Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Рязани от 11.11.2011 № 5059РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЯЗАНИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 ноября 2011 г. N 5059 О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Совершенствование организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Рязани (2010 - 2013 годы)", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 16.08.2010 N 3715 В целях дальнейшего развития системы организации школьного питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Рязани, в соответствием с постановлением администрации города Рязани от 13.07.2009 N 5131 "Об утверждении Порядка разработки и реализации долгосрочных целевых программ и Регламента взаимодействия структурных подразделений администрации города Рязани и участников долгосрочных целевых программ в процессе их разработки и реализации", руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области, администрация города Рязани постановляет: 1. Внести в долгосрочную целевую программу "Совершенствование организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Рязани (2010 - 2013 годы)", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 16.08.2010 N 3715 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Совершенствование организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Рязани (2010 - 2013 годы)" (в редакции постановлений администрации города Рязани от 01.04.2011 N 1441, от 01.07.2011 N 2894) изменения согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 3. Отделу по связям со средствами массовой информации аппарата администрации города Рязани (Якунина С.Б.) опубликовать настоящее постановление в газете "Рязанские ведомости". 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Пыжонкову Т.Е. Глава администрации В.Е. Артемов Приложение к постановлению администрации города Рязани от 11 ноября 2011 г. N 5059 Изменения в долгосрочную целевую программу "Совершенствование организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Рязани (2010 - 2013 годы)", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 16.08.2010 N 3715 1. В разделе 1 "Паспорт долгосрочной целевой программы" строки "Объемы и источники финансирования с разбивкой по этапам реализации", "Планируемые результаты реализации ДЦП" изложить в следующей редакции: Г——————————————————T————————————————————————————————————————————————————¬ |Объемы и источники|Общий объем средств, планируемый на реализацию ДЦП, | |финансирования с |- 199 167 тыс. руб., в том числе по годам | |разбивкой по |реализации: | |этапам реализации |2010 год - 10 000 тыс. руб. | | |2011 год - 92 000 тыс. руб. | | |2012 год - 65 167 тыс. руб. | | |2013 год - 32 000 тыс. руб. | | |Из них по источникам: | | |Средства бюджета города Рязани - 154 167 тыс. руб., | | |в том числе по годам: | | |2010 год - 10 000 тыс. руб. | | |2011 год - 52 000 тыс. руб. | | |2012 год - 60 167 тыс. руб. | | |2013 год - 32 000 тыс. руб. | | |Средства областного бюджета - 15 000 тыс. руб., в | | |том числе по годам: | | |2011 год - 10 000 тыс. руб. | | |2012 год - 5 000 тыс. руб. | | |Средства федерального бюджета - 30 000 тыс. руб., в | | |том числе по годам: | | |2011 год - 30 000 тыс. руб. | +——————————————————+————————————————————————————————————————————————————+ |Планируемые |- доля муниципальных общеобразовательных учреждений,| |результаты |охваченных аудитом и получивших технологические | |реализации ДЦП |паспорта для школьных столовых, к 2011 г. - 100%; | | |- доля пищеблоков муниципальных общеобразовательных | | |учреждений, оснащенных современным технологическим | | |оборудованием, мебелью, посудой, к 2013 г. - 100%; | | |- доля муниципальных общеобразовательных учреждений,| | |в которых проведен капитальный ремонт, включая | | |проектные и изыскательские работы в школьных | | |столовых, к 2013 г. - 100%; | | |- степень выполнения капитального ремонта помещений,| | |реконструкцией и ремонтом инженерных сетей, включая | | |проектные и изыскательские работы в организациях, | | |оказывающих услуги общественного питания в | | |муниципальных общеобразовательных учреждениях города| | |Рязани с 2010 - 2013 гг. - 100%; | | |- степень оснащения производственных помещений | | |современным оборудованием в организациях, | | |оказывающих услуги общественного питания в | | |муниципальных общеобразовательных учреждениях города| | |Рязани с 2010 - 2013 гг. - 100%; | | |- степень приобретения специализированного | | |автотранспорта в организациях, оказывающих услуги | | |общественного питания в муниципальных | | |общеобразовательных учреждениях города Рязани, с | | |2010 - 2013 гг. - 100% | +——————————————————+————————————————————————————————————————————————————+ 2. Раздел 5 "Планируемые результаты реализации ДЦП" изложить в следующей редакции: "5. Планируемые результаты реализации ДЦП Г———T————————————————————————T————————————————————————————————T—————————————————T——————T————————T———————————————————¬ |N |Задачи, направленные на |Планируемый объем финансирования|Показатели |Ед. |Базовое |Планируемое | |п/п|достижение цели |на решение данной задачи (тыс. |(индикаторы) |изм. |значение|значение показателя| | | |руб.) |характеризующие | |показа- |(индикатора) по | | | | |достижение цели | |теля |годам реализации | | | +————————————————————————————————+ | |(индика-+———————————————————+ | | |Бюджет |Областной |Федеральный | | |тора) |2010|2011|2012|2013| | | |города |бюджет |бюджет | | |2009 год|год |год |год |год | | | |Рязани | | | | | | | | | | +———+————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————————+——————+————————+————+————+————+————+ | |Цель: сохранение и |154 167 |15 000 |30 000 |Доля пищеблоков |% |50 |50 |65 |85 |100 | | |укрепление здоровья | | | |муниципальных | | | | | | | | |обучающихся за счет | | | |общеобразователь-| | | | | | | | |повышения качества и | | | |ных учреждений, | | | | | | | | |безопасности школьного | | | |оснащенных | | | | | | | | |питания, основанной на | | | |современным | | | | | | | | |принципах централизации,| | | |технологическим | | | | | | | | |индустриализации, | | | |оборудованием, | | | | | | | | |обеспечивающей 100% | | | |мебелью, посудой | | | | | | | | |охват обучающихся | | | +—————————————————+——————+————————+————+————+————+————+ | |качественным горячим | | | |Доля |% |35 |35 |50 |75 |100 | | |питанием в соответствии | | | |муниципальных | | | | | | | | |с их физиологическими | | | |общеобразователь-| | | | | | | | |потребностями и | | | |ных учреждений, в| | | | | | | | |санитарно-гигиеническими| | | |которых проведен | | | | | | | | |требованиями и | | | |капитальный | | | | | | | | |нормативами | | | |ремонт, включая | | | | | | | | | | | | |проектные и | | | | | | | | | | | | |изыскательские | | | | | | | | | | | | |работы в школьных| | | | | | | | | | | | |столовых | | | | | | | +———+————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————————+——————+————————+————+————+————+————+ | |Задача: укрепление |154 167 |15 000 |30 000 |Доля |% |25 |25 |100 |1 | | | |материально-технической | | | |муниципальных | | | | | | | | |базы школьных столовых и| | | |общеобразователь-| | | | | | | | |буфетов, а также | | | |ных учреждений, | | | | | | | | |организаций, оказывающих| | | |охваченных | | | | | | | | |услуги общественного | | | |аудитом и | | | | | | | | |питания в муниципальных | | | |получивших | | | | | | | | |общеобразовательных | | | |технологические | | | | | | | | |учреждениях | | | |паспорта для | | | | | | | | | | | | |школьных столовых| | | | | | | | | | | | +—————————————————+——————+————————+————+————+————+————+ | | | | | |Степень |% |50 |100 |100 |100 |100 | | | | | | |выполнения | | | | | | | | | | | | |капитального | | | | | | | | | | | | |ремонта | | | | | | | | | | | | |помещений, | | | | | | | | | | | | |реконструкцией и | | | | | | | | | | | | |ремонтом | | | | | | | | | | | | |инженерных сетей,| | | | | | | | | | | | |включая проектные| | | | | | | | | | | | |и изыскательские | | | | | | | | | | | | |работы в | | | | | | | | | | | | |организациях, | | | | | | | | | | | | |оказывающих | | | | | | | | | | | | |услуги | | | | | | | | | | | | |общественного | | | | | | | | | | | | |питания в | | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | | |общеобразователь-| | | | | | | | | | | | |ных учреждениях | | | | | | | | | | | | +—————————————————+——————+————————+————+————+————+————+ | | | | | |Степень оснащения|% |50 |100 |100 |100 |100 | | | | | | |производственных | | | | | | | | | | | | |помещений | | | | | | | | | | | | |современным | | | | | | | | | | | | |оборудованием в | | | | | | | | | | | | |организациях, | | | | | | | | | | | | |оказывающих | | | | | | | | | | | | |услуги | | | | | | | | | | | | |общественного | | | | | | | | | | | | |питания в | | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | | |общеобразователь-| | | | | | | | | | | | |ных учреждениях | | | | | | | | | | | | +—————————————————+——————+————————+————+————+————+————+ | | | | | |Степень |% |50 |100 |100 |100 |100 | | | | | | |приобретения | | | | | | | | | | | | |специализирован- | | | | | | | | | | | | |ного | | | | | | | | | | | | |автотранспорта в | | | | | | | | | | | | |организациях, | | | | | | | | | | | | |оказывающих | | | | | | | | | | | | |услуги | | | | | | | | | | | | |общественного | | | | | | | | | | | | |питания в | | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | | |общеобразователь-| | | | | | | | | | | | |ных учреждениях | | | | | | | +———+————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————————+——————+————————+————+————+————+————+ 3. Раздел 6 "Перечень мероприятий ДЦП" изложить в следующей редакции: "6. Перечень мероприятий ДЦП Г————————————————T———————————————T———————T———————————————————————————T——————————T——————————————T—————————————————¬ |Цель, задачи, |Источники |Всего |Объем финансирования по |Срок |Исполнитель |Ожидаемый | |мероприятия |финансирования |тыс. |годам, тыс. руб. |исполнения| |результат | | | |руб. +———————————————————————————+ | | | | | | |2010 |2011 |2012 |2013 | | | | | | | |год |год |год |год | | | | +————————————————+———————————————+———————+——————+——————+——————+——————+——————————+——————————————+—————————————————+ |Цель: сохранение| | | | | | | | | | |и укрепление | | | | | | | | | | |здоровья | | | | | | | | | | |обучающихся за | | | | | | | | | | |счет повышения | | | | | | | | | | |качества и | | | | | | | | | | |безопасности | | | | | | | | | | |школьного | | | | | | | | | | |питания, | | | | | | | | | | |основанной на | | | | | | | | | | |принципах | | | | | | | | | | |централизации, | | | | | | | | | | |индустриализации| | | | | | | | | | |, обеспечивающей| | | | | | | | | | |100% охват | | | | | | | | | | |обучающихся | | | | | | | | | | |качественным | | | | | | | | | | |горячим питанием| | | | | | | | | | |в соответствии с| | | | | | | | | | |их | | | | | | | | | | |физиологическими| | | | | | | | | | |потребностями и | | | | | | | | | | |санитарно-гигие-| | | | | | | | | | |ническими | | | | | | | | | | |требованиями и | | | | | | | | | | |нормативами | | | | | | | | | | +————————————————+———————————————+———————+——————+——————+——————+——————+——————————+——————————————+—————————————————+ |Задача: | | | | | | | | | | |укрепление | | | | | | | | | | |материально-тех-| | | | | | | | | | |нической базы | | | | | | | | | | |школьных | | | | | | | | | | |столовых и | | | | | | | | | | |буфетов, а также| | | | | | | | | | |организаций, | | | | | | | | | | |оказывающих | | | | | | | | | | |услуги | | | | | | | | | | |общественного | | | | | | | | | | |питания в | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |общеобразовате- | | | | | | | | | | |льных | | | | | | | | | | |учреждениях | | | | | | | | | | +————————————————+———————————————+———————+——————+——————+——————+——————+——————————+——————————————+—————————————————+ |Мероприятие 1: |Средства |2 880 | |2 880 | | |2011 год |УОиМП, |Достижение 100% | |проведение |бюджета города | | | | | | |подведомствен-|уровня охвата | |аудита и |Рязани | | | | | | |ные учреждения|муниципальных | |приобретение | | | | | | | | |общеобразователь-| |технологических | | | | | | | | |ных учреждений | |паспортов для | | | | | | | | |аудитом и | |школьных | | | | | | | | |получение | |столовых | | | | | | | | |технологических | | | | | | | | | | |паспортов для | | | | | | | | | | |школьных столовых| +————————————————+———————————————+———————+——————+——————+——————+——————+——————————+——————————————+—————————————————+ |Мероприятие 2: |Средства |43 375 | | |27 000|16 375|2011 - |УОиМП, |Увеличение | |приобретение |бюджета города | | | | | |2013 годы |подведомствен-|количества | |технологического|Рязани | | | | | | |ные учреждения|пищеблоков | |и холодильного | | | | | | | | |муниципальных | |оборудования, |Средства |15 000 | |10 000|5 000 | | | |общеобразователь-| |мебели, посуды |областного | | | | | | | |ных учреждений, | |для школьных |бюджета | | | | | | | |оснащенных | |столовых и | | | | | | | | |современным | |буфетов |Средства |30 000 | |30 000| | | | |технологическим | | |федерального | | | | | | | |оборудованием, в | | |бюджета | | | | | | | |общем количестве | | | | | | | | | | |учреждений, до | | | | | | | | | | |100% | +————————————————+———————————————+———————+——————+——————+——————+——————+——————————+——————————————+—————————————————+ |Мероприятие 3: |Средства |75 318 | |29 926|29 767|15 625|2011 - |УОиМП, |Увеличение | |проведение |бюджета города | | | | | |2013 годы |подведомствен-|количества | |капитального |Рязани | | | | | | |ные учреждения|муниципальных | |ремонта, включая| | | | | | | | |общеобразователь-| |проектные и | | | | | | | | |ных учреждений, | |изыскательские | | | | | | | | |где проведен | |работы в | | | | | | | | |капитальный | |школьных | | | | | | | | |ремонт | |столовых и | | | | | | | | |пищеблоков, | |буфетах | | | | | | | | |включая проектные| | | | | | | | | | |и изыскательские | | | | | | | | | | |работы в общем | | | | | | | | | | |количестве | | | | | | | | | | |учреждений, | | | | | | | | | | |нуждающихся в | | | | | | | | | | |капремонте | | | | | | | | | | |пищеблоков, до | | | | | | | | | | |100% | +————————————————+———————————————+———————+——————+——————+——————+——————+——————————+——————————————+—————————————————+ |Мероприятие 4: |Средства |32 594 |10 000|19 194|3 400 | |2010 - |Организации, |Обеспечение 100% | |предоставление |бюджета города | | | | | |2011 годы |оказывающие |уровня выполнения| |юридическим |Рязани | | | | | | |услуги |субсидий, | |лицам, | | | | | | | |общественного |выделенных | |оказывающим | | | | | | | |питания в |организациям, | |услуги | | | | | | | |муниципальных |оказывающим | |общественного | | | | | | | |общеобразова- |услуги | |питания в | | | | | | | |тельных |общественного | |муниципальных | | | | | | | |учреждениях |питания в | |общеобразовате- | | | | | | | | |муниципальных | |льных | | | | | | | | |общеобразователь-| |учреждениях | | | | | | | | |ных учреждениях | |субсидий: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- на возмещение | |18 300 |10 000|8 300 | | | | | | |затрат, | | | | | | | | | | |связанных с | | | | | | | | | | |проведением | | | | | | | | | | |капитального | | | | | | | | | | |ремонта | | | | | | | | | | |помещений, | | | | | | | | | | |реконструкцией и| | | | | | | | | | |ремонтом | | | | | | | | | | |инженерных | | | | | | | | | | |сетей, включая | | | | | | | | | | |проектные и | | | | | | | | | | |изыскательские | | | | | | | | | | |работы; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- на возмещение | |12 444 | |9 694 |2750 | | | | | |затрат, | | | | | | | | | | |связанных с | | | | | | | | | | |оснащением | | | | | | | | | | |производственных| | | | | | | | | | |помещений | | | | | | | | | | |современным | | | | | | | | | | |оборудованием | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- на возмещение | |1 850 | |1 200 |650 | | | | | |затрат, | | | | | | | | | | |связанных с | | | | | | | | | | |приобретением | | | | | | | | | | |специализирован-| | | | | | | | | | |ного | | | | | | | | | | |автотранспорта | | | | | | | | | | +————————————————+———————————————+———————+——————+——————+——————+——————+——————————+——————————————+—————————————————+ |Итого по ДЦП | |199 167|10 000|92 000|65 167|32 000| | | | +————————————————+———————————————+———————+——————+——————+——————+——————+——————————+——————————————+—————————————————+ | |Средства |154 167|10 000|52 000|60 167|32 000| | | | | |бюджета города | | | | | | | | | | |Рязани | | | | | | | | | +————————————————+———————————————+———————+——————+——————+——————+——————+——————————+——————————————+—————————————————+ | |Средства |15 000 | |10 000|5 000 | | | | | | |областного | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | +————————————————+———————————————+———————+——————+——————+——————+——————+——————————+——————————————+—————————————————+ | |Средства |30 000 | |30 000| | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | +————————————————+———————————————+———————+——————+——————+——————+——————+——————————+——————————————+—————————————————+ Используемые сокращения: УОиМП - управление образования и молодежной политики. 4. Раздел 7 "Ресурсное обеспечение ДЦП" изложить в следующей редакции: "7. Ресурсное обеспечение ДЦП Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета города Рязани, средств областного бюджета и средств федерального бюджета. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджетов всех уровней на очередной финансовый год. Перечень объектов, финансирование которых предусматривается в рамках Программы, утверждается на каждый год. Г——————————————T——————————————————————————————————————————————————————¬ |Период |Объем финансирования ДЦП по источникам финансирования | |реализации ДЦП|(тыс. руб.) | | +——————————————————————————————————————————————————————+ | |Бюджет |Областной |Федеральный |Всего | | |города |бюджет |бюджет | | | |Рязани | | | | +——————————————+————————————+—————————————+————————————+——————————————+ |2010 год |10 000 | | |10 000 | +——————————————+————————————+—————————————+————————————+——————————————+ |2011 год |52 000 |10 000 |30 000 |92 000 | +——————————————+————————————+—————————————+————————————+——————————————+ |2012 год |60 167 |5 000 | |65 167 | +——————————————+————————————+—————————————+————————————+——————————————+ |2013 год |32 000 | | |32 000 | +——————————————+————————————+—————————————+————————————+——————————————+ |Итого по ДЦП |154 167 |15 000 |30 000 |199 167 | +——————————————+————————————+—————————————+————————————+——————————————+ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|