Расширенный поиск

Постановление Администрации Тамбовской области от 11.04.2016 № 368

 

в абзаце двадцатом цифры «1076,0» заменить цифрами «756,2»;

в разделе 4 «Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы»:

абзац шестой исключить;

в абзаце одиннадцатом слова «на 2014-2016 годы» исключить;

раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет финансовых ресурсов федерального бюджета и бюджета Тамбовской области, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 711,5422 млн. рублей, в том числе:

за счет бюджета области 139,5809 млн. рублей, из них по годам:

2013 год – 3,9756 млн. рублей;

2014 год – 4,0563 млн. рублей;

2015 год – 5,1310 млн. рублей;

2016 год – 10,0180 млн. рублей;

2017 год – 38,8000 млн. рублей;

2018 год – 47,6000 млн. рублей;

за счет федерального бюджета 1,2613 млн. рублей, из них по годам:

2013 год – 0,4235 млн. рублей;

2014 год – 0,3792 млн. рублей;

2015 год – 0,4088 млн. рублей;

2016 год – 0,0498 млн. рублей;

за счет внебюджетных источников 570,7000 млн. рублей, из них по годам:

2013 год – не предусмотрено;

2014 год – 5,1000 млн. рублей;

2015 год – 111,2000 млн. рублей;

2016 год – 96,5000 млн. рублей;

2017 год – 139,1000 млн. рублей;

2018 год – 218,8000 млн. рублей.

Конкретные мероприятия и объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании проекта бюджета Тамбовской области на соответствующий год. При недоиспользовании средств по одним мероприятиям управление сельского хозяйства области может перераспределять оставшиеся финансовые средства под фактическое выполнение других мероприятий в рамках подпрограммы.».

6. Внести в приложение № 16 к Госпрограмме «Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» (далее – подпрограмма) следующие изменения:

в Паспорте подпрограммы:

в позиции «Программно-целевые инструменты подпрограммы» слова «на 2015-2017 годы» исключить;

в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» цифры «328» заменить цифрами «321», цифры «58» заменить цифрами «54», цифры «2,7» заменить цифрами «2,1»;

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников составит 1906,0166 млн. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 424,1368 млн. рублей (в текущих ценах);

объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджета Тамбовской области по годам составляет:

в 2013 году – 35,6640 млн. рублей;

в 2014 году – 40,7937 млн. рублей;

в 2015 году – 32,9946 млн. рублей;

в 2016 году – 10,4885 млн. рублей;

в 2017 году – 84,5570 млн. рублей;

в 2018 году – 69,9230 млн. рублей;

в 2019 году – 72,1210 млн. рублей;

в 2020 году – 77,5950 млн. рублей.

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований из федерального бюджета составляет 1028,7868 млн. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета по годам составляет:

в 2013 году – 106,2491 млн. рублей;

в 2014 году – 107,5187 млн. рублей;

в 2015 году – 195,5101 млн. рублей;

в 2016 году – 114,9089 млн. рублей;

в 2017 году – 113,9690 млн. рублей;

в 2018 году – 123,9630 млн. рублей;

в 2019 году – 127,8960 млн. рублей;

в 2020 году – 138,7720 млн. рублей.

Прогнозная оценка финансирования из внебюджетных источников составляет 453,0930 млн. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет средств внебюджетных источников по годам составляет:

в 2013 году – 39,7410 млн. рублей;

в 2014 году – 40,1090 млн. рублей;

в 2015 году – 68,2760 млн. рублей;

в 2016 году – 44,0240 млн. рублей;

в 2017 году – 91,8930 млн. рублей;

в 2018 году – 53,7330 млн. рублей;

в 2019 году – 54,0770 млн. рублей;

в 2020 году – 61,2400 млн. рублей

 

в разделе 4 «Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы»:

в подразделе «Оформление земельных участков в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств» в абзаце втором цифры «2,7» заменить цифрами «2,1»;

в наименовании подраздела «Ведомственная целевая программа «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Тамбовской области» на 2015-2017 годы» слова «на 2015-2017 годы» исключить;

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «1952,2184» заменить цифрами «1906,0166»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Объем предполагаемого финансирования в 2013-2020 годах мероприятия «Поддержка начинающих фермеров» составляет 532,7170 млн. рублей, мероприятия «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств» – 841,9288 млн. рублей, мероприятия «Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования» – 420,0831 млн. рублей, мероприятия «Оформление земельных участков в собственность крестьянским (фермерским) хозяйствам» – 1,4091 млн. рублей, ведомственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Тамбовской области» – 109,8786 млн. рублей.».

7. Внести в приложение № 18 к Госпрограмме «Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» (далее – подпрограмма) следующие изменения:

в Паспорте подпрограммы:

позицию «Соисполнители подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:

«комитет по управлению имуществом области»;

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников составит 576,5383 млн. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 354,9998 млн. рублей (в текущих ценах);

объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджета Тамбовской области по годам составляет:

в 2013 году – 75,2607 млн. рублей;

в 2014 году – 33,9511 млн. рублей;

в 2015 году – 102,5093 млн. рублей;

в 2016 году – 25,221 млн. рублей;

в 2017 году – 38,9577 млн. рублей;

в 2018 году – 22,7 млн. рублей;

в 2019 году – 28,1 млн. рублей;

в 2020 году – 28,3 млн. рублей.

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований из федерального бюджета составляет 172,3385 млн. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета по годам составляет:

в 2013 году – не предусмотрено;

в 2014 году – не предусмотрено;

в 2015 году – 85,042 млн. рублей;

в 2016 году – 25,3965 млн. рублей;

в 2017 году – 26,7 млн. рублей;

в 2018 году – 20,8 млн. рублей;

в 2019 году – 7,2 млн. рублей;

в 2020 году – 7,2 млн. рублей.

Прогнозная оценка ассигнований из внебюджетных источников составляет 49,2 млн. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет средств внебюджетных источников по годам составляет:

в 2013 году – не предусмотрено;

в 2014 году – не предусмотрено;

в 2015 году – не предусмотрено;

в 2016 году – не предусмотрено;

в 2017 году – 16,4 млн. рублей;

в 2018 году – не предусмотрено;

в 2019 году – 16,4 млн. рублей;

в 2020 году – 16,4 млн. рублей

 

в разделе 4 «Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы»:

после подраздела «Научное обеспечение агропромышленного комплекса» дополнить подразделом следующего содержания:

 

«Приобретение земель сельскохозяйственного назначения в государственную собственность области для реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса

 

В рамках реализации мероприятия предусмотрено осуществление расходов за счет средств бюджета Тамбовской области на приобретение в государственную собственность Тамбовской области земель сельскохозяйственного назначения для реализации инвестиционных проектов, вовлечения их в хозяйственный оборот, использования в интересах Тамбовской области (ответственный исполнитель мероприятия – комитет по управлению имуществом области).»;

раздел 5 «Прогноз сводных показателей государственных заданий в рамках реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«5. Прогноз сводных показателей государственных заданий в рамках реализации подпрограммы

 

В рамках реализации мероприятия подпрограммы «Развитие консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям» предусмотрено оказание государственных услуг и выполнение работ Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением «Региональный информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса».

За период 2014-2015 гг. осуществлены государственные услуги в форме:

групповых консультаций – 25 штук;

индивидуальных консультаций – 1783 штуки.

В 2016 году предполагается предоставление консультационных услуг в объеме 462 штуки.

Осуществление государственных работ в 2014-2015 гг. предполагало:

сбор и обобщение данных в сфере развития сельскохозяйственного производства, достижений научно-технического прогресса, передового опыта работы по внедрению в сельскохозяйственное производство современных технологий, информационно-аналитических материалов в сфере развития сельскохозяйственного производства – 611 единиц;

издание информационной и методической литературы в сфере развития сельскохозяйственного производства (аудио-видео материалы и работа со средствами массовой информации в сфере агропромышленного комплекса) – 4870 штук;

организацию и участие в международных, всероссийских и областных мероприятиях в сфере сельского хозяйства, производства и переработки пищевых продуктов (выставках, семинарах, «круглых столах», конференциях, мастер-классах), всероссийских и областных мероприятиях агропромышленного значения и иных мероприятиях, в том числе выездных – 87 единиц;

информирование по вопросам развития сельского хозяйства, производства и переработки пищевых продуктов в рамках областных программ, нормативно-техническим и технологическим вопросам, по проблемам инновационного развития агропромышленного комплекса и жизнеобеспечения сельского населения – 12192 штуки.

В соответствии с ведомственным перечнем на 2016 год осуществление государственных работ предполагает:

информационно-аналитическое обеспечение: сбор и обобщение данных в сфере развития агропромышленного производства, достижений научно-технического прогресса, передового опыта работы по внедрению в агропромышленный комплекс современных технологий – 300 единиц;

периодические издания: издание информационно-методических пособий, справочников, информационно-аналитических материалов в сфере агропромышленного комплекса, журнала «Сельский консультант» – 7000 штук;

организацию и участие в семинарах, выставках в сфере сельского хозяйства, производства и переработки пищевых продуктов, мероприятиях агропромышленного значения – всего 36 единиц.

Предполагается также осуществление прочих государственных услуг и работ, не вошедших в вышеперечисленные.»;

в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «372,5698» заменить цифрами «354,9998»;

в абзаце четвертом цифры «59,555» заменить цифрами «53,557»;

в абзаце пятом цифры «74,3342» заменить цифрами «72,2942»;

в абзаце девятом цифры «21,282» заменить цифрами «8,5»;

после абзаца двенадцатого дополнить абзацами следующего содержания:

«Общий объем финансирования мероприятия «Приобретение земель сельскохозяйственного назначения в государственную собственность области для реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса» в 2013-2020 годах составит за счет средств бюджета Тамбовской области – 3,25 млн. рублей.».

8. Внести в приложение № 21 к Госпрограмме «Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Тамбовской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (далее – подпрограмма) следующие изменения:

в Паспорте подпрограммы:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» цифры «128,601» заменить цифрами «123,109», цифры «75,935» заменить цифрами «72,044», цифры «44» заменить цифрами «38», цифры «10,8» заменить цифрами «9,0», цифры «0,4» заменить цифрами «0,555», цифры «0,283» заменить цифрами «0,2783», цифры «0,339» заменить цифрами «0,3083», цифру «6» заменить цифрой «5», цифры «1,3» заменить цифрами «1,2», цифры «20» заменить цифрами «26»;

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2014-2020 годах составит – 13371,3 млн. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 6197,8 млн. рублей:

2014 год – 276,6 млн. рублей;

2015 год – 492,7 млн. рублей;

2016 год – 696,3 млн. рублей;

2017 год – 1136,3 млн. рублей;

2018 год – 915,8 млн. рублей;

2019 год – 1191,5 млн. рублей;

2020 год – 1488,6 млн. рублей;

за счет средств бюджета Тамбовской области – 5978,5 млн. рублей:

2014 год – 402,5 млн. рублей;

2015 год – 573,1 млн. рублей;

2016 год – 294,3 млн. рублей;

2017 год – 1088,8 млн. рублей;

2018 год – 915,3 млн. рублей;

2019 год – 1195,7 млн. рублей;

2020 год – 1508,8 млн. рублей;

из них в рамках лимитов ОАИП – 3136,8 млн. рублей:

2014 год – 296,2 млн. рублей;

2015 год – 318,4 млн. рублей;

2016 год – 253,5 млн. рублей;

2017 год – 587,4 млн. рублей;

2018 год – 327,2 млн. рублей;

2019 год – 557,0 млн. рублей;

2020 год – 797,1 млн. рублей;

за счет средств местного бюджета – 24,1 млн. рублей:

2014 год – 1,8 млн. рублей;

2015 год – 2,1 млн. рублей;

2016 год – 5,5 млн. рублей;

2017 год – 3,3 млн. рублей;

2018 год – 3,0 млн. рублей;

2019 год – 3,7 млн. рублей;

2020 год – 4,5 млн. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 1170,9 млн. рублей:

2014 год – 208,4 млн. рублей;

2015 год – 130,3 млн. рублей;

2016 год – 103,9 млн. рублей;

2017 год – 152,5 млн. рублей;

2018 год – 170,7 млн. рублей;

2019 год – 191,5 млн. рублей;

2020 год – 213,5 млн. рублей.

Общий объем финансирования – 13371,3 млн. рублей, в том числе:

2014 год – 889,3 млн. рублей;

2015 год – 1198,3 млн. рублей;

2016 год – 1100,1 млн. рублей;

2017 год – 2381,0 млн. рублей;

2018 год – 2004,8 млн. рублей;

2019 год – 2582,5 млн. рублей;

2020 год – 3215,4 млн. рублей

 

в разделе 4 «Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы»:

в абзаце четырнадцатом цифры «128,601» заменить цифрами «123,109», цифры «75,935» заменить цифрами «72,044»;

в абзаце двадцать четвертом цифры «44» заменить цифрами «38», цифры «10,8» заменить цифрами «9,0», цифры «0,4» заменить цифрами «0,555», цифры «0,283» заменить цифрами «0,2783», цифры «0,339» заменить цифрами «0,3083»;

в абзаце тридцать третьем цифру «6» заменить цифрой «5»;

в абзаце сорок третьем цифры «20» заменить цифрами «26»;

в разделе 5 «Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзац третий изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования составляет – 13371,3430 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 6197,8271 млн. рублей, за счет средств бюджета Тамбовской области – 5978,5076 млн. рублей, за счет средств местных бюджетов – 24,1079 млн. рублей, за счет средств внебюджетных источников – 1170,9004 млн. рублей.».

9. Дополнить Госпрограмму приложениями № 24 – 27 в редакции согласно приложениям № 5 – 8 к настоящему постановлению.

10. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

 

 

Глава администрации

 

области

А.В.Никитин

 


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

к постановлению администрации области

 

от 11.04.2016 № 368

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013-2020 годы

 

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов) Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013-2020 годы

 

 

Наименование показателей (индикаторов)

Единицы измерения

Значение показателей

2011

год – отчетный

2012

год

2013 год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

Процент к предыдущему году

163,9

107,9

125,8

101,4

105,5

100,1

117,0

110,8

114,8

110,5

2.

Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

Процент к предыдущему году

201,3

92,1

127,0

93,8

109,3

97,3

105,7

104,0

107,8

106,7

3.

Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

Процент к предыдущему году

103,4

146,0

123,8

113,9

98,2

100,7

133,4

117,5

121,7

113,9

4.

Валовое производство продукции сельского хозяйства в расчете на 1 га пашни в обработке (в сопоставимых ценах)

Рублей

31870,9

29679,4

39369,5

38987,6

49222,7

62263,8

66713,6

73433,6

80984,9

90771,5

5.

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки
(в сопоставимых ценах)

Процент к предыдущему году

118,2

121,7

111,9

108,0

112,0

110,0

110,0

110,0

114,0

115,0

6.

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства

Процент к предыдущему году

192,0

270,1

125,6

113,1

91,7

68,4

101,7

102,8

110,0

112,0

7.

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)

Процент

8,4

9,5

6,3

11

12

10

13

14

15

15

8.

Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)

Рублей

13080,8

15876,1

19517,6

21800

22650

27840

28200

28500

28900

29500

9.

Рост налоговых поступлений в бюджет (НДФЛ)

Процент к предыдущему году

117,9

135,3

124,9

116,4

118,5

107,0

113,8

113,8

115,8

115,8

 

сумма уплаченного НДФЛ в расчете на 1 га пашни в обработке

Рублей

211,2

284,8

350,6

381,4

442,1

523,3

537,5

611,7

708,1

819,9

10.

Сумма государственной поддержки в расчете на 1 га пашни в обработке

Рублей

1386,1

1840,5

3653,1

3904,6

2356,3

2611,6

2588,1

2567,6

2273,7

2308,2

11.

Количество высокопроизводительных рабочих мест по отрасли сельского хозяйства (на основании Методики Росстата от 14 ноября 2013 г. №449 по расчету показателя «Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году»)

Мест

5489

9880

12369

14000

14570

15300

16715

18000

19292

20602

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»

12.

Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:

Тыс. тонн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зерновых и зернобобовых;

 

1919,8

1866,0

2993,4

3030,5

3300,0

3250,0

3300,0

3350,0

3370,0

3500,0

 

сахарной свеклы;

 

5093,5

4304,4

4382,6

2900,0

3632,0

4200,0

4200,0

4350,0

4500,0

4800,0

 

картофеля;

 

527,2

572,6

652,0

522,0

747,3

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

 

подсолнечника;

 

638,5

548,4

723,8

571,0

700,0

695,8

685,0

685,0

680,0

680,0

 

 овощей;

 

149,0

145,4

140,2

121,1

118,0

127,0

128,8

133,0

136,5

138,5

 

 плодов и ягод

 

38,1

38,1

39,1

37,0

34,9

40,5

43,5

46,4

50,1

56,0

13.

Площадь закладки многолетних насаждений

Га

695,9

991,0

461,64

204,0

576,0

589,0

609,0

619,0

633,0

650,0

14.

Доля площади, засеиваемая элитными семенами, в общей площади посевов

Процент

24,5

5,0

3,8

4,0

3,3

На период 2016-2020 гг. показатель включен в подпрограмму «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства»

15.

Ввод в сельскохозяйственный оборот залежных и неиспользуемых земель

Тыс. га

16,0

18,6

28,0

25,3

30,0

20,0

25,0

0,0

0,0

0,0

16.

Темп роста объемов внесения минеральных удобрений на 1 га пашни в действующем веществе в среднем по культурам

Процент

99,7

105,0

111,0

112,0

105,0

105,5

105,0

105,0

106,0

106,0

17.

Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них

Тыс. тонн

270,3

228,6

268,4

252

264

268

275

280

310

390

18.

Производство крупы

Тыс. тонн

4,6

5,1

5,2

5,3

7,3

8,1

8,1

8,1

8,1

8,1

19.

Производство хлебобулочных изделий – диетических и обогащенных микронутриентами

Тонн

16

17

790

760

767

800

800

800

800

800

20.

Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций

Тыс. тонн

63

84,2

73,4

86

110

125

136

155

165

170

21.

Производство сахара-песка, всего

Тыс. тонн

690,7

454,2

553,5

785

639,9

663,5

670

807

907

1110

 

в том числе сахара белого свекловичного в твердом состоянии

 

394,2

414,2

464,3

425

490

536,5

540

660

760

960

22.

Производство плодоовощных консервов

Млн. условных банок

4,1

4,6

3,7

3,8

21,0

26,7

26,7

26,7

30,0

30,0

23.

Производство спирта этилового

Тыс. дкл.

2555

3165

3366

2970

3150

3356

3200

3200

3350

3400

24.

Доля области в общероссийском производстве:

Процент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зерна;

 

2,0

2,4

2,5

2,5

3,3

3,7

3,6

3,6

3,6

3,6

 

сахарной свеклы;

 

10,7

11,5

11,9

10,5

10,9

13,7

13,5

13,5

13,5

13,5

 

картофеля;

 

1,6

1,8

1,8

1,6

2,3

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

 

муки;

 

2,7

3,0

4,8

2,7

2,6

2,7

2,7

2,7

3,0

3,8

 

крупы;

 

0,4

0,4

0,4

0,4

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

 

хлебобулочных изделий – диетических и обогащенных микронутриентами;

 

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,6

0,6

0,5

0,3

0,3

 

масла подсолнечного;

 

2,5

2,3

2,1

2,5

3,2

4,0

4,3

4,8

5,1

5,2

 

сахара свекловичного;

 

8,3

8,6

10,6

10,4

10,0

11,4

11,3

12,7

14,3

17,8

 

плодоовощных консервов

 

0,1

0,4

0,5

0,6

0,2

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

25.

Обеспечение населения области продуктами питания за счет собственного производства:

Процент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хлебобулочными изделиями -диетическими и обогащенными микронутриентами

 

0,8

0,8

0,9

1,0

1,8

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

 

картофелем

 

484

489

501

487

703

619

600

610

624

628

 

овощами

 

98

92

102

87

85

93

94

98

101

103

 

фруктами и ягодами

 

39

39

45

36

33

39

41

45

48

54

 

маслом растительным

 

474

477

485

568

863

992

1080

1239

1319

1368

 

сахаром

 

1291

1558

1753

2078

2151

2256

2265

2746

3107

3829

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»

26.

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)

Тыс. тонн

107,7

204,4

263,5

348,0

345,0

360,0

455,0

520,0

600,0

700,0

27.

Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке

Тыс. тонн

-

-

-

-

80

40

-

50

-

100

28.

Производство молока в хозяйствах всех категорий

Тыс. тонн

221,0

221,0

221,7

224,3

218,0

На период 2016-2020 гг. показатель включен в подпрограмму «Развитие молочного скотоводства»

29.

Производство яиц

Млн. шт.

221,4

227,9

187,6

170,0

157,0

160,0

160,0

160,0

162,0

165,0

30.

Производство мяса скота и птицы

Тыс. тонн

8,8

88,3

104,2

102,4

128,8

180,0

418,8

424,0

464,0

464,0

31.

Производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко)

Тыс. тонн

11,5

13,4

11,1

11,3

12,9

13,0

13,6

13,8

14,9

15,5

32.

Производство сыров и сырных продуктов

Тыс. тонн

9,9

10,3

9,4

9,7

12,3

13,2

13,5

13,7

14,0

14,5

33.

Производство масла сливочного

Тонн

623,7

600,7

563,0

565,0

900,0

1000,0

1100,0

1200,0

1200,0

1300,0

34.

Доля области в общероссийском производстве:

Процент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)

 

1,0

1,6

2,2

2,9

2,6

2,9

3,7

3,8

4,2

4,8

 

молока

 

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,6

0,7

0,8

 

сыров и сырных продуктов

 

2,3

2,3

2,3

2,1

2,1

3,0

3,1

2,6

2,6

2,7

 

масла сливочного

 

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,4

0,5

0,4

0,4

0,5

35.

Обеспечение населения области продуктами питания за счет собственного производства:

Процент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мясом скота и птицы

 

11

98

113

235

303

320

402

462

537

631

 

молоком

 

63

63

64

63

62

66

66

69

78

91

 

яйцом

 

78

80

91

61

57

59

58

59

60

61

36.

Выявляемость возбудителя африканской чумы свиней на территории области

Процент положи-тельных проб от общего количества исследований

0

0

4,0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства»

37.

Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

Тыс. голов

 

1,182

4,3

4,5

7,0

8,0

8,8

9,8

13,5

15,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»

38.

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки

Единиц

-

32

35

36

42

36

40

42

44

46

39.

Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм

Единиц

-

6

7

6

8

5

6

7

7

8

40.

Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянским (фермерским) хозяйствам

Тыс. га

0,6

0,6

0,9

0,6

0,6

-

-

-

-

-

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»

41.

Объемы реализации производителями сельскохозяйственной техники новой энергоэффективной и энергосберегающей техники сельскохозяйственным товаропроизводителям:

Штук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тракторы с показателем удельного расхода дизельного топлива не более 235 г/кВт (г/л.с.)

 

450

389

432

261

264

230

271

275

280

286

 

зерноуборочные комбайны – удельный (валовой) расход топлива за время сменной работы не более 10,0 кг на убранный гектар, 1,8 кг на тонну намолоченного зерна

 

107

123

183

86

90

90

99

104

107

110

 

кормоуборочные комбайны – часовой расход топлива не более 0,8 кг на тонну заготовленного корма

 

14

10

2

3

11

3

24

25

26

30

42.

Количество реализованных инновационных проектов

Штук

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

43.

Рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве

Процент к 2010 году

-

-

-

-

27,8

28,1

28,6

29,7

31,1

33,2

44.

Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии

Процент

-

-

-

-

-

-

10,7

10,9

11,2

11,5

45.

Доля муниципальных органов управления агропромышленного комплекса, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом России

Процент

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

46.

Количество созданных предприятий по переработке органических отходов на основе биогазовой технологии

Единиц

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

 

Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года»

47.

Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, – всего

Тыс. кв. м

16,2

17,114

36,306

-

-

-

-

-

-

-

 

в том числе для молодых семей и молодых специалистов

Тыс. кв. м

8,4

9,48

21,765

-

-

-

-

-

-

-

48.

Ввод в действие общеобразовательных учреждений

Тыс. мест

0,6

-

0,5

-

-

-

-

-

-

-

49.

Открытие фельдшерско-акушерских пунктов

Единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50.

Ввод в действие распределительных газовых сетей

Тыс. километров

0,13

0,092

0,1257

-

-

-

-

-

-

-

51.

Уровень газификации домов (квартир)

Процент

58

64

65

-

-

-

-

-

-

-

52.

Ввод в действие локальных водопроводов

Тыс. километров

0,0791

0,054

0,0517

-

-

-

-

-

-

-

53.

Обеспеченность сельского населения питьевой водой

Процент

58

61,2

62

-

-

-

-

-

-

-

54.

Количество сельских поселений, в которых реализованы проекты комплексной компактной застройки

Единиц

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Тамбовской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»

55.

Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, – всего

Тыс. кв. м

-

-

-

23,0

14,86

9,349

15,9

17,7

20,0

22,3

 

в том числе для молодых семей и молодых специалистов

Тыс. кв. м

-

-

-

9,6

10,4

6,544

9,5

10,6

12,0

13,4

56.

Сокращение общего числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности (нарастающим итогом)

Процент

-

-

-

2,0

4,0

6,0

8,2

10,6

13,0

16,0

57.

Сокращение числа молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности (нарастающим итогом)

Процент

-

-

-

3,0

6,1

9,3

12,6

16,1

20,3

25,0

58.

Ввод в действие общеобразовательных организаций

тыс. уч. мест

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,550

1,025

0,558

0,550

 

59.

Сокращение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся в аварийном состоянии, в сельской местности (нарастающим итогом)

Процент

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

60.

Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики

Единиц

-

-

-

5

1

1

7

7

8

9

61.

Прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами (офисами врачей общей практики) (нарастающим итогом)

Тыс. человек

 

 

 

12,9

14,3

16,0

29,2

33,0

37,0

41,5

62.

Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений

Тыс.кв. м

-

-

-

1,8

0,0

0,0

1,8

1,8

1,8

1,8

63.

Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями (нарастающим итогом)

Тыс. человек

 

 

 

3,0

3,0

3,0

13,0

17,0

22,0

28,0

64.

Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа

Тыс. мест

-

-

-

-

-

0,255

0,1

-

-

0,2

65.

Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа (нарастающим итогом)

Тыс. человек

 

 

 

 

 

1,0

2,0

 

 

4,0

66.

Ввод в действие распределительных газовых сетей

Тыс. километров

-

-

-

0,05

0,033

0,0353

0,04

0,04

0,04

0,04

67.

Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности

Процент

-

-

-

67

68

69

70

71

72

73

68.

Ввод в действие локальных водопроводов

Тыс. километров

-

-

-

0,07

0,019

0,0193

0,05

0,05

0,05

0,05

69.

Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой

Процент

-

-

-

68

69

70

71

72

73

74

70.

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции

Тыс. километров

-

-

-

0,0

0,022

0,047

0,043

0,045

0,048

0,052

71.

Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексной компактной застройки

Единиц

-

-

-

0

1

0

1

0

1

2

72.

Количество созданных рабочих мест

Тыс. мест

 

 

 

0

0,8

0

0,1

0

0,1

0,2

73.

Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку

Единиц

-

-

-

1

7

8

2

2

3

3

74.

Количество реализованных мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сфере развития сельских территорий

Единиц

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

 Областная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и

агроландшафтов как национального достояния России» на 2006 – 2010 годы и на период до 2013 года

75.

Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий

Млн. га

0,011

0,012

0,012

 

 

 

 

 

 

 

76.

Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий

Тыс. га

80

30

20

 

 

 

 

 

 

 

77.

Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель

Тыс. га

0,17

0,17

 

 

 

 

 

 

 

 

78.

Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления

Тыс. га

0,4

0,4

0,4

 

 

 

 

 

 

 

79.

Внесение минеральных удобрений

Тыс. тонн действующего вещества

71,7

72,3

77,1

 

 

 

 

 

 

 

80.

Уменьшение степени кислотности почв путем проведения:

Тыс. га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

известкования;

 

4,1

4,0

6,2

 

 

 

 

 

 

 

 

фосфоритования;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гипсования солонцов;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мелиоративной обработки солонцов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81.

Сохранение существующих и создание новых рабочих мест

Чел./мест

350

50

450

 

 

 

 

 

 

 

Региональная экономически значимая программа «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Тамбовской области на период до 2020 года»

82.

Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель

Тыс. га

 

 

1,1545

 

 

 

 

 

 

 

83.

Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ, фитомелиорации опустыненных земель и агролесомелиорации

Тыс. га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.

Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления

Тыс. га

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85.

Cохранение существующих и создание новых рабочих мест

Тыс. мест

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Тамбовской области на период до 2020 года»

86.

Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий Программы

Процент

 

 

 

11

22

39

55

75

101

125

87.

Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования

Тыс. га

 

 

 

1,70598

2,0813

2,785

2,491

2,058

2,5

1,8

88.

Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления за счет проведения противопаводковых мероприятий

Тыс. га

 

 

 

0,5

0,0

0,6

0,6

0,7

0,7

0,8

89.

Приведение государственных гидротехнических сооружений в безопасное в эксплуатации техническое состояние

Тыс. га

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

90.

Cохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий

Мест

 

 

 

20

50

60

70

80

80

90

91.

Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ, фитомелиорации опустыненных земель и агролесомелиорации

Тыс. га

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,2

0,4

10

10

92.

Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий

Тыс. га

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,4

2,4

93.

Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями

Тыс. га

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

0,6

0,8

94.

Увеличение доли собственности сельскохозяйственных товаропроизводителей в общем объеме мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений

Процент

 

 

 

3,2

8,5

11,1

14,5

16,8

19,7

21,7

Подпрограмма «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства»

95.

Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

Тыс. тонн

 

 

 

 

176,2

163,9

178,7

192,1

202,8

214,7

96.

Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

Тыс. тонн

 

 

 

 

10,8

10,5

11,3

14,9

17,5

19,0

97.

Прирост мощностей по хранению картофеля и овощей открытого грунта

Тыс. тонн

 

 

 

 

6,4

24,4

14,0

4,4

4,4

4,4

98.

Прирост производства овощей защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

Тыс. тонн

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

2,5

0,0

0,0

99.

Прирост площадей теплиц

Га

 

 

 

 

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства»

100.

Производство молока в хозяйствах всех категорий

Тыс. тонн

 

 

 

 

219,7

220,0

222,0

230,0

260,0

300,0

101.

Товарность молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

Процент

 

 

 

 

82

85

85

87

90

92,5

102.

Количество скотомест на строящихся, модернизируемых и введенных в эксплуатацию животноводческих комплексах молочного направления (молочных фермах)

Тыс. скотомест

 

 

 

 

4,8

5,4

6,6

7,8

9,0

10,0

103.

Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

Тыс. тонн

 

 

 

 

89,8

110,9

97,0

110,0

114,0

116,0

104.

Удельный вес идентифицированного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления в общем маточном поголовье крупного рогатого скота молочного направления

Процент

 

 

 

 

 

 

30,0

30,0

50,0

100,0

105.

Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм)

Скотомест

 

 

 

 

0

600

1200

1200

1200

1000

Подпрограмма «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства»

106.

Доля площади, засеиваемая элитными семенами, в общей площади посевов

Процент

 

 

 

 

5,1

3,6

5,0

6,0

7,0

8,0

107.

Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 100 голов маток

Процент

 

 

 

 

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

108.

Удельный вес племенных коров молочного направления в общем поголовье молочных коров в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах

Процент

 

 

 

 

14,9

19,0

20,7

21,7

22,2

23,2

109.

Сохранность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, за исключением племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских фермерских хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню предыдущего года

Процент

 

 

 

 

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

110.

Количество введенных в действие селекционно-генетических центров

Единиц

 

 

 

 

0

0

0

0

0

1

111.

Ввод мощностей селекционно-семеноводческих центров

Тыс. тонн семян

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

8,5

0,0

0,0

Подпрограмма «Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания»

112.

Ввод новых мощностей единовременного хранения оптово-распределительных центров

Тыс. тонн

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

18,8

0,0

113.

Прирост мощностей современных зернохранилищ и элеваторов

Тыс. тонн

 

 

 

 

22,6

154,0

80,0

50,0

-

70,0

114.

Прирост мощностей по хранению сахара

Тыс. тонн

 

 

 

 

18,0

15,0

77,0

60,0

150,0

150,0

115.

Создание новых рабочих мест

Мест

 

 

 

 

23

25

15

10

5

13


Информация по документу
Читайте также