Расширенный поиск

Решение Совета депутатов городского округа Фрязино от 15.04.2010 № 488

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 - Диаметры и протяженность канализационных сетей.

 

№ п/п

Диаметр канализационных сетей

(мм)

Протяженность сетей

(м)

 

Напорные коллектора

 

1

250

1500

2

250

180

3

300

1600

4

450

8000

5

600

10000

6

800

3500

7

1000

3500

 

Хозфекальная канализация

 

1

150

20296

2

200

11999

3

250

4858

4

300

5623

5

350

508

6

400

1586

7

500

2043

8

600

70

9

700

102

 

Итого

75995

Наибольший удельный вес в общем объеме потребляемых услуг занимает население – 62,6%,  предприятия и организации коммунального комплекса, бюджетные организации составляют – 14,2%, доля промышленных предприятий равна 23,2%.

  Подробный перечень абонентов МУП «Водоканал» по водоснабжению и водоотведению представлен приложениями №1 и №2 соответственно за 2007, 2008 и 2009 гг.

 Перечень самых крупных абонентов по водоснабжению и водоотведению представлен в приложениях №3 и №4 соответственно.

 Динамика изменения объемов по группам потребителей представлена приложениями №5 и №6.

  В приложении №8 рассмотрен анализ потерь  воды.

  Аварий на  водозаборных станциях, ВНС 3-го подъема воды и канализационных насосных станциях за последние два года не наблюдалось, поскольку своевременно проводились предупредительные работы.

Местонахождение МУП «Водоканал»: Московская область,  г.Фрязино, ул.Первомайская, д.19

На территории города работают две организации, осуществляющие поставку воды для МУП «Водоканал».

                Аварий на  водонасосных станциях и очистных сооружениях за последние два года не наблюдалось, поскольку своевременно проводились предупредительные работы.

На территории городского округа  работают две организации, осуществляющие услуги по транспортировке воды и водоотведению сточных вод: ОАО «Каблуковский водозаборныйузел» , ООО «Источник».

Все сети являются собственностью администрации г.Фрязино.

 

 

 

 

 

Характеристика электрических сетей, питающих объекты  МУП «Водоканал» г.Фрязино.

 

            Объекты МУП «Водоканал»  снабжаются электрической энергией от трансформаторных подстанций следующих организаций:  МУП «Электросеть» г.Фрязино, ФГНП «НПП ИСТОК», ОАО «Электонприбор-Энерго», напряжением 0,4 кв.

            Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности проходит по кабельным наконечникам питающих кабелей. Питающие кабельные линии проложены в земле. К каждому объекту проложено два кабеля.

            Категория надежности электроснабжения каждого объекта – II.

            Защиты вводных распределительных устройств устанавливаются в соответствии с разрешенными мощностями каждого объекта при равномерных нагрузках по фазам.

           

 

 2.3. Цель и задачи Программы

 

      Основной целью Программы является создание условий устойчивого функционирования и развития экономики в г.Фрязино М.О., обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя, а также экологической безопасности системы водоотведения  стоков.

Программа позволит  решить следующие задачи:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения;

- формирование условий для бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения населения, учреждений, предприятий и организаций г.Фрязино, отвечающего современным нормативным требованиям;

- снижение затрат, связанное с экономией энергоресурсов, сокращением времени проведения ремонтных работ по ремонту сетей и оборудования;

- создание условий, необходимых для  развития и модернизации систем водоснабжения и водоотведения;

- предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций;

- содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства по г.Фрязино Московской области;

- обеспечение доступности для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения   (введение энергосберегающих технологий и отвечающего современным требованиям оборудования)  на системах  водоснабжения и водоотведения;

- ростом мощности систем водоснабжения и водоотведения, связанным с увеличением  числа новых пользователей, новым строительством;

- повышение эффективности управления объектами водоснабжения и водоотведения.

 

2.4. Основные мероприятия Программы

 

   В связи с интенсивным строительством жилья и развитием промышленных предприятий города Фрязино М.О.  Программа предусматривает  проведение  мероприятий, направленных на обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения действующих и перспективных  потребителей, а также транспортировку хозяйственно-бытовых стоков на ЗАО «Экоаэросталкер» г.Щелково для дальней их очистки до соответствия действующим нормативным требованиям.

 

2.5. Сроки реализации Программы

 Реализация Программы рассчитана на 2011 - 2013 годы и позволит обеспечить привлечение дополнительных средств за счет: инвестиционной надбавки к тарифам водоснабжения и водоотведения, финансовых средств инвесторов и собственных средств предприятия (амортизационных отчислений и прочих поступлений), а также улучшить качество воды и предоставляемых услуг по водоотведению, сократить  количество жалоб и претензий к качеству предоставляемых услуг, повысить уровень надежности систем водоснабжения и водоотведения, сократить количество аварийных ситуаций,  снизить уровень износа инженерных коммуникаций, сократить потери воды в процессе ее транспортировки.

 

 

2.6. Ресурсное обеспечение Программы

 

 Таблица 3                                                                      тыс.руб. (без НДС)

Источники финансирования

Всего

2011 г.

2012 г.

2013 г.

1.      Водоснабжение

 

 

 

 

Всего инвестиций

 

42656,47

13266,27

13885,29

15504,91

в том числе:

 

 

 

 

- собственные средства

32656,47

10266,27

10885,29

11504,91

  из них: - инвестиц.надбавка

23449,17

7197,27

7816,39

8435,51

                - амортизация

9207,0

3068,9

3068,9

3069,2

                - прочие источники

0,3

0,1

0

0,2

- привлеченные средства

10000,0

3000,0

3000,0

4000,0

 

 

 

 

 

2.      Водоотведение

 

 

 

 

Всего инвестиций

142656,98

68794,47

36098,99

37763,52

в том числе:

 

 

 

 

- собственные средства

18656,98

5794,47

6098,99

6763,52

  из них: - инвестиц.надбавка

12124,08

3816,84

4041,36

4265,88

                - амортизация

6532,6

1977,53

2057,53

2497,54

                - прочие источники

0,3

0,1

0,1

0,1

- привлеченные средства

124000,0

63000,0

30000,0

31000,0

 

 

 

 

 

ИТОГО ИНВЕСТИЦИЙ

  по разделам 1 и 2

185313,45

82060,74

49984,28

53268,43

в том числе:

 

 

 

 

- собственные средства

51313,45

16060,74

16984,28

18268,43

  из них: - инвестиц.надбавка

35573,25

11014,11

11857,75

12701,39

                - амортизация

15739,6

5046,43

5126,43

5566,74

                - прочие источники

0,6

0,2

0,1

0,3

- привлеченные средства

134000,0

66000,0

33000,0

35000,0

 

            Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих  в виде надбавки к тарифу, начисленных амортизационных отчислений, прочих поступлений и привлеченных средств. Денежные средства, полученные за счет надбавки к тарифу, амортизационных отчислений, прочих источников и привлеченных средств,  направляются на реализацию  Программы в части строительства, реконструкции или модернизации объектов водопроводно-канализационного хозяйства МУП «Водоканал» г.Фрязино Московской области. 

       Ориентировочная стоимость  Программы рассчитана на основе прогнозных данных о планируемых расходах, определенных в ценах 2010г. с применением индекса – дефлятора  по водоснабжению на 2011-2013г.г. в размере 11,9%, 8,3%, 7,9%,   по водоотведению  на 2011-2013г. в размере 11,9%, 8,3%, 7,9%  соответственно указанного периода действия инвестиционной программы.

Стоимость Программы подлежит уточнению и пересчету по каждому году. 

 

 

 

 

2.6.1. Финансовый план и расчет эффективности Программы

 

 В финансовом плане определены размеры денежных средств, направленных на реализацию инвестиционного проекта в соответствии с графиком работы, предложенным разработчиками Программы.

Расчет необходимых финансовых потребностей  для реализации инвестиционной программы по развитию объектов водоснабжения и водоотведения г.Фрязино Московской области на период 2011-2013 гг. подробно представлен в приложении №7 к инвестиционной программе МУП «Водоканал».

 

 

 

Таблица 4 -    Инвестиционная программа в части услуг водоснабжения.

 


№ п/п

Наименование мероприятия/адрес объекта

Ед.изм

Цели реализации мероприятия

Объемные показатели

реализация мероприятий по годам

финансовые потребности, всего тыс.руб

реализация мероприятия по годам

Экономия средств, сроки окупаемости

Источник финансирования

2011

2012

2013

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг водоснабжения, улучшению экологической ситуации

 

1.1

Установка приборов учета воды на вводах в жилые дома по г.Фрязино

 

шт

У счетчиков воды на основе информационного, структурного и управленческого анализа системы позволит увеличить количество информации, повысить ее достоверность и улучшить эффективность управления.

200

60

60

80

10000

3000

3000

4000

Обеспечение достоверности учета и уровня надежности системы

Привлеченные средства

1.2

Перекладка водопровода по ул.Московская от д.1-а до ул.Московская Д215 мм

п/м

Обеспечение уровня надежности системы водоснабжения, сокращение потерь воды в процессе транспортировки

520

300

220

0

8318,9

4518,9

3800

0

Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным бух.учета составило 500 тыс.руб

Исходя из расчета потерь экономия воды составляет 0,5 %, то есть  8497,2*0,005= 42486 куб.м *9,26=393,42 тыс.руб

Экономия средств всего: 893,42 тыс.руб

срок окупаемости:

8318,9/893,42=9,31 лет

Инвестиционная надбавка к тарифу

1.3

Перекладка водопровода по ул.Ленина Д215 мм

п.м

Обеспечение уровня надежности системы водоснабжения, сокращение потерь воды в процессе транспортировки

140

*

*

140

2400

*

*

2400

Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным бух.учета составило 150 тыс.руб

Исходя из расчета потерь экономия воды составляет 0,2 %, то есть  8497,2*0,0017= 14384,44 куб.м *9,26=133,2 тыс.руб

Экономия средств всего: 283,2 тыс.руб

срок окупаемости:

2400/283,2=8,5 лет

Инвестиционная надбавка к тарифу

1.4

Приобретение спецтехники:         КАО507А на шасси Камаз;                экскаватор ЕК18-20

шт

Обеспечение уровня надежности системы водоснабжения

2

0

1

1

5500,2

0

2500

3000,2

обеспечение уровня надежности системы водоснабжения

Амортизационные отчисления-5500 тыс.руб, прочие источники-0,2тыс.руб

1.5

Перекладка водопровода от ул.Дудкина до ул.Ленина Д215 мм

п/м

Обеспечение уровня надежности системы водоснабжения

230

0

0

230

3700

0

0

3700

Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным бух.учета составило 180 тыс.руб

Исходя из расчета потерь экономия воды составляет 0,2 %, то есть  8497,2*0,0031= 26336,9 куб.м *9,26=243,88 тыс.руб

Экономия средств всего: 423,88 тыс.руб

срок окупаемости:

3700/423,88=8,7 лет

Инвестиционная надбавка

1.6

Очистка резервуаров от ила и грязи и промывка магистральных сетей водопровода ВЗУ№1, ВЗУ№4, ВЗУ№5

шт

обеспечение уровня надежности системы водоснабжения,

обеспечение качества поднимаемой воды

7

2

1

4

3142,51

668,9

68,9

2404,71

обеспечение уровня надежности системы водоснабжения,

обеспечение качества подаваемой воды

Инвестиционная надбавка-2335,51тыс.руб, амортизационные отчисления-807тыс.руб

1.7

Перекладка водопровода по ул.Барские пруды д.5;  Проспект мира «МЖК» Д150мм;    ул.Горького-Дачная Д100 мм

п/м

обеспечение уровня надежности системы водоснабжения,

обеспечение качества поднимаемой воды

320

120

200

0

3200

1000

2200

0

Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным бух.учета составило 195 тыс.руб

Исходя из расчета потерь экономия воды составляет 0,2 %, то есть  8497,2*0,0022= 19009,7 куб.м *9,26=176,03 тыс.руб

Экономия средств всего: 371,03 тыс.руб

срок окупаемости:

3200/371,03=8,6 лет

Инвестиционная надбавка-1700 тыс.руб, амортизационные отчисления-1500тыс.руб

1.8

Приобретение оборудования:           токарный станок 1М63РМЦ-1500Д630; стыковой аппарат;     фрезерный станок СФ676;СФ16-05 250*630

шт

обеспечение уровня надежности системы водоснабжения

3

3

0

0

1400,1

1400,1

0

0

обеспечение уровня надежности системы водоснабжения

Амортизационные отчисления-1400, прочие источники-0,1

1.9

Реконструкция сооружений ВЗУ №4 с заменой насосного и электротехнического оборудования

 

шт

Обеспечение уровня надежности системы водоснабжения

1

0,5

0,5

*

4994,76

2678,37

2316,39

*

Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным бух.учета составило 350 тыс.руб

Приобретение энергосберегающего оборудования позволит экономить электроэнергию в количестве 70080 кВт в год ,то есть

70080*2,75=192720 рублей в год, экономия  средств всего: 542,72 тыс.руб

Срок окупаемости составляет :

4994,76:542,72=9,2 лет 

 

Инвестиционная надбавка к тарифу

 

всего инвестиций за период , в т.ч.

*

*

*

*

*

*

42656,47

13266,27

13885,29

15504,91

*

*

 

Собственные средства, из них

*

*

*

*

*

*

32656,47

10266,27

10885,29

11504,91

*

*

 

Прибыль, направляемая на инвестиции надбавки к тарифу

*

*

*

*

*

*

23449,17

7197,27

7816,39

8435,51

*

*

 

Амортизация

*

*

*

*

*

*

9207

3068,9

3068,9

3069,2

*

*

 

Прочие собственные источники

*

*

*

*

*

*

0,3

0,1

0

0,2

*

*

 

Привлеченные средства

*

*

*

*

*

*

10000

3000

3000

4000

*

*

 

Заемные средства кредитных организаций

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

Бюджетные средства, из них

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

Федеральный бюджет

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

Бюджет субъекта Российской Федерации

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

Бюджет муниципального образования

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

Средства внебюджетных фондов

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

Прочие средства

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*


Информация по документу
Читайте также