Расширенный поиск
Постановление Правительства Тульской области от 07.10.2015 № 475
подраздел 5 изложить в новой
редакции:
«5. Ресурсное обеспечение
подпрограммы
Наименование
ресурсов
|
Еди-ница
изме-рения
|
Потребность в
ресурсах
|
|
всего
|
в том числе по
годам:
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
Финансовые ресурсы:
|
тыс. руб.
|
974503,6
|
251575,2
|
141248,6
|
99664,5
|
109138,1
|
124292,4
|
124292,4
|
124292,4
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
38800,0
|
38800,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджет области
|
тыс. руб.
|
924185,2
|
203632,8
|
138872,6
|
99664,5
|
109138,1
|
124292,4
|
124292,4
|
124292,4
|
|
местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
11518,4
|
9142,4
|
2376,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
внебюджетные источники
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Прочие виды ресурсов
(материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
»;
|
подраздел 6 изложить в новой редакции:
«6.
Социально-экономическая эффективность подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 5
проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.
Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 5 выразится в:
увеличении доли участников
культурно-досуговых мероприятий с 65,4% до 75,0%;
увеличении количества
областных культурно-досуговых мероприятий с 30 до 1147 единиц;
увеличении количества посещений киносеансов в государственных и муниципальных киноорганизациях
с 40045 до 390000 единиц;
увеличении количества
ремонтных работ (количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы) с
10 до 102;
увеличении реальной
заработной платы относительно уровня 2011 года до 428,3%;
увеличении средней
заработной платы работников учреждений культуры по отношению к средней
заработной плате по Тульской области до 100%.»;
м) в Подпрограмме 6 «Развитие организаций образования
отрасли «Культура» раздела 6 приложения к постановлению:
строку «Наименование подпрограммы» таблицы паспорта подпрограммы 6
«Развитие организаций образования отрасли «Культура» изложить в новой редакции:
Наименование
подпрограммы
|
Развитие организаций
образования отрасли «Культура» (далее – Подпрограмма 6)
|
;
|
строку «Цели подпрограммы» таблицы паспорта подпрограммы 6 «Развитие
организаций образования отрасли «Культура» изложить в новой редакции:
Цели подпрограммы
|
Обеспечение доступа населения Тульской области к
получению среднего профессионального, высшего и дополнительного образования
по специальностям отрасли «Культура»
|
;
|
строку «Показатели подпрограммы» таблицы паспорта подпрограммы 6
«Развитие организаций образования отрасли «Культура» изложить в новой редакции:
Показатели подпрограммы
|
Удельный вес
численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области
искусств, в общей численности детей в возрасте 6-18 лет
(%);
доля детей,
привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей
Тульской области (%);
количество учащихся
организаций среднего профессионального образования Тульской области по
специальностям отрасли «Культура» (человек);
рост реальной
заработной платы сотрудников учреждений образования сферы
культуры относительно уровня 2011 года (%)
|
;
|
строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и
показатели социально-экономической эффективности» таблицы паспорта подпрограммы
6 «Развитие организаций образования отрасли «Культура» изложить в новой редакции:
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели
социально-экономической эффективности
|
Увеличение удельного
веса численности детей, получающих услуги дополнительного образования в
области искусств, в общей численности детей в возрасте 6-18 лет с 13,47% до 14,5%;
увеличение доли
детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа
детей Тульской области с 1,2% до 8%;
увеличение
количества учащихся организаций среднего профессионального образования
Тульской области по специальностям отрасли «Культура» с 812 до 5898 человек;
увеличение роста
реальной заработной платы сотрудников учреждений
образования сферы культуры относительно уровня 2011 года до 427,1%
|
;
|
подраздел 4 изложить в новой
редакции:
«4. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации подпрограммы
Цели и задачи Подпрог-раммы 6
|
Перечень показателей конечного и непосредст-венного
результата
|
Фактическое значение на момент разработки Подпрограм-
мы 6 (базисное значение) –
2013 год
|
Значение показателей по годам
реализации Подпрограммы 6
|
Плановое значение показателя на день окончания действия Подпрог-раммы 6
|
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
|
Цель Подпрограммы 6:
обеспечение доступа населения
Тульской области к получению среднего
профессионального, высшего и
дополнительного образования по специальностям отрасли «Культура»
|
|
|
Задача № 1.
Привлечение детей к
занятиям в организациях дополнитель-ного
образования в сфере культуры
|
Удельный вес численности
детей, получающих услуги дополнитель-ного
образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте
6-18 лет (проценты)
|
13,47
|
13,9
|
14,1
|
14,2
|
14,2
|
14,5
|
14,5
|
14,5
|
14,5
|
|
|
Задача № 2.
Поддержка молодых
дарований
|
Доля детей,
привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей
Тульской области (проценты)
|
1,2
|
3,4
|
3,7
|
5,7
|
7,7
|
8
|
8
|
8
|
8
|
|
|
Задача № 3.
Подготовка кадров для
организаций культуры и искусства
|
Количество учащихся
организаций среднего профессио-нального
образования Тульской области по специаль-ностям
отрасли «Культура» (человек)
|
812
|
835
|
835
|
845
|
845
|
845
|
845
|
848
|
5898
|
|
|
Рост реальной заработной платы сотрудников учреждений образования сферы культуры
относительно уровня 2011 года (проценты)
|
154,8
|
226,0
|
260,4
|
306,1
|
358,8
|
427,1
|
427,1
|
427,1
|
427,1
|
»;
|
|
подраздел 6
изложить в новой редакции:
«6. Социально-экономическая
эффективность подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 6
проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми
значениями.
Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 6 выразится в:
увеличении удельного веса
численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области
искусств, в общей численности детей в возрасте 6-18 лет с 13,47% до 14,5%;
увеличении доли детей,
привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей
Тульской области с 1,2% до 8%;
увеличении количества
учащихся организаций среднего профессионального образования Тульской области по
специальностям отрасли «Культура» с 812 до 5898 человек;
увеличении роста реальной заработной платы сотрудников учреждений образования сферы культуры
относительно уровня 2011 года до 427,1%.»;
н) в Подпрограмме 7 «Развитие внутреннего и въездного туризма в Тульской
области» раздела 6 приложения к постановлению:
строку «Показатели подпрограммы» таблицы паспорта подпрограммы 7
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Тульской области» изложить в новой
редакции:
Показатели
подпрограммы
|
Количество созданных
новых рабочих мест (единицы);
совокупный номерной
фонд в коллективных средствах размещения (места);
количество введенных
в эксплуатацию новых/реконструированных объектов (единицы);
общий объем
туристского потока (тыс. человек);
общее количество
посетителей региона (нерезидентов) (тысяч человек);
общий объем услуг,
оказанных в сфере туризма (млн. рублей);
количество значимых
туристских мероприятий, проведенных на территории региона при поддержке
министерства культуры и туризма Тульской области (единицы)
|
;
|
строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и
показатели социально-экономической эффективности» таблицы паспорта подпрограммы
7 «Развитие внутреннего и въездного туризма в Тульской области» изложить в новой редакции:
Ожидаемые
результаты реализации подпрограммы и
показатели социально-экономической эффективности
|
Создание новых
рабочих мест в количестве 5000 единиц;
увеличение
совокупного номерного фонда в коллективных средствах размещения с 11958 до
17500 мест;
ввод в эксплуатацию новых/реконструированных
объектов в количестве 16 единиц;
увеличение общего
объема туристского потока с 425,17 до 5094,6 тыс. человек;
увеличение общего
количества посетителей региона (нерезидентов) с 1463,7 до 14564,0 тыс.
человек;
увеличение общего
объема услуг, оказанных в сфере туризма, с 1213,6 до 18531,36 тыс. руб.;
увеличение
количества значимых туристских мероприятий, проведенных на территории региона
при поддержке министерства культуры и туризма Тульской области, с 2 до 36
единиц
|
;
|
строки 7.3.1.13, 7.3.1.16, 7.3.1.22, 7.3.1.23 таблицы подраздела 3
«Перечень мероприятий по реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
7.3.1.13. Разработка
единой системы навигации и установка знаков ориентирующей туристской
информации на территории Тульской области
|
2014-2020
|
9357,9
В том числе:
2014 – 4157,9
2015 – 900,0
2016 – 1000,0
2017 – 1000,0
2018 – 1000,0
2019 – 1000,0
2020 – 300,0
|
-
|
9357,9
В том числе:
2014 – 4157,9
2015 – 900,0
2016 – 1000,0
2017 – 1000,0
2018 – 1000,0
2019 – 1000,0
2020 – 300,0
|
-
|
-
|
Министерство
культуры и туризма Тульской области,
ГУК
ТО «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма» (по
согласованию)
|
;
|
7.3.1.16. Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, способствующих
популяризации и продвижению туристского потенциала Тульской области
|
2014-2020
|
23207,148
В том числе:
2014 –2172,148
2015 – 1510,0
2016 – 2815,0
2017 – 3715,0
2018 – 4145,0
2019 – 4415,0
2020 – 4435,0
|
-
|
22127,148
В том числе:
2014 – 2052,148
2015 – 1365,0
2016 – 2645,0
2017 – 3520,0
2018 – 3995,0
2019 – 4265,0
2020 – 4285,0
|
-
|
1080,0
в том числе:
2014 – 120,0
2015 –145,0
2016 –170,0
2017 –195,0
2018 –150,0
2019 – 150,0
2020 – 150,0
|
Министерство
культуры и туризма Тульской области,
ГУК
ТО «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма» (по
согласованию)
|
;
|
7.3.1.22. Организация и проведение на территории Тульской области туристски значимых мероприятий
|
2014-2020
|
49002,632
В том числе:
2014 –3295,832
2015 – 2706,8
2016 – 7500,0
2017 – 7500,0
2018 – 9000,0
2019 – 9000,0
2020 –10000,0
|
-
|
49002,632
В том числе:
2014 –3295,832
2015 – 2706,8
2016 – 7500,0
2017 – 7500,0
2018 – 9000,0
2019 – 9000,0
2020 – 10000,0
|
-
|
-
|
Министерство
культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО «Объединение центров развития
искусства, народной культуры и туризма» (по согласованию)
|
|
7.3.1.23. Организация работы по формированию регионального туристского
фото и видео-банка, содержащего материалы, удовлетворяющие техническим
требованиям, и которые могут быть использованы по инициативе министерства в
целях продвижения туристического потенциала региона
|
2016-2020
|
12100,0
В том числе:
2016 – 2300,0
2017 – 2300,0
2018 – 2500,0
2019 – 2500,0
2020 – 2500,0
|
-
|
12100,0
В том числе:
2016 – 2300,0
2017 – 2300,0
2018 – 2500,0
2019 – 2500,0
2020 – 2500,0
|
-
|
-
|
Министерство
культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО «Объединение центров развития
искусства, народной культуры и туризма»
(по
согласованию)
|
;
|
подраздел 4 изложить в новой
редакции:
«4. Перечень показателей результативности и эффективности
реализации подпрограммы
Цели и задачи
Подпрограм-
мы 7
|
Перечень показателей конечного и непосредствен-ного результата
|
Фактическое значение на момент разработки Подпрограм-
мы 7 (базисное значение) – 2013 год
|
Значение показателей по годам
реализации Подпрограммы 7
|
Плановое значение показателя на день окончания действия Подпрог-раммы 7
|
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
|
Цель Подпрограммы 7:
формирование на территории Тульской
области современного конкурентоспособного высокоэффективного туристского
пространства, обеспечивающего удовлетворение потребностей российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах
|
|
|
Задача № 1.
Развитие
туристских комплексов и
кластеров Тульской области, создание благоприят-ных условий для развития внутреннего и въездного туризма
|
Количество созданных
новых рабочих мест
(единицы)
|
-
|
350
|
700
|
1800
|
2800
|
3500
|
4000
|
5000
|
5000
|
|
|
Совокупный номерной
фонд в коллективных средствах размещения
(места)
|
11958
|
12281
|
12621
|
12757
|
12842
|
17044
|
17183
|
17500
|
17500
|
|
|
Количество введенных в
эксплуатацию новых/
реконструиро-ванных объектов
(единицы)
|
-
|
3
|
2
|
2
|
2
|
3
|
2
|
2
|
16
|
|
|
Задача № 2.
Повышение качества туристских услуг, расширение
сортимента предлагае-мого турпродукта
|
Общий объем туристского потока
(тыс. человек)
|
425,17
|
496,8
|
510
|
580
|
686,8
|
881
|
940
|
1000
|
5094,6
|
|
|
Общее количество посетителей региона (нерезидентов)
(тыс. человек)
|
1463,7
|
1684
|
1610
|
1750
|
2000
|
2250
|
2500
|
2770
|
14564
|
|
|
Задача № 3.
Продвижение
турпродукта Тульской области
на мировом и внутреннем
туристских рынках
|
Общий объем услуг, оказанных в сфере туризма
(млн. руб.)
|
1213,6
|
1661,36
|
1960
|
2320
|
2706
|
3112
|
3254
|
3518
|
18531,36
|
|
|
Количество значимых туристских мероприятий,
проведенных
на территории региона при поддержке министерства
культуры и туризма Тульской области
(единицы)
|
2
|
4
|
4
|
4
|
5
|
6
|
6
|
7
|
36
|
»;
|
|
Читайте также
|