Расширенный поиск
Постановление Правительства Тульской области от 07.10.2015 № 475
подраздел 6 изложить в новой редакции:
«6. Социально-экономическая
эффективность подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1
проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми
значениями.
Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 1 выразится в:
увеличении доли объектов
культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем
количестве объектов культурного наследия, с 20,2% до 23,4%;
увеличении количества
пакетов документов, подготовленных для регистрации в Едином государственном
реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации с 10 до 973 единиц;
увеличении количества
проведенных натурных обследований объектов культурного наследия и экспертных
заключений со 130 до 1097 единиц.»;
абзац
1 подраздела 7 изложить в новой редакции:
«Ответственным исполнителем Подпрограммы 1 является
министерство культуры и туризма Тульской области»;
з) в Подпрограмме 2 «Сохранение и развитие
библиотечного дела» приложения к постановлению:
строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и
показатели социально-экономической эффективности» таблицы паспорта подпрограммы
2 «Сохранение и развитие библиотечного дела» изложить в новой редакции:
Ожидаемые
результаты реализации подпрограммы и
показатели социально-экономической эффективности
|
Обеспечение
ежегодного обновления библиотечного фонда на 3%;
увеличение
количества посещений государственных библиотек в год на 1 тыс. жителей с 205
до 210
|
;
|
строки 1 и 2 пункта 2.3.2.5,
строку 2.3.3 таблицы подраздела 3 «Перечень мероприятий по реализации
подпрограммы» изложить в новой редакции:
2.3.2.5.
Комплектование библиотечных фондов
|
2014-2020
|
15 610,0
В том числе:
2014 – 2000,0
2015 – 1660,0
2016 – 2975,0
2017 – 2975,0
2018 – 2000,0
2019 – 2000,0
2020 – 2000,0
|
-
|
15 610,0
В том числе:
2014 – 2000,0
2015 – 1660,0
2016 – 2975,0
2017 – 2975,0
2018 – 2000,0
2019 – 2000,0
2020 – 2000,0
|
-
|
-
|
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК,
в том числе:
|
|
|
|
7450,0
В том числе:
2014 – 800,0
2015 – 700,0
2016 – 1775,0
2017 – 1775,0
2018 – 800,0
2019 – 800,0
2020 – 800,0
|
|
7450,0
В том числе:
2014 – 800,0
2015 – 700,0
2016 – 1775,0
2017 – 1775,0
2018 – 800,0
2019 – 800,0
2020 – 800,0
|
|
|
ГУК
ТО «Тульская областная
универсальная научная библиотека»
(по
согласованию)
|
|
2.3.3. Издание
сводных библиографических указателей изданий, полученных в качестве обязательных экземпляров
документов
|
2014 – 2020
|
175,0
В том числе:
2014 – 25,0
2015 – 25,0
2016 – 25,0
2017 – 25,0
2018 – 25,0
2019 – 25,0
2020 – 25,0
|
|
175,0
В том числе:
2014 – 25,0
2015 – 25,0
2016 – 25,0
2017 – 25,0
2018 – 25,0
2019 – 25,0
2020 – 25,0
|
|
|
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО
«Тульская областная универсальная научная библиотека»
(по согласованию)
|
;
|
таблицу «Перечень мероприятий
по реализации подпрограммы» подраздела 3 дополнить строкой 2.3.2.8:
2.3.2.8.
Оцифровка редких изданий книг,
посвященных деятельности И.С. Тургенева
|
2015
|
100,0
|
–
|
100,0
|
|
|
Министерство культуры и туризма Тульской области,
ГУК ТО «Тульская областная универсальная научная библиотека» (по согласованию)
|
;
|
подраздел 4 изложить в новой
редакции:
«4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации
подпрограммы
Цели и задачи Подпрог-раммы
2
|
Перечень показателей конечного и непосред-ственного результата
|
Фактическое значение на момент разработки Подпрограм-
мы 2 (базисное значение) – 2013 год
|
Значение показателей по годам
реализации Подпрограммы 2
|
Плановое значение показателя на день окончания действия Подпрог-раммы 2
|
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
|
Цель Подпрограммы 2:
обеспечение права граждан на
свободный доступ к информации,
хранящейся в библиотеках Тульской области
|
|
|
Задача № 1.
Сохранение и
развитие библиотеч-ного дела
|
Обновление фондов
библиотек (проценты)
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
21
|
|
|
Количество посещений государст-венных
библиотек в год на 1 тыс. жителей
(единицы)
|
205
|
205
|
205
|
206
|
207
|
208
|
209
|
210
|
210
|
»;
|
|
подраздел 6 изложить в новой редакции:
«6.
Социально-экономическая эффективность подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2
проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми
значениями.
Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 2 выразится в:
обеспечении ежегодного обновления
библиотечного фонда на 3%;
увеличении количества
посещений государственных библиотек в год на 1 тыс. жителей с 205 до 210.»;
и) в Подпрограмме 3 «Сохранение и развитие музеев
Тульской области» приложения к постановлению:
строку «Объёмы и источники финансирования подпрограммы, в том числе по
годам» таблицы паспорта подпрограммы 3 «Сохранение и развитие музеев Тульской
области» изложить в новой редакции:
Объёмы и источники финансирования подпрограммы, в том числе по
годам
|
Общий объем финансирования
подпрограммы составляет 1241881,77 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 – 164421,4 тыс. рублей;
2015 – 230897,37 тыс. рублей;
2016 – 155870,6 тыс. рублей;
2017 – 153769,2 тыс. рублей;
2018 – 178974,4 тыс. рублей;
2019 – 178974,4 тыс. рублей;
2020 – 178974,4 тыс. рублей.
Из них:
средства федерального
бюджета – 4826,77 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 – 4300,0 тыс. рублей;
2015 – 526,77 тыс. рублей;
средства бюджета области
– 1236401,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 – 159467,5 тыс. рублей;
2015 – 230370,6 тыс. рублей;
2016 – 155870,6 тыс. рублей;
2017 – 153769,2 тыс. рублей;
2018 – 178974,4 тыс. рублей;
2019 – 178974,4 тыс. рублей;
2020 – 178974,4 тыс. рублей;
средства местных бюджетов
– 653,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 – 653,9 тыс.
рублей.
|
;
|
строку «Ожидаемые конечные результаты
реализации подпрограммы и показатели социально-экономической
эффективности» таблицы паспорта 3 «Сохранение и развитие музеев Тульской
области» изложить в новой редакции:
Ожидаемые
результаты реализации подпрограммы и
показатели социально-экономической эффективности
|
Увеличение доли
музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве музеев Тульской
области, с 1% до 100%;
увеличение
количества посещений музеев в год на 1 тыс. жителей с 207 до 269;
увеличение прироста
количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальных образованиях
Тульской области, относительно уровня 2011 года с 9% до 87,9%;
увеличение доли
государственных и муниципальных музеев, в которых используются информационные
системы учета и ведения каталогов в электронном виде, с 60% до 95%;
|
;
|
строки 3.3.1, 3.3.3, 3.3.3.7, строку «Итого» таблицы подраздела 3
«Перечень мероприятий по реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
3.3.1. Расходы на
обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том
числе предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным
учреждениям
|
2014– 2020
|
982269,5
В том числе:
2014 – 141158,9
2015 – 139244,2
2016 – 139794,2
2017 – 37692,8
2018 – 141459,8
2019 – 141459,8
2020 – 141459,8
|
|
982269,5
В том числе:
2014 – 141158,9
2015 – 139244,2
2016 – 139794,2
2017 – 137692,8
2018 – 141459,8
2019 – 141459,8
2020 – 141459,0
|
-
|
-
|
Министерство
культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО «Объединение
«Историко-краеведческий и художественный музей» (по согласованию), ГУК ТО
«Музей-усадьба
А.Т. Болотова «Дворяниново»
(по согласованию),
ГУК ТО «Тульский областной экзотариум»
(по согласованию)
|
;
|
3.3.3.
Мероприятия по модернизации материально-технической базы, техническое и
технологическое оснащение учреждений
культуры и искусства Тульской области, в том числе:
|
2014-2020
|
137384,0
В
том числе:
2014
– 100,0
2015 – 76345,0
2018 – 20313,0
2019 – 20313,0
2020 – 20313,0
В
том числе:
|
–
|
137384,0
В том числе:
2014 – 100,0
2015 – 76345,0
2018 – 20313,0
2019 – 20313,0
2020 – 20313,0
В
том числе:
|
–
|
–
|
Министерство
культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО (по согласованию)
В
том числе:
|
;
|
3.3.3.7.
Приобретение, монтаж специализированного оборудования, мебели, выполнение
комплекса работ по оснащению музейно-выставочного комплекса на территории
объекта культурного наследия «Ансамбль Тульского кремля», в т.ч.: осуществление технологического присоединения к
электрическим сетям, монтаж кабельной сети, системы охранного
видеонаблюдения, систем подвесных потолков и теплых полов; художественное
оформление пола, оборудование гардероба, поста охраны и администратора; оборудование рабочих мест
(филиал ГУК ТО «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей»)
|
2015
|
18745,0
|
–
|
18745,0
|
-
|
-
|
Министерство
культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО «Объединение
«Историко-краеведческий и художественный музей»
(по
согласованию)
|
;
|
Итого
|
2014-2020
|
1241881,77
В том числе:
2014 – 164421,4
2015 – 230897,37
2016 – 155870,6
2017 – 153769,2
2018 – 178974,4
2019 – 178974,4
2020 – 178974,4
|
4826,77
В том числе:
2014 – 4300,0
2015 – 526,77
|
1236401,1
В том числе:
2014 – 159467,5
2015 – 230370,6
2016 – 155870,6
2017– 153769,2
2018 – 178974,4
2019 – 178974,4
2020 – 178974,4
|
653,9
В том числе:
2014 – 653,9
|
-
|
|
;
|
таблицу подраздела 3 «Перечень мероприятий по реализации подпрограммы»
дополнить строкой 3.3.8:
3.3.8. Оснащение музеев компьютерным и телекоммуника-ционным
оборудованием
|
2015
|
681,77
|
526,77
|
|
155,0
|
-
|
-
|
Министерство культуры и
туризма Тульской области, ГУК ТО «Объединение «Историко-краеведческий и
художественный музей»
(по согласованию)
|
подраздел 4 изложить в новой
редакции:
«4. Перечень показателей
результативности и эффективности реализации подпрограммы
Цели и задачи Подпрог-раммы
3
|
Перечень показателей конечного и непосредствен-ного результата
|
Фактическое значение на момент разработки Подпрограм-мы 3 (базисное значение) – 2013 год
|
Значение показателей по годам
реализации Подпрограммы 3
|
Плановое значение показателя на день окончания действия Подпрог-раммы 3
|
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
|
Цель Подпрограммы 3:
обеспечение
конституционных прав
граждан на доступ к культурным
ценностям, хранящимся в
государственных и муниципальных музеях
|
|
|
Задача № 1.
Сохранение и развитие
музейного дела
|
Доля музеев, имеющих сайт
в сети «Интернет», в общем количестве музеев Тульской области (проценты)
|
1
|
41,6
|
48,0
|
65,0
|
77,0
|
85,0
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Количество посещений
музеев в год на 1 тыс. жителей (единицы)
|
207
|
365
|
232
|
244
|
256
|
269
|
269
|
269
|
269
|
|
|
Прирост количества
выставочных проектов, осуществляемых в муниципальных образованиях Тульской
области, относительно уровня 2011 года (проценты)
|
9
|
12,9
|
11
|
12
|
13
|
13
|
13
|
13
|
87,9
|
|
|
Задача № 2.
Внедрение информа-ционно-коммуника-ционных технологий
в отрасли культуры
|
Доля государствен-ных и муниципальных музеев, в которых
используются информацион-ные системы учета и
ведения каталогов в электронном виде (проценты)
|
60
|
60
|
70
|
80
|
80
|
85
|
90
|
95
|
95
|
;
|
|
подраздел 5 изложить в новой
редакции:
«5. Ресурсное обеспечение
подпрограммы
Наименование
ресурсов
|
Еди-ница
изме-рения
|
Потребность в
ресурсах
|
|
всего
|
в том числе по
годам:
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
Финансовые ресурсы:
|
тыс. руб.
|
1241881,77
|
164421,4
|
230897,37
|
155870,6
|
153769,2
|
178974,4
|
178974,4
|
178974,4
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
тыс. руб.
|
4826,77
|
4300,0
|
526,77
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджет области
|
тыс. руб.
|
1236401,1
|
159467,5
|
230370,6
|
155870,6
|
153769,2
|
178974,4
|
178974,4
|
178974,4
|
|
местные бюджеты
|
тыс. руб.
|
653,9
|
653,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
внебюджетные источники
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Прочие виды ресурсов
(материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие)
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
»;
|
Читайте также
|