Расширенный поиск

Постановление Правительства Тульской области от 07.10.2015 № 475

 

раздел 6 изложить в новой редакции:

 

«6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы

 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 3  выразится в:

увеличении доли музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве музеев Тульской области, с 1% до 100%;

увеличении количества посещений музеев в год на 1 тыс. жителей
с 207 до 269;

увеличении прироста количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальных образованиях Тульской области, относительно уровня 2011 года с 9% до 87,9%;

увеличении доли государственных и муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде, с 60% до 95%.»;

к) в Подпрограмме 4 «Поддержка театрально-концертной деятельности» раздела 6 приложения к постановлению:

строку «Объёмы и источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам» таблицы паспорта подпрограммы 4 «Поддержка театрально-концертной деятельности» изложить в новой редакции:

 

Объёмы и источники  финансирования  подпрограммы, в том числе по годам

 

Общий объём финансирования подпрограммы составляет 1527433,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 – 237220,5 тыс. рублей

2015 – 209162,3 тыс. рублей;

2016 – 217614,1 тыс. рублей;

2017 – 213743,6 тыс. рублей;

2018 – 216564,4 тыс. рублей;

2019 – 216564,4 тыс. рублей;

2020 – 216564,4 тыс. рублей.

Из них:

средства федерального бюджета – 17100,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 –17100,0 тыс. рублей;

средства бюджета области – 1510333,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 – 220120,5 тыс. рублей;

2015 – 209162,3 тыс. рублей;

2016 – 217614,1 тыс. рублей;

2017 – 213743,6 тыс. рублей;

2018 – 216564,4 тыс. рублей;

2019 – 216564,4 тыс. рублей;

2020 – 216564,4 тыс. рублей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;

 

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности» таблицы паспорта подпрограммы 4 «Поддержка театрально-концертной деятельности» изложить в новой редакции:

 

Ожидаемые результаты  реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности

Увеличение количества посещений театров, филармонии в год на 1 тыс. жителей с 350 до 352

 

 

 

 

;

 

строку 4.3.1 и строку «Итого» таблицы подраздела 3 «Перечень мероприятий  по реализации  подпрограммы» изложить  в новой  редакции:

 

4.3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям

2014-2020

1451642,3

 В том числе:

2014 – 207102,1 2015 – 206134,3

2016 – 213714,1 2017 – 209843,6 2018 – 204949,4 2019 – 204949,4 2020 – 204949,4

-

1451642,3

 В том числе:

2014 – 207102,1 2015 – 206134,3

2016 – 213714,1 2017 – 209843,6 2018 – 204949,4 2019 – 204949,4 2020 – 204949,4

-

-

Министерство культуры и туризма Тульской области

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ;

 

Итого

2014-2020

1527433,7

В том числе:

2014 – 237220,5

2015 – 209162,3

2016 – 217614,1

2017 – 213743,6

2018 – 216564,4

2019 – 216564,4

2020 – 216564,4

17100,0

В том числе:

2014 – 17100,0

1510333,7

В том числе:

2014 – 220120,5

2015 – 209162,3

2016 – 217614,1

2017 – 213743,6

2018 – 216564,4

2019 – 216564,4

2020 – 216564,4

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;

 

подраздел 4 изложить в новой редакции:

 

«4. Перечень показателей  результативности и эффективности реализации подпрограммы

 

Цели и задачи Подпрограм-мы 4

Перечень показателей конечного и непосред-ственного результата

Фактическое значение на момент разработки  Подпрограм-

мы 4 (базисное значение) – 2013 год

Значение показателей   по годам реализации Подпрограммы 4

Плановое значение показателя на день окончания  действия Подпрог-раммы 4

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

Цель Подпрограммы 4:  обеспечение  доступности театрального,  музыкального искусства для различных групп населения

 

 

Задача № 1.

Адресная поддержка  профессио-нального искусства и творчества в  целях сохранения и развития традиций репертуарного театра и музыкального искусства

Количество посещений театров, филармонии в год на 1 тыс. жителей (единицы)

350

375

350

352

352

352

352

352

352

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

 

 

подраздел 5 изложить в новой редакции:

 

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Наименование ресурсов

Еди-ница
изме-рения

Потребность в ресурсах

 

всего

в том числе по годам:

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

Финансовые ресурсы:

тыс. руб.

1527433,7

237220,5

209162,3

217614,1

213743,6

216564,4

216564,4

216564,4

 

В том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

тыс. руб.

17100,0

17100,0

-

-

-

-

-

-

 

бюджет области

тыс. руб.

1510333,7

220120,5

209162,3

217614,1

213743,6

216564,4

216564,4

216564,4

 

местные бюджеты

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

 

внебюджетные источники

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информацион-ные, природные и другие)

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

»;

 

подраздел  6 изложить в новой редакции:

 

«6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы

 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 4 выразится в:

увеличении количества посещений театров, филармонии в год на 1 тыс. жителей с 350 до 352.»;

л) в Подпрограмме 5 «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел» раздела 6 приложения к постановлению:

строку «Наименование подпрограммы» таблицы паспорта подпрограммы 5 «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел» изложить в новой редакции:

 

Наименование подпрограммы

 Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел (далее – Подпрограмма 5)

 

;

 

строку «Показатели подпрограммы» таблицы паспорта подпрограммы 5 «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел» изложить в новой редакции:

 

Показатели подпрограммы

Доля участников культурно-досуговых мероприятий (%);

количество областных культурно-досуговых мероприятий (единицы);

количество посещений киносеансов в государственных и муниципальных киноорганизациях (единицы);

количество ремонтных работ (количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы) (единицы);

рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года (%);

отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Тульской области (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;

строку «Этапы и сроки реализации подпрограммы» таблицы паспорта подпрограммы 5 «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел» изложить в новой редакции:

 

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма 5 реализуется в один этап: 2014-2020 годы

 

;

 

строку «Объёмы и источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам» таблицы паспорта подпрограммы 5 «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел» изложить в новой редакции:

 

Объёмы и источники  финансирования  подпрограммы, в том числе по годам

 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет

974503,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 – 251575,2 тыс. рублей

2015 – 141248,6 тыс. рублей;

2016 – 99664,5 тыс. рублей;

2017 – 109138,1 тыс. рублей;

2018 – 124292,4 тыс. рублей;

2019 – 124292,4 тыс. рублей;

2020 – 124292,4 тыс. рублей.

Из них:

средства федерального бюджета – 38800,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 – 38800,0 тыс. рублей;

средства бюджета области – 924185,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 – 203632,8 тыс. рублей

2015 – 138872,6 тыс. рублей;

2016 – 99664,5 тыс. рублей;

2017 – 109138,1 тыс. рублей;

2018 – 124292,4 тыс. рублей;

2019 – 124292,4 тыс. рублей;

2020 – 124292,4 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 11518,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 – 9142,4 тыс. рублей;

2015 – 2376,0 тыс. рублей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;

 

строку «Ожидаемые конечные результаты  реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности» таблицы паспорта подпрограммы 5 «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел» изложить в новой редакции:

 

Ожидаемые результаты  реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности

Увеличение доли участников культурно-досуговых мероприятий с 65,4% до 75,0%;

увеличение  количества областных культурно-досуговых мероприятий с 30 до 1147 единиц;

увеличение количества посещений киносеансов в государственных и муниципальных киноорганизациях с 40045 до 390000 единиц;

увеличение количества ремонтных работ (количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы) с 10 до 102;

увеличение реальной заработной платы относительно уровня 2011 года до 428,3%;

увеличение средней заработной платы работников учреждений культуры по отношению к средней заработной плате по Тульской области до 100%;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;

 

строки 5.3.1, 5.3.5 и строку «Итого» таблицы подраздела 3 «Перечень мероприятий по реализации подпрограммы» изложить  в новой  редакции:

 

5.3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям

2014-2020

332809,6

В том числе: 2014 – 49963,7 2015 – 42991,0

 2016 – 45946,6 2017 – 55420,2 2018 – 46162,7 2019 – 46162,7 2020 – 46162,7

-

332809,6

В том числе: 2014 – 49963,7 2015 – 42991,0

 2016 – 45946,6 2017 – 55420,2 2018 – 46162,7 2019 – 46162,7 2020 – 46162,7

-

-

Министерство культуры и туризма Тульской области

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.5. Мероприятия по модернизации  материально-технической базы, техническое, и технологическое оснащение учреждений культуры и искусства Тульской области, в том числе:

2014,

2015

3814,0

В том числе:

2014 – 3614,0

2015 – 200,0

 

-

3814,0

В том числе:

2014 – 3614,0

2015 – 200,0

 

-

-

Министерство культуры и туризма Тульской области

 

 

 

 

 

 

 

 

 ;

 

Итого

2014-2020

974503,6

В том числе:

2014 – 251575,2

2015 – 141248,6

2016 – 99664,5

2017 – 109138,1

2018 – 124292,4

2019 – 124292,4

2020 – 124292,4

38800,0

В том числе:

 2014 – 38800,0

924185,2

В том числе:

2014 – 203632,8

2015 – 138872,6

2016 – 99664,5

2017 – 109138,1

2018 – 124292,4

2019 – 124292,4

2020 – 124292,4

11518,4

В том числе:

2014 – 9142,4

2015 – 2376,0

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;

таблицу «Перечень мероприятий по реализации подпрограммы» подраздела 3 дополнить строкой 5.3.5.6:

5.3.5.6. Ремонт помещений для реализации проекта «Красный туризм»

2015

200,0

-

200,0

-

-

Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО «ОЦРИНКиТ»

(по согласованию)

 

 

 

 ;

 

подраздел 4 изложить в новой редакции:

 

«4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы

 

Цели и задачи Подпрограм-

мы 5

Перечень показателей конечного и непосредственного результата

Фактическое значение на момент разработки  Подпрограм-

мы 5 (базисное значение) –

2013 год

Значение показателей   по годам реализации Подпрограммы 5

Плановое значение показателя на день окончания  действия Подпрог-раммы 5

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Цель Подпрограммы 5: сохранение и популяризация  традиционной народной

культуры и кино

 

Задача № 1.

Создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентиро-ванных на популяриза-цию традицион-ной народной культуры

Доля участников культурно-досуговых мероприятий

(проценты)

65,4

65,4

66,2

67,2

70,0

70,0

70,0

75,0

75,0

 

 

Задача № 2. Сохранение и развитие  традицион-ной народной культуры, промыслов и ремесел Тульской области

Количество областных культурно-досуговых мероприятий

(единицы)

30

161

161

165

165

165

165

165

1147

 

Задача № 3.

Развитие кинообслу-живания населения

Количество посещений киносеансов в государст-венных и муниципаль-ных кинооргани-зациях (единицы)

 

40045

30000

60000

60000

60000

60000

60000

60000

390000

 

Задача № 4.

Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа и кино

Количество ремонтных работ (количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы) (единицы)

10

14

14

14

15

15

15

15

102

 

Задача № 5.

Обеспечение достойной заработной  платы труда работников  учреждений культуры,  как результат   повышения качества  и количества оказываемых ими государст-венных услуг

Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года (проценты)

-

227,0

237,5

281,1

383,4

428,3

428,3

428,3

428,3

 

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Тульской области

(проценты)

54,3

82,3

82,7

82,4

100

100

100

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

»;


Информация по документу
Читайте также