигателей                                   |
--------------------------------------------------------------

    IV. Создание и развитие промышленного парка (с потенциальными
                             резидентами)


------------------------------------------------------------
|                     Описание проекта                     |
|----------------------------------------------------------|
|Участник        |ОАО "Ярославский индустриальный парк";   |
|проекта         |органы исполнительной власти Ярославской |
|                |области                                  |
|                |                                         |
|----------------+-----------------------------------------|
|Инвестор        |ОАО "Ярославский индустриальный парк",   |
|проекта         |директор Григорович Александр Иванович,  |
|                |тел. 74-50-98                            |
|----------------+-----------------------------------------|
|Сроки           |2008-2014 годы                           |
|реализации      |                                         |
|----------------+-----------------------------------------|
|Готовность      |бизнес-идея                              |
|----------------+-----------------------------------------|
|Краткое         |цель проекта: создание на базе           |
|описание проекта|имущественного комплекса ОАО "ТМЗ"       |
|                |промышленного парка для привлечения 10-12|
|                |новых предприятий со средней численностью|
|                |сотрудников до 250 человек каждое;       |
|                |клиенты: российские и зарубежные         |
|                |предприятия машиностроительной отрасли;  |
|                |в парке будут размещены: производство    |
|                |автомобильных уплотнительных систем,     |
|                |промышленная сборка грузовых автомобилей |
|                |МАЗ, производство когенерационных        |
|                |газовых установок;                       |
|                |поставщики: российские производители     |
|                |сырья и комплектующих, внешние           |
|                |поставщики                               |
|----------------+-----------------------------------------|
|Виды            |финансирование строительства             |
|государственной |инфраструктуры, предоставление           |
|поддержки       |государственных гарантий резидентам парка|
|проекта         |для получения кредитов на приобретение   |
|                |оборудования, предоставление резидентам  |
|                |парка налоговых льгот по налогам,        |
|                |зачисляемым в областной бюджет           |
------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------
|            Инвестиционные показатели (млн. рублей)            |
|---------------------------------------------------------------|
|                                 | 2010  |  2011-   |  2013-   |
|                                 |  год  |   2012   |   2015   |
|                                 |       |   годы   |   годы   |
|---------------------------------+-------+----------+----------|
|Инвестиции - всего               |  709  |   2134   |   582    |
|                                 |       |          |          |
|     в том числе за счет средств:|       |          |          |
|                                 |       |          |          |
|                                 |       |          |          |
|федерального бюджета             |  482  |   441    |          |
|                                 |       |          |          |
|областного бюджета               |  150  |   817    |          |
|                                 |       |          |          |
|местного бюджета                 |       |          |          |
|                                 |       |          |          |
|внебюджетных источников          |  77   |   876    |   582    |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Предполагаемые распорядители     |Минфин России                |
|средств федерального бюджета     |Минэкономразвития России     |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Годовая выручка                  |5 715 млн. рублей в 2015 году|
|---------------------------------+-----------------------------|
|Срок окупаемости                 |6 лет                        |
|---------------------------------------------------------------|
|Социально-экономический эффект (за период)                     |
|---------------------------------------------------------------|
|Новые рабочие места              |  60   |   655    |   410    |
|---------------------------------+-------+----------+----------|
|Налоговые выплаты - всего        |  12   |   422    |   1688   |
|                                 |       |          |          |
|в том числе                      |   6   |    21    |    55    |
|в местный бюджет                 |       |          |          |
|---------------------------------+-------+----------+----------|
|Влияние на сальдо                |  108  |   3754   |  15134   |
|---------------------------------------------------------------|
|Основные этапы реализации                                      |
|---------------------------------------------------------------|
|2010-2013 годы|разработка проектной документации;              |
|              |строительство и модернизация                    |
|              |инфраструктуры                                  |
|--------------+------------------------------------------------|
|2012-2015 годы|заключение соглашений с резидентами;            |
|              |организация производств резидентов; выход       |
|              |производств на проектную мощность               |
-----------------------------------------------------------------

             V. Расширение производства мясной продукции


-------------------------------------------------------------
|                     Описание проекта                      |
|-----------------------------------------------------------|
|Участник        |частный инвестор                          |
|проекта         |                                          |
|----------------+------------------------------------------|
|Инвестор        |ЗАО "Единство",                           |
|проекта         |директор Романычева Галина Игнатьевна,    |
|                |тел. +79109713107, (48533) 2-11-03,       |
|                |е-mail: boss@edinstvo. yar. ru            |
|----------------+------------------------------------------|
|Сроки           |2010-2012 годы                            |
|реализации      |                                          |
|----------------+------------------------------------------|
|Готовность      |бизнес-план                               |
|----------------+------------------------------------------|
|Краткое         |ЗАО "Единство" является одним из          |
|описание проекта|крупнейших предприятий Ярославской        |
|                |области в области производства мясных     |
|                |продуктов и третьим по величине           |
|                |предприятием ГП Тутаев. Подготовлена      |
|                |программа расширения производства за счет |
|                |выпуска высококачественных                |
|                |полуфабрикатов и продуктов высокой        |
|                |степени готовности на основе местного     |
|                |сырья;                                    |
|                |клиенты: Ярославская область, ожидаемая   |
|                |рыночная доля по области после расширения |
|                |производства - 20 процентов;              |
|                |поставщики: около 50 процентов сырья      |
|                |импортируется, планируется рост доли сырья|
|                |из местных хозяйств                       |
|----------------+------------------------------------------|
|Виды            |предоставление земельного участка;        |
|государственной |субсидирование процентной ставки по       |
|поддержки       |инвестиционным кредитам на приобретение   |
|проекта         |оборудования, предоставление налоговых    |
|                |льгот по налогу на прибыль организаций и  |
|                |налогу на имущество организаций           |
-------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------
|             Инвестиционные показатели (млн. рублей)             |
|-----------------------------------------------------------------|
|                                     |2010 |2011-2012 |2013-2015 |
|                                     | год |   годы   |   годы   |
|-------------------------------------+-----+----------+----------|
|Инвестиции - всего                   | 155 |   105    |    15    |
|                                     |     |          |          |
|    в    том    числе     за     счет|     |          |          |
|средств:                             |     |          |          |
|                                     |     |          |          |
|                                     |     |          |          |
|федерального бюджета                 |     |    8     |    12    |
|                                     |     |          |          |
|областного бюджета                   |     |    2     |    3     |
|                                     |     |          |          |
|местного бюджета                     |     |          |          |
|                                     |     |          |          |
|внебюджетных источников              | 155 |    95    |          |
|-------------------------------------+---------------------------|
|Предполагаемые                       |Минсельхоз России          |
|распорядители средств                |                           |
|федерального бюджета                 |                           |
|-------------------------------------+---------------------------|
|Годовая выручка                      |800 млн. рублей к 2014 году|
|-------------------------------------+---------------------------|
|Срок окупаемости                     |7 лет                      |
|-----------------------------------------------------------------|
|Социально-экономический эффект (за период)                       |
|-----------------------------------------------------------------|
|Новые рабочие места                  | 50  |   140    |          |
|-------------------------------------+-----+----------+----------|
|Налоговые выплаты - всего            | 36  |   106    |   201    |
|                                     |     |          |          |
|в том числе                          | 12  |    29    |    48    |
|в местный бюджет                     |     |          |          |
|-------------------------------------+-----+----------+----------|
|влияние на сальдо                    | 116 |   284    |   542    |
|-----------------------------------------------------------------|
|Основные этапы реализации                                        |
|-----------------------------------------------------------------|
|2010 год      |предоставление и оформление участка; строительство|
|              |инфраструктуры;                                   |
|              |заказ оборудования                                |
|--------------+--------------------------------------------------|
|2011-2012 годы|строительство производственного здания;           |
|              |монтаж оборудования;                              |
|              |запуск производства;                              |
|              |выход на проектную мощность                       |
-------------------------------------------------------------------

 VI. Расширение производства оборудования для пищевой промышленности


--------------------------------------------------------------
|                      Описание проекта                      |
|------------------------------------------------------------|
|Участник        |частный инвестор                           |
|проекта         |                                           |
|----------------+-------------------------------------------|
|Инвестор        |ЗАО "Единство",                            |
|проекта         |директор Романычева Галина Игнатьевна,     |
|                |тел. +79109713107, (48533) 2-11-03,        |
|                |е-mail: boss@edinstvo. yar. ru             |
|----------------+-------------------------------------------|
|Сроки           |2010-2012 годы                             |
|реализации      |                                           |
|----------------+-------------------------------------------|
|Готовность      |бизнес-план                                |
|----------------+-------------------------------------------|
|Краткое         |ЗАО "Единство" является одним из           |
|описание проекта|крупнейших предприятий Ярославской         |
|                |области в сегменте производства мясных     |
|                |продуктов и третьим по величине            |
|                |предприятием ГП Тутаев. Работает с 1994    |
|                |года и имеет широкую сеть сбыта.           |
|                |В настоящий момент подготовлена            |
|                |программа развития машиностроительного     |
|                |подразделения и освоения выпуска           |
|                |оборудования для пищевой                   |
|                |промышленности;                            |
|                |клиенты: сбыт на территории России и стран |
|                |СНГ, импортозамещение;                     |
|                |поставщики: около 80 процентов сырья       |
|                |импортируется                              |
|----------------+-------------------------------------------|
|Виды            |предоставление земельного участка;         |
|государственной |предоставление налоговых льгот по налогу на|
|поддержки       |прибыль организаций и налогу на имущество  |
|проекта         |организаций                                |
--------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------
|             Инвестиционные показатели (млн. рублей)             |
|-----------------------------------------------------------------|
|                                   |  2010   |2011-2012|2013-2015|
|                                   |   год   |  годы   |  годы   |
|-----------------------------------+---------+---------+---------|
|Инвестиции - всего                 |   115   |   110   |   30    |
|                                   |         |         |         |
|     в том числе за счет средств:  |         |         |         |
|                                   |         |         |         |
|                                   |         |         |         |
|федерального бюджета               |         |         |         |
|                                   |         |         |         |
|областного бюджета                 |         |         |         |
|                                   |         |         |         |
|местного бюджета                   |         |         |         |
|                                   |         |         |         |
|внебюджетных источников            |   115   |   110   |   30    |
|-----------------------------------+-----------------------------|
|Предполагаемые распорядители       |                             |
|средств федерального бюджета       |                             |
|-----------------------------------+-----------------------------|
|Годовая выручка                    |140 млн. рублей в 2015 году  |
|-----------------------------------+-----------------------------|
|Срок окупаемости                   |7 лет                        |
|-----------------------------------------------------------------|
|Социально-экономический эффект (за период)                       |
|-----------------------------------------------------------------|
|Новые рабочие места                |20|      130       |         |
|-----------------------------------+--+----------------+---------|
|Налоговые выплаты - всего          |4 |       13       |   37    |
|                                   |  |                |         |
|в том числе                        |2 |       6        |   13    |
|в местный бюджет                   |  |                |         |
|-----------------------------------+--+----------------+---------|
|Влияние на сальдо                  |12|       64       |   190   |
|-----------------------------------------------------------------|
|Основные этапы реализации                                        |
|-----------------------------------------------------------------|
|2010 год      |предоставление и оформление участка, строительство|
|              |инфраструктуры;                                   |
|              |заказ оборудования                                |
|--------------+--------------------------------------------------|
|2011-2012 годы|строительство заготовительного и инженерного      |
|              |корпусов;                                         |
|              |дооснащение необходимым оборудованием; запуск     |
|              |производства;                                     |
|              |выход на проектную мощность                       |
-------------------------------------------------------------------

    VII. Модернизация производства запчастей для сельхозтехники и
                             автомобилей


---------------------------------------------------------------
|                      Описание проекта                       |
|-------------------------------------------------------------|
|Участник        |частный инвестор                            |
|проекта         |                                            |
|----------------+--------------------------------------------|
|Инвестор        |ООО "ТМК",                                  |
|проекта         |директор Калганов Алексей Валентинович,     |
|                |тел. (48533)7-34-15; е-mail: akalganov@mail.|
|                |ru                                          |
|----------------+--------------------------------------------|
|Сроки           |2010-2012 годы                              |
|реализации      |                                            |
|----------------+--------------------------------------------|
|Готовность      |бизнес-план в стадии разработки             |
|----------------+--------------------------------------------|
|Краткое         |цель проекта: модернизация действующего     |
|описание проекта|производства запасных частей для грузового  |
|                |автотранспорта, механообработки деталей из  |
|                |черных, цветных металлов и сплавов с        |
|                |применением новейших технологий             |
|                |обработки и лазерной резки металла;         |
|                |клиенты: сбыт на территории России и стран  |
|                |ближнего зарубежья;                         |
|                |поставщики: сырье и материалы для           |
|                |производства закупаются в Тутаевском МР     |
|----------------+--------------------------------------------|
|Виды            |субсидирование первого взноса при           |
|государственной |заключении договора лизинга оборудования;   |
|поддержки       |субсидирование части затрат, связанных с    |
|проекта         |уплатой процентов по договорам лизинга      |
|                |оборудования;                               |
|                |субсидирование части затрат, связанных с    |
|                |реализацией программ по энергосбережению    |
---------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------
|           Инвестиционные показатели (млн. рублей)           |
|-------------------------------------------------------------|
|                                 |2010 |2011-2012 |2013-2015 |
|                                 | год |   годы   |   годы   |
|---------------------------------+-----+----------+----------|
|Инвестиции - всего               | 32  |    2     |          |
|                                 |     |          |          |
|     в том числе за счет средств:|     |          |          |
|                                 |     |          |          |
|                                 |     |          |          |
|федерального бюджета             |  3  |    2     |          |
|                                 |     |          |          |
|областного бюджета               |     |          |          |
|                                 |     |          |          |
|местного бюджета                 |     |          |          |
|                                 |     |          |          |
|внебюджетных источников          | 29  |          |          |
|---------------------------------+---------------------------|
|Предполагаемые распорядители     |Минэкономразвития России   |
|средств федерального бюджета     |                           |
|---------------------------------+---------------------------|
|Годовая выручка                  |200 млн. рублей в 2014 году|
|---------------------------------+---------------------------|
|Срок окупаемости                 |2 года                     |
|-------------------------------------------------------------|
|Социально-экономический эффект (за период)                   |
|-------------------------------------------------------------|
|Новые рабочие места              | 75  |          |          |
|---------------------------------+-----+----------+----------|
|Налоговые выплаты - всего        | 10  |    25    |    47    |
|                                 |     |          |          |
|в том числе                      |  2  |    4     |    6     |
|в местный бюджет                 |     |          |          |
|---------------------------------+-----+----------+----------|
|Влияние на сальдо                | 29  |    72    |   144    |
|-------------------------------------------------------------|
|Основные этапы реализации                                    |
|-------------------------------------------------------------|
|2010 год      |строительство нового цеха;                    |
|              |строительство инфраструктуры;                 |
|              |заказ оборудования                            |
|--------------+----------------------------------------------|
|2011-2012 годы|получение и монтаж оборудования;              |
|              |запуск производства;                          |
|              |выход на проектную мощность                   |
---------------------------------------------------------------

VIII. Расширение, модернизация действующего литейного и механического
                             производства


-------------------------------------------------------------
|                     Описание проекта                      |
|-----------------------------------------------------------|
|Участник        |частный инвестор                          |
|проекта         |                                          |
|----------------+------------------------------------------|
|Инвестор        |ООО "Тантал",                             |
|проекта         |директор Галимов Рашид Мубаракзанович,    |
|                |тел. (48533) 2-30-51,7-61-00,             |
|                |е-mail: firma-tantal@yandеx. ru           |
|----------------+------------------------------------------|
|Сроки           |2010-2012 годы                            |
|реализации      |                                          |
|----------------+------------------------------------------|
|Готовность      |бизнес - план                             |
|----------------+------------------------------------------|
|Краткое         |цель проекта: замена и модернизация       |
|описание проекта|оборудования, организация сварочного      |
|                |производства для выпуска                  |
|                |высококачественных сталей и чугунов,      |
|                |увеличения мощности литейного             |
|                |производства и производительности труда,  |
|                |переход на высокоточную обработку на      |
|                |станках с числовым программным            |
|                |управлением;                              |
|                |клиенты: предприятия машиностроительной,  |
|                |стекольной, нефтехимической и             |
|                |газодобывающей, дорожной и                |
|                |железнодорожной, авиационной,             |
|                |строительной промышленностей и            |
|                |агропромышленного комплекса России и      |
|                |стран ближнего зарубежья;                 |
|                |поставщики: российские поставщики         |
|                |продукции металлургического производства  |
|----------------+------------------------------------------|
|Виды            |субсидирование первого взноса при         |
|государственной |заключении договора лизинга оборудования; |
|поддержки       |предоставление налоговых льгот по налогам,|
|проекта         |зачисляемым в областной бюджет            |
-------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------
|              Инвестиционные показатели (млн. рублей)              |
|-------------------------------------------------------------------|
|                                       |2010 |2011-2012 |2013-2015 |
|                                       | год |   годы   |   годы   |
|---------------------------------------+-----+----------+----------|
|Инвестиции - всего                     | 78  |   245    |          |
|                                       |     |          |          |
|   в     том     числе     за      счет|     |          |          |
|средств:                               |     |          |          |
|                                       |     |          |          |
|                                       |     |          |          |
|федерального бюджета                   |     |    11    |          |
|                                       |     |          |          |
|областного бюджета                     |     |          |          |
|                                       |     |          |          |
|местного бюджета                       |     |          |          |
|                                       |     |          |          |
|внебюджетных источников                | 78  |   234    |          |
|---------------------------------------+---------------------------|
|Предполагаемые распорядители           |Минэкономразвития России   |
|средств федерального бюджета           |                           |
|---------------------------------------+---------------------------|
|Годовая выручка                        |312 млн. рублей с 2013 года|
|---------------------------------------+---------------------------|
|Срок окупаемости                       |3 года                     |
|-------------------------------------------------------------------|
|Социально-экономический эффект (за период)                         |
|-------------------------------------------------------------------|
|Новые рабочие места                    | 50  |    70    |          |
|---------------------------------------+-----+----------+----------|
|Налоговые выплаты - всего              | 18  |    72    |   141    |
|                                       |     |          |          |
|в том числе                            |  4  |    15    |    29    |
|в местный бюджет                       |     |          |          |
|---------------------------------------+-----+----------+----------|
|Влияние на сальдо                      | 85  |   327    |   642    |
|-------------------------------------------------------------------|
|Основные этапы реализации                                          |
|-------------------------------------------------------------------|
|2010 год      |строительство инфраструктуры;                       |
|              |заказ оборудования и технологий;                    |
|              |проведение экологической экспертизы и экспертизы    |
|              |промышленной безопасности                           |
|--------------+----------------------------------------------------|
|2011-2012 годы|получение и монтаж оборудования;                    |
|              |запуск производства, выход производства на проектную|
|              |мощность                                            |
---------------------------------------------------------------------

          IX. Строительство деревообрабатывающего комплекса


----------------------------------------------------------------
|                       Описание проекта                       |
|--------------------------------------------------------------|
|Участник        |частный инвестор                             |
|проекта         |                                             |
|----------------+---------------------------------------------|
|Инвестор        |ООО "Хорс",                                  |
|проекта         |директор Даниленко Андрей Борисович,         |
|                |тел. 8 (960) 544-19-05, 8 (905) 638-07-17,   |
|                |e-mail: danil50@yandex. ru, arinanov@mail. ru|
|----------------+---------------------------------------------|
|Сроки           |2010-2011 годы                               |
|реализации      |                                             |
|----------------+---------------------------------------------|
|Готовность      |бизнес-план в стадии разработки              |
|----------------+---------------------------------------------|
|Краткое         |цель проекта: производство клееного бруса,   |
|описание проекта|погонажных изделий (евро-окон, плинтусов,    |
|                |лестниц, паркетных досок и т.д.), евро-окон  |
|                |из клееного бруса, каменного ковра Carpet    |
|                |Stone по голландской технологии, а также     |
|                |всего необходимого для малоэтажного          |
|                |строительства "под ключ";                    |
|                |клиенты: рынок сбыта на территории России;   |
|                |поставщики: возможно использование           |
|                |местной низкосортной древесины               |
|----------------+---------------------------------------------|
|Виды            |субсидирование части затрат, связанных с     |
|государственной |реализацией программ по энергосбережению;    |
|поддержки       |субсидирование первого взноса при            |
|проекта         |заключении договора лизинга оборудования;    |
|                |субсидирование части затрат, связанных с     |
|                |уплатой процентов по договорам лизинга       |
|                |оборудования;                                |
|                |предоставление налоговых льгот по налогам,   |
|                |зачисляемым в областной бюджет               |
----------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------
|              Инвестиционные показатели (млн. рублей)              |
|-------------------------------------------------------------------|
|                                       |2010 |2011-2012 |2013-2015 |
|                                       | год |   годы   |   годы   |
|---------------------------------------+-----+----------+----------|
|Инвестиции - всего                     | 40  |    58    |    32    |
|                                       |     |          |          |
|    в том числе за счет средств:       |     |          |          |
|                                       |     |          |          |
|                                       |     |          |          |
|федерального бюджета                   | 10  |    9     |          |
|                                       |     |          |          |
|областного бюджета                     |     |          |          |
|                                       |     |          |          |
|местного бюджета                       |     |    2     |          |
|                                       |     |          |          |
|внебюджетных источников                | 30  |    47    |    32    |
|---------------------------------------+---------------------------|
|Предполагаемые распорядители           |Минэкономразвития России   |
|средств федерального бюджета           |                           |
|---------------------------------------+---------------------------|
|Годовая выручка                        |284 млн. рублей в 2015 году|
|---------------------------------------+---------------------------|
|Срок окупаемости                       |4 года                     |
|-------------------------------------------------------------------|
|Социально-экономический эффект (за период)                         |
|-------------------------------------------------------------------|
|Новые рабочие места                    | 50  |    70    |          |
|---------------------------------------+-----+----------+----------|
|Налоговые выплаты - всего              |14,5 |   13,5   |    67    |
|                                       |     |          |          |
|в том числе                            | 0,2 |   2,0    |   3,5    |
|в местный бюджет                       |     |          |          |
|---------------------------------------+-----+----------+----------|
|влияние на сальдо                      | 38  |    88    |   172    |
|-------------------------------------------------------------------|
|Основные этапы реализации                                          |
|-------------------------------------------------------------------|
|2010 год      |строительство производственных помещений;           |
|              |закупка оборудования и технологий;                  |
|              |приобретение лицензий и сертификация; проведение    |
|              |экологической и вневедомственной экспертиз          |
|--------------+----------------------------------------------------|
|2011-2012 годы|получение и монтаж оборудования;                    |
|              |запуск производства, вывод производства на проектную|
|              |мощность                                            |
---------------------------------------------------------------------

     X. Реконструкция и строительство животноводческого комплекса


-------------------------------------------------------------
|                     Описание проекта                      |
|-----------------------------------------------------------|
|Участник        |частный инвестор                          |
|проекта         |                                          |
|----------------+------------------------------------------|
|Инвестор        |ООО "Свобода",                            |
|проекта         |директор Индюков Леонид Даниилович,       |
|                |тел. (48533) 4-51-45                      |
|----------------+------------------------------------------|
|Сроки           |2010-2012 годы                            |
|реализации      |                                          |
|----------------+------------------------------------------|
|Готовность      |подготовлен бизнес - план                 |
|----------------+------------------------------------------|
|Краткое         |цель проекта: реконструкция и техническое |
|описание проекта|перевооружение действующего               |
|                |животноводческого комплекса для           |
|                |эффективного производства мяса и молока;  |
|                |клиенты: сбыт на территории Тутаевского   |
|                |МР и Ярославской области;                 |
|                |поставщики: 100 процентное использование  |
|                |локальных ресурсов                        |
|----------------+------------------------------------------|
|Виды            |компенсация затрат на приобретение техники|
|государственной |и оборудования, входящих в перечень,      |
|поддержки       |утверждаемый Минсельхозом России;         |
|проекта         |субсидирование процентной ставки по       |
|                |инвестиционным кредитам на приобретение   |
|                |техники и оборудования, входящих в        |
|                |перечень, утверждаемый Минсельхозом       |
|                |России                                    |
-------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------
|            Инвестиционные показатели (млн. рублей)            |
|---------------------------------------------------------------|
|                                    |2010|2011-2012 |2013-2015 |
|                                    |год |   годы   |   годы   |
|------------------------------------+----+----------+----------|
|Инвестиции - всего                  | 37 |   148    |          |
|                                    |    |          |          |
|    в том числе за счет средств:    |    |          |          |
|                                    |    |          |          |
|                                    |    |          |          |
|федерального бюджета                | 2  |    12    |          |
|                                    |    |          |          |
|областного бюджета                  | 1  |    6     |          |
|                                    |    |          |          |
|местного бюджета                    |    |          |          |
|                                    |    |          |          |
|внебюджетных источников             | 34 |   130    |          |
|------------------------------------+--------------------------|
|Предполагаемые распорядители средств|Минсельхоз России         |
|федерального бюджета                |                          |
|------------------------------------+--------------------------|
|Годовая выручка                     |62 млн. рублей в 2015 году|
|------------------------------------+--------------------------|
|Срок окупаемости                    |6,5 лет                   |
|---------------------------------------------------------------|
|Социально-экономический эффект (за период)                     |
|---------------------------------------------------------------|
|Новые рабочие места                 | 3  |    7     |          |
|------------------------------------+----+----------+----------|
|Налоговые выплаты - всего           | 3  |    7     |    15    |
|                                    |    |          |          |
|в том числе                         | 1  |    3     |    7     |
|в местный бюджет                    |    |          |          |
|------------------------------------+----+----------+----------|
|Влияние на сальдо                   | 6  |    13    |    35    |
|---------------------------------------------------------------|
|Основные этапы реализации                                      |
|---------------------------------------------------------------|
|2010 год      |подготовка земельного участка;                  |
|              |строительство инфраструктуры;                   |
|              |заказ оборудования                              |
|--------------+------------------------------------------------|
|2011-2012 годы|получение и монтаж оборудования                 |
|              |запуск производства                             |
-----------------------------------------------------------------

               XI. Строительство комбикормового завода


-------------------------------------------------------------
|                     Описание проекта                      |
|-----------------------------------------------------------|
|Участник        |частный инвестор                          |
|проекта         |                                          |
|----------------+------------------------------------------|
|Инвестор        |ЗАО "Волна - 2",                          |
|проекта         |директор Шаипов Рамзан Хамидович,         |
|                |тел. (48533)2-12-49,4-03-51,              |
|                |e-mail: volna-2@yandex. ru                |
|----------------+------------------------------------------|
|Сроки           |2010-2013 годы                            |
|реализации      |                                          |
|----------------+------------------------------------------|
|Готовность      |подготовлена проектная документация       |
|----------------+------------------------------------------|
|Краткое         |цель проекта: строительство комбикормового|
|описание проекта|завода;                                   |
|                |клиенты: собственное потребление и        |
|                |животноводческие хозяйства Ярославской    |
|                |области;                                  |
|                |поставщики: 100-процентное использование  |
|                |локальных ресурсов                        |
|----------------+------------------------------------------|
|Виды            |финансирование строительства              |
|государственной |инфраструктуры;                           |
|поддержки       |субсидирование процентной ставки по       |
|проекта         |инвестиционным кредитам на приобретение   |
|                |техники и оборудования, входящих в        |
|                |перечень, утверждаемый Минсельхозом       |
|                |России                                    |
-------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------
|             Инвестиционные показатели (млн. рублей)              |
|------------------------------------------------------------------|
|                            |  2010  |  2011-2012  |  2013-2015   |
|                            |  год   |    годы     |     годы     |
|----------------------------+--------+-------------+--------------|
|Инвестиции - всего          |  164   |    1261     |      16      |
|                            |        |             |              |
|   в том числе за счет:     |        |             |              |
|                            |        |             |              |
|                            |        |             |              |
|федерального бюджета        |   56   |     182     |      13      |
|                            |        |             |              |
|областного бюджета          |   8    |     29      |      3       |
|                            |        |             |              |
|местного бюджета            |        |             |              |
|                            |        |             |              |
|внебюджетных средств        |  100   |    1050     |              |
|----------------------------+-------------------------------------|
|Предполагаемые распорядители|Минрегион России (Инвестиционный фонд|
|средств федерального бюджета|Российской Федерации),               |
|                            |Минсельхоз России                    |
|----------------------------+-------------------------------------|
|Годовая выручка             |1200 млн. рублей в 2013 году         |
|----------------------------+-------------------------------------|
|Срок окупаемости            |5 лет                                |
|------------------------------------------------------------------|
|Социально-экономический эффект (за период)                        |
|------------------------------------------------------------------|
|Новые рабочие места         |   20   |     100     |              |
|----------------------------+--------+-------------+--------------|
|Налоговые выплаты - всего   |        |     83      |     270      |
|                            |        |             |              |
|в том числе                 |        |     36      |     120      |
|в местный бюджет            |        |             |              |
|----------------------------+--------+-------------+--------------|
|Влияние на сальдо           |        |     187     |     612      |
|------------------------------------------------------------------|
|Основные этапы реализации                                         |
|------------------------------------------------------------------|
|2010-2012 годы|государственная экспертиза проекта;                |
|              |строительство инфраструктуры;                      |
|              |покупка оборудования                               |
|--------------+---------------------------------------------------|
|2012-2013 годы|получение и монтаж оборудования;                   |
|              |вывод на проектную мощность                        |
--------------------------------------------------------------------

XII. Строительство завода по переработке использованных автомобильных
                        шин в резиновую крошку


------------------------------------------------------------------
|                        Описание проекта                        |
|----------------------------------------------------------------|
|Участник        |частный инвестор                               |
|проекта         |                                               |
|----------------+-----------------------------------------------|
|Инвестор        |ООО "Мастер",                                  |
|проекта         |директор Стрелков Евгений Николаевич,          |
|                |тел. 8-910-978-63-55, e-mail: vavilov@ysz76. ru|
|----------------+-----------------------------------------------|
|Сроки           |2010-2012 годы                                 |
|реализации      |                                               |
|----------------+-----------------------------------------------|
|Готовность      |подготовлен бизнес - план                      |
|----------------+-----------------------------------------------|
|Краткое         |цель проекта: организация в регионе            |
|описание проекта|предприятия по переработке использованных      |
|                |автомобильных шин по оригинальной              |
|                |технологии, соответствующего высоким           |
|                |экологическим требованиям;                     |
|                |Клиенты: сбыт продуктов производства на        |
|                |территории России предприятиям различных       |
|                |отраслей промышленности;                       |
|                |поставщики: сырье и материалы для              |
|                |производства будут закупаться на территории    |
|                |Ярославской области                            |
|----------------+-----------------------------------------------|
|Виды            |предоставление земельного участка;             |
|государственной |субсидирование части затрат, связанных с       |
|поддержки       |реализацией программ по энергосбережению;      |
|проекта         |поручительство ОАО гарантийного агентства      |
|                |"Ярославия" по кредитному договору банка       |
|                |                                               |
------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
|                   Инвестиционные показатели (млн. рублей)                    |
|------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |  2010   |   2011-2012   |   2013-2015   |
|                                    |   год   |     годы      |     годы      |
|------------------------------------+---------+---------------+---------------|
|Инвестиции - всего                  |   70    |      162      |               |
|                                    |         |               |               |
|    в том числе за счет средств:    |         |               |               |
|                                    |         |               |               |
|                                    |         |               |               |
|федерального бюджета                |         |       1       |               |
|                                    |         |               |               |
|областного бюджета                  |         |               |               |
|                                    |         |               |               |
|местного бюджета                    |         |               |               |
|                                    |         |               |               |
|внебюджетных источников             |   70    |      161      |               |
|------------------------------------+-----------------------------------------|
|Предполагаемые распорядители средств|Минэкономразвития России,                |
|федерального бюджета                |поручительство ОАО гарантийного          |
|                                    |агентства "Ярославия" (5 млн. рублей на 5|
|                                    |лет с 2010 года)                         |
|------------------------------------+-----------------------------------------|
|Годовая выручка                     |110 млн. рублей с 2012 года              |
|------------------------------------+-----------------------------------------|
|Срок окупаемости                    |5 лет                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Социально-экономический эффект (за период)                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Новые рабочие места                 |         |      15       |               |
|------------------------------------+---------+---------------+---------------|
|Налоговые выплаты - всего           |         |      49       |      119      |
|                                    |         |               |               |
|в том числе                         |         |       6       |      15       |
|в местный бюджет                    |         |               |               |
|------------------------------------+---------+---------------+---------------|
|Влияние на сальдо                   |         |      117      |      282      |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Основные этапы реализации                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|
|2010 год      |проектные работы, проведение экспертиз, строительство здания   |
|              |цеха,                                                          |
|              |заказ оборудования                                             |
|--------------+---------------------------------------------------------------|
|2011-2012 годы|получение и монтаж оборудования;                               |
|              |запуск производства;                                           |
|              |выход на проектную мощность                                    |
--------------------------------------------------------------------------------

XIII. Создание агропромышленного парка (с потенциальными резидентами)

----------------------------------------------------------------
|                       Описание проекта                       |
|--------------------------------------------------------------|
|Участники       |органы исполнительной власти Ярославской     |
|проекта         |области;                                     |
|                |частные инвесторы                            |
|----------------+---------------------------------------------|
|Инвестор        |ООО "Содексо-Евроазия",                      |
|проекта         |генеральный директор Эди Перисик,            |
|                |тел. +7 (985) 745-50-85,                     |
|                |e-mail: ediperisic@sodexho. ru, Правительство|
|                |Ярославской области                          |
|----------------+---------------------------------------------|
|Сроки           |2010-2013 годы                               |
|реализации      |                                             |
|----------------+---------------------------------------------|
|Готовность      |бизнес - идея                                |
|----------------+---------------------------------------------|
|Краткое         |цель проекта: создание производственно-      |
|описание проекта|логистического центра социального питания,   |
|                |объединяющего функции закупки и хранения     |
|                |сельхозпродукции, производства пищевых       |
|                |полуфабрикатов высокой степени готовности и  |
|                |дистрибуцию их до мест питания;              |
|                |клиенты: бюджетные учреждения и              |
|                |коммерческие организации Ярославской         |
|                |области;                                     |
|                |поставщики: сельскохозяйственные             |
|                |производители Тутаевского МР и области,      |
|                |внешние поставщики                           |
|----------------+---------------------------------------------|
|Виды            |финансирование строительства                 |
|государственной |инфраструктуры;                              |
|поддержки       |предоставление налоговых льгот резидентам    |
|проекта         |по налогу на прибыль организаций и налогу на |
|                |имущество организаций;                       |
|                |предоставление земельного участка            |
----------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------
|                 Инвестиционные показатели (млн. рублей)                 |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                                            |2010 |2011-2012 | 2013-2015 |
|                                            | год |   годы   |   годы    |
|--------------------------------------------+-----+----------+-----------|
|Инвестиции - всего                          | 160 |   1640   |    200    |
|                                            |     |          |           |
|    в том числе за счет средств:            |     |          |           |
|                                            |     |          |           |
|                                            |     |          |           |
|федерального бюджета                        | 20  |   235    |           |
|                                            |     |          |           |
|областного бюджета                          | 10  |    35    |           |
|                                            |     |          |           |
|местного бюджета                            |     |          |           |
|                                            |     |          |           |
|внебюджетных источников                     | 130 |   1370   |    200    |
|--------------------------------------------+----------------------------|
|Предполагаемые распорядители средств        |Минфин России               |
|федерального бюджета                        |                            |
|                                            |                            |
|--------------------------------------------+----------------------------|
|Годовая выручка                             |2184 млн. рублей в 2015 году|
|--------------------------------------------+----------------------------|
|Срок окупаемости                            |7 лет                       |
|-------------------------------------------------------------------------|
|Социально-экономический эффект (за период)                               |
|-------------------------------------------------------------------------|
|Новые рабочие места                         |     |   330    |    300    |
|--------------------------------------------+-----+----------+-----------|
|Налоговые выплаты - всего                   |     |    85    |    450    |
|                                            |     |          |           |
|в том числе                                 |     |    8     |    21     |
|в местный бюджет                            |     |          |           |
|--------------------------------------------+-----+----------+-----------|
|Влияние на сальдо                           |     |   764    |   5722    |
|-------------------------------------------------------------------------|
|Основные этапы реализации                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|
|2010 год      |оформление права собственности на земельный участок,      |
|              |проектные работы                                          |
|--------------+----------------------------------------------------------|
|2011-2012 годы|строительство инфраструктуры и производственных помещений;|
|              |приобретение, монтаж и наладка оборудования; обучение и   |
|              |подготовка персонала; запуск производства                 |
|--------------+----------------------------------------------------------|
|2013-2014 годы|увеличение объемов производства;                          |
|              |выход на проектную мощность                               |
---------------------------------------------------------------------------

              XIV. Реконструкция туристических объектов


-------------------------------------------------------------
|                     Описание проекта                      |
|-----------------------------------------------------------|
|Участники       |органы исполнительной власти Ярославской  |
|проекта         |области;                                  |
|                |администрация Тутаевского МР              |
|----------------+------------------------------------------|
|Инвестор        |администрация Тутаевского МР              |
|проекта         |                                          |
|----------------+------------------------------------------|
|Сроки           |2010-2015 годы                            |
|реализации      |                                          |
|----------------+------------------------------------------|
|Готовность      |готовится бизнес-план                     |
|----------------+------------------------------------------|
|Краткое         |цели проекта: увеличение потока туристов, |
|описание проекта|принимаемых районом, создание             |
|                |дополнительных рабочих мест;              |
|                |достижение цели планируется осуществить за|
|                |счет воссоздания среды старинного         |
|                |купеческого города и акцентирования       |
|                |мероприятий на узнаваемых брендах ГП      |
|                |Тутаев: знаменитой породе романовской     |
|                |овцы, Кустодиевском бульваре, связанным с |
|                |творчеством Б. М. Кустодиева, соборах     |
|                |левобережной и правобережной частей       |
|                |города                                    |
|----------------+------------------------------------------|
|Виды            |софинансирование инфраструктуры,          |
|государственной |реставрационных работ на памятниках       |
|поддержки       |историко-культурного наследия,            |
|проекта         |благоустройства территорий бульваров и    |
|                |скверов                                   |
-------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------
|             Инвестиционные показатели (млн. рублей)             |
|-----------------------------------------------------------------|
|                                |2010 |2011-2012 |2013-2015 годы |
|                                | год |   годы   |               |
|--------------------------------+-----+----------+---------------|
|Инвестиции - всего              |     |    96    |      111      |
|                                |     |          |               |
|    в том числе за счет средств:|     |          |               |
|                                |     |          |               |
|                                |     |          |               |
|федерального бюджета            |     |    80    |      90       |
|                                |     |          |               |
|областного бюджета              |     |    7     |       8       |
|                                |     |          |               |
|местного бюджета                |     |    1     |       3       |
|                                |     |          |               |
|внебюджетных источников         |     |    8     |      10       |
|--------------------------------+--------------------------------|
|Предполагаемые распорядители    |Минспорттуризм России,          |
|средств федерального бюджета    |Минприроды России, Росводресурсы|
|--------------------------------+--------------------------------|
|Годовая выручка                 |                                |
|--------------------------------+--------------------------------|
|Срок окупаемости                |                                |
|-----------------------------------------------------------------|
|Социально-экономический эффект (среднее значение)                |
|-----------------------------------------------------------------|
|Новые рабочие места             | 90  |    50    |               |
|--------------------------------+-----+----------+---------------|
|Налоговые выплаты - всего       | 1,1 |   4,8    |      6,6      |
|                                |     |          |               |
|в том числе                     | 0,6 |   2,4    |      3,3      |
|в местный бюджет                |     |          |               |
|--------------------------------+-----+----------+---------------|
|Влияние на сальдо               |     |          |               |
|-----------------------------------------------------------------|
|Основные этапы реализации                                        |
|-----------------------------------------------------------------|
|2010-2011 годы|проведение проектных работ;                       |
|              |подготовка проектно-технической документации;     |
|              |экспертиза проекта                                |
|--------------+--------------------------------------------------|
|2011-2015 годы|строительные работы и благоустройство             |
-------------------------------------------------------------------

     Сокращения, используемые в приложении:
     Внешэкономбанк -  государственная  корпорация  "Банк  развития  и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
     КП - коробка переключения передач
     МАЗ - Минский автомобильный завод
     ОАО - открытое акционерное общество
     ЗАО - закрытое акционерное общество
     ООО - общество с ограниченной ответственностью
     Минфин России - Министерство финансов Российской Федерации
     Минсельхоз России - Министерство сельского  хозяйства  Российской
Федерации
     Минэкономразвития России - Министерство  экономического  развития
Российской Федерации
     Минспорттуризм России - Министерство спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации
     Минрегион России - Министерство регионального развития Российской
Федерации
     ТМК - Тутаевская механическая компания
     ГП - городское поселение
     МР - муниципальный район
     Росводресурсы - Федеральное агентство водных ресурсов


                                                          Приложение 4
                                        к комплексному инвестиционному
                                         плану модернизации городского
                                                      поселения Тутаев

  Прогноз отдельных показателей баланса трудовых ресурсов городского
                           поселения Тутаев

     Исходные данные для расчета предложения  рабочей  силы  на  рынке
труда городского поселения Тутаев (далее - ГП Тутаев) и потребности  в
создании дополнительных постоянных рабочих мест с разбивкой  по  годам
представлены в таблице:


---------------------------------------------------------------
|N п| Предложение рабочей силы |2010|2011|2012|2013 |2014|2015|
|/п |                          |год |год |год | год |год |год |
|---+--------------------------+----+----+----+-----+----+----|
| 1 |            2             | 3  | 4  | 5  |  6  | 7  | 8  |
|---+--------------------------+----+----+----+-----+----+----|
|1. |Численность безработных   |2485|1946|1638|1 023|715 |562 |
|   |граждан, состоящих на     |    |    |    |     |    |    |
|   |учете в Центре занятости  |    |    |    |     |    |    |
|   |населения ГП Тутаев (за   |    |    |    |     |    |    |
|   |исключением лиц, не       |    |    |    |     |    |    |
|   |готовых приступить к      |    |    |    |     |    |    |
|   |работе)                   |    |    |    |     |    |    |
|---+--------------------------+----+----+----+-----+----+----|
|2. |Лица, которые могут начать|600 |550 |500 | 450 |400 |350 |
|   |трудовую деятельность или |    |    |    |     |    |    |
|   |возобновить ее после      |    |    |    |     |    |    |
|   |длительного перерыва      |    |    |    |     |    |    |
|   |(домашние хозяйки, лица,  |    |    |    |     |    |    |
|   |работающие без            |    |    |    |     |    |    |
|   |оформления договоров, и   |    |    |    |     |    |    |
|   |другие)                   |    |    |    |     |    |    |
|---+--------------------------+----+----+----+-----+----+----|
|3. |Маятниковая миграция      |    |    |    |     |    |    |
|   |                          |    |    |    |     |    |    |
|   |                          |    |    |    |     |    |    |
|   |  в том числе:            |    |    |    |     |    |    |
|   |                          |    |    |    |     |    |    |
|   |                          |    |    |    |     |    |    |
|   |экономически активное     |145 |145 |145 | 140 |140 |130 |
|   |сельское население        |    |    |    |     |    |    |
|   |Тутаевского МР, которое   |    |    |    |     |    |    |
|   |работает или будет        |    |    |    |     |    |    |
|   |работать в ГП Тутаев      |    |    |    |     |    |    |
|   |                          |    |    |    |     |    |    |
|   |жители ГП Тутаев,         |2700|2600|2000|1450 |950 |600 |
|   |работающие и желающие     |    |    |    |     |    |    |
|   |работать за его пределами |    |    |    |     |    |    |
|---+--------------------------+----+----+----+-----+----+----|
|4. |Лица пенсионного возраста,|230 |200 |210 | 220 |210 |230 |
|   |желающие трудоустроиться  |    |    |    |     |    |    |
|---+--------------------------+----+----+----+-----+----+----|
|5. |Граждане, желающие        |800 |830 |850 | 850 |860 |880 |
|   |работать по               |    |    |    |     |    |    |
|   |совместительству на       |    |    |    |     |    |    |
|   |временных работах (в      |    |    |    |     |    |    |
|   |качестве подработки)      |    |    |    |     |    |    |
|---+--------------------------+----+----+----+-----+----+----|
|6. |Молодежь, выходящая на    |450 |450 |460 | 440 |450 |450 |
|   |рынок труда - всего       |    |    |    |     |    |    |
|   |                          |    |    |    |     |    |    |
|   |  в том числе:            |    |    |    |     |    |    |
|   |                          |    |    |    |     |    |    |
|   |                          |    |    |    |     |    |    |
|   |количество выпускников    |170 |170 |180 | 180 |185 |185 |
|   |учреждений системы        |    |    |    |     |    |    |
|   |профессионального         |    |    |    |     |    |    |
|   |образования, направляемых |    |    |    |     |    |    |
|   |на замещение естественной |    |    |    |     |    |    |
|   |убыли работников в        |    |    |    |     |    |    |
|   |действующей экономике     |    |    |    |     |    |    |
|---+--------------------------+----+----+----+-----+----+----|
|7. |Кадры, выбывшие с         |210 |210 |200 | 190 |190 |180 |
|   |предприятий и организаций |    |    |    |     |    |    |
|   |по различным причинам     |    |    |    |     |    |    |
|   |(уход на пенсию по        |    |    |    |     |    |    |
|   |старости или по           |    |    |    |     |    |    |
|   |инвалидности, переезд и   |    |    |    |     |    |    |
|   |другие)                   |    |    |    |     |    |    |
|---+--------------------------+----+----+----+-----+----+----|
|8. |Граждане, высвобождаемые  |500 |500 |100 |  0  | 0  | 0  |
|   |с предприятий при         |    |    |    |     |    |    |
|   |модернизации производства |    |    |    |     |    |    |
|   |(повышение                |    |    |    |     |    |    |
|   |производительности труда),|    |    |    |     |    |    |
|   |сокращении, ликвидации    |    |    |    |     |    |    |
|   |предприятия               |    |    |    |     |    |    |
|---+--------------------------+----+----+----+-----+----+----|
|9. |Направление на досрочную  |100 | 95 | 90 | 85  | 60 | 50 |
|   |пенсию безработных        |    |    |    |     |    |    |
|   |граждан                   |    |    |    |     |    |    |
---------------------------------------------------------------

     На основе исходных данных  по  трудовым  ресурсам  рассчитывается
общее  количество  незанятого  населения,  для   которого   необходимо
создавать рабочие места как временные, так и постоянные.
     Из количества официально зарегистрированных  безработных  граждан
исключены граждане, имеющие низкую мотивацию к труду.

     В расчете учтены:
     -  незанятые  жители  сельской  местности,  которые   традиционно
работали в ГП Тутаев;
     - потребность граждан в работах по совместительству;
     - пенсионеры, желающие подработать;
     -   число   граждан,   выходящих   на   рынок   труда    впервые,
скорректировано  с  учетом  имеющегося  невозврата  выпускников  после
обучения в ГП Тутаев;
     - необходимое количество рабочей силы для замещения  естественной
убыли работающих на предприятиях (миграция, уход на пенсию и т.д.)
     При расчете также учтено, по сложившейся практике,  что  открытие
дополнительных рабочих мест в ГП Тутаев  стимулирует  возврат  рабочей
силы, работающей за пределами города.
     Граждан,  желающих  иметь  вторичную  подработку,  и  пенсионеров
планируется в 2010-2011 годах использовать на временных работах.
     Общая потребность в создании  дополнительных  постоянных  рабочих
мест, исходя из данных 2010 года, составляет 3 700 мест.
     Источниками   финансирования   профессиональной   подготовки    и
переподготовки кадров для вновь создаваемых рабочих  мест  по  группам
незанятого населения будут являться:
     - для безработных граждан - субвенция из федерального  бюджета  в
рамках ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения
Ярославской области" на 2009-2011 годы;
     - для граждан, находящихся под риском увольнения, -  субсидия  из
федерального бюджета  на  организацию  опережающего  профессионального
обучения в рамках мероприятий по снижению напряженности на рынке труда
Ярославской области.

                                                             УТВЕРЖДЕН
                                                        постановлением
                                                 Правительства области
                                                 от 25.06.2010 N 427-п

  КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                             ГАВРИЛОВ-ЯМ

  ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО
                        ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ


                                                                           
 Наименование   комплексный инвестиционный план модернизации               
 КИП            городского поселения Гаврилов-Ям (далее - КИП)             
                                                                           
 Основание      постановление главы администрации городского               
 принятия       поселения Гаврилов-Ям от 08.12.2009 N 1949                 
 решения о      "Об организации рабочей группы для разработки              
 разработке КИП Стратегии социально-экономического развития                
                городского поселения Гаврилов-Ям"                          
                                                                           
 Основные       руководители органов исполнительной власти                 
 разработчики   Ярославской области, администрация городского              
 КИП            поселения Гаврилов-Ям (далее - ГП Гаврилов-Ям),            
                администрация Гаврилов-Ямского муниципального              
                района (далее - Гаврилов-Ямский МР), эксперты              
                государственного автономного учреждения Ярославской        
                области "Агентство по содействию инвестиционным            
                проектам"                                                  
                                                                           
 Цели и задачи  цели:                                                      
 КИП            - обеспечение устойчивого развития экономики               
                ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского МР в условиях            
                преодоления кризисных явлений на период до 2012 года;      
                - обеспечение реализации приоритетных направлений          
                развития ГП Гаврилов-Ям на период до 2015 года;            
                задачи:                                                    
                - снижение долгосрочных рисков через диверсификацию        
                экономики;                                                 
                - обеспечение занятости населения в краткосрочной и        
                долгосрочной перспективах;                                 
                - повышение самостоятельности местного бюджета;            
                - развитие городской среды и социальной                    
                инфраструктуры                                             
                                                                           
 Приоритетные   - стабилизация положения и диверсификация                  
 направления    деятельности градообразующих предприятий: их               
 реализации КИП модернизация, переоснащение парка оборудования,            
                расширение ассортимента выпускаемой продукции;             
                - создание промышленного парка с льготными условиями       
                размещения для резидентов;                                 
                - развитие среднего бизнеса в традиционных и новых         
                отраслях экономики: текстильном производстве,              
                лакокрасочной промышленности, производстве                 
                строительных материалов;                                   
                - содействие развитию малого бизнеса в сферах              
                производства продуктов питания, стройматериалов,           
                туризма, услуг населению;                                  
                - развитие социальной инфраструктуры через                 
                стимулирование экономичного индивидуального                
                жилищного строительства, здорового образа жизни,           
                сохранение благоприятной экологической ситуации            
                                                                           
 Сроки и этапы  реализация КИП предусматривается в течение 2010-           
 реализации КИП 2015 годов поэтапно:                                       
                - 2010 год - этап стабилизации и организационной           
                подготовки;                                                
                - 2011-2012 годы - этап реализации инфраструктурных        
                проектов;                                                  
                - 2013-2015 годы - этап стабильного развития               
                                                                           
 Основные       - диверсификация традиционных отраслей экономики:          
 мероприятия,   проект расширения производства авиационной                 
 ключевые       продукции;                                                 
 инвестиционные - развитие "новой" экономики:                              
 проекты КИП    проект создания промышленного парка "Технические           
                ткани";                                                    
                проект развития производства полуфабрикатных лаков;        
                проект строительства завода по выпуску керамического       
                вакуумно-порового кирпича;                                 
                проекты малого бизнеса;                                    
                - целевые программы:                                       
                программы содействия занятости населения;                  
                программа поддержки малого и среднего                      
                предпринимательства;                                       
                программы модернизации жилищно-коммунального               
                хозяйства Ярославской области;                             
                программа развития материально-технической базы            
                учреждений здравоохранения                                 
                                                                           
 Целевые        - увеличение объема отгруженных товаров собственного       
 показатели,    производства, выполненных работ и оказанных услуг с 2,2    
 позволяющие    до 9,7 млрд. рублей, в том числе в новых отраслях - с 0 до 
 оценить ход    5,2 млрд. рублей;                                          
 реализации КИП - создание 2415 новых рабочих мест;                        
                - достижение объема дополнительных налоговых               
                поступлений в бюджеты всех уровней за 2010-2015 годы -     
                 3 млрд. рублей;                                           
                - снижение уровня безработицы трудоспособного              
                населения с 9 процентов до 1,7 процента;                   
                - рост средней заработной платы до 21,1 тыс. рублей, что   
                составляет 182 процента к уровню 2009 года                 
                                                                           
 Механизм       общее управление реализацией КИП будет                     
 управления     осуществляться дирекцией по комплексным                    
 реализацией    инвестиционным планам государственного автономного         
 КИП            учреждения Ярославской области "Агентство по               
                сопровождению инвестиционных проектов".                    
                Координационную поддержку будет осуществлять               
                Координационный совет, в состав которого войдут            
                представители органов местного самоуправления              
                Гаврилов-Ямского МР и администрации ГП Гаврилов-Ям,        
                представители бизнеса.                                     
                Общая организация работ по монопрофильным                  
                населенным пунктам области, а также координация            
                деятельности различных структур, вовлеченных в работы      
                по реализации КИП, будет закреплена за заместителем        
                Губернатора области, курирующим вопросы                    
                формирования экономической политики области                
                                                                           
 Объемы и       основные федеральные источники финансирования КИП:         
 источники      Министерство экономического развития Российской            
 финансирования Федерации - 336 млн. рублей;                               
 КИП            Министерство здравоохранения и социального развития        
                Российской Федерации - 123 млн. рублей;                    
                Министерство финансов Российской Федерации - 841           
                млн. рублей.                                               
                Для реализации КИП также необходимо предоставление         
                поручительств (гарантий) государственной корпорации        
                "Банк развития и внешнеэкономической деятельности          
                (Внешэкономбанк)" (далее - Внешэкономбанк) на сумму        
                около 582 млн. рублей.                                     
                     Общая  потребность  в  финансовых  ресурсах  в  2010- 
                2015 годах составляет 4273 млн. рублей,  из  них  средства 
                федерального,  областного  и  местного  бюджетов  -   1937 
                млн. рублей.                                               
                                                                           
                                                                           



Информация по документу
Читайте также