Расширенный поиск

Закон Тамбовской области от 03.04.2007 № 166-З

                    | изм.    |         |         |         |
----------------------------------------------------------------------
Объем производства
мясо                 тонн          30        32         35      40
молоко               тонн         310       340        370     400
яблоки               тонн         370       400        430     450
зерно                тонн        1500      1600       1700    1800
Цена
мясо                 тыс. руб.     65
                     за 1
                     тонну
молоко               тыс. руб.      6
                     за 1
                     тонну
яблоки               тыс. руб.    3,5
                     за 1
                     тонну
зерно                тыс. руб.    2,0
                     за 1
                     тонну
----------------------------------------------------------------------
      
     Проект N 3. Ноополис "Сосновый", Сосновский район

     1. Краткая характеристика проекта.<4>

----------
     <4> -  Проектно-сметная  документация данного проекта находится в
завершающей стадии разработки
----------

     В рамках строительства Ноополиса  "Сосновый"  будут  осуществлены
мероприятия по восстановлению необходимых объектов инфраструктуры села
Александровка Сосновского района:
     - ремонт    помещения   для   почты,   сберкассы,   переговорного
телефонного пункта, магазина,
     - восстановление и капитальный ремонт зданий гаражей, мастерских,
складских помещений, зернохранилищ,
     - строительство конюшни, пилорамы, летней базы для механизаторов,
     - ремонт сельского клуба с библиотекой,  музеем,  столовой, залом
на 350 мест,
     - строительство церкви,
     - экологический   спортивно-оздоровительный   детский  лагерь  на
двадцать человек в смену, строительство оздоровительного комплекса,
     - строительство и оборудование пасеки,
     - оборудование лодочной пристани и зоны отдыха на прудах.
     Таким образом, первая составляющая комплексного проекта Ноополиса
"Сосновый" - это создание высокоэффективного рекреационного  комплекса
в   с.   Александровка  Сосновского  района,  обеспечивающего  широкие
возможности для удовлетворения потребностей российских  и  иностранных
граждан    в    разнообразных   туристических   услугах.   Потребность
рекреационного комплекса в медицинских кадрах всех  специальностей  на
период   2007-2012   гг.   оценивается   в   80  человек  (врачи  всех
специальностей).
     Производственная составляющая  инвестиционного  проекта Ноополиса
"Сосновый" будет реализована на территории других  сельских  поселений
Сосновского  района и будет представлена свинооткормочным комплексом с
производством к 2008 году 1000 молодняка свиней в год.  Потребность  в
трудовых  ресурсах  из числа переселенцев на 2007-2012 гг.  составляет
920 новых рабочих мест.
     Кроме того,  в производственную составляющую Ноополиса "Сосновый"
будет входить восстановление кирпичного завода с созданием  новых  200
рабочих мест.
     Таким образом,  для  реализации   проектов   производственной   и
социальной составляющих Ноополиса необходимо привлечение переселенцев:
     в 2007 году - 100 человек,
     в 2008 году - 300 человек,
     в 2009 году - 200 человек,
     в 2010 году - 200 человек,
     в 2011 году - 200 человек,
     в 2012 году - 200 человек.
     Перечень рабочих мест для реализации приоритетных  инвестиционных
проектов   территории   вселения   "Сосновский   район"  приводится  в
приложении 5.2.

    2.3. Оценка возможности приема и обустройства переселенцев на
                территории вселения "Сосновский район"

       Численность соотечественников, планируемых к принятию на
                территорию вселения "Сосновский район"

     В   рамках  территории  вселения  "Сосновский  район"  за  период
2007-2012  гг. планируется принять и оказать содействие в обустройстве
3000   соотечественникам.   Исходя   из   потребности   в  привлечении
экономически   активного   населения   для  реализации  инвестиционных
проектов, планируется трудоустроить 1500 переселенцев, в том числе: (В
редакции Закона Тамбовской области от 04.10.2007 г. N 262-З)
     - в 2007 году - 310 чел.,
     - в 2008 году - 330 чел.,
     - в 2009 году - 220 чел.,
     - в 2010 году - 240 чел.,
     - в 2011 году - 200 чел.,
     - в 2012 году - 200 чел.

   Степень обеспеченности территории вселения объектами социальной 
             инфраструктуры для приема соотечественников

     Параметры оценки  возможности  инфраструктуры  района по приему и
обустройству переселенцев:
     - жильем на 1 жителя - 25,7 кв. м; (В  редакции Закона Тамбовской
области от 04.10.2007 г. N 262-З)
     - больничными койками на 10 тыс. населения - 98,1;
     - обеспеченность врачами (человек на 10,0 тыс. населения) - 18,9;
(В редакции Закона Тамбовской области от 04.10.2007 г. N 262-З)
     - обеспеченность средним медицинским персоналом (человек на  10,0
тыс. населения) - 77,9. (В    редакции   Закона   Тамбовской   области
от 04.10.2007 г. N 262-З)
     В районе  функционирует  31  муниципальное  учреждение  культуры:
"Сосновский  районный  дом  культуры",  27  учреждений  "Сельский  Дом
культуры",  "Сосновский  районный  краеведческий  музей",   учреждение
дополнительного  образования  детей  "Сосновская  детская  музыкальная
школа", "Межпоселковая центральная библиотека".

                Развитие связи и транспортной отрасли

     В   районе   75   предприятий   связи.   Услуги  связи  постоянно
развиваются.   Почтовые  отделения  есть  во  всех  сельских  советах.
Продолжает  расти  число абонентов сотовой связи. В районе действуют 4
оператора  по  предоставлению  услуг  мобильной  связи:  "Тамбов-GSM",
"Мегафон",  "Билайн",  "МТС".  На  01.01.2007  года  число  телефонных
аппаратов  сети общего пользования составило 7003 штуки, в том числе в
городской  телефонной  сети  3272 штуки, сельской - 3731 штука, причем
темп прироста сельской телефонной сети выше городской. (В     редакции
Закона Тамбовской области от 04.10.2007 г. N 262-З)
     
                          Развитие торговли

     Торговое   обслуживание   населения   осуществляют  206  объектов
торговли. В системе потребительской кооперации работают 93 предприятия
торговли и 12 предприятий общественного питания. (В   редакции  Закона
Тамбовской области от 04.10.2007 г. N 262-З)

       Возможности территории вселения по временному расселению
                          соотечественников

     Несмотря на  то,  что в районе отсутствует возможность временного
расселения соотечественников в гостиницах  и  общежитиях,  для  данной
цели   могут  быть  использованы  30  свободных  домовладений  в  селе
Александровка,  находящихся  в  частной  собственности,  но   временно
свободных для временного размещения переселенцев.
     В целях реализации региональной программы Тамбовской  области  по
оказанию   содействия   добровольному  переселению  соотечественников,
проживающих за рубежом, и обеспечения на территории Сосновского района
временным   жильем  участников  программы  администрацией  Сосновского
района,  администрациями сельсоветов будут заключаться договоры аренды
с  собственниками  жилья,  находящегося  в  частной собственности,  но
временно свободного, для оформления поднайма жилья переселенцам.

       Возможности территории вселения по предоставлению жилья  
                     для постоянного обустройства

     На  территории  района  имеется  в  наличии 89 временно свободных
единиц  жилья:  Зеленовский  сельсовет  17; Ламский 30; Ольховский 30;
Подлесное 12.
     Кроме того, переселенцам из земель фонда перераспределения района
могут выделяться земли для развития  личных  подсобных  хозяйств  и  в
аренду для организации фермерских хозяйств.
     В рамках  государственно-частного  партнерства  за  счет  средств
инвесторов  предусмотрено построить 30 коттеджных домов общей площадью
2,4 тыс. кв. м.
     Имеется достаточное    количество    земельных    участков    для
строительства индивидуального жилья.
     Помимо этого,  темпы жилищного строительства позволяют обеспечить
потребность соотечественников в приобретении жилья для их  постоянного
обустройства.

   Сведения о наличии свободных земель для жилищного обустройства и
 формирования личного подсобного хозяйства переселенцев и организации
       крестьянско-фермерских хозяйств членами семей участников
      государственной программы на территории Сосновского района
        
----------------------------------------------------------------------
   |Наименование           |      Наличие свободных земель (га)
   |муниципальных          |------------------------------------------
   |образований и          |  - для организации личного | - для
   |хозяйств               |  подсобного хозяйства и    |организации
   |                       |  индивидуального жилищного |крестьянско-
   |                       |  строительства             |фермерских
   |                       |                            |хозяйств
   |                       |----------------------------|-------------
   |                       | В черте     |Пашни за      | Невостре-
   |                       | населенного |чертой (спе-  | бованный
   |                       | пункта      |циальный      | фонд
   |                       |             |фонд сельсо-  | перераспре-
   |                       |             |вета)         | деления
   |                       |             |              | земель
----------------------------------------------------------------------
 1. Сосновский поссовет          58             54            -
 2. Космачевский сельсовет        2              8            -
 3. Кулеватовский сельсовет       2             40            -
 4. Перкинский сельсовет          2             30            -
 5. Вирятинский сельсовет         -              8            -
 6. Октябрьский сельсовет         4              -           800
 7. Тр. Вихляйский сельсовет      3              6            -
 8. Дегтянский сельсовет          6              6          2933
 9. Стежинский сельсовет         15,5            -           129
10. Советский сельсовет           3              -            -
11. Подлесный сельсовет           4              -            -
12. Н-Слободский сельсовет        3             60            43
13. Ч-Дмитриевский сельсовет      6             12           520
14. Ламский сельсовет             4             10           286
15. Зеленовский сельсовет         8              8          2279
16. Андреевский сельсовет         3              9           198
17. Федоровский сельсовет         6              -          1674
18. В-Ярославский сельсовет       7              8           126
19. Д-Дубравский сельсовет        5              5           388
20. Ольховский сельсовет          3              -            -
21. Тр. Росляйский сельсовет      2             10          1035
22. Грязновский сельсовет         4             10          2784
23. Отъясский сельсовет           4              -           920
----------------------------------------------------------------------
     
        2.4. Мероприятия по приему и обустройству переселенцев  
              на территории вселения "Сосновский район"

     Предоставление услуг   по   содействию   в   трудоустройстве    и
переобучению  под  структуру требующихся работников будет возложено на
Сосновский центр занятости населения.
     На  территории  района  медицинские  услуги  оказывают Сосновская
Центральная  районная  больница,  Дегтянский,  Отъясский,  Перкинский,
Советский, Ламский, Атмано-Угловский врачебные участки и 33 ФАПа.   (В
редакции Закона Тамбовской области от 04.10.2007 г. N 262-З)
     Функционирует центр социального обслуживания населения.
     Основные  объемы  пассажирских перевозок выполняет МУП Сосновское
АТП. (Дополнен - Закон Тамбовской области от 04.10.2007 г. N 262-З)
     Ответственный за  информирование   соотечественников   на   этапе
переселения - муниципальное учреждение "Информационно-методологический
центр".
     Полный комплекс мер по приему и обустройству соотечественников, в
том числе по информированию и интеграции, приведен в приложении 7.2.
      
    2.5. Определение объема затрат, связанных с приемом участников
 Государственной программы и членов их семей, в том числе определение
    объема затрат, связанных с первичным обустройством участников
             Государственной программы и членов их семей

     Определение объема   затрат,   связанных   с  приемом  участников
Государственной программы и членов их семей,  в том числе  определение
объема  затрат,  связанных  с  первичным  обустройством  переселенцев,
основано на принципах нормативно-подушевого  финансирования,  то  есть
исходя  из  стоимости  приема  одного участника программы и членов его
семьи, в виде суммы издержек, связанных с их размещением на территории
вселения.
     В соответствии  с  Указом  Президента  Российской  Федерации   от
22.06.2006  N  637  "О  мерах  по  оказанию  содействия  добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников,  проживающих  за
рубежом",  участник  Государственной  программы  и  члены  его  семьи,
совместно переселяющиеся на постоянное место жительства  в  Российскую
Федерацию,   имеют  право  на  получение  государственных  гарантий  и
социальной   поддержки,   включающих    услуги    государственных    и
муниципальных    учреждений    дошкольного    воспитания,   общего   и
профессионального     образования,      социального      обслуживания,
здравоохранения  и  услуги  государственной службы занятости.  Расходы
осуществляются за счет средств соответствующих бюджетов.
     Численность участников  программы и членов их семей по территории
вселения "Сосновский район" по годам составляет:
     2007 год - 310 семей (в среднем - 620 человек);
     2008 год - 330 семей (660 человек);
     2009 год - 220 семей (440 человек);
     2010 год - 240 семей (480 человек);
     2011 год - 200 семей (400 человек);
     2012 год - 200 семей (400 человек).
     Расчет расходов по медицинскому обслуживанию участников программы
и членов их семей
     Первичный медицинский  осмотр  соотечественников,  включая детей,
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации
в  соответствии  с  Федеральными  законами  N  115-ФЗ от 21.06.2002 "О
правовом положении иностранных  граждан  в  Российской  Федерации",  N
38-ФЗ  от  24.02.1995  "О  предупреждении распространения в Российской
Федерации заболевания,  вызываемого  вирусом  иммунодефицита  человека
(ВИЧ-инфекции)",  постановлением  Правительства РФ N 789 от 01.11.2002
"Об утверждении положения о выдаче иностранным гражданам и  лицам  без
гражданства   разрешения   на  временное  проживание",  постановлением
Правительства  РФ  N  188  от  02.04.2003  "О   перечне   инфекционных
заболеваний,  представляющих  опасность  для  окружающих  и являющихся
основанием для  отказа  в  выдаче  либо  аннулирования  разрешения  на
временное  проживание  иностранным  гражданам и лицам без гражданства,
или  вида  на  жительство,  или  разрешения  на  работу  в  Российской
Федерации" (в ред. постановления Правительства РФ от 01.02.2005 N 49).
     Расчет расходов для проведения первичного медицинского осмотра из
расчета  численности  участников Государственной программы и членов их
семей по территории вселения "Сосновский район" представлен в таблице.

                                РАСЧЕТ
       расходов для проведения первичного медицинского осмотра
       
----------------------------------------------------------------------------------------------
Годы   |           Стоимость обследования на 1 чел., руб.             |ИТОГО|Кол-во,|Сумма,
       |--------------------------------------------------------------|     |человек|тыс. руб.
       |Осмотры   |Обследования  |Обследования|Обследования|Обследова-|     |       |
       |врачами   |для исключения|для         |для         |ния для   |     |       |
       |специалис-|инфекционных  |исключения  |исключения  |исключения|     |       |
       |тами      |заболеваний   |заболеваний,|заболевания |ВИЧ-      |     |       |
       |          |              |передаваемых|туберкулезом|инфекции  |     |       |
       |          |              |половым     |            |          |     |       |
       |          |              |путем       |            |          |     |       |
----------------------------------------------------------------------------------------------
 2007      676         537           256           158         264      1891   620    1172,4
 2008      736         585           279           172         287      2059   660    1358,9
 2009      803         638           304           187         313      2245   440     987,8
 2010      877         695           331           204         341      2448   480    1175,0
 2011      954         758           361           222         372      2667   400    1066,8
 2012     1042         826           393           242         405      2908   400    1163,2
ИТОГО:                                                                                6924,1
----------------------------------------------------------------------------------------------
     Медицинская помощь участникам Государственной программы и  членам
их семей оказывается в соответствии с ежегодно утверждаемой Программой
государственных  гарантий  оказания   гражданам   Тамбовской   области
бесплатной медицинской помощи.
     Оказание участникам Государственной программы и членам  их  семей
плановой  медицинской  помощи  в  лечебно-профилактических учреждениях
области за счет средств,  предусмотренных  Программой  государственных
гарантий,  будет осуществляться в течение 6 месяцев,  до получения ими
гражданства РФ.
      
                                РАСЧЕТ
 расходов на медицинскую помощь соотечественникам в рамках Программы 
                       Государственных гарантий

----------------------------------------------------------------------
Годы    | Число           |   Расходы на мед.      |  Общая сумма
        | соотечественни- |   обслуживание одного  |  расходов,
        | ков, человек    |   соотечественника     |  тыс. рублей
        |                 |   за период 6 месяцев, |
        |                 |   рублей               |
----------------------------------------------------------------------
 2007          620                  1460,0                905,2
 2008          660                  1591,4               1050,3
 2009          440                  1734,6                763,2
 2010          480                  1890,7                907,5
 2011          400                  2060,8                824,3
 2012          400                  2246,4                898,6
ИТОГО:        3000                                       5349,1
----------------------------------------------------------------------
     В целом   расходы   по   медицинскому   обслуживанию   участников
Государственной программы и членов их  семей  на  территории  вселения
"Сосновский район" составят:
     2007 год                   2077,6   тыс. рублей;
     2008 год                   2409,2   тыс. рублей;
     2009 год                   1751,0   тыс. рублей;
     2010 год                   2082,5   тыс. рублей;
     2011 год                   1891,1   тыс. рублей;
     2012 год                   2061,8   тыс. рублей;
     ИТОГО:                    12273,2   тыс. рублей

     Получатель и  распорядитель   средств   областного   бюджета   на
медицинское  обслуживание  участников  программы  и  членов их семей -
управление здравоохранения Тамбовской области.
     При добровольном   переселении  в  Тамбовскую  область  участники
Государственной программы и члены их семей имеют  право  на  получение
компенсационного    пакета    участника   Государственной   программы,
включающего в себя услуги государственных и  муниципальных  учреждений
дошкольного   воспитания,   общего  и  профессионального  образования,
социального обслуживания,  здравоохранения  и  услуги  государственной
службы  занятости,  после  их регистрации в установленном порядке и до
приобретения  ими  гражданства  Российской  Федерации.  Расчет   суммы
компенсационного  пакета будет производиться индивидуально для каждого
участника   программы,    в    пределах    средств,    предусмотренных
государственным   и   муниципальным  учреждениям,  оказывающим  услуги
участникам программы и членам их семей в вышеперечисленных сферах.
     Расчет расходов   на   оказание   дополнительных  мер  социальной
поддержки переселенцам на период до получения ими гражданства РФ
     Планируется оказание следующих видов социальной поддержки:
     - социальная поддержка семей, имеющих детей;
     - адресная помощь малообеспеченным гражданам;
     - предоставление льгот по коммунальным услугам;
     - предоставление субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.
     Расчеты расходов  на  оказание  дополнительных   мер   социальной
поддержки переселенцам произведены в соответствии с приложением 8.
     Расчеты произведены по 2007 году на 310  семей  (предположительно
620  человек)  на  период  6  месяцев.  Количество  получателей каждой
категории рассчитано,  исходя из фактической доли  семей  (граждан)  в
общей численности населения области, которые получают данные выплаты.
     
                                Расчет
     на предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми, 
            переселяющимся в Сосновский район, на 2007 год

----------------------------------------------------------------------
 N |Категория       |Вид и размер             |Количество |Потребность
   |получателя      |выплаты на 1 ребенка     |получателей|в финанси-
   |                |(тыс. рублей)            |           |ровании на
   |                |                         |           |6 месяцев,
   |                |                         |           |тыс. рублей
----------------------------------------------------------------------
 1. Малообеспеченные Ежемесячное пособие на
    семьи с          ребенка, всего,
    детьми           в том числе
                     семья, получающая пособие      9         5,94
                     в базовом размере (0,11)
                     семья одинокой матери          2         2,82
                     (0,235)
                     семья, воспитывающая           1         0,96
                     ребенка-инвалида (0,16)
                     Детям от 1 до 3 лет из         3         2,34
                     многодетных
                     малообеспеченных семей
                     (0,13)
                     Ежемесячное пособие на         3          5,4
                     ребенка из многодетной
                     семьи (без учета дохода
                     семьи) (0,3)
                     Единовременная
                     материальная помощь (5,6)      7         39,2
 2. Граждане,        Единовременная               105          546
    находящиеся в    материальная помощь (5,2)
    трудной
    жизненной
    ситуации
    (областная
    комиссия)
 3. Многодетные      30% скидка по оплате           2          3,6
    семьи            коммунальных услуг
                     (холодное и горячее
                     водоснабжение,
                     водоотведение,
                     электроснабжение,
                     газоснабжение, отопление)
                     (0,3)
    Итого                                                   606,26
----------------------------------------------------------------------
     Расходы на  эти  цели  на  последующие  годы  в  рамках программы
рассчитаны с учетом увеличения численности переселенцев и коэффициента
дефлятора 1,1 и составят:

     2008 год                 -   709,57  тыс. рублей;
     2009 год                 -   520,35  тыс. рублей;
     2010 год                 -   623,9   тыс. рублей;
     2011 год                 -   571,91  тыс. рублей;
     2012 год                 -   629,1   тыс. рублей;
     Всего 2007-2012 годы     -  3661,09  тыс. рублей

                                Расчет
   средств на предоставление мер социальной поддержки на возмещение 
   затрат на оплату ЖКУ льготным категориям граждан, переселяющимся 
                          в Сосновский район

----------------------------------------------------------------------
Количество        | Ожидаемое  | Средний размер | Ожидаемые
участников        | количество | возмещения     | расходы на
Государственной   | граждан    | оплаты ЖКУ на  | возмещение
программы         | льготной   | 1 человека,    | оплаты ЖКУ, тыс.
и членов их семей | категории  | рублей         | рублей за 6
по годам          |            |                | месяцев, тыс. рублей
----------------------------------------------------------------------
Всего, в     3000      300                              904,71
том числе
 2007         620       62           400,00             148,80
 2008         660       66           444,00             175,82
 2009         440       44           488,40             128,94
 2010         480       48           537,24             154,73
 2011         400       40           590,96             141,83
 2012         400       40           644,15             154,59
----------------------------------------------------------------------

                                Расчет
    средств на предоставление мер социальной поддержки - субсидии 
          на оплату ЖКУ семьям-переселенцам, переселяющимся
                          в Сосновский район

------------------------------------------------------------------------------------
Количество   |Процент|Коли- |Средний |Расходы|Размер  |Фактичес-|Факти-  |Потреб-
участников   |семей, |чество|размер  |граждан|субсидии|кий      |ческий  |ность в
Государствен-|полу-  |семей,|регио-  |на     |на      |размер   |размер  |денежных
ной программы|чающих |пре-  |нального|оплату |оплату  |оплаты   |субсидии|средствах
и членов     |субси- |тенду-|стандар-|ЖКУ в  |ЖКУ в   |за ЖКУ,  |(не     |на
их семей по  |дии    |ющих  |та      |месяц, |месяц на|руб. за  |более   |предостав-
годам        |       |на    |стои-   |рублей |семью   |1 кв. м  |факти-  |ление
             |       |суб-  |мости   |       |(расчет)|         |ческого |субсидий
             |       |сидии |ЖКУ на  |       |        |         |начисле-|семьям-
             |       |      |семью,  |       |        |         |ния     |пересе-
             |       |      |состоя- |       |        |         |платы   |ленцам,
             |       |      |щую из  |       |        |         |за      |тыс.
             |       |      |4 чел., |       |        |         |ЖКУ),   |рублей
             |       |      |рублей  |       |        |         |рублей  |
------------------------------------------------------------------------------------
Всего,  3000   7,5     225            3488,27 10142,54           10002,14   2185,94
в том
числе
 2007    620   7,5      47   1756,12   449,41  1306,71   1288,62  1288,62    359,53
 2008    660   7,5      50   1949,29   498,85  1450,45   1430,37  1430,37    424,82
 2009    440   7,5      33   2144,22   548,73  1595,49   1573,41  1573,41    311,53
 2010    480   7,5      36   2358,64   603,60  1755,04   1730,75  1730,75    373,84
 2011    400   7,5      30   2594,51   663,96  1930,55   1903,82  1903,82    342,69
 2012    400   7,5      30   2828,02   723,72  2104,30   2075,17  2075,17    373,53
------------------------------------------------------------------------------------
            
     Получатель и   распорядитель   средств   областного   бюджета  по
реализации  мер  социальной  поддержки  переселенцам  на   период   до
получения ими гражданства РФ - управление труда и социального развития
Тамбовской области,  а также органы местного самоуправления в  объемах
субвенций, выделенных на эти цели из областного бюджета по предложению
управления труда и социального развития Тамбовской  области.  Конечные
получатели  средств  -  участники Государственной программы и члены их
семей.
     В целом   расходы   по   реализации   мер   социальной  поддержки
переселенцам на период до получения  ими  гражданства  РФ  по  проекту
переселения "Сосновский район" составят:
     2007 год             -  1114,59  тыс. рублей;
     2008 год             -  1310,21  тыс. рублей;
     2009 год             -   960,82  тыс. рублей;
     2010 год             -  1152,47  тыс. рублей;
     2011 год             -  1056,43  тыс. рублей;
     2012 год             -  1157,22  тыс. рублей;
     ИТОГО:               -  6751,74  тыс. рублей
            
     Расчет расходов  по  оказанию услуг службы занятости населения по
содействию трудоустройству.
     Дополнительно к      услугам,     предусмотренным     федеральным
законодательством, будет осуществляться оказание следующих видов услуг
по  содействию  занятости  населения  из  средств  областного  бюджета
переселенцам до получения ими гражданства Российской Федерации:
     - выплата   пособия   в   период   поиска   работы  переселенцам,
обратившимся в службу занятости за  содействием  в  трудоустройстве  и
нетрудоустроенным в течение 10 дней;
     - профессиональное обучение; 
     - выплата стипендий в период профессионального обучения. 
           
      
                                РАСЧЕТ 
     расходов областного бюджета по оказанию дополнительных услуг 
   службы занятости населения из расчета получения услуг в течение
                              6 месяцев
      
------------------------------------------------------------------------------------------------
Годы  | Всего,|                                    В том числе
      | тыс.  |---------------------------------------------------------------------------------
      | рублей|Выплата пособия в        |Профессиональное обучение  |Выплата стипендий в
      |       |период поиска работы     |                           |период профессионального
      |       |                         |                           |обучения
      |       |-------------------------|---------------------------|---------------------------
      |       |Ориенти-|Размер  |Всего  |Ориенти-  |Размер  |Всего  |Ориенти-|Размер  |Всего
      |       |ровочное|затрат  |затрат |ровочное  |затрат  |затрат |ровочное|затрат  |затрат по
      |       |число   |на      |по виду|число     |на      |по виду|число   |на      |виду
      |       |пересе- |одного  |услуг, |пересе-   |одного  |услуг, |пересе- |одного  |услуг,
      |       |ленцев, |участ-  |тыс.   |ленцев,   |участ-  |тыс.   |ленцев, |участни-|тыс.
      |       |нуждаю- |ника    |рублей |нуждаю-   |ника    |рублей |нужда-  |ка      |рублей
      |       |щихся   |Програм-|       |щихся     |Програм-|       |ющихся в|Програм-|
      |       |в       |мы,     |       |в услугах,|мы,     |       |услугах,|мы,     |
      |       |услугах,|тыс.    |       |человек   |тыс.    |       |человек |тыс.    |
      |       |человек |рублей  |       |          |рублей  |       |        |рублей  |
------------------------------------------------------------------------------------------------
2007   1481,18    124     6,48    803,52     62       4,45     275,9    62      6,48     401,76
2008   1576,74    132     6,48    855,36     66       4,45     293,7    66      6,48     427,68
2009   1166        88     7,2     633,6      44       4,9      215,6    44      7,2      316,8
2010   1272        96     7,2     691,2      48       4,9      235,2    48      7,2      345,6
2011   1224        80     8,4     672        40       5,4      216      40      8,4      336
2012   1224        80     8,4     672        40       5,4      216      40      8,4      336
итого  7943,92    600            4327,68    300               1452,4   300              2163,84
------------------------------------------------------------------------------------------------

     Получатель и распорядитель средств областного бюджета по оказанию
услуг службы занятости  населения  -  управление  занятости  населения
Тамбовской области.
     Конечные получатели средств:
     - по выплате пособия в период поиска работы и выплате стипендий в
период  профессионального   обучения   -   участники   Государственной
программы и члены их семей;
     - по    профессиональному     обучению     -     профессиональные
образовательные  учреждения,  определяемые  на  конкурсной основе,  по
отдельным договорам.
     (В редакции Закона Тамбовской области от 04.10.2007 г. N 262-З)
     
             3. Проект переселения "Староюрьевский район"

                      3.1. Общая характеристика
              территории вселения "Староюрьевский район"

     Староюрьевский   район   расположен   в   северо-западной   части
Тамбовской  области. Территория района вытянута в направлении с севера
на  юг  на  40  км,  а с запада на восток на 34 км, район расположен в
степной   зоне.   Естественных   лесов   и   топливных  ресурсов  нет,
искусственными лесополосами и другими многолетними насаждениями занято
2506 гектаров.
     Почвенный покров однородный, господствующими типами почв являются
черноземы и  их  модификации.  Почвы  в  основном  отличаются  высоким
плодородием,   что   дает   возможность   для   интенсивного   ведения
сельскохозяйственного производства.
     По территории     района    проходят    внутриобластные    дороги
"Тамбов-Щацк"     участок     Сосновка-Староюрьево-Первомайский      и
"Каспий"-Староюрьево  (через Красивое,  Гололобовку),  а также участок
Юго-Восточной     железной     дороги     (филиал      ОАО      "РЖД")
Первомайский-Староюрьево-Сосновка.
     Административный центр   муниципального   образования   -    село
Староюрьево.
     В состав района входят 51 сельский населенный пункт, объединенный
в 9 сельсоветов,  из них - 17 сел,  27 деревень, 7 поселков. Население
района на 01.01.2007 составляет 16,1 тыс. человек. Плотность населения
16,5 человек/кв. км.
     Протяженность автомобильных дорог общего  пользования  составляет
114,2  км,  в т.  ч.  с твердым покрытием 85,9 км или 75,2 процента от
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования.
     Географическое положение    района,   плодородные   земли,   сеть
автомобильных дорог дает широкие возможности для развития экономики.
     В районе зарегистрировано 31 крестьянско-фермерское хозяйство.
     В рамках  него  будут  реализованы  инвестиционные  проекты,  для
которых необходимо привлечение специалистов разного профиля.  Наиболее
значительная потребность в дополнительной рабочей силе  возникнет  при
реализации   следующих   крупных  инвестиционных  проектов  территории
вселения "Староюрьевский район":
     1. ООО "Тамбовские фермы" молочный комплекс в с. Староюрьево.
     2. ОАО "Домодедовский машиностроительный завод "Кондиционер" (ОАО
"ДоКон"). Комплекс по производству свинины, с. Мезинец.
     3. Овощехранилище, с. Новоюрьево.
     4. Производство молодняка свиней, с. Новоюрьево.
     5. Молочный комплекс в с. Вишневое
     6. Агрохолдинг "Мичуринский".
     Сведения о территории вселения "Староюрьевский район"  на  момент
разработки программы приведены в таблице приложения 4.3.
     (В редакции Закона Тамбовской области от 04.10.2007 г. N 262-З)

                3.2. Оценка потребности в рабочей силе
            на территории вселения "Староюрьевский район"

     Оценка потребности   в   рабочей   силе  по  территории  вселения
"Староюрьевский  район"  по  данным  управления  занятости   населения
области приведена в таблице приложения 3.3, по инвестиционным проектам
- в приложении 5.3.

                  а) потребность в трудовых ресурсах
                        по имеющимся вакансиям

     Демографическая  ситуация  в  районе  на протяжении последних лет
остается  неблагоприятной.  Численность  населения с 2002 по 2006 годы
сократилась  на  2044  человека  и  составила  в  2006 году 16,2 тысяч
человек.
     В общей   численности   населения   54,0-54,4  процента  занимают
женщины.  Происходит  постепенное  уменьшение   численности   мужского
населения.
     Миграционный отток  сокращает  население  района,  находящееся  в
трудоспособном  возрасте.  Ежегодно  за счет миграции население района
сокращается на 200-225 человек.
     Продолжает снижаться численность населения в малых деревнях,  где
практически остались только жители  пенсионного  возраста.  Сокращение
численности   населения   негативно  отражается,  как  на  численности
трудовых ресурсов,  так и на их  структуре.  Особенно  это  заметно  в
основной отрасли - сельскохозяйственном производстве,  где численность
занятых сократилась за 5 лет на 40,1 процента или на 780 человек.
     Предприятиями заявлена  потребность в работниках в среднем за год
80 вакансий.  Около 75,5 процента безработных  имеют  профессиональное
среднее,  начальное  и  среднее  общее  образование.  В  то  же  время
потребность в трудовых ресурсах сельхозпредприятий района представлена
вакансиями,  специалистов по которым в районе нет.  Возможность пройти
переобучение  по  указанным   специальностям   для   местных   жителей
непосредственно в районе отсутствует.
     В районе  также  отмечается  нехватка  квалифицированных   кадров
медицинских    работников.    Обеспеченность    врачами    с    учетом
совместительства составляет 63,1 процента.
     Кроме того,  42,4  процента  медиков в настоящее время составляют
работники пенсионного и предпенсионного возраста,  что приведет к  еще
большему дефициту медицинских специалистов.
     В соответствии  с  программой  переселения  соотечественников   в
Староюрьевском  районе  необходимо в течение 2007-2010 годы обеспечить
потребность в  медицинских  кадрах  (врачи  всех  специальностей)  для
лечебно-профилактических учреждений района:
     в 2007 году - 50 врачей,
     в 2008 году - 56 врачей,
     в 2009 году - 35 врачей,
     в 2010 году - 53 врача.
     (В редакции Закона Тамбовской области от 04.10.2007 г. N 262-З)

                  б) потребность в трудовых ресурсах
                для реализации инвестиционных проектов

     Проект N  1.  ООО  "Тамбовские  фермы"  молочный  комплекс  в  с.
Староюрьево Староюрьевский район

     1. Краткая характеристика проекта.
     За счет   развития    собственной    кормовой    базы    проектом
предусматривается   строительство   животноводческих  помещений  в  с.
Староюрьево и д. Савелово.
     Годовая чистая  прибыль  при полной реализации проекта - 3,5 млн.
руб., срок окупаемости привлеченных средств - 96 месяцев.
     Проект позволит  создать  в  2010-2012  годах  дополнительно  520
рабочих мест в с. Староюрьево и д. Савелово:
     в 2010 году - 120 рабочих мест,
     в 2011 году - 200 рабочих мест,
     в 2012 году - 200 рабочих мест.

     2. Основные показатели коммерческой эффективности проекта.
      
                                                             Таблица 1

             Источники финансирования проекта, млн. руб.

----------------------------------------------------------------------
                      | Всего | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Инвестиции по проекту     250,0            50,0      100,0     100,0
в том числе:                  -    -          -          -         -
собственные средства          -    -          -          -         -
заемные средства          250,0            50,0      100,0     100,0
другие источники              -    -          -          -         -
----------------------------------------------------------------------

                                                             Таблица 2

             Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб.

----------------------------------------------------------------------
                      | Всего | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Капиталовложения        250,0     -        50,0      100,0     100,0
в т. ч. оборудование        -     -           -          -      50,0
Оборотные средства          -     -           -          -         -
----------------------------------------------------------------------


                                                             Таблица 3

               План производства и реализации продукции

----------------------------------------------------------------------
                    | Ед.     | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г.
                    | изм.    |         |         |         |
----------------------------------------------------------------------
Объем производства
Молока                тыс.         -         -         -       6,6
                      тонн
Воспроизводство       гол.         -         -         -       500
молодняка
Цена
Молоко                руб./т       -         -         -      7000
Молодняк              руб./гол.    -         -         -      8400
----------------------------------------------------------------------
       
     Проект   N   2.   ОАО   "Домодедовский  машиностроительный  завод
"Кондиционер"  (ОАО  "ДоКон")  Комплекс  по  производству  свинины  с.
Мезинец Староюрьевский район (В  редакции  Закона  Тамбовской  области
от 04.10.2007 г. N 262-З)

     1. Краткая характеристика проекта.
     Проектом предусматривается     строительство     животноводческих
помещений в с.  Мезинец.  Реализация  данного  проекта  направлена  на
увеличение производства мяса.
     Годовая чистая прибыль при полной реализации проекта - 75,0  млн.
руб., налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят 225,0 млн.
руб. в год, срок окупаемости привлеченных средств - 48 месяцев.
     Проект позволит  создать  в  2010-2012  годах  дополнительно  470
рабочих мест в с. Мезинец, в том числе:
     в 2010 году - 70 рабочих мест,
     в 2011 году - 200 рабочих мест,
     в 2012 году - 200 рабочих мест.

      2. Основные показатели коммерческой эффективности проекта.
      
                                                             Таблица 1

             Источники финансирования проекта, млн. руб.

----------------------------------------------------------------------
                      | Всего | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Инвестиции по проекту   150,0      -         -        50,0     100,0
в том числе:
собственные средства        -      -         -           -         -
заемные средства        150,0                         50,0     100,0
другие источники            -      -         -           -         -
----------------------------------------------------------------------

                                                             Таблица 2

             Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб.

----------------------------------------------------------------------
                      | Всего | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Капиталовложения        150,0      -         -        50,0     100,0
в т. ч. оборудование        -      -         -           -      50,0
Оборотные средства          -      -         -           -         -
----------------------------------------------------------------------

                                                             Таблица 3

               План производства и реализации продукции

----------------------------------------------------------------------
                    | Ед.     | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г.
                    | изм.    |         |         |         |
----------------------------------------------------------------------
Объем производства
Мяса                   тыс. т      -         -         -        12,5

Цена
Мяса                   руб.\т      -         -         -       50000
----------------------------------------------------------------------
       
     Проект N 3. С.Новоюрьево Овощехранилище Староюрьевский район

     1. Краткая характеристика проекта.
     Проектом предусматривается   строительство  овощехранилища  в  с.
Новоюрьево.
     Годовая чистая  прибыль  при  полной  реализации  проекта  - 35,0
млн. руб.  Налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят  27,0
млн. руб. в год, срок окупаемости привлеченных средств - 48 месяцев.
     Проект позволит  создать  за  2010-2012  годы  дополнительно  230
рабочих мест в c. Новоюрьево, в том числе:
     в 2010 году - 30 рабочих мест,
     в 2011 году - 100 рабочих мест,
     в 2012 году - 100 рабочих мест.

      2. Основные показатели коммерческой эффективности проекта.
      
                                                             Таблица 1

             Источники финансирования проекта, млн. руб.

----------------------------------------------------------------------
                      | Всего | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Инвестиции по проекту     50,0     -         -         -        50,0
в том числе:
собственные средства         -     -         -         -           -
заемные средства          50,0     -         -         -        50,0
другие источники             -     -         -         -           -
----------------------------------------------------------------------

                                                             Таблица 2

             Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб.

----------------------------------------------------------------------
                      | Всего | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Капиталовложения         50,0      -        -          -       50,0
в т. ч. оборудование     15,0      -        -          -       15,0
Оборотные средства          -      -        -          -          -
----------------------------------------------------------------------

                                                             Таблица 3

               План производства и реализации продукции

----------------------------------------------------------------------
                    | Ед.     | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г.
                    | изм.    |         |         |         |
----------------------------------------------------------------------
Объем производства
овощи                 тонн         -         -         -         5000
Цена
Овощей в среднем      руб./тн      -         -         -        15000
----------------------------------------------------------------------
       
     Проект N   4.   Производство   молодняка   свиней  с.  Новоюрьево
Староюрьевский район

     1. Краткая характеристика проекта.
     Реализация данного  проекта  направлена  на  увеличение   объемов
производства молодняка свиней для комплекса по производству свинины.
     Проектом предусматривается строительство  свинофермы-репродуктора
в с. Новоюрьево.
     Годовая чистая прибыль при полной реализации проекта -  в  первые
годы  не  ожидается,  налоговые  поступления  в  бюджеты  всех уровней
составят 3,6 млн.  руб. в год, срок окупаемости привлеченных средств -
60 месяцев.
     Проект позволит  создать  за  2010-2012  годы  дополнительно  450
рабочих мест в с. Новоюрьево, в том числе:
     в 2010 году -  50 рабочих мест,
     в 2011 году - 200 рабочих мест,       
     в 2012 году - 200 рабочих мест.
     2. Основные показатели коммерческой эффективности проекта.
      
                                                             Таблица 1

             Источники финансирования проекта, млн. руб.

----------------------------------------------------------------------
                      | Всего | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Инвестиции по проекту    50,0      -         -         -       50,0
в том числе:
собственные средства        -      -         -         -          -
заемные средства         50,0      -         -         -       50,0
другие источники            -      -         -         -          -
----------------------------------------------------------------------

                                                             Таблица 2

             Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб.

----------------------------------------------------------------------
                      | Всего | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Капиталовложения         50,0      -         -         -        50,0
в т. ч. оборудование     15,0      -         -         -        15,0
Оборотные средства          -      -         -         -           -
----------------------------------------------------------------------

                                                             Таблица 3

               План производства и реализации продукции

----------------------------------------------------------------------
                    | Ед.     | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г.
                    | изм.    |         |         |         |
----------------------------------------------------------------------
Объем производства
Воспроизводство      гол           -         -         -        10000
молодняка
Цена
Молодняка            руб.\гол.     -         -         -         1000
----------------------------------------------------------------------
       
     Проект N 5. Молочный комплекс в с. Вишневое Староюрьевский район

     1. Краткая характеристика проекта.
     Проектом предусматривается     строительство     животноводческих
помещений в с. Староюрьево и д. Савелово.
     Годовая чистая  прибыль  при  полной  реализации  проекта  -  4,0
млн. руб.,  налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят 18,1
млн. руб. в год, срок окупаемости привлеченных средств - 96 месяцев.
     Проект позволит  создать  дополнительно  за  2010-2012  годы  620
рабочих мест в с. Вишневое, в том числе:
     в 2010 году - 120 рабочих мест,
     в 2011 году - 250 рабочих мест,
     в 2012 году - 250 рабочих мест.
     2. Основные показатели коммерческой эффективности проекта.
      
                                                             Таблица 1

             Источники финансирования проекта, млн. руб.

----------------------------------------------------------------------
                      | Всего | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Инвестиции по проекту   250,0      -       50,0      100,0     100,0
в том числе:
собственные средства        -      -          -          -         -
заемные средства        250,0              50,0      100,0     100,0
другие источники            -      -          -          -         -
----------------------------------------------------------------------

                                                             Таблица 2

             Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб.

----------------------------------------------------------------------
                      | Всего | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Капиталовложения        250,0      -       50,0       100,0   100,0
в т. ч. оборудование        -      -          -           -    50,0
Оборотные средства          -      -          -           -       -
----------------------------------------------------------------------

                                                             Таблица 3

               План производства и реализации продукции

----------------------------------------------------------------------
                    | Ед.     | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г.
                    | изм.    |         |         |         |
----------------------------------------------------------------------
Объем производства
Молока               тыс.          -         -         -        6,6
                     тонн
Воспроизводство      гол           -         -         -        500
молодняка
Цена
молоко               руб./т        -         -         -       7000
молодняк             руб./гол.     -         -         -       8400
----------------------------------------------------------------------
       
     Характеристика рабочих   мест   для    реализации    приоритетных
инвестиционных  проектов  территории  вселения  "Староюрьевский район"
приводится в приложении 5.3.
     
    3.3. Оценка возможности приема и обустройства переселенцев на 
              территории вселения "Староюрьевский район"

       Численность соотечественников, планируемых к принятию на
              территорию вселения "Староюрьевский район"

     В  рамках  территории  вселения  "Староюрьевский район" за период
2007-2012  гг. планируется принять и оказать содействие в обустройстве
7568   соотечественникам.   Исходя   из   потребности   в  привлечении
экономически   активного   населения   для  реализации  инвестиционных
проектов,  планируется  трудоустроить  3784  соотечественника,  в  том
числе: (В редакции Закона Тамбовской области от 04.10.2007 г. N 262-З)
     - в 2007 году - 150 чел.,
     - в 2008 году - 506 чел.,
     - в 2009 году - 135 чел.,
     - в 2010 году - 593 чел.,
     - в 2011 году - 1200 чел.,
     - в 2012 году - 1200 чел.
     Степень обеспеченности территории вселения  объектами  социальной
инфраструктуры для приема соотечественников.
     Староюрьевский район   характеризуется   следующими   параметрами
оценки  возможности  инфраструктуры  района  по  приему и обустройству
переселенцев:
     - жильем: 27,3 кв. м на 1 жителя;
     - амбулаторно-поликлиническими учреждениями:  300,6  посещений  в
смену на 10 тыс. населения;
     - больничными койками: 91,4 мест на 10 тыс. жителей;
     - дошкольными  образовательными  учреждениями:  367  мест на 1000
детей дошкольного возраста;
     - образовательными  учреждениями:  2156  мест  на  1000  детей  и
подростков школьного возраста;
     - транспортом  общего пользования (пригородным автомобильным):  в
2005 году перевезено 0,013 млн. чел. на 10 тыс. населения;
     - почтовые отделения есть во всех сельских поселениях.
     (Абзац  исключен  -  Закон  Тамбовской области от 04.10.2007 г. N
262-З)
     Все средние  общеобразовательные  учреждения  района  готовы  для
проведения тестирования по русскому языку.
     Социальная инфраструктура    достаточна    для     удовлетворения
участников программы и членов их семей.

                Развитие связи и транспортной отрасли

     Общее    количество   абонентов   связи   3701,   в   том   числе
телефонизированы  3075  домохозяйств  (38,0  процентов).  За  2006 год
количество абонентов увеличилось на 224 номера. Продолжает расти число
абонентов  сотовой  связи.  Построена волоконно-оптическая линия связи
Первомайск-Староюрьево-Сосновка,  установлена  базовая станция сотовой
связи GSM 900/1800. Всего на территории района действуют три оператора
сотовой   связи:   Центртелеком,   МТС  и  Мегафон,  есть  возможность
подключения к сети "Интернет". (В  редакции  Закона Тамбовской области
от 04.10.2007 г. N 262-З)
     Работают 5 междугородних таксофонов на магнитных картах.
     Охват населения телевизионным вещанием составляет 100%.
     Автомобильный транспорт  является  основным  видом  транспорта по
осуществлению   перевозок   на   территории    района.    Транспортным
обслуживанием  населения  района  занимается МУП "Староюрьевское АТП".
Автопредприятие имеет 13 рейсовых автобусов.

                  Развитие торговли и малого бизнеса

     В районе успешно развивается торговля. В настоящее время в районе
действуют 97 предприятий розничной торговли (51 - в с. Староюрьево, 46
- в сельских населенных пунктах).  На территории района  функционирует
рынок в с. Староюрьево.
     Население района  бесперебойно  обеспечено   всеми   необходимыми
товарами.     Потребительская    кооперация    сохраняет    социальную
направленность по обслуживанию отдаленных сельских населенных пунктов.
     Согласно намеченным   мероприятиям   по   развитию   торговли   и
общественного  питания  на  2007-2010   годы   планируется:   ввод   в
эксплуатацию  3  магазинов  с торговой площадью 180 м и 5 павильонов с
торговой площадью 154 кв. м.
     Таким образом,  в  районе  сложилась  положительная  тенденция по
наращиванию  объемов  товарооборота  в  целях  удовлетворения   спроса
переселенцев на продовольственные и непродовольственные товары.

       Возможности территории вселения по временному расселению 
                          соотечественников

     Объем временного жилищного фонда на  стадии  приема  и  адаптации
переселенцев составляет: домовладений - 65, квартир - 11.
     В целях реализации региональной программы Тамбовской  области  по
оказанию   содействия   добровольному  переселению  соотечественников,
проживающих за рубежом,  и обеспечения на  территории  Староюрьевского
района    временным   жильем   участников   программы   администрацией
Староюрьевского района,  администрациями сельсоветов будут заключаться
договоры   аренды  с  собственниками  жилья,  находящегося  в  частной
собственности,  но временно свободного,  для оформления поднайма жилья
переселенцам.

                   Возможности территории вселения
         по предоставлению жилья для постоянного обустройства

     Жилищный фонд  района,  пригодный  для  заселения  переселенцами,
составляет: домовладений 77, квартир 33.

     Сведения о жилом фонде для соотечественников (единиц)
     
----------------------------------------------------------------------
Сельское поселение     | Всего |           В том числе
                       |       |--------------------------------------
                       |       |       Квартиры        |    Дома
----------------------------------------------------------------------
 1. Большедороженский      10               5                 5
 2. Вишневский              9               -                 9
 3. Мезинецкий             10               -                10
 4. Новиковский            31              28                 3
 5. Новоюрьевский           5               -                 5
 6. Поповский               7               -                 7
 7. Подгоренский           16               -                16
 8. Спасский                1               -                 1
 9. Староюрьевский         21               -                21

   ИТОГО                  110              33                77
----------------------------------------------------------------------
     Примечание: В  селе  Большая  Дорога  в  2-х   16-ти   квартирных
муниципальных  домах  имеются:  одна пустующая 2-х комнатная квартира,
две 3-х  и  две  2-х  комнатные  приватизированные  квартиры,  которые
предложены к продаже.
     В селе Новиково  имеются  два  здания  общежития,  которые  будут
реконструированы   под  14-квартирные  дома  для  последующей  продажи
переселенцам.

    Неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения из фонда 
перераспределения и невостребованных земельных долей для региональной 
               программы переселения соотечественников

----------------------------------------------------------------------
NN |   Наименование земель         |Фонд             |Невостребованные
п/п|                               |перераспределения|земельные доли
   |                               |(га)             |(га)
----------------------------------------------------------------------
                         Мезинецкий сельсовет

 1. Земли сельскохозяйственного                    -         150,1
    назначения в границах СПК
    "Мезинецкий" - банкрота

                     Большедороженский сельсовет

 2. Земли сельскохозяйственного                    -         382,5
    назначения в границах ЗАО
    "Чурюково"
 3. Земли сельскохозяйственного                   23        381,16
    назначения в границах ООО
    "Заворонежское"

                       Новоюрьевский сельсовет

 4. Земли сельскохозяйственного                    -          1725
    назначения в границах СПК
    "Новоюрьевский" - банкрота

                         Вишневский сельсовет

 5. Земли сельскохозяйственного                    -       1062,53
    назначения в границах СПК
    Племзавод им. Ленина

                       Староюрьевский сельсовет

 6. Земли сельскохозяйственного                 81,9        362,61
    назначения в границах СПК
    "Надежда"
 7. Земли сельскохозяйственного                    -         190,5
    назначения в границах СПК
    "Староюрьевский"
 8. Земли сельскохозяйственного                 32,5             -
    назначения в границах ООО рыбхоз
    "Шушпанский"

                          Спасский сельсовет

 9. Земли сельскохозяйственного                100,7             -
    назначения в границах СПК
    "Спасский"
10. Земли сельскохозяйственного                    -        190,32
    назначения в границах СПК
    "Скобелевское"

    Итого                                      238,1       4444,72
----------------------------------------------------------------------
     (Абзац  исключен  -  Закон  Тамбовской области от 04.10.2007 г. N
262-З)
     Помимо этого,  темпы жилищного строительства позволяют  полностью
обеспечить  потребность  соотечественников в приобретении жилья для их
обустройства.
     Таким образом,   район   располагает   необходимыми  жилищными  и
земельными  ресурсами  для  выделения  соотечественникам  в  целях  их
обустройства на постоянное место жительства.

        3.4. Мероприятия по приему и обустройству переселенцев
            на территории вселения "Староюрьевский район"

     Переселенцы, как и все жители района,  имеют право  на  получение
всех   услуг,   оказываемых   на   территории   района   (образования,
здравоохранения,  культуры,   социального   обслуживания,   социальной
поддержке   малоимущих  граждан,  транспортного  обслуживания,  связи,
торговли и т.  д.).  Полный комплекс  мер  по  приему  и  обустройству
соотечественников,   в  том  числе  по  информированию  и  интеграции,
приведен в приложении 7.3.

    3.5. Определение объема затрат, связанных с приемом участников
 Государственной программы и членов их семей, в том числе определение
    объема затрат, связанных с первичным обустройством участников
             Государственной программы и членов их семей

     Численность участников  программы и членов их семей по территории
вселения "Староюрьевский район" по годам составляет:
     2007 год - 150 семей  (в среднем - 300 человек);
     2008 год - 506 семей  (1012 человек);
     2009 год - 135 семей  (270 человек);
     2010 год - 593 семей  (1186 человек);
     2011 год - 1200 семей (2400 человек);
     2012 год - 1200 семей (2400 человек).
     
     Расчет расходов по медицинскому обслуживанию участников программы
и членов их семей
     Первичный медицинский осмотр  соотечественников,  включая  детей,
осуществляется   в   соответствии   с   законодательством   Российской
Федерации:  Федеральными законами N 115-ФЗ от 21.06.2002  "О  правовом
положении  иностранных  граждан  в  Российской Федерации",  N 38-ФЗ от
24.02.1995 "О предупреждении распространения  в  Российской  Федерации
заболевания,     вызываемого     вирусом    иммунодефицита    человека
(ВИЧ-инфекции)",  постановлением Правительства РФ N 789 от  01.11.2002
"Об  утверждении  положения о выдаче иностранным гражданам и лицам без
гражданства  разрешения  на  временное   проживание",   постановлением
Правительства   РФ   N  188  от  02.04.2003  "О  перечне  инфекционных
заболеваний,  представляющих опасность  для  окружающих  и  являющихся
основанием  для  отказа  в  выдаче  либо  аннулирования  разрешения на
временное проживание иностранным гражданам и  лицам  без  гражданства,
или  вида  на  жительство,  или  разрешения  на  работу  в  Российской
Федерации" (в ред. Постановления Правительства РФ от 01.02.2005 N 49).
Расчет  расходов  для  проведения  первичного  медицинского осмотра из
расчета численности участников Государственной программы и  членов  их
семей  по  территории  вселения  "Староюрьевский  район" представлен в
таблице:
           
                                Расчет
                  расходов для проведения первичного 
                         медицинского осмотра 
       
----------------------------------------------------------------------------------------------
Годы   |   Стоимость обследования на 1 человека, рублей               |ИТОГО|Кол-во,|Сумма,
       |--------------------------------------------------------------|     |человек|тыс.
       |Осмотры   |Обследования  |Обследования|Обследования|Обследова-|     |       |рублей
       |врачами   |для исключения|для         |для         |ния для   |     |       |
       |специалис-|инфекционных  |исключения  |исключения  |исключения|     |       |
       |тами      |заболеваний   |заболеваний,|заболевания |ВИЧ-      |     |       |
       |          |              |передаваемых|туберкулезом|инфекции  |     |       |
       |          |              |половым     |            |          |     |       |
       |          |              |путем       |            |          |     |       |
----------------------------------------------------------------------------------------------
 2007       676         537           256           158        264      1891    300     567,3
 2008       736         585           279           172        287      2059   1012    2083,7
 2009       803         638           304           187        313      2245    270     606,1
 2010       877         695           331           204        341      2448   1186    2903,3
 2011       954         758           361           222        372      2667   2400    6400,8
 2012      1042         826           393           242        405      2908   2400    6979,2
ИТОГО:                                                                                19540,4
----------------------------------------------------------------------------------------------

     Медицинская помощь участникам Государственной программы и  членам
их семей оказывается в соответствии с ежегодно утверждаемой Программой
государственных  гарантий  оказания   гражданам   Тамбовской   области
бесплатной медицинской помощи.
     Оказание участникам Государственной программы и членам  их  семей
плановой  медицинской  помощи  в  лечебно-профилактических учреждениях
области за счет средств,  предусмотренных  Программой  государственных
гарантий,  будет осуществляться в течение 6 месяцев,  до получения ими
гражданства РФ.
                                РАСЧЕТ
      расходов на медицинскую помощь соотечественникам в рамках
                  Программы Государственных гарантий

----------------------------------------------------------------------
Годы    | Число           |   Расходы на мед.      |  Общая сумма
        | соотечественни- |   обслуживание одного  |  расходов
        | ков,            |   соотечественника     |  тыс. рублей
        | человек         |   за период            |
        |                 |   6 месяцев,           |
        |                 |   рублей               |
----------------------------------------------------------------------
 2007            300                1460,0                  438,0
 2008           1012                1591,4                 1610,5
 2009            270                1734,6                  468,3
 2010           1186                1890,7                 2242,4
 2011           2400                2060,8                 4945,9
 2012           2400                2246,4                 5391,4
ИТОГО:          7568                                      15096,5
----------------------------------------------------------------------
                
     В целом   расходы   по   медицинскому   обслуживанию   участников
Государственной  программы  и  членов  их семей на территории вселения
"Староюрьевский район" составят:

     2007 год          -     1005,3  тыс. рублей;
     2008 год          -     3694,2  тыс. рублей;
     2009 год          -     1074,4  тыс. рублей;
     2010 год          -     5145,7  тыс. рублей;
     2011 год          -    11346,7  тыс. рублей;
     2012 год          -    12370,6  тыс. рублей;
     ИТОГО:            -    34636,9  тыс. рублей

     Получатель и  распорядитель   средств   областного   бюджета   на
медицинское  обслуживание  участников  программы  и  членов их семей -
управление здравоохранения Тамбовской области.
     При добровольном   переселении  в  Тамбовскую  область  участники
программы и члены их семей имеют право на  получение  компенсационного
пакета участника Государственной программы,  включающего в себя услуги
государственных и  муниципальных  учреждений  дошкольного  воспитания,
общего  и  профессионального  образования,  социального  обслуживания,
здравоохранения и услуги государственной службы  занятости,  после  их
регистрации  в установленном порядке и до приобретения ими гражданства
Российской  Федерации.  Расчет  суммы  компенсационного  пакета  будет
производиться   индивидуально   для  каждого  участника  программы,  в
пределах  средств,  предусмотренных  государственным  и  муниципальным
учреждениям, оказывающим услуги участникам программы и членам их семей
в вышеперечисленных сферах.
     Расчет расходов   на   оказание   дополнительных  мер  социальной
поддержки переселенцам на период до получения ими гражданства РФ
     Планируется оказание следующих видов социальной поддержки:
     - социальная поддержка семей, имеющих детей;
     - адресная помощь малообеспеченным гражданам;
     - предоставление льгот по коммунальным услугам;
     - предоставление субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.
     Расчеты расходов  на  оказание  дополнительных   мер   социальной
поддержки переселенцам произведены в соответствии с приложением 8.
     Расчеты произведены по 2007 году на 150  семей  (предположительно
300  человек)  на  период  6  месяцев.  Количество  получателей каждой
категории рассчитано,  исходя из фактической доли  семей  (граждан)  в
общей численности населения области, которые получают данные выплаты.
           
                                Расчет
     на предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми, 
          переселяющимся в Староюрьевский район, на 2007 год

----------------------------------------------------------------------
 N |Категория       |Вид и размер             |Количество |Потребность
   |получателя      |выплаты на 1 ребенка     |получателей|в финанси-
   |                |(тыс. рублей)            |           |ровании на
   |                |                         |           |6 месяцев,
   |                |                         |           |тыс. рублей
----------------------------------------------------------------------
 1. Малообес-        Ежемесячное пособие на
    печенные         ребенка, всего, в том
    семьи с          числе: семья, получающая        4          2,64
    детьми           пособие в базовом размере
                     (0,11)
                     семья одинокой матери           1          1,41
                     (0,235)
                     семья, воспитывающая
                     ребенка-инвалида (0,16)         1          0,96
                     Детям от 1 до 3 лет из          2          1,56
                     многодетных
                     малообеспеченных семей
                     (0,13)
                     Ежемесячное пособие на          2           3,6
                     ребенка из многодетной
                     семьи (без учета дохода
                     семьи) (0,3)
                     Единовременная                  4          22,4
                     материальная помощь (5,6)

 2. Граждане,        Единовременная                 51         265,2
    находящиеся      материальная помощь (5,2)
    в трудной
    жизненной
    ситуации
    (областная
    комиссия)

 3. Многодетные      30% скидка по оплате            1           1,8
    семьи            коммунальных услуг
                     (холодное и горячее
                     водоснабжение,
                     водоотведение,
                     электроснабжение,
                     газоснабжение, отопление)
                     (0,3)
    Итого                                                     299,57
----------------------------------------------------------------------

     Расходы на  эти  цели  на  последующие  годы  в  рамках программы
рассчитаны с учетом увеличения численности переселенцев и коэффициента
дефлятора 1,1 и составят:
     2008 год             -   1111,49 тыс. рублей;
     2009 год             -    326,04 тыс. рублей;
     2010 год             -   1575,16 тыс. рублей;
     2011 год             -   3505,2  тыс. рублей;
     2012 год             -   3855,72 тыс. рублей;
Всего 2007-2012 годы      -  10673,18 тыс. рублей
     
                                Расчет
        средств на предоставление мер социальной поддержки на 
     возмещение затрат на оплату ЖКУ льготным категориям граждан, 
                переселяющимся в Староюрьевский район

----------------------------------------------------------------------
Количество        | Ожидаемое  | Средний размер | Ожидаемые
участников        | количество | возмещения     | расходы на
Государственной   | граждан    | оплаты ЖКУ на  | возмещение
программы и членов| льготной   | 1 человека,    | оплаты ЖКУ, тыс.
их семей по       | категории  | рублей         | рублей за 6
годам             |            |                | месяцев, тыс. рублей
----------------------------------------------------------------------
Всего, в    7568        757                           2559,72
том
числе
2007         300         30          400,00             72,00
2008        1012        101          440,00            266,64
2009         270         27          484,00             78,41
2010        1186        119          532,40            380,13
2011        2400        240          585,64            843,32
2012        2400        240          638,35            919,22
----------------------------------------------------------------------

                                Расчет
    средств на предоставление мер социальной поддержки - субсидии 
          на оплату ЖКУ семьям-переселенцам, переселяющимся
                        в Староюрьевский район

------------------------------------------------------------------------------------
Количество   |Процент|Коли- |Средний |Расходы|Размер  |Фактичес-|Факти-  |Потреб-
участников   |семей, |чество|размер  |граждан|субсидии|кий      |ческий  |ность в
Государствен-|полу-  |семей,|регио-  |на     |на      |размер   |размер  |денежных
ной программы|чающих |пре-  |нального|оплату |оплату  |оплаты   |субсидии|средствах
и членов их  |субси- |тенду-|стандар-|ЖКУ в  |ЖКУ в   |за ЖКУ,  |(не     |на
семей по     |дии    |ющих  |та      |месяц, |месяц на|руб. за  |более   |предостав-
годам        |       |на    |стои-   |рублей |семью   |1 кв. м  |факти-  |ление
             |       |суб-  |мости   |       |(расчет)|         |ческого |субсидий
             |       |сидии |ЖКУ на  |       |        |         |начисле-|семьям-
             |       |      |семью,  |       |        |         |ния     |пересе-
             |       |      |состоя- |       |        |         |платы   |ленцам,
             |       |      |щую из  |       |        |         |за      |тыс.
             |       |      |4 чел., |       |        |         |ЖКУ),   |рублей
             |       |      |рублей  |       |        |         |рублей  |
------------------------------------------------------------------------------------
Всего,  7568    7,5    568            3534,06 10096,74            10096,74 6296,53
в том
числе
2007     300    7,5     23   1756,12   455,31  1300,81   1538,55   1300,81  175,61
2008    1012    7,5     76   1949,29   505,39  1443,90   1707,79   1443,90  657,55
2009     270    7,5     20   2144,22   555,93  1588,29   1878,57   1588,29  192,98
2010    1186    7,5     89   2358,64   611,53  1747,12   2066,43   1747,12  932,43
2011    2400    7,5    180   2594,51   672,68  1921,83   2273,07   1921,83 2075,58
2012    2400    7,5    180   2828,02   733,22  2094,79   2477,65   2094,79 2262,38
------------------------------------------------------------------------------------
            
     Получатель и  распорядитель   средств   областного   бюджета   по
реализации   мер   социальной  поддержки  переселенцам  на  период  до
получения ими гражданства РФ - управление труда и социального развития
Тамбовской  области,  а также органы местного самоуправления в объемах
субвенций выделенных на эти цели из областного бюджета по  предложению
управления  труда и социального развития Тамбовской области.  Конечные
получатели средств - участники Государственной программы  и  члены  их
семей.
     В целом  расходы   по   реализации   мер   социальной   поддержки
переселенцам  на  период  до  получения  ими гражданства РФ по проекту
переселения "Староюрьевский район" составят:
     2007 год              -   547,18  тыс. рублей;
     2008 год              -  2035,68  тыс. рублей;
     2009 год              -   597,43  тыс. рублей;
     2010 год              -  2887,72  тыс. рублей;
     2011 год              -  6424,10  тыс. рублей;
     2012 год              -  7037,32  тыс. рублей;
     ИТОГО:                - 19529,43  тыс. рублей
            
     Расчет расходов  по  оказанию услуг службы занятости населения по
содействию трудоустройству
     Дополнительно к      услугам,     предусмотренным     федеральным
законодательством, будет осуществляться оказание следующих видов услуг
по  содействию  занятости  населения  из  средств  областного  бюджета
переселенцам до получения ими гражданства Российской Федерации:
     - выплата   пособия   в   период   поиска   работы  переселенцам,
обратившимся в службу занятости за  содействием  в  трудоустройстве  и
нетрудоустроенным в течение 10 дней;
     - профессиональное обучение;
     - выплата стипендий в период профессионального обучения.
     
                                РАСЧЕТ
     расходов областного бюджета по оказанию дополнительных услуг 
  службы занятости населения из расчета получения услуг в течение 6 
                               месяцев
------------------------------------------------------------------------------------------------
Годы  | Всего,|                                      В том числе
      | тыс.  |---------------------------------------------------------------------------------
      | рублей|Выплата пособия в        |Профессиональное обучение  |Выплата стипендий в
      |       |период поиска работы     |                           |период профессионального
      |       |                         |                           |обучения
      |       |-------------------------|---------------------------|---------------------------
      |       |Ориенти-|Размер  |Всего  |Ориенти-  |Размер  |Всего  |Ориенти-|Размер  |Всего
      |       |ровочное|затрат  |затрат |ровочное  |затрат  |затрат |ровочное|затрат  |затрат по
      |       |число   |на      |по виду|число     |на      |по виду|число   |на      |виду
      |       |пересе- |одного  |услуг, |пересе-   |одного  |услуг, |пересе- |одного  |услуг,
      |       |ленцев, |участ-  |тыс.   |ленцев,   |участ-  |тыс.   |ленцев, |участни-|тыс.
      |       |нуждаю- |ника    |рублей |нуждаю-   |ника    |рублей |нужда-  |ка      |рублей
      |       |щихся   |Програм-|       |щихся     |Програм-|       |ющихся  |Програм-|
      |       |в       |мы,     |       |в услугах,|мы,     |       |в       |мы,     |
      |       |услугах,|тыс.    |       |человек   |тыс.    |       |услугах,|тыс.    |
      |       |человек |рублей  |       |          |рублей  |       |человек |рублей  |
      |       |        |        |       |          |        |       |        |        |
------------------------------------------------------------------------------------------------
2007     716,7    60      6,48     388,8      30      4,45    133,5     30      6,48      194,4
2008    2412,89  202      6,48    1308,96    101      4,45    449,45   101      6,48      654,48
2009     715,5    54      7,2      388,8      27      4,9     132,3     27      7,2       194,4
2010    3153,5   238      7,2     1713,6     119      4,9     583,1    119      7,2       856,8
2011    7344     480      8,4     4032       240      5,4    1296      240      8,4      2016
2012    7344     480      8,4     4032       240      5,4    1296      240      8,4      2016
итого  21686,59 1514             11864,16    757             3890,35   757               5932,08
------------------------------------------------------------------------------------------------
     
     Получатель и распорядитель средств областного бюджета по оказанию
услуг службы занятости  населения  -  управление  занятости  населения
Тамбовской области.
     Конечные получатели средств:
     - по выплате пособия в период поиска работы и выплате стипендий в
период  профессионального   обучения   -   участники   Государственной
программы и члены их семей;
     - по    профессиональному     обучению     -     профессиональные
образовательные  учреждения,  определяемые  на  конкурсной основе,  по
отдельным договорам.
     (В редакции Закона Тамбовской области от 04.10.2007 г. N 262-З)

             4. Проект переселения "Никифоровский район"

                      4.1. Общая характеристика
              территории вселения "Никифоровский район"

     Общая площадь  Никифоровского  района  - 119149 га.  Расположен в
центральной части Тамбовской области в 55 км от областного  центра  г.
Тамбова.
     Административно-хозяйственный центр находится в р. п. Дмитриевка.
Связь  с  областным  центром  осуществляется  по автодороге с бетонным
покрытием Москва-Волгоград, имеющей общегосударственное значение.
     По территории   Никифоровского   района   проходит  Юго-Восточная
железная дорога.  Протяженность ее на территории района свыше  30  км.
Крупнейшими  станциями  являются  Никифоровка  (р.  п.  Дмитриевка)  и
Сабурово, расстояние между которыми около 20 км.
     В муниципальном районе  имеется  10  сельских  и  одно  городское
поселение с центром в р. п. Дмитриевка.
     Промышленное производство  в  районе  представлено   в   основном
перерабатывающими   производствами.  На  территории  района  находятся
сахарный, крупяной и спиртовой заводы. Работает несколько хлебопекарен
и колбасный цех.
     В структуре  объемов   промышленного   производства   преобладает
пищевая отрасль,  на долю которой приходится более 90 процентов объема
производства по крупным и средним предприятиям.
     Наличие пашни в районе составляет 72,4 тыс. га, в том числе пашни
в обработке -  около  52  тыс.  га,  фермерские  хозяйства  и  частные
предприятия  занимают  21 тыс.  га или 42 процента всей обрабатываемой
пашни. (В редакции Закона Тамбовской области от 04.10.2007 г. N 262-З)
     В    районе    имеется   18   тыс.   га   неиспользуемых   земель
сельскохозяйственного назначения. (В    редакции   Закона   Тамбовской
области от 04.10.2007 г. N 262-З)
     Общая протяженность дорог с твердым покрытием составляет 128,3 км
или 47,5 процента от общей протяженности автомобильных дорог.
     На территории Никифоровского  района  расположена  Екатерининская
опытная   станция   ВНИИР   им.   Н.И.Вавилова   Российской   академии
сельскохозяйственных наук.
     На   территории   района   предполагается   реализация  следующих
инвестиционных проектов: (В   редакции   Закона   Тамбовской   области
от 04.10.2007 г. N 262-З)
     1. Строительство свиноводческого комплекса в ООО "Центральное", 
     2. Реконструкция  животноводческого  помещения для содержания КРС
(ООО "АГРОПРОДУКТ"),
     3. Реконструкция свиноводческого комплекса ООО "НИКИФОРОВСКОЕ",
     4. Создание птицекомплекса "Никифоровский".
     Сведения о  территории  вселения  "Никифоровский район" на момент
разработки программы и момент реализации проектов приведены в  таблице
приложения 4.4.

                4.2 Оценка потребности в рабочей силе
             на территории вселения "Никифоровский район"

     Оценка потребности  в  рабочей  силе   по   территории   вселения
"Никифоровский  район"  в  соответствии с данными управления занятости
населения области приведена в таблице приложения 3.4,  для  реализации
инвестиционных проектов - в приложении 5.4.

                  а) потребность в трудовых ресурсах
                        по имеющимся вакансиям

     Демографическая ситуация   в   районе    продолжает    оставаться
неблагоприятной.   Несмотря   на   то,  что  в  период  2002-2006  гг.
наблюдается увеличение количества родившихся с 3 до 14 человек в год и
отсутствует  младенческая  смертность,  естественная  убыль  населения
ежегодно составляет более 200 человек. (В  редакции  Закона Тамбовской
области от 04.10.2007 г. N 262-З)
     Ежегодное увеличение  числа  умерших  в трудоспособном возрасте и
невысокая рождаемость привели не только к сокращению общей численности
населения, но и к изменению возрастной структуры населения района.
     В районе отмечается нехватка квалифицированных кадров медицинских
работников. Укомплектованность врачами составляет 64%, средний возраст
врачей ЦРБ - 47 лет, 18 процентов - пенсионного возраста.
     В соответствии   с  программой  переселения  соотечественников  в
Никифоровский район необходимо  в  течение  2007-2010  гг.  обеспечить
потребность  в  медицинских  кадрах  (врачи  всех  специальностей) для
лечебно-профилактических учреждений района 26 специалистов:
     в 2007 году - 13 врачей,
     в 2008 году - 13 врачей,
     Дефицит врачебных   кадров   в   большей  степени  выражен  среди
участковых   педиатров,   специалистов   (ЛОР,   врач   функциональной
диагностики и др.).

                  б) потребность в трудовых ресурсах
                для реализации инвестиционных проектов

     Проект N  1  Строительство  свиноводческого   комплекса   в   ООО
"Центральное" Никифоровский район

     1. Краткая характеристика проекта.
     Цель проекта - реконструкция  комплекса  КРС  под  свиноводческий
комплекс  мощностью  54  тыс.  голов  в год на базе ООО "Центральное",
закупка оборудования, племенных свиноматок и хряков.
     Годовая чистая  прибыль при полной реализации проекта - 88,5 млн.
руб.,  налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят  около  7
млн.  руб.  в  год,  срок окупаемости привлеченных средств - 4,5 года,
рентабельность к 2010 году - 33 процента, создание 130 рабочих мест, в
том числе:
     в 2007 году - 30 рабочих мест,
     в 2008 году - 30 рабочих мест,
     в 2009 году - 40 рабочих мест,
     в 2010 году - 30 рабочих мест.
     2. Основные показатели коммерческой эффективности проекта.

                                                             Таблица 1

             Источники финансирования проекта, млн. руб.

----------------------------------------------------------------------
                      | Всего | 2007    | 2008    | 2009    | 2010
----------------------------------------------------------------------
Инвестиции по проекту   343,0    127,0     128,0     53,0      35,0
в том числе:
собственные средства    113,0    107,0         -      1,0       5,0
заемные средства        230,0     20,0     128,0     52,0      30,0
другие средства             -        -         -        -         -
----------------------------------------------------------------------

                                                             Таблица 2

             Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб.

----------------------------------------------------------------------
                      | Всего | 2007    | 2008    | 2009    | 2010
----------------------------------------------------------------------
Капиталовложения        335,7    125,7     128,0     52,0     30,0
в т. ч. оборудование
Оборотные средства        7,3      1,3         -      1,0      5,0
----------------------------------------------------------------------

                                                             Таблица 3

----------------------------------------------------------------------
                    | Ед.     | 2007    | 2008    | 2009    | 2010
                    | изм.    |         |         |         |
----------------------------------------------------------------------
Объем производства
Свиньи живым весом    т            774      4893       5844    5844
на убой
Племенной молодняк    т              2        20         24      24
(живой вес)
Биогумус              т          15550     24258      24880   24880
Цена
Свиньи живым весом    руб./т     45000     45000      45000   45000
на убой
Племенной молодняк    руб./т     65000     65000      65000   65000
(живой вес)
Биогумус              руб./т       322       322        322     322
----------------------------------------------------------------------
      
     Проект N  2.  Реконструкция   животноводческого   помещения   для
содержания КРС (ООО "АГРОПРОДУКТ")

     1. Краткая характеристика проекта.
     Проект предусматривает  реконструкцию животноводческого помещения
для содержания КРС с приобретением племенного скота.
     Реализация данного проекта позволит производить  ежегодно  до  35
тыс. тонн мяса КРС, до 675 тыс. тонн молока при продуктивности 4500 кг
на одну фуражную  корову,  довести  уровень  рентабельности  до  10-15
процентов в год.
     Объем финансирования проекта составит 28,0 млн. рублей.
     Годовая чистая прибыль при полной реализации проекта - не менее 5
млн. руб., срок окупаемости привлеченных средств - 8 лет.
     Проект позволит создать 80 новых рабочих мест, в том числе:
     в 2009 году - 20 рабочих мест,
     в 2010 году - 20 рабочих мест,
     в 2011 году - 20 рабочих мест,
     в 2012 году - 20 рабочих мест.
     2. Основные показатели коммерческой эффективности проекта.

                                                             Таблица 1

             Источники финансирования проекта, млн. руб.

----------------------------------------------------------------------
                      | Всего | 2007    | 2008    | 2009    | 2010
----------------------------------------------------------------------
Инвестиции по проекту    28        -         -         8        20
в том числе:              -        -         -         -         -
собственные средства      -        -         -         -         -
заемные средства         28        -         -         8        20
----------------------------------------------------------------------

                                                             Таблица 2

             Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб.

----------------------------------------------------------------------
                      | Всего | 2007    | 2008    | 2009    | 2010
----------------------------------------------------------------------
Капиталовложения         20       -          -         -        20
в т. ч. оборудование     15       -          -         -        15
Оборотные средства        8       -          -         8         -
----------------------------------------------------------------------

                                                             Таблица 3

---------------------------------------------------------------------------------------
                    | Ед. изм.| 2007    | 2008    | 2009    | 2010   | 2011    | 2012
---------------------------------------------------------------------------------------
Объем производства
КРС живым весом      т             -         -         -          -         18       35
на убой
Молоко               т             -         -         -        675        675      675
Цена
КРС живым весом      руб./т        -         -         -          -      80000    80000
на убой
Молоко               руб./т        -         -         -          -       6000     6000
Молодняк КРС         руб./т        -         -         -          -     150000   150000
---------------------------------------------------------------------------------------
      
     Проект N   3.   Реконструкция   свиноводческого   комплекса   ООО
"НИКИФОРОВСКОЕ"

     1. Краткая характеристика проекта.
     Проектом предусмотрена реконструкция  свиноводческого  комплекса,
что  позволит  ежегодно  производить до 682 тонн мяса свиней,  довести
производство поросят до 10000 голов в год,  при этом объем выручки  от
реализации продукции составит 37 млн. рублей в год.
     Годовая чистая прибыль при полной реализации проекта - не менее 5
млн. руб., срок окупаемости привлеченных средств - 8 лет.
     Создание в 2009-2012 годах 200 рабочих мест, в том числе:
     в 2009 году - 50 рабочих мест,
     в 2010 году - 50 рабочих мест,
     в 2011 году - 50 рабочих мест,
     в 2012 году - 50 рабочих мест.
     2. Основные показатели коммерческой эффективности проекта.

                                                             Таблица 1

             Источники финансирования проекта, млн. руб.

----------------------------------------------------------------------
                      | Всего | 2007    | 2008    | 2009    | 2010
----------------------------------------------------------------------
Инвестиции по проекту   60,0       -         -        50,0     10,0
в том числе:               -       -         -           -        -
собственные средства       -       -         -           -        -
заемные средства        60,0       -         -        50,0     10,0
----------------------------------------------------------------------

                                                             Таблица 2

             Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб.

----------------------------------------------------------------------
                      | Всего | 2007    | 2008    | 2009    | 2010
----------------------------------------------------------------------
Капиталовложения         30        -         -        20       10
в т. ч. оборудование     20        -         -        20        -
Оборотные средства       30        -         -        30        -
----------------------------------------------------------------------

                                                             Таблица 3

---------------------------------------------------------------------------------------
                    | Ед.     | 2007    | 2008    | 2009    | 2010   | 2011    | 2012
                    | изм.    |         |         |         |        |         |
---------------------------------------------------------------------------------------
Объем производства
Поросята             гол.         -          -        10000    10000     10000    10000
Молодняк на мясо     т            -          -          682      682       682      682
Цена
Поросята             руб./т       -          -       100000   100000    100000   100000
Молодняк на мясо     руб./т       -          -        53000    55000     55000    55000
---------------------------------------------------------------------------------------
      
     Проект N 4 Создание птицекомплекса "Никифоровский", Никифоровский
район<6>

----------
     <6> Проектно-сметная  документация  находится  на  заключительной
стадии разработки
----------

     Проект направлен  на  создание  модели  хозяйственной  структуры,
способной    обеспечить   динамичный   рост   производства   продукции
птицеводства,   увеличение   ассортимента   производимой    продукции,
улучшение ее качества и снижение себестоимости.
     Для достижения   поставленной   цели   все   производство   будет
объединено   в  один  хозяйствующий  субъект,  где  все  подразделения
ориентированы на получение прибыли от конечного продукта - мяса и яйца
птицы:
     1. племенной репродуктор
     2. инкубатор
     3. здания птичников для выращивания бройлеров и кур-несушек
     4. убойный завод
     5. комбикормовый завод
     6. фирменные магазины (при возможности)
     Технология производства  предусматривает  закупку  или  заготовку
зерна,  производство  кормов,  производство  инкубационного  яйца   на
промышленной   площадке,   инкубацию,   выращивание  птиц  на  мясо  и
производство яиц, переработку мяса птицы на убойном заводе, сортировку
и упаковку яиц в цехе сортировки.
     Птицекомплекс состоит из пяти основных блоков:
     Блок N 1 - Птицефабрика по производству столового яйца
     Блок N 2 - Птицефабрика по производству мяса птицы (откорм)
     Блок N 3 - Предприятия, обеспечивающие работу птицефабрик
     Блок N 4 - Службы управления и контроля
     Блок N 5 - Службы технического обеспечения и эксплуатации.
     Этапы реализации проекта:
     1. Разработка и утверждение Концепции 23.08.07-10.09.07 гг.
     2. Разработка и  утверждение  бизнес-плана,  в  том  числе  выбор
площадок 10.09.07-15.11.07 гг.
     3. Создание проектно-технической  документации  01.11.07-15.05.08
гг.
     4. Работа    по    выполнению    строительной    части    проекта
01.01.08-30.12.08 гг.
     5. Монтаж оборудования и подготовка объектов комплекса к  запуску
01.05.08-30.01.09 гг.
     6. Завершение всех строительных и  монтажных  работ  на  объектах
комплекса,  наладка  и комплексные опробования оборудования,  запуск в
эксплуатацию 01.01.09-28.02.09 гг.
     7. Первая закладка яиц в инкубатор - 30.01.09 г.
     8. Первое получение готовой продукции из убойного  цеха  30.03.09
г.
     Ориентировочная стоимость   первой   очереди   проекта,   включая
оборотный капитал - 1,2 млрд. руб.
     Проект предусматривает создание 442 дополнительных рабочих  мест,
в том числе:
     в 2009 году - 42 рабочих места,       
     в 2010 году - 100 рабочих мест,
     в 2011 году - 150 рабочих мест,
     в 2012 году - 150 рабочих мест. 
     Перечень рабочих  мест  для  реализации  проектов  на  территории
вселения "Никифоровский район" приводится в приложении 5.4.

    4.3. Оценка возможности приема и обустройства переселенцев на
              территории вселения "Никифоровский район"

       Численность соотечественников, планируемых к принятию на
              территорию вселения "Никифоровский район"

     В  рамках  территории  вселения  "Никифоровский  район" за период
2007-2012  гг. планируется принять и оказать содействие в обустройстве
1756   соотечественникам.   Исходя   из   потребности   в  привлечении
экономически   активного   населения   для  реализации  инвестиционных
проектов,  планируется  трудоустроить  878  соотечественников,  в  том
числе: (В редакции Закона Тамбовской области от 04.10.2007 г. N 262-З)
     - в 2007 году - 30 чел.,
     - в 2008 году - 30 чел.,
     - в 2009 году - 178 чел.,
     - в 2010 году - 200 чел.,
     - в 2011 году - 220 чел.,
     - в 2012 году - 220 чел.

              Степень обеспеченности территории вселения
   объектами социальной инфраструктуры для приема соотечественников

     В   системе   здравоохранения  района  функционирует  центральная
районная  больница  МУЗ  "Никифоровская ЦРБ" с врачебным участком в с.
Сабуро-Покровское,   который   обслуживается  врачом  общей  практики.
Обеспеченность больничными койками в районе 80,0 на 10 тыс. населения.
Имеется  районная  поликлиника  на  227,3 посещения в смену на 10 тыс.
населения.  Кроме  того,  функционирует  одна  участковая  больница, а
обеспеченность   фельдшерско-акушерскими   пунктами   составляет  54,9
посещений  на  1  жителя.  Имеется  одно  отделение скорой медицинской
помощи.  Обеспеченность  врачами  составляет  15,3  чел.  на  10  тыс.
населения. (В       редакции       Закона      Тамбовской      области
от 04.10.2007 г. N 262-З)
     Система образования  в  районе  представлена  11  основными,   11
средними и 4 начальными школами,  в которых в 2005 году обучалось 2247
детей. В  рамках  программы  "Модернизация  системы   образования   на
2005-2008  годы"  предполагается  реорганизация  ряда  средних  школ в
основные,  а основных - в начальные,  которые будут являться филиалами
базовых средних школ.
     В районе имеется 9 дошкольных образовательных учреждений, которые
посещают   300   детей.  Обеспеченность  дошкольными  образовательными
учреждениями на 1000 детей  составляет  1303,6  места.  В  перспективе
будет   работать   система  школьной  подготовки  детей  через  группы
кратковременного пребывания, создаваемые при крупных школах. Имеются 2
учреждения  дополнительного  образования:  детская  школа  искусств  и
детско-юношеская спортивная школа. (В   редакции   Закона   Тамбовской
области от 04.10.2007 г. N 262-З)
     В районе  функционируют 27 учреждений культурно-досугового типа и
24    общедоступные    библиотеки.     Обеспеченность     учреждениями
культурно-досугового типа составляет 133 учреждения на 1000 населения.
Имеется 22  киноустановки  (в  том  числе  кинотеатр),  23  спортивных
сооружения (в том числе 6 спортивных залов).
     В районе   функционирует    Тамбовское    областное    учреждение
"Комплексный  центр  социального  обслуживания населения".  Социальные
работники 4 отделений обслуживают на  дому  640  престарелых  граждан.
Имеется один дом для престарелых и инвалидов на 25 мест.
     Вопросами трудоустройства  в  районе  занимается  государственное
учреждение "Никифоровский Центр занятости населения".
     Образовательных учреждений профессионального,  среднего и высшего
образования   в   районе  нет.  В  то  же  время,  имеется  достаточно
возможностей для реализации  подготовки  и  повышения  квалификации  в
близлежащих городах.
     Таким образом,  при привлечении соотечественников  на  территорию
вселения  "Никифоровский  район"  потребность переселенцев в получении
социальных услуг будет обеспечена в полном объеме.

                Развитие связи и транспортной отрасли

     В 2002   году   в   районе   введена   в   эксплуатацию   сотовая
радиотелефонная  связь  стандарта  GSM-900/1800,  что дает возможность
жителям райцентра и  сел  пользоваться  услугами  федеральной  сотовой
связи. В 2004 г. в районном центре установлена новая МТС Si-2000, в с.
Сабуро-Покровское - новая МТС Si-2000/320,  что положительно  повлияло
на качество связи.
     В среднесрочной  перспективе  прогнозируются  стабильно   высокие
темпы роста по услугам связи,  которые лидируют по спросу у населения,
особенно по подвижной (мобильной) электросвязи.  Ожидается интенсивное
наращивание  объемов  услуг  связи  новыми операторами.  На территории
района  построено  несколько  башен  сотовой  связи   и   продолжается
строительство новых башен.
     Население района обслуживают 24 стационарных  отделения  почтовой
связи  и  19  отделений  по  оказанию  услуг электросвязи.  Количество
телефонизированных  населенных  пунктов  38.  Населенных  пунктов,  не
обслуживаемых  учреждениями  почтовой связи,  нет.  Наличие квартирных
телефонных аппаратов сети общего  пользования  в  городской  местности
составляет 245 штук на 1000 человек,  в сельской местности 84 штуки на
1000 человек.  Обеспечивается 100-процентный доступ к  сети  Интернет.
Средства массовой информации в районе представляют 2 районные газеты и
телерадиокомпания "Новый век".
     Грузовые и   пассажирские   перевозки  в  районах  осуществляются
железнодорожным и автомобильным транспортом.  Автомобильные  перевозки
пассажиров  по  12  маршрутам  осуществляет  муниципальное предприятие
"Никифоровское АТП".

                  Развитие торговли и малого бизнеса

     Торговая сеть в районе представлена 112 предприятиями торговли, в
том  числе  82  магазинами.  В  районе  функционирует один комплексный
рынок,  все  села  обслуживаются  в  порядке  выездной  торговли через
автомагазины.
     Общественное питание представлено 35 объектами на 1577 посадочных
мест:  один бар,  3 кафе,  3 закусочные,  пиццерия и 25 столовых. В 20
школах  района  имеются  столовые  на 1052 посадочных места.  В районе
функционируют 19 стационарных объектов бытовых услуг.
     (В редакции Закона Тамбовской области от 04.10.2007 г. N 262-З)

       Возможности территории вселения по временному расселению
                          соотечественников

     Никифоровский  район  располагает  свободным  служебным  жильем в
количестве  8  квартир, в с. Дмитриевка Голицинского сельсовета, также
имеется  11 мест в общежитии, расположенном в райцентре. На территории
района имеется 566 жилых помещений площадью 21400 кв. м, которые можно
использовать под жилье на условиях поднайма, а также 50 квартир.    (В
редакции Закона Тамбовской области от 04.10.2007 г. N 262-З)

     Возможности территории вселения по предоставлению жилья для
                       постоянного обустройства

     Темпы  жилищного  строительства  позволяют обеспечить потребность
соотечественников в приобретении жилья для их обустройства.         (В
редакции Закона Тамбовской области от 04.10.2007 г. N 262-З)
     В районе имеется 12 свободных муниципальных квартир,  готовых для
заселения, и 28 - требующих реконструкции.
     Никифоровский район   располагает   значительным   фондом  земель
перераспределения,  которые  могут  быть  выделены  переселенцам   для
ведения КФХ и ЛПХ.
     Общий фонд  перераспределения  по  землям   сельскохозяйственного
назначения по району составляет 13119,9 га, в т. ч.:
     Голицинский сельсовет - 1635,4
     Гомзяковский сельсовет - 2025,5
     М-Суренский сельсовет - 2215,9
     С-Покровский сельсовет - 1292,2
     Ярославский сельсовет - 162,6
     Старосабуровский сельсовет - 2858,2
     Юрловский сельсовет - 2930,1.
     В перспективе земельные участки под строительство индивидуального
жилья и ведение хозяйства могут быть выделены  на  территории  каждого
сельсовета  в  необходимом  количестве  в  соответствии с действующими
генеральными планами застройки территорий  муниципальных  образований.
Предусматривается   увеличивать   площади   земельных   участков   под
малоэтажное жилищное строительство.
     В том числе по годам:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               |Кол-во зем.     |                     в том числе по годам
               |участков        |-----------------------------------------------------------------------------------------------------
               |предназначенных |      2007      |      2008      |      2009      |      2010      |      2011      |      2012
               |для выделения   |                |                |                |                |                |
               |соотечествен-   |                |                |                |                |                |
               |никам           |                |                |                |                |                |
               |----------------|----------------|--------------- |----------------|----------------|----------------|----------------
               |число   |площадь|число   |площадь|число   |площадь|число   |площадь|число   |площадь|число   |площадь|число   |площадь
               |наделов,|га,    |наделов,|га,    |наделов,|га,    |наделов,|га,    |наделов,|га,    |наделов,|га,    |наделов,|га,
               |всего   |всего  |всего   |всего  |всего   |всего  |всего   |всего  |всего   |всего  |всего   |всего  |всего   |всего
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего по р-ну       130   21,0      -       -         3       0,5      26      4,2     36       5,8       37    6,0    28,0    4,5
в т. ч.
Екатерининский     20,0    3,0      -       -       1,0      0,15     3,0     0,45    4,0       0,6      6,0    0,9     6,0    0,9
с/с
Ярославский с/с    12,0    1,8      -       -       2,0       0,3     2,0      0,3    3,0      0,45      3,0   0,45     2,0    0,3
Юрловский с/с      33,0   4,95      -       -       1,0      0,15    10,0      1,5   10,0       1,5     10,0    1,5     2,0    0,3
Озерский с/с       37,0   5,55      -       -         -         -     7,0     1,05   10,0       1,5     10,0    1,5    10,0    1,5
С-Покровский с/с   18,0    2,7      -       -         -         -     3,0     0,45    6,0       0,9      5,0   0,75     4,0    0,6
Знаменский с/с     10,0    3,0      -       -         -         -     1,0     0,3     3,0       0,9      3,0   0,9      3,0    0,9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       
        4.4 Мероприятия по приему и обустройству переселенцев  
             на территории вселения "Никифоровский район"

     Комплекс мер  по  приему  и  обустройству  соотечественников   на
территории вселении "Никифоровский район" приведен в приложении 7.4.

    4.5 Определение объема затрат, связанных с приемом участников
 Государственной программы и членов их семей, в том числе определение
    объема затрат, связанных с первичным обустройством участников
             Государственной программы и членов их семей

     Численность участников  программы и членов их семей по территории
вселения "Никифоровский район" по годам составляет:
     2007 год - 30 семей  (в среднем - 60 человек);
     2008 год - 30 семей  (60 человек);
     2009 год - 178 семей (356 человек);
     2010 год - 200 семей (400 человек);
     2011 год - 220 семей (440 человек);
     2012 год - 220 семей (440 человек).
     
  Расчет расходов по медицинскому обслуживанию участников программы
                          и членов их семей
     Первичный медицинский осмотр  соотечественников,  включая  детей,
осуществляется   в   соответствии   с   законодательством   Российской
Федерации:  Федеральными законами  N 115-ФЗ от 21.06.2002 "О  правовом
положении  иностранных  граждан  в  Российской Федерации",  N 38-ФЗ от
24.02.1995 "О предупреждении распространения  в  Российской  Федерации
заболевания,     вызываемого     вирусом    иммунодефицита    человека
(ВИЧ-инфекции)",  постановлением Правительства РФ N 789 от  01.11.2002
"Об  утверждении  положения о выдаче иностранным гражданам и лицам без
гражданства  разрешения  на  временное   проживание",   постановлением
Правительства   РФ   N  188  от  02.04.2003  "О  перечне  инфекционных
заболеваний,  представляющих опасность  для  окружающих  и  являющихся
основанием  для  отказа  в  выдаче  либо  аннулирования  разрешения на
временное проживание иностранным гражданам и  лицам  без  гражданства,
или  вида  на  жительство,  или  разрешения  на  работу  в  Российской
Федерации" (в ред. постановления Правительства РФ от 01.02.2005 N 49).
     
     Расчет расходов для проведения первичного медицинского осмотра из
расчета  численности  участников Государственной программы и членов их
семей по  территории  вселения  "Никифоровский  район"  представлен  в
таблице:

                                РАСЧЕТ
           расходов для проведения первичного медицинского
                               осмотра
      
----------------------------------------------------------------------------------------------
Годы   |  Стоимость обследования на 1 человека, рублей                |ИТОГО|Кол-во |Сумма,
       |--------------------------------------------------------------|     |человек|тыс.
       |Осмотры   |Обследования  |Обследования|Обследования|Обследова-|     |       |рублей
       |врачами   |для исключения|для         |для         |ния для   |     |       |
       |специалис-|инфекционных  |исключения  |исключения  |исключения|     |       |
       |тами      |заболеваний   |заболеваний,|заболевания |ВИЧ-      |     |       |
       |          |              |передаваемых|туберкулезом|инфекции  |     |       |
       |          |              |половым     |            |          |     |       |
       |          |              |путем       |            |          |     |       |
----------------------------------------------------------------------------------------------
2007       676          537           256          158          264     1891    60      113,5
2008       736          585           279          172          287     2059    60      123,5
2009       803          638           304          187          313     2245   356      799,2
2010       877          695           331          204          341     2448   400      979,2
2011       954          758           361          222          372     2667   440     1173,5
2012      1042          826           393          242          405     2908   440     1279,5
ИТОГО:                                                                                 4468,4
----------------------------------------------------------------------------------------------
            
     Медицинская помощь  участникам Государственной программы и членам
их семей оказывается в соответствии с ежегодно утверждаемой Программой
государственных   гарантий   оказания   гражданам  Тамбовской  области
бесплатной медицинской помощи.
     Оказание участникам  Государственной  программы и членам их семей
плановой медицинской  помощи  в  лечебно-профилактических  учреждениях
области  за  счет средств,  предусмотренных Программой государственных
гарантий,  будет осуществляться в течение 6 месяцев,  до получения ими
гражданства РФ.
      
                                РАСЧЕТ
           расходов на медицинскую помощь соотечественникам 
             в рамках Программы Государственных гарантий

----------------------------------------------------------------------
Годы    | Число           | Расходы на медицинское |  Общая сумма
        | соотечественни- | обслуживание одного    |  расходов
        | ков,            | соотечественника       |  тыс. рублей
        | человек         | за период              |
        |                 | 6 месяцев,             |
        |                 | рублей                 |
----------------------------------------------------------------------
2007             60                 1460,0                87,6
2008             60                 1591,4                95,5
2009            356                 1734,6               617,5
2010            400                 1890,7               756,3
2011            440                 2060,8               906,7
2012            440                 2246,4               988,4
ИТОГО:         1756                                     3452,0
----------------------------------------------------------------------
     В целом   расходы   по   медицинскому   обслуживанию   участников
Государственной программы и членов их  семей  на  территории  вселения
"Никифоровский район" составят:
     2007 год                -    201,1  тыс. рублей;
     2008 год                -    219,0  тыс. рублей;
     2009 год                -   1416,7  тыс. рублей;
     2010 год                -   1735,5  тыс. рублей;
     2011 год                -   2080,2  тыс. рублей;
     2012 год                -   2267,9  тыс. рублей;
     ИТОГО:                      7920,4  тыс. рублей

     Получатель и  распорядитель   средств   областного   бюджета   на
медицинское обслуживание участников Государственной программы и членов
их семей - управление здравоохранения Тамбовской области.
     При добровольном   переселении  в  Тамбовскую  область  участники
Государственной программы и члены их семей имеют  право  на  получение
компенсационного    пакета    участника   Государственной   программы,
включающего в себя услуги государственных и  муниципальных  учреждений
дошкольного   воспитания,   общего  и  профессионального  образования,
социального обслуживания,  здравоохранения  и  услуги  государственной
службы  занятости,  после  их регистрации в установленном порядке и до
приобретения  ими  гражданства  Российской  Федерации.  Расчет   суммы
компенсационного  пакета будет производиться индивидуально для каждого
участника    программы    в    пределах    средств,    предусмотренных
государственным   и   муниципальным  учреждениям,  оказывающим  услуги
участникам программы и членам их семей в вышеперечисленных сферах.
     Расчет расходов   на   оказание   дополнительных  мер  социальной
поддержки переселенцам на период до получения ими гражданства РФ
     Планируется оказание следующих видов социальной поддержки:
     - социальная поддержка семей, имеющих детей;
     - адресная помощь малообеспеченным гражданам;
     - предоставление льгот по коммунальным услугам;
     - предоставление субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.
     Расчеты расходов  на  оказание  дополнительных   мер   социальной
поддержки переселенцам произведены в соответствии с приложением 8.
     Расчеты произведены по 2007 году на 30 семей (предположительно 60
человек) на период 6 месяцев.  Количество получателей каждой категории
рассчитано,  исходя  из  фактической  доли  семей  (граждан)  в  общей
численности населения области, которые получают данные выплаты.
           
                                Расчет
     на предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми, 
          переселяющимся в Никифоровский район, на 2007 год

----------------------------------------------------------------------
 N |Категория       |Вид и размер             |Количество |Потребность
   |получателя      |выплаты на 1 ребенка     |получателей|в финанси-
   |                |(тыс. руб.)              |           |ровании на
   |                |                         |           |6 месяцев,
   |                |                         |           |тыс. руб.
----------------------------------------------------------------------
 1. Малообеспеченные Ежемесячное пособие на
    семьи с          ребенка, всего,
    детьми           в том числе
                     семья, получающая пособие        2         1,32
                     в базовом размере (0,11)
                     семья одинокой матери            1         1,41
                     (0,235)
                     семья, воспитывающая             1         0,96
                     ребенка-инвалида (0,16)
                     Детям от 1 до 3 лет из           1         0,78
                     многодетных
                     малообеспеченных семей
                     (0,13)
                     Ежемесячное пособие на           1          1,8
                     ребенка из многодетной
                     семьи (без учета дохода
                     семьи) (0,3)
                     Единовременная                   1          5,6
                     материальная помощь (5,6)

 2. Граждане,        Единовременная                  10           52
    находящиеся в    материальная помощь (5,2)
    трудной
    жизненной
    ситуации
    (областная
    комиссия)

 3. Многодетные      30% скидка по оплате             1          1,8
    семьи            коммунальных услуг
                     (холодное и горячее
                     водоснабжение,
                     водоотведение,
                     электроснабжение,
                     газоснабжение, отопление)
                     (0,3)

    Итого                                                      65,67
----------------------------------------------------------------------

     Расходы на эти  цели  на  последующие  годы  в  рамках  программы
рассчитаны с учетом увеличения численности переселенцев и коэффициента
дефлятора 1,1 и составят:
     2008 год                  -   72,24 тыс. рублей;
     2009 год                  -  471,46 тыс. рублей;
     2010 год                  -  582,39 тыс. рублей;
     2011 год                  -  704,69 тыс. рублей;
     2012 год                  -  775,16 тыс. рублей;
     Всего 2007-2012 годы      - 2671,61 тыс. рублей
           
                                Расчет
        средств на предоставление мер социальной поддержки на 
     возмещение затрат на оплату ЖКУ льготным категориям граждан, 
                 переселяющимся в Никифоровский район

----------------------------------------------------------------------
Количество        | Ожидаемое  | Средний размер | Ожидаемые
участников        | количество | возмещения     | расходы на
Государственной   | граждан    | оплаты ЖКУ на  | возмещение
программы и       | льготной   | 1 человека,    | оплаты ЖКУ, тыс.
членов их семей   | категории  | рублей         | рублей за 6
по годам          |            |                | месяцев, тыс. рублей
----------------------------------------------------------------------
Всего, в    1756       176                            661,79
том числе
2007          60         6          448,00             16,13
2008          60         6          497,28             17,90
2009         356        36          547,01            118,15
2010         400        40          601,71            144,41
2011         440        44          661,88            174,74
2012         440        44          721,45            190,46
----------------------------------------------------------------------

                                Расчет
    средств на предоставление мер социальной поддержки - субсидии 
          на оплату ЖКУ семьям-переселенцам, переселяющимся
                        в Никифоровский район

------------------------------------------------------------------------------------
Количество   |Процент|Коли- |Средний |Расходы|Размер  |Фактичес-|Факти-  |Потреб-
участников   |семей, |чество|размер  |граждан|субсидии|кий      |ческий  |ность в
Государствен-|полу-  |семей,|регио-  |на     |на      |размер   |размер  |денежных
ной          |чающих |пре-  |нального|оплату |оплату  |оплаты   |субсидии|средствах
программы и  |субси- |тенду-|стандар-|ЖКУ в  |ЖКУ в   |за ЖКУ,  |(не     |на
членов их    |дии    |ющих  |та      |месяц, |месяц на|рублей за|более   |предостав-
семей по     |       |на    |стои-   |рублей |семью   |1 кв. м  |факти-  |ление
годам        |       |суб-  |мости   |       |(расчет)|         |ческого |субсидий
             |       |сидии |ЖКУ на  |       |        |         |начисле-|семьям-
             |       |      |семью,  |       |        |         |ния     |пересе-
             |       |      |состоя- |       |        |         |платы   |ленцам,
             |       |      |щую из  |       |        |         |за      |тыс.
             |       |      |4 чел., |       |        |         |ЖКУ),   |руб. (гр.
             |       |      |рублей  |       |        |         |рублей  |2*гр. 7*
             |       |      |        |       |        |         |        |6 месяцев)
------------------------------------------------------------------------------------
Всего,  1756   7,5     132            3504,10 10126,70          10126,70  1442,59
в том
числе
2007      60   7,5       5    1756,12  451,45  1304,67  1649,32  1304,67    35,23
2008      60   7,5       5    1949,29  501,11  1448,18  1830,75  1448,18    39,10
2009     356   7,5      27    2144,22  551,22  1593,00  2013,82  1593,00   255,2
2010     400   7,5      30    2358,64  606,34  1752,30  2215,21  1752,30   315,41
2011     440   7,5      33    2594,51  666,98  1927,53  2436,73  1927,53   381,65
2012     440   7,5      33    2828,02  727,00  2101,01  2656,03  2101,01   416,00
------------------------------------------------------------------------------------
            
     Получатель и  распорядитель   средств   областного   бюджета   по
реализации   мер   социальной  поддержки  переселенцам  на  период  до
получения ими гражданства РФ - управление труда и социального развития
Тамбовской  области,  а также органы местного самоуправления в объемах
субвенций, выделенных на эти цели из областного бюджета по предложению
управления  труда и социального развития Тамбовской области.  Конечные
получатели средств - участники Государственной программы  и  члены  их
семей.
     В целом  расходы   по   реализации   мер   социальной   поддержки
переселенцам  на  период  до  получения  ими гражданства РФ по проекту
переселения "Никифоровский район" составят:
     2007 год           -  117,03 тыс. рублей;
     2008 год           -  129,24 тыс. рублей;
     2009 год           -  844,81 тыс. рублей;
     2010 год           - 1042,21 тыс. рублей;
     2011 год           - 1261,08 тыс. рублей;
     2012 год           - 1381,62 тыс. рублей;
     ИТОГО:             - 4775,99 тыс. рублей

     Расчет расходов  по  оказанию услуг службы занятости населения по
содействию трудоустройству
     Дополнительно к      услугам,     предусмотренным     федеральным
законодательством, будет осуществляться оказание следующих видов услуг
по  содействию  занятости  населения  из  средств  областного  бюджета
переселенцам до получения ими гражданства Российской Федерации:
     - выплата   пособия   в   период   поиска   работы  переселенцам,
обратившимся в службу занятости за  содействием  в  трудоустройстве  и
нетрудоустроенным в течение 10 дней;
     - профессиональное обучение;
     - выплата стипендий в период профессионального обучения.
           
                                РАСЧЕТ
     расходов областного бюджета по оказанию дополнительных услуг 
   службы занятости населения из расчета получения услуг в течение
                              6 месяцев
      
------------------------------------------------------------------------------------------------
Годы  | Всего,|                                 В том числе
      | тыс.  |---------------------------------------------------------------------------------
      | рублей|Выплата пособия в        |Профессиональное обучение  |Выплата стипендий в
      |       |период поиска работы     |                           |период профессионального
      |       |                         |                           |обучения
      |       |-------------------------|---------------------------|---------------------------
      |       |Ориенти-|Размер  |Всего  |Ориенти-  |Размер  |Всего  |Ориенти-|Размер  |Всего
      |       |ровочное|затрат  |затрат |ровочное  |затрат  |затрат |ровочное|затрат  |затрат по
      |       |число   |на      |по виду|число     |на      |по виду|число   |на      |виду
      |       |пересе- |одного  |услуг, |пересе-   |одного  |услуг, |пересе- |одного  |услуг,
      |       |ленцев, |участ-  |тыс.   |ленцев,   |участ-  |тыс.   |ленцев, |участни-|тыс.
      |       |нуждаю- |ника    |рублей |нуждаю-   |ника    |рублей |нужда-  |ка      |рублей
      |       |щихся   |Програм-|       |щихся     |Програм-|       |ющихся  |Програм-|
      |       |в       |мы,     |       |в услугах,|мы,     |       |в       |мы,     |
      |       |услугах,|тыс.    |       |человек   |тыс.    |       |услугах,|тыс.    |
      |       |человек |рублей  |       |          |рублей  |       |человек |рублей  |
------------------------------------------------------------------------------------------------
2007    143,34    12      6,48     77,76      6       4,45     26,7      6     6,48       38,88
2008    143,34    12      6,48     77,76      6       4,45     26,7      6     6,48       38,88
2009    954       72      7,2     518,4      36       4,9     176,4     36     7,2       259,2
2010   1060       80      7,2     576        40       4,9     196       40     7,2       288
2011   1346,4     88      8,4     739,2      44       5,4     237,6     44     8,4       369,6
2012   1346,4     88      8,4     739,2      44       5,4     237,6     44     8,4       369,6
итого  4993,48   352             2728,32    176               901      176              1364,16
------------------------------------------------------------------------------------------------
     Получатель и распорядитель средств областного бюджета по оказанию
услуг  службы  занятости  населения  -  управление занятости населения
Тамбовской области.
     Конечные получатели  средств:  по выплате пособия в период поиска
работы и выплате  стипендий  в  период  профессионального  обучения  -
участники   Государственной   программы   и   члены   их   семей;   по
профессиональному   обучению   -   профессиональные    образовательные
учреждения,   определяемые   на   конкурсной   основе,   по  отдельным
договорам.

Информация по документу
Читайте также