Расширенный поиск
Постановление Правительства Орловской области от 16.04.2014 № 894.2. Осуществление реабилитационных, социально-оздоровительных и профилактических мероприятий для граждан пожилого возраста, инвалидов и ветеранов (койко-дни на уровне 2012 года). Развитие сети учреждений, организующих реабилитационные, социально-оздоровительные и профилактические мероприятия, необходимые для оказания полного спектра социальной поддержки граждан. Индикатор имеет точечную направленность, показатель которого до 2016 года планируется осуществлять на уровне достигнутых в 2012 году. 4.3. Доля инвалидов, обратившихся в учреждения социальной защиты населения за получением технических средств реабилитации, в общей численности инвалидов, имеющих рекомендации по обеспечению техническими средствами реабилитации (к 2016 году рост на 3%). 4.4. Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями, в общей численности обратившихся (к 2016 году рост на 2,1%). 4.5. Доля граждан, обеспеченных санаторно-курортным лечением, в общей численности обратившихся (к 2016 году рост на 7,4%). Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 4 и их значениях приведены в приложении 1 к подпрограмме 4. В соответствии с переданными полномочиями удовлетворение потребности граждан в протезно-ортопедических изделиях, а также санаторно-курортном лечении осуществляется органами социальной защиты населения Орловской области. Постоянные обновления списков воспользовавшихся и нуждающихся в данных социальных поддержках граждан позволяют к 2016 году выйти: на 86,5% по показателю обратившихся в органы социальной защиты населения граждан за получением технических средств реабилитации; 95% по показателю обеспеченности граждан техническими средствами реабилитации; 27% по показателю обеспеченных санаторно-курортным лечением. Ожидаемыми конечными результатами подпрограммы 4 являются: 1) развитие материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения путем увеличения бюджетных ассигнований на 5% ежегодно; 2) повышение уровня и качества жизни инвалидов за счет предоставления им более широких возможностей в реализации прав по социальной реабилитации ежегодно на 5%. Подпрограмму 4 планируется осуществить в один этап. Подпрограмма 4 содержит мероприятия, направленные на поддержку инвалидов и других лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая лиц, пострадавших от радиационных воздействий и членов их семей. III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4 Подпрограмма 4 содержит мероприятия, направленные на поддержку инвалидов и других лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая лиц, пострадавших от радиационных воздействий и членов их семей: 4.1. Содержание бюджетных учреждений. 4.2. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий. 4.3. Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. В основу механизма формирования и реализации мероприятий подпрограммы 4, связанных с предоставлением инвалидам технических средств реабилитации и санаторно-курортных путевок, заложен принцип обеспечения эффективного использования средств субсидии, выделенной из федерального бюджета бюджету Орловской области на указанные цели. Перечень основных мероприятий подпрограммы 4 приведен в приложении 2 к подпрограмме 4. IV. Характеристика мер государственного регулирования Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования в ходе реализации подпрограммы 4 не применяются. Нормативно-правовая база подпрограммы 4 представлена следующими документами: 1. Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". 2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 года N 240 "О Порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями". 3. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 января 2011 года N 57н "Об утверждении Порядка выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации и (или) оказанную услугу, включая порядок определения ее размера и Порядок информирования граждан о размере указанной компенсации". 4. Соглашением между Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Правительством Орловской области о передаче Правительству Орловской области осуществления части полномочий Российской Федерации по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов, а также по оказанию государственной социальной помощи в виде социальных услуг по предоставлению при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. 5. Постановлением Правительства Орловской области от 5 мая 2010 года N 155 "Об оптимизации учреждений социального обслуживания, подведомственных Департаменту здравоохранения и социального развития Орловской области". Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 4 приведены в приложении 3 к подпрограмме 4. Реализация мероприятий подпрограммы 4 осуществляется в соответствии с федеральным и региональным законодательством. Оперативное управление и контроль за реализацией подпрограммы 4 осуществляет ответственный исполнитель подпрограммы 4 - Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области. На ответственного исполнителя возлагается: а) подготовка в установленном порядке Плана реализации подпрограммы 4, содержащего перечень мероприятий подпрограммы 4 с указанием сроков их реализации, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников; б) представление по запросу Департамента экономики Орловской области и Департамента финансов Орловской области сведений, необходимых для проведения мониторинга реализации подпрограммы 4; в) реализация мероприятий подпрограммы 4 в пределах своих полномочий, обозначенных в подпрограмме 4 и Плане реализации подпрограммы 4; г) осуществление руководства и текущего управления реализацией подпрограммы 4; д) разработка в пределах своей компетенции проектов нормативных правовых актов, необходимых для реализации подпрограммы 4; е) проведение анализа и формирование предложений по рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы 4; ж) уточнение механизмов реализации подпрограммы 4 и размера затрат на реализацию ее мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств; з) проведение мониторинга, включающего контроль за процессом реализации подпрограммы 4, экспертизу достигнутых результатов и выработку рекомендаций по совершенствованию программных мероприятий и управленческих инструментов; и) подготовка годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности подпрограммы 4 до 1 марта года, следующего за отчетным, и направление его в Департамент экономики Орловской области и Департамент финансов Орловской области. V. Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации подпрограммы 4 По состоянию на 1 января 2012 года в рамках реализации подпрограммы 4 три бюджетных учреждения социального обслуживания населения Орловской области оказывают государственные услуги на основе 2 утвержденных государственных заданий (таблица 1). Таблица 1 |—————|————————————————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————| | N | Наименование | Единица | Прогноз сводных показателей по годам | | | государственной услуги | измере-ния | | |—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | 1. | Предоставление | человек | 430 | 440 | 445 | 445 | | | реабилитационных услуг | | | | | | | | инвалидам | | | | | | | | (за исключением услуг, | | | | | | | | предоставляемых в условиях | | | | | | | | стационара) | | | | | | |—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | 2. | Осуществление | койко-день | 28 440 | 26 640 | 26 640 | 26 640 | | | реабилитационных, | | | | | | | | социально-оздоровительных | | | | | | | | и профилактических | | | | | | | | мероприятий граждан | | | | | | | | пожилого возраста, | | | | | | | | инвалидов и ветеранов | | | | | | |—————|————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями Орловской области приведены в приложении 4 к подпрограмме 4. VI. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления в случае их участия в разработке и реализации подпрограммы 4 Мероприятия, реализуемые органами местного самоуправления в рамках реализации подпрограммы 4, отсутствуют. VII. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы 4 Участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в ходе реализации подпрограммы 4 не предусмотрено. VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4 Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 4, - 1 164 075,1 тыс. рублей (таблица 2), в том числе: областной бюджет - 216 139,3 тыс. рублей; федеральный бюджет - 947 935,8 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы 4: 2013 - 338 983,0 тыс. рублей; 2014 - 274 847,1 тыс. рублей; 2015 - 275 122,5 тыс. рублей; 2016 - 275 122,5 тыс. рублей. Таблица 2 |—————————————————————|——————————————|—————————————————————————————————————————————————————| | Программные | Весь период | В том числе: | | мероприятия, | реализации, | | | обеспечивающие | всего (тыс. | | | выполнение задачи | рублей) | | | | |————————————|————————————|————————————|——————————————| | | | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | Всего по | 1 164 075,1 | 338 983,0 | 274 847,1 | 275 122,5 | 275 122,5 | | подпрограмме 4 | | | | | | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | В том числе: | | | | | | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | областной бюджет | 216 139,3 | 50 408,2 | 55 060,1 | 55 335,5 | 55 335,5 | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | федеральный бюджет | 947 935,8 | 288 574,8 | 219 787,0 | 219 787,0 | 219 787,0 | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | средства | | | | | | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | Из общего объема: | | | | | | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | Капитальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | вложения, всего | | | | | | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | В том числе: | | | | | | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | средства | | | | | | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | НИОКР, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | В том числе: | | | | | | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | средства | | | | | | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | Прочие расходы, | 1 164 075,1 | 338 983,0 | 274 847,1 | 275 122,5 | 275 122,5 | | всего | | | | | | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | В том числе: | | | | | | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | областной бюджет | 216 139,3 | 50 408,2 | 55 060,1 | 55 335,5 | 55 335,5 | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | федеральный бюджет | 947 935,8 | 288 574,8 | 219 787,0 | 219 787,0 | 219 787,0 | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | средства | | | | | | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за счет средств областного и федерального бюджетов приведено в приложениях 5 и 6 к подпрограмме 4. IX. Анализ рисков реализации подпрограммы 4 и описание мер управления рисками реализации подпрограммы 4 Важным условием успешной реализации подпрограммы 4 является компонент управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы 4. На минимизацию рисков невыполнения мероприятий подпрограммы 4 в связи с возникшими техническими и организационными сложностями нацелен мониторинг. Административный риск, связанный с неверными действиями и суждениями людей, непосредственно задействованных в реализации подпрограммы 4, защищен закреплением персональной ответственности исполнителей мероприятий подпрограммы 4. Для данной подпрограммы 4 к управляемым относится также риск противодействия модернизационному развитию. На его минимизацию направлены меры по планированию мероприятий и мониторингу их реализации. Формирование плана реализации подпрограммы 4, содержащего перечень мероприятий подпрограммы 4 с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, мониторинг за его реализацией - все эти меры нацелены на преодоление данных рисков. Важным экономическим и финансовым риском является возможное уменьшение объема средств федерального и областного бюджетов, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы 4, в связи с экономической ситуацией, оптимизацией расходов при формировании бюджета. Для уменьшения данного риска бюджет подпрограммы 4 сформирован исходя из "пессимистического" прогноза развития экономической ситуации. Гарантией исполнения мероприятий подпрограммы 4 является бюджетная обеспеченность основных мероприятий подпрограммы 4. Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач подпрограммы 4, и меры по их минимизации будут предприниматься в ходе оперативного управления. Приложение 1 к подпрограмме "Создание условий для реабилитации и социальной интеграции инвалидов" государственной программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы" Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы "Создание условий для реабилитации и социальной интеграции инвалидов" государственной программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы" и их значениях |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————| | N | Наименование показателя | Единица | Значение показателей | | | (индикатора) | измерения | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | | | базовое | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | | | | | значение | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | Подпрограмма "Создание условий для реабилитации и социальной интеграции инвалидов" государственной программы Орловской области | | "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы" | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 4.1. | Численность инвалидов, воспользовавшихся | человек | 420 | 430 | 440 | 445 | 445 | | | реабилитационными услугами (за исключением | | | | | | | | | услуг, предоставляемых | | | | | | | | | в условиях стационара) | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 4.2. | Осуществление реабилитационных, | койко-день | 26 640 | 28 440 | 26 640 | 26 640 | 26 640 | | | социально-оздоровительных и | | | | | | | | | профилактических мероприятий для граждан | | | | | | | | | пожилого возраста, инвалидов и ветеранов | | | | | | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 4.3. | Доля инвалидов, обратившихся в учреждения | % | 84 | 85 | 85,5 | 86 | 86,5 | | | социальной защиты населения за получением | | | | | | | | | технических средств реабилитации, в общей | | | | | | | | | численности инвалидов, имеющих | | | | | | | | | рекомендации по обеспечению техническими | | | | | | | | | средствами реабилитации | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 4.4. | Доля инвалидов, обеспеченных техническими | % | 93 | 93,5 | 94 | 94,5 | 95 | | | средствами реабилитации и | | | | | | | | | протезно-ортопедическими изделиями, в | | | | | | | | | общей численности обратившихся | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 4.5. | Доля граждан, обеспеченных | % | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | | | санаторно-курортным лечением, в общей | | | | | | | | | численности обратившихся | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| Приложение 2 к подпрограмме "Создание условий для реабилитации и социальной интеграции инвалидов" государственной программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы" Перечень основных мероприятий подпрограммы "Создание условий для реабилитации и социальной интеграции инвалидов" государственной программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы" |————|—————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————| | N | Номер и наименование | Ответственный | Срок | Ожидаемый | Последствия | Связь с | | | подпрограммы, основного | исполнитель | | непосредственный | нереализации | показателями | | | мероприятия | | | результат | основного | государственной | | | | | | (краткое | мероприятия | программы | | | | | | описание) | | (подпрограммы) | |————|—————————————————————————|—————————————————————|————————————|—————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————| | | | | начала | окончания | | | | | | | | реализации | реализации | | | | |————|—————————————————————————|—————————————————————|————————————|—————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |————|—————————————————————————|—————————————————————|————————————|—————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————| | Подпрограмма "Создание условий для реабилитации и социальной интеграции инвалидов" государственной программы Орловской области "Социальная поддержка | | граждан в Орловской области на 2013-2016 годы" | |————|—————————————————————————|—————————————————————|————————————|—————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————| | 1. | Основное мероприятие | Департамент | 2013 | 2016 | Развитие | Увеличение доли | Увеличение охвата | | | 4.1. | здравоохранения и | год | год | материально-технической | отдельных категорий | граждан | | | Содержание бюджетных | социального | | | базы учреждений | граждан, находящихся в | социальными | | | учреждений | развития Орловской | | | социального | трудной жизненной | услугами | | | | области | | | обслуживания населения; | ситуации | | | | | | | | повышение уровня и | | | | | | | | | качества | | | | | | | | | | | | |————|—————————————————————————|—————————————————————|————————————|—————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————| | | | | | | жизни инвалидов за счет | | | | | | | | | предоставления им более | | | | | | | | | широких возможностей в | | | | | | | | | реализации прав по | | | | | | | | | социальной реабилитации | | | |————|—————————————————————————|—————————————————————|————————————|—————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————| | 2 | Основное мероприятие | Департамент | 2013 | 2016 | Развитие | Уменьшение количества | Увеличение охвата | | | 4.2. | здравоохранения и | год | год | материально-технической | граждан, получивших | граждан | | | Обеспечение инвалидов | социального | | | базы учреждений | протезно-ортопедические | социальными | | | техническими средствами | развития Орловской | | | социального | изделия | услугами | | | реабилитации, включая | области | | | обслуживания населения; | | | | | изготовление и ремонт | | | | повышение уровня и | | | | | протезно-ортопедических | | | | качества жизни | | | | | изделий | | | | инвалидов за счет | | | | | | | | | предоставления им более | | | | | | | | | широких возможностей в | | | | | | | | | реализации прав по | | | | | | | | | социальной реабилитации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |————|—————————————————————————|—————————————————————|————————————|—————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————| | 3. | Основное мероприятие | Департамент | 2013 | 2016 | Развитие | Уменьшение количества | Увеличение охвата | | | 4.3. | здравоохранения и | год | год | материально-технической | граждан, получивших | граждан | | | Оказание социальной | социального | | | базы учреждений | бесплатное санаторно- | социальными | | | помощи отдельным | развития Орловской | | | социального | курортное лечение | услугами | | | категориям граждан в | области | | | обслуживания населения; | | | | | части оплаты | | | | повышение уровня и | | | | | санаторно-курортного | | | | качества жизни | | | | | лечения, а также | | | | инвалидов за счет | | | | | проезда на | | | | предоставления им более | | | | | междугородном | | | | широких возможностей в | | | | | транспорте к месту | | | | реализации прав по | | | | | лечения и обратно | | | | социальной реабилитации | | | |————|—————————————————————————|—————————————————————|————————————|—————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————| Приложение 3 к подпрограмме "Создание условий для реабилитации и социальной интеграции инвалидов" государственной программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы" Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы "Создание условий для реабилитации и социальной интеграции инвалидов" государственной программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы" |—————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————| | N | Вид | Основные положения нормативного | Ответственный | Ожидаемые | | | нормативного | правового акта | исполнитель и | сроки | | | правового акта | | соисполнители | принятия | |—————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————| | 1. | Постановление | Предложение о корректировке государственной | Департамент здравоохранения | По мере необходимости | | | Правительства Орловской | программы Орловской области "Социальная | и социального развития | | | | области | поддержка граждан в Орловской области на | Орловской области | | | | | 2013-2016 годы" с учетом выделенных на ее | | | | | | реализацию средств и уточнения целевых | | | | | | индикаторов, показателей и затрат по | | | | | | мероприятиям государственной программы | | | | | | Орловской области "Социальная поддержка | | | | | | граждан в Орловской области на 2013-2016 | | | | | | годы" | | | |—————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————| Приложение 4 к подпрограмме "Создание условий для реабилитации и социальной интеграции инвалидов" государственной программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы" Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями Орловской области |————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————| | Наименование | Значение показателя объема услуги (человек) | Расходы областного бюджета на оказание государственной | | государственной услуги, | | услуги (тыс. рублей) | | показателя объема | | | | государственной услуги | | | |————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————||———————————————|———————————————|———————————————|—————————————| | | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————| | Подпрограмма "Создание условий для реабилитации и социальной интеграции инвалидов" государственной программы Орловской области | | "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы" | |————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————| | Основное мероприятие 4.1. | | | | | 50 408,2 | 55 060,1 | 55 335,5 | 55 335,5 | | Содержание бюджетных | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————| | Предоставление | 430 | 440 | 445 | 445 | 50 408,2 | 55 060,1 | 55 335,5 | 55 335,5 | | реабилитационных услуг | | | | | | | | | | инвалидам (за исключением | | | | | | | | | | услуг, предоставляемых в | | | | | | | | | | условиях стационара) | | | | | | | | | | (человек) | | | | | | | | | |————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————| | Осуществление | 26 640 | 32 760 | 32 760 | 32 760 | | | | | | реабилитационных, | | | | | | | | | | социально-оздоровительных | | | | | | | | | | и профилактических | | | | | | | | | | мероприятий граждан | | | | | | | | | | пожилого возраста, | | | | | | | | | | инвалидов и ветеранов | | | | | | | | | | (койко-день) | | | | | | | | | |————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————| Приложение 5 к подпрограмме "Создание условий для реабилитации и социальной интеграции инвалидов" государственной программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы" Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы "Создание условий для реабилитации и социальной интеграции инвалидов" государственной программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы" за счет средств областного бюджета |——————————————|—————————————————————————|—————————————————|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Статус | Наименование | Ответственный | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей) по годам реализации | | | подпрограммы | исполнитель и | | | | | государственной | соисполнители | | | | | программы | основного | | | | | | мероприятия | | | | | | подпрограммы, | | | | | | главные | | | | | | распорядители | | | | | | средств | | | | | | областного | | | | | | бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————————|———————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | | | | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | всего по | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | | | | | государственной | | | | | | | | | | | | | программе | | | | | |——————————————|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————————|———————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | Подпрограмма | "Создание условий для | Департамент | | | | | 1 164 075,1 | 338 983,0 | 274 847,1 | 275 122,5 | 275 122,5 | | | реабилитации и | здравоохранения | | | | | | | | | | | | социальной интеграции | и социального | | | | | | | | | | | | инвалидов" | развития | | | | | | | | | | | | | Орловской | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | |——————————————|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————————|———————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | Основное | Содержание бюджетных | Департамент | 010 | 1002 | 5089900 | 611 | 50 396,2 | 50 396,2 | | | | | мероприятие | учреждений | здравоохранения | | | | | | | | | | | 4.1. | | и социального | | | | | | | | | | | | | развития | | | | | | | | | | | | | Орловской | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | |——————————————|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————————|———————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | | | | 010 | 1002 | 5089900 | 612 | 12,0 | 12,0 | | | | |——————————————|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————————|———————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | | | | 010 | 1002 | П347144 | 610 | 165 731,1 | | 55 060,1 | 55 335,5 | 55 335,5 | |——————————————|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————————|———————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | | | | | | | | 216 139,3 | 50 408,2 | 55 060,1 | 55 335,5 | 55 335,5 | |——————————————|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————————|———————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | Основное | Обеспечение инвалидов | Департамент | | | | | 41 243,0 | 11 490,5 | 9 917,5 | 9 917,5 | 9 917,5 | | мероприятие | техническими средствами | здравоохранения | | | | | | | | | | | 4.2. | реабилитации, включая | и социального | | | | | | | | | | | | изготовление и ремонт | развития | | | | | | | | | | | | протезно-ортопедических | Орловской | | | | | | | | | | | | изделий | области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————————|———————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | | Расходы на выплаты | | 010 | 1002 | 5050201 | 111 | 8 055,7 | 8 055,7 | | | | | | персоналу казенных | | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | |——————————————|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————————|———————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | | | | 010 | 1002 | 5050201 | 112 | 180,0 | 180,0 | | | | |——————————————|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————————|———————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | | | | 010 | 1002 | П345130 | 110 | 25 018,5 | | 8 339,5 | 8 339,5 | 8 339,5 | |——————————————|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————————|———————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | | Закупка товаров, работ | | 010 | 1002 | 5050201 | 242 | 1 809,1 | 1 809,1 | | | | | | и услуг для | | | | | | | | | | | | | государственных нужд | | | | | | | | | | | |——————————————|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————————|———————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | | | | 010 | 1002 | 5050201 | 244 | 1 445,7 | 1 445,7 | | | | |——————————————|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————————|———————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | | | | 010 | 1002 | П345130 | 240 | 4 734,0 | | 1 578,0 | 1 578,0 | 1 578,0 | |——————————————|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————————|———————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | | Обеспечение инвалидов | Департамент | | | | | 800 780,9 | 249 472,7 | 183 769,4 | 183 769,4 | 183 769,4 | | | техническими средствами | здравоохранения | | | | | | | | | | | | реабилитации, включая | и социального | | | | | | | | | | | | изготовление и ремонт | развития | | | | | | | | | | | | протезно-ортопедических | Орловской | | | | | | | | | | | | изделий | области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————————|———————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | | Обеспечение инвалидов | | 010 | 1003 | 5050201 | 323 | 248 972,7 | 248 972,7 | | | | | | техническими средствами | | | | | | | | | | | | | реабилитации, включая | | | | | | | | | | | | | изготовление и ремонт | | | | | | | | | | | | | протезно-ортопедических | | | | | | | | | | | | | изделий | | | | | | | | | | | |——————————————|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————————|———————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | | | | 010 | 1003 | П345130 | 320 | 549 808,2 | | 183 269,4 | 183 269,4 | 183 269,4 | |——————————————|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————————|———————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | | Осуществление доставки | | 010 | 1003 | 5050201 | 244 | 500,0 | 500,0 | | | | |——————————————|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————————|———————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | | | | 010 | 1003 | П345130 | 240 | 1 500,0 | | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |——————————————|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————————|———————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | | Обеспечение инвалидов | Департамент | | | | | 23 910,0 | 6202,5 | 5 902,5 | 5 902,5 | 5 902,5 | | | техническими средствами | здравоохранения | | | | | | | | | | | | реабилитации, включая | и социального | | | | | | | | | | | | изготовление и ремонт | развития | | | | | | | | | | | | протезно- | Орловской | | | | | | | | | | | | ортопедических изделий | области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————————|———————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | | Расходы на выплаты | | 010 | 1006 | 5050201 | 121 | 4 601,0 | 4 601,0 | | | | | | персоналу | | | | | | | | | | | | | государственных органов | | | | | | | | | | | |——————————————|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————————|———————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | | | | 010 | 1006 | 5050201 | 122 | 111,5 | 111,5 | | | | |——————————————|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————————|———————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | | | | 010 | 1006 | П345130 | 120 | 14 137,5 | | 4 712,5 | 4 712,5 | 4 712,5 | |——————————————|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————————|———————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | | Закупка товаров, работ | | 010 | 1006 | 5050201 | 242 | 1 190,0 | 1 190,0 | | | | | | и услуг для | | 010 | 1006 | 5050201 | 244 | 300,0 | 300,0 | | | | | | государственных нужд | | 010 | 1006 | П345130 | 240 | 3 570,0 | | 1 190,0 | 1 190,0 | 1 190,0 | |——————————————|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————————|———————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | Основное | Оказание социальной | Департамент | | | | | 82 001,9 | 21 409,1 | 20 197,6 | 20 197,6 | 20 197,6 | | мероприятие | помощи отдельным | здравоохранения | | | | | | | | | | | 4.3. | категориям граждан в | и социального | | | | | | | | | | | | части оплаты | развития | | | | | | | | | | | | санаторно-курортного | Орловской | | | | | | | | | | | | лечения, а также | области | | | | | | | | | | | | проезда на | | | | | | | | | | | | | междугородном | | | | | | | | | | | | | транспорте к месту | | | | | | | | | | | | | лечения и | | | | | | | | | | | |——————————————|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————————|———————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | | обратно | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————————|———————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | | Оказание социальной | | 010 | 1003 | 5050301 | 323 | 21 389,1 | 21 389,1 | | | | | | помощи отдельным | | | | | | | | | | | | | категориям граждан в | | | | | | | | | | | | | части оплаты | | | | | | | | | | | | | санаторно-курортного | | | | | | | | | | | | | лечения, а также | | | | | | | | | | | | | проезда на | | | | | | | | | | | | | междугородном | | | | | | | | | | | | | транспорте к месту | | | | | | | | | | | | | лечения и обратно | | | | | | | | | | | |——————————————|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————————|———————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | | | | 010 | 1003 | П345194 | 320 | 60 592,8 | | 20 177,6 | 20 177,6 | 20 177,6 | |——————————————|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————————|———————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | | Осуществление доставки | | 010 | 1003 | 5050301 | 244 | 20,0 | 20,0 | | | | |——————————————|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————————|———————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | | | | 010 | 1003 | П345194 | 240 | 60,0 | | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |——————————————|—————————————————————————|—————————————————|———————|—————————|———————————|——————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| Приложение 6 к подпрограмме "Создание условий для реабилитации и социальной интеграции инвалидов" государственной программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы" Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы "Создание условий для реабилитации и социальной интеграции инвалидов" государственной программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы" (тыс. рублей) |———————————————————|—————————————————————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Статус | Наименование | Ответственный исполнитель | Оценка расходов по годам реализации, годы | | | подпрограммы | и соисполнители | | | | государственной | подпрограммы, основного | | | | программы, | мероприятия, основного | | | | основного | мероприятия подпрограммы | | | | мероприятия | | | | | подпрограммы | | | |———————————————————|—————————————————————|———————————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|—————————————| | | | | всего по | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | государственной | | | | | | | | | программе | | | | | |———————————————————|—————————————————————|———————————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|—————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————————————————|—————————————————————|———————————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|—————————————| | Подпрограмма | "Создание условий | всего | 1 164 075,1 | 338 983,0 | 274 847,1 | 275 122,5 | 275 122,5 | | | для реабилитации и | | | | | | | | | социальной | | | | | | | | | интеграции | | | | | | | | | инвалидов" | | | | | | | |———————————————————|—————————————————————|———————————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|—————————————| | | | областной бюджет | 216 139,3 | 50 408,2 | 55 060,1 | 55 335,5 | 55 335,5 | |———————————————————|—————————————————————|———————————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|—————————————| | | | федеральный бюджет | 947 935,8 | 288 574,8 | 219 787,0 | 219 787,0 | 219 787,0 | |———————————————————|—————————————————————|———————————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|—————————————| | | | бюджеты муниципальных | | | | | | | | | образований и городских | | | | | | | | | округов | | | | | | |———————————————————|—————————————————————|———————————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|—————————————| | | | государственные | | | | | | | | | внебюджетные фонды | | | | | | |———————————————————|—————————————————————|———————————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|—————————————| | | | юридические лица | | | | | | |———————————————————|—————————————————————|———————————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|—————————————| | | | Департамент | 1 164 075,1 | 338 983,0 | 274 847,1 | 275 122,5 | 275 122,5 | | | | здравоохранения и | | | | | | | | | социального развития | | | | | | | | | Орловской области | | | | | | |———————————————————|—————————————————————|———————————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|—————————————| | | | областной бюджет | 216 139,3 | 50 408,2 | 55 060,1 | 55 335,5 | 55 335,5 | |———————————————————|—————————————————————|———————————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|—————————————| | | | федеральный бюджет | 947 935,8 | 288 574,8 | 219 787,0 | 219 787,0 | 219 787,0 | |———————————————————|—————————————————————|———————————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|—————————————| | | | бюджеты муниципальных | | | | | | | | | образований и городских | | | | | | | | | округов | | | | | | |———————————————————|—————————————————————|———————————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|—————————————| | | | государственные | | | | | | | | | внебюджетные фонды | | | | | | |———————————————————|—————————————————————|———————————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|—————————————| | | | юридические лица | | | | | | |———————————————————|—————————————————————|———————————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|—————————————| Приложение 12 к государственной программе Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы" ПАСПОРТ подпрограммы "Реализация отдельных мероприятий в области социальной защиты и социального обслуживания населения Орловской области" государственной программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы" |—————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| | Наименование подпрограммы | Подпрограмма "Реализация отдельных | | | мероприятий в области социальной защиты и | | | социального обслуживания населения | | | Орловской области" государственной | | | программы Орловской области "Социальная | | | поддержка граждан в Орловской области на | | | 2013-2016 годы" | | | (далее также - подпрограмма 5) | |—————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| | Ответственный исполнитель подпрограммы 5 | Департамент здравоохранения и социального | | | развития Орловской области | |—————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| | Соисполнители подпрограммы 5 | Соисполнители отсутствуют | |—————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| | Программно-целевые инструменты подпрограммы | Использование программно-целевых | | 5 | инструментов не предусмотрено | |—————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| | Ведомственные целевые программы, входящие в | Ведомственные целевые программы не | | состав подпрограммы 5 | используются | |—————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| | Цели подпрограммы 5 | 1. Укрепление института семьи. | | | 2. Стимулирование увеличения числа | | | многодетных семей. | | | 3. Повышение социального престижа семейных | | | ценностей в Орловской области. | | | 4. Обеспечение достойного уровня проведения | | | торжественных мероприятий к праздничным | | | датам. | | | 5. Сохранение традиций чествования | | | ветеранов войны | | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| | Задачи подпрограммы 5 | 1. Проведение торжественных мероприятий, | | | акций, посвященных памятным, юбилейным и | | | праздничным датам. | | | 2. Государственная поддержка и | | | стимулирование семей, имеющих детей, в том | | | числе и многодетных семей. | | | 3. Государственная поддержка ветеранов и | | | участников Великой Отечественной войны. | | | 4. Профилактика социального неблагополучия | | | семей с детьми, защита прав и интересов | | | детей. | | | 5. Социальное сопровождение детей из | | | неблагополучных семей и семей, отнесенных к | | | категории социального риска, | | | профилактические работы среди данной | | | категории лиц. | | | 6. Укрепление материально-технической базы | | | учреждений социального обслуживания | | | населения и социальной защиты населения | | | Орловской области | |—————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| | Целевые индикаторы и показатели | 1. Количество дипломов и медалей, выданных | | подпрограммы 5 | вновь зарегистрированным многодетным семьям | | | (к 2016 году рост на 5,0%). | | | 2. Численность ветеранов - участников | | | праздничных мероприятий, посвященных | | | годовщинам Победы в Великой Отечественной | | | войне и освобождения города Орла и | | | Орловской области от немецко-фашистских | | | захватчиков (ежегодное исполнение | | | 100% показателя). | | | 3. Количество поздравительных открыток, | | | врученных ветеранам в связи с годовщиной | | | освобождения города Орла и Орловской | | | области от немецко-фашистских захватчиков | | | (ежегодное исполнение | | | 100% показателя). | | | 4. Численность детей из неблагополучных | | | семей и семей категории социального риска, | | | приглашенных на мероприятие, приуроченное к | | | проведению Губернаторской елки | | | (к 2016 году рост на 37,8%). | | | 5. Количество матерей - участниц | | | праздничного мероприятия, посвященного Дню | | | матери (к 2016 году рост до 80 человек). | | | 6. Доля учреждений социального обслуживания | | | населения и социальной защиты населения | | | Орловской области, в которых проведены | | | мероприятия по укреплению | | | материально-технической базы (к 2016 году | | | рост на 5%) | |—————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| | Этапы и сроки реализации подпрограммы 5 | 2013-2016 годы. Подпрограмма 5 реализуется | | | в один этап | |—————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 | Общий объем средств, предусмотренных на | | | реализацию подпрограммы 5, - 9 306,0 тыс. | | | рублей, | | | в том числе: | | | областной бюджет - 9 306,0 тыс. рублей; | | | федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; | | | государственные внебюджетные фонды - | | | 0,0 тыс. рублей, | | | в том числе по годам реализации | | | подпрограммы 5: | | | 2013 - 3 306,0 тыс. рублей; | | | 2014 - 2 000,0 тыс. рублей; | | | 2015 - 2 000,0 тыс. рублей; | | | 2016 - 2 000,0 тыс. рублей | |—————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| | Ожидаемые результаты реализации | 1) увеличение количества вновь | | подпрограммы 5 | образовавшихся многодетных семей на | | | территории Орловской области | | | на 5% к уровню 2012 года; | | | 2) увеличение социальной поддержки детей из | | | неблагополучных семей и семей, отнесенных к | | | категории социального риска, участвующих в | | | мероприятиях, приуроченных к проведению | | | Губернаторской елки, на 5% ежегодно к | | | уровню 2012 года | |—————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития Серьезные демографические проблемы России и, прежде всего, проблемы воспроизводства населения обуславливают необходимость особого внимания со стороны общества и государства к положению семей с детьми, особенно вновь возникшим многодетным семьям, не только на уровне государства в целом, но и на областном уровне. Проведение Правительством Орловской области эффективной социальной политики, направленной на поддержку многодетной семьи, служит важным фактором в улучшении на территории области уровня жизни многодетных семей. В этих целях также необходимо повышать уровень престижности многодетных семей среди населения Орловской области, отмечать их знаками и дипломами. Оказание социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны является важным направлением социальной работы в Орловской области и проявлением уважения государства за их действия в период войны. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны направлена на создание условий для реализации основных социальных прав этих граждан в современном российском обществе, гармонизацию отношений в обществе, достижение социальной справедливости. С данной целью проводятся торжественные приемы и мероприятия, посвященные юбилейным и памятным датам, связанным с Победой в Великой Отечественной войне, показывая ветеранам тем самым, что общество не забывает подвиг, совершенный ими в годы войны, что они являются важной частью современного общества. Остается нерешенной проблема неблагополучия семьи и семьи социального риска. Выявлено отрицательное влияние неблагополучной семьи на нравственное и психологическое развитие детей. В связи с этим на сегодняшний день особенно важно осуществлять социальное сопровождение детей из данных категорий семей, в том числе проводить мероприятия, направленные на психологическую адаптацию детей в обществе. Участие детей из неблагополучных семей и семей, отнесенных к категории социального риска, в проводимых Правительством Орловской области праздничных детских мероприятиях, посвященных встрече Нового года, несомненно, будет способствовать улучшению их психологического состояния, повышению уровня социальной адаптации. Наряду с оказанием населению города Орла и Орловской области предусмотренных федеральным и региональным законодательством мер социальной поддержки органы социальной защиты населения, в том числе казенное учреждение Орловской области "Управление социальной защиты населения города Орла", осуществляют проведение различных праздничных мероприятий, приуроченных к памятным датам и событиям. Указанные мероприятия имеют целевую направленность, ориентированы на решение конкретной задачи в той или иной области. Реализация мероприятий заключается в организации питания ветеранов во время празднования Дня Победы, а также годовщины освобождения города Орла от немецко-фашистских захватчиков; организации питания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, во время проведения Губернаторской елки; приобретении сладких новогодних подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; проведении мероприятия, посвященного Международному дню пожилых людей. Кроме того, за счет средств областного бюджета, выделяемых казенному учреждению Орловской области "Управление социальной защиты населения города Орла", изготавливаются дипломы и медали вновь образовавшимся многодетным семьям, а также бланки удостоверений. Так, в 2011 году казенным учреждением Орловской области "Управление социальной защиты населения города Орла" проводились следующие мероприятия: а) организация питания ветеранов во время празднования Дня Победы, а также годовщины освобождения города Орла от немецко-фашистских захватчиков; б) организация питания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, во время проведения Губернаторской елки; в) приобретение сладких новогодних подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; г) проведение мероприятия, посвященного Международному дню пожилых людей. Во время проведения вышеназванных мероприятий учреждением проводится значительная организационная работа в целях достижения итогового результата, которым является благополучие и социальная защищенность той или иной категории граждан. Основной проблемой, возникающей при реализации мероприятий в области социальной защиты, является финансирование, которое, учитывая разноплановость и разнонаправленность событий, проводимых в рамках данной подпрограммы 5, должно быть увеличено. Помимо вышеперечисленного мероприятия в области социальной политики решают вопросы, связанные с решением различных проблем, с которыми сталкиваются учреждения социального облуживания населения и социальной защиты населения области, в процессе выполнения утвержденных государственных заданий. Финансирование данных мероприятий имеет целевое направление и осуществляется в случаях недостаточного финансирования из областного бюджета. В течение 2011 года объектом мероприятий становилась сложившаяся кредиторская задолженность, погасить которую за счет текущего финансирования учреждения были не в состоянии. II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 5, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 5, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 5 Целями подпрограммы 5 являются: 1. Укрепление института семьи. 2. Стимулирование увеличения числа многодетных семей. 3. Повышение социального престижа семейных ценностей в Орловской области. 4. Обеспечение достойного уровня проведения торжественных мероприятий к праздничным датам. 5. Сохранение традиций чествования ветеранов войны. Для поставленных целей подпрограммы 5 необходимо решить следующие задачи: 1. Проведение торжественных мероприятий, акций, посвященных памятным, юбилейным и праздничным датам. 2. Государственная поддержка и стимулирование семей, имеющих детей, в том числе и многодетных семей. 3. Государственная поддержка ветеранов и участников Великой Отечественной войны. 4. Профилактика социального неблагополучия семей с детьми, защита прав и интересов детей. 5. Социальное сопровождение детей из неблагополучных семей и семей, отнесенных к категории социального риска, профилактические работы среди данной категории лиц. 6. Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и социальной защиты населения Орловской области. Результаты проведения данной подпрограммы 5 будут выражаться в цифровых характеристиках, отражающих следующее: 5.1. Количество дипломов и медалей, выданных вновь зарегистрированным многодетным семьям (к 2016 году рост на 5%). 5.2. Численность ветеранов - участников праздничных мероприятий, посвященных годовщинам Победы в Великой Отечественной войне и освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков (ежегодное исполнение 100% показателя). 5.3. Количество поздравительных открыток, врученных ветеранам в связи с годовщиной освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков (ежегодное исполнение 100% показателя). 5.4. Численность детей из неблагополучных семей и семей категории социального риска, приглашенных на мероприятие, приуроченное к проведению Губернаторской елки (к 2016 году рост на 27%). 5.5. Количество матерей - участниц праздничного мероприятия, посвященного Дню матери (к 2016 году рост до 80 человек). 5.6. Доля учреждений социального обслуживания населения и социальной защиты населения Орловской области, получивших средства на укрепление материально-технической базы (к 2016 году рост на 5%). Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 5 и их значениях приведены в приложении 1 к подпрограмме 5. Направление организации и проведения праздничных мероприятий является очень сложным и ответственным событием. Ежегодно учреждениями социальной направленности проводится несколько значимых мероприятий. Расчет индикаторов производился из имеющихся данных о количестве той или иной категории граждан, участвующих в данных мероприятиях. Несколько индикаторов имеют ежегодное снижение в связи с уменьшением количества ветеранов Великой Отечественной войны. Подпрограмму 5 планируется осуществить в один этап. III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5 В целом реализация подпрограммы 5 направлена: 1) на улучшение качественного показателя государственной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и доведение социальной обеспеченности ветеранов до 100% к 2016 году; 2) поддержание общественного авторитета и уровня внимания к ветеранам Великой Отечественной войны при праздновании соответствующих годовщин и доведение социальной обеспеченности ветеранов до 100% к 2016 году; 3) увеличение количества вновь образовавшихся многодетных семей на территории Орловской области на 5% к уровню 2012 года; 4) увеличение социальной поддержки детей из неблагополучных семей и семей, отнесенных к категории социального риска, участвующих в мероприятиях, приуроченных к проведению Губернаторской елки, на 5% ежегодно к уровню 2012 года. Перечень основных мероприятий подпрограммы 5 приведен в приложении 2 к подпрограмме 5. IV. Характеристика мер государственного регулирования Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования в ходе реализации государственной программы 5 не применяются. Нормативно-правовая база подпрограммы 5 представлена Законом Орловской области от 26 апреля 2000 года N 147-ОЗ "О системе социальной защиты населения в Орловской области". Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 5 приведены в приложении 3 к подпрограмме 5. Реализация мероприятий подпрограммы 5 осуществляется в соответствии с региональным законодательством. Оперативное управление и контроль за реализацией подпрограммы 5 осуществляет ответственный исполнитель подпрограммы 5 - Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области. На ответственного исполнителя возлагается: а) подготовка в установленном порядке Плана реализации подпрограммы 5, содержащего перечень мероприятий подпрограммы 5 с указанием сроков их реализации, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников; б) представление по запросу Департамента экономики Орловской области и Департамента финансов Орловской области сведений, необходимых для проведения мониторинга реализации подпрограммы 5; в) реализация мероприятий подпрограммы 5 в пределах своих полномочий, обозначенных в подпрограмме 5 и Плане реализации подпрограммы 5; г) осуществление руководства и текущего управления реализацией подпрограммы 5; д) разработка в пределах своей компетенции проектов нормативных правовых актов, необходимых для реализации подпрограммы 5; е) проведение анализа и формирование предложений по рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы 5; ж) уточнение механизмов реализации подпрограммы 5 и размера затрат на реализацию ее мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств; з) проведение мониторинга, включающего контроль за процессом реализации подпрограммы 5, экспертизу достигнутых результатов и выработку рекомендаций по совершенствованию программных мероприятий и управленческих инструментов; и) подготовка годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности подпрограммы 5 до 1 марта года, следующего за отчетным, и направление его в Департамент экономики Орловской области и Департамент финансов Орловской области. V. Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации подпрограммы 5 Оказание государственными учреждениями государственных услуг в рамках реализации подпрограммы 5 не предусмотрено. VI. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления в случае их участия в разработке и реализации подпрограммы 5 Мероприятия, реализуемые органами местного самоуправления в рамках реализации подпрограммы 5, отсутствуют. VII. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы 5 Участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в ходе реализации подпрограммы 5 не предусмотрено. VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 5 Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 5, - 9 306,0 тыс. рублей (таблица 1), в том числе: областной бюджет - 9 306,0 тыс. рублей; федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы 5: 2013 - 3 306,0 тыс. рублей; 2014 - 2 000,0 тыс. рублей; 2015 - 2 000,0 тыс. рублей; 2016 - 2 000,0 тыс. рублей. Таблица 1 |———————————————————————————————|——————————————|—————————————————————————————————————————————| | Программные мероприятия, | Весь период | В том числе: | | обеспечивающие выполнение | реализации, | | | задачи | всего (тыс. | | | | рублей) | | | | |——————————|——————————|——————————|————————————| | | | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |———————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |———————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|————————————| | Всего по | 9 306,0 | 3 306,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | | подпрограмме 5 | | | | | | |———————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|————————————| | В том числе: | | | | | | |———————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|————————————| | областной бюджет | 9 306,0 | 3 306,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | |———————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|————————————| | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |———————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|————————————| | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |———————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|————————————| | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |———————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|————————————| | Из общего объема: | | | | | | |———————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|————————————| | Капитальные вложения, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |———————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|————————————| | В том числе: | | | | | | |———————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|————————————| | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |———————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|————————————| | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |———————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|————————————| | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |———————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|————————————| | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |———————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|————————————| | НИОКР, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |———————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|————————————| | В том числе: | | | | | | |———————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|————————————| | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |———————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |———————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|————————————| | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |———————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|————————————| | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |———————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|————————————| | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |———————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|————————————| | Прочие расходы, всего | 9 306,0 | 3 306,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | |———————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|————————————| | В том числе: | | | | | | |———————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|————————————| | областной бюджет | 9 306,0 | 3 306,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | |———————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|————————————| | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |———————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|————————————| | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |———————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|————————————| | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |———————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|————————————| Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета приведено в приложениях 4 и 5 к подпрограмме 5. IX. Анализ рисков реализации подпрограммы 5 и описание мер управления рисками реализации подпрограммы 5 Важным условием успешной реализации подпрограммы 5 является компонент управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы 5. На минимизацию рисков невыполнения мероприятий подпрограммы 5 в связи с возникшими техническими и организационными сложностями нацелен мониторинг. Административный риск, связанный с неверными действиями и суждениями людей, непосредственно задействованных в реализации подпрограммы 5, защищен закреплением персональной ответственности исполнителей мероприятий подпрограммы 5. Для данной подпрограммы 5 к управляемым относится также риск противодействия модернизационному развитию. На его минимизацию направлены меры по планированию мероприятий и мониторингу их реализации. Формирование плана реализации подпрограммы 5, содержащего перечень мероприятий подпрограммы 5 с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, мониторинг за его реализацией - все эти меры нацелены на преодоление данных рисков. Важным экономическим и финансовым риском является возможное уменьшение объема средств областного бюджета, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы 5, в связи с экономической ситуацией, оптимизацией расходов при формировании бюджета. Для уменьшения данного риска бюджет подпрограммы 5 сформирован исходя из "пессимистического" прогноза развития экономической ситуации. Гарантией исполнения мероприятий подпрограммы 5 является бюджетная обеспеченность основных мероприятий подпрограммы 5. Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач подпрограммы 5, и меры по их минимизации будут предприниматься в ходе оперативного управления. Приложение 1 к подпрограмме "Реализация отдельных мероприятий в области социальной защиты и социального обслуживания населения Орловской области" государственной программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы" Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы "Реализация отдельных мероприятий в области социальной защиты и социального обслуживания населения Орловской области" государственной программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы" и их значениях |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————| | N | Наименование показателя | Единица | Значение показателей | | | (индикатора) | измерения | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | | | базовое | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | | | | | значение | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | Подпрограмма "Реализация отдельных мероприятий в области социальной защиты и социального обслуживания населения Орловской области" | | государственной программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы" | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 5.1. | Количество дипломов и медалей, выданных | штук | 900 | 918 | 927 | 945 | 945 | | | вновь зарегистрированным многодетным | | | | | | | | | семьям | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 5.2. | Численность ветеранов - участников | человек | 43 | 40 | 37 | 34 | 31 | | | праздничных мероприятий, посвященных | | | | | | | | | годовщинам Победы в Великой Отечественной | | | | | | | | | войне и освобождения города Орла и | | | | | | | | | Орловской области от немецко-фашистских | | | | | | | | | захватчиков | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 5.3. | Количество поздравительных открыток, | штук | 2 000 | 1 900 | 1 800 | 1 700 | 1 600 | | | врученных ветеранам в связи с годовщиной | | | | | | | | | освобождения города Орла и Орловской | | | | | | | | | области от немецко-фашистских захватчиков | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 5.4. | Численность детей из неблагополучных семей | человек | 196 | 210 | 230 | 250 | 270 | | | и семей категории социального риска, | | | | | | | | | приглашенных на мероприятие, приуроченное | | | | | | | | | к проведению Губернаторской елки | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 5.5. | Количество матерей - участниц праздничного | человек | 34 | 50 | 60 | 70 | 80 | | | мероприятия, посвященного Дню матери | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 5.6. | Доля учреждений социального обслуживания | % | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | населения и социальной защиты населения | | | | | | | | | Орловской области, получивших средства на | | | | | | | | | укрепление материально-технической базы | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| Приложение 2 к подпрограмме "Реализация отдельных мероприятий в области социальной защиты и социального обслуживания населения Орловской области" государственной программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы" Перечень основных мероприятий подпрограммы "Реализация отдельных мероприятий в области социальной защиты и социального обслуживания населения Орловской области" государственной программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|