Расширенный поиск

Постановление Правительства Тульской области от 30.09.2015 № 445


III. Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы

 

 

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Объем финансирования (тыс. рублей)

Ответственные за выполнение мероприятий

всего

в том числе за счет средств:

федерального бюджета

бюджета Тульской области

местных бюджетов

внебюджетных источников

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Информатизация здравоохранения

 

2013-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-2020

961022,1

2013-451034,2 2014-84427,3

2015- 67528,5

2016-71580,5 2017-71612,9

2018-71612,9

2019-71612,9

2020-71612,9

 

 

 

 

 

 

 

480526,1

2013-221301,5

2014-42699,8

2015-32689,2

2016-36741,2

2017-36773,6

2018-36773,6

2019-36773,6

2020-36773,6

480496,0

2013-229732,7

2014-41727,5

2015-34839,3

2016-34839,3

2017-34839,3

2018-34839,3

2019-34839,3

2020-34839,3

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

917044,1

2013-407056,2 2014-84427,3

2015- 67528,5

2016-71580,5 2017-71612,9

2018-71612,9

2019-71612,9

2020-71612,9

 

 

 

 

 

 

 

436702,8

2013-177478,2

2014-42699,8

2015-32689,2

2016-36741,2

2017-36773,6

2018-36773,6

2019-36773,6

2020-36773,6

480341,3

2013-229578,0

2014-41727,5

2015-34839,3

2016-34839,3

2017-34839,3

2018-34839,3

2019-34839,3

2020-34839,3

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

федеральный фонд обязательного медицинского страхования

(далее – ФФОМС)

43978,0

2013 – 43978,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФФОМС

43823,3

2013 – 43823,3

 

 

 

 

 

 

ФФОМС

154,7

2013 – 154,7

 

 

Министерство здравоохранения Тульской области, учреждения здравоохранения, подведомственные министерству здравоохранения Тульской области, министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области, федеральный фонд обязательного медицинского страхования

(далее – ФФОМС)

 

Министерство здравоохранения Тульской области, учреждения здравоохранения, подведомственные министерству здравоохранения Тульской области

 

 

Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области

Всего по Подпрограмме

2013-2020

961022,1

2013-451034,2 2014-84427,3

2015-67528,5

2016-71580,5 2017-71612,9

2018-71612,9

2019-71612,9

2020-71612,9

0,0

917044,1

2013-407056,2 2014-84427,3

2015-67528,5

2016-71580,5 2017-71612,9

2018-71612,9

2019-71612,9

2020-71612,9

0,0

ФФОМС

43978,0

2013 - 43978,0

 

 

 

IV. Перечень показателей результативности и эффективности реализации Подпрограммы

 

Цели и задачи подпрограммы

Перечень показателей конечного и непосредственного результата

Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы

(2012 год)

Значения показателей по годам реализации подпрограммы

Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Цель: Внедрение информационных технологий во все основные и вспомогательные процессы в сфере здравоохранения Тульской области

Задача: расширение информационных технологий во все основные и вспомогательные процессы в сфере здравоохранения Тульской области

Количество пациентов, записавшихся на прием через «электронную регистратуру»

10,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

80,0

Количество медицинских работников на один современный персональный компьютер

2,0

2,0

1,9

1,8

1,7

1,6

1,2

1,0

0,8

0,8

Количество учреждений здравоохранения, имеющих телемедицинское оборудование

34,0

34,0

34,0

50,0

50,0

50,0

70,0

85,0

100,0

100,0

 

V. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

 

Наименование ресурсов

Единица

измерения

Потребность в ресурсах

всего

в том числе по годам:

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Финансовые ресурсы

тыс. руб.

961022,1

451034,2

84427,3

67528,5

71580,5

71612,9

71612,9

71612,9

71612,9

федеральный бюджет

тыс. руб.

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Тульской области

тыс. руб.

917044,1

407056,2

84427,3

67528,5

71580,5

71612,9

71612,9

71612,9

71612,9

средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования

тыс. руб.

43978,0

43978,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства территориального фонда обязательного медицинского страхования Тульской области

тыс. руб.

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


VI. Социально-экономическая эффективность Подпрограммы

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы характеризуются улучшением количественных и качественных показателей в сфере здравоохранения, в первую очередь увеличением.

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих показателей:

увеличение числа пациентов, записавшихся на прием через «электронную регистратуру», до 80,0% от всех записавшихся на прием к концу 2020 года;

увеличение числа медицинских работников на один современный персональный компьютер до 0,8 единиц к концу 2020 года;

увеличение количества учреждений здравоохранения, имеющих телемедицинское оборудование, до 100% к концу 2020 года.

 

VII. Управление реализацией Подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения

 

Общий контроль за выполнением подпрограммы осуществляет министерство здравоохранения Тульской области:

выполняет координацию деятельности по реализации подпрограммы;

ежегодно при необходимости вносит в правительство Тульской области предложения по уточнению механизма реализации подпрограммы, плановых значений показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы;

осуществляет мониторинг реализации подпрограммы.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Тульской области и средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Реализация подпрограммы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством, в том числе законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

 

 

 

 

 

Приложение № 23

к постановлению правительства Тульской области

 

от 30.09.2015

№ 445

 

 

Подпрограмма IX.

 «Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики»

 

Паспорт Подпрограммы

«Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики»

 

Наименование подпрограммы

Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство здравоохранения Тульской области

Соисполнители подпрограммы

не предусмотрены

Цели подпрограммы

Создание запасов материальных ценностей государственного резерва, предназначенных для обеспечения выполнения заданий, установленных мобилизационными планами, утвержденными Правительством Российской Федерации и правительством Тульской области

Задачи подпрограммы

Обновление запасов материальных ценностей государственного резерва, предназначенных для обеспечения выполнения заданий, установленных мобилизационными планами, утвержденными Правительством Российской Федерации и правительством Тульской области

Показатели подпрограммы

Количество объектов, подлежащих плановому надзору (процентов)

Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в два этапа:

первый этап: 2013-2015 год;

второй этап: 2016-2020 год

Объемы и источники финансирования, в том числе по годам

Всего: 352823,3 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.), в том числе по годам:

2013 год – 36422,9 тыс. руб.,

2014 год – 44265,5 тыс. руб.,

2015 год – 44914,2 тыс. руб.,

2016 год – 47131,1 тыс. руб.,

2017 год – 45022,4 тыс. руб.,

2018 год – 45022,4 тыс. руб.,

2019 год – 45022,4 тыс. руб.,

2020 год – 45022,4 тыс. руб.,

из них:

средства бюджета Тульской области по предварительной оценке: 352823,3 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.), в том числе по годам:

2013 год – 36422,9 тыс. руб.,

2014 год – 44265,5 тыс. руб.,

2015 год – 44914,2 тыс. руб.,

2016 год – 47131,1 тыс. руб.,

2017 год – 45022,4 тыс. руб.,

2018 год – 45022,4 тыс. руб.,

2019 год – 45022,4 тыс. руб.,

2020 год – 45022,4 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности

Увеличение количества объектов, подлежащих плановому надзору, до 100% к концу 2020 года

 

I.      Содержание проблемы и обоснование ее решения

программно-целевым методом

 

Номенклатура и объемы запасов определяются создающими их органами с учетом методических рекомендаций, разрабатываемых Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации и Федеральным агентством по государственным резервам (Росрезерв), исходя из возможного характера военных действий на территории Российской Федерации, величины возможного ущерба объектам экономики и инфраструктуры, природных, экономических и иных особенностей территорий, условий размещения организаций, а также норм минимально необходимой достаточности запасов в военное время. При определении номенклатуры и объемов запасов учитываются имеющиеся материальные ресурсы, накопленные для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

 

II. Цели и задачи подпрограммы

 

Целью Подпрограммы является создание запасов материальных ценностей государственного резерва, предназначенных для обеспечения выполнения заданий, установленных мобилизационными планами, утвержденными Правительством Российской Федерации и правительством Тульской области.

Подпрограмма направлена на решение следующей задачи:

обновление запасов материальных ценностей государственного резерва, предназначенных для обеспечения выполнения заданий, установленных мобилизационными планами, утвержденными Правительством Российской Федерации и правительством Тульской области.


Информация по документу
Читайте также