Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Рязани от 01.07.2011 № 2894

 



                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                         

                     АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ                      

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             


                       от 1 июля 2011 г. N 2894                       


        О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
  "Совершенствование организации питания учащихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях города Рязани (2010 - 2013 годы)",
      утвержденную постановлением администрации города Рязани
                       от 16.08.2010 N 3715


      В  целях  дальнейшего  развития  системы  организации  школьного
питания  учащихся  в  общеобразовательных учреждениях города Рязани, в
соответствии с Приказом Министерства образования  и  науки  Российской
Федерации  от  10.05.2011  N 1605  "Об  утверждении  перечня субъектов
Российской  Федерации  -  победителей  конкурсного  отбора   субъектов
Российской  Федерации  для  реализации  экспериментальных  проектов по
совершенствованию организации питания  обучающихся  в  государственных
общеобразовательных   учреждениях  субъектов  Российской  Федерации  и
муниципальных  общеобразовательных  учреждениях",   с   постановлением
администрации  города  Рязани  от  13.07.2009  N 5131  "Об утверждении
Порядка  разработки  и  реализации  долгосрочных  целевых  программ  и
Регламента   взаимодействия  структурных  подразделений  администрации
города Рязани и участников долгосрочных целевых программ в процессе их
разработки  и  реализации",  руководствуясь  статьями  39,  41  Устава
муниципального образования - городской округ  город  Рязань  Рязанской
области, администрация города Рязани постановляет:
      1. Внести в долгосрочную  целевую  программу  "Совершенствование
организации   питания  учащихся  в  муниципальных  общеобразовательных
учреждениях  города   Рязани   (2010   -   2013 годы)",   утвержденную
постановлением  администрации  города  Рязани от 16.08.2010 N 3715 "Об
утверждении   долгосрочной   целевой   программы    "Совершенствование
организации   питания  учащихся  в  муниципальных  общеобразовательных
учреждениях  города   Рязани   (2010   -   2013 годы)"   (в   редакции
постановления  администрации  города  Рязани  от  01.04.2011  N 1441),
изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
      2.    Реализация    изменений,     предусмотренных     настоящим
постановлением,  будет  осуществляться  после внесения соответствующих
изменений в бюджет города Рязани.
      3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу   со   дня   его
официального опубликования.
      4. Отделу по связям со средствами массовой  информации  аппарата
администрации  города  Рязани  (Якунина С.Б.)  опубликовать  настоящее
постановление в газете "Рязанские ведомости".
      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Пыжонкову Т.Е.


      Глава администрации                                 В.Е. Артемов



Приложение
к постановлению
администрации города Рязани
от 1 июля 2011 г. N 2894

      1. В разделе 1 "Паспорт долгосрочной целевой  программы"  строки
"Объемы  и источники финансирования с разбивкой по этапам реализации",
"Планируемые результаты реализации ДЦП" изложить в следующей редакции:

Г——————————————————T———————————————————————————————————————————————————¬
|Объемы и источники|Общий объем средств, планируемый на реализацию ДЦП,|
|финансирования с  |-                                                  |
|разбивкой по      |166 000 тыс. руб., в том числе по годам реализации;|
|этапам реализации |2010 год- 10 000 тыс. руб.                         |
|                  |2011 год - 92 000 тыс. руб.                        |
|                  |2012 год - 32 000 тыс. руб.                        |
|                  |2013 год - 32 000 тыс. руб.                        |
|                  |Из них по источникам:                              |
|                  |Средства бюджета города Рязани - 121 000 тыс. руб.,|
|                  |в том числе по годам:                              |
|                  |2010 год - 10 000 тыс. руб.                        |
|                  |2011 год - 52 000 тыс. руб.                        |
|                  |2012 год - 27 000 тыс. руб.                        |
|                  |2013 год-32 000 тыс. руб.                          |
|                  |Средства областного бюджета - 15 000 тыс. руб., в  |
|                  |том числе по годам:                                |
|                  |2011 год - 10 000 тыс. руб.                        |
|                  |2012 год - 5 000 тыс. руб.                         |
|                  |Средства федерального бюджета - 30 000 тыс. руб., в|
|                  |том числе по годам:                                |
|                  |2011 год-30 000 тыс. руб.                          |
+——————————————————+———————————————————————————————————————————————————+
|Планируемые       |- доля муниципальных общеобразовательных           |
|результаты        |учреждений, охваченных аудитом и получивших        |
|реализации ДЦП    |технологические паспорта для школьных столовых к   |
|                  |2011 г. - 100 %;                                   |
|                  |- доля пищеблоков муниципальных общеобразовательных|
|                  |учреждений, оснащенных современным технологическим |
|                  |оборудованием, мебелью, посудой к 2013 г. - 100 %; |
|                  |- доля муниципальных общеобразовательных           |
|                  |учреждений, в которых проведен капитальным ремонт в|
|                  |школьных столовых к 2013 г. - 100%;                |
|                  |- степень выполнения капитального ремонта          |
|                  |помещений, реконструкцией и ремонтом инженерных    |
|                  |сетей в организациях, оказывающих услуги           |
|                  |общественного питания в муниципальных              |
|                  |общеобразовательных учреждениях города Рязани с    |
|                  |2010 - 2013 г.г. - 100%;                           |
|                  |- степень оснащения производственных помещений     |
|                  |современным оборудованием в организациях,          |
|                  |оказывающих услуги общественного питания в         |
|                  |муниципальных общеобразовательных учреждениях      |
|                  |города Рязани с 2010 - 2013 г.г. - 100%;           |
|                  |- степень приобретения специализированного         |
|                  |автотранспорта в организациях, оказывающих услуги  |
|                  |общественного питания в муниципальных              |
|                  |общеобразовательных учреждениях города Рязани с    |
|                  |2010 - 2013 г.г. - 100%,                           |
+——————————————————+———————————————————————————————————————————————————+

      2. Раздел 5 "Планируемые результаты реализации ДЦП"  изложить  в
следующей редакции:

                 "5. Планируемые результаты реализации ДЦП            
Г———T———————————————————————T——————————————————————————————T————————————————————T————T————————————————T—————————————————————————¬
|N  |Задачи, направленные на|Планируемый объем             |Показатели          |Ед. |Базовое значение|Планируемое значение     |
|п/п|достижение цели        |финансирования на решение     |(индикаторы)        |изм.|показателя      |показателя (индикатора)  |
|   |                       |данной задачи (тыс. руб.)     |характеризующие     |    |(индикатора)2009|по годам реализации      |
|   |                       +——————————————————————————————+достижение цели     |    |год             +—————————————————————————+
|   |                       |Бюджет  |Областной|Федеральный|                    |    |                |2010 |2011 |2012 |2013   |
|   |                       |города  |бюджет   |бюджет     |                    |    |                |год  |год  |год  |год    |
|   |                       |Рязани  |         |           |                    |    |                |     |     |     |       |
|   |                       +————————+—————————+———————————+                    |    |                +—————+—————+—————+———————+
|   |Цель: сохранение и     |121 000 |15 000   |30 000     |Доля пищеблоков     |%   |50              |50   |65   |85   |100    |
|   |укрепление здоровья    |        |         |           |муниципальных       |    |                |     |     |     |       |
|   |обучающихся за счет    |        |         |           |общеобразовательных |    |                |     |     |     |       |
|   |повышения качества и   |        |         |           |учреждений,         |    |                |     |     |     |       |
|   |безопасности школьного |        |         |           |оснащенных          |    |                |     |     |     |       |
|   |питания, основанной на |        |         |           |современным         |    |                |     |     |     |       |
|   |принципах              |        |         |           |технологическим     |    |                |     |     |     |       |
|   |централизации,         |        |         |           |оборудованием,      |    |                |     |     |     |       |
|   |индустриализации,      |        |         |           |мебелью, посудой    |    |                |     |     |     |       |
|   |обеспечивающей 100%    |        |         |           +————————————————————+————+————————————————+—————+—————+—————+———————+
|   |охват обучающихся      |        |         |           |Доля муниципальных  |%   |35              |35   |50   |75   |100    |
|   |качественным горячим   |        |         |           |общеобразовательных |    |                |     |     |     |       |
|   |питанием в соответствии|        |         |           |учреждений, в       |    |                |     |     |     |       |
|   |с их физиологическими  |        |         |           |которых проведен    |    |                |     |     |     |       |
|   |потребностями и        |        |         |           |капитальный ремонт в|    |                |     |     |     |       |
|   |санитарно-гигиенически-|        |         |           |школьных столовых   |    |                |     |     |     |       |
|   |ми требованиями и      |        |         |           |                    |    |                |     |     |     |       |
|   |нормативами            |        |         |           |                    |    |                |     |     |     |       |
|   |                       |        |         |           +————————————————————+————+————————————————+—————+—————+—————+———————+
|   |Задача: укрепление     |121 000 |15 000   |30 000     |Доля муниципальных  |%   |25              |25   |100  |     |       |
|   |материально-технической|        |         |           |общеобразовательных |    |                |     |     |     |       |
|   |базы школьных столовых |        |         |           |учреждений,         |    |                |     |     |     |       |
|   |и буфетов, а также     |        |         |           |охваченных аудитом и|    |                |     |     |     |       |
|   |организаций,           |        |         |           |получивших          |    |                |     |     |     |       |
|   |оказывающих услуги     |        |         |           |технологические     |    |                |     |     |     |       |
|   |общественного питания в|        |         |           |паспорта для        |    |                |     |     |     |       |
|   |муниципальных          |        |         |           |школьных столовых   |    |                |     |     |     |       |
|   |общеобразовательных    |        |         |           +————————————————————+————+————————————————+—————+—————+—————+———————+
|   |учреждениях            |        |         |           |Степень выполнения  |%   |50              |100  |100  |100  |100    |
|   |                       |        |         |           |капитального ремонта|    |                |     |     |     |       |
|   |                       |        |         |           |помещений,          |    |                |     |     |     |       |
|   |                       |        |         |           |реконструкцией и    |    |                |     |     |     |       |
|   |                       |        |         |           |ремонтом инженерных |    |                |     |     |     |       |
|   |                       |        |         |           |сетей в             |    |                |     |     |     |       |
|   |                       |        |         |           |организациях,       |    |                |     |     |     |       |
|   |                       |        |         |           |оказывающих услуги  |    |                |     |     |     |       |
|   |                       |        |         |           |общественного       |    |                |     |     |     |       |
|   |                       |        |         |           |питания в           |    |                |     |     |     |       |
|   |                       |        |         |           |муниципальных       |    |                |     |     |     |       |
|   |                       |        |         |           |общеобразовательных |    |                |     |     |     |       |
|   |                       |        |         |           |учреждениях         |    |                |     |     |     |       |
|   |                       |        |         |           +————————————————————+————+————————————————+—————+—————+—————+———————+
|   |                       |        |         |           |Степень оснащения   |%   |50              |100  |100  |100  |100    |
|   |                       |        |         |           |производственных    |    |                |     |     |     |       |
|   |                       |        |         |           |помещений           |    |                |     |     |     |       |
|   |                       |        |         |           |современным         |    |                |     |     |     |       |
|   |                       |        |         |           |оборудованием в     |    |                |     |     |     |       |
|   |                       |        |         |           |организациях,       |    |                |     |     |     |       |
|   |                       |        |         |           |оказывающих услуги  |    |                |     |     |     |       |
|   |                       |        |         |           |общественного       |    |                |     |     |     |       |
|   |                       |        |         |           |питания в           |    |                |     |     |     |       |
|   |                       |        |         |           |муниципальных       |    |                |     |     |     |       |
|   |                       |        |         |           |общеобразовательных |    |                |     |     |     |       |
|   |                       |        |         |           |учреждениях         |    |                |     |     |     |       |
|   |                       |        |         |           +————————————————————+————+————————————————+—————+—————+—————+———————+
|   |                       |        |         |           |Степень приобретения|%   |50              |100  |100  |100  |100    |
|   |                       |        |         |           |специализированного |    |                |     |     |     |       |
|   |                       |        |         |           |автотранспорта в    |    |                |     |     |     |       |
|   |                       |        |         |           |организациях,       |    |                |     |     |     |       |
|   |                       |        |         |           |оказывающих услуги  |    |                |     |     |     |       |
|   |                       |        |         |           |общественного       |    |                |     |     |     |       |
|   |                       |        |         |           |питания в           |    |                |     |     |     |       |
|   |                       |        |         |           |муниципальных       |    |                |     |     |     |       |
|   |                       |        |         |           |общеобразовательных |    |                |     |     |     |       |
|   |                       |        |         |           |учреждениях         |    |                |     |     |     |       |
+———+———————————————————————+————————+—————————+———————————+————————————————————+————+————————————————+—————+—————+—————+———————+

      3. Раздел 6 "Перечень  мероприятий  ДЦП"  изложить  в  следующей
редакции:

                        "6. Перечень мероприятий ДЦП                  

Г——————————————————————T———————————————T————————T—————————————————————————————————T———————————T————————————————————T————————————————————¬
|Цель, задачи,         |Источники      |Всего   |Объем финансирования по годам    |Срок       |Исполнитель         |Ожидаемый результат |
|мероприятия           |финансирования |тыс.    |тыс. руб.                        |исполнения |                    |                    |
|                      |               |руб.    +—————————————————————————————————+           |                    |                    |
|                      |               |        |2010 год|2011   |2012 год|2013   |           |                    |                    |
|                      |               |        |        |год    |        |год    |           |                    |                    |
|                      |               |        +————————+———————+————————+———————+           |                    |                    |
|Цель: сохранение и    |               |        |        |       |        |       |           |                    |                    |
|укрепление здоровья   |               |        |        |       |        |       |           |                    |                    |
|обучающихся за счет   |               |        |        |       |        |       |           |                    |                    |
|повышения качества и  |               |        |        |       |        |       |           |                    |                    |
|безопасности школьного|               |        |        |       |        |       |           |                    |                    |
|питания, основанной на|               |        |        |       |        |       |           |                    |                    |
|принципах             |               |        |        |       |        |       |           |                    |                    |
|централизации,        |               |        |        |       |        |       |           |                    |                    |
|индустриализации,     |               |        |        |       |        |       |           |                    |                    |
|обеспечивающей 100%   |               |        |        |       |        |       |           |                    |                    |
|охват обучающихся     |               |        |        |       |        |       |           |                    |                    |
|качественным горячим  |               |        |        |       |        |       |           |                    |                    |
|питанием в            |               |        |        |       |        |       |           |                    |                    |
|соответствии с их     |               |        |        |       |        |       |           |                    |                    |
|физиологическими      |               |        |        |       |        |       |           |                    |                    |
|потребностями и       |               |        |        |       |        |       |           |                    |                    |
|санитарно-гигиеничес- |               |        |        |       |        |       |           |                    |                    |
|кими требованиями и   |               |        |        |       |        |       |           |                    |                    |
|нормативами           |               |        |        |       |        |       |           |                    |                    |
|                      |               |        |        |       |        |       |           |                    |                    |
|Задача: укрепление    |               |        |        |       |        |       |           |                    |                    |
|материально-техничес- |               |        |        |       |        |       |           |                    |                    |
|кой базы школьных     |               |        |        |       |        |       |           |                    |                    |
|столовых и буфетов, а |               |        |        |       |        |       |           |                    |                    |
|также организаций,    |               |        |        |       |        |       |           |                    |                    |
|оказывающих услуги    |               |        |        |       |        |       |           |                    |                    |
|общественного питания |               |        |        |       |        |       |           |                    |                    |
|в муниципальных       |               |        |        |       |        |       |           |                    |                    |
|общеобразовательных   |               |        |        |       |        |       |           |                    |                    |
|учреждениях           |               |        |        |       |        |       |           |                    |                    |
+——————————————————————+———————————————+————————+————————+———————+————————+———————+———————————+————————————————————+————————————————————+
|Мероприятие 1:        |Средства       |2 880   |        |2 880  |        |       |2011 год   |УОиМП,              |Достижение 100%     |
|проведение аудита и   |бюджета города |        |        |       |        |       |           |подведомственные    |уровня охвата       |
|приобретение          |Рязани         |        |        |       |        |       |           |учреждения          |муниципальных       |
|технологических       |               |        |        |       |        |       |           |                    |общеобразовательных |
|паспортов для школьных|               |        |        |       |        |       |           |                    |учреждений аудитом и|
|столовых              |               |        |        |       |        |       |           |                    |получение           |
|                      |               |        |        |       |        |       |           |                    |технологических     |
|                      |               |        |        |       |        |       |           |                    |паспортов для       |
|                      |               |        |        |       |        |       |           |                    |школьных столовых   |
+——————————————————————+———————————————+————————+————————+———————+————————+———————+———————————+————————————————————+————————————————————+
|Мероприятие 2:        |Средства       |26 375  |        |       |10 000  |16 375 |2011 - 2013|УОиМП,              |Увеличение          |
|приобретение          |бюджета города |        |        |       |        |       |годы       |подведомственные    |количества          |
|технологического и    |Рязани         |        |        |       |        |       |           |учреждения          |пищеблоков          |
|холодильного          |               |        |        |       |        |       |           |                    |муниципальных       |
|оборудования, мебели, |Средства       |15 000  |        |10 000 |5 000   |       |           |                    |общеобразовательных |
|посуды для школьных   |областного     |        |        |       |        |       |           |                    |учреждений,         |
|столовых и буфетов    |бюджета        |        |        |       |        |       |           |                    |оснащенных          |
|                      |               |        |        |       |        |       |           |                    |современным         |
|                      |Средства       |30 000  |        |30 000 |        |       |           |                    |технологическим     |
|                      |федерального   |        |        |       |        |       |           |                    |оборудованием, в    |
|                      |бюджета        |        |        |       |        |       |           |                    |общем количестве    |
|                      |               |        |        |       |        |       |           |                    |учреждений, до 100% |
|                      +———————————————+————————+————————+———————+————————+———————+           |                    |                    |
|Мероприятие 3:        |Средства       |62 551  |        |29 926 |17 000  |15 625 |2011 - 2013|УОиМП,              |Увеличение          |
|проведение            |бюджета города |        |        |       |        |       |годы       |подведомственные    |количества          |
|капитального ремонта в|Рязани         |        |        |       |        |       |           |учреждения          |муниципальных       |
|школьных столовых и   |               |        |        |       |        |       |           |                    |общеобразовательных |
|буфетах               |               |        |        |       |        |       |           |                    |учреждений, где     |
|                      |               |        |        |       |        |       |           |                    |проведен капитальный|
|                      |               |        |        |       |        |       |           |                    |ремонт пищеблоков, в|
|                      |               |        |        |       |        |       |           |                    |общем количестве    |
|                      |               |        |        |       |        |       |           |                    |учреждений,         |
|                      |               |        |        |       |        |       |           |                    |нуждающихся в       |
|                      |               |        |        |       |        |       |           |                    |капремонте          |
|                      |               |        |        |       |        |       |           |                    |пищеблоков, до 100% |
+——————————————————————+———————————————+————————+————————+———————+————————+———————+           |                    +————————————————————+
|Мероприятие 4:        |Средства       |29 194  |10 000  |19 194 |        |       |2010 - 2011|Организации,        |Обеспечение 100%    |
|предоставление        |бюджета города |        |        |       |        |       |годы       |оказывающие услуги  |уровня выполнения   |
|юридическим лицам,    |Рязани         |        |        |       |        |       |           |общественного       |субсидий, выделенных|
|оказывающим услуги    |               |        |        |       |        |       |           |питания в           |организациям,       |
|общественного питания |               |        |        |       |        |       |           |муниципальных       |оказывающим услуги  |
|в муниципальных       |               |        |        |       |        |       |           |общеобразовательных |общественного       |
|общеобразовательных   |               |        |        |       |        |       |           |учреждениях         |питания в           |
|учреждениях субсидий: |               |        |        |       |        |       |           |                    |муниципальных       |
|                      |               |        |        |       |        |       |           |                    |общеобразовательных |
|- на возмещение       |               |18 300  |10 000  |8 300  |        |       |           |                    |учреждениях         |
|затрат, связанных с   |               |        |        |       |        |       |           |                    |                    |
|проведением           |               |        |        |       |        |       |           |                    |                    |
|капитального ремонта  |               |        |        |       |        |       |           |                    |                    |
|помещений,            |               |        |        |       |        |       |           |                    |                    |
|реконструкцией и      |               |        |        |       |        |       |           |                    |                    |
|ремонтом инженерных,  |               |        |        |       |        |       |           |                    |                    |
|сетей;                |               |        |        |       |        |       |           |                    |                    |
|                      |               |        |        |       |        |       |           |                    |                    |
|- на возмещение       |               |9694    |        |9 694  |        |       |           |                    |                    |
|затрат, связанных с   |               |        |        |       |        |       |           |                    |                    |
|оснащением            |               |        |        |       |        |       |           |                    |                    |
|производственных      |               |        |        |       |        |       |           |                    |                    |
|помещений современным |               |        |        |       |        |       |           |                    |                    |
|оборудованием         |               |        |        |       |        |       |           |                    |                    |
|                      |               |        |        |       |        |       |           |                    |                    |
|- на возмещение       |               |1 200   |        |1 200  |        |       |           |                    |                    |
|затрат, связанных с   |               |        |        |       |        |       |           |                    |                    |
|приобретением         |               |        |        |       |        |       |           |                    |                    |
|специализированного   |               |        |        |       |        |       |           |                    |                    |
|автотранспорта        |               |        |        |       |        |       |           |                    |                    |
+——————————————————————+———————————————+————————+————————+———————+        |       |           |                    |                    |
|Итого по ДЦП          |               |166 000 |10 000  |92 000 |32 000  |32 000 |           |                    |                    |
|                      +———————————————+————————+————————+———————+————————+———————+           |                    |                    |
|                      |Средства       |121 000 |10 000  |52 000 |27 000  |32 000 |           |                    |                    |
|                      |бюджета города |        |        |       |        |       |           |                    |                    |
|                      |Рязани         |        |        |       |        |       |           |                    |                    |
|                      |               |        |        |       |        |       |           |                    |                    |
|                      |Средства       |15 000  |        |10 000 |5 000   |       |           |                    |                    |
|                      |областного     |        |        |       |        |       |           |                    |                    |
|                      |бюджета        |        |        |       |        |       |           |                    |                    |
|                      +———————————————+————————+————————+———————+————————+———————+           |                    |                    |
|                      |Средства       |30 000  |        |30 000 |        |       |           |                    |                    |
|                      |федерального   |        |        |       |        |       |           |                    |                    |
|                      |бюджета        |        |        |       |        |       |           |                    |                    |
+——————————————————————+———————————————+————————+————————+———————+————————+———————+———————————+————————————————————+————————————————————+

      Используемые сокращения:
      УОиМП - управление образования и молодежной политики."

      4. Раздел 7 "Ресурсное обеспечение  ДЦП"  изложить  в  следующей
редакции:

      "7. Ресурсное обеспечение ДЦП

      Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет  средств
бюджета   города   Рязани,   средств   областного  бюджета  и  средств
федерального бюджета.
      Объемы финансирования  Программы  носят  прогнозный  характер  и
подлежат  ежегодному  уточнению  при принятии бюджетов всех уровней на
очередной финансовый год.
      Перечень объектов, финансирование  которых  предусматривается  в
рамках Программы, утверждается на каждый год.

Г—————————————————T———————————————————————————————————————————————¬
|Период реализации|Объем финансирования ДЦП по источникам         |
|ДЦП              |финансирования (тыс. руб.)                     |
|                 +———————————————————————————————————————————————+
|                 |Бюджет    |Областной   |Федеральный |Всего     |
|                 |города    |бюджет      |бюджет      |          |
|                 |Рязани    |            |            |          |
|                 +——————————+————————————+————————————+——————————+
|2010 год         |10 000    |            |            |10 000    |
+—————————————————+——————————+————————————+————————————+——————————+
|2011 год         |52 000    |10 000      |30 000      |92 000    |
+—————————————————+——————————+————————————+————————————+——————————+
|2012 год         |27 000    |5 000       |            |32 000    |
+—————————————————+——————————+————————————+————————————+——————————+
|2013 год         |32 000    |            |            |32 000    |
+—————————————————+——————————+————————————+————————————+——————————+
|Итого по ДЦП     |121 0000  |15 000      |30 000      |166 000   |
+—————————————————+——————————+————————————+————————————+——————————+

Информация по документу
Читайте также