Расширенный поиск

Постановление Правительства Тульской области от 30.09.2015 № 445


 

III. Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы

 

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Объем финансирования (тыс. рублей)

Ответственные за выполнение мероприятий

всего

в том числе за счет средств:

федерального бюджета

бюджета Тульской области

местных бюджетов

внебюджетных источников

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики

 

2013-2020

 

 

 

 

 

 

 

352823,3

2013-36422,9 2014-44265,5

2015- 44914,2

2016-47131,1

2017-45022,4

2018-45022,4

2019-45022,4

2020-45022,4

0,0

 

352823,3

2013-36422,9 2014-44265,5

2015- 44914,2

2016-47131,1

2017-45022,4

2018-45022,4

2019-45022,4

2020-45022,4

0,0

0,0

Министерство здравоохранения Тульской области, учреждения здравоохранения, подведомственные министерству здравоохранения Тульской области

Всего по Подпрограмме

2013-2020

352823,3

2013-36422,9 2014-44265,5

2015- 44914,2

2016-47131,1

2017-45022,4

2018-45022,4

2019-45022,4

2020-45022,4

0,0

 

352823,3

2013-36422,9 2014-44265,5

2015- 44914,2

2016-47131,1

2017-45022,4

2018-45022,4

2019-45022,4

2020-45022,4

0,0

0,0

 

 

IV. Перечень показателей результативности и эффективности реализации Подпрограммы

 

Цели и задачи подпрограммы

Перечень показателей конечного и непосредственного результата

Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы

(2012 год)

Значения показателей по годам реализации подпрограммы

Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Цель: Создание запасов материальных ценностей государственного резерва, предназначенных для обеспечения выполнения заданий, установленных мобилизационными планами, утвержденными Правительством Российской Федерации и правительством Тульской области

Задача: обновление запасов материальных ценностей государственного резерва, предназначенных для обеспечения выполнения заданий, установленных мобилизационными планами, утвержденными Правительством Российской Федерации и правительством Тульской области

Количество объектов, подлежащих плановому надзору

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

V. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

 

Наименование ресурсов

Единица

измерения

Потребность в ресурсах

всего

в том числе по годам:

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Финансовые ресурсы

тыс. руб.

352823,3

36422,9

44265,5

44914,2

47131,1

45022,4

45022,4

45022,4

45022,4

федеральный бюджет

тыс. руб.

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Тульской области

тыс. руб.

352823,3

36422,9

44265,5

44914,2

47131,1

45022,4

45022,4

45022,4

45022,4

средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования

тыс. руб.

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства территориального фонда обязательного медицинского страхования Тульской области

тыс. руб.

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


VI. Социально-экономическая эффективность Подпрограммы

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы характеризуются улучшением количественных и качественных показателей в сфере здравоохранения, в первую очередь увеличением количества объектов, подлежащих плановому надзору.

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих показателей:

увеличение количества объектов, подлежащих плановому надзору, до 100% к концу 2020 года.

 

VII. Управление реализацией Подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения

 

Общий контроль за выполнением подпрограммы осуществляет министерство здравоохранения Тульской области:

выполняет координацию деятельности по реализации подпрограммы;

ежегодно при необходимости вносит в правительство Тульской области предложения по уточнению механизма реализации подпрограммы, плановых значений показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы;

осуществляет мониторинг реализации подпрограммы.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Тульской области.

Реализация подпрограммы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством, в том числе законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

 

 

 

 

 

Приложение № 24

к постановлению правительства Тульской области

 

от 30.09.2015

№ 445

 

 

Подпрограмма Б.

 «Обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения»

 

Паспорт Подпрограммы

«Обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения»

 

Наименование подпрограммы

Обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство здравоохранения Тульской области

Соисполнители подпрограммы

Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области; учреждения здравоохранения, подведомственные министерству здравоохранения Тульской области

Цели подпрограммы

Организация деятельности службы медицинской статистики и медицинского статистического обеспечения

Задачи подпрограммы

Формирование единой системы учета и отчетности медико-статистической информации с применением новых технологий ее обработки

Показатели подпрограммы

Своевременность формирования федеральной отчетности;

соблюдение сроков рассмотрения заявок;

выполнение плана графиков проверок

Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в два этапа:

первый этап: 2013-2015 год;

второй этап: 2016-2020 год

Объемы и источники финансирования, в том числе по годам

Всего: 450831,9 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.), в том числе по годам:

2013 год – 0,0 тыс. руб.,

2014 год – 18346,0 тыс. руб.,

2015 год – 71665,4 тыс. руб.,

2016 год – 72164,1 тыс. руб.,

2017 год – 72164,1 тыс. руб.,

2018 год – 72164,1 тыс. руб.,

2019 год – 72164,1 тыс. руб.,

2020 год – 72164,1 тыс. руб.,

из них:

средства бюджета Тульской области по предварительной оценке: 450831,9 тыс. руб., (с 2013 по 2020 гг.), в том числе по годам:

2013 год – 0,0 тыс. руб.,

2014 год – 18346,0 тыс. руб.,

2015 год – 71665,4 тыс. руб.,

2016 год – 72164,1 тыс. руб.,

2017 год – 72164,1 тыс. руб.,

2018 год – 72164,1 тыс. руб.,

2019 год – 72164,1 тыс. руб.,

2020 год – 72164,1 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности

Своевременность формирования федеральной отчетности до 100%;

соблюдение сроков рассмотрения заявок до 100%;

выполнение плана графиков проверок до 100%

 

I.      Содержание проблемы и обоснование ее решения

программно-целевым методом

 

Государственное учреждение здравоохранения «Тульский областной медицинский информационно-аналитический центр» – учреждение, которое обеспечивает основные условия, необходимые для обеспечения деятельности учреждений здравоохранения Тульской области. Одним из важных направлений работы является сбор показателей состояния здоровья населения и деятельности учреждений здравоохранения Тульской области, а также критериев (показателей), которые могут быть использованы в процессе управленческой работы с целью объективной оценки складывающихся конкретных ситуаций (врачебной деятельности, деятельности конкретных учреждений, их групп и т.д.), их планирования и прогнозирования.

Осуществляет организационно-методическое руководство по формированию единой информационной системы здравоохранения, созданию и сопровождению автоматизированных систем управления здравоохранением в Тульской области.

 

II.Цели и задачи подпрограммы

 

Целью Подпрограммы является организация деятельности службы медицинской статистики и медицинского статистического обеспечения.

 Подпрограмма направлена на решение следующей задачи:

формирование единой системы учета и отчетности медико-статистической информации с применением новых технологий ее обработки.


 

III. Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы

 

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Объем финансирования (тыс. рублей)

Ответственные за выполнение мероприятий

всего

в том числе за счет средств:

федерального бюджета

бюджета Тульской области

местных бюджетов

внебюджетных источников

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения

 

2013-2020

 

 

 

 

 

 

 

450831,9

 2014-18346,0

2015- 71665,4

2016-72164,1

2017-72164,1

2018-72164,1

2019-72164,1

2020-72164,1

 

450831,9

 2014-18346,0           

2015- 71665,4

2016-72164,1

2017-72164,1

2018-72164,1

2019-72164,1

2020-72164,1

 

 

Министерство здравоохранения Тульской области, учреждения здравоохранения, подведомственные министерству здравоохранения Тульской области, министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области

Всего по Подпрограмме

2013-2020

450831,9

 2014-18346,0

2015- 71665,4

2016-72164,1

2017-72164,1

2018-72164,1

2019-72164,1

2020-72164,1

 

450831,9

 2014-18346,0           

2015- 71665,4

2016-72164,1

2017-72164,1

2018-72164,1

2019-72164,1

2020-72164,1

 

 

 

 

IV. Перечень показателей результативности и эффективности реализации Подпрограммы

 

Цели и задачи подпрограммы

Перечень показателей конечного и непосредственного результата

Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы

(2012 год)

Значения показателей по годам реализации подпрограммы

Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Цель: Организация деятельности службы медицинской статистики и медицинского статистического обеспечения

Задача: Формирование единой системы учета и отчетности медико-статистической информации с применением новых технологий ее обработки

Своевременность формирования федеральной отчетности

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Соблюдение сроков рассмотрения заявок

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Выполнение плана графиков проверок

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100


Информация по документу
Читайте также