Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Рязани от 28.10.2011 № 4697РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЯЗАНИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 октября 2011 г. N 4697 О внесении изменений в постановление администрации города Рязани от 12.08.2010 г. N 3527 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2013 годы" С целью освоения капитальных вложений, предусмотренных на финансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности города Рязани, руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области, администрация города Рязани постановляет: 1. Внести в постановление администрации города Рязани от 12.08.2010 N 3527 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2013 годы" (в редакции постановлений администрации города Рязани от 26.11.2010 N 5585, от 27.12.2010 N 5922, от 11.03.2011 N 979, от 12.04.2011 N 1547, от 13.05.2011 N 2096, от 14.06.2011 N 2524, от 22.07.2011 N 3217, от 17.08.2011 N 3595, от 04.10.2011 N 4297), следующие изменения: 1.1. Заголовок изложить в следующей редакции: "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2014 годы". 1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: "1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу "Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2014 годы" (далее - Программа).". 1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции: "5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.С. Воробьева.". 2. Внести изменения в долгосрочную целевую программу "Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2013 годы", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 12.08.2010 N 3527 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2013 годы", изложив ее в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 3. Отделу по связям со средствами массовой информации аппарата администрации города Рязани (С.Б. Якунина) опубликовать настоящее постановление в газете "Рязанские ведомости". 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.С. Воробьева. Глава администрации В.Е. Артемов Приложение к постановлению администрации города Рязани от 28 октября 2011 г. N 4697 Долгосрочная целевая программа "Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2014 годы" Паспорт долгосрочной целевой программы "Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2014 годы" Г————————————————T————————————————————————————————————————————————————————¬ |Наименование ДЦП|"Адресная инвестиционная программа города Рязани на | | |2011 - 2014 годы", (далее - ДЦП) | +————————————————+————————————————————————————————————————————————————————+ |Дата принятия |Постановление администрации города Рязани от 27.07.2010 | |решения о |N 3142 "О разработке долгосрочной целевой программы | |разработке ДЦП |"Адресная инвестиционная программа города Рязани | | |2011 - 2013 годы" | +————————————————+————————————————————————————————————————————————————————+ |Заказчик ДЦП |Администрация города Рязани (далее - администрация | | |города) | +————————————————+————————————————————————————————————————————————————————+ |Разработчик ДЦП |Управление капитального строительства администрации | | |города Рязани | +————————————————+————————————————————————————————————————————————————————+ |Ответственный |Управление капитального строительства администрации | |исполнитель ДЦП |города Рязани | +————————————————+————————————————————————————————————————————————————————+ |Исполнители ДЦП |Управление капитального строительства администрации | | |города Рязани, лица, определяемые заказчиком ДЦП в | | |соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ| | |"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение | | |работ, оказание услуг для государственных и | | |муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон от | | |21.07.2005 N 94-ФЗ) и действующим законодательством | | |Российской Федерации | +————————————————+————————————————————————————————————————————————————————+ |Цель ДЦП |Укрепление материально-технической базы учреждений | | |здравоохранения, образования, объектов коммунальной | | |инфраструктуры города, других объектов социальной сферы,| | |поддержание технического состояния административных | | |зданий города Рязани | +————————————————+————————————————————————————————————————————————————————+ |Задачи ДЦП |- сокращение объемов незавершенного строительства по | | |объектам социальной сферы. Концентрация бюджетных | | |средств на строительстве объектов, имеющих наибольшее | | |социально-экономическое значение для развития города, а | | |также высокую степень строительной готовности, | | |позволяющую обеспечить их ввод в эксплуатацию в течение | | |срока действия ДЦП; | | |- реконструкция и строительство новых объектов | | |здравоохранения, образования, объектов коммунальной | | |инфраструктуры города и | | |других объектов социальной сферы муниципальной | | |собственности в соответствии с требованиями | | |государственных стандартов, социальных норм и | | |нормативов; | | |- создание задела для ввода объектов в эксплуатацию в | | |последующие годы после завершения ДЦП | +————————————————+————————————————————————————————————————————————————————+ |Сроки и этапы |2011 - 2014 годы в один этап | |реализации ДЦП | | +————————————————+————————————————————————————————————————————————————————+ |Объемы и |Общий объем средств, планируемый на реализацию ДЦП | |источники |1 606 058,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации: | |финансирования с|2011 год - 147 308,3 тыс. руб. | |разбивкой по |2012 год - 415 750 тыс. руб. | |этапам |2013 год - 543 000 тыс. руб. | |реализации |2014 год - 500 000 тыс. руб. | | |Из них по источникам: | | |Средства бюджета города Рязани | | |Всего - 396 614,1 тыс. руб. | | |В том числе по годам: | | |2011 год - 90 264,1 тыс. руб. | | |2012 год - 112 350 тыс. руб. | | |2013 год - 97 000 тыс. руб. | | |2014 год - 97 000 тыс. руб. | | |Другие источники (бюджеты других уровней): | | |Всего - 1 209 444,2 тыс. руб. | | |В том числе по годам: | | |2011 год - 57 044,2 тыс. руб. | | |2012 год - 303 400 тыс. руб. | | |2013 год - 446 000 тыс. руб. | | |2014 год - 403 000 тыс. руб. | +————————————————+————————————————————————————————————————————————————————+ |Планируемые |Показатели (индикаторы), характеризующие достижение | |результаты |цели: | |реализации ДЦП |- количество объектов незавершенного строительства: | | |2011 год - 15 шт. | | |2012 год - 11 шт. | | |2013 год - 7 шт. | | |2014 год - 2 шт. | | |- количество объектов, вводимых в эксплуатацию: | | |2011 год - 12 шт. | | |2012 год - 10 шт. | | |2013 год - 6 шт. | | |2014 год - 5 шт. | | |- количество вновь начинаемых объектов строительства | | |(реконструкции): | | |2011 год - 9 шт. | | |2012 год - 8 шт. | | |2013 год - 4 шт. | | |2014 год - 2 шт. | | |- количество объектов, по которым ведется (завершается) | | |разработка проектной документации: | | |2011 год - 21 шт. | | |2012 год - 5 шт. | | |2013 год - 2 шт. | | |2014 год - нет | +————————————————+————————————————————————————————————————————————————————+ |Ожидаемый эффект|Ввод в эксплуатацию 33 объектов муниципальной | |от реализации |собственности за счет всех источников финансирования. | |ДЦП |Создание задела для ввода объектов в эксплуатацию в | | |последующие годы после завершения ДЦП. Обеспечение | | |финансированием работ по проектированию, реконструкции и| | |строительству крупных социально-значимых для города | | |объектов | +————————————————+————————————————————————————————————————————————————————+ 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения в формате ДЦП Непременным условием устойчивого развития города, способствующим улучшению жизни населения является развитие и совершенствование социальной сферы, в том числе за счет строительства и реконструкции крупных социально-значимых для города объектов. В городе Рязани одним из приоритетных направлений деятельности является дальнейшее развитие социальных объектов, включая объекты здравоохранения, образования, культуры и объекты коммунальной инфраструктуры. В настоящее время сохраняется потребность в строительстве объектов образования. Развитие и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений является одним из основных условий успешного осуществления учебно-воспитательного процесса. Необходимость строительства школы на 600 мест в микрорайоне Кальное обусловлена ростом застройки жилых домов в данном районе, что приводит к увеличению числа населения. В настоящее время существует большая потребность в предоставлении мест в детских садах. Все детские сады укомплектованы сверх нормативной наполняемости. Строительство и реконструкция детских садов позволит сократить существующую потребность по обеспечению детей местами в дошкольных образовательных учреждениях. В соответствии с постановлением администрации города Рязани от 14.09.2011 N 4011 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие дошкольного образования в городе Рязани на 2012 - 2014 годы", начиная с 2012 года финансирование мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов дошкольного образования предусмотрено в рамках указанной программы. Материально-техническая база лечебно- профилактических учреждений города Рязани находится на низком уровне, износ зданий и сооружений составляет более 50%, что не позволяет организовать лечебный процесс на уровне современных технологий и требований. Вышеизложенные факторы негативно влияют на лечебно-профилактический процесс, качество медицинской помощи, создают угрозу жизни и здоровью для пациентов. С этой целью в городе Рязани необходимо провести реконструкцию существующих и осуществить строительство новых учреждений здравоохранения. В соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области от 21.09.2011 N 451-р, в связи с передачей объектов здравоохранения из муниципальной собственности в собственность Рязанской области, объекты здравоохранения с 2012 года исключены из ДЦП. Непременным условием устойчивого развития города, способствующим улучшению жизни населения является развитие и совершенствование социальной сферы, в том числе за счет строительства и реконструкции крупных социально-значимых для города объектов. Для решения вышеперечисленных проблем требуется участие и взаимодействие органов исполнительной власти, участников строительного процесса, достаточное и стабильное финансирование с привлечением источников финансирования всех уровней, что обуславливает необходимость разработки и принятия данной ДЦП. С целью развития и укрепления материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений города и городских больниц, образовательных учреждений и учреждений культуры, а также улучшения состояния объектов коммунального хозяйства, с учетом реальных возможностей бюджета города Рязани, а также исходя из состояния материально-технической базы социальной и коммунальной инфраструктуры города, в рамках реализации ДЦП определены первоочередные объекты капитального строительства, финансирование которых необходимо осуществить в 2011 - 2014 гг. 2. Цели и задачи ДЦП и обоснование их выбора Цель ДЦП - укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования, объектов коммунальной инфраструктуры города, других объектов социальной сферы, поддержание технического состояния административных зданий города Рязани. Для реализации поставленной цели должны быть решены следующие задачи: - сокращение объемов незавершенного строительства по объектам социальной сферы. Концентрация бюджетных средств на строительстве объектов, имеющих наибольшее социально-экономическое значение для развития города, а также высокую степень строительной готовности, позволяющую обеспечить их ввод в эксплуатацию в течение срока действия ДЦП; - реконструкция и строительство новых объектов здравоохранения, образования, объектов коммунальной инфраструктуры города и других объектов социальной сферы муниципальной собственности в соответствии с требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов; - создание задела для ввода объектов в эксплуатацию в последующие годы после завершения ДЦП. Цель и задачи ДЦП определены в соответствии с постановлением администрации города Рязани от 27.07.2010 N 3142 "О разработке долгосрочной целевой программы "Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2013 годы", постановлением Правительства Рязанской области от 13.10.2009 N 274 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Социальное развитие населенных пунктов в 2010 - 2012 годах", Законом Рязанской области от 15.12.2006 N 165-ОЗ "Об утверждении областной целевой программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Рязанской области на 2007 - 2015 годы". 3. Сроки и этапы реализации ДЦП ДЦП рассчитана на 4 года, период реализации с 2011 по 2014 годы в один этап. 4. Планируемые результаты реализации ДЦП Планируемые результаты реализации ДЦП представлены в приложении N 1 к ДЦП. 5. Перечень мероприятий ДЦП Перечень мероприятий ДЦП представлен в приложении N 2 к ДЦП. 6. Ресурсное обеспечение ДЦП Общий объем финансирования ДЦП составляет - 1 606 058,3 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета города Рязани - 396 614,1 тыс. руб., за счет других источников финансирования - 1 209 444,2 тыс. руб. (тыс. руб.) Г————————————————————T————————————————————————————————————————————————————¬ |Период реализации |Источники финансирования | |ДЦП +————————————————————————————————————————————————————+ | |Бюджет города |Другие источники |Всего | | |Рязани |финансирования | | | | |(бюджеты других | | | | |уровней) | | +————————————————————+——————————————+——————————————————————+——————————————+ |Общий объем |396 614,1 |1 209 444,2 |1 606 058,3 | |финансирования по | | | | |ДЦП | | | | +————————————————————+——————————————+——————————————————————+——————————————+ |в том числе по | | | | |годам: | | | | +————————————————————+——————————————+——————————————————————+——————————————+ |2011 |90 264,1 |57 044,2 |147 308,3 | +————————————————————+——————————————+——————————————————————+——————————————+ |2012 |112 350,0 |303 400,0 |415 750,0 | +————————————————————+——————————————+——————————————————————+——————————————+ |2013 |97 000,0 |446 000,0 |543 000,0 | +————————————————————+——————————————+——————————————————————+——————————————+ |2014 |97 000,0 |403 000,0 |500 000,0 | +————————————————————+——————————————+——————————————————————+——————————————+ Объемы финансирования ДЦП носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению после утверждения бюджетов всех уровней на очередной финансовый год. Распределение капитальных расходов на финансирование долгосрочной целевой программы "Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2014 годы" в разрезе отраслей, строек и объектов на 2011 год представлено в приложении N 3 к ДЦП. Распределение капитальных расходов на финансирование долгосрочной целевой программы "Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2014 годы" в разрезе отраслей, строек и объектов на 2012 год представлено в приложении N 4 к ДЦП. 7. Организационная схема управления и контроля за реализацией ДЦП Заказчиком ДЦП является администрация города Рязани. Ответственным исполнителем ДЦП является управление капитального строительства администрации города Рязани, которое несет ответственность за реализацию ДЦП и обеспечение достижения значений количественных показателей реализации ДЦП, формирует бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий ДЦП в бюджет города Рязани на соответствующий финансовый год, готовит в установленном порядке предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, об изменении сроков выполнения мероприятий, об уточнении и корректировке целевых индикаторов и других параметров ДЦП. Исполнители ДЦП несут ответственность за качественное и своевременное выполнение соответствующих мероприятий, целевое использование финансовых средств. В целях обеспечения процесса мониторинга и анализа выполнения ДЦП исполнители представляют руководителю ДЦП отчеты о ходе реализации ДЦП: - ежеквартально до 15 числа следующего за отчетным кварталом; - ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным. С целью контроля за реализацией ДЦП руководитель ДЦП готовит и представляет в установленные сроки в управление экономики администрации города Рязани отчеты о выполнении ДЦП согласно Порядку разработки и реализации долгосрочных целевых программ, утвержденному постановлением администрации города Рязани от 13.07.2009 N 5131. 8. Ожидаемый эффект от реализации ДЦП Ввод в эксплуатацию 33 объектов муниципальной собственности за счет всех источников финансирования. Создание задела для ввода объектов в эксплуатацию в последующие годы после завершения ДЦП. Обеспечение финансированием работ по проектированию, реконструкции и строительству крупных социально-значимых для города объектов. Приложение N 1 к ДЦП Планируемые результаты реализации ДЦП Г——T—————————————————————————————————————T—————————————————————————————T——————————————————T———————T——————————T——————————————————————————————————¬ |N |Задачи, направленные на достижение |Планируемый объем |Показатели |Ед. |Базовое |Планируемое значение показателя | |п/|цели |финансирования на решение |(индикаторы), |изм. |значение |(индикатора) по годам реализации | |п | |данной задачи (тыс. руб.) |характеризующие | |показателя| | | | +—————————————————————————————+достижение цели | |(индикато-+——————————————————————————————————+ | | |бюджет города |другие | | |ра) (на |2011 г.|2012 г.|2013 г. |2014 г. | | | |Рязани |источники | | |начало | | | | | | | | |(бюджеты | | |реализации| | | | | | | | |других | | |ДЦП) | | | | | | | | |уровней) | | | | | | | | +——+—————————————————————————————————————+——————————————+——————————————+——————————————————+———————+——————————+———————+———————+————————+ | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 | +——+—————————————————————————————————————+——————————————+——————————————+——————————————————+———————+——————————+———————+———————+————————+—————————+ |Цель: укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования, объектов коммунальной инфраструктуры города, других | |объектов социальной сферы, поддержание технического состояния административных зданий города Рязани | +———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1 |Задача 1. Сокращение объемов |148 045,2 |323 444,2 |1. Количество |шт. |17 |15 |11 |7 |2 | | |незавершенного строительства по | | |объектов | | | | | | | | |объектам социальной сферы. | | |незавершенного | | | | | | | | |Концентрация бюджетных средств на | | |строительства | | | | | | | | |строительстве объектов, имеющих | | +——————————————————+———————+——————————+———————+———————+————————+—————————+ | |наибольшее социально-экономическое | | |2. Количество |шт. |6 |12 |10 |6 |5 | | |значение для развития города, а также| | |объектов вводимых | | | | | | | | |высокую степень строительной | | |в эксплуатацию | | | | | | | | |готовности, позволяющую обеспечить их| | | | | | | | | | | |ввод в эксплуатацию в течение срока | | | | | | | | | | | |действия ДЦП | | | | | | | | | | +——+—————————————————————————————————————+——————————————+——————————————+——————————————————+———————+——————————+———————+———————+————————+—————————+ |2 |Задача 2. Реконструкция и |244 773,6 |886 000,0 |1. Количество |шт. |- |9 |8 |4 |2 | | |строительство новых объектов | | |вновь начинаемых | | | | | | | | |здравоохранения, образования, | | |объектов | | | | | | | | |объектов коммунальной инфраструктуры | | |строительства | | | | | | | | |города и других объектов социальной | | |(реконструкции) | | | | | | | | |сферы муниципальной собственности в | | | | | | | | | | | |соответствии с требованиями | | | | | | | | | | | |государственных стандартов, | | | | | | | | | | | |социальных норм и нормативов | | | | | | | | | | +——+—————————————————————————————————————+——————————————+——————————————+——————————————————+———————+——————————+———————+———————+————————+—————————+ |3 |Задача 3. Создание задела для ввода |3 795,3 |- |1. Количество |шт. |8 |21 |5 |2 |- | | |объектов в эксплуатацию в последующие| | |объектов, по | | | | | | | | |годы после завершения ДЦП | | |которым ведется | | | | | | | | | | | |(завершается) | | | | | | | | | | | |разработка | | | | | | | | | | | |проектной | | | | | | | | | | | |документации | | | | | | | +——+—————————————————————————————————————+——————————————+——————————————+——————————————————+———————+——————————+———————+———————+————————+—————————+ Примечание: 1. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению после утверждения бюджетов всех уровней на очередной финансовый год. 2. Объем финансирования из других источников (бюджеты других уровней) указан , исходя из потребности для обеспечения финансированием строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности. 3. При отсутствии необходимого объема финансирования ввод объектов в эксплуатацию не представляется возможным. Приложение N 2 К ДЦП Перечень мероприятий ДЦП Г——————T————————————————T—————————————T—————————————T——————————————————————————————————————T——————————T——————————————T———————————————¬ |N п/п |Цель, задачи, |Источники |Всего (тыс. |Объем финансирования по годам (тыс. |Срок |Исполнитель |Ожидаемый | | |мероприятия |финансирова- |руб) |руб.) |исполнения| |результат | | | |ния | +——————————————————————————————————————+ | | | | | | | |2011 |2012 |2013 |2014 | | | | +——————+————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+——————————————+———————————————+ |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 | +——————+————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+——————————————+———————————————+ | |Цель: укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования, объектов коммунальной инфраструктуры | | |города, других объектов социальной сферы, поддержание технического состояния административных зданий города Рязани | +——————+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | |Задача 1. Сокращение объемов незавершенного строительства по объектам социальной сферы. Концентрация бюджетных средств на | | |строительстве объектов, имеющих наибольшее социально-экономическое значение для развития города, а также высокую степень | | |строительной готовности, позволяющую обеспечить их ввод в эксплуатацию в течение срока действия ДЦП | +——————+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1.1 |Детский сад N 82|- средства |268,4 |268,4 | | | |2011 г. |Управление |СМР*, ввод | | |в пос. Солотча |бюджета | | | | | | |капитального |объекта в | | | |города Рязани| | | | | | |строительства |эксплуатацию | | | +—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+ |администрации | | | | |- другие |5 000,0 |5 000,0 | | | | |города Рязани | | | | |источники | | | | | | |(далее - УКС) | | | | |(бюджеты | | | | | | |и лица, | | | | |других | | | | | | |определяемые | | | | |уровней) | | | | | | |заказчиком ДЦП| | +——————+————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+в соответствии+———————————————+ |1.2 |Реконструкция |- средства |1 394,0 |1 394,0 | | | |2011 г. |с Федеральным |СМР*, ввод | | |здания центра |бюджета | | | | | | |законом от |объекта в | | |детского |города Рязани| | | | | | |21.07.2005 N |эксплуатацию | | |творчества | | | | | | | |94-ФЗ и | | | |"Феникс" по ул. | | | | | | | |действующим | | | |Праволыбедская | | | | | | | |законодательс-| | +——————+————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+твом РФ +———————————————+ |1.3 |Расширение МУЗ |- средства |12 856,6 |12 856,6 | | | |2011 г. | |СМР*, ввод | | |"Городская |бюджета | | | | | | | |объекта в | | |больница N 5". |города Рязани| | | | | | | |эксплуатацию | | |Переход N 1 (I | | | | | | | | | | | |пусковой | | | | | | | | | | | |комплекс) | | | | | | | | | | +——————+————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+ |1.4 |Расширение МУЗ |- средства |14 248,0 |14 248,0 | | | |2011 г. | |ПИР**, СМР*, | | |"Городская |бюджета | | | | | | | |ввод объекта в | | |больница N 5". |города Рязани| | | | | | | |эксплуатацию | | |Переход N 1 | | | | | | | | | | | |(наружные сети) | | | | | | | | | | +——————+————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+ |1.5 |Расширение МУЗ |- средства |4 679,9 |4 679,9 | | | |2011 г. | |СМР* | | |"Городская |бюджета | | | | | | | | | | |больница N 5". |города Рязани| | | | | | | | | | |Переход N 1 (II | | | | | | | | | | | |пусковой | | | | | | | | | | | |комплекс) | | | | | | | | | | +——————+————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+ |1.6 |Реконструкция |- средства |14 357,2 |14 357,2 | | | |2011 г. | |СМР*, ввод | | |стадиона МОУ ДОД|бюджета | | | | | | | |объекта в | | |КДЮСШ "Золотые |города Рязани| | | | | | | |эксплуатацию | | |купола" по | | | | | | | | | | | |адресу: проезд | | | | | | | | | | | |Яблочкова, д. 7 | | | | | | | | | | | |(3 очередь) | | | | | | | | | | +——————+————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+——————————————+———————————————+ |1.7 |Контактная сеть |- средства |2 964,6 |2 964,6 | | | |2011 г. |УКС и лица, |корректировка | | |троллейбусной |бюджета | | | | | | |определяемые |ПИР**, СМР* | | |линии с тяговой |города Рязани| | | | | | |заказчиком ДЦП| | | |подстанцией по +—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+ |в соответствии| | | |ул. |- другие |25 000,0 |25 000,0 | | | | |с Федеральным | | | |Интернациональ- |источники | | | | | | |законом от | | | |ная в |(бюджеты | | | | | | |21.07.2005 N | | | |микрорайоне |других | | | | | | |94-ФЗ и | | | |Канищево (3 |уровней) | | | | | | |действующим | | | |очередь) | | | | | | | |законодательс-| | +——————+————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+твом РФ +———————————————+ |1.8 |Реконструкция |- средства |743,3 |743,3 | | | |2011 г. | |СМР*, ввод | | |котельной |бюджета | | | | | | | |объекта в | | |городской |города Рязани| | | | | | | |эксплуатацию | | |больницы N 11 | | | | | | | | | | +——————+————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+ |1.9 |Реконструкция |- средства |3 853,1 |3 853,1 | | | |2011 г. | |ПИР**, СМР*, | | |помещений по ул.|бюджета | | | | | | | |ввод объекта в | | |Советской |города Рязани| | | | | | | |эксплуатацию | | |Армии,18 под | | | | | | | | | | | |филиал детской | | | | | | | | | | | |поликлиники N 2 | | | | | | | | | | +——————+————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+ |1.10 |Школа на 600 |- средства |11 600,0 |3 000,0 |8 600,0 | | |2011 - | |СМР*, ввод | | |мест в |бюджета | | | | | |2012 гг. | |объекта в | | |микрорайоне |города Рязани| | | | | | | |эксплуатацию | | |Кальное +—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+ | | | | | |- другие |158 000,0 | |158 000,0| | | | | | | | |источники | | | | | | | | | | | |(бюджеты | | | | | | | | | | | |других | | | | | | | | | | | |уровней) | | | | | | | | | +——————+————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+ |1.11 |Реконструкция |- средства |40 292,7 |11 892,7 |28 400,0 | | |2011 - | |ПИР**, СМР*, | | |детского сада N |бюджета | | | | | |2012 гг. | |ввод объекта в | | |12 ул. |города Рязани| | | | | | | |эксплуатацию | | |Островского д. | | | | | | | | | | | |15 А | | | | | | | | | | | +————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+ |1.12 |Реконструкция |- средства |3 100,0 |1 450,0 |1 650,0 | | |2011- 2012| |СМР*, ввод | | |котельной в пос.|бюджета | | | | | |гг. | |объекта в | | |Керамзавод |города Рязани| | | | | | | |эксплуатацию | | | +—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+ | | | | | |- другие |56 044,2 |27 044,2 |29 000,0 | | | | | | | | |источники | | | | | | | | | | | |(бюджеты | | | | | | | | | | | |других | | | | | | | | | | | |уровней) | | | | | | | | | +——————+————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+ |1.13 |Контактная сеть |- средства |5 737,4 |1 237,4 |4 500,0 | | |2011- 2012| |СМР*, поставка | | |троллейбусной |бюджета | | | | | |гг. | |и монтаж | | |линии с тяговой |города Рязани| | | | | | | |оборудования, | | |подстанцией по +—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+ | |ввод объекта в | | |ул. |- другие |79 400,0 | |79 400,0 | | | | |эксплуатацию | | |Интернациональ- |источники | | | | | | | | | | |ная в |(бюджеты | | | | | | | | | | |микрорайоне |других | | | | | | | | | | |Канищево (4 |уровней) | | | | | | | | | | |очередь) | | | | | | | | | | +——————+————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+ |1.14 |Стадион в пос. |- средства |13 000,0 | | |13 000,0 | |2013 г. | |СМР*, ввод | | |Торфмаш |бюджета | | | | | | | |объекта в | | | |города Рязани| | | | | | | |эксплуатацию | +——————+————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+ |1.15 |Гражданское |- средства |18 950,0 | |13 950,0 |5 000,0 | |2012- 2013| |СМР*, ввод | | |кладбище |бюджета | | | | | |гг. | |объекта в | | |"Богородское" |города Рязани| | | | | | | |эксплуатацию | +——————+————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+——————————————+———————————————+ | |Итого по задаче |- средства |148 045,2 |72 945,2 |57 100,0 |18 000,0 | | | | | | |1 |бюджета | | | | | | | | | | | |города Рязани| | | | | | | | | | | +—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+——————————————+———————————————+ | | |- другие |323 444,2 |57 044,2 |266 400,0| | | | | | | | |источники | | | | | | | | | | | |(бюджеты | | | | | | | | | | | |других | | | | | | | | | | | |уровней) | | | | | | | | | +——————+————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+——————————————+———————————————+ |Задача 2. Реконструкция и строительство новых объектов здравоохранения, образования, объектов коммунальной инфраструктуры города и | |других объектов социальной сферы муниципальной собственности в соответствии с требованиями государственных стандартов, социальных | |норм и нормативов | +————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |2.1 |Теплотрасса к |- средства |497,0 |497,0 | | | |2011 г. |УКС и лица, |ПИР**, СМР*, | | |гаражам станции |бюджета | | | | | | |определяемые |ввод объекта в | | |скорой |города Рязани| | | | | | |заказчиком ДЦП|эксплуатацию | | |медицинской | | | | | | | |в соответствии| | | |помощи | | | | | | | |с Федеральным | | +——————+————————————————+—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+——————————+законом от +———————————————+ |2.2 |Разведочно-эксп-|- средства |3 788,1 |3 788,1 | | | |2011 г. |21.07.2005 N |СМР*, ввод | | |луатационная |бюджета | | | | | | |94-ФЗ и |объекта в | | |скважина для |города Рязани| | | | | | |действующим |эксплуатацию | | |водоснабжения | | | | | | | |законодательс-| | | |населения пос. | | | | | | | |твом РФ | | | |Солотча, ул. | | | | | | | | | | | |Дунай | | | | | | | | | | +——————+————————————————+—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+ |2.3 |Бюст |- средства |1 532,9 |1 532,9 | | | |2011 г. | |СМР*, ввод | | |летчику-космона-|бюджета | | | | | | | |объекта в | | |вту, дважды |города Рязани| | | | | | | |эксплуатацию | | |Герою Советского| | | | | | | | | | | |Союза, Почетному| | | | | | | | | | | |гражданину | | | | | | | | | | | |города Рязани | | | | | | | | | | | |В.В. Аксенову | | | | | | | | | | +——————+————————————————+—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+ |2.4 |Реконструкция |- средства |1 199,9 |1 199,9 | | | |2011 г. | |корректировка | | |зданий МОУ ДОД |бюджета | | | | | | | |ПИР**, СМР*, | | |"Рязанская |города Рязани| | | | | | | |ввод объекта в | | |городская | | | | | | | | |эксплуатацию | | |станция юных | | | | | | | | | | | |натуралистов" | | | | | | | | | | +——————+————————————————+—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+ |2.5 |Реконструкция |- средства |700,0 |700,0 | | | |2011 г. | |СМР*, ввод | | |МОУ ДОД "Детская|бюджета | | | | | | | |объекта в | | |школа искусств N|города Рязани| | | | | | | |эксплуатацию | | |9" | | | | | | | | | | | |(водоснабжение и| | | | | | | | | | | |водоотведение) | | | | | | | | | | | |по ул. | | | | | | | | | | | |Забайкальская, | | | | | | | | | | | |д.14 а | | | | | | | | | | +——————+————————————————+—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+ |2.6 |Котельная, АИТ |- средства |10 000,0|4 350,0 |5 650,0 | | |2011 - | |СМР*, ввод | | |N1, АИТ N 2 МП |бюджета | | | | | |2012 гг. | |объекта в | | |"СДСУ" |города Рязани| | | | | | | |эксплуатацию | +——————+————————————————+—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+ |2.7 |АТП жилых домов |- средства |9 700,0 |700,0 |9 000,0 | | |2011 - | |ПИР**, СМР*, | | |поселка |бюджета | | | | | |2012 гг. | |ввод объекта в | | |Ворошиловка |города Рязани| | | | | | | |эксплуатацию | +——————+————————————————+—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+ |2.8 |Канализация |- средства |3 000,0 | |3 000,0 | | |2012 г. | |СМР* и ввод | | |группы жилых |бюджета | | | | | | | |объекта в | | |домов по 8-ому |города Рязани| | | | | | | |эксплуатацию | | |Мервинскому | | | | | | | | | | | |проезду | | | | | | | | | | +——————+————————————————+—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+——————————+——————————————+———————————————+ |2.9 |Памятный знак |- средства |1 385,0 | |1 385,0 | | |2012 г. |УКС и лица, |ПИР**, СМР* | | |узникам фашизма |бюджета | | | | | | |определяемые |ввод объекта в | | | |города Рязани| | | | | | |заказчиком ДЦП|эксплуатацию | +——————+————————————————+—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+——————————+в соответствии+———————————————+ |2.10 |Памятник Н.Н. |- средства |5 000,0 | |5 000,0 | | |2012 г. |с Федеральным |ПИР**, СМР* | | |Чумаковой |бюджета | | | | | | |законом от |ввод объекта в | | | |города Рязани| | | | | | |21.07.2005 N |эксплуатацию | +——————+————————————————+—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+——————————+94-ФЗ и +———————————————+ |2.11 |Памятник Герою |- средства |11 719,0|104,0 |11 615,0 | | |2011 - |действующим |корректировка | | |Советского |бюджета | | | | | |2012 гг. |законодательс-|ПИР**, СМР* | | |Союза, генералу |города Рязани| | | | | | |твом РФ |ввод объекта в | | |армии В.Ф. +—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+ | |эксплуатацию | | |Маргелову |- другие |18 000,0| |18 000,0 | | | | | | | | |источники | | | | | | | | | | | |(бюджеты | | | | | | | | | | | |других | | | | | | | | | | | |уровней) | | | | | | | | | +——————+————————————————+—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+ |2.12 |Теннисные корты |- средства |3 700,0 | |3 700,0 | | |2012- 2013| |ПИР**, СМР* | | |на ул. |бюджета | | | | | |гг. | |ввод объекта в | | |Братиславской, 2|города Рязани| | | | | | | |эксплуатацию | | |а +—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+ | | | | | |- другие |44 350,0| | |44 350,0 | | | | | | | |источники | | | | | | | | | | | |(бюджеты | | | | | | | | | | | |других | | | | | | | | | | | |уровней) | | | | | | | | | +——————+————————————————+—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+ |2.13 |Реконструкция |- средства |12 350,0| |6 350,0 |6 000,0 | |2012- 2013| |СМР*, ввод | | |спортивного зала|бюджета | | | | | |гг. | |объекта в | | |МОУ ДОД ДЮСШЕ |города Рязани| | | | | | | |эксплуатацию | | |"Юпитер" +—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+ | | | | | |- другие |19 150,0| |9 000,0 |10 150,0 | | | | | | | |источники | | | | | | | | | | | |(бюджеты | | | | | | | | | | | |других | | | | | | | | | | | |уровней) | | | | | | | | | +——————+————————————————+—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+ |2.14 |Физкультурно-оз-|- средства |10 000,0| |5 000,0 |5 000,0 | |2012 - | |ПИР**, СМР* | | |доровительный |бюджета | | | | | |2013 гг. | |ввод объекта в | | |комплекс на |города Рязани| | | | | | | |эксплуатацию | | |Московском шоссе+—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+ | | | | | |- другие |240 | | |240 000,0| | | | | | | |источники |000,0 | | | | | | | | | | |(бюджеты | | | | | | | | | | | |других | | | | | | | | | | | |уровней) | | | | | | | | | +——————+————————————————+—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+ |2.15 |Школа-детский |- средства |28 500,0| | |16 000,0 |12 |2013- 2014| |СМР*, ввод | | |сад в жилом |бюджета | | | | |500,0 |гг. | |объекта в | | |районе |города Рязани| | | | | | | |эксплуатацию | | |Ворошиловка (2-я+—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+ | | | | |очередь - |- другие |54 000,0| | |25 000,0 |29 | | | | | |начальная школа |источники | | | | |000,0 | | | | | |на 200 мест ) |(бюджеты | | | | | | | | | | | |других | | | | | | | | | | | |уровней) | | | | | | | | | +——————+————————————————+—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+——————————+——————————————+———————————————+ |2.16 |Спортивный зал |- средства |35 086,7|86,7 | |15 500,0 |19 |2011 г., |УКС и лица, |ПИР**, СМР*, | | |МОУ "Средняя |бюджета | | | | |500,0 |2013 - |определяемые |ввод объекта в | | |общеобразовате- |города Рязани| | | | | |2014 гг. |заказчиком ДЦП|эксплуатацию | | |льная школа N 6"| | | | | | | |в соответствии| | +——————+————————————————+—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+——————————+с Федеральным +———————————————+ |2.17 |Спортзал в пос. |- средства |13 000,0| | |3 000,0 |10 |2013 - |законом от |ПИР**, СМР*, | | |Приокский |бюджета | | | | |000,0 |2014 гг. |21.07.2005 N |ввод объекта в | | | |города Рязани| | | | | | |94-ФЗ и |эксплуатацию | | | +—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+ |действующим | | | | |- другие |70 000,0| | | |70 | |законодательс-| | | | |источники | | | | |000,0 | |твом РФ | | | | |(бюджеты | | | | | | | | | | | |других | | | | | | | | | | | |уровней) | | | | | | | | | +——————+————————————————+—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+ |2.18 |Детская школа |- средства |28 000,0| | |18 000,0 |10 |2013 - | |ПИР**, | | |искусств N 2 в |бюджета | | | | |000,0 |2014 гг. | |СМР*,ввод | | |жилом районе |города Рязани| | | | | | | |объекта в | | |Недостоево +—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+ | |эксплуатацию | | | |- другие |52 000,0| | |20 000,0 |32 | | | | | | |источники | | | | |000,0 | | | | | | |(бюджеты | | | | | | | | | | | |других | | | | | | | | | | | |уровней) | | | | | | | | | +——————+————————————————+—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+ |2.19 |Детская школа |- средства |43 000,0| |4 000,0 |14 000,0 |25 |2012 - | |ПИР**, | | |искусств N 7 в |бюджета | | | | |000,0 |2014 гг. | |СМР*,ввод | | |Дашково-Песочин-|города Рязани| | | | | | | |объекта в | | |ском жилом +—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+ | |эксплуатацию | | |районе |- другие |87 000,0| | |40 000,0 |47 | | | | | | |источники | | | | |000,0 | | | | | | |(бюджеты | | | | | | | | | | | |других | | | | | | | | | | | |уровней) | | | | | | | | | +——————+————————————————+—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+ |2.20 |Дождевая |- средства |5 145,0 |145,0 | | |5 000,0|2011 г., | |ПИР**, СМР* | | |канализация и |бюджета | | | | | |2014 г. | | | | |водопонижение в |города Рязани| | | | | | | | | | |районе ул. +—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+ | | | | |Авиационная |- другие |65 000,0| | | |65 | | | | | | |источники | | | | |000,0 | | | | | | |(бюджеты | | | | | | | | | | | |других | | | | | | | | | | | |уровней) | | | | | | | | | +——————+————————————————+—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+ |2.21 |Коллектор |- средства |15 420,0|420,0 | | |15 |2011 г., | |ПИР**, СМР* | | |дождевой |бюджета | | | | |000,0 |2014 г. | | | | |канализации по |города Рязани| | | | | | | | | | |дну Кузьмина +—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+ | | | | |оврага в |- другие |160 | | | |160 | | | | | |микрорайоне |источники |000,0 | | | |000,0 | | | | | |Канищево |(бюджеты | | | | | | | | | | | |других | | | | | | | | | | | |уровней) | | | | | | | | | +——————+————————————————+—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+ |2.22 |Внедрение |- средства |2 050,0 | |550,0 |1 500,0 | |2012 - | |СМР*, ввод | | |системы |бюджета | | | | | |2013 гг. | |объекта в | | |ультрафиолетово-|города Рязани| | | | | | | |эксплуатацию | | |го +—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+ | | | | |обеззараживания |- другие |76 500,0| |10 000,0 |66 500,0 | | | | | | |на Борковской |источники | | | | | | | | | | |ОВС |(бюджеты | | | | | | | | | | | |других | | | | | | | | | | | |уровней) | | | | | | | | | +——————+————————————————+—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+——————————+——————————————+———————————————+ | |Итого по задаче |- средства |244 |13 523,6 |55 250,0 |79 000,0 |97 | | | | | |2 |бюджета |773,6 | | | |000,0 | | | | | | |города Рязани| | | | | | | | | | | +—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+——————————+——————————————+———————————————+ | | |- другие |886 | |37 000,0 |446 000,0|403 | | | | | | |источники |000,0 | | | |000,0 | | | | | | |(бюджеты | | | | | | | | | | | |других | | | | | | | | | | | |уровней) | | | | | | | | | +——————+————————————————+—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+——————————+——————————————+———————————————+ |Задача 3. Создание задела для ввода объектов в эксплуатацию в период действия ДЦП и в последующие годы после завершения ДЦП | +————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |3.1 |Сети уличного |- средства |14,3 |14,3 | | | |2011 г. |УКС и |ПИР** | | |освещения по ул.|бюджета | | | | | | |организации, | | | |Интернациональ- |города Рязани| | | | | | |определяемые | | | |ная | | | | | | | |заказчиком ДЦП| | +——————+————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+в соответствии+———————————————+ |3.2 |Сети уличного |- средства |49,9 |49,9 | | | |2011 г. |с Федеральным |ПИР** | | |освещения в пос.|бюджета | | | | | | |законом от | | | |Семчино |города Рязани| | | | | | |21.07.2005 N | | +——————+————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+94-ФЗ и +———————————————+ |3.3 |Сети уличного |- средства |60,3 |60,3 | | | |2011 г. |действующим |ПИР** | | |освещения по ул.|бюджета | | | | | | |законодательс-| | | |1, 2, 3 Бутырки |города Рязани| | | | | | |твом РФ | | +——————+————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+ |3.4 |Сети уличного |- средства |35,0 |35,0 | | | |2011 г. | |ПИР** | | |освещения в |бюджета | | | | | | | | | | |жилом районе |города Рязани| | | | | | | | | | |Кальное | | | | | | | | | | +——————+————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+ |3.5 |Реконструкция |- средства |180,6 |180,6 | | | |2011 г. | |ПИР** | | |травмпункта МУЗ |бюджета | | | | | | | | | | |"Городская |города Рязани| | | | | | | | | | |поликлиника N 2"| | | | | | | | | | +——————+————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+ |3.6 |Реконструкция |- средства |318,0 |318,0 | | | |2011 г. | |ПИР** | | |детского сада N |бюджета | | | | | | | | | | |102 по ул. |города Рязани| | | | | | | | | | |Высоковольтной, | | | | | | | | | | | |33 корп. 2 | | | | | | | | | | +——————+————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+ |3.7 |Реконструкция |- средства |702,4 |702,4 | | | |2011 г. | |ПИР** | | |детского сада N |бюджета | | | | | | | | | | |115 по ул. |города Рязани| | | | | | | | | | |Крупской, 15 к. | | | | | | | | | | | |1 | | | | | | | | | | +——————+————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+ |3.8 |Реконструкция |- средства |1 099,5 |1 099,5 | | | |2011 г. | |ПИР** | | |детского сада N |бюджета | | | | | | | | | | |119 по ул. |города Рязани| | | | | | | | | | |Затинной , 34 а | | | | | | | | | | +——————+————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+ |3.9 |Реконструкция |- средства |625,0 |625,0 | | | |2011 г. | |ПИР** | | |детского сада N |бюджета | | | | | | | | | | |123 по ул. |города Рязани| | | | | | | | | | |Гагарина, 16 | | | | | | | | | | +——————+————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+ |3.10 |Реконструкция |- средства |710,3 |710,3 | | | |2011 г. | |ПИР** | | |детского сада N |бюджета | | | | | | | | | | |128 по ул. |города Рязани| | | | | | | | | | |Московское | | | | | | | | | | | |шоссе, 41 а | | | | | | | | | | +——————+————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+——————————————+———————————————+ | |Итого по задаче |- средства |3 795,3 |3 795,3 | | | | | | | | |3 |бюджета | | | | | | | | | | | |города Рязани| | | | | | | | | +——————+————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+——————————————+———————————————+ | |Итого по цели |- средства |396 614,1 |90 264,1 |112 350,0|97 000,0 |97 | | | | | | |бюджета | | | | |000,0 | | | | | | |города Рязани| | | | | | | | | | | +—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+——————————————+———————————————+ | | |- другие |1 209 444,2 |57 044,2 |303 400,0|446 000,0|403 | | | | | | |источники | | | | |000,0 | | | | | | |(бюджеты | | | | | | | | | | | |других | | | | | | | | | | | |уровней) | | | | | | | | | +——————+————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+——————————————+———————————————+ | |Итого по ДЦП |- средства |396 614,1 |90 264,1 |112 350,0|97 000,0 |97 | | | | | | |бюджета | | | | |000,0 | | | | | | |города Рязани| | | | | | | | | | | +—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+——————————————+———————————————+ | | |- другие |1 209 444,2 |57 044,2 |303 400,0|446 000,0|403 | | | | | | |источники | | | | |000,0 | | | | | | |(бюджеты | | | | | | | | | | | |других | | | | | | | | | | | |уровней) | | | | | | | | | +——————+————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+——————————————+———————————————+ Примечание: * СМР - строительно-монтажные работы ** ПИР - проектно-изыскательские работы 1. Объемы финансирования по годам носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению после утверждения бюджетов всех уровней на очередной финансовый год. 2. Объем финансирования по годам из других источников ( бюджеты других уровней) указан, исходя из потребности для обеспечения финансированием строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности. 3. При отсутствии необходимого объема финансирования ввод объектов в эксплуатацию не представляется возможным. Приложение N 3 к ДЦП Распределение капитальных расходов на финансирование долгосрочной целевой программы "Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2014 годы" в разрезе отраслей, строек и объектов на 2011 год Г——————T—————————————————————————————T—————————————————————————————T——————————————¬ |N п/п |Наименование отраслей, строек|Объем финансирования на 2011 |Ожидаемый | | |и объектов |г. (тыс. руб.) |результат | | | +—————————————————————————————+ | | | |бюджет |субсидии |Всего | | | | |города |областно-| | | | | |Рязани |го | | | | | | |бюджета | | | +——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |1 |2 |3 |4 |5 |6 | +——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |1 |Образование |21 996,9 |5 000,0 |26 996,9 | | +——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |1.1 |Строительно-монтажные работы | | | | | +——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |1.1.1 |Детский сад N 82 в пос. |268,4 |5 000,0 |5 268,4 |Ввод объекта в| | |Солотча * | | | |эксплуатацию | +——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |1.1.2 |Реконструкция здания центра |1 394,0 | |1 394,0 |Ввод объекта в| | |детского творчества "Феникс" | | | |эксплуатацию | | |по ул. Праволыбедская | | | | | +——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |1.1.3 |Реконструкция детского сада N|11 766,7 | |11 766,7 | | | |12 ул. Островского д. 15 А | | | | | +——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |1.1.4 |Школа на 600 мест в |3 000,0 | |3 000,0 | | | |микрорайоне Кальное | | | | | +——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |1.1.5 |Реконструкция зданий МОУ ДОД |1 095,9 | |1 095,9 |Ввод объекта в| | |"Рязанская городская станция | | | |эксплуатацию | | |юных натуралистов" | | | | | +——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |1.1.6 |Реконструкция МОУ ДОД |700,0 | |700,0 |Ввод объекта в| | |"Детская школа искусств N 9" | | | |эксплуатацию | | |(водоснабжение и | | | | | | |водоотведение) по ул. | | | | | | |Забайкальская, д.14 а | | | | | +——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |1.2 |Проектно-изыскательские | | | | | | |работы | | | | | +——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |1.2.1 |Реконструкция детского сада N|126,0 | |126,0 | | | |12 ул. Островского д. 15 А | | | | | +——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |1.2.2 |Реконструкция детского сада N|318,0 | |318,0 | | | |102 по ул. Высоковольтной, 33| | | | | | |корп. 2 | | | | | +——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |1.2.3 |Реконструкция детского сада N|702,4 | |702,4 | | | |115 по ул. Крупской, 15 к. 1 | | | | | +——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |1.2.4 |Реконструкция детского сада N|1 099,5 | |1 099,5 | | | |119 по ул. Затинной , 34 а | | | | | +——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |1.2.5 |Реконструкция детского сада N|625,0 | |625,0 | | | |123 по ул. Гагарина, 16 | | | | | +——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |1.2.6 |Реконструкция детского сада N|710,3 | |710,3 | | | |128 по ул. Московское шоссе, | | | | | | |41 а | | | | | +——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |1.2.7 |Спортивный зал МОУ "Средняя |86,7 | |86,7 | | | |общеобразовательная школа N | | | | | | |6" | | | | | +——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |1.2.8 |Реконструкция зданий МОУ ДОД |104,0 | |104,0 | | | |"Рязанская городская станция | | | | | | |юных натуралистов" | | | | | +——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |2 |Здравоохранение |37 058,5 | |37 058,5 | | +——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |2.1 |Строительно-монтажные работы | | | | | +——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |2.1.1 |Расширение МУЗ "Городская |12 856,6 | |12 856,6 |Ввод объекта в| | |больница N 5". Переход N 1 (I| | | |эксплуатацию | | |пусковой комплекс) | | | | | +——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |2.1.2 |Расширение МУЗ "Городская |13 918,0 | |13 918,0 |Ввод объекта в| | |больница N 5". Переход N 1 | | | |эксплуатацию | | |(наружные сети) | | | | | +——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |2.1.3 |Расширение МУЗ "Городская |4 679,9 | |4 679,9 | | | |больница N 5". Переход N 1 | | | | | | |(II пусковой комплекс) | | | | | +——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |2.1.4 |Реконструкция котельной |743,3 | |743,3 |Ввод объекта в| | |городской больницы N 11 | | | |эксплуатацию | +——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |2.1.5 |Теплотрасса к гаражам станции|445,4 | |445,4 |Ввод объекта в| | |скорой медицинской помощи | | | |эксплуатацию | +——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |2.1.6 |Реконструкция помещений по |3 755,0 | |3 755,0 |Ввод объекта в| | |ул. Советской Армии, 18 под | | | |эксплуатацию | | |филиал детской поликлиники N | | | | | | |2 | | | | | +——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |2.2 |Проектно-изыскательские | | | | | | |работы | | | | | +——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |2.2.1 |Расширение МУЗ "Городская |330,0 | |330,0 | | | |больница N 5". Переход N 1 | | | | | | |(наружные сети) | | | | | +——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |2.2.2 |Теплотрасса к гаражам станции|51,6 | |51,6 | | | |скорой медицинской помощи | | | | | +——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |2.2.3 |Реконструкция травмпункта МУЗ|180,6 | |180,6 | | | |"Городская поликлиника N 2" | | | | | +——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |2.2.4 |Реконструкция помещений по |98,1 | |98,1 | | | |ул. Советской Армии, 18 под | | | | | | |филиал детской поликлиники N | | | | | | |2 | | | | | +——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |3 |Физическая культура и спорт |14 357,2 | |14 357,2 | | +——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |3.1 |Строительно-монтажные работы | | | | | +——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |3.1.1 |Реконструкция стадиона МОУ |14 357,2 | |14 357,2 |Ввод объекта в| | |ДОД КДЮСШ "Золотые купола" по| | | |эксплуатацию | | |адресу: проезд Яблочкова, д.7| | | | | | |(3 очередь) | | | | | +——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |4 |Коммунальное хозяйство |15 214,6 |52 044,2 |67 258,8 | | +——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |4.1 |Строительно-монтажные работы | | | | | +——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |4.1.1 |Реконструкция котельной в |1 450,0 |27 044,2 |28 494,2 | | | |пос. Керамзавод ** | | | | | +——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |4.1.2 |Контактная сеть троллейбусной|2 312,2 |25 000,0 |27 312,2 | | | |линии с тяговой подстанцией | | | | | | |по ул. Интернациональная в | | | | | | |микрорайоне Канищево (3 | | | | | | |очередь) *** | | | | | +——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |4.1.3 |Контактная сеть троллейбусной|1 237,4 | |1 237,4 | | | |линии с тяговой подстанцией | | | | | | |по ул. Интернациональная в | | | | | | |микрорайоне Канищево (4 | | | | | | |очередь) | | | | | +——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |4.1.4 |Разведочно-эксплуатационная |3 788,1 | |3 788,1 |Ввод объекта в| | |скважина для водоснабжения | | | |эксплуатацию | | |населения пос. Солотча, ул. | | | | | | |Дунай | | | | | +——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |4.1.5 |Котельная, АИТ N1, АИТ N 2 МП|4 350,0 | |4 350,0 | | | |"СДСУ" | | | | | +——————+ +—————————+—————————+—————————+——————————————+ |4.2 |Проектно-изыскательские | | | | | | |работы | | | | | +——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |4.2.1 |Контактная сеть троллейбусной|652,4 | |652,4 | | | |линии с тяговой подстанцией | | | | | | |по ул. Интернациональная в | | | | | | |микрорайоне Канищево | | | | | +——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |4.2.2 |Дождевая канализация и |145,0 | |145,0 | | | |водопонижение в районе ул. | | | | | | |Авиационная | | | | | +——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |4.2.3 |Коллектор дождевой |420,0 | |420,0 | | | |канализации по дну Кузьмина | | | | | | |оврага в микрорайоне Канищево| | | | | +——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |4.2.4 |Сети уличного освещения по |14,3 | |14,3 | | | |ул. Интернациональная | | | | | +——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |4.2.5 |Сети уличного освещения в |49,9 | |49,9 | | | |пос. Семчино | | | | | +——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |4.2.6 |Сети уличного освещения по |60,3 | |60,3 | | | |ул. 1, 2, 3 Бутырки | | | | | +——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |4.2.7 |Сети уличного освещения в |35,0 | |35,0 | | | |жилом районе Кальное | | | | | +——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |4.2.8 |АТП жилых домов поселка |700,0 | |700,0 | | | |Ворошиловка Ворошиловка | | | | | +——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |5 |Культура, кинематография |1 636,9 | |1 636,9 | | +——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |5.1 |Строительно-монтажные работы | | | | | +——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |5.1.1 |Бюст летчику-космонавту, |1 532,9 | |1 532,9 |Ввод объекта в| | |дважды Герою Советского | | | |эксплуатацию | | |Союза, Почетному гражданину | | | | | | |города Рязани В.В. Аксенову | | | | | +——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |5.2 |Проектно-изыскательские | | | | | | |работы | | | | | +——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |5.2.1 |Памятник Герою Советского |104,0 | |104,0 | | | |Союза, генералу армии В.Ф. | | | | | | |Маргелову | | | | | +——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ | |Всего капитальные расходы на |90 264,1 |57 044,2 |147 308,3| | | |2011 год | | | | | +——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ Примечания: Финансирование объектов в рамках областных целевых программ: 1. * Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие населенных пунктов в 2010 - 2012 годах" 2. Областная целевая программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Рязанской области на 2007 - 2015 годы" ** - подпрограмма "Развитие систем теплоснабжения населенных пунктов Рязанской области на 2007 - 2015 годы" *** - подпрограмма "Развитие системы электроснабжения и наружного освещения населенных пунктов Рязанской области на 2007 - 2015 годы " Приложение N 4 к ДЦП Распределение капитальных расходов на финансирование долгосрочной целевой программы "Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2014 годы" в разрезе отраслей, строек и объектов на 2012 год Г——————T—————————————————————————————————————T———————————————T——————————————————————¬ |N п/п |Наименование отраслей, строек и |Объем |Ожидаемый результат | | |объектов |финансирования | | | | |из бюджета | | | | |города Рязани | | | | |на 2012 г. | | | | |(тыс. руб.) | | +——————+—————————————————————————————————————+———————————————+ | |1 |2 |3 |4 | +——————+—————————————————————————————————————+———————————————+——————————————————————+ |1 |Образование |41 000,0 | | +——————+—————————————————————————————————————+———————————————+——————————————————————+ |1.1 |Строительно-монтажные работы | | | +——————+—————————————————————————————————————+———————————————+——————————————————————+ |1.1.1 |Реконструкция детского сада N 12 ул. |28 400,0 |Ввод объекта в | | |Островского д. 15 А | |эксплуатацию | +——————+—————————————————————————————————————+———————————————+——————————————————————+ |1.1.2 |Школа на 600 мест в микрорайоне |8 600,0 |Ввод объекта в | | |Кальное | |эксплуатацию | +——————+—————————————————————————————————————+———————————————+——————————————————————+ |1.2 |Проектно-изыскательские работы | | | +——————+—————————————————————————————————————+———————————————+——————————————————————+ |1.2.1 |Детская школа искусств N 7 в |4 000,0 | | | |Дашково-Песочинском жилом районе | | | +——————+—————————————————————————————————————+———————————————+——————————————————————+ |2 |Физическая культура и спорт |15 050,0 | | +——————+—————————————————————————————————————+———————————————+——————————————————————+ |2.1 |Строительно-монтажные работы | | | +——————+—————————————————————————————————————+———————————————+——————————————————————+ |2.1.1 |Реконструкция спортивного зала МОУ |6 350,0 | | | |ДОД ДЮСШЕ "Юпитер" | | | +——————+—————————————————————————————————————+———————————————+——————————————————————+ |2.2 |Проектно-изыскательские работы | | | +——————+—————————————————————————————————————+———————————————+——————————————————————+ |2.2.1 |Теннисные корты на ул. Братиславской,|3 700,0 | | | |2 а | | | +——————+—————————————————————————————————————+———————————————+——————————————————————+ |2.2.2 |Физкультурно-оздоровительный комплекс|5 000,0 | | | |на Московском шоссе | | | +——————+—————————————————————————————————————+———————————————+——————————————————————+ |3 |Коммунальное хозяйство |38 300,0 | | +——————+—————————————————————————————————————+———————————————+——————————————————————+ |3.1 |Строительно-монтажные работы | | | +——————+—————————————————————————————————————+———————————————+——————————————————————+ |3.1.1 |Реконструкция котельной в пос. |1 650,0 |Ввод объекта в | | |Керамзавод | |эксплуатацию | +——————+—————————————————————————————————————+———————————————+——————————————————————+ |3.1.2 |Контактная сеть троллейбусной линии с|4 500,0 |Ввод объекта в | | |тяговой подстанцией по ул. | |эксплуатацию | | |Интернациональная в микрорайоне | | | | |Канищево (4 очередь) | | | +——————+—————————————————————————————————————+———————————————+——————————————————————+ |3.1.3 |Котельная, АИТ N 1, АИТ N 2 МП "СДСУ"|5 650,0 |Ввод объекта в | | | | |эксплуатацию | +——————+—————————————————————————————————————+———————————————+——————————————————————+ |3.1.4 |АТП жилых домов поселка Ворошиловка |9 000,0 |Ввод объекта в | | | | |эксплуатацию | +——————+—————————————————————————————————————+———————————————+——————————————————————+ |3.1.5 |Канализация группы жилых домов по |3 000,0 |Ввод объекта в | | |8-ому Мервинскому проезду | |эксплуатацию | +——————+—————————————————————————————————————+———————————————+——————————————————————+ |3.1.6 |Гражданское кладбище "Богородское" |13 950,0 | | +——————+—————————————————————————————————————+———————————————+——————————————————————+ |3.1.7 |Внедрение системы ультрафиолетового |550,0 | | | |обеззараживания на Борковской ОВС | | | +——————+—————————————————————————————————————+———————————————+——————————————————————+ |4 |Культура, кинематография |18 000,0 | | +——————+—————————————————————————————————————+———————————————+——————————————————————+ |4.1.1 |Памятник Герою Советского Союза, |11 615,0 |Ввод объекта в | | |генералу армии В.Ф. Маргелову | |эксплуатацию | +——————+—————————————————————————————————————+———————————————+——————————————————————+ |4.1.2 |Памятный знак узникам фашизма |1 385,0 |Ввод объекта в | | | | |эксплуатацию | +——————+—————————————————————————————————————+———————————————+——————————————————————+ |4.1.3 |Памятник Н.Н. Чумаковой |5 000,0 |Ввод объекта в | | | | |эксплуатацию | +——————+—————————————————————————————————————+———————————————+——————————————————————+ | |Всего капитальные расходы на 2012 год|112 350,0 | | +——————+—————————————————————————————————————+———————————————+——————————————————————+ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|