Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Рязани от 27.12.2010 № 5922

 



                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                         

                     АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ                      

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             


                     от 27 декабря 2010 г. N 5922                     


   О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Адресная    
     инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2013 годы",     
утвержденную постановлением администрации города Рязани от 12.08.2010 
                               N 3527                                


      В  целях  освоения  капитальных  вложений,  предусмотренных   на
финансирование  проектирования, строительства и реконструкции объектов
муниципальной собственности города Рязани, руководствуясь статьями 39,
41  Устава  муниципального  образования - городской округ город Рязань
Рязанской области, администрация города Рязани постановляет:
      1. Внести изменения в долгосрочную целевую  программу  "Адресная
инвестиционная   программа   города  Рязани  на  2011  -  2013  годы",
утвержденную постановлением администрации города Рязани от  12.08.2010
N  3527  "Об  утверждении  долгосрочной  целевой  программы  "Адресная
инвестиционная программа  города  Рязани  на  2011  -  2013  годы"  (в
редакции  постановления  администрации  города  Рязани от 26.11.2010 N
5585), изложив ее в новой редакции согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.
      2.   Пресс-службе   (отделу)   администрации    города    Рязани
(Е.А.Даньшова)   опубликовать   настоящее   постановление   в   газете
"Рязанские ведомости".
      3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  за
собой.


      Глава администрации                                  В.Е.Артемов
                                                                      
                                                                      
                                                                      
      Приложение
      к постановлению
      администрации города Рязани
      от 27 декабря 2010 г. N 5922

  Долгосрочная целевая программа "Адресная инвестиционная программа   
                  города Рязани на 2011 - 2013 годы"                  

   Паспорт долгосрочной целевой программы "Адресная инвестиционная    
             программа города Рязани на 2011 - 2013 годы"             

Г———————————————————T——————————————————————————————————————————————————————¬
|Наименование ДЦП   |"Адресная инвестиционная программа города Рязани на   |
|                   |2011 - 2013 годы", далее - Программа                  |
+———————————————————+——————————————————————————————————————————————————————+
|Дата принятия      |Постановление администрации города Рязани от          |
|решения о          |27.07.2010 N 3142 "О разработке долгосрочной целевой  |
|разработке ДЦП     |программы "Адресная инвестиционная программа города   |
|                   |Рязани 2011 - 2013 годы"                              |
+———————————————————+——————————————————————————————————————————————————————+
|Заказчик ДЦП       |Администрация города Рязани (далее - администрация    |
|                   |города)                                               |
+———————————————————+——————————————————————————————————————————————————————+
|Разработчик ДЦП    |Управление капитального строительства администрации   |
|                   |города Рязани (далее - УКС)                           |
+———————————————————+——————————————————————————————————————————————————————+
|Ответственный      |Управление капитального строительства администрации   |
|исполнитель ДЦП    |города Рязани                                         |
+———————————————————+——————————————————————————————————————————————————————+
|Исполнители ДЦП    |Управление капитального строительства администрации   |
|                   |города Рязани, лица, определяемые заказчиком Программы|
|                   |в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N  |
|                   |94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,      |
|                   |выполнение работ, оказание услуг для государственных и|
|                   |муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон от     |
|                   |21.07.2005 N 94-ФЗ) и действующим законодательством   |
|                   |Российской Федерации                                  |
+———————————————————+——————————————————————————————————————————————————————+
|Цель ДЦП           |Укрепление материально-технической базы учреждений    |
|                   |здравоохранения, образования, объектов коммунальной   |
|                   |инфраструктуры города других объектов социальной      |
|                   |сферы, поддержание технического состояния             |
|                   |административных зданий города Рязани                 |
+———————————————————+——————————————————————————————————————————————————————+
|Задачи ДЦП         |- сокращение объемов незавершенного строительства по  |
|                   |объектам социальной сферы. Концентрация бюджетных     |
|                   |средств на строительстве объектов, имеющих наибольшее |
|                   |социально-экономическое значение для развития города, |
|                   |а также высокую степень строительной готовности,      |
|                   |позволяющую обеспечить их ввод в эксплуатацию в       |
|                   |течение срока действия Программы;                     |
|                   |- реконструкция и строительство новых объектов        |
|                   |здравоохранения, образования, объектов коммунальной   |
|                   |инфраструктуры города и других объектов социальной    |
|                   |сферы муниципальной собственности в соответствии с    |
|                   |требованиями государственных стандартов, социальных   |
|                   |норм и нормативов;                                    |
|                   |- создание задела для ввода объектов в эксплуатацию в |
|                   |последующие годы после завершения Программы           |
+———————————————————+——————————————————————————————————————————————————————+
|Сроки и этапы      |2011 - 2013 годы в I этап                             |
|реализации ДЦП     |                                                      |
+———————————————————+——————————————————————————————————————————————————————+
|Объемы и источники |Общий объем средств, планируемый на реализацию ДЦП    |
|финансирования с   |1235044,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации: |
|разбивкой по этапам|2011 год - 129044,2 тыс. руб.                         |
|реализации         |2012 год - 545000 тыс. руб.                           |
|                   |2013 год - 561000 тыс. руб.                           |
|                   |Из них по источникам:                                 |
|                   |Средства бюджета города Рязани                        |
|                   |Всего - 216000 тыс. руб.                              |
|                   |В том числе по годам:                                 |
|                   |2011 год - 72000 тыс. руб.                            |
|                   |2012 год - 72000 тыс. руб.                            |
|                   |2013 год - 72000 тыс. руб.                            |
|                   |Другие источники (бюджеты других уровней):            |
|                   |Всего - 1019044,2 тыс. руб.                           |
|                   |В том числе по годам:                                 |
|                   |2011 год - 57044,2 тыс. руб.                          |
|                   |2012 год - 473000 тыс. руб.                           |
|                   |2013 год - 489000 тыс. руб.                           |
+———————————————————+——————————————————————————————————————————————————————+
|Планируемые        |Показатели (индикаторы), характеризующие достижение   |
|результаты         |цели:                                                 |
|реализации ДЦП     |- количество объектов незавершенного строительства:   |
|                   |2011 год - 10 шт.                                     |
|                   |2012 год - 6 шт.                                      |
|                   |2013 год - 4 шт.                                      |
|                   |- количество объектов, вводимых в эксплуатацию:       |
|                   |2011 год - 6 шт.                                      |
|                   |2012 год - 4 шт.                                      |
|                   |2013 год - 2 шт.                                      |
|                   |- количество вновь начинаемых объектов строительства, |
|                   |по которым имеется проектная документация:            |
|                   |2011 год - нет.                                       |
|                   |2012 год - 2 шт.                                      |
|                   |2013 год - нет                                        |
|                   |- количество объектов, по которым ведется             |
|                   |(завершается) разработка проектной документации.      |
|                   |2011 год - 8 шт.                                      |
|                   |2012 год - нет                                        |
|                   |2013 год - нет                                        |
|                   |- количество объектов, по которым после завершения    |
|                   |разработки проектной документации начинаются          |
|                   |строительно-монтажные работы:                         |
|                   |2011 год - нет                                        |
|                   |2012 год - 2 шт.                                      |
|                   |2013 год - нет                                        |
+———————————————————+——————————————————————————————————————————————————————+
|Ожидаемый эффект от|Ввод в эксплуатацию 12 объектов муниципальной         |
|реализации ДЦП     |собственности за счет всех источников финансирования. |
|                   |Создание задела для ввода объектов в эксплуатацию в   |
|                   |последующие годы после завершения Программы.          |
|                   |Обеспечение финансированием работ по проектированию,  |
|                   |реконструкции и строительству крупных                 |
|                   |социально-значимых для города объектов.               |
+———————————————————+——————————————————————————————————————————————————————+
 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения в  
                             формате ДЦП                              

      Непременным условием устойчивого развития города, способствующим
улучшению   жизни  населения  является  развитие  и  совершенствование
социальной сферы, в том числе за счет  строительства  и  реконструкции
крупных социально-значимых для города объектов.
      В городе Рязани одним из приоритетных  направлений  деятельности
является  дальнейшее  развитие  социальных  объектов,  включая объекты
здравоохранения,  образования,   культуры   и   объекты   коммунальной
инфраструктуры.
      В  настоящее  время  сохраняется  потребность  в   строительстве
объектов  образования.  Развитие  и укрепление материально-технической
базы образовательных учреждений является  одним  из  основных  условий
успешного осуществления учебно-воспитательного процесса.
      Необходимость строительства школы  на  600  мест  в  микрорайоне
Кальное  обусловлена ростом застройки жилых домов в данном районе, что
приводит к увеличению числа населения.
      В   настоящее   время   существует   большая    потребность    в
предоставлении  мест  в детских садах. Все детские сады укомплектованы
сверх нормативной наполняемости. Строительство и реконструкция детских
садов  позволит  сократить  существующую  потребность  по  обеспечению
детей местами в детских садах.
      Материально-техническая база лечебно-профилактических учреждений
города  Рязани  находится  на низком уровне, износ зданий и сооружений
составляет более 50%, что не позволяет организовать  лечебный  процесс
на уровне современных технологий и требований.
      Вышеизложенные      факторы      негативно       влияют       на
лечебно-профилактический процесс, качество медицинской помощи, создают
угрозу жизни и здоровью для пациентов. С этой целью  в  городе  Рязани
необходимо   провести   реконструкцию   существующих   и   осуществить
строительство новых учреждений здравоохранения.
      Реконструкция городской больницы N 4 по ул. Есенина (2 очередь),
позволит   привести   помещения   по  оказанию  медицинской  помощи  в
соответствие требованиям современных норм и правил.
      Непременным условием устойчивого развития города, способствующим
улучшению   жизни  населения  является  развитие  и  совершенствование
социальной сферы, в том числе за счет  строительства  и  реконструкции
крупных социально-значимых для города объектов.
      Для  решения  вышеперечисленных  проблем  требуется  участие   и
взаимодействие органов исполнительной власти, участников строительного
процесса,  достаточное  и  стабильное  финансирование  с  привлечением
источников    финансирования    всех    уровней,   что   обуславливает
необходимость разработки и принятия данной Программы.
      С  целью  развития  и  укрепления  материально-технической  базы
лечебно-профилактических   учреждений   города  и  городских  больниц,
образовательных учреждений и учреждений культуры,  а  также  улучшения
состояния   объектов   коммунального   хозяйства,  с  учетом  реальных
возможностей бюджета  города  Рязани,  а  также  исходя  из  состояния
материально-технической  базы социальной и коммунальной инфраструктуры
города,  в  рамках  реализации  Программы  определены   первоочередные
объекты  капитального строительства, финансирование которых необходимо
осуществить в 2011 - 2013 гг.

             2. Цели и задачи ДЦП и обоснование их выбора             

      Цель  Программы  -   укрепление   материально-технической   базы
учреждений   здравоохранения,   образования,   объектов   коммунальной
инфраструктуры города, других объектов социальной  сферы,  поддержание
технического состояния административных зданий города Рязани.
      Для реализации поставленной цели должны  быть  решены  следующие
задачи:
      - сокращение объемов незавершенного  строительства  по  объектам
социальной сферы;
      - реконструкция и строительство новых объектов  здравоохранения,
образования,  объектов  коммунальной  инфраструктуры  города  и других
объектов социальной сферы муниципальной собственности в соответствии с
требованиями    государственных    стандартов,   социальных   норм   и
нормативов;
      - концентрация  бюджетных  средств  на  строительстве  объектов,
имеющих   наибольшее  социально-экономическое  значение  для  развития
города, а также высокую степень строительной  готовности,  позволяющую
обеспечить их ввод в эксплуатацию в течение срока действия Программы;
      -  создание  задела  для  ввода  объектов   в   эксплуатацию   в
последующие годы после завершения Программы.
      Цель и задачи Программы выбраны в соответствии с  постановлением
администрации  города  Рязани  от  27.07.2010  N  3142  "О  разработке
долгосрочной  целевой  программы  "Адресная  инвестиционная  программа
города  Рязани  на  2011  -  2013  годы", постановлением Правительства
Рязанской области от 13.10.2009 N  274  "Об  утверждении  долгосрочной
целевой  программы  "Социальное  развитие  населенных пунктов в 2010 -
2012 годах".

                   3. Сроки и этапы реализации ДЦП                    

      Программа рассчитана на 3 года, период реализации с 2011 по 2013
годы в I этап.

               4. Планируемые результаты реализации ДЦП               

      Планируемые результаты реализации ДЦП представлены в  приложении
N 1 к настоящей Программе.

                     5. Перечень мероприятий ДЦП                      

      Перечень  мероприятий  ДЦП  представлен  в  приложении  N  2   к
настоящей Программе.

                     6. Ресурсное обеспечение ДЦП                     

      Общий объем финансирования ДЦП составляет - 1235044,2 тыс. руб.,
в  том числе за счет средств бюджета города Рязани - 216000 тыс. руб.,
за счет других источников финансирования - 1019044,2 тыс. руб.

Г———————————————————T——————————————————————————————————————————————————¬
|Период реализации  |Источники финансирования                          |
|Программы          +——————————————————————————————————————————————————+
|                   |Бюджет города  |Другие источники      |Всего      |
|                   |Рязани         |финансирования        |           |
|                   |               |(бюджеты других       |           |
|                   |               |уровней)              |           |
+———————————————————+———————————————+——————————————————————+———————————+
|Общий объем        |216000         |1019044,2             |1235044,2  |
|финансирования по  |               |                      |           |
|Программе          |               |                      |           |
+———————————————————+———————————————+——————————————————————+———————————+
|в том числе по     |               |                      |           |
|годам:             |               |                      |           |
+———————————————————+———————————————+——————————————————————+———————————+
|2011               |72000          |57044,2               |129044,2   |
+———————————————————+———————————————+——————————————————————+———————————+
|2012               |72000          |473000                |545500     |
+———————————————————+———————————————+——————————————————————+———————————+
|2013               |72000          |489000                |561000     |
+———————————————————+———————————————+——————————————————————+———————————+

      Объемы финансирования ДЦП носят прогнозный характер  и  подлежат
ежегодному  уточнению  после  утверждения  бюджетов  всех  уровней  на
очередной финансовый год.
      Распределение капитальных расходов на финансирование Программы в
разрезе  отраслей,  строек  и  объектов  на  2011  год  представлено в
приложении N 3 к настоящей Программе.

  7. Организационная схема управления и контроля за реализацией ДЦП   

      Заказчиком ДЦП является администрация города Рязани.
      Ответственным  исполнителем  ДЦП  является  УКС,  которое  несет
ответственность  за  реализацию  ДЦП и обеспечение достижения значений
количественных показателей реализации ДЦП, формирует бюджетные  заявки
и  обоснования  на включение мероприятий ДЦП в бюджет города Рязани на
соответствующий  финансовый  год,  готовит  в  установленном   порядке
предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными
мероприятиями, изменение сроков выполнения  мероприятий,  уточнение  и
корректировка целевых индикаторов и других параметров ДЦП.
      Исполнители  ДЦП  несут  ответственность   за   качественное   и
своевременное    выполнение   соответствующих   мероприятий,   целевое
использование финансовых средств.
      В целях обеспечения процесса мониторинга  и  анализа  выполнения
ДЦП исполнители представляют руководителю ДЦП отчеты о ходе реализации
ДЦП:
      - ежеквартально до 15 числа следующего за отчетным кварталом;
      - ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным.
      С целью контроля за реализацией ДЦП руководитель ДЦП  готовит  и
представляет   в   установленные  сроки  в  управление  экономического
развития администрации города Рязани отчеты о выполнении ДЦП  согласно
Порядку   разработки   и  реализации  долгосрочных  целевых  программ,
утвержденному постановлением администрации города Рязани от 13.07.2009
N 5131.

                8. Ожидаемый эффект от реализации ДЦП                 

      Ввод в эксплуатацию 12 объектов муниципальной  собственности  за
счет   всех  источников  финансирования.  Создание  задела  для  ввода
объектов в эксплуатацию в последующие годы после завершения Программы.
Обеспечение  финансированием  работ по проектированию, реконструкции и
строительству крупных социально-значимых для города объектов.

      Приложение N 1
      к долгосрочной целевой программе
      "Адресная инвестиционная программа
      города Рязани на 2011 - 2013 годы"

                Планируемые результаты реализации ДЦП                 

Г——T—————————————————T———————————————————————T—————————————————T————T—————————————T————————————————————¬
|N |Задачи,          |Планируемый объем      |Показатели       |Ед. |Базовое      |Планируемое значение|
|п/|направленные на  |финансирования на      |(индикаторы),    |изм.|значение     |показателя          |
|п |достижение цели  |решение данной задачи  |характеризующие  |    |показателя   |(индикатора) по     |
|  |                 |(тыс. руб.)            |достижение цели  |    |(индикатора) |годам реализации    |
|  |                 +———————————————————————+                 |    |(на начало   +————————————————————+
|  |                 |бюджет     |другие     |                 |    |реализации   |2011  |2012  |2013  |
|  |                 |города     |источники  |                 |    |ДЦП)         |г.    |г.    |г.    |
|  |                 |Рязани     |(бюджеты   |                 |    |             |      |      |      |
|  |                 |           |других     |                 |    |             |      |      |      |
|  |                 |           |уровней)   |                 |    |             |      |      |      |
+——+—————————————————+———————————+———————————+—————————————————+————+—————————————+——————+——————+——————+
|1 |2                |3          |4          |5                |6   |7            |8     |9     |10    |
+——+—————————————————+———————————+———————————+—————————————————+————+—————————————+——————+——————+——————+
|Цель: укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования, объектов       |
|коммунальной инфраструктуры города, других объектов социальной сферы, поддержание технического        |
|состояния административных зданий города Рязани                                                       |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|  |Задача 1.        |124775,0   |330044,2   |1. Количество    |шт. |16           |10    |6     |4     |
|  |Сокращение       |           |           |объектов         |    |             |      |      |      |
|  |объемов          |           |           |незавершенного   |    |             |      |      |      |
|  |незавершенного   |           |           |строительства    |    |             |      |      |      |
|  |строительства по |           |           +—————————————————+————+—————————————+——————+——————+——————+
|  |объектам         |           |           |2. Количество    |шт. |12           |6     |4     |2     |
|  |социальной сферы.|           |           |объектов вводимых|    |             |      |      |      |
|  |Концентрация     |           |           |в эксплуатацию   |    |             |      |      |      |
|  |бюджетных средств|           |           |                 |    |             |      |      |      |
|  |на строительстве |           |           |                 |    |             |      |      |      |
|  |объектов, имеющих|           |           |                 |    |             |      |      |      |
|  |наибольшее       |           |           |                 |    |             |      |      |      |
|  |социально-эконо- |           |           |                 |    |             |      |      |      |
|  |мическое значение|           |           |                 |    |             |      |      |      |
|  |для развития     |           |           |                 |    |             |      |      |      |
|  |города, а также  |           |           |                 |    |             |      |      |      |
|  |высокую степень  |           |           |                 |    |             |      |      |      |
|  |строительной     |           |           |                 |    |             |      |      |      |
|  |готовности,      |           |           |                 |    |             |      |      |      |
|  |позволяющую      |           |           |                 |    |             |      |      |      |
|  |обеспечить их    |           |           |                 |    |             |      |      |      |
|  |ввод в           |           |           |                 |    |             |      |      |      |
|  |эксплуатацию в   |           |           |                 |    |             |      |      |      |
|  |течение срока    |           |           |                 |    |             |      |      |      |
|  |действия         |           |           |                 |    |             |      |      |      |
|  |Программы.       |           |           |                 |    |             |      |      |      |
+——+—————————————————+———————————+———————————+—————————————————+————+—————————————+——————+——————+——————+
|2 |Задача 2.        |41500,0    |78000,0    |1. Количество    |шт. |2            |-     |2     |-     |
|  |Реконструкция и  |           |           |вновь начинаемых |    |             |      |      |      |
|  |строительство    |           |           |объектов         |    |             |      |      |      |
|  |новых объектов   |           |           |строительства, по|    |             |      |      |      |
|  |здравоохранения, |           |           |которым имеется  |    |             |      |      |      |
|  |образования,     |           |           |проектная        |    |             |      |      |      |
|  |объектов         |           |           |документация.    |    |             |      |      |      |
|  |коммунальной     |           |           |                 |    |             |      |      |      |
|  |инфраструктуры   |           |           |                 |    |             |      |      |      |
|  |города и других  |           |           |                 |    |             |      |      |      |
|  |объектов         |           |           |                 |    |             |      |      |      |
|  |социальной сферы |           |           |                 |    |             |      |      |      |
|  |муниципальной    |           |           |                 |    |             |      |      |      |
|  |собственности в  |           |           |                 |    |             |      |      |      |
|  |соответствии с   |           |           |                 |    |             |      |      |      |
|  |требованиями     |           |           |                 |    |             |      |      |      |
|  |государственных  |           |           |                 |    |             |      |      |      |
|  |стандартов,      |           |           |                 |    |             |      |      |      |
|  |социальных норм и|           |           |                 |    |             |      |      |      |
|  |нормативов.      |           |           |                 |    |             |      |      |      |
+——+—————————————————+———————————+———————————+—————————————————+————+—————————————+——————+——————+——————+
|3 |Задача 3.        |49725,0    |611000,0   |1. Количество    |шт. |8            |8     |-     |-     |
|  |Создание задела  |           |           |объектов, по     |    |             |      |      |      |
|  |для ввода        |           |           |которым ведется  |    |             |      |      |      |
|  |объектов в       |           |           |(завершается)    |    |             |      |      |      |
|  |эксплуатацию в   |           |           |разработка       |    |             |      |      |      |
|  |последующие годы |           |           |проектной        |    |             |      |      |      |
|  |после завершения |           |           |документации.    |    |             |      |      |      |
|  |Программы.       |           |           +—————————————————+————+—————————————+——————+——————+——————+
|  |                 |           |           |2. Количество    |шт. |2            |-     |2     |-     |
|  |                 |           |           |объектов, по     |    |             |      |      |      |
|  |                 |           |           |которым после    |    |             |      |      |      |
|  |                 |           |           |завершения       |    |             |      |      |      |
|  |                 |           |           |разработки       |    |             |      |      |      |
|  |                 |           |           |проектной        |    |             |      |      |      |
|  |                 |           |           |документации     |    |             |      |      |      |
|  |                 |           |           |начинаются       |    |             |      |      |      |
|  |                 |           |           |строительно-мон- |    |             |      |      |      |
|  |                 |           |           |тажные работы.   |    |             |      |      |      |
+——+—————————————————+———————————+———————————+—————————————————+————+—————————————+——————+——————+——————+

      Примечание:
      1. Объемы финансирования носят прогнозный  характер  и  подлежат
ежегодному  уточнению  после  утверждения  бюджетов  всех  уровней  на
очередной финансовый год.
      2. Объем финансирования из  других  источников  (бюджеты  других
уровней) указан, исходя из потребности для обеспечения финансированием
строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности.
      3.  При  отсутствии  необходимого  объема  финансирования   ввод
объектов в эксплуатацию не представляется возможным.

      Приложение N 2
      к долгосрочной целевой программе
      "Адресная инвестиционная программа
      города Рязани на 2011 - 2013 годы"

                       Перечень мероприятий ДЦП                       

Г————T——————————————T———————————————T———————————T————————————————————————————T———————————T—————————————————T——————————————¬
|N   |Цель, задачи, |Источники      |Всего (тыс.|Объем финансирования по     |Срок       |Исполнитель      |Ожидаемый     |
|п/п |мероприятия   |финансирования |руб.)      |годам (тыс. руб.)           |исполнения |                 |результат     |
|    |              |               |           +————————————————————————————+           |                 |              |
|    |              |               |           |2011    |2012     |2013     |           |                 |              |
+————+——————————————+———————————————+———————————+————————+—————————+—————————+———————————+—————————————————+——————————————+
|1   |2             |3              |4          |5       |6        |7        |8          |9                |10            |
+————+——————————————+———————————————+———————————+————————+—————————+—————————+———————————+—————————————————+——————————————+
|    |Цель: укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования, объектов коммунальной        |
|    |инфраструктуры города, других объектов социальной сферы, поддержание технического состояния административных зданий |
|    |города Рязани                                                                                                       |
+————+————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|    |Задача 1. Сокращение объемов незавершенного строительства по объектам социальной сферы. Концентрация бюджетных      |
|    |средств на строительстве объектов, имеющих наибольшее социально-экономическое значение для развития города, а также |
|    |высокую степень строительной готовности, позволяющую обеспечить их ввод в эксплуатацию в течение срока действия     |
|    |Программы                                                                                                           |
+————+————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|1.1.|Детский сад N |- средства     |400,0      |400,0   |         |         |2011 г.    |УКС и лица,      |СМР* и ввод   |
|    |82 в пос.     |бюджета города |           |        |         |         |           |определяемые     |объекта в     |
|    |Солотча       |Рязани         |           |        |         |         |           |заказчиком       |эксплуатацию  |
|    |              +———————————————+———————————+————————+—————————+—————————+           |Программы в      |              |
|    |              |- другие       |5000,0     |5000,0  |         |         |           |соответствии с   |              |
|    |              |источники      |           |        |         |         |           |Федеральным      |              |
|    |              |(бюджеты других|           |        |         |         |           |законом от       |              |
|    |              |уровней)       |           |        |         |         |           |21.07.2005 N     |              |
+————+——————————————+———————————————+———————————+————————+—————————+—————————+———————————+94-ФЗ и          +——————————————+
|1.2.|Реконструкция |- средства     |1500,0     |1500,0  |         |         |2011 г.    |действующим      |СМР* и ввод   |
|    |здания центра |бюджета города |           |        |         |         |           |законодательством|объекта в     |
|    |детского      |Рязани         |           |        |         |         |           |РФ               |эксплуатацию  |
|    |творчества    |               |           |        |         |         |           |                 |              |
|    |"Феникс" по   |               |           |        |         |         |           |                 |              |
|    |ул.           |               |           |        |         |         |           |                 |              |
|    |Праволыбедская|               |           |        |         |         |           |                 |              |
+————+——————————————+———————————————+———————————+————————+—————————+—————————+———————————+                 +——————————————+
|1.3.|Школа на 600  |- средства     |12500,0    |3000,0  |4000,0   |5500,0   |2011 - 2013|                 |СМР* и ввод   |
|    |мест в        |бюджета города |           |        |         |         |гг.        |                 |объекта в     |
|    |микрорайоне   |Рязани         |           |        |         |         |           |                 |эксплуатацию  |
|    |Кальное       +———————————————+———————————+————————+—————————+—————————+           |                 +——————————————+
|    |              |- другие       |158000,0   |        |70000,0  |88000,0  |           |                 |ПИР**, СМР* и |
|    |              |источники      |           |        |         |         |           |                 |ввод объекта в|
|    |              |(бюджеты других|           |        |         |         |           |                 |эксплуатацию  |
|    |              |уровней)       |           |        |         |         |           |                 |              |
+————+——————————————+———————————————+———————————+————————+—————————+—————————+———————————+                 |              |
|1.4.|Реконструкция |- средства     |21000,0    |11000,0 |10000,0  |         |2011 - 2012|                 |              |
|    |детского сада |бюджета города |           |        |         |         |гг.        |                 |              |
|    |N 12 ул.      |Рязани         |           |        |         |         |           |                 |              |
|    |Островского д.+———————————————+———————————+————————+—————————+—————————+           |                 |              |
|    |15 А          |- другие       |19000,0    |        |19000,0  |         |           |                 |              |
|    |              |источники      |           |        |         |         |           |                 |              |
|    |              |(бюджеты других|           |        |         |         |           |                 |              |
|    |              |уровней)       |           |        |         |         |           |                 |              |
+————+——————————————+———————————————+———————————+————————+—————————+—————————+———————————+—————————————————+——————————————+
|1.5.|Расширение МУЗ|- средства     |8750,0     |8750,0  |         |         |2011 г.    |УКС и лица,      |СМР* и ввод   |
|    |"Городская    |бюджета города |           |        |         |         |           |определяемые     |объекта в     |
|    |больница N 5".|Рязани         |           |        |         |         |           |заказчиком       |эксплуатацию  |
|    |Переход N 1 (I|               |           |        |         |         |           |Программы в      |              |
|    |пусковой      |               |           |        |         |         |           |соответствии с   |              |
|    |комплекс)     |               |           |        |         |         |           |Федеральным      |              |
+————+——————————————+———————————————+———————————+————————+—————————+—————————+———————————+законом от       +——————————————+
|1.6.|Расширение МУЗ|- средства     |16265,0    |16265,0 |         |         |2011 г.    |21.07.2005 N     |ПИР**, СМР* и |
|    |"Городская    |бюджета города |           |        |         |         |           |94-ФЗ и          |ввод объекта в|
|    |больница N 5".|Рязани         |           |        |         |         |           |действующим      |эксплуатацию  |
|    |Переход N 1   |               |           |        |         |         |           |законодательством|              |
|    |(наружные     |               |           |        |         |         |           |РФ               |              |
|    |сети)         |               |           |        |         |         |           |                 |              |
+————+——————————————+———————————————+———————————+————————+—————————+—————————+———————————+                 +——————————————+
|1.7.|Расширение МУЗ|- средства     |15200,0    |5600,0  |9600,0   |         |2011 - 2012|                 |СМР* и ввод   |
|    |"Городская    |бюджета города |           |        |         |         |гг.        |                 |объекта в     |
|    |больница N 5".|Рязани         |           |        |         |         |           |                 |эксплуатацию  |
|    |Переход N 1   |               |           |        |         |         |           |                 |              |
|    |(II пусковой  |               |           |        |         |         |           |                 |              |
|    |комплекс)     |               |           |        |         |         |           |                 |              |
+————+——————————————+———————————————+———————————+————————+—————————+—————————+———————————+                 +——————————————+
|1.8.|Реконструкция |- средства     |19000,0    |19000,0 |         |         |2011 г.    |                 |СМР* и ввод   |
|    |стадиона МОУ  |бюджета города |           |        |         |         |           |                 |объекта в     |
|    |ДОД КДЮСШ     |Рязани         |           |        |         |         |           |                 |эксплуатацию  |
|    |"Золотые      |               |           |        |         |         |           |                 |              |
|    |купола" по    |               |           |        |         |         |           |                 |              |
|    |адресу: проезд|               |           |        |         |         |           |                 |              |
|    |Яблочкова, д. |               |           |        |         |         |           |                 |              |
|    |7 (3 очередь) |               |           |        |         |         |           |                 |              |
+————+——————————————+———————————————+———————————+————————+—————————+—————————+———————————+                 +——————————————+
|1.9.|Реконструкция |- средства     |3100,0     |1450,0  |1650,0   |         |2011 - 2012|                 |СМР* и ввод   |
|    |котельной в   |бюджета города |           |        |         |         |гг.        |                 |объекта в     |
|    |пос.          |Рязани         |           |        |         |         |           |                 |эксплуатацию  |
|    |Керамзавод    +———————————————+———————————+————————+—————————+—————————+           |                 |              |
|    |              |- другие       |56044,2    |27044,2 |29000.0  |         |           |                 |              |
|    |              |источники      |           |        |         |         |           |                 |              |
|    |              |(бюджеты других|           |        |         |         |           |                 |              |
|    |              |уровней)       |           |        |         |         |           |                 |              |
+————+——————————————+———————————————+———————————+————————+—————————+—————————+———————————+                 +——————————————+
|1.10|Контактная    |- средства     |7300,0     |3400,0  |3900,0   |         |2011 - 2012|                 |корректировка |
|.   |сеть          |бюджета города |           |        |         |         |гг.        |                 |ПИР**, СМР* и |
|    |троллейбусной |Рязани         |           |        |         |         |           |                 |ввод объекта в|
|    |линии с       +———————————————+———————————+————————+—————————+—————————+           |                 |эксплуатацию  |
|    |тяговой       |- другие       |92000,0    |25000,0 |67000,0  |         |           |                 |              |
|    |подстанцией по|источники      |           |        |         |         |           |                 |              |
|    |ул.           |(бюджеты других|           |        |         |         |           |                 |              |
|    |Интернациона- |уровней)       |           |        |         |         |           |                 |              |
|    |льная в       |               |           |        |         |         |           |                 |              |
|    |микрорайоне   |               |           |        |         |         |           |                 |              |
|    |Канищево      |               |           |        |         |         |           |                 |              |
+————+——————————————+———————————————+———————————+————————+—————————+—————————+———————————+                 +——————————————+
|1.11|Гражданское   |- средства     |19000,0    |        |         |19000,0  |2013 г.    |                 |СМР* и ввод   |
|.   |кладбище      |бюджета города |           |        |         |         |           |                 |объекта в     |
|    |"Богородское" |Рязани         |           |        |         |         |           |                 |эксплуатацию  |
+————+——————————————+———————————————+———————————+————————+—————————+—————————+———————————+                 +——————————————+
|1.12|Реконструкция |- средства     |760,0      |760,0   |         |         |2011 г.    |                 |СМР* и ввод   |
|.   |котельной     |бюджета города |           |        |         |         |           |                 |объекта в     |
|    |городской     |Рязани         |           |        |         |         |           |                 |эксплуатацию  |
|    |больницы N 11 |               |           |        |         |         |           |                 |              |
+————+——————————————+———————————————+———————————+————————+—————————+—————————+———————————+—————————————————+——————————————+
|    |Итого по      |- средства     |124775,0   |71125,0 |29150,0  |24500,0  |           |                 |              |
|    |задаче 1      |бюджета города |           |        |         |         |           |                 |              |
|    |              |Рязани         |           |        |         |         |           |                 |              |
|    |              +———————————————+———————————+————————+—————————+—————————+           |                 |              |
|    |              |- другие       |330044,2   |57044,2 |185000,0 |88000,0  |           |                 |              |
|    |              |источники      |           |        |         |         |           |                 |              |
|    |              |(бюджеты других|           |        |         |         |           |                 |              |
|    |              |уровней)       |           |        |         |         |           |                 |              |
+————+——————————————+———————————————+———————————+————————+—————————+—————————+———————————+—————————————————+——————————————+
|Задача 2. Реконструкция и строительство новых объектов здравоохранения, образования, объектов коммунальной инфраструктуры|
|города и других объектов социальной сферы муниципальной собственности в соответствии с требованиями государственных      |
|стандартов, социальных норм и нормативов.                                                                                |
+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|2.1.|Детский сад на|- средства     |30000,0    |        |15000,0  |15000,0  |2012 - 2013|УКС и лица,      |СМР*          |
|    |160 мест в    |бюджета города |           |        |         |         |гг.        |определяемые     |              |
|    |жилом районе  |Рязани         |           |        |         |         |           |заказчиком       |              |
|    |Ворошилова    +———————————————+———————————+————————+—————————+—————————+           |Программы в      |              |
|    |              |- другие       |58000,0    |        |28000,0  |30000,0  |           |соответствии с   |              |
|    |              |источники      |           |        |         |         |           |Федеральным      |              |
|    |              |(бюджеты других|           |        |         |         |           |законом от       |              |
|    |              |уровней)       |           |        |         |         |           |21.07.2005 N     |              |
+————+——————————————+———————————————+———————————+————————+—————————+—————————+———————————+94-ФЗ и          +——————————————+
|2.2.|Реконструкция |- средства     |11500.0    |        |5000,0   |6500.0   |2012 - 2013|действующим      |СМР*          |
|    |спортивного   |бюджета города |           |        |         |         |гг.        |законодательством|              |
|    |зала МОУ ДОД  |Рязани         |           |        |         |         |           |РФ               |              |
|    |ДЮСШЕ "Юпитер"+———————————————+———————————+————————+—————————+—————————+           |                 |              |
|    |              |- другие       |20000,0    |        |10000,0  |10000,0  |           |                 |              |
|    |              |источники      |           |        |         |         |           |                 |              |
|    |              |(бюджеты других|           |        |         |         |           |                 |              |
|    |              |уровней)       |           |        |         |         |           |                 |              |
+————+——————————————+———————————————+———————————+————————+—————————+—————————+———————————+—————————————————+——————————————+
|    |Итого по      |- средства     |41500,0    |0,0     |20000,0  |21500,0  |           |                 |              |
|    |задаче 2      |бюджета города |           |        |         |         |           |                 |              |
|    |              |Рязани         |           |        |         |         |           |                 |              |
|    |              +———————————————+———————————+————————+—————————+—————————+———————————+—————————————————+              |
|    |              |- другие       |78000,0    |0,0     |38000,0  |40000,0  |           |                 |              |
|    |              |источники      |           |        |         |         |           |                 |              |
|    |              |(бюджеты других|           |        |         |         |           |                 |              |
|    |              |уровней)       |           |        |         |         |           |                 |              |
+————+——————————————+———————————————+———————————+————————+—————————+—————————+———————————+—————————————————+——————————————+
|Задача 3. Создание задела для ввода объектов в эксплуатацию в последующие годы после завершения Программы                |
+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|3.1.|Поликлиника на|- средства     |30000,0    |        |15000,0, |15000,0  |2012 - 2013|УКС и            |СМР*          |
|    |1000 пос/см с |бюджета города |           |        |         |         |гг.        |организации,     |              |
|    |женской       |Рязани         |           |        |         |         |           |определяемые     |              |
|    |консультацией +———————————————+———————————+————————+—————————+—————————+           |заказчиком       |              |
|    |в микрорайоне |- другие       |370000,0   |        |150000,0 |220000,0 |           |Программы в      |              |
|    |ДПР-5,5 А     |источники      |           |        |         |         |           |соответствии с   |              |
|    |              |(бюджеты других|           |        |         |         |           |Федеральным      |              |
|    |              |уровней)       |           |        |         |         |           |законом от       |              |
+————+——————————————+———————————————+———————————+————————+—————————+—————————+———————————+21.07.2005 N     +——————————————+
|3.2.|Реконструкция |- средства     |18850,0    |        |7850,0   |11000,0  |2012 - 2013|94-ФЗ и          |СМР*          |
|    |городской     |бюджета города |           |        |         |         |гг.        |действующим      |              |
|    |больницы N 4  |Рязани         |           |        |         |         |           |законодательством|              |
|    |по ул. Есенина+———————————————+———————————+————————+—————————+—————————+           |РФ               |              |
|    |(2 очередь)   |- другие       |241000,0   |        |100000,0 |141000,0 |           |                 |              |
|    |              |источники      |           |        |         |         |           |                 |              |
|    |              |(бюджеты других|           |        |         |         |           |                 |              |
|    |              |уровней)       |           |        |         |         |           |                 |              |
+————+——————————————+———————————————+———————————+————————+—————————+—————————+———————————+                 +——————————————+
|3.3.|Сети уличного |- средства     |60,0       |60,0    |         |         |2011 г.    |                 |ПИР**         |
|    |освещения в   |бюджета города |           |        |         |         |           |                 |              |
|    |пос. Семчино  |Рязани         |           |        |         |         |           |                 |              |
+————+——————————————+———————————————+———————————+————————+—————————+—————————+———————————+—————————————————+——————————————+
|3.4.|Коллектор     |- средства     |420,0      |420,0   |         |         |2011 г.    |УКС и            |ПИР**         |
|    |дождевой      |бюджета города |           |        |         |         |           |организации,     |              |
|    |канализации по|Рязани         |           |        |         |         |           |определяемые     |              |
|    |дну Кузьмина  |               |           |        |         |         |           |заказчиком       |              |
|    |оврага в      |               |           |        |         |         |           |Программы в      |              |
|    |микрорайоне   |               |           |        |         |         |           |соответствии с   |              |
|    |Канищево      |               |           |        |         |         |           |Федеральным      |              |
+————+——————————————+———————————————+———————————+————————+—————————+—————————+———————————+законом от       +——————————————+
|3.5.|Сети уличного |- средства     |65,0       |65,0    |         |         |2011 г.    |21.07.2005 N     |ПИР**         |
|    |освещения по  |бюджета города |           |        |         |         |           |94-ФЗ и          |              |
|    |ул.           |Рязани         |           |        |         |         |           |действующим      |              |
|    |Интернациона- |               |           |        |         |         |           |законодательством|              |
|    |льная         |               |           |        |         |         |           |РФ               |              |
+————+——————————————+———————————————+———————————+————————+—————————+—————————+———————————+                 +——————————————+
|3.6.|Дождевая      |- средства     |145,0      |145,0   |         |         |2011 г.    |                 |ПИР**         |
|    |канализация и |бюджета города |           |        |         |         |           |                 |              |
|    |водопонижение |Рязани         |           |        |         |         |           |                 |              |
|    |в районе ул.  |               |           |        |         |         |           |                 |              |
|    |Авиационная   |               |           |        |         |         |           |                 |              |
+————+——————————————+———————————————+———————————+————————+—————————+—————————+———————————+                 +——————————————+
|3.7.|Реконструкция |- средства     |185,0      |185,0   |         |         |2011 г.    |                 |ПИР**         |
|    |травмпункта   |бюджета города |           |        |         |         |           |                 |              |
|    |МУЗ "Городская|Рязани         |           |        |         |         |           |                 |              |
|    |поликлиника N |               |           |        |         |         |           |                 |              |
|    |2"            |               |           |        |         |         |           |                 |              |
+————+——————————————+———————————————+———————————+————————+—————————+—————————+———————————+—————————————————+——————————————+
|    |Итого по      |- средства     |49725,0    |875,0   |22850,0  |26000,0  |           |                 |              |
|    |задаче 3      |бюджета города |           |        |         |         |           |                 |              |
|    |              |Рязани         |           |        |         |         |           |                 |              |
|    |              +———————————————+———————————+————————+—————————+—————————+———————————+—————————————————+              |
|    |              |- другие       |611000,0   |0,0     |250000,0 |361000,0 |           |                 |              |
|    |              |источники      |           |        |         |         |           |                 |              |
|    |              |(бюджеты других|           |        |         |         |           |                 |              |
|    |              |уровней)       |           |        |         |         |           |                 |              |
+————+——————————————+———————————————+———————————+————————+—————————+—————————+———————————+—————————————————+——————————————+
|    |Итого по цели |- средства     |216000,0   |72000,0 |72000,0  |72000,0  |           |                 |              |
|    |              |бюджета города |           |        |         |         |           |                 |              |
|    |              |Рязани         |           |        |         |         |           |                 |              |
|    |              +———————————————+———————————+————————+—————————+—————————+———————————+—————————————————+              |
|    |              |- другие       |1019044,2  |57044,2 |473000,0 |489000,0 |           |                 |              |
|    |              |источники      |           |        |         |         |           |                 |              |
|    |              |(бюджеты других|           |        |         |         |           |                 |              |
|    |              |уровней)       |           |        |         |         |           |                 |              |
+————+——————————————+———————————————+———————————+————————+—————————+—————————+———————————+—————————————————+——————————————+
|    |Итого по ДЦП  |- средства     |216000,0   |72000,0 |72000,0  |72000,0  |           |                 |              |
|    |              |бюджета города |           |        |         |         |           |                 |              |
|    |              |Рязани         |           |        |         |         |           |                 |              |
|    |              +———————————————+———————————+————————+—————————+—————————+———————————+—————————————————+              |
|    |              |- другие       |1019044,2  |57044,2 |473000,0 |489000,0 |           |                 |              |
|    |              |источники      |           |        |         |         |           |                 |              |
|    |              |(бюджеты других|           |        |         |         |           |                 |              |
|    |              |уровней)       |           |        |         |         |           |                 |              |
+————+——————————————+———————————————+———————————+————————+—————————+—————————+———————————+—————————————————+——————————————+

      Примечание:
      * СМР - строительно-монтажные работы
      ** ПИР - проектно-изыскательские работы
      1. Объемы финансирования по годам носят  прогнозный  характер  и
подлежат  ежегодному уточнению после утверждения бюджетов всех уровней
на очередной финансовый год.
      2. Объем финансирования по годам из других  источников  (бюджеты
других   уровней)   указан,  исходя  из  потребности  для  обеспечения
финансированием строительства и реконструкции  объектов  муниципальной
собственности.
      3.  При  отсутствии  необходимого  объема  финансирования   ввод
объектов в эксплуатацию не представляется возможным.

      Приложение N 3
      к долгосрочной целевой программе
      "Адресная инвестиционная программа
      города Рязани на 2011 - 2013 годы"

  Распределение капитальных расходов на финансирование ДЦП "Адресная  
инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2013 годы" в разрезе 
               отраслей, строек и объектов на 2011 год                

Г—————T—————————————————————T—————————————————————————————T—————————————¬
|N п/п|Наименование         |Объем финансирования на 2011 |Ожидаемый    |
|     |отраслей, строек и   |г., (тыс. руб.)              |результат    |
|     |объектов             +—————————————————————————————+             |
|     |                     |бюджет  |средства  |Всего    |             |
|     |                     |города  |областного|         |             |
|     |                     |Рязани  |бюджета   |         |             |
+—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+
|1    |2                    |3       |4         |5        |6            |
+—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+
|1.   |Образование          |15900,0 |5000,0    |20900,0  |             |
+—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+
|1.1. |Строительно-монтажные|        |          |0,0      |             |
|     |работы               |        |          |         |             |
+—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+
|1.1.1|Детский сад N 82 в   |400,0   |5000,0    |5400,0   |Ввод объекта |
|     |пос. Солотча *       |        |          |         |в            |
|     |                     |        |          |         |эксплуатацию |
+—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+
|1.1.2|Реконструкция здания |1500,0  |          |1500,0   |Ввод объекта |
|.    |центра детского      |        |          |         |в            |
|     |творчества "Феникс"  |        |          |         |эксплуатацию |
|     |по ул. Праволыбедская|        |          |         |             |
+—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+
|1.1.3|Реконструкция        |10874,0 |0,0       |10874,0  |             |
|.    |детского сада N 12   |        |          |         |             |
|     |ул. Островского д. 15|        |          |         |             |
|     |А                    |        |          |         |             |
+—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+
|1.1.4|Школа на 600 мест в  |3000,0  |          |3000,0   |             |
|.    |микрорайоне Кальное  |        |          |         |             |
+—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+
|1.2. |Проектно-изыскательс-|        |          |0,0      |             |
|     |кие работы           |        |          |         |             |
+—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+
|1.2.1|Реконструкция        |126,0   |          |126,0    |             |
|.    |детского сада N 12   |        |          |         |             |
|     |ул. Островского д. 15|        |          |         |             |
|     |А                    |        |          |         |             |
+—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+
|2.   |Здравоохранение      |31560,0 |0,0       |31560,0  |             |
+—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+
|2.1. |Строительно-монтажные|        |          |0,0      |0            |
|     |работы               |        |          |         |             |
+—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+
|2.1.1|Расширение МУЗ       |8750,0  |          |8750,0   |Ввод объекта |
|     |"Городская больница N|        |          |         |в            |
|     |5". Переход N 1 (I   |        |          |         |эксплуатацию |
|     |пусковой комплекс)   |        |          |         |             |
+—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+
|2.1.2|Расширение МУЗ       |15700,0 |          |15700,0  |Ввод объекта |
|.    |"Городская больница N|        |          |         |в            |
|     |5". Переход N 1      |        |          |         |эксплуатацию |
|     |(наружные сети)      |        |          |         |             |
+—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+
|2.1.3|Расширение МУЗ       |5600,0  |          |5600,0   |             |
|.    |"Городская больница N|        |          |         |             |
|     |5". Переход N 1 (II  |        |          |         |             |
|     |пусковой комплекс)   |        |          |         |             |
+—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+
|2.1.4|Реконструкция        |760,0   |          |760,0    |Ввод объекта |
|.    |котельной городской  |        |          |         |в            |
|     |больницы N 11        |        |          |         |эксплуатацию |
+—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+
|2.2. |Проектно-изыскательс-|        |          |0,0      |             |
|     |кие работы           |        |          |         |             |
+—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+
|2.2.1|Расширение МУЗ       |565,0   |          |565,0    |             |
|.    |"Городская больница N|        |          |         |             |
|     |5". Переход N 1      |        |          |         |             |
|     |(наружные сети)      |        |          |         |             |
+—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+
|2.2.2|Реконструкция        |185,0   |          |185,0    |             |
|.    |травмпункта МУЗ      |        |          |         |             |
|     |"Городская           |        |          |         |             |
|     |поликлиника N 2"     |        |          |         |             |
+—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+
|3.   |Физическая культура и|19000,0 |          |19000,0  |             |
|     |спорт                |        |          |         |             |
+—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+
|3.1  |Строительно-монтажные|        |          |0,0      |             |
|     |работы               |        |          |         |             |
+—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+
|3.1.1|Реконструкция        |19000,0 |          |19000,0  |Ввод объекта |
|.    |стадиона МОУ ДОД     |        |          |         |в            |
|     |КДЮСШ "Золотые       |        |          |         |эксплуатацию |
|     |купола" по адресу:   |        |          |         |             |
|     |проезд Яблочкова, д. |        |          |         |             |
|     |7 (3 очередь)        |        |          |         |             |
+—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+
|4.   |Коммунальное         |5540,0  |52044,2   |57584,2  |             |
|     |хозяйство            |        |          |         |             |
+—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+
|4.1. |Строительно-монтажные|        |          |0,0      |             |
|     |работы               |        |          |         |             |
+—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+
|4.1.1|Реконструкция        |1450,0  |27044,2   |28494,2  |             |
|.    |котельной в пос.     |        |          |         |             |
|     |Керамзавод **        |        |          |         |             |
+—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+
|4.1.2|Контактная сеть      |2400,0  |25000,0   |27400,0  |             |
|.    |троллейбусной линии с|        |          |         |             |
|     |тяговой подстанцией  |        |          |         |             |
|     |по ул.               |        |          |         |             |
|     |Интернациональная в  |        |          |         |             |
|     |микрорайоне Канищево |        |          |         |             |
|     |(3 очередь) ***      |        |          |         |             |
+—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+
|4.2. |Проектно-изыскательс-|        |          |0,0      |             |
|     |кие работы           |        |          |         |             |
+—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+
|4.2.1|Контактная сеть      |1000,0  |          |1000,0   |             |
|.    |троллейбусной линии с|        |          |         |             |
|     |тяговой подстанцией  |        |          |         |             |
|     |по ул.               |        |          |         |             |
|     |Интернациональная в  |        |          |         |             |
|     |микрорайоне Канищево |        |          |         |             |
|     |(4 очередь)          |        |          |         |             |
+—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+
|4.2.2|Сети уличного        |60,0    |          |60,0     |             |
|.    |освещения в пос.     |        |          |         |             |
|     |Семчино              |        |          |         |             |
+—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+
|4.2.3|Коллектор дождевой   |420,0   |          |420,0    |             |
|.    |канализации по дну   |        |          |         |             |
|     |Кузьмина оврага в    |        |          |         |             |
|     |микрорайоне Канищево |        |          |         |             |
+—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+
|4.2.4|Сети уличного        |65,0    |          |65,0     |             |
|.    |освещения по ул.     |        |          |         |             |
|     |Интернациональная    |        |          |         |             |
+—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+
|4.2.5|Дождевая канализация |145,0   |          |145,0    |             |
|.    |и водопонижение в    |        |          |         |             |
|     |районе ул.           |        |          |         |             |
|     |Авиационная          |        |          |         |             |
+—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+
|     |Всего капитальные    |72000,0 |57044,2   |129044,2 |             |
|     |расходы на 2011 год  |        |          |         |             |
+—————+—————————————————————+————————+——————————+—————————+—————————————+

      Примечания: Финансирование объектов в рамках  областных  целевых
программ:
      1.  *  Долгосрочная  целевая  программа   "Социальное   развитие
населенных пунктов в 2010 - 2012 годах"
      2.      Областная      целевая      программа      "Модернизация
жилищно-коммунального комплекса Рязанской области на 2007 - 2015 годы"
      ** - подпрограмма  "Развитие  систем  теплоснабжения  населенных
пунктов Рязанской области на 2007 - 2015 годы"
      ***  -  подпрограмма  "Развитие   системы   электроснабжения   и
наружного  освещения  населенных  пунктов  Рязанской области на 2007 -
2015 годы"

Информация по документу
Читайте также