Расширенный поиск
Постановление Правительства Ярославской области от 01.09.2009 № 897-пПлановая мощность поликлиники Берендеевской УБ - 50 посещений в смену. 50 посещений в смену х 249 дней = 12450 посещений в год. Дефицит мощности: 46130-12450 = 33680 посещений в год, или 33680 посещений в год/249 дней = 135 посещений в смену. 14. Обоснование планируемой мощности, создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта. Строительство офиса и введение должности врача общей практики позволит увеличить число посещений на 1 жителя в год и обеспечит возможность оказания помощи по "смежным специальностям" в объеме первой врачебной помощи: амбулаторной неврологии, офтальмологии, отоларингологии, хирургии. На сегодняшний день в Берендеевской УБ данные специалисты не предусмотрены штатным расписанием и жители участка вынуждены обращаться за указанными видами помощи в муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Переславля-Залесского". Срок действия лицензии на медицинскую деятельность в Берендеевской УБ истекает в мае 2010 года. Продление действия лицензии ввиду ветхой материально-технической базы в дальнейшем невозможно. Использование здания будет находиться в полномочии муниципального района. Организация офиса врача общей практики в пос. Берендеево входит в Стратегический план реструктуризации системы оказания медицинской помощи населению Ярославской области до 2015 года, утвержденный постановлением Правительства области от 27.08.2008 N 452-п "О Стратегическом плане реструктуризации системы оказания медицинской помощи населению Ярославской области до 2015 года". 15. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации: областной (90 процентов) и местный (10 процентов) бюджеты; объем финансовых средств - 13,0 млн. рублей (в ценах 2012 года), год реализации - 2012. Предполагаемая сметная стоимость объекта капитального строительства, включая налог на добавленную стоимость, (в том числе затраты на подготовку проектной документации) в ценах 2012 года - 13,0 млн. рублей. Таблица 2 Технологическая структура капитальных вложений* ----------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование работ и материалов | Сметная стоимость, включая налог на | | | добавленную стоимость, млн. рублей | |------------------------------------------------------+--------------------------------------| |Сметная стоимость инвестиционного проекта |13,0 (в том числе разработка проектной| | | документации) | |------------------------------------------------------+--------------------------------------| |в том числе: | | | | | |------------------------------------------------------+--------------------------------------| |- строительно-монтажные работы | - | |------------------------------------------------------+--------------------------------------| |из них дорогостоящие работы и материалы | - | |------------------------------------------------------+--------------------------------------| |- приобретение машин и оборудования | - | |------------------------------------------------------+--------------------------------------| |из них дорогостоящие и импортные машины и оборудование| - | | | | |------------------------------------------------------+--------------------------------------| |- прочие затраты | - | |------------------------------------------------------+--------------------------------------| |из них дорогостоящие работы и материалы | - | ----------------------------------------------------------------------------------------------- *Указаны цены 2012 года с учетом прогноза индексов-дефляторов. Таблица 3 Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Год |Стоимость, млн.| Источники финансирования инвестиционного проекта | |реализации| рублей | | |----------+---------------+--------------------------------------------------------------------------------| | | |средства федерального| средства бюджетов | собственные средства | другие | | | | бюджета |субъектов Российской| предполагаемого | внебюджетные | | | | |Федерации и местных |заказчика- застройщика| источники | | | | | бюджетов | |финансирования| |----------+---------------+---------------------+--------------------+----------------------+--------------| | 2012 | 13,0 | - | 13,0 | - | - | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *Указаны цены 2012 года с учетом прогноза индексов-дефляторов. Таблица 4 Количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта* --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/п| Наименование показателя | Значение показателя | |-----+------------------------------------------------------------------+------------------------------------------| | | |инвестиционного проекта |проекта- аналога*| |-----+------------------------------------------------------------------+------------------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----+------------------------------------------------------------------+------------------------+-----------------| |1. |Сметная стоимость инвестиционного проекта (млн. руб.) | 13,0** | 9,4 | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------+------------------------+-----------------| |2. |Показатель непосредственного результата- | | | | |количество потребителей услуги (человек) | 5000 | | |-----+------------------------------------------------------------------+------------------------+-----------------| |3. |Отношение сметной стоимости к результату (мощности объекта) | 650,0 86,7 | | | |тыс. руб./1 посещение в смену тыс. руб./кв. м. площади | | | | | | | 470 | | | | | 55,0 | |-----+------------------------------------------------------------------+------------------------+-----------------| |4. |Проектная мощность создаваемого объекта капитального строительства| 150 кв. м, | 170,8 кв. м, | | | |20 посещений в смену в 2| 20 посещений в | | | | смены | смену | |-----+------------------------------------------------------------------+------------------------+-----------------| |5. |Мощность, необходимая для удовлетворения государственных | 150 кв. м, | х | | |потребностей |20 посещений в смену в 2| | | | | смены | | |-----+------------------------------------------------------------------+------------------------+-----------------| |6. |Степень удовлетворения государственной потребности | 100% | | | | | | х | |-----+------------------------------------------------------------------+------------------------+-----------------| |7. |Количество потребителей услуг | 5000 человек | х | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * В качестве проекта-аналога принят офис врача общей практики в с. Великом Гаврилов-Ямского муниципального района, общей площадью 170,8 кв. метров, начало строительства - 2006 год, завершение строительства - апрель 2009 года. ** Указаны цены 2012 года. 16. Для строительства объекта муниципальной собственности для выполнения полномочий муниципального района привлекаются средства местного бюджета в объеме не менее 10 процентов от стоимости строительства. 17. Для обеспечения создаваемого объекта капитального строительства дополнительной инженерной и транспортной инфраструктуры не требуется. 18. При реализации инвестиционного проекта использование дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин и оборудования не предусматривается. 19. Планируется создание объекта муниципальной собственности для выполнения полномочий муниципального района. V. Реконструкция офиса врача общей практики в г. Переславле - Залесском 1. Наименование инвестиционного проекта - офис общей врачебной практики в г. Переславле - Залесском. 2. Форма реализации инвестиционного проекта - реконструкция. 3. Местонахождение - Ярославская область, г. Переславль - Залесский, ул. Разведчика Петрова, д. 12. 4. Адрес - Ярославская область, г. Переславль - Залесский, ул. Разведчика Петрова, д. 12. 5. Срок подготовки и реализации инвестиционного проекта - 2012 год. Таблица 1 Показатели продолжительности реализации инвестиционного проекта ------------------------------------------------------------ | Наименование показателя |Значение| |-------------------------------------------------+--------| |Дата начала реализации инвестиционного проекта |2012 год| |-------------------------------------------------+--------| |Дата окончания реализации инвестиционного проекта|2012 год| |-------------------------------------------------+--------| |Дата ввода объекта в эксплуатацию |2012 год| ------------------------------------------------------------ 6. Главный распорядитель средств областного бюджета - департамент строительства Ярославской области. 7. Участники реализации инвестиционного проекта - департамент здравоохранения и фармации Ярославской области, департамент строительства Ярославской области, администрация г. Переславля _ Залесского. 8. Разработка проектной документации по инвестиционному проекту будет проводиться в 2012 году. 9. Заключение государственной экспертизы проектной документации будет получено после разработки проектной документации в 2012 году. 10. Целью инвестиционного проекта является повышение доступности и качества оказания амбулаторно-поликлинической помощи населению г. Переславля - Залесского. 11. Краткое описание инвестиционного проекта. Реконструкция первого этажа многоэтажного дома в пятом микрорайоне г. Переславля - Залесского под помещения офиса врача общей практики. Офис врача общей практики состоит из кабинета врача, смотрового кабинета, кабинета фельдшера (медицинской сестры), перевязочной, процедурной, прививочного кабинета, лаборатории. Проектная и функциональная мощность устанавливается из расчета 7 кв. метров на 1 посещение и составит 20 посещений в смену при двухсменном режиме работы. 12. Мощность поликлиники муниципального учреждения здравоохранения "Городская больница г. Переславля-Залесского" - 600 посещений в смену. Офис врача общей практики в г. Переславле - Залесском отсутствует. 13. Численность обслуживаемого взрослого населения г. Переславля- Залесского - 34 949 человек. Норматив объема медицинской помощи, в том числе неотложной, предоставляемой в амбулаторно-поликлинических учреждениях и других медицинских организациях или их соответствующих структурных подразделениях, выражается в количестве посещений в расчете на 1 человека в год и составляет 9,079 посещения (в соответствии с подразделом 15.1 раздела 15 Территориальной программы государственных гарантий оказания населению Ярославской области бесплатной медицинской помощи на 2009 год, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 28.01.2009 N 72-п "О Территориальной программе государственных гарантий оказания населению Ярославской области бесплатной медицинской помощи на 2009 год"). Потребность по нормативу: 34949 человек х 9,079 посещения на человека в год = 317302 посещения в год. Плановая мощность поликлиники муниципального учреждения здравоохранения "Городская больница г. Переславля-Залесского" - 600 посещений в смену. 600 посещений в смену х 249 дней = 149400 посещений в год. Дефицит мощности: 317302-149400 = 167902 посещения в год, или 167902 посещения в год/249 дней = 674 посещения в смену. 14. Обоснование планируемой мощности, создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта. Поликлиника муниципального учреждения здравоохранения "Городская больница г. Переславля-Залесского" расположена в 40 минутах езды от отдаленных районов города. Узкие специалисты поликлиники выполняют функцию врачебной должности на 110 процентов и более, сроки ожидания приема невролога, офтальмолога, отоларинголога превышают нормативные. Реконструкция офиса врача общей практики планируется в отдаленном спальном районе (5 микрорайон г. Переславля - Залесского) на 1 этаже жилого дома для доступности амбулаторно-поликлинической помощи для населения. Численность обслуживаемого населения - 3000 человек при организации работы в 2 смены. Развитие офисов врача общей практики является стратегически важным в совершенствовании первичной медико- санитарной помощи и позволит повысить доступность первичной многопрофильной помощи для населения г. Переславля - Залесского. Организация офиса врача общей практики в г. Переславле - Залесском входит в Стратегический план реструктуризации системы оказания медицинской помощи населению Ярославской области до 2015 года, утвержденный постановлением Правительства области от 27.08.2008 N 452- п "О Стратегическом плане реструктуризации системы оказания медицинской помощи населению Ярославской области до 2015 года". 15. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации: областной (90 процентов) и местный (10 процентов) бюджеты; объем финансовых средств (в ценах 2012 года) - 7,0 млн. рублей. Год реализации - 2012. Предполагаемая сметная стоимость объекта реконструкции, включая налог на добавленную стоимость, в ценах 2012 года, в том числе затраты на подготовку проектной документации, - 7,0 млн. рублей. Таблица 2 Технологическая структура капитальных вложений* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Наименование работ и материалов | Сметная стоимость, включая налог на добавленную | | | стоимость, млн. рублей | |------------------------------------------------------+---------------------------------------------------| | 1 | 2 | |------------------------------------------------------+---------------------------------------------------| |Сметная стоимость инвестиционного проекта |7,0 (в том числе разработка проектной документации)| | | | |------------------------------------------------------+---------------------------------------------------| |в том числе: | | | | | |------------------------------------------------------+---------------------------------------------------| |- строительно-монтажные работы | - | |------------------------------------------------------+---------------------------------------------------| |из них дорогостоящие работы и материалы | - | |------------------------------------------------------+---------------------------------------------------| |- приобретение машин и оборудования | - | |------------------------------------------------------+---------------------------------------------------| |из них дорогостоящие и импортные машины и оборудование| - | |------------------------------------------------------+---------------------------------------------------| |- прочие затраты | - | |------------------------------------------------------+---------------------------------------------------| |из них дорогостоящие работы и материалы | - | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ *Указаны цены 2012 года с учетом прогноза индексов-дефляторов. Таблица 3 Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта* -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Год |Стоимость, | Источники финансирования инвестиционного проекта | |реализации|млн. рублей| | |----------+-----------+-------------------------------------------------------------------------------------| | | |средства федерального|средства бюджетов субъектов| собственные |другие внебюджетные| | | | бюджета | Российской Федерации и | средства | источники | | | | | местных бюджетов |предполагаемого| финансирования | | | | | | заказчика- | | | | | | | застройщика | | |----------+-----------+---------------------+---------------------------+---------------+-------------------| | 2012 | 7,0 | - | 7,0 | - | - | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *Указаны цены 2012 года с учетом прогноза индексов-дефляторов. Таблица 4 Количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта* -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/п| Наименование показателя | Значение показателя | |-----+-----------------------------------------------------------+------------------------------------------| | | |инвестиционного проекта |проекта- аналога*| |-----+-----------------------------------------------------------+------------------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----+-----------------------------------------------------------+------------------------+-----------------| |1. |Сметная стоимость инвестиционного проекта (млн. руб.) | | | | | | 7,0** | 5,1 | |-----+-----------------------------------------------------------+------------------------+-----------------| |2. |Показатель непосредственного результата- | | | | |количество потребителей услуги (человек) | 3000 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------+------------------------+-----------------| |3. |Отношение сметной стоимости к результату (мощности объекта)| 350,0 46,7 | | | |тыс. руб./1 посещение в смену тыс. руб./кв. м. площади | | | | | | | 255 | | | | | 36,4 | |-----+-----------------------------------------------------------+------------------------+-----------------| |4. |Проектная мощность реконструируемого объекта капитального | 150 кв. м, | 140 кв. м, 20 | | |строительства |20 посещений в смену в 2|посещений в смену| | | | смены | | |-----+-----------------------------------------------------------+------------------------+-----------------| |5. |Мощность, необходимая для удовлетворения государственных | 150 кв. м, | х | | |потребностей |20 посещений в смену в 2| | | | | смены | | |-----+-----------------------------------------------------------+------------------------+-----------------| |6. |Степень удовлетворения государственной потребности | | | | | | 100% | х | |-----+-----------------------------------------------------------+------------------------+-----------------| |7. |Количество потребителей услуг | 3000 человек | х | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * В качестве проекта-аналога принят офис врача общей практики в с. Ильинское Угличского муниципального района, общей площадью 140 кв. метров, начало реконструкции - 2006 год, завершение реконструкции - 2007 год. ** Указаны цены 2012 года. 16. Для реконструкции объекта муниципальной собственности для выполнения полномочий муниципального района привлекаются средства местного бюджета в объеме не менее 10 процентов от стоимости строительства. 17. Для обеспечения реконструируемого объекта капитального строительства создания дополнительной инженерной и транспортной инфраструктуры не требуется. 18. Использование при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин и оборудования не предусматривается. 19. Планируется создание объекта муниципальной собственности для выполнения полномочий муниципального района. VI. Реконструкция офиса врача общей практики в пос. Тихменево Рыбинского муниципального района 1. Наименование инвестиционного проекта - офис общей врачебной практики с дневным стационаром на 6 коек в пос. Тихменево. 2. Форма реализации инвестиционного проекта - реконструкция. 3. Местонахождение - Ярославская область, Рыбинский муниципальный район, пос. Тихменево, ул. Тугаринова. 4. Адрес - Ярославская область, Рыбинский муниципальный район, пос. Тихменево, ул. Тугаринова. 5. Срок подготовки и реализации инвестиционного проекта - 2012 год. Таблица 1 Показатели продолжительности реализации инвестиционного проекта ------------------------------------------------------------ | Наименование показателя |Значение| |-------------------------------------------------+--------| |Дата начала реализации инвестиционного проекта |2012 год| |-------------------------------------------------+--------| |Дата окончания реализации инвестиционного проекта|2012 год| |-------------------------------------------------+--------| |Дата ввода объекта в эксплуатацию |2012 год| ------------------------------------------------------------ 6. Главный распорядитель средств областного бюджета - департамент строительства Ярославской области. 7. Участники реализации инвестиционного проекта - департамент здравоохранения и фармации Ярославской области, департамент строительства Ярославской области, администрация Рыбинского муниципального района. 8 Разработка проектной документации по инвестиционному проекту будет проводиться в 2012 году. 9. Заключение государственной экспертизы проектной документации будет получено в 2009 году. 10. Целью и задачей инвестиционного проекта является улучшение обеспечения амбулаторно-поликлинической помощью жителей пос. Тихменево. 11. Краткое описание инвестиционного проекта. Площадь офиса врача общей практики с дневным стационаром на 6 коек, работающим в 2 смены, составляет 420 кв. метров, состоит из кабинета врача, смотрового кабинета, стоматологического отделения, кабинета фельдшера (медицинской сестры), перевязочной, процедурной, прививочного и физиотерапевтического кабинетов, лаборатории, стерилизационной, дневного стационара на 6 коек с 2-сменным режимом работы. Функциональная мощность устанавливается из расчета 7 кв. метров на 1 посещение и составит 20 посещений в смену (режим работы 2- сменный) и 7 кв. метров на 1 койку дневного стационара. Организация офиса происходит путем реконструкции бывшего здания стационара. 12. Существующая мощность Тихменевской амбулатории муниципального учреждения здравоохранения Рыбинского муниципального района Ярославской области "Рыбинская центральная районная поликлиника" (далее - Тихменевская амбулатория) - 50 посещений в смену, офис врача общей практики в пос. Тихменево отсутствует. 13. Численность обслуживаемого населения Тихменевской амбулатории - 2100 человек. Норматив объема медицинской помощи, в том числе неотложной, предоставляемой в амбулаторно-поликлинических учреждениях и других медицинских организациях или их соответствующих структурных подразделениях, выражается в количестве посещений в расчете на 1 человека в год и составляет 9,079 посещения (в соответствии с подразделом 15.1 раздела 15 Территориальной программы государственных гарантий оказания населению Ярославской области бесплатной медицинской помощи на 2009 год, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 28.01.2009 N 72-п "О Территориальной программе государственных гарантий оказания населению Ярославской области бесплатной медицинской помощи на 2009 год"). Потребность по нормативу: 2100 человек х 9,079 посещение на человека в год = 19066 посещений в год. Плановая мощность поликлиники Тихменевской амбулатории - 50 посещений в смену х 249 дней = 12450 посещений в год. Дефицит мощности: 19066-12450 = 6616 посещений в год, или 6616 посещений в год/249 дней = 27 посещений в смену. 14. Обоснование планируемой мощности, создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта. Строительство офиса и введение должности врача общей практики позволит увеличить число посещений на 1 жителя в год и обеспечит возможность оказания помощи по "смежным специальностям" в объеме первой врачебной помощи: амбулаторной неврологии, офтальмологии, отоларингологии, хирургии. На сегодняшний день в Тихменевской амбулатории данные специалисты не предусмотрены штатным расписанием и жители участка вынуждены обращаться за указанными видами помощи в муниципальное учреждение здравоохранения "Рыбинская центральная районная поликлиника". Кроме того, здание бывшей амбулатории не подлежит капитальному ремонту, так как площадь кабинетов не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и амбулатория не имеет лицензии на право оказания медицинской помощи. За счет средств муниципального бюджета начата реконструкция учреждения, на которую израсходовано 2,5 млн. рублей, дополнительно необходимо 5,5 млн. рублей. Реорганизация Тихменевской амбулатории в офис врача общей практики входит в Стратегический план реструктуризации системы оказания медицинской помощи населению Ярославской области до 2015 года, утвержденный постановлением Правительства области от 27.08.2008 N 452-п "О Стратегическом плане реструктуризации системы оказания медицинской помощи населению Ярославской области до 2015 года". 15. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации: областной (90 процентов) и местный (10 процентов) бюджеты; объем финансовых средств - 8 млн. рублей (в ценах 2012 года). Год реализации - 2012. Предполагаемая сметная стоимость объекта реконструкции, включая налог на добавленную стоимость, в том числе затраты на подготовку проектной документации - 8 млн. руб. Таблица 2 Технологическая структура капитальных вложений* ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Наименование работ и материалов | Сметная стоимость, включая налог на | | | добавленную стоимость, млн. рублей | |------------------------------------------------------+---------------------------------------------| |Сметная стоимость инвестиционного проекта |8 млн. руб. (в том числе разработка проектной| | | документации) | |------------------------------------------------------+---------------------------------------------| |в том числе: | | | | | |------------------------------------------------------+---------------------------------------------| |- строительно-монтажные работы | - | |------------------------------------------------------+---------------------------------------------| |из них дорогостоящие работы и материалы | - | |------------------------------------------------------+---------------------------------------------| |- приобретение машин и оборудования | - | |------------------------------------------------------+---------------------------------------------| |из них дорогостоящие и импортные машины и оборудование| - | |------------------------------------------------------+---------------------------------------------| |- прочие затраты | - | |------------------------------------------------------+---------------------------------------------| |из них дорогостоящие работы и материалы | - | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ *Указаны цены 2012 года с учетом прогноза индексов-дефляторов. Таблица 3 Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта* -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Год |Стоимость, | Источники финансирования инвестиционного проекта | |реализации|млн. рублей| | |----------+-----------+-------------------------------------------------------------------------------------| | | |средства федерального|средства бюджетов субъектов| собственные |другие внебюджетные| | | | бюджета | Российской Федерации и | средства | источники | | | | | местных бюджетов |предполагаемого| финансирования | | | | | | заказчика- | | | | | | | застройщика | | |----------+-----------+---------------------+---------------------------+---------------+-------------------| | 2009 | 2,5 | - | 2,5 | - | - | |----------+-----------+---------------------+---------------------------+---------------+-------------------| | 2012 | 5,5 | | 5,5 | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *Указаны цены 2012 года с учетом прогноза индексов-дефляторов. Таблица 4 Количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |N п/п| Наименование показателя | Значение показателя | |-----+---------------------------------------------------------+------------------------------------------------------| | | | инвестиционного проекта | проекта -аналога* | |-----+---------------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----+---------------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------| |1. |Сметная стоимость инвестиционного проекта (млн. руб.) | | | | | | | | | | | 8,0** | 5,1 | |-----+---------------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------| |2. |Показатель непосредственного результата | | | | |- количество потребителей услуги (человек) | | | | | | | | | | | 2100 | | |-----+---------------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------| |3. |Отношение сметной стоимости к результату (мощности | 400,0 19,0 | | | |объекта) | | | | |тыс. руб/1 посещение в смену - тыс. руб/кв. м. площади - | | 255 | | | | | 36,4 | |-----+---------------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------| |4. |Проектная мощность реконструируемого объекта капитального| 420 кв. м, | 140 кв. м | | |строительства |20 посещений в смену в 2 смены, 6|20 посещений в смену| | | | коек в 2 смены | | |-----+---------------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------| |5. |Мощность, необходимая для удовлетворения государственных | 420 кв. м, | х | | |потребностей |20 посещений в смену в 2 смены, 6| | | | | коек в 2 смены | | |-----+---------------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------| |6. |Степень удовлетворения государственной потребности | | | | | | 100% | х | |-----+---------------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------| |7. |Количество потребителей услуг | 2100 | х | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * В качестве проекта-аналога принят офис врача общей практики в с. Ильинское Угличского муниципального района, общей площадью 140 кв. метров, начало строительства - 2006 год, завершение строительства - 2007 год. ** Указаны цены 2012 года. 16. Для создания объекта муниципальной собственности для выполнения полномочий муниципального района привлекаются средства муниципального бюджета в объеме не менее 10 процентов от стоимости строительства. 17. Для обеспечения реконструируемого объекта капитального строительства создание дополнительной инженерной и транспортной инфраструктуры не требуется. 18. При реализации инвестиционного проекта использования дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин и оборудования не предусматривается. 19. Планируется создание собственности муниципального района для выполнения полномочий муниципального района. VII. Строительство офиса врача общей практики в пос. Заволжье Ярославского муниципального района 1. Наименование инвестиционного проекта - офис общей врачебной практики в пос. Заволжье. 2. Форма реализации инвестиционного проекта - новое строительство. 3. Местонахождение - пос. Заволжье, Ярославский муниципальный район Ярославской области. 4. Адрес - пос. Заволжье, Ярославский муниципальный район Ярославской области. 5. Срок подготовки и реализации инвестиционного проекта - 2012 год. Таблица 1 Показатели продолжительности реализации инвестиционного проекта ------------------------------------------------------------ | Наименование показателя |Значение| |-------------------------------------------------+--------| |Дата начала реализации инвестиционного проекта |2012 год| |-------------------------------------------------+--------| |Дата окончания реализации инвестиционного проекта|2012 год| |-------------------------------------------------+--------| |Дата ввода объекта в эксплуатацию |2012 год| ------------------------------------------------------------ 6. Главный распорядитель средств областного бюджета - департамент строительства Ярославской области. 7. Участники реализации инвестиционного проекта - департамент здравоохранения и фармации Ярославской области, департамент строительства Ярославской области, администрация Ярославского муниципального района. 8. Разработка проектной документации по инвестиционному проекту будет проводиться в 2012 году. 9. Заключение государственной экспертизы проектной документации будет получено после разработки проектной документации в 2012 году. 10. Целью инвестиционного проекта является улучшение обеспечения амбулаторно-поликлинической помощью жителей пос. Заволжье Ярославского муниципального района. 11. Краткое описание инвестиционного проекта. Площадь типового проекта офиса врача общей практики составляет 150 кв. метров, состоит из кабинета врача, смотрового кабинета, кабинета фельдшера (медицинской сестры), перевязочной, процедурной, прививочного кабинета, лаборатории. Проектная и функциональная мощность устанавливается из расчета 7 кв. метров на 1 посещение и составит 20 посещений в смену при двухсменном режиме работы. 12. Амбулаторно-поликлиническая помощь населению пос. Заволжье и приписного населения Заволжского фельдшерско-акушерского пункта оказывается врачом общей практики муниципального учреждения здравоохранения Ярославского муниципального района Ярославской области Кузнечихинской амбулатории (далее - Кузнечихинская амбулатория) при выездной работе в здании фельдшерско-акушерского пункта, плановая мощность - 30 посещений в смену. Офис врача общей практики в пос. Заволжье отсутствует. 13. Численность обслуживаемого населения пос. Заволжье и приписного населения - 2636 человек. Норматив объема медицинской помощи, в том числе неотложной, предоставляемой в амбулаторно- поликлинических учреждениях и других медицинских организациях или их соответствующих структурных подразделениях, выражается в количестве посещений в расчете на 1 человека в год и составляет 9,079 посещения (в соответствии с подразделом 15.1 раздела 15 Территориальной программы государственных гарантий оказания населению Ярославской области бесплатной медицинской помощи на 2009 год, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 28.01.2009 N 72-п "О Территориальной программе государственных гарантий оказания населению Ярославской области бесплатной медицинской помощи на 2009 год"). Потребность по нормативу: 2636 человек х 9,079 посещения на человека в год = 23932 посещения в год. Плановая мощность Заволжского фельдшерско-акушерского пункта - 30 посещений в смену х 249 дней = 7470 посещений в год. Дефицит мощности: 23932-7470 = 16463 посещения в год, или 16463 посещения в год/249 дней = 66 посещений в смену. 14. Обоснование планируемой мощности, создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта. Взрослое население пос. Заволжье и дер. Пестрецово (2636 чел.) обслуживается врачом общей практики в помещении Заволжского фельдшерско-акушерского пункта. Фельдшерско-акушерский пункт на сегодняшний день располагается в здании передвижной механизированной колонны, в приспособленном помещении, не отвечающем требованиям, предъявляемым к помещениям для офиса врача общей практики, согласно действующему законодательству не подлежит лицензированию. Использование здания будет находиться в полномочии муниципального района. 15. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации: областной (90 процентов) и местный (10 процентов) бюджеты; объем финансовых средств - 13,0 млн. рублей (в ценах 2012 года). Год реализации - 2012. Предполагаемая сметная стоимость объекта капитального строительства, включая налог на добавленную стоимость, в том числе затраты на подготовку проектной документации, - 13,0 млн. рублей. Таблица 2 Технологическая структура капитальных вложений* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование работ и материалов | Сметная стоимость, включая налог на добавленную | | | стоимость, млн. рублей | |------------------------------------------------------+----------------------------------------------------| | 1 | 2 | |------------------------------------------------------+----------------------------------------------------| |Сметная стоимость инвестиционного проекта |13,0 (в том числе разработка проектной документации)| |------------------------------------------------------+----------------------------------------------------| |в том числе: | | | | | |------------------------------------------------------+----------------------------------------------------| |- строительно-монтажные работы | - | |------------------------------------------------------+----------------------------------------------------| |из них дорогостоящие работы и материалы | - | |------------------------------------------------------+----------------------------------------------------| |- приобретение машин и оборудования | - | |------------------------------------------------------+----------------------------------------------------| |из них дорогостоящие и импортные машины и оборудование| - | |------------------------------------------------------+----------------------------------------------------| |- прочие затраты | - | |------------------------------------------------------+----------------------------------------------------| |из них дорогостоящие работы и материалы | - | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *Указаны цены 2012 года с учетом прогноза индексов-дефляторов. Таблица 3 Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта* ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Год |Стоимость, млн. руб.| Источники финансирования инвестиционного проекта | |реализации| | | |----------+--------------------+-------------------------------------------------------------------------------------| | | |средства федерального|средства бюджетов субъектов| собственные |другие внебюджетные| | | | бюджета | Российской Федерации и | средства | источники | | | | | местных бюджетов |предполагаемого| финансирования | | | | | | заказчика- | | | | | | | застройщика | | |----------+--------------------+---------------------+---------------------------+---------------+-------------------| | 2012 | 13,0 | - | 13,0 | - | - | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *Указаны цены 2012 года с учетом прогноза индексов-дефляторов. Таблица 4 Количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта* -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/п| Наименование показателя | Значение показателя | |-----+-----------------------------------------------------------+------------------------------------------| | | |инвестиционного проекта |проекта- аналога*| |-----+-----------------------------------------------------------+------------------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----+-----------------------------------------------------------+------------------------+-----------------| |1. |Сметная стоимость инвестиционного проекта (млн. руб.) | | | | | | 13,0** | 9,4 | |-----+-----------------------------------------------------------+------------------------+-----------------| |2. |Показатель непосредственного | | | | |результата - количество потребителей услуги (человек) | | | | | | 2636 | | |-----+-----------------------------------------------------------+------------------------+-----------------| |3. |Отношение сметной стоимости к результату (мощности объекта)| 650,0 86,7 | | | |тыс. руб./1 посещение в смену тыс. руб./кв. м. площади | | | | | | | 470 | | | | | 55,0 | |-----+-----------------------------------------------------------+------------------------+-----------------| |4. |Проектная мощность создаваемого (реконструируемого) объекта| 150 кв. м, | 170,8 кв. м, 20 | | |капитального строительства |20 посещений в смену в 2|посещений в смену| | | | смены | | |-----+-----------------------------------------------------------+------------------------+-----------------| |5. |Мощность, необходимая для удовлетворения государственных | 150 кв. м, | х | | |потребностей |20 посещений в смену в 2| | | | | смены | | |-----+-----------------------------------------------------------+------------------------+-----------------| |6. |Степень удовлетворения государственной потребности | | | | | | 100% | х | |-----+-----------------------------------------------------------+------------------------+-----------------| |7. |Количество потребителей услуг | 2636 человек | х | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * В качестве проекта-аналога принят офис врача общей практики в с. Великом Гаврилов-Ямского муниципального района, общей площадью 170,8 кв. метра, начало строительства - 2006 год, завершение строительства - апрель 2009 года. ** Указаны цены 2012 года. 16. Для строительства объекта муниципальной собственности для выполнения полномочий муниципального района привлекаются средства местного бюджета в объеме не менее 10 процентов от стоимости строительства. 17. Для обеспечения создаваемого объекта капитального строительства создание дополнительной инженерной и транспортной инфраструктуры не требуется. 18. Использование при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин не предусматривается. 19. Планируется создание объекта муниципальной собственности для выполнения полномочий муниципального района. VIII. Строительство офиса врача общей практики в пос. Михайловском Ярославского муниципального района 1. Наименование инвестиционного проекта - офис общей врачебной практики в пос. Михайловском. 2. Форма реализации инвестиционного проекта - новое строительство. 3. Местонахождение - пос. Михайловский, Ярославский муниципальный район Ярославской области. 4. Адрес - пос. Михайловский, Ярославский муниципальный район Ярославской области. 5. Срок подготовки и реализации инвестиционного проекта - 2012 год. Таблица 1 Показатели продолжительности реализации инвестиционного проекта ------------------------------------------------------------ | Наименование показателя |Значение| |-------------------------------------------------+--------| |Дата начала реализации инвестиционного проекта |2012 год| |-------------------------------------------------+--------| |Дата окончания реализации инвестиционного проекта|2012 год| |-------------------------------------------------+--------| |Дата ввода объекта в эксплуатацию |2012 год| ------------------------------------------------------------ 6. Главный распорядитель средств областного бюджета - департамент строительства Ярославской области. 7. Участники реализации инвестиционного проекта - департамент здравоохранения и фармации Ярославской области, департамент строительства Ярославской области, администрация Ярославского муниципального района. 8. Разработка проектной документации по инвестиционному проекту будет проводиться в 2012 году. 9. Заключение государственной экспертизы проектной документации будет получено после разработки проектной документации в 2012 году. 10. Целью инвестиционного проекта является улучшение обеспечения амбулаторно-поликлинической помощью жителей Ярославского муниципального района (пос. Михайловского и приписного населения). 11. Краткое описание инвестиционного проекта. Площадь типового проекта офиса врача общей практики составляет 150 кв. метров, состоит из кабинета врача, смотрового кабинета, кабинета фельдшера (медицинской сестры), перевязочной, процедурной, прививочного кабинета, лаборатории. Проектная и функциональная мощность устанавливается из расчета 7 кв. метров на 1 посещение и составит 20 посещений в смену при двухсменном режиме работы. 12. Существующая плановая мощность подразделения N 2 муниципального учреждения здравоохранения Ярославского муниципального района Ярославской области Ивняковской амбулатории (далее - Ивняковская амбулатория), расположенной в пос. Михайловском, - 30 посещений в смену. Офис врача общей практики в пос. Михайловском отсутствует. 13. Численность обслуживаемого населения пос. Михайловского и приписного населения - 2775 человек. Норматив объема медицинской помощи, в том числе неотложной, предоставляемой в амбулаторно- поликлинических учреждениях и других медицинских организациях или их соответствующих структурных подразделениях, выражается в количестве посещений в расчете на 1 человека в год и составляет 9,079 посещения (в соответствии с подразделом 15.1 раздела 15 Территориальной программы государственных гарантий оказания населению Ярославской области бесплатной медицинской помощи на 2009 год, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 28.01.2009 N 72-п "О Территориальной программе государственных гарантий оказания населению Ярославской области бесплатной медицинской помощи на 2009 год"). Потребность по нормативу: 2775 человек х 9,079 посещения на человека в год = 25194 посещения в год. Плановая мощность подразделения N 2 Ивняковской амбулатории в пос. Михайловском - 50 посещений в смену х 249 дней = 12450 посещений в год. Дефицит мощности: 25194-12450 = 12744 посещения в год, или 12744 посещения в год/249 дней = 51 посещение в смену. 14. Обоснование планируемой мощности, создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта. Строительство офиса и введение должности врача общей практики обеспечит доступность оказания помощи по "смежным специальностям" в объеме первой врачебной помощи: амбулаторной неврологии, офтальмологии, отоларингологии, хирургии. Жители пос. Михайловского и приписное население вынуждено обращаться за данными видами помощи в муниципальное учреждение здравоохранения Ярославского муниципального района Ярославской области Ярославскую центральную районную больницу. Подразделение N 2 Ивняковской амбулатории в пос. Михайловском занимает помещения, принадлежащие федеральному государственному образовательному учреждению высшего профессионального образования "Ярославская государственная сельскохозяйственная академия", вносит высокую арендную плату. Ведутся переговоры между владельцем здания о прекращении аренды. Организация офиса врача общей практики в пос. Михайловском входит в Стратегический план реструктуризации системы оказания медицинской помощи населению Ярославской области до 2015 года, утвержденный постановлением Правительства области от 27.08.2008 N 452-п "О Стратегическом плане реструктуризации системы оказания медицинской помощи населению Ярославской области до 2015 года". 15. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации: источник областной (90 процентов) и местный (10 процентов) бюджеты; объем финансовых средств - 13 млн. рублей (в ценах 2012 года). Год реализации - 2012. Предполагаемая сметная стоимость объекта капитального строительства, включая налог на добавленную стоимость, в том числе затраты на подготовку проектной документации, -13,0 млн. рублей. Таблица 2 Технологическая структура капитальных вложений* ----------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование работ и материалов | Сметная стоимость, включая налог на | | | добавленную стоимость, млн. рублей | |------------------------------------------------------+--------------------------------------| | 1 | 2 | |------------------------------------------------------+--------------------------------------| |Сметная стоимость инвестиционного проекта |13,0 (в том числе разработка проектной| | | документации) | |------------------------------------------------------+--------------------------------------| |в том числе: | | | | | |------------------------------------------------------+--------------------------------------| |- строительно-монтажные работы | - | |------------------------------------------------------+--------------------------------------| |из них дорогостоящие работы и материалы | - | |------------------------------------------------------+--------------------------------------| |- приобретение машин и оборудования | - | |------------------------------------------------------+--------------------------------------| |из них дорогостоящие и импортные машины и оборудование| - | |------------------------------------------------------+--------------------------------------| |- прочие затраты | - | |------------------------------------------------------+--------------------------------------| |1 | 2 | |------------------------------------------------------+--------------------------------------| |из них дорогостоящие работы и материалы | - | ----------------------------------------------------------------------------------------------- *Указаны цены 2012 года с учетом прогноза индексов-дефляторов. Таблица 3 Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта* -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Год |Стоимость, | Источники финансирования инвестиционного проекта | |реализации|млн. рублей| | |----------+-----------+-------------------------------------------------------------------------------------| | | |средства федерального|средства бюджетов субъектов| собственные |другие внебюджетные| | | | бюджета | Российской Федерации и | средства | источники | | | | | местных бюджетов |предполагаемого| финансирования | | | | | млн. рублей | заказчика- | | | | | | | застройщика | | |----------+-----------+---------------------+---------------------------+---------------+-------------------| | 2012 | 13,0 | - | 13,0 | - | - | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *Указаны цены 2012 года с учетом прогноза индексов-дефляторов. Таблица 4 Количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта* --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/п| Наименование показателя | Значение показателя | |-----+-----------------------------------------------------------------+-------------------------------------------| | | |инвестиционного проекта |проекта - аналога*| |-----+-----------------------------------------------------------------+------------------------+------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----+-----------------------------------------------------------------+------------------------+------------------| |1. |Сметная стоимость инвестиционного проекта (млн. руб.) | | | | | | 13,0** | 9,4 | |-----+-----------------------------------------------------------------+------------------------+------------------| |2. |Показатель непосредственного результата - количество потребителей| | | | |услуги (человек) | | | | | | 2775 | | |-----+-----------------------------------------------------------------+------------------------+------------------| |3. |Отношение сметной стоимости к результату (мощности объекта) | 650,0 86,7 | | | |тыс. руб./1 посещение в смену тыс. руб./кв. м. площади | | | | | | | 470 | | | | | 55,0 | |-----+-----------------------------------------------------------------+------------------------+------------------| |4. |Проектная мощность создаваемого объекта капитального | 150 кв. м, | 170,8 кв. м, 20 | | |строительства |20 посещений в смену в 2|посещений в смену | | | | смены | | |-----+-----------------------------------------------------------------+------------------------+------------------| |5. |Мощность, необходимая для удовлетворения государственных | 150 кв. м, | х | | |потребностей |20 посещений в смену в 2| | | | | смены | | |-----+-----------------------------------------------------------------+------------------------+------------------| |6. |Степень удовлетворения государственной потребности | | | | | | 100% | х | |-----+-----------------------------------------------------------------+------------------------+------------------| |7. |Количество потребителей услуг | 2775 человек | х | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * В качестве проекта-аналога принят офис врача общей практики в пос. Великом Гаврилов-Ямского муниципального района, общей площадью 170,8 кв. метра, начало строительства - 2006 год, завершение строительства - апрель 2009 года. ** Указаны цены 2012 года. 16. Для строительства объекта муниципальной собственности для выполнения полномочий муниципального района привлекаются средства местного бюджета в объеме не менее 10 процентов от стоимости строительства. 17. Для обеспечения создаваемого объекта капитального строительства создания дополнительной инженерной и транспортной инфраструктуры не требуется. 18. Использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин и оборудования не предусматривается. 19. Планируется создание объекта муниципальной собственности для выполнения полномочий муниципального района. IX. Строительство офиса врача общей практики в с. Семеновском Первомайского муниципального района 1. Наименование инвестиционного проекта - офис общей врачебной практики в с. Семеновском. 2. Форма реализации инвестиционного проекта - новое строительство. 3. Местонахождение - Ярославская область, Первомайский район, с. Семеновское, ул. Центральная, д. 47. 4. Адрес - Ярославская область, Первомайский район, с. Семеновское, ул. Центральная, д. 47. 5. Срок подготовки и реализации инвестиционного проекта - 2012 год. Таблица 1 Показатели продолжительности реализации инвестиционного проекта ------------------------------------------------------------ | Наименование показателя |Значение| |-------------------------------------------------+--------| |Дата начала реализации инвестиционного проекта |2012 год| |-------------------------------------------------+--------| |Дата окончания реализации инвестиционного проекта|2012 год| |-------------------------------------------------+--------| |Дата ввода объекта в эксплуатацию |2012 год| ------------------------------------------------------------ 6. Главный распорядитель средств областного бюджета - департамент строительства Ярославской области. 7. Участники реализации инвестиционного проекта - департамент здравоохранения и фармации Ярославской области, департамент строительства Ярославской области, администрация Первомайского муниципального района. 8. Проектная документация по инвестиционному проекту разработана в полном объеме. 9. Имеется положительное заключение государственной экспертизы общества с ограниченной ответственностью "Региональный центр ценообразования в строительстве" при государственном учреждении Ярославской области "Яргорстройэкспертиза" от 09.10.2007. 10. Целью инвестиционного проекта является улучшение обеспечения амбулаторно-поликлинической помощью жителей с. Семеновского Первомайского муниципального района и окружающих населенных пунктов в радиусе 20 километров. 11. Краткое описание инвестиционного проекта. Площадь проекта офиса врача общей практики составляет 150 кв. метров, состоит из кабинета врача, смотрового кабинета, кабинета фельдшера (медицинской сестры), перевязочной, процедурной, прививочного кабинета, лаборатории. Проектная и функциональная мощность устанавливается из расчета 7 кв. метров на 1 посещение и составит 20 посещений в смену. 12. Существующая плановая мощность Семеновской врачебной амбулатории Первомайского муниципального района - 40 посещений в смену. Офис врача общей практики в с. Семеновском отсутствует. 13. Численность обслуживаемого населения с. Семеновского и приписного населения - 2003 человека. Норматив объема медицинской помощи, в том числе неотложной, предоставляемой в амбулаторно- поликлинических учреждениях и других медицинских организациях или их соответствующих структурных подразделениях, выражается в количестве посещений в расчете на 1 человека в год и составляет 9,079 посещения (в соответствии с подразделом 15.1 раздела 15 Территориальной программы государственных гарантий оказания населению Ярославской области бесплатной медицинской помощи на 2009 год, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 28.01.2009 N 72-п "О Территориальной программе государственных гарантий оказания населению Ярославской области бесплатной медицинской помощи на 2009 год"). Потребность по нормативу: 2003 человека х 9,079 посещения на человека в год = 18185 посещений в год. Плановая мощность Семеновской врачебной амбулатории - 40 посещений в смену х 249 дней = 9960 посещений в год. Дефицит мощности: 18185-9960 = 8225 посещений в год, или 8225 посещений в год/249 дней = 33 посещения в смену. 14. Обоснование планируемой мощности, создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта. В Семеновской врачебной амбулатории обслуживается 2000 жителей с. Семеновского и приписного населения из окружающих населенных пунктов в радиусе 20 километров. Медицинская помощь оказывается 1 фельдшером, 1 медицинской сестрой, 1 зубным врачом. Врачебную помощь, в том числе специализированную, жители получают в муниципальном учреждении здравоохранения Пречистинской центральной районной больнице. Строительство офиса и введение должности врача общей практики позволит населению получать врачебную помощь и обеспечит возможность оказания помощи по "смежным специальностям" в объеме первой врачебной помощи: амбулаторной неврологии, офтальмологии, отоларингологии, хирургии. Планируемый радиус обслуживания - 20 километров, планируемая численность обслуживаемого населения - 2000 человек. Организация офиса врача общей практики и введение ставки врача общей практики входит в Стратегический план реструктуризации системы оказания медицинской помощи населению Ярославской области до 2015 года, утвержденный постановлением Правительства области от 27.08.2008 N 452-п "О Стратегическом плане реструктуризации системы оказания медицинской помощи населению Ярославской области до 2015 года". 15. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации: областной (90 процентов) и местный (10 процентов) бюджеты; объем финансовых средств -13,0 млн. рублей (в ценах 2012 года), год реализации - 2012. Предполагаемая сметная стоимость объекта капитального строительства, включая налог на добавленную стоимость, в том числе затраты на подготовку проектной документации, - 13,0 млн. рублей. Таблица 2 Технологическая структура капитальных вложений* -------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование работ и материалов |Сметная стоимость, включая налог на| | |добавленную стоимость, млн. рублей | |------------------------------------------------------+-----------------------------------| |Сметная стоимость инвестиционного проекта | 13,0 | |------------------------------------------------------+-----------------------------------| |в том числе: | | | | | |------------------------------------------------------+-----------------------------------| |- строительно-монтажные работы | - | |------------------------------------------------------+-----------------------------------| |из них дорогостоящие работы и материалы | - | |------------------------------------------------------+-----------------------------------| |- приобретение машин и оборудования | - | |------------------------------------------------------+-----------------------------------| |из них дорогостоящие и импортные машины и оборудование| - | |------------------------------------------------------+-----------------------------------| |- прочие затраты | - | |------------------------------------------------------+-----------------------------------| |из них дорогостоящие работы и материалы | - | -------------------------------------------------------------------------------------------- *Указаны цены 2012 года с учетом прогноза индексов-дефляторов. Таблица 3 Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта* --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Год |Стоимость, | Источники финансирования инвестиционного проекта | |реализации|млн. рублей| | |----------+-----------+--------------------------------------------------------------------------------| | | |средства федерального|средства бюджетов субъектов| собственные | другие | | | | бюджета | Российской Федерации и | средства | внебюджетные | | | | | местных бюджетов |предполагаемого| источники | | | | | млн. рублей | заказчика- |финансировании| | | | | | застройщика | | |----------+-----------+---------------------+---------------------------+---------------+--------------| | 2012 | 13,0 | - | 13,0 | - | - | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- *Указаны цены 2012 года с учетом прогноза индексов-дефляторов. Таблица 4 Количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |N п/п| Наименование показателя | Значение показателя | |-----+---------------------------------------------------------------------+------------------------------------------| | | |инвестиционного проекта|проекта - аналога*| |-----+---------------------------------------------------------------------+-----------------------+------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----+---------------------------------------------------------------------+-----------------------+------------------| |1. |Сметная стоимость инвестиционного проекта в текущих ценах (млн. руб.)| | | | | | 13,0** | 9,4 | |-----+---------------------------------------------------------------------+-----------------------+------------------| |2. |Показатель непосредственного | | | | |результата - количество потребителей услуги (человек) | | | | | | 2000 | | |-----+---------------------------------------------------------------------+-----------------------+------------------| |3. |Отношение сметной стоимости к результату (мощности объекта) | 650,0 86,7 | | | |тыс. руб./1 посещение в смену тыс. руб./кв. м площади | | | | | | | 470 | | | | | 55,0 | |-----+---------------------------------------------------------------------+-----------------------+------------------| |4. |Проектная мощность создаваемого объекта капитального строительства | 150 кв. м, | 170,8 кв. м, 20 | | | | 20 |посещений в смену | | | | посещений | | | | | в смену | | |-----+---------------------------------------------------------------------+-----------------------+------------------| |5. |Мощность, необходимая для удовлетворения государственных | 150 кв. м, | х | | |потребностей | 20 посещений в смену | | |-----+---------------------------------------------------------------------+-----------------------+------------------| |6. |Степень удовлетворения государственной потребности | | | | | | 100% | х | |-----+---------------------------------------------------------------------+-----------------------+------------------| |7. |Количество потребителей услуг | 2000 человек | х | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * В качестве проекта-аналога принят офис врача общей практики в с. Великом Гаврилов-Ямского муниципального района, общей площадью 170,8 кв. метра, начало строительства - 2006 год, завершение строительства - апрель 2009 года. ** Указаны цены 2012 года. 16. Для строительства объекта муниципальной собственности для выполнения полномочий муниципального района привлекаются средства местного бюджета в объеме не менее 10 процентов от стоимости строительства. 17. Для обеспечения создаваемого объекта капитального строительства создания дополнительной инженерной и транспортной инфраструктуры не требуется. 18. Использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин и оборудования не предусматривается. 19. Планируется создание объекта муниципальной собственности для выполнения полномочий муниципального района. X. Строительство офиса врача общей практики в пос. Волга Некоузского муниципального района 1. Наименование инвестиционного проекта - офис общей врачебной практики в пос. Волга. 2. Форма реализации инвестиционного проекта - новое строительство. 3. Местонахождение - пос. Волга, Некоузский муниципальный район Ярославской области. 4. Адрес - пос. Волга, Некоузский муниципальный район Ярославской области. 5. Срок подготовки и реализации инвестиционного проекта - 2012 год. Таблица 1 Показатели продолжительности реализации инвестиционного проекта ------------------------------------------------------------ | Наименование показателя |Значение| |-------------------------------------------------+--------| |Дата начала реализации инвестиционного проекта |2012 год| |-------------------------------------------------+--------| |Дата окончания реализации инвестиционного проекта|2012 год| |-------------------------------------------------+--------| |Дата ввода объекта в эксплуатацию |2012 год| ------------------------------------------------------------ 6. Главный распорядитель средств областного бюджета - департамент строительства Ярославской области. 7. Участники реализации инвестиционного проекта - департамент здравоохранения и фармации Ярославской области, департамент строительства Ярославской области, администрация Некоузского муниципального района. 8. Разработка проектной документации по инвестиционному проекту будет проводиться в 2012 году. 9. Заключение государственной экспертизы проектной документации будет получено после разработки проектной документации в 2012 году. 10. Целью инвестиционного проекта является улучшение обеспечения амбулаторно-поликлинической помощью жителей пос. Волга Некоузского муниципального района. 11. Краткое описание инвестиционного проекта. Площадь типового проекта офиса врача общей практики составляет 150 кв. метров, состоит из кабинета врача, смотрового кабинета, кабинета фельдшера (медицинской сестры), перевязочной, процедурной, прививочного кабинета, лаборатории. Проектная и функциональная мощность устанавливается из расчета 7 кв. метров на 1 посещение и составит 20 посещений в смену при двухсменном режиме работы. 12. Муниципальное учреждение здравоохранения Волжская врачебная амбулатория им. З. П. Соловьева (далее - Волжская амбулатория) обслуживает 3100 человек пос. Волга и приписное население, плановая мощность амбулатории - 60 посещений в смену. Офис врача общей практики в пос. Волга отсутствует. 13. Численность обслуживаемого населения Волжской амбулатории - 3100 человек. Норматив объема медицинской помощи, в том числе неотложной, предоставляемой в амбулаторно-поликлинических учреждениях и других медицинских организациях или их соответствующих структурных подразделениях, выражается в количестве посещений в расчете на 1 человека в год и составляет 9,079 посещения (в соответствии с подразделом 15.1 раздела 15 Территориальной программы государственных гарантий оказания населению Ярославской области бесплатной медицинской помощи на 2009 год, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 28.01.2009 N 72-п "О Территориальной программе государственных гарантий оказания населению Ярославской области бесплатной медицинской помощи на 2009 год"). Потребность по нормативу: 3100 человек х 9,079 посещения на человека в год = 28145 посещений в год. Плановая мощность Волжской амбулатории - 60 посещений в смену х 249 дней = 14940 посещений в год. Дефицит мощности: 28145-14940= 13205 посещений в год, или 13205 посещений в год/249 дней = 53 посещения в смену. 14. Обоснование планируемой мощности, создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта. Строительство офиса и введение должности врача общей практики позволит увеличить число посещений на 1 жителя в год и обеспечит возможность оказания помощи по "смежным специальностям" в объеме первой врачебной помощи: амбулаторной неврологии, офтальмологии, отоларингологии, хирургии. На сегодняшний день в Волжской амбулатории данные специалисты не предусмотрены штатным расписанием, жители участка вынуждены обращаться за указанными видами помощи в муниципальное учреждение здравоохранения "Некоузская центральная районная больница". Кроме того, в части здания развернуты койки сестринского ухода департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области, здание не имеет централизованного горячего отопления и горячей воды и обогревается общей котельной. В связи с дефицитом имеющихся площадей для оказания медико-социальной помощи населению Некоузского района планируется передача существующего здания Волжской амбулатории департаменту труда и социальной поддержки населения Ярославской области. Организация офиса врача общей практики в пос. Волга входит в Стратегический план реструктуризации системы оказания медицинской помощи населению Ярославской области до 2015 года, утвержденный постановлением Правительства области от 27.08.2008 N 452-п "О Стратегическом плане реструктуризации системы оказания медицинской помощи населению Ярославской области до 2015 года". 15. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации: областной (90 процентов) и местный (10 процентов) бюджеты; объем финансовых средств - 13,0 млн. рублей (в ценах 2012 года). Год реализации - 2012. Предполагаемая сметная стоимость объекта капитального строительства, включая налог на добавленную стоимость, в том числе затраты на подготовку проектной документации, - 13,0 млн. рублей. Таблица 2 Технологическая структура капитальных вложений* ----------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование работ и материалов |Сметная стоимость, включая налог| | | на добавочную стоимость, млн. | | | рублей | |------------------------------------------------------+--------------------------------| | 1 | 2 | |------------------------------------------------------+--------------------------------| |Сметная стоимость инвестиционного проекта | 13,0 (в том числе разработка | | | проектной документации) | |------------------------------------------------------+--------------------------------| |в том числе: | | | | | |------------------------------------------------------+--------------------------------| |- строительно-монтажные работы | - | |------------------------------------------------------+--------------------------------| |из них дорогостоящие работы и материалы | - | |------------------------------------------------------+--------------------------------| |- приобретение машин и оборудования | - | |------------------------------------------------------+--------------------------------| |из них дорогостоящие и импортные машины и оборудование| - | |------------------------------------------------------+--------------------------------| |- прочие затраты | - | |------------------------------------------------------+--------------------------------| |из них дорогостоящие работы и материалы | - | ----------------------------------------------------------------------------------------- *Указаны цены 2012 года с учетом прогноза индексов-дефляторов. Таблица 3 Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта* -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Год |Стоимость, | Источники финансирования инвестиционного проекта | |реализации|млн. рублей| | |----------+-----------+-------------------------------------------------------------------------------------| | | |средства федерального|средства бюджетов субъектов| собственные |другие внебюджетные| | | | бюджета | Российской Федерации и | средства | источники | | | | | местных бюджетов |предполагаемого| финансирования | | | | | | заказчика- | | | | | | | застройщика | | |----------+-----------+---------------------+---------------------------+---------------+-------------------| | 2012 | 13,0 | - | 13,0 | - | - | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *Указаны цены 2012 года с учетом прогноза индексов-дефляторов. Таблица 4 Количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта* ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/п| Наименование показателя | Значение показателя | |-----+-----------------------------------------------------------+---------------------------------------------| | | |инвестиционного проекта | проекта- аналога* | |-----+-----------------------------------------------------------+------------------------+--------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----+-----------------------------------------------------------+------------------------+--------------------| |1. |Сметная стоимость инвестиционного проекта | 13,0** | 9,4 | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------+------------------------+--------------------| |2. |Показатель непосредственного результата | | | | |- количество потребителей услуги (человек) | | | | | | | | | | | 3100 | | |-----+-----------------------------------------------------------+------------------------+--------------------| |3. |Отношение сметной стоимости к результату (мощности объекта)| 650,0 86,7 | | | |тыс. руб./1 посещение в смену тыс. руб./кв. м. площади | | | | | | | 470 | | | | | 55,0 | |-----+-----------------------------------------------------------+------------------------+--------------------| |4. |Проектная мощность создаваемого (реконструируемого) объекта| 150 кв. м, | 170,8 кв. м, | | |капитального строительства |20 посещений в смену в 2|20 посещений в смену| | | | смены | | |-----+-----------------------------------------------------------+------------------------+--------------------| |5. |Мощность, необходимая для удовлетворения государственных | 150 кв. м, | х | | |потребностей |20 посещений в смену в 2| | | | | смены | | |-----+-----------------------------------------------------------+------------------------+--------------------| |6. |Степень удовлетворения государственной потребности | | | | | | 100% | х | |-----+-----------------------------------------------------------+------------------------+--------------------| |7. |Количество потребителей услуг | 3100 человек | х | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * В качестве проекта-аналога принят офис врача общей практики в с. Великом Гаврилов-Ямского муниципального района, общей площадью 170,8 кв. метра, начало строительства - 2006 год, завершение строительства - апрель 2009 года. ** Указаны цены 2012 года. 16. Строительство объекта муниципальной собственности для выполнения полномочий муниципального района привлекаются средства местного бюджета в объеме не менее 10 процентов от стоимости строительства. 17. Для обеспечения создаваемого объекта капитального строительства создания дополнительной инженерной и транспортной инфраструктуры не требуется. 18. Использование при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин и оборудования не предусматривается. 19. Планируется создание объекта муниципальной собственности для выполнения полномочий муниципального района. XI. Строительство государственного реабилитационного центра для детей инвалидов с патологией нервной системы и опорно-двигательного аппарата 1. Наименование инвестиционного проекта - государственный реабилитационный центр для детей инвалидов с патологией нервной системы и опорно-двигательного аппарата, г. Ярославль 2. Форма реализации инвестиционного проекта - новое строительство. 3. Местонахождение - г. Ярославль (строительство планируется в Дзержинском районе г. Ярославля). 4. Адрес - г. Ярославль (строительство планируется в Дзержинском районе г. Ярославля). 5. Срок подготовки и реализации инвестиционного проекта - 2012- 2013 годы. Таблица 1 Показатели продолжительности реализации инвестиционного проекта ------------------------------------------------------------ | Наименование показателя |Значение| |-------------------------------------------------+--------| |Дата начала реализации инвестиционного проекта |2012 год| |-------------------------------------------------+--------| |Дата окончания реализации инвестиционного проекта|2013 год| |-------------------------------------------------+--------| |Дата ввода объекта в эксплуатацию |2013 год| ------------------------------------------------------------ 6. Главный распорядитель средств областного бюджета - департамент строительства Ярославской области. 7. Участники реализации инвестиционного проекта - департамент здравоохранения и фармации Ярославской области, департамент строительства Ярославской области. 8. Разработка проектной документации по инвестиционному проекту будет проводиться в 2012 году. 9. Заключение государственной экспертизы проектной документации будет получено после разработки проектной документации в 2012 году. 10. Целью инвестиционного проекта является оказание услуг по реабилитации детей Ярославской области с заболеваниями нервной системы и опорно-двигательного аппарата, снижение показателя общей и первичной инвалидности у детей. 11. Краткое описание инвестиционного проекта. Строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов с патологией нервной системы и опорно-двигательного аппарата общей площадью 3 400 кв. метров. В состав центра входят помещения для амбулаторно-поликлинического приема, палаты для коек дневного пребывания при амбулаторно-поликлиническом учреждении, палаты для коек круглосуточного пребывания при больничном учреждении. 12. Реабилитационный центр для детей - инвалидов с патологией нервной системы и опорно-двигательного аппарата в области отсутствует. Частично реабилитация детей с детским церебральным параличом проводится в отделении патологии речи и других высших психических функций государственного учреждения здравоохранения "Областная детская клиническая больница" (30 коек круглосуточного и дневного стационара). Отделение располагается в здании бывшего санатория "Скобыкино", требующего капитального ремонта и противопожарных мероприятий на сумму 50 млн. рублей. Здание не оборудовано пандусами, лифтом, эвакуация детей-инвалидов в случае возникновения пожара или иной ситуации практически невозможна. В связи с неудовлетворительным техническим и санитарным состоянием здания Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области не выдано заключение на лицензирование медицинской деятельности. Реабилитация детей с патологией опорно-двигательного аппарата проводится в санатории "Большие Соли". В отделениях восстановительного лечения муниципальных учреждений здравоохранения детских поликлиник N 3 и N 5 г. Ярославля проходят реабилитацию дети с различной патологией, проживающие в районах обслуживания поликлиник. 13. Дефицит мощности - 50 посещений в смену, 100 коек дневного и круглосуточного стационара. 14. Обоснование планируемой мощности, создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта. В настоящее время в Ярославской области нет единой системы оказания медицинской помощи детям с заболеваниями нервной системы и опорно-двигательного аппарата. По прогнозам специалистов, следует ожидать увеличения числа детей с детским церебральным параличом, с нарушениями в психоэмоциональной сфере и другими отклонениями в состоянии здоровья в связи с переходом на регистрацию рождения детей, рекомендованную Всемирной организацией здравоохранения с 2012 года. В Ярославской области 577 детей от 0 до 17 лет состоят на диспансерном учете с диагнозом детский церебральный паралич, из них 419 дети - инвалиды, 500 детей с патологией опорно-двигательного аппарата (врожденный вывих бедра, болезнь Пертеса, вертебральная патология, состояния после травм). Ежегодно нуждаются в регулярных реабилитационных мероприятиях 450-500 детей с тяжелой перинатальной патологией нервной системы в возрасте до 3-х лет. Кратность курсов реабилитации в течение года - 3-4 курса в год. Длительность курса реабилитации - от 15 до 90 дней в зависимости от патологии. Исходя из потребности, необходимо строительство реабилитационного центра на 50 посещений в смену с организацией приема ортопеда, невролога, психиатра, физиотерапевта, врача лечебной физкультуры. Для проведения реабилитации детей, проживающих в отдаленных районах области, и с тяжелой патологией, необходима организация коек круглосуточного стационара при больничном учреждении. Остальной контингент детей может проходить курсы реабилитации амбулаторно и на койках дневного стационара при амбулаторно-поликлиническом учреждении. 15. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации: областной бюджет, объем финансовых средств - 200 млн. рублей. Годы реализации - 2012-2013. Предполагаемая сметная стоимость объекта капитального строительства, включая налог на добавленную стоимость, в том числе затраты на подготовку проектной документации, - 200 млн. рублей. Таблица 2 Технологическая структура капитальных вложений* ---------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование работ и материалов | Сметная стоимость, включая налог на | | | добавленную стоимость, млн. рублей | |------------------------------------------------------+-------------------------------------| |Сметная стоимость инвестиционного проекта |200 (в том числе разработка проектной| | | документации) | |------------------------------------------------------+-------------------------------------| |в том числе: | | | | | |------------------------------------------------------+-------------------------------------| |- строительно-монтажные работы | - | |------------------------------------------------------+-------------------------------------| |из них дорогостоящие работы и материалы | - | |------------------------------------------------------+-------------------------------------| |- приобретение машин и оборудования | - | |------------------------------------------------------+-------------------------------------| |из них дорогостоящие и импортные машины и оборудование| - | |------------------------------------------------------+-------------------------------------| |- прочие затраты | - | |------------------------------------------------------+-------------------------------------| |из них дорогостоящие работы и материалы | - | ---------------------------------------------------------------------------------------------- *Указаны цены 2012 года с учетом прогноза индексов-дефляторов. Таблица 3 Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта* ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Год |Стоимость, | Источники финансирования инвестиционного проекта | |реализации|млн. рублей| | |----------+-----------+------------------------------------------------------------------------------| | | |средства федерального| средства бюджетов | собственные |другие внебюджетные| | | | бюджета |субъектов Российской| средства | источники | | | | |Федерации и местных |предполагаемого| финансирования | | | | | бюджетов | заказчика- | | | | | | млн. рублей | застройщика | | |----------+-----------+---------------------+--------------------+---------------+-------------------| | 2012 | 200 | - | 200 | - | - | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- *Указаны цены 2012 года с учетом прогноза индексов-дефляторов. Таблица 4 Количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта* -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/п| Наименование показателя | Значение показателя | |-----+-----------------------------------------------------------------+------------------------------------------| | | |инвестиционного проекта|проекта - аналога*| |-----+-----------------------------------------------------------------+-----------------------+------------------| |1. |Сметная стоимость инвестиционного проекта в текущих ценах (млн. | 200,0** | 108,7 | | |руб.) | | | |-----+-----------------------------------------------------------------+-----------------------+------------------| |2. |Показатель непосредственного результата - количество потребителей| | | | |услуги (человек) | 1500 | | |-----+-----------------------------------------------------------------+-----------------------+------------------| |3. |Отношение сметной стоимости к результату (мощности объекта) | | | | |тыс. руб./1 посещение в смену тыс. руб./кв. м площади | 4000 58,8 | 36,2 | |-----+-----------------------------------------------------------------+-----------------------+------------------| |4. |Проектная мощность создаваемого объекта капитального | 3400 кв. м, | 2999 кв. м, | | |строительства | 50 посещений в смену, | 120 детей | | | | 100 коек | | |-----+-----------------------------------------------------------------+-----------------------+------------------| |5. |Мощность, необходимая для удовлетворения государственных | 3400 кв. м, | х | | |потребностей | 50 посещений в смену, | | | | | 100 коек | | |-----+-----------------------------------------------------------------+-----------------------+------------------| |6. |Степень удовлетворения государственной потребности | 100% | | | | | | х | |-----+-----------------------------------------------------------------+-----------------------+------------------| |7. |Количество потребителей услуг | 1500 человек | х | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * В качестве проекта-аналога принят объект "строительство здания областного дома ребенка, ул. Моховая, д. 14, г. Ярославль", начало строительства - 2006 год, окончание строительства - 2009 год, общая площадь - 2999 кв. м. ** Указаны цены 2012 года. 16. Средства федерального и местного бюджета не привлекаются. 17. Решение по созданию дополнительной инженерной и транспортной инфраструктуры будет принято при предоставлении земельного участка под застройку и разработки проектной документации. 18. Использование при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин и оборудования не предусматривается. 19. Планируется создание объекта областной собственности для выполнения полномочий Ярославской области. XII. Реконструкция здания поликлиники N 1 муниципального учреждения здравоохранения "Угличская центральная районная больница" 1. Наименование инвестиционного проекта - поликлиника N 1 муниципального учреждения здравоохранения "Угличская центральная районная больница". 2. Форма реализации инвестиционного проекта - реконструкция. 3. Местонахождение - Ярославская область, Угличский муниципальный район, г. Углич, ул. Северная, д. 7. 4. Адрес - Ярославская область, Угличский муниципальный район, г. Углич, ул. Северная, д. 7. 5. Срок подготовки и реализации инвестиционного проекта - 2009- 2010 годы. Таблица 1 Показатели продолжительности реализации инвестиционного проекта ------------------------------------------------------------ | Наименование показателя |Значение| |-------------------------------------------------+--------| |Дата начала реализации инвестиционного проекта |2009 год| |-------------------------------------------------+--------| |Дата окончания реализации инвестиционного проекта|2010год | |-------------------------------------------------+--------| |Дата ввода объекта в эксплуатацию |2010 год| ------------------------------------------------------------ 6. Главный распорядитель средств областного бюджета - департамент строительства Ярославской области. 7. Участники реализации инвестиционного проекта - департамент здравоохранения и фармации Ярославской области, департамент строительства Ярославской области, администрация Угличского муниципального района. 8. Проектная документации по инвестиционному проекту разработана в 2007 году (N 14\2007). 9. Имеется положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (от 30 октября 2008 г. N 76-1-4-0376-08). 10. Целью и задачей инвестиционного проекта является улучшение обеспечения амбулаторно-поликлинической помощью жителей г. Углича. 11. Краткое описание инвестиционного проекта. Реконструкция здания поликлиники N 1 г. Углича для размещения кабинетов для приема граждан фтизиатром, психиатром, наркологом, коек дневного пребывания при амбулаторно-поликлиническом учреждении из расчета 7 кв. метров на 1 посещение и 7 кв. метров на 1 койку. 12. Существующая мощность: поликлиника N 1 - на 600 посещений в смену, поликлиника N 2 - на 400 посещений в смену обслуживают взрослое население г. Углича численностью 29820 человек. Поликлиника N 2 имеет 100-процентный износ здания и не подлежит лицензированию ввиду несоответствия помещений санитарно-гигиеническим нормам. 13. С учетом выбывающих площадей дефицит мощности составит 400 посещений. Численность взрослого населения г. Углича - 29820 человек. Норматив объема медицинской помощи, в том числе неотложной, предоставляемой в амбулаторно-поликлинических учреждениях и других медицинских организациях или их соответствующих структурных подразделениях, выражается в количестве посещений в расчете на 1 человека в год и составляет 9,079 посещения (в соответствии с подразделом 15.1 раздела 15 Территориальной программы государственных гарантий оказания населению Ярославской области бесплатной медицинской помощи на 2009 год, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 28.01.2009 N 72-п "О Территориальной программе государственных гарантий оказания населению Ярославской области бесплатной медицинской помощи на 2009 год"). Потребность по нормативу: 29820 человек х 9,079 посещения на человека в год = 270736 посещений в год. Плановая мощность поликлиники N 1 муниципального учреждения здравоохранения "Угличская центральная районная больница" (далее - Угличская ЦРБ) - 600 посещений в смену. 600 посещений в смену х 249 дней = 149400 посещений в год. Дефицит мощности: 270736-149 400= 121336 посещений в год, или 121336 посещений в год/249 дней = 487 посещений в смену. 14. Обоснование планируемой мощности, создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта. Поликлиника N 2 Угличской ЦРБ мощностью 400 посещений в смену имеет 100-процентный износ помещения и не соответствует современным санитарно-гигиеническим нормам. В помещении поликлиники осуществляется прием врача-психиатра, нарколога, располагаются койки дневного стационара дерматологического и фтизиатрического профиля, СПИД- лаборатория. Реконструкция здания поликлиники N 1 позволит использовать вновь созданные площади для размещения данных кабинетов и коек, улучшить условия для оказания амбулаторно-поликлинической помощи населению г. Углича. 15. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации: областной (44 млн. рублей) и местный бюджет (16,8 млн. рублей), общий объем финансовых средств - 60,8 млн. рублей (в ценах 2009 года). Годы реализации - 2009-2010. Предполагаемая сметная стоимость объекта реконструкции, включая налог на добавочную стоимость, (в том числе затраты на подготовку проектной документации) в текущих ценах - 60,8 млн. рублей. Таблица 2 Технологическая структура капитальных вложений* ----------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование работ и материалов | Сметная стоимость, включая налог на | | | добавленную стоимость, млн. рублей | |------------------------------------------------------+--------------------------------------| | 1 | 2 | |------------------------------------------------------+--------------------------------------| |Сметная стоимость инвестиционного проекта |60,8 (в том числе разработка проектной| | | документации) | |------------------------------------------------------+--------------------------------------| |в том числе: | | | | | |------------------------------------------------------+--------------------------------------| |- строительно-монтажные работы | - | |------------------------------------------------------+--------------------------------------| |из них дорогостоящие работы и материалы | - | |------------------------------------------------------+--------------------------------------| |- приобретение машин и оборудования | - | |------------------------------------------------------+--------------------------------------| |из них дорогостоящие и импортные машины и оборудование| - | |------------------------------------------------------+--------------------------------------| |- прочие затраты | - | |------------------------------------------------------+--------------------------------------| |из них дорогостоящие работы и материалы | - | ----------------------------------------------------------------------------------------------- *Указаны цены 2009 года с учетом прогноза индексов-дефляторов. Таблица 3 Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта* ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Год |Стоимость, млн.| Источники финансирования инвестиционного проекта | |реализации| рублей | | |----------+---------------+-----------------------------------------------------------------------------------| | | |средства федерального| средства бюджетов |собственные средства|другие внебюджетные| | | | бюджета |субъектов Российской| предполагаемого | источники | | | | |Федерации и местных | заказчика- | финансирования | | | | | бюджетов | застройщика | | |----------+---------------+---------------------+--------------------+--------------------+-------------------| | 2009 | 60,8 | - |60,8, | - | - | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *Указаны цены 2009 года с учетом прогноза индексов-дефляторов. Таблица 4 Количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта* -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/п| Наименование показателя | Значение показателя | |-----+-----------------------------------------------------------+------------------------------------------| | | |инвестиционного проекта|проекта - аналога*| |-----+-----------------------------------------------------------+-----------------------+------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----+-----------------------------------------------------------+-----------------------+------------------| |1. |Сметная стоимость инвестиционного проекта (млн. руб.) | 60,8** | 27,4 | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------+-----------------------+------------------| |2. |Показатель непосредственного | | | | |результата - количество потребителей услуги (человек) | 29820 | | |-----+-----------------------------------------------------------+-----------------------+------------------| |3. |Отношение сметной стоимости к результату (мощности объекта)| 152 76 | 342,5 52,3 | | |тыс. руб./1 посещение в смену тыс. руб./кв. м. площади | | | |-----+-----------------------------------------------------------+-----------------------+------------------| |4. |Проектная мощность создаваемого объекта капитального | 800 кв. м, | 524 кв. м, | | |строительства | 400 посещений в смену | 80 посещений | | | | | в смену | |-----+-----------------------------------------------------------+-----------------------+------------------| |5. |Мощность, необходимая для удовлетворения государственных | 800 кв. м, | х | | |потребностей | 400 посещений смену | | |-----+-----------------------------------------------------------+-----------------------+------------------| |6. |Степень удовлетворения государственной потребности | | | | | | 100% | х | |-----+-----------------------------------------------------------+-----------------------+------------------| |7. |Количество потребителей услуг | 29820 человек | х | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * В качестве проекта-аналога принят объект "реконструкция больницы в пос. Красный Профинтерн", общей площадью 524 кв. метра, начало реконструкции - 2003 год, окончание реконструкции - 2007 год. ** Указаны цены 2009 года. 16. Для строительства объекта муниципальной собственности привлекаются средства местного бюджета в размере не менее 10 процентов от общей стоимости. 17. Для обеспечения создаваемого объекта капитального строительства создания дополнительной инженерной и транспортной инфраструктуры не требуется. 18. Использование при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин не предусматривается. 19. Планируется создание объекта муниципальной собственности для выполнения полномочий муниципального района. Расчет интегральной оценки эффективности инвестиционных проектов Методика оценки эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, предназначена для оценки эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения по инвестиционным проектам, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета. Оценка эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, осуществляется на основе интегральной оценки путем определения балла оценки по каждому из критериев. Интегральная оценка эффективности на основе качественных, количественных критериев и показателей выравнивания рассчитывается по следующей формуле: n Эинт=СУММ(qi х ki), i=1 где: qi- балл оценки i-го качественного, количественного критерия или показателей выравнивания; ki- весовой коэффициент i-го качественного, количественного критерия или показателей выравнивания, в процентах; n- общее число качественных, количественных критериев, показателей выравнивания. Показатели интегральной оценки эффективности инвестиционных проектов приведены в таблице: Показатели интегральной оценки эффективности инвестиционных проектов ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/п| Критерий оценки | Допустимые | Весовые |(qi) х (ki)| Строительство | Строительство | Реконструкция | Реконструкция | Строительство | Реконструкция | | | |баллы оценки|коэффициенты| | офисов врача | офисов врача | офиса врача |офиса врача общей| государственного | здания | | | | (qi) | (ki) | |общей практики*|общей практики **|общей практики в| практики в пос. |реабилитационного центра|поликлиники N 1| | | | | | | | |г. Переславле - | Тихменево | для детей инвалидов с | Угличской ЦРБ | | | | | | | | | Залесском | Рыбинского | патологией нервной | | | | | | | | | | | муниципального | системы и опорно- | | | | | | | | | | | района | двигательного аппарата | | |-----+-----------------------------------------------+------------+------------+-----------+---------------+-----------------+----------------+-----------------+------------------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |-----+-----------------------------------------------+------------+------------+-----------+---------------+-----------------+----------------+-----------------+------------------------+---------------| |1. |Наличие четко сформулированной цели | 1 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | | |инвестиционного проекта | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------+------------+------------+-----------+---------------+-----------------+----------------+-----------------+------------------------+---------------| | | | 0 | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------+------------+------------+-----------+---------------+-----------------+----------------+-----------------+------------------------+---------------| |2. |Соответствие цели инвестиционного проекта | 1 | 0,03 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | | | | |приоритетам и целям, определенным в стратегии и| | | | | | | | | | | |программах социально-экономического развития | | | | | | | | | | | |области, концепциях областных целевых программ | | | | | | | | | | | |на среднесрочный и долгосрочный периоды | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------+------------+------------+-----------+---------------+-----------------+----------------+-----------------+------------------------+---------------| | | | 0,75 | | 0,023 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------+------------+------------+-----------+---------------+-----------------+----------------+-----------------+------------------------+---------------| | | | 0,5 | | 0,015 | | | | | 0,015 | 0,015 | |-----+-----------------------------------------------+------------+------------+-----------+---------------+-----------------+----------------+-----------------+------------------------+---------------| | | | 0 | | 0,000 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------+------------+------------+-----------+---------------+-----------------+----------------+-----------------+------------------------+---------------| |3. |Комплексный подход к решению конкретной | 1 | 0,03 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | | |проблемы в рамках инвестиционного проекта во | | | | | | | | | | | |взаимосвязи с программными мероприятиями, | | | | | | | | | | | |реализуемыми в рамках долгосрочных целевых | | | | | | | | | | | |программ | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------+------------+------------+-----------+---------------+-----------------+----------------+-----------------+------------------------+---------------| | | | 0 | | 0,000 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------+------------+------------+-----------+---------------+-----------------+----------------+-----------------+------------------------+---------------| |4. |Обоснование необходимости реализации | 1 | 0,04 | 0,040 | | | | | | | | |инвестиционного проекта с привлечением средств | | | | | | | | | | | |федерального (местного) бюджета | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------+------------+------------+-----------+---------------+-----------------+----------------+-----------------+------------------------+---------------| | | | 0,5 | | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |-----+-----------------------------------------------+------------+------------+-----------+---------------+-----------------+----------------+-----------------+------------------------+---------------| | | | 0 | | 0,000 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------+------------+------------+-----------+---------------+-----------------+----------------+-----------------+------------------------+---------------| |5. |Отсутствие в достаточном объеме замещающей | 1 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | | |продукции (работ и услуг), производимой иными | | | | | | | | | | | |организациями | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------+------------+------------+-----------+---------------+-----------------+----------------+-----------------+------------------------+---------------| | | | 0,5 | | 0,069 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------+------------+------------+-----------+---------------+-----------------+----------------+-----------------+------------------------+---------------| | | | 0 | | 0,000 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------+------------+------------+-----------+---------------+-----------------+----------------+-----------------+------------------------+---------------| |6. |Значения количественных показателей | 1 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | | |(показателя) результатов реализации | | | | | | | | | | | |инвестиционного проекта | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------+------------+------------+-----------+---------------+-----------------+----------------+-----------------+------------------------+---------------| | | | 0 | | 0,000 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------+------------+------------+-----------+---------------+-----------------+----------------+-----------------+------------------------+---------------| | | | | | 0,000 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------+------------+------------+-----------+---------------+-----------------+----------------+-----------------+------------------------+---------------| |7. |Отношение сметной стоимости инвестиционного | 1 | 0,32 | 0,320 | | | 0,320 | 0,320 | | | | |проекта к значениям количественных показателей | | | | | | | | | | | |(показателя) результатов реализации | | | | | | | | | | | |инвестиционного проекта | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------+------------+------------+-----------+---------------+-----------------+----------------+-----------------+------------------------+---------------| | | | 0,5 | | 0,160 | | | | | | 0,160 | |-----+-----------------------------------------------+------------+------------+-----------+---------------+-----------------+----------------+-----------------+------------------------+---------------| | | | 0 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | | |-----+-----------------------------------------------+------------+------------+-----------+---------------+-----------------+----------------+-----------------+------------------------+---------------| |8. |Количество потребителей продукции (услуг), | 1 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | | |создаваемой (ых) в результате реализации | | | | | | | | | | | |инвестиционного проекта, в объеме, достаточном | | | | | | | | | | | |для обеспечения проектируемого (нормативного) | | | | | | | | | | | |уровня использования проектной мощности | | | | | | | | | | | |объекта капитального строительства | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------+------------+------------+-----------+---------------+-----------------+----------------+-----------------+------------------------+---------------| | | | 0,5 | | 0,048 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------+------------+------------+-----------+---------------+-----------------+----------------+-----------------+------------------------+---------------| | | | 0 | | 0,000 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------+------------+------------+-----------+---------------+-----------------+----------------+-----------------+------------------------+---------------| |9. |Отношение проектной мощности создаваемого | 1 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | | |(реконструируемого) объекта капитального | | | | | | | | | | | |строительства к мощности, необходимой для | | | | | | | | | | | |производства продукции (услуг) в объеме, | | | | | | | | | | | |предусмотренном для государственных | | | | | | | | | | | |(муниципальных) нужд | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------+------------+------------+-----------+---------------+-----------------+----------------+-----------------+------------------------+---------------| | | | 0 | | 0,000 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------+------------+------------+-----------+---------------+-----------------+----------------+-----------------+------------------------+---------------| |10. |Объем инженерной и транспортной | 1 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | | 0,137 | | |инфраструктуры, необходимый для реализации | | | | | | | | | | | |инвестиционного проекта | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------+------------+------------+-----------+---------------+-----------------+----------------+-----------------+------------------------+---------------| | | | 0,75 | | 0,103 | | | | | 0,103 | | |-----+-----------------------------------------------+------------+------------+-----------+---------------+-----------------+----------------+-----------------+------------------------+---------------| | | | 0 | | 0,000 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------+------------+------------+-----------+---------------+-----------------+----------------+-----------------+------------------------+---------------| |11. |Актуальность решения проблем в сфере | 1 | 0,037 | 0,037 | | | | | | | | |внедрения проекта на территории области | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------+------------+------------+-----------+---------------+-----------------+----------------+-----------------+------------------------+---------------| | | | 0,75 | | 0,028 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------+------------+------------+-----------+---------------+-----------------+----------------+-----------------+------------------------+---------------| | | | 0,5 | | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | |-----+-----------------------------------------------+------------+------------+-----------+---------------+-----------------+----------------+-----------------+------------------------+---------------| | | | 0 | | 0,000 | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------+------------+------------+-----------+---------------+-----------------+----------------+-----------------+------------------------+---------------| |12. |Актуальность решения проблем в сфере | 1 | 0,044 | 0,044 | | 0,044 | | 0,044 | 0,044 | | | |внедрения проекта на территории муниципального | | | | | | | | | | | |образования | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------+------------+------------+-----------+---------------+-----------------+----------------+-----------------+------------------------+---------------| | | | 0,75 | | 0,033 | 0,033 | | | | | 0,033 | |-----+-----------------------------------------------+------------+------------+-----------+---------------+-----------------+----------------+-----------------+------------------------+---------------| | | | 0,5 | | 0,022 | | | 0,022 | | | | |-----+-----------------------------------------------+------------+------------+-----------+---------------+-----------------+----------------+-----------------+------------------------+---------------| | | | 0 | | 0,000 | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+----------------+-----------------+------------------------+---------------| | ИТОГО | 0,631 | 0,642 | 0,940 | 0,962 | 0,592 | 0,776 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|