Расширенный поиск

Постановление Администрации Тверской области от 21.04.2008 № 93-па

     8. Обоснование потребности в ресурсах на реализацию проекта
              1) Финансовые средства по статьям расходов

                                                         (тыс. рублей)
|————————————————————————————————————————|———————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                 Статьи                 |           |                                 Плановый период                                 |
|  экономической классификации расходов  |    Код    |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                бюджета                 |           |                                      2008                                       |
|                                        |           |———————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|                                        |           |           1 вариант           |                    2 вариант                    |
|                                        |           |  средства областного бюджета  |——————————————————————————|——————————————————————|
|                                        |           |       Тверской области        |   средства областного    |средства федерального |
|                                        |           |                               | бюджета Тверской области |       бюджета        |
|————————————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————|
|Заработная плата                        |    211    |               -               |            -             |          -           |
|————————————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————|
|Начисления на оплату труда              |    213    |               -               |            -             |          -           |
|————————————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————|
|Транспортные услуги                     |    222    |               -               |            -             |          -           |
|————————————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————|
|Услуги по содержанию имущества          |    225    |               -               |            -             |          -           |
|————————————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————|
|Прочие услуги                           |    226    |             10000             |          10000           |         5000         |
|————————————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————|
|Увеличение стоимости основных средств   |    310    |               -               |            -             |          -           |
|————————————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————|
|Увеличение   стоимости    нематериальных|    320    |               -               |            -             |          -           |
|активов                                 |           |                               |                          |                      |
|————————————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————|
|Увеличение    стоимости     материальных|    340    |               -               |            -             |          -           |
|запасов                                 |           |                               |                          |                      |
|————————————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————|
|Итого расходов на реализацию проекта    |    800    |             10000             |          10000           |         5000         |
|————————————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————|
     Пояснения к таблице:
     прочие услуги   -   расходы  на  разработку  программы  повышения
качества государственных услуг  на  базе  многофункциональных  центров
предоставления   государственных  и  муниципальных  услуг  в  Тверской
области до 2010 года в сумме 2100,0 (две тысячи сто)  тыс.  рублей  за
счет   средств   областного   бюджета   Тверской   области,   создание
информационного портала государственных услуг Тверской области в сумме
3900,0  (три тысячи девятьсот) тыс.  рублей за счет средств областного
бюджета Тверской области,  создание прототипа  типовой  информационной
системы  оказания  услуг  в МФЦ и ее апробация на примере департамента
занятости населения Тверской области,  в том  числе  с  использованием
электронных документов,  удостоверенных электронной цифровой подписью,
в сумме 3500,0 (три  тысячи  пятьсот)  тыс.  рублей  за  счет  средств
областного  бюджета,  подготовка предложений по созданию и обеспечению
работы информационных телефонных центров  (call-центров)  по  вопросам
предоставления  государственных и муниципальных услуг как элемента МФЦ
в сумме 500,0 (пятьсот) тыс. рублей за счет средств областного бюджета
Тверской области.

     Запрашиваемый объем   софинансирования  проекта  из  федерального
бюджета в 2008 году

     Требуемый объем софинансирования проекта из федерального  бюджета
составляет 500 (пять тысяч) тыс. рублей в 2008 году.
     Порядок использования средств федерального  бюджета  определяется
действующим   бюджетным   законодательством   Российской  Федерации  и
законодательством  Российской  Федерации   в   сфере   организации   и
осуществления  государственных  закупок.  Все  расходы  на  реализацию
проекта  будут  осуществляться   централизованно   уполномоченным   на
проведение административной реформы органом, что обеспечит максимально
полный учет расходов.
     Расходы, связанные  с  покупкой  консультационных  и  иных услуг,
разработкой и созданием информационного портала государственных  услуг
Тверской   области,  будут  осуществляться  в  форме  государственного
контракта на выполнение соответствующих работ и услуг.

      2) Финансовые средства по источникам формирования, помимо
     средств, предусмотренных в федеральном бюджете на проведение
                       административной реформы
|—————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|
|             |   Коды бюджетной классификации для средств областного бюджета Тверской области   |   Внебюджетные    |   Примечание    |
|    Объем    |                                                                                  |     источники     |                 |
|   средств   |————————————————————|————————————————————|——————————————————|—————————————————————|———————————————————|                 |
| (тыс. руб.) |      главный       |                    |                  |                     |   наименование    |                 |
|             |   распорядитель    |       раздел       |    подраздел     |         вид         | источника средств |                 |
|             | бюджетных средств  |                    |                  |      расходов       |                   |                 |
|—————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————|—————————————————————|———————————————————|—————————————————|
|  10 000,0   |    Департамент     |         01         |        14        |         012         | Областной бюджет  |                 |
|             |     экономики      |"Общегосударственные|     "Другие      |"Мероприятия в рамках|Тверской области на|                 |
|             |  Тверской области  |      вопросы"      |общегосударствен- |  административной   |  2008-2010 годы   |                 |
|             |                    |                    |   ные вопросы"   |      реформы"       |                   |                 |
|—————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————————|—————————————————————|———————————————————|—————————————————|

                          9. Резюме проекта
|——————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Наименование проекта  |Разработка  программы  повышения   качества   государственных       услуг на базе|
|                      |многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных  услуг|
|                      |в Тверской области до 2010 года                                                  |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Цель проекта          |Разработка  нормативно-правовой  и  методической  базы,  организационных   и иных|
|                      |концептуальных предложений  по  обеспечению  повышения  качества  государственных|
|                      |услуг на базе МФЦ в Тверской области до 2010 года                                |
|                      |                                                                                 |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Задачи проекта        |     1. Формирование перечня муниципальных образований Тверской области, в       |
|                      |которых будут созданы МФЦ.                                                       |
|                      |     2. Формирование перечня территориальных органов федеральных органов         |
|                      |исполнительной власти по Тверской области, которые примут участие в              |
|                      |предоставлении государственных услуг на базе создаваемых МФЦ.                    |
|                      |     3. Подготовка расчетов финансовых затрат и определение источников           |
|                      |финансирования на создание и обеспечение деятельности  МФЦ.                      |
|                      |     4. Формирование перечня государственных и муниципальных услуг, имеющих      |
|                      |массовый общественно значимый характер и рекомендуемых для предоставления на базе|
|                      |МФЦ.                                                                             |
|                      |     5. Разработка нормативных правовых актов и методических материалов,         |
|                      |обеспечивающих создание и функционирование МФЦ.                                  |
|                      |     6. Разработка и утверждение стандартов государственных и муниципальных      |
|                      |услуг, рекомендуемых для предоставления на базе планируемых МФЦ.                 |
|                      |     7. Разработка трех пилотных сквозных межведомственных административных      |
|                      |регламентов по предоставлению сложных услуг.                                     |
|                      |     9. Создание прототипа типовой информационной системы оказания услуг в МФЦ и |
|                      |ее апробация на примере департамента занятости населения Тверской области, в том |
|                      |числе с использованием электронных документов, удостоверенных электронной        |
|                      |цифровой подписью.                                                               |
|                      |     10. Повышение информированности населения о роли МФЦ.                       |
|                      |     11. Повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников органов        |
|                      |государственной  власти, участвующих в создании МФЦ                              |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Сроки реализации      |2008 год                                                                         |
|проекта               |                                                                                 |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Этапы реализации      |I этап. Разработка программы.                                                    |
|проекта               |II этап. Экспертиза и доработка программы.                                       |
|                      |III этап. Согласование и принятие программы                                      |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые результаты  |Повышение уровня готовности исполнительных органов государственной власти к      |
|                      |созданию МФЦ                                                                     |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Значимость проекта    |Достижение  главной  цели  проекта  позволит  сформировать  систему   действий по|
|                      |созданию   МФЦ,   определить   источники    финансирования,       выстроить схему|
|                      |межведомственного взаимодействия                                                 |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Риски проекта         |1. Отсутствие софинансирования со стороны федерального бюджета в 2008 году.      |
|                      |2. Отсутствие заинтересованности у исполнительных органов государственной  власти|
|                      |принимать участие в создании МФЦ                                                 |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Ресурсное обеспечение |Ресурсное обеспечение проекта в 2008 году составляет  1500  (пятнадцать  тысяч)  |
|проекта               |тыс.  рублей,  в  том  числе  запрашиваемый  объем  софинансирования   проекта из|
|                      |федерального бюджета 5 000  (пять  тысяч)  тыс.  рублей  и  объем  финансирования|
|                      |проекта их областного бюджета Тверской области  -    составляет  10 000   (десять|
|                      |тысяч) тыс. рублей                                                               |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

     10. Мероприятия по информационному сопровождению реализации
                               проекта

     Для обеспечения  информирования   населения,   средств   массовой
информации,  сотрудников  территориальных  органов федеральных органов
исполнительной  власти  по  Тверской  области   и   органов   местного
самоуправления  муниципальных  образований  Тверской  области  о  ходе
реализации проекта запланированы следующие мероприятия:
     - разработка  раздела  интернет-сайта "Административная реформа в
Тверской  области"  по  МФЦ  Тверской  области,   на   котором   будут
размещаться все материалы проекта и собираться предложения и замечания
по программе на этапе общественного обсуждения;
     - опубликование   разработанной   программы  в  областной  газете
"Тверская жизнь";
     - проведение  пресс-конференции  для  средств массовой информации
заместителем  Губернатора  Тверской  области,  возглавляющим   рабочую
группу по разработке программы;
     - опубликование в районных средствах массовой информации интервью
с  главами муниципальных районов и городских округов Тверской области,
в которых запланировано создание МФЦ;
     - проведение   семинара   по   результатам  разработки  программы
административной  реформы  Тверской  области  и   ее   реализации,   с
привлечением  научных  экспертов и общественных организаций,  активным
освещением семинара в средствах массовой информации.

Информация по документу
Читайте также