Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Рязани от 11.03.2011 № 979

 



                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                         

                     АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ                      

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             


 от 11 марта 2011 г.                                              N 979                       


   О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Адресная    
     инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2013 годы",     
утвержденную постановлением администрации города Рязани от 12.08.2010 
                               N 3527"                                


      С  целью  освоения  капитальных  вложений,  предусмотренных   на
финансирование    проектных    работ    для   объектов   муниципальной
собственности города Рязани и с целью приведения нормативных  правовых
актов   администрации  города  Рязани  в  соответствии  со  структурой
администрации города Рязани, утвержденной решением Рязанской городской
Думы  от  29.11.2011  N  595-I "Об утверждении структуры администрации
города Рязани", руководствуясь статьями 39, 41  Устава  муниципального
образования   -   городской  округ  город  Рязань  Рязанской  области,
администрация города Рязани постановляет:
      1.   Внести   в   долгосрочную   целевую   программу   "Адресная
инвестиционная   программа   города  Рязани  на  2011  -  2013  годы",
утвержденную постановлением администрации города Рязани от  12.08.2010
N  3527  "Об  утверждении  долгосрочной  целевой  программы  "Адресная
инвестиционная программа  города  Рязани  на  2011  -  2013  годы"  (в
редакции  постановлений  администрации  города  Рязани от 26.11.2010 N
5585, от 27.12.2010 N 5922), следующие изменения:
      1.1. В пункте "Планируемые результаты реализации  ДЦП"  Паспорта
долгосрочной  целевой  программы  "Адресная  инвестиционная  программа
города Рязани на 2011 - 2013 годы" показатель "количество объектов, по
которым   ведется  (завершается)  разработка  проектной  документации"
изложить в следующей редакции: "2011 год - 9 шт., 2012 год - нет, 2013
год - нет".
      1.2. Приложение N  1  "Планируемые  результаты  реализации  ДЦП"
изложить  в  новой  редакции,  согласно  приложению  N  1 к настоящему
постановлению.
      1.3. Приложение N 2 "Перечень мероприятий ДЦП" изложить в  новой
редакции, согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
      1.4. Приложение  N  3  "Распределение  капитальных  расходов  на
финансирование ДЦП "Адресная инвестиционная программа города Рязани на
2011 - 2013 годы" в разрезе отраслей, строек и объектов на  2011  год"
изложить  в  новой  редакции,  согласно  приложению  N  3 к настоящему
постановлению.
      1.5. В разделе 7 "Организационная схема управления и контроля за
реализацией  ДЦП" слова "управление экономического развития" заменить,
словами "управление экономики".
      2. Отделу по связям со средствами массовой  информации  аппарата
администрации   города  Рязани  (С.Б.Якунина)  опубликовать  настоящее
постановление в газете "Рязанские ведомости".
      3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  за
собой.


      Глава администрации                                  В.Е.Артемов



Приложение N 1
к постановлению
администрации города Рязани
от 11 марта 2011 г. N 979

                Планируемые результаты реализации ДЦП    


Г———T———————————————————————T————————————————————T—————————————————T—————T———————————T——————————————————————¬
|N  |Задачи, направленные на|Планируемый объем   |Показатели       |Ед.  |Базовое    |Планируемое значение  |
|п/п|достижение цели        |финансирования на   |(индикаторы),    |изм. |значение   |показателя            |
|   |                       |решение данной      |характеризующие  |     |показателя |(индикатора) по годам |
|   |                       |задачи (тыс. руб.)  |достижение цели  |     |(индикатора|реализации            |
|   |                       +————————————————————+                 |     |) (на      +——————————————————————+
|   |                       |бюджет  |другие     |                 |     |начало     |2011 г. |2012  |2013  |
|   |                       |города  |источники  |                 |     |реализации |        |г.    |г.    |
|   |                       |Рязани  |(бюджеты   |                 |     |ДЦП)       |        |      |      |
|   |                       |        |других     |                 |     |           |        |      |      |
|   |                       |        |уровней)   |                 |     |           |        |      |      |
|   |                       +————————+———————————+                 |     |           +————————+——————+——————+
|1  |2                      |3       |4          |5                |6    |7          |8       |9     |10    |
+———+———————————————————————+————————+———————————+—————————————————+—————+———————————+————————+——————+——————+
|Цель: укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования, объектов            |
|коммунальной инфраструктуры города, других объектов социальной сферы, поддержание технического состояния   |
|административных зданий города Рязани                                                                      |
+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|1  |Задача 1 .Сокращение   |124260,0|330044,2   |1. Количество    |шт.  |16         |10      |6     |4     |
|   |объемов незавершенного |        |           |объектов         |     |           |        |      |      |
|   |строительства по       |        |           |незавершенного   |     |           |        |      |      |
|   |объектам социальной    |        |           |строительства    |     |           |        |      |      |
|   |сферы. Концентрация    |        |           +—————————————————+—————+———————————+————————+——————+——————+
|   |бюджетных средств на   |        |           |2. Количество    |шт.  |12         |6       |4     |2     |
|   |строительстве объектов,|        |           |объектов вводимых|     |           |        |      |      |
|   |имеющих наибольшее     |        |           |в эксплуатацию   |     |           |        |      |      |
|   |социально-экономическое|        |           |                 |     |           |        |      |      |
|   |значение для развития  |        |           |                 |     |           |        |      |      |
|   |города, а также высокую|        |           |                 |     |           |        |      |      |
|   |степень строительной   |        |           |                 |     |           |        |      |      |
|   |готовности, позволяющую|        |           |                 |     |           |        |      |      |
|   |обеспечить их ввод в   |        |           |                 |     |           |        |      |      |
|   |эксплуатацию в течение |        |           |                 |     |           |        |      |      |
|   |срока действия         |        |           |                 |     |           |        |      |      |
|   |Программы              |        |           |                 |     |           |        |      |      |
|   |                       |        |           +—————————————————+—————+———————————+————————+——————+——————+
|2  |Задача 2. Реконструкция|41 500,0|78000,0    |1. Количество    |шт.  |2          |-       |2     |-     |
|   |и строительство новых  |        |           |вновь начинаемых |     |           |        |      |      |
|   |объектов               |        |           |объектов         |     |           |        |      |      |
|   |здравоохранения,       |        |           |строительства, по|     |           |        |      |      |
|   |образования, объектов  |        |           |которым имеется  |     |           |        |      |      |
|   |коммунальной           |        |           |проектная        |     |           |        |      |      |
|   |инфраструктуры города и|        |           |документация     |     |           |        |      |      |
|   |других объектов        |        |           |                 |     |           |        |      |      |
|   |социальной сферы       |        |           |                 |     |           |        |      |      |
|   |муниципальной          |        |           |                 |     |           |        |      |      |
|   |собственности в        |        |           |                 |     |           |        |      |      |
|   |соответствии с         |        |           |                 |     |           |        |      |      |
|   |требованиями           |        |           |                 |     |           |        |      |      |
|   |государственных        |        |           |                 |     |           |        |      |      |
|   |стандартов, социальных |        |           |                 |     |           |        |      |      |
|   |норм и нормативов      |        |           |                 |     |           |        |      |      |
+———+———————————————————————+————————+———————————+—————————————————+—————+———————————+————————+——————+——————+
|3  |Задача 3. Создание     |50240,0 |611000,0   |1. Количество    |шт.  |9          |9       |-     |-     |
|   |задела для ввода       |        |           |объектов, по     |     |           |        |      |      |
|   |объектов в эксплуатацию|        |           |которым ведется  |     |           |        |      |      |
|   |в последующие годы     |        |           |(завершается)    |     |           |        |      |      |
|   |после завершения       |        |           |разработка       |     |           |        |      |      |
|   |Программы              |        |           |проектной        |     |           |        |      |      |
|   |                       |        |           |документации     |     |           |        |      |      |
|   |                       |        |           +—————————————————+—————+———————————+————————+——————+——————+
|   |                       |        |           |2. Количество    |шт.  |2          |-       |2     |-     |
|   |                       |        |           |объектов, по     |     |           |        |      |      |
|   |                       |        |           |которым после    |     |           |        |      |      |
|   |                       |        |           |завершения       |     |           |        |      |      |
|   |                       |        |           |разработки       |     |           |        |      |      |
|   |                       |        |           |проектной        |     |           |        |      |      |
|   |                       |        |           |документации     |     |           |        |      |      |
|   |                       |        |           |начинаются       |     |           |        |      |      |
|   |                       |        |           |строительно-мон- |     |           |        |      |      |
|   |                       |        |           |тажные работы    |     |           |        |      |      |
+———+———————————————————————+————————+———————————+—————————————————+—————+———————————+————————+——————+——————+             




      Примечание:
      1. Объемы финансирования носят прогнозный  характер  и  подлежат
ежегодному  уточнению  после  утверждения  бюджетов  всех  уровней  на
очередной финансовый год.
      2. Объем финансирования из  других  источников  (бюджета  других
уровней) указан, исходя из потребности для обеспечения финансированием
строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности.
      3.  При  отсутствии  необходимого  объема  финансирования   ввод
объектов в эксплуатацию не представляется возможным.



Приложение N 2
к постановлению
администрации города Рязани
от 11 марта 2011 г. N 979

                       Перечень мероприятий ДЦП                       

Г———T——————————————————T——————————————T—————————T———————————————————————————T————————T——————————————T———————————¬
|N  |Цель, задачи,     |Источники     |Всего    |Объем финансирования по    |Срок    |Исполнитель   |Ожидаемый  |
|п/п|мероприятия       |финансирования|(тыс.    |годам (тыс. руб.)          |исполне-|              |результат  |
|   |                  |              |руб.)    +———————————————————————————+ния     |              |           |
|   |                  |              |         |2011    |2012    |2013     |        |              |           |
|   |                  |              |         +————————+————————+—————————+        |              |           |
|1  |2                 |3             |4        |5       |6       |7        |8       |9             |10         |
+———+——————————————————+——————————————+—————————+————————+————————+—————————+————————+——————————————+———————————+
|   |Цель: укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования, объектов            |
|   |коммунальной инфраструктуры города, других объектов социальной сферы, поддержание технического состояния   |
|   |административных зданий города Рязани                                                                      |
+———+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|   |Задача 1. Сокращение объемов незавершенного строительства по объектам социальной сферы. Концентрация       |
|   |бюджетных средств на строительстве объектов, имеющих наибольшее социально-экономическое значение для       |
|   |развития города, а также высокую степень строительной готовности, позволяющую обеспечить их ввод в         |
|   |эксплуатацию в течение срока действия Программы                                                            |
+———+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|1.1|Детский сад N 82 в|- средства    |400,0    |400,0   |        |         |2011 г. |УКС и лица,   |СМР* и ввод|
|.  |пос. Солотча      |бюджета города|         |        |        |         |        |определяемые  |объекта в  |
|   |                  |Рязани        |         |        |        |         |        |заказчиком    |эксплуата- |
|   |                  +——————————————+—————————+————————+————————+—————————+        |Программы в   |цию        |
|   |                  |- другие      |5000,0   |5000,0  |        |         |        |соответствии с|           |
|   |                  |источники     |         |        |        |         |        |Федеральным   |           |
|   |                  |(бюджеты      |         |        |        |         |        |законом от    |           |
|   |                  |других        |         |        |        |         |        |21.07.2005 N  |           |
|   |                  |уровней)      |         |        |        |         |        |94-ФЗ и       |           |
|   |                  +——————————————+—————————+————————+————————+—————————+        |действующим   |           |
|1.2|Реконструкция     |- средства    |1500,0   |1500,0  |        |         |2011 г. |законодательс-|СМР* и ввод|
|.  |здания центра     |бюджета города|         |        |        |         |        |твом РФ       |объекта в  |
|   |детского          |Рязани        |         |        |        |         |        |              |эксплуата- |
|   |творчества        |              |         |        |        |         |        |              |цию        |
|   |"Феникс" по ул.   |              |         |        |        |         |        |              |           |
|   |Праволыбедская    |              |         |        |        |         |        |              |           |
+———+——————————————————+——————————————+—————————+————————+————————+—————————+————————+              +———————————+
|1.3|Школа на 600 мест |- средства    |12500,0  |3000,0  |4000,0  |5500,0   |2011 -  |              |СМР* и ввод|
|.  |в микрорайоне     |бюджета города|         |        |        |         |2013    |              |объекта в  |
|   |Кальное           |Рязани        |         |        |        |         |г.г.    |              |эксплуата- |
|   |                  +——————————————+—————————+————————+————————+—————————+        |              |цию        |
|   |                  |- другие      |158000,0 |        |70000,0 |88000,0  |        |              |           |
|   |                  |источники     |         |        |        |         |        |              |           |
|   |                  |(бюджеты      |         |        |        |         |        |              |           |
|   |                  |других        |         |        |        |         |        |              |           |
|   |                  |уровней)      |         |        |        |         |        |              |           |
|   |                  +——————————————+—————————+————————+————————+—————————+        |              |           |
|1.4|Реконструкция     |- средства    |20485,0  |10485,0 |10000,0 |         |2011 -  |              |ПИР**, СМР*|
|.  |детского сада N 12|бюджета города|         |        |        |         |2012    |              |и ввод     |
|   |ул.               |Рязани        |         |        |        |         |г.г.    |              |объекта в  |
|   |                  +——————————————+—————————+————————+————————+—————————+        |              |эксплуата- |
|   |                  |- другие      |19000,0  |        |19000,0 |         |        |              |цию        |
|   |                  |источники     |         |        |        |         |        |              |           |
|   |                  |(бюджеты      |         |        |        |         |        |              |           |
|   |                  |других        |         |        |        |         |        |              |           |
|   |                  |уровней)      |         |        |        |         |        |              |           |
|   |                  +——————————————+—————————+————————+————————+—————————+        |              |           |
|1.5|Расширение МУЗ    |- средства    |8 750,0  |8 750,0 |        |         |2011 г. |УКС и лица,   |СМР* и ввод|
|.  |"Городская        |бюджета города|         |        |        |         |        |определяемые  |объекта в  |
|   |больница N 5".    |Рязани        |         |        |        |         |        |заказчиком    |эксплуата- |
|   |Переход N 1 (I    |              |         |        |        |         |        |Программы в   |цию        |
|   |пусковой          |              |         |        |        |         |        |соответствии с|           |
|   |комплекс).        |              |         |        |        |         |        |Федеральным   |           |
+———+——————————————————+——————————————+—————————+————————+————————+—————————+————————+законом от    +———————————+
|1.6|Расширение МУЗ    |- средства    |16265,0  |16265,0 |        |         |2011 г. |21.07.2005 N  |ПИР**, СМР*|
|.  |"Городская        |бюджета города|         |        |        |         |        |94-ФЗ и       |и ввод     |
|   |больница N 5".    |Рязани        |         |        |        |         |        |действующим   |объекта в  |
|   |Переход N 1       |              |         |        |        |         |        |законодательс-|эксплуата- |
|   |(наружные сети)   |              |         |        |        |         |        |твом РФ       |цию        |
+———+——————————————————+——————————————+—————————+————————+————————+—————————+————————+              +———————————+
|1.7|Расширение МУЗ    |- средства    |15200,0  |5600,0  |9600,0  |         |2011 -  |              |СМР* и ввод|
|.  |"Городская        |бюджета города|         |        |        |         |2012    |              |объекта в  |
|   |больница N 5".    |Рязани        |         |        |        |         |г.г.    |              |эксплуата- |
|   |Переход N 1 (II   |              |         |        |        |         |        |              |цию        |
|   |пусковой комплекс)|              |         |        |        |         |        |              |           |
+———+——————————————————+——————————————+—————————+————————+————————+—————————+————————+              +———————————+
|1.8|Реконструкция     |- средства    |19000,0  |19000,0 |        |         |2011 г. |              |СМР* и ввод|
|.  |стадиона МОУ ДОД  |бюджета города|         |        |        |         |        |              |объекта в  |
|   |КДЮСШ "Золотые    |Рязани        |         |        |        |         |        |              |эксплуата- |
|   |купола" по адресу:|              |         |        |        |         |        |              |цию        |
|   |проезд Яблочкова, |              |         |        |        |         |        |              |           |
|   |д. 7 (3 очередь)  |              |         |        |        |         |        |              |           |
+———+——————————————————+——————————————+—————————+————————+————————+—————————+————————+              +———————————+
|1.9|Реконструкция     |- средства    |3100.0   |1450.0  |1650.0  |         |2011 -  |              |СМР* и ввод|
|.  |котельной в пос.  |бюджета города|         |        |        |         |2012    |              |объекта в  |
|   |Керамзавод        |Рязани        |         |        |        |         |г.г.    |              |эксплуата- |
|   |                  +——————————————+—————————+————————+————————+—————————+        |              |цию        |
|   |                  |- другие      |56044,2  |27044,2 |29000,0 |         |        |              |           |
|   |                  |источники     |         |        |        |         |        |              |           |
|   |                  |(бюджеты      |         |        |        |         |        |              |           |
|   |                  |других        |         |        |        |         |        |              |           |
|   |                  |уровней).     |         |        |        |         |        |              |           |
|   |                  +——————————————+—————————+————————+————————+—————————+        |              |           |
|1.1|Контактная сеть   |- средства    |7300,0   |3400,0  |3900,0  |         |2011 -  |              |корректиро-|
|0. |троллейбусной     |бюджета города|         |        |        |         |2012 г. |              |вка ПИР**, |
|   |линии с тяговой   |Рязани        |         |        |        |         |        |              |СМР* и ввод|
|   |подстанцией по ул.+——————————————+—————————+————————+————————+—————————+        |              |объекта в  |
|   |Интернациональная |- другие      |92000,0  |25000,0 |67000,0 |         |        |              |эксплуата- |
|   |в микрорайоне     |источники     |         |        |        |         |        |              |цию        |
|   |Канищево          |(бюджеты      |         |        |        |         |        |              |           |
|   |                  |других        |         |        |        |         |        |              |           |
|   |                  |уровней)      |         |        |        |         |        |              |           |
|   |                  +——————————————+—————————+————————+————————+—————————+        |              |           |
|1.1|Гражданское       |- средства    |19000,0  |        |        |19000,0  |2013 г. |              |СМР* и ввод|
|1. |кладбище          |бюджета города|         |        |        |         |        |              |объекта в  |
|   |"Богородское"     |Рязани        |         |        |        |         |        |              |эксплуата- |
|   |                  |              |         |        |        |         |        |              |цию        |
+———+——————————————————+——————————————+—————————+————————+————————+—————————+————————+              +———————————+
|1.1|Реконструкция     |- средства    |760,0    |760,0   |        |         |2011 г. |              |СМР* и ввод|
|2. |котельной         |бюджета города|         |        |        |         |        |              |объекта в  |
|   |городской больницы|Рязани        |         |        |        |         |        |              |эксплуата- |
|   |N 11              |              |         |        |        |         |        |              |цию        |
+———+——————————————————+——————————————+—————————+————————+————————+—————————+————————+              +———————————+
|   |Итого по задаче 1 |- средства    |124260,0 |70610,0 |29150,0 |24500,0  |        |              |           |
|   |                  |бюджета города|         |        |        |         |        |              |           |
|   |                  |Рязани        |         |        |        |         |        |              |           |
|   |                  +——————————————+—————————+————————+————————+—————————+        |              |           |
|   |                  |- другие      |330044,2 |57044,2 |185000,0|88000,0  |        |              |           |
|   |                  |источники     |         |        |        |         |        |              |           |
|   |                  |(бюджеты      |         |        |        |         |        |              |           |
|   |                  |других        |         |        |        |         |        |              |           |
|   |                  |уровней)      |         |        |        |         |        |              |           |
|   |                  +——————————————+—————————+————————+————————+—————————+        |              |           |
|Задача 2. Реконструкция и строительство новых объектов здравоохранения, образования, объектов коммунальной     |
|инфраструктуры города и других объектов социальной сферы муниципальной собственности в соответствии с          |
|требованиями государственных стандарт                                                                          |
+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|2.1|Детский сад на 160|- средства    |30000,0  |        |15000,0 |15000,0  |2012 -  |УКС и лица,   |СМР*       |
|.  |мест в жилом      |бюджета города|         |        |        |         |2013    |определяемые  |           |
|   |районе Ворошиловка|Рязани        |         |        |        |         |г.г.    |заказчиком    |           |
|   |                  +——————————————+—————————+————————+————————+—————————+        |Программы в   |           |
|   |                  |- другие      |58000,0  |        |28000,0 |30000,0  |        |соответствии с|           |
|   |                  |источники     |         |        |        |         |        |Федеральным   |           |
|   |                  |(бюджеты      |         |        |        |         |        |законом от    |           |
|   |                  |других        |         |        |        |         |        |21.07.2005 N  |           |
|   |                  |уровней)      |         |        |        |         |        |94-ФЗ и       |           |
|   |                  |              |         |        |        |         |        |действующим   |           |
|   |                  |              |         |        |        |         |        |законодательс-|           |
|   |                  |              |         |        |        |         |        |твом РФ       |           |
|   |                  +——————————————+—————————+————————+————————+—————————+        |              |           |
|2.2|Реконструкция     |- средства    |11500,0  |        |5000,0  |6500,0   |2012 -  |              |СМР*       |
|.  |спортивного зала  |бюджета города|         |        |        |         |2013    |              |           |
|   |МОУ ДОД ДЮСШЕ     |Рязани        |         |        |        |         |г.г.    |              |           |
|   |"Юпитер"          +——————————————+—————————+————————+————————+—————————+————————+——————————————+           |
|   |                  |- другие      |20000,0  |        |10000,0 |10000,0  |        |              |           |
|   |                  |источники     |         |        |        |         |        |              |           |
|   |                  |(бюджеты      |         |        |        |         |        |              |           |
|   |                  |других        |         |        |        |         |        |              |           |
|   |                  |уровней)      |         |        |        |         |        |              |           |
|   |                  +——————————————+—————————+————————+————————+—————————+————————+——————————————+           |
|   |Итого по задаче 2 |- средства    |41500,0  |        |20000,0 |21500,0  |        |              |           |
|   |                  |бюджета города|         |        |        |         |        |              |           |
|   |                  |Рязани        |         |        |        |         |        |              |           |
|   |                  +——————————————+—————————+————————+————————+—————————+————————+——————————————+           |
|   |                  |- другие      |78000,0  |        |38000,0 |40000,0  |        |              |           |
|   |                  |источники     |         |        |        |         |        |              |           |
|   |                  |(бюджеты      |         |        |        |         |        |              |           |
|   |                  |других        |         |        |        |         |        |              |           |
|   |                  |уровней)      |         |        |        |         |        |              |           |
|   |                  +——————————————+—————————+————————+————————+—————————+————————+——————————————+           |
|Задача 3. Создание задела для ввода объектов в эксплуатацию в последующие годы после завершения Программы      |
+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|3.1|Поликлиника на 1  |- средства    |30000,0  |        |15000,0 |15000,0  |2012 -  |УКС и         |СМР*       |
|.  |000 пос/см с      |бюджета города|         |        |        |         |2013    |организации,  |           |
|   |женской           |Рязани        |         |        |        |         |г.г.    |определяемые  |           |
|   |консультацией в   +——————————————+—————————+————————+————————+—————————+        |заказчиком    |           |
|   |микрорайоне       |- другие      |370000,0 |        |150000,0|220000,0 |        |Программы в   |           |
|   |ДПР-5,5А          |источники     |         |        |        |         |        |соответствии с|           |
|   |                  |(бюджеты      |         |        |        |         |        |Федеральным   |           |
|   |                  |других        |         |        |        |         |        |законом от    |           |
|   |                  |уровней)      |         |        |        |         |        |21.07.2005 N  |           |
|   |                  +——————————————+—————————+————————+————————+—————————+        |94-ФЗ и       |           |
|3.2|Реконструкция     |- средства    |18850,0  |        |7850,0  |11000,0  |2012 -  |действующим   |СМР*       |
|.  |городской больницы|бюджета города|         |        |        |         |2013    |законодательс-|           |
|   |N 4 по ул. Есенина|Рязани        |         |        |        |         |г.г.    |твом РФ       |           |
|   |(2 очередь)       +——————————————+—————————+————————+————————+—————————+        |              |           |
|   |                  |- другие      |241 000,0|        |100000,0|141000,0 |        |              |           |
|   |                  |источники     |         |        |        |         |        |              |           |
|   |                  |(бюджеты      |         |        |        |         |        |              |           |
|   |                  |других        |         |        |        |         |        |              |           |
|   |                  |уровней)      |         |        |        |         |        |              |           |
|   |                  +——————————————+—————————+————————+————————+—————————+        |              |           |
|3.3|Сети уличного     |- средства    |60,0     |60,0    |        |         |2011 г. |              |ПИР**      |
|.  |освещения в пос.  |бюджета города|         |        |        |         |        |              |           |
|   |Семчино           |Рязани        |         |        |        |         |        |              |           |
+———+——————————————————+——————————————+—————————+————————+————————+—————————+————————+              +———————————+
|3.4|Коллектор дождевой|- средства    |420,0    |420,0   |        |         |2011 г. |              |ПИР**      |
|.  |канализации по дну|бюджета города|         |        |        |         |        |              |           |
|   |Кузьмина оврага е |Рязани        |         |        |        |         |        |              |           |
|   |микрорайоне       |              |         |        |        |         |        |              |           |
|   |Канищево          |              |         |        |        |         |        |              |           |
+———+——————————————————+——————————————+—————————+————————+————————+—————————+————————+              +———————————+
|3.5|Сети уличного     |- средства    |65,0     |65,0    |        |         |2011 г. |              |ПИР**      |
|.  |освещения по ул.  |бюджета города|         |        |        |         |        |              |           |
|   |Интернациональная |Рязани        |         |        |        |         |        |              |           |
+———+——————————————————+——————————————+—————————+————————+————————+—————————+————————+              +———————————+
|3.6|Дождевая          |- средства    |145,0    |145,0   |        |         |2011 г. |              |ПИР**      |
|.  |канализация и     |бюджета города|         |        |        |         |        |              |           |
|   |водопонижение в   |Рязани        |         |        |        |         |        |              |           |
|   |районе ул.        |              |         |        |        |         |        |              |           |
|   |Авиационная       |              |         |        |        |         |        |              |           |
+———+——————————————————+——————————————+—————————+————————+————————+—————————+————————+              +———————————+
|3.7|Реконструкция     |- средства    |185,0    |185,0   |        |         |2011 г. |              |ПИР**      |
|.  |травмпункта МУЗ   |бюджета города|         |        |        |         |        |              |           |
|   |"Городская        |Рязани        |         |        |        |         |        |              |           |
|   |поликлиника N 2"  |              |         |        |        |         |        |              |           |
+———+——————————————————+——————————————+—————————+————————+————————+—————————+————————+              +———————————+
|3.8|Реконструкция     |- средства    |515,0    |515,0   |        |         |2011 г. |              |ПИР**      |
|.  |детского сада N   |бюджета города|         |        |        |         |        |              |           |
|   |102 по ул.        |Рязани        |         |        |        |         |        |              |           |
|   |Высоковольтной,   |              |         |        |        |         |        |              |           |
|   |33, корп. 2       |              |         |        |        |         |        |              |           |
+———+——————————————————+——————————————+—————————+————————+————————+—————————+————————+              +———————————+
|   |Итого по задаче 3 |- средства    |50240,0  |1390,0  |22850,0 |26000,0  |        |              |           |
|   |                  |бюджета города|         |        |        |         |        |              |           |
|   |                  |Рязани        |         |        |        |         |        |              |           |
|   |                  +——————————————+—————————+————————+————————+—————————+————————+——————————————+           |
|   |                  |- другие      |611000,0 |        |250000,0|361000,0 |        |              |           |
|   |                  |источники     |         |        |        |         |        |              |           |
|   |                  |(бюджеты      |         |        |        |         |        |              |           |
|   |                  |других        |         |        |        |         |        |              |           |
|   |                  |уровней)      |         |        |        |         |        |              |           |
|   |                  +——————————————+—————————+————————+————————+—————————+————————+——————————————+           |
|   |Итого по цели     |- средства    |216000,0 |72000,0 |72000,0 |72000,0  |        |              |           |
|   |                  |бюджета города|         |        |        |         |        |              |           |
|   |                  |Рязани        |         |        |        |         |        |              |           |
|   |                  +——————————————+—————————+————————+————————+—————————+————————+——————————————+           |
|   |                  |- другие      |1019044,2|57044,2 |473000,6|489000,0 |        |              |           |
|   |                  |источники     |         |        |        |         |        |              |           |
|   |                  |(бюджеты      |         |        |        |         |        |              |           |
|   |                  |других        |         |        |        |         |        |              |           |
|   |                  |уровней)      |         |        |        |         |        |              |           |
|   |                  +——————————————+—————————+————————+————————+—————————+————————+——————————————+           |
|   |Итого по ДЦП      |- средства    |216000,0 |72000,0 |72000,0 |72000,0  |        |              |           |
|   |                  |бюджета города|         |        |        |         |        |              |           |
|   |                  |Рязани        |         |        |        |         |        |              |           |
|   |                  +——————————————+—————————+————————+————————+—————————+————————+——————————————+           |
|   |                  |- другие      |1019044,2|57044,2 |473000,0|489000,0 |        |              |           |
|   |                  |источники     |         |        |        |         |        |              |           |
|   |                  |(бюджеты      |         |        |        |         |        |              |           |
|   |                  |других        |         |        |        |         |        |              |           |
|   |                  |уровней)      |         |        |        |         |        |              |           |
|   |                  +——————————————+—————————+————————+————————+—————————+————————+——————————————+           |



      Примечание:
      * СМР - строительно-монтажные работы
      ** ПИР - проектно-изыскательские работы
      1. Объемы финансирования по годам носят  прогнозный  характер  и
подлежат  ежегодному уточнению после утверждения бюджетов всех уровней
на очередной финансовый год.
      2. Объем финансирования по годам из других  источников  (бюджеты
других   уровней)   указан,  исходя  из  потребности  для  обеспечения
финансированием строительства и реконструкции  объектов  муниципальной
собственности.
      3.  При  отсутствии  необходимого  объема  финансирования   ввод
объектов в эксплуатацию не представляется возможным.



                                                        Приложение N 3
                                                       к постановлению
                                           администрации города Рязани
                                             от 11 марта 2011 г. N 979

  Распределение капитальных расходов на финансирование ДЦП "Адресная  
инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2013 годы" в разрезе 
               отраслей, строек и объектов на 2011 год                




      Примечания: Финансирование объектов в рамках  областных  целевых
программ:
      1.  *  Долгосрочная  целевая  программа   "Социальное   развитие
населенных пунктов в 2010 - 2012 годах"
      2.      Областная      целевая      программа      "Модернизация
жилищно-коммунального комплекса Рязанской области на 2007 - 2015 годы"
      ** - подпрограмма  "Развитие  систем  теплоснабжения  населенных
пунктов Рязанской области на 2007 - 2015 годы"
      ***  -  подпрограмма  "Развитие   системы   электроснабжения   и
наружного  освещения  населенных  пунктов  Рязанской области на 2007 -
2015 годы"

Информация по документу
Читайте также