Расширенный поиск

Постановление Правительства Ивановской области от 15.10.2013 № 393-п

   редакции   Постановления   Правительства   Ивановской   области

от 03.12.2014 № 504-п)

     2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы
     Социальная реабилитация детей, находящихся в трудной  жизненной
ситуации, проводится пятью социально-реабилитационными центрами  для
несовершеннолетних,  тремя стационарными  отделениями  реабилитации,
расположенными  в   комплексных  центрах  социального   обслуживания
населения.  Общая   вместимость  отделений  длительного   пребывания
составляет  295  мест,  что достаточно  для  полного  удовлетворения
существующей потребности в реабилитации несовершеннолетних.
     За 2012 год  в стационарные  отделения реабилитации  направлено
1116 детей,  из которых  890 прошли  курс реабилитации  и выбыли  из
учреждений.  За  тот  же период  в  отделениях  дневного  пребывания
оказаны услуги 149  несовершеннолетним и  их семьям, находящимся  на
ранней стадии социального  неблагополучия. Из всех детей,  прошедших
курс    реабилитации,   66%    вернулись    в   свои    семьи,    17
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, переданы под
опеку, в учреждения для детей-сирот направлено 263 ребенка.
     В процессе социальной реабилитации семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации,     используются    инновационные     социальные
технологии, не предполагающие постоянного (или временного) помещения
детей в отделения. В 2012 году в практику работы введены  социальные
технологии,   направленные  на   комплексную   помощь  родителям   и
сохранение  для  детей  возможности  проживания  в  кровных   семьях
(«Ведение случая»,  «Социальный контракт),  открыты новые  отделения
профилактической работы  с семьей  и  детьми на  базах 9  учреждений
социального обслуживания семей и детей.
     3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
     Реализация подпрограммы позволит в полном объеме  удовлетворить
существующую  потребность  в  проведении  курсов  реабилитации   для
несовершеннолетних лиц,  находящихся в  трудной жизненной  ситуации.
Общая   планируемая   длительность   их   пребывания   в    условиях
круглосуточного  стационара  ежегодно  составит  около  72,6  тысячи
койко-дней.
     Фактические показатели  длительности  стационарного  пребывания
могут отклониться от плановых как из-за реальной потребности в таких
услугах,  так и  вследствие  реализации проектов  перепрофилирования
отделений социально-реабилитационных центров.
     Целевые индикаторы  (показатели)  подпрограммы  представлены  в
нижеследующей таблице:
     

Наименование целевого индикатора (показателя)

Ед. изм.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

1.

Общая длительность пребывания несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных учреждениях, оказывающих услугу (в отделениях длительного пребывания)

койко-дней

71 953

71 956

58 334

72 600

72 600

2.

Число чрезвычайных случаев, закончившихся летальным исходом, массовыми отравлениями и иными заболеваниями несовершеннолетних, содержащихся в государственных учреждениях, оказывающих государственную услугу

случа-ев

0

0

0

0

0

3.

Проектное число коек в отделениях длительного пребывания учреждений, оказывающих государственную услугу

коек

330

315

251

266

266

   редакции   Постановления   Правительства   Ивановской   области

от 02.09.2014 № 377-п)

 

     4. Мероприятия подпрограммы
     Реализация подпрограммы осуществляется посредством  организации
оказания государственной услуги  «Временное содержание и  социальная
реабилитация  несовершеннолетних,  находящихся в  трудной  жизненной
ситуации»     в      социально-реабилитационных     центрах      для
несовершеннолетних    и   стационарных    отделениях    реабилитации
комплексных центров  социального  обслуживания населения  Ивановской
области.
     В рамках подпрограммы запланировано поэтапное повышение средней
заработной платы   отдельным    категориям   работников    областных
учреждений социального  обслуживания  населения Ивановской  области.
Поэтапное  повышение  средней  заработной  платы  осуществляется   в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от  07.05.2012
  597  «О  мероприятиях по  реализации  государственной  социальной
политики».
     Исполнителем мероприятий  подпрограммы  выступает   Департамент
социальной защиты населения Ивановской области.
     Финансирование государственных       бюджетных       учреждений
осуществляется   путем   предоставления  субсидии,   объем   которой
определяется на  основе утвержденных нормативов  затрат на  оказание
государственной  услуги  и  содержание  государственного  имущества;
государственных  казенных  учреждений  -  на  основе  составления  и
исполнения бюджетных смет.
     

5. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

Наименование мероприятия

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Подпрограмма, всего:

80067,5

85621,6

85614,4

бюджетные ассигнования:

80067,5

85621,6

85614,4

- областной бюджет

80067,5

85621,6

85614,4

1.

Оказание государственной услуги «Временное содержание и социальная реабилитация несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации», в том числе:

79017,3

84399,0

84391,8

1.1

бюджетными учреждениями социального обслуживания Ивановской области

20719,1

23921,1

23921,1

1.2

казенными учреждениями социального обслуживания Ивановской области

58298,2

60477,9

60470,7

2.

Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации

1050,2

1222,6

1222,6

   редакции   Постановления   Правительства   Ивановской   области

от 03.12.2014 № 504-п)

 

 

 

                                            Приложение 5 к Программе

 

         Подпрограмма «Социальная поддержка семей с детьми»

 

   редакции   Постановления   Правительства   Ивановской   области

от 03.12.2014 № 504-п)

 

1. Паспорт подпрограммы

 

Наименование подпрограммы

Социальная поддержка семей с детьми

Тип подпрограммы

Аналитическая

Срок реализации подпрограммы

2014 - 2016 годы

Ответственный исполнитель

Департамент социальной защиты населения Ивановской области

Исполнители подпрограммы

Департамент социальной защиты населения Ивановской области

Цель (цели) подпрограммы

Увеличение числа семей с детьми, которым предоставляется социальная поддержка

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:

2014 год - 36878,5 тыс. руб.,

2015 год - 38128,1 тыс. руб.,

2016 год - 38146,4 тыс. руб., в том числе:

- федеральный бюджет:

2014 год - 0,0 тыс. руб.,

2015 год - 0,0 тыс. руб.,

2016 год - 0,0 тыс. руб.;

- областной бюджет:

2014 год - 36878,5 тыс. руб.,

2015 год - 38128,1 тыс. руб.,

2016 год - 38146,4 тыс. руб.

   редакции   Постановления   Правительства   Ивановской   области

от 03.12.2014 № 504-п)

     2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы
     Основной мерой  социальной   поддержки  семей   с  детьми   (за
исключением  предоставления социальных  пособий  и выплат)  является
проведение профилактической социальной работы. На начало 2013 года в
проведении профилактической социальной  работы было задействовано  5
социально-реабилитационных   центров   для   несовершеннолетних,   4
комплексных   центра  социального   обслуживания,   а  также   Центр
психолого-педагогической  помощи семье  и  детям. В  структуре  этих
учреждений   функционируют   12   отделений,   оказывающих    услуги
несовершеннолетним и их семьям.
     По данным за 2012 год, на социальном сопровождении  (патронаже)
находилось 416  семей. Специалистами учреждений  проведено более  10
тысяч консультаций  с гражданами, 933  коррекционно-реабилитационных
занятия, 4671  диагностическое  обследование. Наблюдается  ежегодный
рост и превышение  плановых значений по этим  показателям в связи  с
востребованностью  услуги  у   населения.  Помимо  этого  в   Центре
психолого-педагогической  помощи   семье   и  детям   с  2010   года
организована  работа  экстренной  психологической  службы   «Детский
телефон доверия», в которую за 2012 год поступило более одной тысячи
обращений, из которых  почти половина (476 обращений)  - от детей  и
подростков.
     Департамент социальной  защиты  населения  Ивановской   области
координирует  формирование и  ведение  информационного банка  данных
семей и детей, находящихся в социально опасном положении. На  начало
2013  года  зарегистрировано  1582 семьи,  находящиеся  в  социально
опасном положении, воспитывающие 2604 ребенка.
     Активное участие  в  социальной  работе  с  семьями  и   детьми
принимают  территориальные  органы  Департамента  социальной  защиты
населения  Ивановской  области  (далее  -  территориальные  органы).
Специалистами  территориальных  органов  совместно  с   сотрудниками
других    субъектов    системы   профилактики    безнадзорности    и
правонарушений  несовершеннолетних  в  2012  году  проведено   10764
профилактические  беседы;  оказана  помощь  в  трудоустройстве   172
родителям и  39 подросткам,  в оформлении документов  - 648  семьям;
направлено    в    медицинские     учреждения    120    детей,     в
социально-реабилитационные  центры  для  несовершеннолетних  -   257
детей.
     В 2012 году  апробированы  и введены  в  действие новые  методы
социальной работы:
          - социальное сопровождение семей по зональному принципу  с
использованием очной и дистанционной форм;
          - социальное сопровождение семей группы социального  риска
на основе технологии «ведения случая», предусматривающей составление
карты сопровождения  и социальной реабилитации  семьи с  назначением
персонального куратора из числа специалистов территориального органа
или учреждения социальной защиты  населения. В течение года  открыто
777 случаев семейного неблагополучия.
     Помимо этого  проводится  оптимизация  деятельности  учреждений
социального обслуживания, которая  позволила открыть на базе  данных
учреждений 12 отделений профилактической  работы с семьей и  детьми.
Комплекс этих  мероприятий,  а также  активизация  работы с  семьями
группы  риска,  выявление   семей,  находящихся  на  ранней   стадии
неблагополучия, позволили снизить долю детей из семей, находящихся в
социально опасном положении, с 2,2% до 1,6%.
     3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
     Реализация подпрограммы   предполагает   достижение   следующих
результатов:
          - увеличение  числа   семей  с   детьми,  находящихся   на
социальном сопровождении, до 1850 семей;
          - снижение  доли детей,  находящихся  в социально  опасном
положении, до 1,2%.
     Целевые индикаторы  (показатели)  подпрограммы  представлены  в
нижеследующей таблице:
          
     
+---+------------------------------+-------------------+------+------+------+------+-------+
|№  |Наименование целевого         |     Ед. изм.      |2012  |2013  |2014  |2015  | 2016  |
|   |индикатора (показателя)       |                   | г.   | г.   | г.   | г.   |  г.   |
+---+------------------------------+-------------------+------+------+------+------+-------+
|1. |Общее количество       семей, |      семей        |  -   |  -   |1 850 |1 850 |1 850  |
|   |находившихся  на   социальном |                   |      |      |      |      |       |
|   |сопровождении в отчетном году |                   |      |      |      |      |       |
+---+------------------------------+-------------------+------+------+------+------+-------+
|2. |Общее количество       семей, |      семей        | 416  |1 850 |  -   |  -   |  -    |
|   |находившихся  на   социальном |                   |      |      |      |      |       |
|   |патронаже в отчетном году     |                   |      |      |      |      |       |
+---+------------------------------+-------------------+------+------+------+------+-------+
|3. |Число консультаций,           |  консульта-ций    | 10   | 14   |  -   |  -   |  -    |
|   |предоставленных специалистами |                   | 768  | 450  |      |      |       |
|   |учреждений        социального |                   |      |      |      |      |       |
|   |обслуживания   по   обращению |                   |      |      |      |      |       |
|   |граждан                       |                   |      |      |      |      |       |
+---+------------------------------+-------------------+------+------+------+------+-------+
|4. |Число диагностических         |  обследова-ний    |4 671 |6 155 |  -   |  -   |  -    |
|   |обследований,     проведенных |                   |      |      |      |      |       |
|   |специалистами  учреждений   в |                   |      |      |      |      |       |
|   |рамках               оказания |                   |      |      |      |      |       |
|   |государственной услуги        |                   |      |      |      |      |       |
+---+------------------------------+-------------------+------+------+------+------+-------+
|5. |Число посещений    гражданами |    посещений      | 933  |2 030 |  -   |  -   |  -    |
|   |коррекционно-реабилитационных |                   |      |      |      |      |       |
|   |занятий, проводимых в  рамках |                   |      |      |      |      |       |
|   |оказания      государственной |                   |      |      |      |      |       |
|   |услуги                        |                   |      |      |      |      |       |
+---+------------------------------+-------------------+------+------+------+------+-------+
|6. |Удельный вес детей из  семей, |        %          | 1,6  | 1,5  | 1,4  | 1,3  | 1,2   |
|   |находящихся    в    социально |                   |      |      |      |      |       |
|   |опасном  положении, от  общей |                   |      |      |      |      |       |
|   |численности          детского |                   |      |      |      |      |       |
|   |населения                     |                   |      |      |      |      |       |
+---+------------------------------+-------------------+------+------+------+------+-------+
|7. |Численность                   |     человек       |  -   |  -   |1505  |1505  | 1505  |
|   |несовершеннолетних, прошедших |                   |      |      |      |      |       |
|   |курс реабилитации, в отчетном |                   |      |      |      |      |       |
|   |году                          |                   |      |      |      |      |       |
+---+------------------------------+-------------------+------+------+------+------+-------+
|8. |Число жалоб,   поданных    на |      жалоб        |  0   |  -   |  -   |  -   |  -    |
|   |действия        (бездействие) |                   |      |      |      |      |       |
|   |специалистов       учреждений |                   |      |      |      |      |       |
|   |социального обслуживания  при |                   |      |      |      |      |       |
|   |оказании      государственной |                   |      |      |      |      |       |
|   |услуги,            признанных |                   |      |      |      |      |       |
|   |обоснованными                 |                   |      |      |      |      |       |
+---+------------------------------+-------------------+------+------+------+------+-------+
     4. Мероприятия подпрограммы
     Реализация подпрограммы  осуществляется  посредством   оказания
государственной услуги  «Организация социальной работы  с семьями  и
детьми» в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних,
комплексных центрах  социального  обслуживания населения  Ивановской
области, Центре психолого-педагогической помощи семье и детям. Также
для     достижения    результатов     подпрограммы     задействованы
территориальные органы.
     В рамках подпрограммы запланировано поэтапное повышение средней
заработной платы   отдельным    категориям   работников    областных
учреждений социального  обслуживания  населения Ивановской  области.
Поэтапное  повышение  средней  заработной  платы  осуществляется   в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от  07.05.2012
№ 599  «О мерах  по  реализации государственной  политики в  области
образования и науки».
     Исполнителем мероприятий  подпрограммы  выступает   Департамент
социальной защиты населения Ивановской области.
     Финансирование государственных       бюджетных       учреждений
осуществляется   путем   предоставления  субсидии,   объем   которой
определяется на  основе утвержденных нормативов  затрат на  оказание
государственной  услуги  и  содержание  государственного  имущества;
государственных  казенных  учреждений  -  на  основе  составления  и
исполнения  бюджетных смет.  Учет  расходов территориальных  органов
проводится  в   рамках  финансирования   их  текущей   деятельности,
отраженной   в   государственной   программе   Ивановской    области
«Совершенствование институтов государственного управления и местного
самоуправления Ивановской области».
     
     5. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы
                                                         (тыс. руб.)
+----+------------------------------------------+---------+---------+-----------+
|№   |Наименование мероприятия                  |2014 г.  |2015 г.  | 2016 г.   |
+----+------------------------------------------+---------+---------+-----------+
|Подпрограмма, всего:                           |36 878,5 |38 128,1 | 38 146,4  |
+-----------------------------------------------+---------+---------+-----------+
|бюджетные ассигнования                         |36 878,5 |38 128,1 | 38 146,4  |
+-----------------------------------------------+---------+---------+-----------+
|- областной бюджет                             |36 878,5 |38 128,1 | 38 146,4  |
+----+------------------------------------------+---------+---------+-----------+
|1.  |Оказание государственной           услуги |36 847,2 |38 128,1 | 38 146,4  |
|    |«Организация социальной работы с  семьями |         |         |           |
|    |и детьми», в том числе:                   |         |         |           |
+----+------------------------------------------+---------+---------+-----------+
|1.1 |бюджетными учреждениями       социального |10 077,4 |10 368,8 | 10 368,8  |
|    |обслуживания Ивановской области           |         |         |           |
+----+------------------------------------------+---------+---------+-----------+
|1.2 |казенными учреждениями        социального |26 769,8 |27 759,3 | 27 777,6  |
|    |обслуживания Ивановской области           |         |         |           |
+----+------------------------------------------+---------+---------+-----------+
|2   |Повышение средней    заработной     платы |  31,3   |  0,0    |   0,0     |
|    |отдельным      категориям      работников |         |         |           |
|    |учреждений  бюджетной  сферы  до  средней |         |         |           |
|    |заработной платы  в Ивановской области  в |         |         |           |
|    |соответствии    с   указами    Президента |         |         |           |
|    |Российской Федерации                      |         |         |           |
+----+------------------------------------------+---------+---------+-----------+

 

 

                                                        Приложение 6
                                                         к Программе

 

 Подпрограмма «Социальное обслуживание лиц без определенного места
  жительства и занятий в стационарных и полустационарных условиях»

 

   редакции   Постановления   Правительства   Ивановской   области

от 03.12.2014 № 504-п)

 

1. Паспорт подпрограммы

 

Наименование подпрограммы

Социальное обслуживание лиц без определенного места жительства и занятий в стационарных и полустационарных условиях

Тип подпрограммы

Аналитическая

Срок реализации подпрограммы

2014 - 2016 годы

Ответственный исполнитель

Департамент социальной защиты населения Ивановской области

Исполнители подпрограммы

Департамент социальной защиты населения Ивановской области

Цель (цели) подпрограммы

Сохранение качества и объема социального обслуживания лиц без определенного места жительства и занятий в стационарных и полустационарных условиях

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:

2014 год – 13616,6 тыс. руб.,

2015 год - 13622,6 тыс. руб.,

2016 год - 13651,9 тыс. руб., в том числе:

- федеральный бюджет:

2014 год - 0,0 тыс. руб.,

2015 год - 0,0 тыс. руб.,

2016 год - 0,0 тыс. руб.,

- областной бюджет:

2014 год – 13616,6 тыс. руб.,

2015 год - 13622,6 тыс. руб.,

2016 год - 13651,9 тыс. руб.

Внебюджетное финансирование:

- платежи со стороны граждан, находящихся на социальном обслуживании:

2014 год - 280,0 тыс. руб.,

2015 год - 300,0 тыс. руб.,

2016 год - 300,0 тыс. руб.

   редакции   Постановления   Правительства   Ивановской   области

от 03.12.2014 № 504-п)

     2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы
     Социальное обслуживание лиц без определенного места  жительства
и   занятий   осуществляется   бюджетным   учреждением   социального
обслуживания  Ивановской   области  «Ивановский  комплексный   центр
социального   обслуживания   населения»    (ранее   2013   года    -
реорганизованным  бюджетным  учреждением  социального   обслуживания
Ивановской  области   «Центр  социальной  адаптации   для  лиц   без
определенного места жительства и занятий»).
     В рамках социального  обслуживания в течение  всего года  лицам
без определенного места жительства и занятий предоставляются  ночлег
и временный приют,  оказываются содействие в оформлении  документов,
удостоверяющих  личность,   а  также   другие  социально-бытовые   и
реабилитационные услуги.
     За период  функционирования  областного  бюджетного  учреждения
социального обслуживания  «Центр  социальной адаптации  для лиц  без
определенного места жительства  и занятий»  в него обращались  21224
раза, в 2012 году центром оказано более 5 тысяч различных социальных
услуг  и  социальной  помощи.  На  начало  2013  года  общее   число
зарегистрированных в учреждении граждан составило 1173 человека (954
мужчины и  219  женщин), из  которых  704 -  безработные,  434 -  не
имеющие  документов,  подтверждающих  личность.  Общая  длительность
пребывания лиц без определенного места жительства и занятий в Центре
составила в 2012 году 18704 человеко-дней.
     Помимо организации ночлега  в  2012 году  18 обратившимся  была
предоставлена материальная  (денежная)  помощь на  общую сумму  11,7
тысячи рублей, 598 гражданам выданы продуктовые наборы на сумму 71,8
тысячи рублей (средняя  стоимость набора  составляет 120 руб.),  165
гражданам    предоставлены    вещи,   619    обратившимся    оказана
консультативная помощь. Было трудоустроено 434 обратившихся.
     Оказывается помощь в оформлении документов: за 2012 год  выдано
30 паспортов, 7 гражданам оформлены удостоверения личности, 130  раз
оформлена  временная  регистрация,  медицинские  полисы  выданы   21
человеку,  оформлены  пенсии  и  инвалидность  для  8  человек,   10
обратившихся направлены в дома-интернаты.
     В 2012  году медицинскими  работниками  Центра проведено  18449
профилактических осмотров, 399 флюорографических обследований,  1151
человек прошел санитарную обработку. В результате обследований  было
госпитализировано 15 человек.
     Оказывается содействие    в   организации    обследований    на
туберкулез,  на  ВИЧ-инфекцию и  венерические  заболевания,  которые
осуществляют   учреждения   здравоохранения:  в   ходе   проведенных
обследований выявлено 5 случаев социально опасных заболеваний.
     Следует отметить,   что   социальное   обслуживание   лиц   без
определенного места жительства и занятий осуществляется учреждением,
расположенным в г. Иваново, в силу этого оно недоступно для граждан,
находящихся   на   территории   других   муниципальных   образований
Ивановской   области.  Также   является   ограниченной  и   мощность
учреждения - одновременно в учреждении могут быть размещены не более
40 человек.  Проблема вместимости  обостряется в зимнее  время -  во
время  большей  востребованности   услуг  учреждения,  но  в   целях
предупреждения смертности среди бездомных на ночлег принимаются  все
обратившиеся  в  учреждение,  для размещения  которых  в  учреждении
устанавливаются дополнительные койки.
     Качество услуги  находится на  приемлемом  уровне. Несмотря  на
крайнюю санитарно-гигиеническую  запущенность  обращающихся лиц,  не
отмечено  случаев  их   массовых  отравлений  или  заболеваний,   не
произошло ни одного смертельного  случая. За 2012 год было  выявлено
единственное  нарушение  установленных  противопожарных  требований,
которое устранено за  счет внутренних  резервов учреждения в  начале
2013 года.
     3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
     Реализация подпрограммы предполагает полное обеспечение ночлега
обратившимся лицам  без определенного  места  жительства и  занятий.
Общая планируемая  длительность пребывания  ежегодно составит  около
14,6 тысячи человеко-дней  (без учета устройства обратившихся  сверх
вместимости учреждения).
     Целевые индикаторы  (показатели)  подпрограммы  представлены  в
нижеследующей таблице:
+-----+------------------------------+---------------+------+------+------+------+------+
|№    |Наименование целевого         |Ед. изм.       |2012  |2013  |2014  |2015  |2016  |
|     |индикатора (показателя)       |               | г.   | г.   | г.   | г.   | г.   |
+-----+------------------------------+---------------+------+------+------+------+------+
|1.   |Длительность пребывания   лиц |человеко-дней  | 18   | 14   | 14   | 14   | 14   |
|     |без    определенного    места |               | 704  | 600  | 600  | 600  | 640  |
|     |жительства   и   занятий    в |               |      |      |      |      |      |
|     |государственных  учреждениях, |               |      |      |      |      |      |
|     |предоставляющих    социальное |               |      |      |      |      |      |
|     |обслуживание (в  стационарных |               |      |      |      |      |      |
|     |и полустационарных условиях), |               |      |      |      |      |      |
|     |в том числе:                  |               |      |      |      |      |      |
+-----+------------------------------+---------------+------+------+------+------+------+
|1.1. |- в стационарных условиях     |человеко-дней  |  0   |  0   |  0   |  0   |  0   |
+-----+------------------------------+---------------+------+------+------+------+------+
|1.2. |- в полустационарных условиях |человеко-дней  | 18   | 14   | 14   | 14   | 14   |
|     |                              |               | 704  | 600  | 600  | 600  | 640  |
+-----+------------------------------+---------------+------+------+------+------+------+
|2.   |Число предписаний             |пунктов        |  1   |  1   |  1   |  1   |  1   |
|     |государственных   органов   в |               |      |      |      |      |      |
|     |сфере                         |               |      |      |      |      |      |
|     |санитарно-эпидемиологического |               |      |      |      |      |      |
|     |(потребительского)          и |               |      |      |      |      |      |
|     |пожарного надзора, вынесенных |               |      |      |      |      |      |
|       отношении  государственных |               |      |      |      |      |      |
|     |учреждений,       оказывающих |               |      |      |      |      |      |
|     |государственную услугу        |               |      |      |      |      |      |
+-----+------------------------------+---------------+------+------+------+------+------+
|3.   |Число чрезвычайных   случаев, |случаев        |  0   |  0   |  0   |  0   |  0   |
|     |закончившихся       летальным |               |      |      |      |      |      |
|     |исходом,            массовыми |               |      |      |      |      |      |
|     |отравлениями     и      иными |               |      |      |      |      |      |
|     |заболеваниями        граждан, |               |      |      |      |      |      |
|     |содержащихся                в |               |      |      |      |      |      |
|     |государственных  учреждениях, |               |      |      |      |      |      |
|     |оказывающих   государственную |               |      |      |      |      |      |
|     |услугу                        |               |      |      |      |      |      |
+-----+------------------------------+---------------+------+------+------+------+------+
|4.   |Проектная вместимость         |человек        | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   |
|     |учреждений,       оказывающих |               |      |      |      |      |      |
|     |государственную услугу        |               |      |      |      |      |      |
+-----+------------------------------+---------------+------+------+------+------+------+
     4. Мероприятия подпрограммы
     Реализация подпрограммы осуществляется посредством  организации
оказания  государственной услуги  «Социальное  обслуживание лиц  без
определенного  места   жительства   и  занятий   в  стационарных   и
полустационарных  условиях»   в  бюджетном  учреждении   социального
обслуживания  Ивановской   области  «Ивановский  комплексный   центр
социального обслуживания населения».
     В рамках подпрограммы запланировано поэтапное повышение средней
заработной платы   отдельным    категориям   работников    областных
учреждений социального  обслуживания  населения Ивановской  области.
Поэтапное  повышение  средней  заработной  платы  осуществляется   в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от  07.05.2012
  597  «О  мероприятиях по  реализации  государственной  социальной
политики».
     Исполнителем мероприятий  подпрограммы  выступает   Департамент
социальной защиты населения Ивановской области.
     Финансирование учреждения  осуществляется путем  предоставления
субсидии,  объем   которой  определяется   на  основе   утвержденных
нормативов затрат  на оказание государственной  услуги и  содержание
государственного имущества.
     

5. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

Наименование мероприятия

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Подпрограмма, всего:

13896,6

13922,6

13951,9

бюджетные ассигнования, в том числе:

13616,6

13622,6

13651,9

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

- областной бюджет

13616,6

13622,6

13651,9

внебюджетное финансирование:

280,0

300,0

300,0

- платежи со стороны граждан, находящихся на социальном обслуживании

280,0

300,0

300,0

1.

Оказание государственной услуги «Социальное обслуживание лиц без определенного места жительства и занятий в стационарных и полустационарных условиях»

13517,7

13922,6

13951,9

бюджетные ассигнования, в том числе:

13237,7

13622,6

13651,9

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

- областной бюджет

13237,7

13622,6

13651,9

внебюджетное финансирование:

280,0

300,0

300,0

- платежи со стороны граждан, находящихся на социальном обслуживании

280,0

300,0

300,0

2.

Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации

378,9

0,0

0,0

бюджетные ассигнования, в том числе:

378,9

0,0

0,0

- федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

- областной бюджет

378,9

0,0

0,0

внебюджетное финансирование:

0,0

0,0

0,0

- платежи со стороны граждан, находящихся на социальном обслуживании

0,0

0,0

0,0


Информация по документу
Читайте также