Расширенный поиск

Постановление Правительства Тульской области от 07.10.2015 № 475

 

подраздел 5 изложить в новой редакции:

 

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Наименование ресурсов

Еди-ница
изме-рения

Потребность в ресурсах

 

всего

в том числе по годам:

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

Финансовые ресурсы:

тыс. руб.

974503,6

251575,2

141248,6

99664,5

109138,1

124292,4

124292,4

124292,4

 

В том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

тыс. руб.

38800,0

38800,0

-

-

-

-

-

-

 

бюджет области

тыс. руб.

924185,2

203632,8

138872,6

99664,5

109138,1

124292,4

124292,4

124292,4

 

местные бюджеты

тыс. руб.

11518,4

9142,4

2376,0

-

-

-

-

-

 

внебюджетные источники

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие)

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

»;

 

подраздел 6 изложить в новой редакции:

 

«6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы

 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 5 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 5  выразится в:

увеличении доли участников культурно-досуговых мероприятий с 65,4% до 75,0%;

увеличении количества областных культурно-досуговых мероприятий с 30 до 1147 единиц;

увеличении количества посещений киносеансов в государственных и муниципальных киноорганизациях с 40045 до 390000 единиц;

увеличении количества ремонтных работ (количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы) с 10 до 102;

увеличении реальной заработной платы относительно уровня 2011 года до 428,3%;

увеличении средней заработной платы работников учреждений культуры по отношению к средней заработной плате по Тульской области до 100%.»;

м) в Подпрограмме 6 «Развитие организаций образования отрасли «Культура» раздела 6 приложения к постановлению:

строку «Наименование подпрограммы» таблицы паспорта подпрограммы 6 «Развитие организаций образования отрасли «Культура» изложить в новой редакции:

 

Наименование подпрограммы

Развитие организаций образования отрасли «Культура» (далее – Подпрограмма 6)

 

;

строку «Цели подпрограммы» таблицы паспорта подпрограммы 6 «Развитие организаций образования отрасли «Культура» изложить в новой редакции:

 

Цели подпрограммы

Обеспечение  доступа населения Тульской области к получению среднего профессионального, высшего и дополнительного образования по специальностям отрасли «Культура»

 

 

 

;

 

строку «Показатели подпрограммы» таблицы паспорта подпрограммы 6 «Развитие организаций образования отрасли «Культура» изложить в новой редакции:

 

Показатели подпрограммы

Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6-18 лет (%);

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей Тульской области (%);

количество учащихся организаций среднего профессионального образования Тульской области по специальностям отрасли «Культура» (человек);

рост реальной заработной платы сотрудников учреждений образования сферы культуры относительно уровня 2011 года (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;

 

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности» таблицы паспорта подпрограммы 6 «Развитие организаций образования отрасли «Культура»  изложить в новой редакции:

 

Ожидаемые результаты  реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности

Увеличение удельного веса численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6-18 лет с 13,47% до 14,5%;

увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей Тульской области с 1,2% до 8%;

увеличение количества учащихся организаций среднего профессионального образования Тульской области по специальностям отрасли «Культура» с 812 до 5898 человек;

увеличение роста реальной заработной платы сотрудников учреждений образования сферы культуры относительно уровня 2011 года до 427,1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;

 

подраздел 4 изложить в новой редакции:

 

«4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы

 

Цели и задачи Подпрог-раммы  6

Перечень показателей конечного и непосредст-венного результата

Фактическое значение на момент разработки  Подпрограм-

мы 6 (базисное значение) –

2013 год

Значение показателей   по годам реализации Подпрограммы 6

Плановое значение показателя на день окончания  действия Подпрог-раммы 6

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

Цель Подпрограммы 6:  обеспечение доступа  населения Тульской области к получению  среднего профессионального, высшего  и дополнительного  образования по  специальностям отрасли  «Культура»

 

 

 

Задача № 1.

Привлечение детей к занятиям в  организациях дополнитель-ного образования   в сфере культуры

Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнитель-ного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте

6-18 лет (проценты)

13,47

13,9

14,1

14,2

14,2

14,5

14,5

14,5

14,5

 

 

 

Задача № 2.

Поддержка молодых дарований

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей Тульской области (проценты)

1,2

3,4

3,7

5,7

7,7

8

8

8

8

 

 

Задача № 3.

Подготовка кадров для организаций культуры и искусства

Количество учащихся организаций среднего профессио-нального образования Тульской области по специаль-ностям отрасли «Культура» (человек)

812

835

835

845

845

845

845

848

5898

 

 

Рост реальной заработной платы сотрудников учреждений образования сферы культуры относительно уровня 2011 года (проценты)

154,8

226,0

260,4

306,1

358,8

427,1

427,1

427,1

427,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

 

 

подраздел  6 изложить в новой редакции:

 

«6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы

 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 6 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 6 выразится в:

увеличении удельного веса численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6-18 лет с 13,47% до 14,5%;

увеличении доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей Тульской области с 1,2% до 8%;

увеличении количества учащихся организаций среднего профессионального образования Тульской области по специальностям отрасли «Культура» с 812 до 5898 человек;

увеличении роста реальной заработной платы сотрудников учреждений образования сферы культуры относительно уровня 2011 года до 427,1%.»;

н) в Подпрограмме 7 «Развитие внутреннего и въездного туризма в Тульской области» раздела 6 приложения к постановлению:

строку «Показатели подпрограммы» таблицы паспорта подпрограммы 7 «Развитие внутреннего и въездного туризма в Тульской области» изложить в новой редакции:

 

Показатели подпрограммы

Количество созданных новых рабочих мест (единицы);

совокупный номерной фонд в коллективных средствах размещения (места);

количество введенных в эксплуатацию новых/реконструированных объектов (единицы);

общий объем туристского потока (тыс. человек);

общее количество посетителей региона (нерезидентов) (тысяч человек);

общий объем услуг, оказанных в сфере туризма (млн. рублей);

количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории региона при поддержке министерства культуры и туризма Тульской области (единицы)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;

 

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности» таблицы паспорта подпрограммы 7 «Развитие внутреннего и въездного туризма в Тульской области»  изложить в новой редакции:

 

Ожидаемые результаты  реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности

Создание новых рабочих мест  в количестве 5000 единиц;

увеличение совокупного номерного фонда в коллективных средствах размещения с 11958 до 17500 мест;

ввод  в эксплуатацию новых/реконструированных объектов в количестве 16 единиц;

увеличение общего объема туристского потока с 425,17 до 5094,6 тыс. человек;

увеличение общего количества посетителей региона (нерезидентов) с 1463,7 до 14564,0 тыс. человек;

увеличение общего объема услуг, оказанных в сфере туризма, с 1213,6 до 18531,36 тыс. руб.;

увеличение количества значимых туристских мероприятий, проведенных на территории региона при поддержке министерства культуры и туризма Тульской области, с 2 до 36 единиц

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;

 

строки 7.3.1.13, 7.3.1.16, 7.3.1.22, 7.3.1.23 таблицы подраздела 3 «Перечень мероприятий по реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

 

7.3.1.13. Разработка единой системы навигации и установка знаков ориентирующей туристской информации на территории Тульской области

2014-2020

9357,9

В том числе:

2014 4157,9

2015 900,0

2016 1000,0

2017 1000,0

2018 1000,0

2019 1000,0

2020 300,0

-

9357,9

В том числе:

2014 4157,9

2015 900,0

2016 1000,0

2017 1000,0

2018 1000,0

2019 1000,0

2020 300,0

-

-

Министерство культуры и туризма Тульской области,

ГУК ТО «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма» (по согласованию)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;

 

7.3.1.16. Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, способствующих популяризации и продвижению туристского потенциала Тульской области

2014-2020

23207,148

В том числе:

2014 2172,148

2015 1510,0

2016 2815,0

2017 3715,0

2018 4145,0

2019 4415,0

2020 4435,0

-

22127,148

В том числе:

2014 2052,148

2015 1365,0

2016 2645,0

2017 3520,0

2018 3995,0

2019 4265,0

2020 4285,0

-

1080,0

в том числе:

2014 120,0

2015 145,0

2016 170,0

2017 195,0

2018 150,0

2019 150,0

2020 150,0

Министерство культуры и туризма Тульской области,

ГУК ТО «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма» (по согласованию)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;

 

7.3.1.22. Организация и проведение на территории Тульской области туристски значимых мероприятий

2014-2020

49002,632

В том числе:

2014 3295,832

2015 2706,8

2016 7500,0

2017 7500,0

2018 9000,0

2019 9000,0

2020 10000,0

-

49002,632

В том числе:

2014 3295,832

2015 2706,8

2016 7500,0

2017 7500,0

2018 9000,0

2019 9000,0

2020 10000,0

-

-

Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма» (по согласованию)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.1.23. Организация работы по формированию регионального туристского фото и видео-банка, содержащего материалы, удовлетворяющие техническим требованиям, и которые могут быть использованы по инициативе министерства в целях продвижения туристического потенциала региона

2016-2020

12100,0

В том числе:

2016 2300,0

2017 2300,0

2018 2500,0

2019 2500,0

2020 2500,0

-

12100,0

В том числе:

2016 2300,0

2017 2300,0

2018 2500,0

2019 2500,0

2020 2500,0

-

-

Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма»

(по согласованию)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ;

 

подраздел 4 изложить в новой редакции:

 

«4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы

 

Цели и задачи   Подпрограм-

мы 7

Перечень показателей конечного и непосредствен-ного результата

Фактическое значение на момент разработки  Подпрограм-

мы 7 (базисное значение)  – 2013 год

Значение показателей   по годам реализации Подпрограммы 7

Плановое значение показателя на день окончания  действия Подпрог-раммы 7

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

Цель Подпрограммы 7: формирование на территории  Тульской области современного  конкурентоспособного  высокоэффективного  туристского  пространства, обеспечивающего удовлетворение  потребностей  российских и иностранных   граждан в качественных туристских услугах

 

 

Задача № 1.

Развитие   туристских  комплексов и кластеров  Тульской области,  создание благоприят-ных условий для развития   внутреннего  и въездного туризма

Количество созданных

новых рабочих мест

(единицы)

-

350

700

1800

2800

3500

4000

5000

5000

 

 

 

Совокупный номерной

фонд в коллективных средствах размещения

(места)

11958

12281

12621

12757

12842

17044

17183

17500

17500

 

 

Количество введенных в эксплуатацию новых/

реконструиро-ванных объектов

(единицы)

-

3

2

2

2

3

2

2

16

 

 

Задача № 2.

Повышение качества туристских услуг, расширение сортимента  предлагае-мого турпродукта

Общий объем туристского потока

(тыс. человек)

425,17

496,8

510

580

686,8

881

940

1000

5094,6

 

 

Общее количество посетителей региона (нерезидентов) (тыс. человек)

1463,7

1684

1610

1750

2000

2250

2500

2770

14564

 

 

Задача № 3.

Продвижение  турпродукта Тульской области   на мировом и внутреннем  туристских рынках

Общий объем услуг, оказанных в сфере туризма

(млн. руб.)

1213,6

1661,36

1960

2320

2706

3112

3254

3518

18531,36

 

 

Количество значимых туристских мероприятий, проведенных

на территории региона при поддержке министерства культуры и туризма Тульской области

(единицы)

2

4

4

4

5

6

6

7

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 »;

 


Информация по документу
Читайте также