Расширенный поиск

Постановление Правительства Тульской области от 07.10.2015 № 475

 

подраздел 6 изложить в новой редакции:

 

«6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы

 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 1 выразится в:

увеличении доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, с 20,2% до 23,4%;

увеличении количества пакетов документов, подготовленных для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации с 10 до 973 единиц;

увеличении количества проведенных натурных обследований объектов культурного наследия и экспертных заключений со 130 до 1097 единиц.»;

абзац 1 подраздела  7  изложить в новой редакции:

«Ответственным исполнителем Подпрограммы 1 является министерство культуры и туризма Тульской области»;

з) в Подпрограмме 2 «Сохранение и развитие библиотечного дела» приложения к постановлению:

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности» таблицы паспорта подпрограммы 2 «Сохранение и развитие библиотечного дела» изложить в новой редакции:

 

Ожидаемые результаты  реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности

Обеспечение ежегодного обновления библиотечного фонда на 3%;

увеличение количества посещений государственных библиотек в год на 1 тыс. жителей с 205 до 210

 

 

 

 

;

 

строки 1 и 2 пункта 2.3.2.5, строку 2.3.3 таблицы подраздела 3 «Перечень мероприятий по реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

 

2.3.2.5. Комплектование библиотечных фондов

2014-2020

15 610,0

В том числе:

2014 – 2000,0

2015 – 1660,0

2016 – 2975,0

2017 – 2975,0

2018 – 2000,0

2019 2000,0

2020 – 2000,0

-

15 610,0

В том числе:

2014 – 2000,0

2015 – 1660,0

2016 – 2975,0

2017 – 2975,0

2018 – 2000,0

2019 2000,0

2020 – 2000,0

-

-

Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК,

в том числе:

 

 

 

7450,0

В том числе:

2014 800,0

2015 – 700,0

2016 – 1775,0

2017 – 1775,0

2018 – 800,0

2019 – 800,0

2020 – 800,0

 

7450,0

В том числе:

2014 800,0

2015 – 700,0

2016 – 1775,0

2017 – 1775,0

2018 – 800,0

2019 – 800,0

2020 – 800,0

 

 

ГУК ТО «Тульская   областная универсальная  научная библиотека»

(по согласованию)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3. Издание сводных библиографических указателей изданий, полученных в качестве   обязательных  экземпляров  документов

2014 – 2020

175,0

В том числе:

2014 25,0

2015 – 25,0

2016 – 25,0

2017 – 25,0

2018 – 25,0

2019 – 25,0

2020 – 25,0

 

175,0

В том числе:

2014 25,0

2015 – 25,0

2016 – 25,0

2017 – 25,0

2018 – 25,0

2019 – 25,0

2020 – 25,0

 

 

Министерство культуры  и туризма Тульской области, ГУК ТО «Тульская   областная   универсальная  научная библиотека»

(по согласованию)

 

 

 

 

 

 

 

 

;

 

таблицу «Перечень мероприятий по реализации подпрограммы» подраздела 3 дополнить строкой 2.3.2.8:

 

2.3.2.8. Оцифровка  редких изданий книг, посвященных деятельности И.С. Тургенева

2015

100,0

 

100,0

 

 

 

Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО «Тульская   областная   универсальная  научная библиотека» (по согласованию)

 

 

 

 

 

 

 

;

 

подраздел 4 изложить в новой редакции:

 

«4. Перечень показателей  результативности и эффективности реализации подпрограммы

 

Цели и задачи Подпрог-раммы 2

Перечень показателей конечного и непосред-ственного результата

Фактическое значение на момент разработки  Подпрограм-

мы 2 (базисное значение) – 2013 год

Значение показателей   по годам реализации Подпрограммы 2

Плановое значение показателя на день окончания  действия Подпрог-раммы 2

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

Цель Подпрограммы 2:  обеспечение права граждан на  свободный доступ  к информации, хранящейся в библиотеках Тульской области

 

 

Задача № 1.

Сохранение и развитие   библиотеч-ного дела

Обновление фондов библиотек (проценты)

3

3

3

3

3

3

3

3

21

 

 

 

Количество посещений государст-венных библиотек  в год на 1 тыс. жителей (единицы)

205

205

205

206

207

208

209

210

210

 

 

 

 

 

»;

 

 

подраздел 6 изложить в новой редакции:

 

«6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы

 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 2  выразится в:

обеспечении ежегодного обновления библиотечного фонда на 3%;

увеличении количества посещений государственных библиотек в год на 1 тыс. жителей с 205 до 210.»;

 

и) в Подпрограмме 3 «Сохранение и развитие музеев Тульской области» приложения к постановлению:

строку «Объёмы и источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам» таблицы паспорта подпрограммы 3 «Сохранение и развитие музеев Тульской области» изложить в новой редакции:

 

Объёмы и источники  финансирования подпрограммы, в том числе по годам

 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1241881,77 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 – 164421,4 тыс. рублей;

2015 – 230897,37 тыс. рублей;

2016 – 155870,6 тыс. рублей;

2017 – 153769,2 тыс. рублей;

2018 – 178974,4 тыс. рублей;

2019 – 178974,4 тыс. рублей;

2020 – 178974,4 тыс. рублей.

Из них:

средства федерального бюджета – 4826,77 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 – 4300,0 тыс. рублей;

2015 – 526,77 тыс. рублей;

средства бюджета области – 1236401,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 – 159467,5 тыс. рублей;

2015 – 230370,6 тыс. рублей;

2016 – 155870,6 тыс. рублей;

2017 – 153769,2 тыс. рублей;

2018 – 178974,4 тыс. рублей;

2019 – 178974,4 тыс. рублей;

2020 – 178974,4 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 653,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 – 653,9 тыс. рублей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;

 

строку «Ожидаемые конечные результаты  реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности» таблицы паспорта 3 «Сохранение и развитие музеев Тульской области» изложить в новой редакции:

 

Ожидаемые результаты  реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности

Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве музеев Тульской области, с 1% до 100%;

увеличение количества посещений музеев в год на 1 тыс. жителей с 207 до 269;

увеличение прироста количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальных образованиях Тульской области, относительно уровня 2011 года с 9% до 87,9%;

увеличение доли государственных и муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде, с 60% до 95%;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;

 

строки 3.3.1, 3.3.3, 3.3.3.7, строку «Итого» таблицы подраздела 3 «Перечень мероприятий по реализации подпрограммы» изложить в новой  редакции:

 

3.3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям

2014– 2020

982269,5

В том числе:

2014 – 141158,9

2015 – 139244,2

2016 – 139794,2

2017 – 37692,8

2018 – 141459,8

2019 – 141459,8

2020 – 141459,8

 

982269,5

В том числе:

2014 – 141158,9

2015 – 139244,2

2016 – 139794,2

2017 – 137692,8

2018 – 141459,8

2019 – 141459,8

2020 – 141459,0

-

-

Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» (по согласованию), ГУК ТО «Музей-усадьба

А.Т. Болотова «Дворяниново»

(по согласованию), ГУК ТО «Тульский областной экзотариум»

(по согласованию)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;

 

3.3.3. Мероприятия  по модернизации  материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение  учреждений культуры и искусства Тульской области, в том числе:

2014-2020

137384,0

В том числе:

2014 – 100,0

2015 – 76345,0

2018 – 20313,0

2019 – 20313,0

2020 – 20313,0

В том числе:

 

 

 

 

137384,0

В том числе:

2014 –  100,0

2015 – 76345,0

2018 – 20313,0

2019 – 20313,0

2020 – 20313,0

В том числе:

 

Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО                         (по согласованию)

В том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ;

 

3.3.3.7. Приобретение, монтаж специализированного оборудования, мебели, выполнение комплекса работ по оснащению музейно-выставочного комплекса на территории объекта культурного наследия «Ансамбль Тульского кремля», в т.ч.: осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, монтаж кабельной сети, системы охранного видеонаблюдения, систем подвесных потолков и теплых полов; художественное оформление пола, оборудование гардероба, поста охраны и  администратора; оборудование рабочих мест (филиал ГУК ТО «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей»)

2015

18745,0

18745,0

-

-

Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей»

(по согласованию)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ;

 

Итого

2014-2020

1241881,77

В том числе:

2014 – 164421,4

2015 – 230897,37

2016 – 155870,6

2017 – 153769,2

2018 – 178974,4

2019 – 178974,4

2020 – 178974,4

4826,77

В том числе:

2014 – 4300,0

2015 – 526,77

1236401,1

В том числе:

2014 – 159467,5

2015 – 230370,6

2016 – 155870,6

2017– 153769,2

2018 – 178974,4

2019 – 178974,4

2020 – 178974,4

653,9

В том числе:

2014 – 653,9

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;

 

таблицу подраздела 3 «Перечень мероприятий по реализации подпрограммы» дополнить строкой 3.3.8:

 

3.3.8. Оснащение музеев компьютерным и телекоммуника-ционным оборудованием

2015

 

681,77

526,77

 

155,0

-

-

Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей»

(по согласованию)

 

подраздел 4 изложить в новой редакции:

 

«4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы

 

Цели и задачи Подпрог-раммы 3

Перечень показателей конечного и непосредствен-ного результата

Фактическое значение на момент разработки  Подпрограм-мы 3 (базисное значение) – 2013 год

Значение показателей   по годам реализации Подпрограммы 3

Плановое значение показателя на день окончания  действия Подпрог-раммы 3

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

Цель Подпрограммы 3:  обеспечение  конституционных  прав граждан  на доступ к культурным ценностям, хранящимся  в государственных и муниципальных музеях

 

 

Задача № 1.

Сохранение и развитие музейного дела

Доля музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве музеев Тульской области  (проценты)

1

41,6

48,0

65,0

77,0

85,0

100

100

100

 

 

 

Количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей (единицы)

207

365

232

244

256

269

269

269

269

 

 

Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальных образованиях Тульской области, относительно уровня 2011 года (проценты)

9

12,9

11

12

13

13

13

13

87,9

 

 

Задача № 2.

Внедрение  информа-ционно-коммуника-ционных  технологий  в отрасли культуры

Доля государствен-ных и муниципальных музеев, в которых используются информацион-ные системы учета и ведения каталогов в электронном виде (проценты)

60

60

70

80

80

85

90

95

95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;

 

 

подраздел 5 изложить в новой редакции:

 

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Наименование ресурсов

Еди-ница
изме-рения

Потребность в ресурсах

 

всего

в том числе по годам:

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

Финансовые ресурсы:

тыс. руб.

1241881,77

164421,4

230897,37

155870,6

153769,2

178974,4

178974,4

178974,4

 

В том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

тыс. руб.

4826,77

4300,0

526,77

-

-

-

-

-

 

бюджет области

тыс. руб.

1236401,1

159467,5

230370,6

155870,6

153769,2

178974,4

  178974,4

178974,4

 

местные бюджеты

тыс. руб.

653,9

653,9

-

-

-

-

-

-

 

внебюджетные источники

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие)

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

»;


Информация по документу
Читайте также