Расширенный поиск
Постановление Правительства Тульской области от 07.10.2015 № 475
раздел 6 изложить в новой редакции:
«6.
Социально-экономическая эффективность подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3
проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми
значениями.
Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 3 выразится в:
увеличении доли музеев,
имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве музеев Тульской области, с
1% до 100%;
увеличении количества
посещений музеев в год на 1 тыс. жителей
с 207 до 269;
увеличении прироста
количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальных образованиях
Тульской области, относительно уровня 2011 года с 9% до 87,9%;
увеличении доли
государственных и муниципальных музеев, в которых используются информационные
системы учета и ведения каталогов в электронном виде, с 60% до 95%.»;
к) в Подпрограмме 4 «Поддержка театрально-концертной
деятельности» раздела 6 приложения к постановлению:
строку «Объёмы и источники финансирования подпрограммы, в том числе по
годам» таблицы паспорта подпрограммы 4 «Поддержка театрально-концертной
деятельности» изложить в новой редакции:
Объёмы и источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам
|
Общий объём финансирования
подпрограммы составляет 1527433,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 – 237220,5 тыс. рублей
2015 – 209162,3 тыс. рублей;
2016 – 217614,1 тыс. рублей;
2017 – 213743,6 тыс. рублей;
2018 – 216564,4 тыс. рублей;
2019 – 216564,4 тыс. рублей;
2020 – 216564,4 тыс. рублей.
Из них:
средства федерального
бюджета – 17100,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 –17100,0 тыс. рублей;
средства бюджета области
– 1510333,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 – 220120,5 тыс. рублей;
2015 – 209162,3 тыс. рублей;
2016 – 217614,1 тыс. рублей;
2017 – 213743,6 тыс. рублей;
2018 – 216564,4 тыс. рублей;
2019 – 216564,4 тыс. рублей;
2020 – 216564,4 тыс.
рублей.
|
;
|
строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и
показатели социально-экономической эффективности» таблицы паспорта подпрограммы
4 «Поддержка театрально-концертной деятельности» изложить в новой редакции:
Ожидаемые
результаты реализации подпрограммы и
показатели социально-экономической эффективности
|
Увеличение количества
посещений театров, филармонии в год на 1 тыс. жителей с 350 до 352
|
;
|
строку 4.3.1 и строку «Итого» таблицы подраздела 3 «Перечень
мероприятий по реализации подпрограммы» изложить в новой
редакции:
4.3.1. Расходы на
обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том
числе предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным
учреждениям
|
2014-2020
|
1451642,3
В том числе:
2014 – 207102,1 2015
– 206134,3
2016 – 213714,1 2017
– 209843,6 2018 – 204949,4 2019 – 204949,4 2020 – 204949,4
|
-
|
1451642,3
В том числе:
2014 – 207102,1 2015
– 206134,3
2016 – 213714,1 2017
– 209843,6 2018 – 204949,4 2019 – 204949,4 2020 – 204949,4
|
-
|
-
|
Министерство
культуры и туризма Тульской области
|
;
|
Итого
|
2014-2020
|
1527433,7
В том числе:
2014 – 237220,5
2015 – 209162,3
2016 – 217614,1
2017 – 213743,6
2018 – 216564,4
2019 – 216564,4
2020 – 216564,4
|
17100,0
В том числе:
2014 – 17100,0
|
1510333,7
В том числе:
2014 – 220120,5
2015 – 209162,3
2016 – 217614,1
2017 – 213743,6
2018 – 216564,4
2019 – 216564,4
2020 – 216564,4
|
-
|
-
|
|
;
|
подраздел 4 изложить в новой
редакции:
«4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации
подпрограммы
Цели и задачи Подпрограм-мы 4
|
Перечень показателей конечного и непосред-ственного результата
|
Фактическое значение на момент разработки Подпрограм-
мы 4 (базисное значение) – 2013 год
|
Значение показателей по годам
реализации Подпрограммы 4
|
Плановое значение показателя на день окончания действия Подпрог-раммы 4
|
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
|
Цель Подпрограммы 4:
обеспечение доступности
театрального, музыкального искусства
для различных групп населения
|
|
|
Задача № 1.
Адресная поддержка профессио-нального
искусства и творчества в целях
сохранения и развития традиций репертуарного театра и музыкального искусства
|
Количество посещений
театров, филармонии в год на 1 тыс. жителей (единицы)
|
350
|
375
|
350
|
352
|
352
|
352
|
352
|
352
|
352
|
»;
|
|
подраздел 5 изложить в новой редакции:
«5. Ресурсное обеспечение
подпрограммы
Наименование
ресурсов
|
Еди-ница
изме-рения
|
Потребность в
ресурсах
|
|
всего
|
в том числе по
годам:
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
Финансовые ресурсы:
|
тыс. руб.
|
1527433,7
|
237220,5
|
209162,3
|
217614,1
|
213743,6
|
216564,4
|
216564,4
|
216564,4
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
17100,0
|
17100,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджет области
|
тыс. руб.
|
1510333,7
|
220120,5
|
209162,3
|
217614,1
|
213743,6
|
216564,4
|
216564,4
|
216564,4
|
|
местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
внебюджетные источники
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Прочие виды ресурсов
(материально-технические, трудовые, информацион-ные,
природные и другие)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
»;
|
подраздел 6
изложить в новой редакции:
«6. Социально-экономическая
эффективность подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4
проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми
значениями.
Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 4 выразится в:
увеличении количества посещений театров, филармонии в год на
1 тыс. жителей с 350 до 352.»;
л) в Подпрограмме 5 «Сохранение и развитие
традиционной народной культуры, промыслов и ремесел» раздела 6 приложения к
постановлению:
строку «Наименование подпрограммы» таблицы паспорта подпрограммы 5
«Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел»
изложить в новой редакции:
Наименование подпрограммы
|
Сохранение и
развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел (далее –
Подпрограмма 5)
|
;
|
строку «Показатели подпрограммы» таблицы паспорта подпрограммы 5
«Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел»
изложить в новой редакции:
Показатели подпрограммы
|
Доля участников культурно-досуговых мероприятий (%);
количество областных культурно-досуговых мероприятий
(единицы);
количество посещений киносеансов в
государственных и муниципальных киноорганизациях
(единицы);
количество ремонтных работ (количество учреждений, в
которых проведены ремонтные работы) (единицы);
рост реальной заработной платы относительно уровня
2011 года (%);
отношение средней заработной платы работников
учреждений культуры к средней заработной плате по Тульской области (%)
|
;
|
строку «Этапы и сроки реализации подпрограммы» таблицы паспорта подпрограммы
5 «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел»
изложить в новой редакции:
Этапы и сроки
реализации подпрограммы
|
Подпрограмма 5
реализуется в один этап: 2014-2020 годы
|
;
|
строку «Объёмы и источники финансирования подпрограммы, в том числе по
годам» таблицы паспорта подпрограммы 5 «Сохранение и развитие традиционной
народной культуры, промыслов и ремесел» изложить в новой редакции:
Объёмы и источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам
|
Общий объем финансирования
подпрограммы составляет
974503,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 – 251575,2 тыс. рублей
2015 – 141248,6 тыс. рублей;
2016 – 99664,5 тыс. рублей;
2017 – 109138,1 тыс. рублей;
2018 – 124292,4 тыс. рублей;
2019 – 124292,4 тыс. рублей;
2020 – 124292,4 тыс. рублей.
Из них:
средства федерального
бюджета – 38800,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 – 38800,0 тыс. рублей;
средства бюджета области
– 924185,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 – 203632,8 тыс. рублей
2015 – 138872,6 тыс. рублей;
2016 – 99664,5 тыс. рублей;
2017 – 109138,1 тыс. рублей;
2018 – 124292,4 тыс. рублей;
2019 – 124292,4 тыс. рублей;
2020 – 124292,4 тыс. рублей;
средства местных бюджетов
– 11518,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 – 9142,4 тыс. рублей;
2015 – 2376,0 тыс.
рублей.
|
;
|
строку «Ожидаемые конечные результаты
реализации подпрограммы и показатели социально-экономической
эффективности» таблицы паспорта подпрограммы 5 «Сохранение и развитие
традиционной народной культуры, промыслов и ремесел» изложить в новой редакции:
Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы и показатели социально-экономической
эффективности
|
Увеличение доли участников культурно-досуговых
мероприятий с 65,4% до 75,0%;
увеличение
количества областных культурно-досуговых мероприятий с 30 до 1147
единиц;
увеличение количества посещений киносеансов в государственных и муниципальных киноорганизациях
с 40045 до 390000 единиц;
увеличение количества ремонтных работ (количество
учреждений, в которых проведены ремонтные работы) с 10 до 102;
увеличение реальной заработной платы относительно
уровня 2011 года до 428,3%;
увеличение средней заработной платы работников
учреждений культуры по отношению к средней заработной плате по Тульской
области до 100%;
|
;
|
строки 5.3.1, 5.3.5 и строку «Итого» таблицы подраздела 3 «Перечень
мероприятий по реализации подпрограммы» изложить в новой
редакции:
5.3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление субсидий
государственным бюджетным и автономным учреждениям
|
2014-2020
|
332809,6
В том числе: 2014 – 49963,7 2015 – 42991,0
2016 –
45946,6 2017 – 55420,2 2018 – 46162,7 2019 – 46162,7 2020 – 46162,7
|
-
|
332809,6
В том числе: 2014 – 49963,7 2015 – 42991,0
2016 –
45946,6 2017 – 55420,2 2018 – 46162,7 2019 – 46162,7 2020 – 46162,7
|
-
|
-
|
Министерство
культуры и туризма Тульской области
|
|
5.3.5. Мероприятия по модернизации материально-технической базы, техническое,
и технологическое оснащение учреждений культуры и искусства Тульской области,
в том числе:
|
2014,
2015
|
3814,0
В том числе:
2014 – 3614,0
2015 – 200,0
|
-
|
3814,0
В том числе:
2014 – 3614,0
2015 – 200,0
|
-
|
-
|
Министерство культуры и туризма Тульской области
|
;
|
Итого
|
2014-2020
|
974503,6
В том числе:
2014 – 251575,2
2015 – 141248,6
2016 – 99664,5
2017 – 109138,1
2018 – 124292,4
2019 – 124292,4
2020 – 124292,4
|
38800,0
В том числе:
2014 – 38800,0
|
924185,2
В том числе:
2014 – 203632,8
2015 – 138872,6
2016 – 99664,5
2017 – 109138,1
2018 – 124292,4
2019 – 124292,4
2020 – 124292,4
|
11518,4
В том числе:
2014 – 9142,4
2015 – 2376,0
|
-
|
|
;
|
таблицу «Перечень мероприятий по реализации подпрограммы» подраздела 3
дополнить строкой 5.3.5.6:
5.3.5.6. Ремонт помещений для реализации проекта
«Красный туризм»
|
2015
|
200,0
|
-
|
200,0
|
-
|
-
|
Министерство культуры и
туризма Тульской области, ГУК ТО «ОЦРИНКиТ»
(по согласованию)
|
;
|
подраздел 4 изложить в новой
редакции:
«4. Перечень показателей
результативности и эффективности реализации подпрограммы
Цели и задачи Подпрограм-
мы 5
|
Перечень показателей конечного и непосредственного результата
|
Фактическое значение на момент разработки Подпрограм-
мы 5 (базисное значение) –
2013 год
|
Значение показателей по годам
реализации Подпрограммы 5
|
Плановое значение показателя на день окончания действия Подпрог-раммы 5
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
Цель Подпрограммы 5: сохранение и популяризация традиционной народной
культуры и кино
|
|
Задача № 1.
Создание условий для обеспечения доступности
населения к услугам учреждений, ориентиро-ванных на популяриза-цию традицион-ной народной культуры
|
Доля участников культурно-досуговых мероприятий
(проценты)
|
65,4
|
65,4
|
66,2
|
67,2
|
70,0
|
70,0
|
70,0
|
75,0
|
75,0
|
|
Задача № 2. Сохранение и развитие традицион-ной народной культуры, промыслов и ремесел Тульской
области
|
Количество областных культурно-досуговых мероприятий
(единицы)
|
30
|
161
|
161
|
165
|
165
|
165
|
165
|
165
|
1147
|
|
Задача № 3.
Развитие кинообслу-живания
населения
|
Количество посещений киносеансов в государст-венных
и муниципаль-ных кинооргани-зациях
(единицы)
|
40045
|
30000
|
60000
|
60000
|
60000
|
60000
|
60000
|
60000
|
390000
|
|
Задача № 4.
Укрепление
материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа и кино
|
Количество ремонтных
работ (количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы) (единицы)
|
10
|
14
|
14
|
14
|
15
|
15
|
15
|
15
|
102
|
|
Задача № 5.
Обеспечение
достойной заработной платы труда
работников учреждений культуры, как результат повышения качества и количества оказываемых ими государст-венных
услуг
|
Рост реальной заработной
платы относительно уровня 2011 года (проценты)
|
-
|
227,0
|
237,5
|
281,1
|
383,4
|
428,3
|
428,3
|
428,3
|
428,3
|
|
Отношение средней
заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по
Тульской области
(проценты)
|
54,3
|
82,3
|
82,7
|
82,4
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
»;
|
Читайте также
|